Program Peningkatan Kapasitas PARIWISATA

3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Outcome : terpeliharanya peralatan gedung kantor 2,7 - Peningkatan Kedisiplinan Aparatur 2.04.2.04.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.000.000,00 5.000.000,00 100 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 2.04.2.04.01.03.05. Input : Disbudpar Jumlah Dana 5.000.000,00 5.000.000,00 Output : Tersedianya pakaian khusus beserta kelengkapannya 21 stell - Outcome : Meningkatnya kedisiplinan aparatur dalam hal pakaian dan atribut 100 - Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

2.04.2.04.01.05. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 30.000.000,00 30.000.000,00 - Pendidikan dan pelatihan formal 2.04.2.04.01.05.01. Input : - Jumlah Dana 30.000.000,00 30.000.000,00 Output : terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal 1 kali - Outcome : Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur 10 orang - Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang transparan, tepat waktu dan akuntabel 2.04.2.04.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 13.000.000,00 13.000.000,00 100 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD LAKIP 2.04.2.04.01.06.01. Input : Disbudpar Jumlah Dana 3.000.000,00 3.000.000,00 Output : Tersusunya laporan capaian kinerja 1 dokumen - Outcome : Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja SKPD 20 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.04.2.04.01.06.04. Input : Disbudpar Jumlah Dana 3.000.000,00 3.000.000,00 Output : Tersusunya laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen - Outcome : Meningkatnya kualitas laporan keuangan 20 - Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulanan 2.04.2.04.01.06.06. Input : Disbudpar Jumlah Dana 2.000.000,00 2.000.000,00 Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Output : Tersedianya laporan keuangan bulanan dan triwulan 2 dokumen - Outcome : Meningkatnya kualitas laporan keuangan bulanan dan triwulan 13,3 - Penyediaan jasa penyusunan RKADPA 2.04.2.04.01.06.07. Input : Disbudpar Jumlah Dana 5.000.000,00 5.000.000,00 Output : Tersedianya RKADPA SKPD 2 dokumen - Outcome : Meningkatnya sinergitas perencanaan dan pengganggaran SKPD 33,3 - Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.04.2.04.01.15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1.053.663.000,00 1.045.563.000,00 100 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata 2.04.2.04.01.15.01. Input : - Jumlah Dana 111.675.000,00 111.675.000,00 Output : Terlaksananya kerjasama dan investasi dan promosi pariwisata 1 kali - Outcome : Meningkatnya kerjasama dan investasi pariwisata 1 investor - Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 2.04.2.04.01.15.05. Input : dalam dan luar negeri Jumlah Dana 468.938.000,00 468.938.000,00 Output : Dikenalnya potensi wisata kabupaten maros di dalam dan di luar negeri 2 kegiatan - Outcome : Meningkatnya investasi dan kunjungan wisatawan ke kabupaten maros 600.000 orang - Pelatihan pemandu wisata terpadu 2.04.2.04.01.15.08. Input : - Jumlah Dana 16.900.000,00 16.900.000,00 Output : Tersedianya tenaga pemandu wisata lokal 1 kali - Outcome : Meningkatnya kualitas SDM kepariwisataan 25 orang - Pelaksanaan pameran pembangunan 2.04.2.04.01.15.09. Input : Maros Jumlah Dana 8.100.000,00 - Output : Terlaksananya pameran dalam daerah tingkat kabupaten 1 kali - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Outcome : Meningkatnya informasi pariwisata terhadap masyarakat kab. maros - - Penyediaan sarana dan prasarana publikasi dan informasi kepariwisataan 2.04.2.04.01.15.10. Input : - Jumlah Dana 360.000.000,00 360.000.000,00 Output : tersebarluasnya informasi potensi pariwisata 2 jenis dan 15 buah - Outcome : Meningkatnya layanan terhadap wisatawan - - Koordinasi dan fasilitasi pengembangan pengelolaan objek dan daya tarik wisata. 2.04.2.04.01.15.11. Input : - Jumlah Dana 50.000.000,00 50.000.000,00 Output : Terlaksananya kegiatan study banding pengelolaan obyek wisata 1 kali - Outcome : Bertambahnya pengetahuan tentang pengelolaan obyek wisata 10 orang - Monitoring dan Evaluasi Jasa Usaha Pariwisata 2.04.2.04.01.15.12. Input : - Jumlah Dana 23.350.000,00 23.350.000,00 Output : Tersedianya biaya monitoring dan evaluasi jasa usaha pariwisata 1 paket - Outcome : Terlaksananya monitoring dan evaluasi jasa usaha pariwisata se kabupaten maros 1 tahun - Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kepariwisataan 2.04.2.04.01.15.13. Input : - Jumlah Dana 14.700.000,00 14.700.000,00 Output : Terkendalinya penyelenggaraan usaha pariwisata 1 kali - Outcome : Meningkatnya kompetensi pelaku usaha pariwisata 25 orang - Terlaksananya kegiatan sosialisasi PERDA pariwisata

2.04.2.04.01.16. Program Pengembangan Kemitraan