Prosentase kesesuaian capaian BAGIAN KERJASAMA ADM PENELITIAN 6,750,342,000

-21- KODE PROGRAMKEGIATAN INDIKATORKOMPONEN INPUT OUTCOMEOUTPUT PUSAT + UPT BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA BANSOS JUMLAH 4+5+6+7+8+9 Operasional Non Operasional Operasional Non Operasional 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Substansi Keuangan Daerah 1 laporan 2.2. Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah Terlaksananya Fasilitasi dan Supervisi Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah 1 laporan 314.400 314.400 2.3. Fasilitasi Pelaksanaan Tata Operasional Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah Terlaksananya tata operasional Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah 1 Laporan 300.000 300.000 2.4. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah Tersusunnya 1 laporan Capaian Kinerja Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah 200.000 200.000 2.5. Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup Bidang Pembangunan Meningkatnya kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan 1 paket 336.400 336.400 -22- KODE PROGRAMKEGIATAN INDIKATORKOMPONEN INPUT OUTCOMEOUTPUT PUSAT + UPT BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA BANSOS JUMLAH 4+5+6+7+8+9 Operasional Non Operasional Operasional Non Operasional 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan Keuangan Daerah KEGIATAN 5 Terpenuhinya dukungan pelayanan teknis dan administrasi yang berkualitas di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan 6 dok, 63 lap, 3 peraturan, 4 layanan 12 bln dan 4 unit Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri 10.693.471 4.190.349 21.226.407 - 11.548.929 - 47.659.156 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN1:

1. Prosentase penyelesaian

dokumen perencanaan program dan anggaran 100 terselesaikannya dokumen perencanaan program dan anggaran 4 dokumen - - 2.055.626 - - - 2.055.626 SUB OUTPUT: 1.1. Inventarisasi Program dan Penyusunan Renja-KL BPP Tahun 2014 Tersusunnya 1 dokumen Renja RK- KL BPP Kemendagri Tahun 2014 416.126 416.126 -23- KODE PROGRAMKEGIATAN INDIKATORKOMPONEN INPUT OUTCOMEOUTPUT PUSAT + UPT BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA BANSOS JUMLAH 4+5+6+7+8+9 Operasional Non Operasional Operasional Non Operasional 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.2. Penyusunan dan Perhitungan Anggaran Tahun 2013 Tersusunnya 1 dokumen Rencana Kerja Anggaran RKA- KL BPP Kemendagri Litbang Tahun 2012 400.000 400.000 1.3. Penyusunan Review Renstra Tersusunnya 1 Dokumen Grand Design BPP Kemendagri 1.050.000 1.050.000 1.4. Penyusunan Arah Program BPP Tahun 2014 Tersusunnya 1 dokumen Arah Program Kelitbangan BPP dan PemdaTahun 2014 189.500 189.500

2. Prosentase Kesesuaian capaian

kinerja dengan rencana kerja tahunan 100 tercapainya kinerja dengan rencana kinerja tahunan 5 laporan - - 1.493.020 - - - 1.493.020 SUB OUTPUT: 2.1. Monitoring Kegiatan BPP Tahun 2013 Tersusunnya 1 laporan monitoring kegiatan 500.400 500.400 2.2. Evaluasi pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti Tersusunnya 1 laporan evaluasi Hasil-hasil kelitbangan 321.420 321.420 2.3. Evaluasi ProgramKegiat an Tahunan Tersusunnya 1 laporan kegiatan evaluasi tahunan 201.200 201.200