Perencanaan Dan Penganggaran SKPD Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Output : Tersedianya pakaian kerja lapangan pasang pasang Outcome : Meningkatnya disipilin dan kinerja petugas kesehatan 1 Thn 1 Thn Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 1.02.1.02.02.03.05. Input : RSUD Salewangang Jumlah Dana 8.000.000,00 10.000.000,00 Output : Tersedianya pakaian gerak jalan dalam rangka HUT RI 1 Paket 1 Paket Outcome : Meningkatnya semangat partisipasi kegiatan peringatan HUT RI 1 Thn 1 Thn Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang akuntabel, efektif dan efisien 1.02.1.02.02.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 13.000.000,00 18.000.000,00 100 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.02.1.02.02.06.04. Input : RSUD Salewangang Jumlah Dana 8.000.000,00 10.000.000,00 Output : Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen Outcome : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Thn 1 Thn Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulanan 1.02.1.02.02.06.06. Input : RSUD Salewangang Jumlah Dana 5.000.000,00 8.000.000,00 Output : Tersusunnya Laporan Keuangan BulananTriwulan 12 Dokuman dan 4 Dokumen 12 Dokuman dan 4 Dokumen Outcome : Tersedianya Laporan Keuangan BulananTriwulan 100 100 Perencanaan dan Penganggaran yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

1.02.1.02.02.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

31.000.000,00 40.000.000,00 100 Penyusunan RENSTRA SKPD 1.02.1.02.02.07.01. Input : RSUD Salewangang Jumlah Dana 15.000.000,00 20.000.000,00 Output : Tersusunnya Renstra SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen Outcome : Tersedianya Renstra SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen Penyusunan Renja SKPD 1.02.1.02.02.07.02. Input : RSUD Salewangang Jumlah Dana 8.000.000,00 10.000.000,00 Output : Tersusunnya Renja SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen Outcome : Tersedianya Renja SKPD 100 100 Penyusunan RKADPA SKPD 1.02.1.02.02.07.03. Input : RSUD Salewangang Jumlah Dana 8.000.000,00 10.000.000,00 Output : Tersusunnya RKADPA SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Outcome : Tersedianya RKADPA SKPD 100 100 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.02.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

- - 100 Berkurangnya jumlah pasien dan tersedianya ruang khusus ruang isolasi sesuai standar untuk pasien dengan penyakit menular yang dirawat di Rumah Sakit 1.02.1.02.02.22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 30.000.000,00 50.000.000,00 100 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.02.1.02.02.22.05. Input : RSUD Salewangang Jumlah Dana 30.000.000,00 50.000.000,00 Output : Terbentuknya Tim PPI 5 Orang 5 Orang Outcome : Meningkatnya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 100 100 Terakreditasinya RS 1.02.1.02.02.23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 845.000.000,00 908.000.000,00 100 Penyusunan standar kesehatan 1.02.1.02.02.23.01. Input : RSUD Salewangang Jumlah Dana 5.000.000,00 8.000.000,00 Output : Tersusunnya SOP dan SAK 2 Dokumen 2 Dokumen Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan keperawatan sesuai dengan standar 100 100 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan 1.02.1.02.02.23.02. Input : RSUD Salewangang Jumlah Dana 480.000.000,00 500.000.000,00 Output : tersedianya SPO, pengelolaan ruangan sesuai dgn standar akreditasi,tersedianya dokumen penunjang akreditasi 3 Jenis 3 Jenis Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan 100 100 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 1.02.1.02.02.23.03. Input : RSUD Salewangang Jumlah Dana 360.000.000,00 400.000.000,00 Output : Tersedianya jasa operator SIMRS 40 Orang 45 Orang Outcome : Tersedianya data dasar standar pelayanan kesehatan yang akuntabel 100 100 Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Jumlah Sarana dan Prasarana RS yang Tersedia

1.02.1.02.02.26. Program pengadaan, peningkatan