Program dan Kegiatan Kesekretariatan

Prioritas Urusan yang Dilaksanakan DPU Pekerjaan Umum, Perumahan dan Tata Ruang

1. Program dan Kegiatan Kesekretariatan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Alokasi Anggaran : Rp. 1.995.000 Realisasi Anggaran : Rp. 1.995.000 100 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Telepon. Alokasi Anggaran : Rp. 24.000.000 Realisasi anggaran : Rp. 24.000.000 100 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : c Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Alokasi Anggaran : Rp. 69.784.600 Realisasi anggaran : Rp. 66.615.780 95.46 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : d Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Alokasi Anggaran : Rp. 332.664.000 Realisasi anggaran : Rp. 332.660.460 100 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : e Penyediaan Alat Tulis Kantor. Alokasi Anggaran : Rp. 41.100.000 Realisasi anggaran : Rp. 38.393.700 93.42 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : f Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Alokasi Anggaran : Rp. 79.709.550 Realisasi anggaran : Rp. 79.704.150 99.99 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : g Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor. Alokasi Anggaran : Rp. 6.087.500 Realisasi anggaran : Rp. 6.087.500 100 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : h Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Alokasi Anggaran : Rp. 1.680.000 Realisasi anggaran : Rp. 792.000 47.14 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : i Penyediaan Makanan dan Minuman. Alokasi Anggaran : Rp. 28.950.000 Realisasi anggaran : Rp. 28.478.500 98.37 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : j Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah. Alokasi Anggaran : Rp. 9.655.000 Realisasi anggaran : Rp. 9.655.000 100 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : k Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Alokasi Anggaran : Rp. 99.009.000 Realisasi anggaran : Rp. 98.887.800 99.88 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : l Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional. Alokasi Anggaran : Rp. 8.600.000 Realisasi anggaran : Rp. 3.781.000 43.97 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : m Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Alokasi Anggaran : Rp. 375.626.400 Realisasi anggaran : Rp. 359.718.500 95 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional. Alokasi Anggaran : Rp. 979.407.500 Realisasi anggaran : Rp. 979.405.660 100 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : b Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Alokasi Anggaran : Rp. 187.410.000 Realisasi anggaran : Rp. 184.854.000 98.64 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : c Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor. Alokasi Anggaran : Rp. 177.000.000 Realisasi anggaran : Rp. 176.988.000 99.99 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : d Pengadaan Kendaraan Dinasoperasional. Alokasi Anggaran : Rp. 317.285.000 Realisasi anggaran : Rp. 297.285.000 93.70 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur a Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan. Alokasi Anggaran : Rp. 31.100.000 Realisasi anggaran : Rp. 31.100.000 100 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : 4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan a Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah. Alokasi Anggaran : Rp. 2.863.764000 Realisasi anggaran : Rp. 2.844.373.653 99.32 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : 5 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa a Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa PNPM. Alokasi Anggaran : Rp. 157.600.000 Realisasi anggaran : Rp. 135.270.700 83.83 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : 6 Program Kerjasama dengan Media Massa a Sosialisasi Program Kegiatan SKPD Melalui Media Massa. Alokasi Anggaran : Rp. 6.000.000 Realisasi anggaran : Rp. 2.900.00 48.33 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : Bidang Jalan 7 Program RehabilitasiPemeliharaan Jalan dan Jembatan a Pengadaan Aspal. Alokasi Anggaran : Rp. 1.008.200.000 Realisasi anggaran : Rp. 1.008.169.000 100 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : b RehabilitasiPemeliharaan Jalan. Alokasi Anggaran : Rp. 10.919.708.000 Realisasi anggaran : Rp. 10.837.125.100 99.24 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : c RehabilitasiPeningkatan Jalan DAK danDPPID. Alokasi Anggaran : Rp. 13.566.600.000 Realisasi anggaran : Rp. 13.529.983.000 99.73 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : 8 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Lainnya a RehabilitasiPemeliharaan Jaringan Irigasi. Alokasi Anggaran : Rp. 113.361.000 Realisasi anggaran : Rp. 110.412.000 97.40 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : 9 Program Perencanaan Tata Ruang a Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah. Alokasi Anggaran : Rp. 657.950.000 Realisasi anggaran : Rp. 607.114.000 92.27 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : 10 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan a RehabilitasiPemeliharaan Pasar Pedesaan. Alokasi Anggaran : Rp. 1.363.775.000 Realisasi anggaran : Rp. 1.355.166.000 99.37 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : b Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan Alokasi Anggaran : Rp. 11.798.450.000 Realisasi anggaran : Rp. 11.678.210.000 98.98 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : 11 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Alokasi Anggaran : Rp. 102.510.000 Realisasi anggaran : Rp. 92.430.000 90.17 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : 12 Program Pembangunan Saluran DrainaseGorong-gorong a Pembangunan Saluran DrainaseGorong-gorong. Alokasi Anggaran : Rp. 2.570.175.000 Realisasi anggaran : Rp. 2.489.594.000 96.86 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : 13 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah a RehabilitasiPemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum. Alokasi Anggaran : Rp. 1.331.920.000 Realisasi anggaran : Rp. 1.272.245.000 95.52 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : 14 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun a Pembangunan Gedung Sekolah. Alokasi Anggaran : Rp. 158.035.000 Realisasi anggaran : Rp. 144.632.900 91.52 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : b Rehab. SedangBerat Ruang kelas SD. Alokasi Anggaran : Rp. 1.938.123.000 Realisasi anggaran : Rp. 1.904.275.500 98.25 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : 15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga a Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga. Alokasi Anggaran : Rp. 9.000.000.000 Realisasi anggaran : Rp. 8.962.920.500 99.59 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : b Pembangunan Gedung Kantor. Alokasi Anggaran : Rp. 10.493.232.000 Realisasi anggaran : Rp. 10.429.954.000 99.40 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : c Pemeliharaan gedung Olahraga. Alokasi Anggaran : Rp. 316.150.000 Realisasi anggaran : Rp. 314.650.000 99.53 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi 16 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a. Pembangunan Jembatan. Alokasi Anggaran : Rp. 201.200.000 Realisasi anggaran : Rp. 199.313.000 99.06 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi :

b. Pembangunan Jalan.

Alokasi Anggaran : Rp. 100.000.000 Realisasi anggaran : Rp. 97.300.000 97.30 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi 17 Program Pengembangan Perumahan a. Pembangunan sarana dan prasarana Rumah Susun Sewa Sederhana. Alokasi Anggaran : Rp. 1.114.285.000 Realisasi anggaran : Rp. 1.057.631.509 94.92 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : 18 Program Pembangunan TurapTaludBronjong a. Pembangunan Talud. Alokasi Anggaran : Rp. 1.362.388.000 Realisasi anggaran : Rp. 1.357.838.000 99.67 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : 19 Program Pengembangan Wilayah strategis dan Cepat Tumbuh a. Pengadaan dan pemasangan Listrik Pedesaan. Alokasi Anggaran : Rp. 90.816.000 Realisasi anggaran : Rp. 90.000.000 99.10 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : 20 Program Wajib Belajar a. Pembangunan Laboratorium IPA, bahasa, Komputer di SMA, SMK . Alokasi Anggaran : Rp. 406.000.000 Realisasi anggaran : Rp. 367.151.500 90.43 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi :

b. Pembangunan gedung SMK.

Alokasi Anggaran : Rp. 168.870.000 Realisasi anggaran : Rp. 168.302.300 99.66 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi : 21 Program Pengelolaan Areal Pemakaman a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman. Alokasi Anggaran : Rp. 85.256.000 Realisasi anggaran : Rp. 83.532.000 97.98 Tingkat capaian : 100 Permasalahan dan solusi :

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM