Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3 4 6 2 1 No. 5 Keluaran Indikator Kinerja Hasil 7 8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD Prioritas Daerah Sasaran Daerah Kegiatan Hasil Program Lokasi Pagu Indikatif Rp. 000 Prakiraan Maju Rp. 000 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1.01.1.01.02.00.02.028. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor DKK dan Puskesmas Meningkatnya Operasional kegiatan kantor DKK dan Puskesmas 20 Unit Balikpapan 522.032 - 20 Unit Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor Realokasi 1.01.1.01.02.00.02.028.1. Balikpapan 153.516 -

1.01.1.01.02.00.05. Program peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur 263.958 - Pengadaan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Daftar Esensial Realokasi 1.01.1.01.02.00.05.032. Terpenuhinya kebutuhan, obat-obatan,spuit,reag ent termasuk obat esensial untuk masyarkat BPJS,Kader,Usila,pe nderita TBC dan gizi buruk,pengobatan massal,bencana,agdt, dll Tersedianya kebutuhan,obat spuit,reagent,untuk masyarakat BPJS,Kader,usila, penderita TBC dan gizi buruk, pengobatan massal, bencana,agdt,dll 27 pkm,14 pustu Balikpapan 263.958 - 90

1.01.02. KESEHATAN

72.776.789 -

1.01.02.1.01.02.00.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

41.082.037 - Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.01.02.1.01.02.00.16.016. Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja non Formal Meningkatkan status Kesehatan Tenaga kerja non formal 100 Balikpapan 82.300 - 140 orang Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip 1.01.02.1.01.02.00.16.017. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 33 RT Balikpapan 236.204 - 33 RT Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru 1.01.02.1.01.02.00.16.018. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 90 Balikpapan 143.780 - 90 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar 1.01.02.1.01.02.00.16.019. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada masyaraka Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 90 Balikpapan 132.812 - 70 RT RKPD - PPAS 3 4 6 2 1 No. 5 Keluaran Indikator Kinerja Hasil 7 8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD Prioritas Daerah Sasaran Daerah Kegiatan Hasil Program Lokasi Pagu Indikatif Rp. 000 Prakiraan Maju Rp. 000 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru 1.01.02.1.01.02.00.16.020. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 90 Balikpapan 1.218.232 - 160 RT Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai 1.01.02.1.01.02.00.16.021. - Terlaksananya pembayaran gaji honor naban Non PNS - Terlaksananya pembayaran sumber daya Air, Listrik, TelponInternet Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 95 Balikpapan 168.360 - 13 bulan 12 bulan Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia 1.01.02.1.01.02.00.16.022. - Terlaksananya Pembayaran GajiHonor dan PNS - Terlaksananya Pembayaran Sumber Daya Air, Listrik, Telepon Internet - Pelayanan kesehatan di Puskesmas Gunung Bahagia terlaksana dengan baik - Cakupan SPM Tercapai 95 Balikpapan 110.031 - 13 OB 12 OB Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir 1.01.02.1.01.02.00.16.023. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat Derajat Kesehatan kepada Masyarakat Meningkat 100 Balikpapan 1.296.834 - 100 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Prapatan 1.01.02.1.01.02.00.16.024. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 90 Balikpapan 148.336 - 30 RT Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari 1.01.02.1.01.02.00.16.025. Berjalannya kegiatan operasional Puskesmas dengan baik Meningkatnya status kesehatan masyarakat 95 Balikpapan 257.480 - 95 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir 1.01.02.1.01.02.00.16.026. -Terlaksananya Pembayaran GajiHonor Non PNS -Terlaksananya Pembayaran Sumber Daya Air, Listrik, TeleponInternet Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 95 Balikpapan 138.904 - -13 OB -12 Bulan RKPD - PPAS 3 4 6 2 1 No. 5 Keluaran Indikator Kinerja Hasil 7 8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD Prioritas Daerah Sasaran Daerah Kegiatan Hasil Program Lokasi Pagu Indikatif Rp. 000 Prakiraan Maju Rp. 000 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mekar Sari 1.01.02.1.01.02.00.16.027. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat 90 Balikpapan 1.134.940 - 35 RT Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu 1.01.02.1.01.02.00.16.028. Terlaksana Pembayaran GAjiHonor Non PNS Terlaksananya Pembayaran Sumber Daya Air, Listrik, Telepon dan Internet Meningkatnya kualitas pelayanan publik 95 Balikpapan 102.180 - 13 OB 12 Bulan Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati 1.01.02.1.01.02.00.16.029. Terlaksananya Pembayaran Gaji Honor Non PNS Terlaksananya Pembayaran Sumber Daya Air, Listrik, TeleponInternet Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 95 - 79.456 - 13 Bulan 12 Bulan Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo 1.01.02.1.01.02.00.16.030. - Terlaksananya pembayaran gaji honor naban Non PNS - Terlaksananya pembayaran sumber daya Air, Listrik, TelponInternet Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 95 Balikpapan 108.104 - 13 bulan 12 bulan Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda 1.01.02.1.01.02.00.16.031. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada masyarakat Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas 90 Balikpapan 169.616 - 90 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak 1.01.02.1.01.02.00.16.032. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada masyarakat Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas 90 Balikpapan 175.744 - 90 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar 1.01.02.1.01.02.00.16.033. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada masyarakat Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas 90 Balikpapan 127.452 - 136 RT RKPD - PPAS 3 4 6 2 1 No. 5 Keluaran Indikator Kinerja Hasil 7 8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD Prioritas Daerah Sasaran Daerah Kegiatan Hasil Program Lokasi Pagu Indikatif Rp. 000 Prakiraan Maju Rp. 000 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Karang Joang 1.01.02.1.01.02.00.16.034. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada masyarakat Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas 90 Balikpapan 1.201.968 - 90 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo 1.01.02.1.01.02.00.16.035. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada masyarakat Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas 90 Balikpapan 120.064 - 31 RT Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru Ilir 1.01.02.1.01.02.00.16.036. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada masyarakat Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas 63 RT Balikpapan 142.000 - 63 RT Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo 1.01.02.1.01.02.00.16.037. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada masyarakat Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas 95 Balikpapan 161.639 - 19 RT Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru Tengah 1.01.02.1.01.02.00.16.038. - Terlaksananya pembayaran gajihonor non PNS - Terlaksananya pembayaran Sumber Daya Air, Listrik, TeleponInternet Meningkatnya kualitas pelayanan publik 95 Balikpapan 153.295 - - 13 OB - 12 bulan Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margasari 1.01.02.1.01.02.00.16.039. Berjalannya kegiatan operasional dengan baik Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas 90 Balikpapan 116.680 - 1 paket Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ulu 1.01.02.1.01.02.00.16.040. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada masyarakat Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas 90 Balikpapan 1.147.867 - 53 RT Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kariangau 1.01.02.1.01.02.00.16.041. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada masyarakat Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas 90 Balikpapan 1.153.916 - 90 RKPD - PPAS 3 4 6 2 1 No. 5 Keluaran Indikator Kinerja Hasil 7 8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD Prioritas Daerah Sasaran Daerah Kegiatan Hasil Program Lokasi Pagu Indikatif Rp. 000 Prakiraan Maju Rp. 000 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo 1.01.02.1.01.02.00.16.042. -Terlaksananya pembayaran gaji honor Non PNS -Terlaksananaya pembayaran sumber air, listrik, teleponinternet Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 95 Balikpapan 69.604 - 13 OB, 12 Bulan Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium dan Rongent 1.01.02.1.01.02.00.16.043. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat Meningkatkan mutu, keamanan serta fasilitas pelayanan kesehatan ke masyarakat 90 Balikpapan 1.470.176 - 90 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Instalasi Farmasi Kota 1.01.02.1.01.02.00.16.044. Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan yang aman, berkhasiat dan bermutu Meningkatnya status kesehatan masyarakat 95 Balikpapan 195.000 - 95 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar Baru 1.01.02.1.01.02.00.16.045. Terlaksananya Pembayaran GajiHonor Non PNS Terlaksananya Pembayaran Sumber Daya Air, Listrik, TeleponInternet Menungkatnya Kualitas Pelayanan Publik 95 Balikpapan 1.224.789 - 13 OB 12 Bulan Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan 1.01.02.1.01.02.00.16.046. Terlaksananya Kasus Kesehatan Gigi dan Mulut Anak Sekolah Kasus-Kasus Kesehatan Gigi dan Mulut Anak Sekolah 100 Balikpapan 60.000 - 3600 Anak Pembinaan Pemanfaatan Hasil tanaman Obat Keluarga TOGA 1.01.02.1.01.02.00.16.047. Balikpapan 59.000 - Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan Berbahaya serta Pemberdayaan Masyarakat Konsumen di Bidang Obat dan Makanan 1.01.02.1.01.02.00.16.048. Terawasinya Mutu dan Keamanan makanan dan obat-obatan yang beresar di Kota Balikpapan Masyarakat mendapatkan Obat dan Makmin yang bermutu 100 Balikpapan 166.600 - 300 Sarana RKPD - PPAS 3 4 6 2 1 No. 5 Keluaran Indikator Kinerja Hasil 7 8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD Prioritas Daerah Sasaran Daerah Kegiatan Hasil Program Lokasi Pagu Indikatif Rp. 000 Prakiraan Maju Rp. 000 Peningkatan Kesehatan Mata untuk Masyarakat 1.01.02.1.01.02.00.16.049. Terlaksananya Deteksi Dini dan Penanganan Gangguan Mata Menurunnya Jumlah Penderita Gangguan Mata Di Balikpapan dan Tertanganinya Penderita Katarak 100 Orang Balikpapan 107.800 - 1 Paket Pelayanan Kesehatan Jiwa untuk Masyarakat 1.01.02.1.01.02.00.16.050. Terlaksananya pengiriman penderita jiwa ke RS Jiwa di Samarinda Khusus Menurunnya jumlah penderita jiwa di Balikpapan 100 Balikpapan 81.400 - 1 Paket Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji 1.01.02.1.01.02.00.16.051. Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Bagi Jemaah Calon Haji JCH Peningkatan Status Kesehatan JCH 100 Balikpapan 176.200 - 700 Orang Pembayaran Klaim Visum Polres 1.01.02.1.01.02.00.16.052. Terbayarnya Klaim Visum Polres Kewajiban Pemkot Tahun 2015, 2016 dan Rencana 2017 Terlaksananya Administrasi Kegiatan Pembayaran Klaim Visum Polres 100 Balikpapan 200.000 - 100 Operasional Kasus KDRT, KTP, KIA dan Trafficking di Puskesmas 1.01.02.1.01.02.00.16.053. Balikpapan 75.300 - RKPD - PPAS 3 4 6 2 1 No. 5 Keluaran Indikator Kinerja Hasil 7 8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD Prioritas Daerah Sasaran Daerah Kegiatan Hasil Program Lokasi Pagu Indikatif Rp. 000 Prakiraan Maju Rp. 000 Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.01.02.1.01.02.00.16.054. -Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan -Presentasi kelurahan yang memiliki kebijakan PHBS -Presentasi kelurahan yang memanfaatkan alokasi dana kelurahan minimal 10 untuk UKBM - Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk program kesehatan -Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumberdayanya untuk mendukung program kesehatan -Jumlah tema pesan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat -Jumlah media yang dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat -Jumlah tenaga promosi kesehatan yang mendapatkan keterampilan teknis promosi kesehatan -Jumlah Puskesmas yang mampu - Terpilihnya Pemenang Lomba-lomba pada Jambore UKS - Terpilihnya Pemenang Lomba PHBS tingkat Kota Balikapan - Terbinanya UKBM berorientasi kesehatan di Kota Balikpapan - Terlaksananya program Promosi Kesehatan kepada masyarakat - Terlaksananya upaya pembinaan Upaya Kesehatan Sekolah di Kota Balikpapan - Terlaksanaya rangkaian kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional di Kota Balikpapan - Ikut sertanya promosi kesehatan pada pameran kesehatan di dalam dan luar Kota Balikpapan 36 Pemenang Balikpapan 606.200 - -3 -100 -30 -8 -6 -10 -4 -34 Orang -27 Orang -3 RKPD - PPAS 3 4 6 2 1 No. 5 Keluaran Indikator Kinerja Hasil 7 8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD Prioritas Daerah Sasaran Daerah Kegiatan Hasil Program Lokasi Pagu Indikatif Rp. 000 Prakiraan Maju Rp. 000 melaksanakan Promosi Kesehatan -Jumlah pameran ekspo yang diikuti Penyehatan Lingkungan 1.01.02.1.01.02.00.16.055. - terlaksananya kegiatan pendataan, monitoring, pembinaan dan pelaporan program penyehatan lingkungan. -terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen DED IPAL puskesmas -peningkatan perencanaan kegiatan penyehatan lingkungan -tersusunnya dokumen DED IPAL puskesmas -terjaminnya kualitas lingkungan tempat umum dan pengelolaan makanan, tempat khusus dan lingkungan pemukiman 100 Balikpapan 160.835 - 100 2 puskesmas Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.056. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 100 Balikpapan 673.289 - 95 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.057. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 95 Balikpapan 265.241 - 95 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.058. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 90 Balikpapan 212.981 - 90 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.059. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 95 Balikpapan 479.767 - 95 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar Baru BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.060. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 95 Balikpapan 330.875 - 46 RT, 4.727 KK, 8 sekolah RKPD - PPAS 3 4 6 2 1 No. 5 Keluaran Indikator Kinerja Hasil 7 8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD Prioritas Daerah Sasaran Daerah Kegiatan Hasil Program Lokasi Pagu Indikatif Rp. 000 Prakiraan Maju Rp. 000 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.061. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 95 Balikpapan 934.034 - 95 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.062. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 100 Balikpapan 617.388 - 100 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.063. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 100 Balikpapan 502.982 - 100 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.064. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 100 Balikpapan 563.984 - 100 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Prapatan BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.065. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 95 Balikpapan 243.808 - 95 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.066. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 100 Balikpapan 295.198 - 100 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.067. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya status kesehatan masyarakat 100 Balikpapan 336.598 - 100 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Mekar Sari BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.068. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 90 Balikpapan 211.727 - 35 RT Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.069. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Stastus Kesehatan Masyarakat 100 Balikpapan 269.455 - 100 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.070. Balikpapan 236.389 - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.071. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 95 Balikpapan 426.161 - 88 RT, 8.650 KK, 11 SD, 2 SLTP, 2 SLTA Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.072. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya status kesehatan masyarakat 100 Balikpapan 269.147 - 100 RKPD - PPAS 3 4 6 2 1 No. 5 Keluaran Indikator Kinerja Hasil 7 8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD Prioritas Daerah Sasaran Daerah Kegiatan Hasil Program Lokasi Pagu Indikatif Rp. 000 Prakiraan Maju Rp. 000 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.073. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 95 Balikpapan 453.644 - 95 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.074. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 95 Balikpapan 441.335 - 95 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.075. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 95 Balikpapan 639.553 - 95 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawaatn Karang Joang BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.076. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 100 Balikpapan 323.164 - 100 RKPD - PPAS 3 4 6 2 1 No. 5 Keluaran Indikator Kinerja Hasil 7 8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD Prioritas Daerah Sasaran Daerah Kegiatan Hasil Program Lokasi Pagu Indikatif Rp. 000 Prakiraan Maju Rp. 000 Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Realokasi 1.01.02.1.01.02.00.16.077. - Terlaksananya lomba-lomba pada Jambore UKS - Terlaksananya Lomba PHBS tingkat Kota Balikpapan - Terlaksananya promosi kesehatan di masyarakat di Kota Balikpapan - Terlaksananya pembinaan Upaya Kesehatan Sekolah di Kota Balikpapan - Terlaksananya rangkaian kegiatan peringatan Hari Kesehatan nasional di Kota Balikpapan - Terlaksananya keikutsertaan promosi kesehatan pada pameran kesehatan di dalam dan luar Kota Balikpapan SK Waliota Nomor 188.45-4162016 tentang Daftar Kegiatan dan Nilai Penundaan Sisa Pembayaran Kegiatan APBD TA 2016 Pada APBD TA - Terpilihnya Pemenang Lomba-lomba pada Jambore UKS - Terpilihnya Pemenang Lomba PHBS tingkat Kota Balikapan - Terbinanya UKBM berorientasi kesehatan di Kota Balikpapan - Terlaksananya program Promosi Kesehatan kepada masyarakat - Terlaksananya upaya pembinaan Upaya Kesehatan Sekolah di Kota Balikpapan - Terlaksanaya rangkaian kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional di Kota Balikpapan - Ikut sertanya promosi kesehatan pada pameran kesehatan di dalam dan luar Kota Balikpapan 36 Pemenang Balikpapan 171.441 - 4 Kegiatan 1 Kegiatan 34 Kel, 6 Kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan RKPD - PPAS 3 4 6 2 1 No. 5 Keluaran Indikator Kinerja Hasil 7 8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD Prioritas Daerah Sasaran Daerah Kegiatan Hasil Program Lokasi Pagu Indikatif Rp. 000 Prakiraan Maju Rp. 000 2017 Penyehatan Lingkungan Realokasi 1.01.02.1.01.02.00.16.078. Balikpapan 304.269 - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.079. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 95 Balikpapan 157.129 - 95 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru Tengah BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.080. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya status kesehatan masyarakat 100 Balikpapan 349.752 - 100 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margasari BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.081. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 100 Balikpapan 190.527 - 100 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ulu BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.082. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 95 Balikpapan 360.812 - 95 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Kariangau BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.083. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 95 Balikpapan 173.301 - 95 Distribusi Obat dan e-Logistik BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.084. Peningkatan distribusi obat ke Puskesmas dan dukungan manajemen sistem e-logistik di Kota Balikpapan Meningkatnya status kesehatan masyarakat 95 Balikpapan 176.767 - 12 bulan Pengelolaan, Pemanfaatn dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teritip 1.01.02.1.01.02.00.16.085. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN Meningkatnya pelayanan JKN 90 Balikpapan 661.403 - 90 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru 1.01.02.1.01.02.00.16.086. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN Meningkatnya pelayanan JKN 4.310 peserta Balikpapan 360.275 - 4.310 peserta Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar Baru 1.01.02.1.01.02.00.16.087. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN Meningkatnya pelayanan JKN 10.230 peserta Balikpapan 894.854 - 10.230 peserta Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar 1.01.02.1.01.02.00.16.088. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Kesehatan Masyarakat 8.479 peserta Balikpapan 867.880 - 8.479 peserta RKPD - PPAS 3 4 6 2 1 No. 5 Keluaran Indikator Kinerja Hasil 7 8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD Prioritas Daerah Sasaran Daerah Kegiatan Hasil Program Lokasi Pagu Indikatif Rp. 000 Prakiraan Maju Rp. 000 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia 1.01.02.1.01.02.00.16.089. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN Meningkatnya pelayanan JKN 13.619 peserta Balikpapan 1.125.201 - 13.619 peserta Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai 1.01.02.1.01.02.00.16.090. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN Meningkatnya pelayanan JKN 12.687 peserta Balikpapan 1.068.337 - 12.687 peserta Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari 1.01.02.1.01.02.00.16.091. Pelayanan promotif dan preventif kesehatan kepada masyarakat - Angka kesakitan menurun - Meningkat Angka Bebas Jentik ABJ di pemukiman - Menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi - Prevalen Gizi buruk menurun 90 Balikpapan 360.260 - 46 RT; 7.000 KK; 20 sekolah; 4 TK; 10 PAUD; 38 TTU dan 41 TPM Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo 1.01.02.1.01.02.00.16.092. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN Meningkatnya Pelayanan JKN 5.848 peserta Balikpapan 451.933 - 5.848 peserta Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati 1.01.02.1.01.02.00.16.093. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Kepada Perserta JKN Meningkatnya Pelayanan JKN 3669 Peserta Balikpapan 312.816 - 3669 Peserta Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo 1.01.02.1.01.02.00.16.094. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN Meningkatnya pelayanan kepada msyarakat 90 Balikpapan 948.604 - 90 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar 1.01.02.1.01.02.00.16.095. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 13.046 orang Balikpapan 1.425.682 - 13.046 orang Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda 1.01.02.1.01.02.00.16.096. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat 90 Balikpapan 707.013 - 90 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak 1.01.02.1.01.02.00.16.097. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN Meningkatnya pelayanan JKN 10.328 orang Balikpapan 930.802 - 10.328 orang RKPD - PPAS 3 4 6 2 1 No. 5 Keluaran Indikator Kinerja Hasil 7 8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD Prioritas Daerah Sasaran Daerah Kegiatan Hasil Program Lokasi Pagu Indikatif Rp. 000 Prakiraan Maju Rp. 000 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo Mulyo 1.01.02.1.01.02.00.16.098. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN Meningkatnya pelayanan JKN 90 Balikpapan 479.548 - 90 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margasari 1.01.02.1.01.02.00.16.099. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN Meningkatnya pelayanan JKN 90 Balikpapan 394.104 - 90 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo 1.01.02.1.01.02.00.16.100. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN Meningkatnya mutu pelayanan, kemananan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat 90 Balikpapan 235.153 - 19 RT Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ulu 1.01.02.1.01.02.00.16.101. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN Meningkatnya pelayanan JKN 90 Balikpapan 1.002.098 - 90 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir 1.01.02.1.01.02.00.16.102. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN Meningkatnya pelayanan JKN 9.115 peserta Balikpapan 861.752 - 9.115 peserta Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu 1.01.02.1.01.02.00.16.103. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN Meningkatnya pelayanan JKN 95 Balikpapan 280.600 - 95 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir 1.01.02.1.01.02.00.16.104. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan kepada Peserta JKN Meningkatnya Pelayanan JKN 6.834 Peserta Balikpapan 569.227 - 6.834 Peserta Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Teritip 1.01.02.1.01.02.00.16.105. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 90 Balikpapan 22.770 - 90 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru 1.01.02.1.01.02.00.16.106. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 90 Balikpapan 16.380 - 90 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Manggar Baru 1.01.02.1.01.02.00.16.107. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 10.230 peserta Balikpapan 117.680 - 10.230 peserta Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Manggar 1.01.02.1.01.02.00.16.108. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 90 Balikpapan 129.000 - 90 RKPD - PPAS 3 4 6 2 1 No. 5 Keluaran Indikator Kinerja Hasil 7 8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD Prioritas Daerah Sasaran Daerah Kegiatan Hasil Program Lokasi Pagu Indikatif Rp. 000 Prakiraan Maju Rp. 000 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia 1.01.02.1.01.02.00.16.109. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 90 Balikpapan 4.200 - 90 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Damai 1.01.02.1.01.02.00.16.110. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 90 Balikpapan 24.200 - 90 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir 1.01.02.1.01.02.00.16.111. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN Meningkatnya Pelayanan JKN 6.834 peserta Balikpapan 1.800 - 6.834 peserta Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu 1.01.02.1.01.02.00.16.112. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Kepada Peserta JKN Meningkatnya Pelayanan JKN 3523 Peserta Balikpapan 1.965 - 3523 Peserta Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo 1.01.02.1.01.02.00.16.113. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN Meningkatnya Pelayanan JKN 5.848 peserta Balikpapan 32.400 - 5.848 peserta Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas TGunung Samarinda 1.01.02.1.01.02.00.16.114. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 90 Balikpapan 3.790 - 90 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak 1.01.02.1.01.02.00.16.115. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 90 Balikpapan 2.260 - 90 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar 1.01.02.1.01.02.00.16.116. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 3.046 orang Balikpapan 5.185 - 13.046 peserta Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo 1.01.02.1.01.02.00.16.117. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 95 Balikpapan 600 - 95 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir 1.01.02.1.01.02.00.16.118. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 9.115 peserta Balikpapan 1.800 - 9.115 peserta Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ulu 1.01.02.1.01.02.00.16.119. Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 90 Balikpapan 32.140 - 90 RKPD - PPAS 3 4 6 2 1 No. 5 Keluaran Indikator Kinerja Hasil 7 8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD Prioritas Daerah Sasaran Daerah Kegiatan Hasil Program Lokasi Pagu Indikatif Rp. 000 Prakiraan Maju Rp. 000 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular PTM 1.01.02.1.01.02.00.16.120. - Terlaksananya kegiatan sosialisasiSeminarP elatihan KSTR, Monitoring dan Pembinaan KSTR - Terlaksananya Deteksi Dini FR PTM - Terlaksananya Senam Persadia - Terlaksananya Monev Program PTM, Terlaksananya kegiatan Posbindu PTM - Tersedianya SDM, kader, KBM, data-data Kawasan Sehat Tanpa Rokok. - Tersedianya Posbindu khusus di institusi baik pemerintah maupun swasta. - Tersedianya data-data risiko tinggi PTM. - Tersedianya sarana Posbindu PTM. - Dilakukannya aktifitas pemeriksaan IVA CBE diseluruh Puskesmas. - Laki-laki : 317.988 orang Balikpapan 246.400 - - 34 kelurahan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1.01.02.1.01.02.00.16.121. - Peningkatan Kompetensi Petugas Pengelola Puskesmas Santun Lansia, Terlaksananya Penanganan dan Pelayanan Kesehatan Lansia, Pengembangan Jejaring dan Monitoring Evaluasi - Dilaksanakannya Kunjungan ke Posyandu Lansia Meningkatnya Status Kesehatan dan Kemandirian Kelompok Usia Lanjut di Kota Balikpapan 90 Balikpapan 125.300 - - 27 Puskesmas - 252 Posyansu Terintegrasi Program Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas RKPD - PPAS 3 4 6 2 1 No. 5 Keluaran Indikator Kinerja Hasil 7 8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD Prioritas Daerah Sasaran Daerah Kegiatan Hasil Program Lokasi Pagu Indikatif Rp. 000 Prakiraan Maju Rp. 000 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 1.01.02.1.01.02.00.16.122. Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Pada Kegiatan Pertemuan Koordinasi Rutin, P3K, dan Penanggulangan Masalah Kesehatan di Kota Balikpapan Terjaga Dan Terlindungnya Kesehatan Peserta Kegiatan Yang Melibatkan Orang Banyak 100 Balikpapan 228.100 - 100 Peningkatan Gizi Masyarakat 1.01.02.1.01.02.00.16.123. - Meningkatnya Koordinasi Antara Petugas Gizi - Keakuratan Data Di Lapangan - Meningkatnya Pengetahuan tentang Gizi - Menurunya Kasus Gizi Buruk - Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Petugas Gizi Puskesmas - Workshop Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Gizi dan Seminar Gizi - Pemberian Makanan Tambahan - Pelatihan Tatalaksana Anak Gizi Buruk Meningkatnya Status Gizi Masyarakat 80 Balikpapan 223.100 - 100 100 80 50 100 100 100 100 Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA 1.01.02.1.01.02.00.16.124. Balikpapan 82.600 - Penanggulangan Kejadian Luar Biasa KLB dan Bencana 1.01.02.1.01.02.00.16.126. - Tertanganinya semua Kejadian Luar Biasa Bencana di Kota Balikpapan Peningkatan status kesehatan masyarakat 100 Balikpapan 75.300 - - 100 RKPD - PPAS 3 4 6 2 1 No. 5 Keluaran Indikator Kinerja Hasil 7 8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD Prioritas Daerah Sasaran Daerah Kegiatan Hasil Program Lokasi Pagu Indikatif Rp. 000 Prakiraan Maju Rp. 000 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.127. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 90 Balikpapan 171.441 - 90 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.128. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 63 RT Balikpapan 304.269 - 63 RT

1.01.02.1.01.02.00.22. Program Pencegahan dan