3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Outcome
: terpeliharanya peralatan gedung kantor
2,7 -
Peningkatan Kedisiplinan Aparatur 2.04.2.04.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5.000.000,00 5.000.000,00
100 Pengadaan pakaian khusus hari - hari
tertentu 2.04.2.04.01.03.05.
Input
: Disbudpar
Jumlah Dana 5.000.000,00
5.000.000,00
Output
: Tersedianya pakaian khusus beserta kelengkapannya
21 stell -
Outcome
: Meningkatnya kedisiplinan aparatur dalam hal pakaian
dan atribut 100
-
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
2.04.2.04.01.05. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
30.000.000,00 30.000.000,00
- Pendidikan dan pelatihan formal
2.04.2.04.01.05.01.
Input
: -
Jumlah Dana 30.000.000,00
30.000.000,00
Output
: terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan
formal 1 kali
-
Outcome
: Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
10 orang -
Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang transparan, tepat waktu dan
akuntabel 2.04.2.04.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
13.000.000,00 13.000.000,00
100 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD LAKIP
2.04.2.04.01.06.01.
Input
: Disbudpar
Jumlah Dana 3.000.000,00
3.000.000,00
Output
: Tersusunya laporan capaian kinerja
1 dokumen -
Outcome
: Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja
SKPD 20
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun 2.04.2.04.01.06.04.
Input
: Disbudpar
Jumlah Dana 3.000.000,00
3.000.000,00
Output
: Tersusunya laporan keuangan akhir tahun
1 dokumen -
Outcome
: Meningkatnya kualitas laporan keuangan
20 -
Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulanan
2.04.2.04.01.06.06.
Input
: Disbudpar
Jumlah Dana 2.000.000,00
2.000.000,00
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Output
: Tersedianya laporan keuangan bulanan dan
triwulan 2 dokumen
-
Outcome
: Meningkatnya kualitas laporan keuangan bulanan dan
triwulan 13,3
- Penyediaan jasa penyusunan RKADPA
2.04.2.04.01.06.07.
Input
: Disbudpar
Jumlah Dana 5.000.000,00
5.000.000,00
Output
: Tersedianya RKADPA SKPD 2 dokumen
-
Outcome
: Meningkatnya sinergitas perencanaan dan
pengganggaran SKPD 33,3
-
Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.04.2.04.01.15.
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1.053.663.000,00 1.045.563.000,00
100 Analisa pasar untuk promosi dan
pemasaran objek pariwisata 2.04.2.04.01.15.01.
Input
: -
Jumlah Dana 111.675.000,00
111.675.000,00
Output
: Terlaksananya kerjasama dan investasi dan promosi
pariwisata 1 kali
-
Outcome
: Meningkatnya kerjasama dan investasi pariwisata
1 investor -
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
2.04.2.04.01.15.05.
Input
: dalam dan luar negeri
Jumlah Dana 468.938.000,00
468.938.000,00
Output
: Dikenalnya potensi wisata kabupaten maros di dalam
dan di luar negeri 2 kegiatan
-
Outcome
: Meningkatnya investasi dan kunjungan wisatawan ke
kabupaten maros 600.000 orang
- Pelatihan pemandu wisata terpadu
2.04.2.04.01.15.08.
Input
: -
Jumlah Dana 16.900.000,00
16.900.000,00
Output
: Tersedianya tenaga pemandu wisata lokal
1 kali -
Outcome
: Meningkatnya kualitas SDM kepariwisataan
25 orang -
Pelaksanaan pameran pembangunan 2.04.2.04.01.15.09.
Input
: Maros
Jumlah Dana 8.100.000,00
-
Output
: Terlaksananya pameran dalam daerah tingkat
kabupaten 1 kali
-
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Outcome
: Meningkatnya informasi pariwisata terhadap
masyarakat kab. maros -
- Penyediaan sarana dan prasarana
publikasi dan informasi kepariwisataan 2.04.2.04.01.15.10.
Input
: -
Jumlah Dana 360.000.000,00
360.000.000,00
Output
: tersebarluasnya informasi potensi pariwisata
2 jenis dan 15 buah
-
Outcome
: Meningkatnya layanan terhadap wisatawan
- -
Koordinasi dan fasilitasi pengembangan pengelolaan objek dan
daya tarik wisata. 2.04.2.04.01.15.11.
Input
: -
Jumlah Dana 50.000.000,00
50.000.000,00
Output
: Terlaksananya kegiatan study banding pengelolaan obyek
wisata 1 kali
-
Outcome
: Bertambahnya pengetahuan tentang pengelolaan obyek
wisata 10 orang
- Monitoring dan Evaluasi Jasa Usaha
Pariwisata 2.04.2.04.01.15.12.
Input
: -
Jumlah Dana 23.350.000,00
23.350.000,00
Output
: Tersedianya biaya monitoring dan evaluasi jasa usaha
pariwisata 1 paket
-
Outcome
: Terlaksananya monitoring dan evaluasi jasa usaha
pariwisata se kabupaten maros
1 tahun -
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kepariwisataan
2.04.2.04.01.15.13.
Input
: -
Jumlah Dana 14.700.000,00
14.700.000,00
Output
: Terkendalinya penyelenggaraan usaha
pariwisata 1 kali
-
Outcome
: Meningkatnya kompetensi pelaku usaha pariwisata
25 orang -
Terlaksananya kegiatan sosialisasi PERDA pariwisata
2.04.2.04.01.16. Program Pengembangan Kemitraan