PEMBIAYAAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2015

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam1 satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 dan UUD No 6 Tahun 2014 yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : PEMERINTAH DESA BANTARSARI RENCANA ANGGARAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 NO URAIAN BELANJA JUMLAH Rp 2.1 Belanja Langsung 959.016.1 31 2.1. 1 Belanja Pegawai 134.285.448 2.1. 2 Belanja Barang dan Jasa 228.560.683 2.1. 3 Belanja Modal 596.170.000

2.2 Belanja Tidak Langsung

404.778.5 49 2.2. 1 Belanja Pegawai Penghasilan Tetap 326.200.000 2.2. 2 Belanja Bunga 2.2. 3 Belanja Subsidi 2.2. 4 Belanja Hibah 8.500.000 2.2. 5 Belanja Bantuan Sosial 52.600.000 2.2. 6 Belanja Bantuan Keuangan 15.000.000 2.2. 7 Belanja Tidak Terduga 2.478.549 Jumlah Belanja 1.363.794.68

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali danatau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2015 ini, Pemerintah Desa Bantarsari belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya. 6

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDesa Tahun Anggaran 2014 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2014.

B. BERDASARKAN RPJMDes

Berdasarkan peraturan Desa Bantarsari nomor 02 Tahun 2014 tentang RPJMDes Desa Bantarsari pada tahun 2015 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 24 masalah pengembangan wilayah, 15 masalah Bidang Sosial Budaya dan 8 masalah bidang Ekonomi dengan rincian sebagai berikut : N O BIDANG KEGIATAN I PEMBANGUNAN WILAYAH A BIDANG PEKERJAAN UMUM 1 Perbaikan Saluran Irigasi JIDES 2 JITUT 3 Renovasi MCK 4 Pembangunan MCK 5 Bak Sampah Basah dan Kering 6 RUTILAHU 7 Pengaspalan Jalan 8 Peningkatan Jalan Lingkar Bubut 9 Betonisasi Jalan 10 Gapura Selamat Datang 11 Papan Gang 12 Penerangan Jalan 13 Renovasi Jalan 14 Betonisasi Gang 15 Pivanisasi Air Bersih 16 Bak Mandi Umum 17 Rehab Gedung Desa 18 Perbaikan Jalan Makam 19 Perbaikan Drainase 20 Pembanguan POSYANDU 21 Renovasi Sekretariat BKM PNPM 22 Turab 23 Perbaikan Saluran Air 24 Jembatan Penghubung B BIDANG PENDIDIKAN 1 Rehab Gedung MI Mathlaul Anwar Hulurawa 2 2 Turab MI. Mathlaul Anwar 1 3 Turab SDN Bantarkambing IV 4 Pengadaan Mobeler 5 Rehab Ruang Kela SDN Bantarkambing 6 Pembangunan WCK SDN Bantarkambing 7 Pengadaan Alat Kesenian SDN Bantarkambing C BIDANG KEAGAMAAN 7