PENDAHULUAN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

BAB I PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kantor Lingkungan Hidup KLH Kabupaten Kulon Progo Maksud disusunnya Laporan Keuangan KLH Kulon Progo sebagai berikut : 1. menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh KLH Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2016. 2. memperbandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran serta ketaatannya terhadap peraturan perundang- undangan. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan KLH Kulon Progo adalah: 1. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan : a. Menyediakan informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bagi KLH Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2016. b. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi KLH Kulon Progo berkaitan dengan sumber penerimaan pada Tahun Anggaran 2016. 2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut Laporan Keuangan KLH Kulon Progo menyediakan Informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, kewajiban, ekuitas dana. B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan KLH Kulon Progo Pelaporan Keuangan KLH Kulon Progo diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang mengatur Keuangan Daerah antara lain : a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. d. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO 7 Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 dan diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 e. Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 g. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Daerah. h. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 . C. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. Penulisan Laporan Keuangan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo disajikan sebagai berikut : KATA PENGANTAR PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DAFTAR ISI A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN B. LAPORAN OPERASIONAL C. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS D. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I BAB II BAB III PENDAHULUAN EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN BAB VII F. LAMPIRAN PENUTUP KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO 8 BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD A. Ekonomi Makro Laporan Keuangan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan memperhatikan pada kondisi makro dalam Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : Inflasi Tahun 2016 dari Januari 2016 hingga akhir semester I 30 Juni 2016 : No Triwulan I-II Tingkat Keterangan 1 2 Triwulan I Triwulan II 3.33 3.33 - - Sumber : www.bi.go.id Tingkat Bunga BI Rate dari Januari sd 31 Desember 2015 sebagai berikut : No Triwulan I-II Tingkat Keterangan 1 2 Triwulan I Triwulan II 65.80 65.83 - - Sumber : www.bi.go.id B. Kebijakan Keuangan Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan upaya-upaya : - Berupaya menerapkan dan melaksanakan excellent service dalam pelayanan - Melaksanakan eco-efisiensi dengan menghemat sumber daya - sumber daya listrik,air, telepon sesuai kebutuhan. Dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD, efisiensi pelaksanaan kegiatan dan belanja diupayakan melalui : - Perencanaan sesuai kebutuhan dan prioritas. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO 9 - Belanja diupayakan benar-benar mengenai sasaran untuk pencapaian Visi dan Misi Kantor Lingkungan Hidup. - Belanja selalu mengacu pada Standarisasi Harga Barang dan Jasa.terbaru yang sudah disahkan Bupati Kulon Progo - Pemanfaatan sumber daya personil dan peralatan yang ada seefektif mungkin. C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Pencapaian indikator yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja APBD Kantor Lingkungan hidup Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut : No. Uraian Program Kegiatan Tolok ukur Satuan Target Realisasi Capaian sd 30 Juni 2016 A. 1. 2. 3. Program Pelayanan Administrsi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Penyediaan jasa keuangan Penyediaan Rapat rapat Konsultasi dan Koordinasi Bulan Bulan Bulan 12 12 12 6 6 6 50.00 50.00 50.00 B. 4. 5. Proram Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran unit bulan 5 12 5 12 95.00 50.00 C. 6. 7. 8. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja buku dokumen dokumen 1 2 19 1 1 19 95.00 55.00 55.00 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO 10 No. Uraian Program Kegiatan Tolok ukur Satuan Target Realisasi Capaian sd 30 Juni 2016 D. 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD Pendidikan dan Pelatihan Non Formal orang 1 0.00 E. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Program Pengendalian Pence- maran dan Perusakan LH Pemantauan Kualitas Lingkungan . Pengkajian Dampak Lingkungan. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Biodigester Biogas Limbah Penanganan Kasus Lingkungan Hidup Pengawasan Kebijakan Pengelolaan LH titik dokumen orang unit kasus laporan 40 250 200 7 7 1 22 186 100 7 6 54.00 74.4 55.00 90.00 80.00 35.00 E 16. 17. 18. 19. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber- Sumber Air Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi Penyusunan Status Lingkungan batang Unit taman Buku Buku 320 2 1 1 2 1 35.00 80.00 35.00 90.00 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO 11 20 Hidup Daerah Pemberdayaan masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Even lingkung an hidup 8 7 87.50 Dilihat pencapaian indikator kinerja kegiatan dari 19 kegiatan hingga akhir semester I 30 Juni 2016, dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 65 dan 1 kegiatan yaitu Peningkatan Kapasitas SDM PNS yang realisasinya di bawah 50

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN