Program peningkatan keamanan dan

3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Output : Jumlah Dokumen RKADPA SKPD 10 Dokumen - Outcome : Persentase Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Kesbangpol 25 - Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan 1.19.1.19.01.07.06. Input : Bakesbangpol Maros Jumlah Dana 7.500.000,00 - Output : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 1 Dokumen - Outcome : Persentase Perencanaan dan Penganggaran SKPD 25 - Persentase Jumlah Penurunan Konflik Sosial

1.19.1.19.01.15. Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 348.780.000,00 - 6 Persen Penyusunan Peta Rawan Konflik 1.19.1.19.01.15.07. Input : Bakesbangpol Maros Jumlah Dana 28.780.000,00 - Output : Jumlah Penyusunan Peta Rawan Konflik 1 Kali - Outcome : Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 50 - Kerjasama Dengan Instansi Terkait Monitoring Dan Penindakan 1.19.1.19.01.15.08. Input : Kab. Maros Jumlah Dana 320.000.000,00 - Output : Jumlah Pelaksanaan Kerjasama Instansi Terkait Yang Monitoring dan Penindakan 8 Kali - Outcome : Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 50 - Cakupan Fasilitasi Pengembangan Hubungan Yang Harmonis Diantara Seluruh Elemen Masyarakat 1.19.1.19.01.17. Program pengembangan wawasan kebangsaan 162.800.000,00 - 5 Cakupan Sosialisasi Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.19.1.19.01.17.01. Input : 14 Kecamatan Jumlah Dana 52.800.000,00 - Output : Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Regulasi Mengenai Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama 3 Kali - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Outcome : Persentase Upaya Pengembangan Peningkatan Suasana Yang Rukun dan Harmonis 20 - Sosialisasi Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 1.19.1.19.01.17.02. Input : 14 Kecamatan Jumlah Dana 35.000.000,00 - Output : Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakata 2 Kali - Outcome : Persentase Upaya Pengembangan Peningkatan Suasana Yang Rukun dan Harmonis 20 - Sosialisasi Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.19.1.19.01.17.03. Input : 14 Kecamatan Jumlah Dana 35.000.000,00 - Output : Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan NIlai-nilai Luhur Budaya Bangsa 2 Kali - Outcome : Persentase Upaya Pengembangan Peningkatan Suasana Yang Rukun dan Harmonis 20 - Sosialisasi Penguatan pilar-pilar bangsa 1.19.1.19.01.17.04. Input : 14 Kecamatan Jumlah Dana 20.000.000,00 - Output : Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peningkatan Pilar-pilar Bangsa 1 Kali - Outcome : Persentase Upaya Pengembangan Peningkatan Suasana Yang Rukun dan Harmonis 20 - Sosialisasi wawasan kebangsaan 1.19.1.19.01.17.05. Input : 14 Kecamatan Jumlah Dana 20.000.000,00 - Output : Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 1 Kali - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Outcome : Persentase Upaya Pengembangan Peningkatan Suasana Yang Rukun dan Harmonis 20 - Cakupan Fasilitasi Pembinaan Lembaga Masyarakat Guna Pengembangan Wawasan kebangsaan 1.19.1.19.01.18. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 701.600.000,00 - 3 Lembaga, 2 Cakupan Pembinaan forum kerukunan umat beragama FKUB 1.19.1.19.01.18.06. Input : 14 Kecamatan Jumlah Dana 307.800.000,00 - Output : Jumlah Lembaga FKUB Yang Aktif 1 Lembaga - Outcome : Persentase Fasilitasi Pembinaan Lembaga Masyarakat Guna Pengembangan Wawasan Kebangsaan 33,33 - Pembinaan forum pembauran kebangsaan FPK 1.19.1.19.01.18.07. Input : 14 Kecamatan Jumlah Dana 72.000.000,00 - Output : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan FPK Yang Terlaksana dan Terfasilitasi Dengan Baik 4 Kali - Outcome : Persentase Fasilitasi Pembinaan Lembaga Masyarakat Guna Pengembangan Wawasan Kebangsaan 33,33 - Peningkatan asimilasi dan integritas kebangsaan masyarakat 1.19.1.19.01.18.08. Input : 14 Kecamatan Jumlah Dana 300.000.000,00 - Output : Jumlah Lembaga Kebangsaan Yang Aktif 1 Lembaga - Outcome : Persentase Fasilitasi Pembinaan Lembaga 33,33 - Kemah persaudaraan pemuda 1.19.1.19.01.18.09. Input : Kab. Maros Jumlah Dana 21.800.000,00 - Output : Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Kemah Persaudaraan 10 Orang - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Outcome : Persentase Fasilitasi Pembinaan Lembaga Masyarakat Guna Pengembangan Wawasan Kebangsaan 33,33 - Persentase Jumlah Penurunan Konflik Sosial

1.19.1.19.01.19. Program pemberdayaan masyarakat