3 4
6
2 1
No.
5 Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil 7
8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Kegiatan Hasil
Program Lokasi
Pagu Indikatif
Rp. 000 Prakiraan
Maju Rp. 000
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
1.01.1.01.02.00.02.028. Terlaksananya
Pemeliharaan Peralatan Kantor
DKK dan Puskesmas Meningkatnya
Operasional kegiatan kantor
DKK dan Puskesmas
20 Unit Balikpapan
522.032 -
20 Unit
Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor Realokasi
1.01.1.01.02.00.02.028.1. Balikpapan
153.516 -
1.01.1.01.02.00.05. Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
263.958 -
Pengadaan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Daftar Esensial Realokasi
1.01.1.01.02.00.05.032. Terpenuhinya
kebutuhan, obat-obatan,spuit,reag
ent termasuk obat esensial untuk
masyarkat BPJS,Kader,Usila,pe
nderita TBC dan gizi buruk,pengobatan
massal,bencana,agdt, dll
Tersedianya kebutuhan,obat
spuit,reagent,untuk masyarakat
BPJS,Kader,usila, penderita TBC dan
gizi buruk, pengobatan massal,
bencana,agdt,dll 27 pkm,14 pustu
Balikpapan 263.958
- 90
1.01.02. KESEHATAN
72.776.789 -
1.01.02.1.01.02.00.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
41.082.037 -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
1.01.02.1.01.02.00.16.016. Terlaksananya
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga
Kerja non Formal Meningkatkan
status Kesehatan Tenaga kerja non
formal 100
Balikpapan 82.300
- 140 orang
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip
1.01.02.1.01.02.00.16.017. Meningkatnya
Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat
Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat 33 RT
Balikpapan 236.204
- 33 RT
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru
1.01.02.1.01.02.00.16.018. Meningkatnya
Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat
Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat 90
Balikpapan 143.780
- 90
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar
1.01.02.1.01.02.00.16.019. Meningkatnya
Pelayanan Kesehatan kepada masyaraka
Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat 90
Balikpapan 132.812
- 70 RT
RKPD - PPAS
3 4
6
2 1
No.
5 Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil 7
8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Kegiatan Hasil
Program Lokasi
Pagu Indikatif
Rp. 000 Prakiraan
Maju Rp. 000
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan
Sepinggan Baru 1.01.02.1.01.02.00.16.020.
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan
kepada masyarakat Meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat
90 Balikpapan
1.218.232 -
160 RT Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Damai 1.01.02.1.01.02.00.16.021.
- Terlaksananya pembayaran gaji
honor naban Non PNS
- Terlaksananya pembayaran sumber
daya Air, Listrik, TelponInternet
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik 95
Balikpapan 168.360
- 13 bulan
12 bulan
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia
1.01.02.1.01.02.00.16.022. - Terlaksananya
Pembayaran GajiHonor dan PNS
- Terlaksananya Pembayaran Sumber
Daya Air, Listrik, Telepon Internet
- Pelayanan kesehatan di
Puskesmas Gunung Bahagia
terlaksana dengan baik
- Cakupan SPM Tercapai
95 Balikpapan
110.031 -
13 OB 12 OB
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan
Klandasan Ilir 1.01.02.1.01.02.00.16.023.
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan
kepada masyarakat Derajat Kesehatan
kepada Masyarakat Meningkat
100 Balikpapan
1.296.834 -
100 Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Prapatan 1.01.02.1.01.02.00.16.024.
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan
kepada masyarakat Meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat
90 Balikpapan
148.336 -
30 RT Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari 1.01.02.1.01.02.00.16.025.
Berjalannya kegiatan operasional
Puskesmas dengan baik
Meningkatnya status kesehatan
masyarakat 95
Balikpapan 257.480
- 95
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir
1.01.02.1.01.02.00.16.026. -Terlaksananya
Pembayaran GajiHonor Non PNS
-Terlaksananya Pembayaran Sumber
Daya Air, Listrik, TeleponInternet
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik 95
Balikpapan 138.904
- -13 OB
-12 Bulan
RKPD - PPAS
3 4
6
2 1
No.
5 Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil 7
8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Kegiatan Hasil
Program Lokasi
Pagu Indikatif
Rp. 000 Prakiraan
Maju Rp. 000
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mekar Sari
1.01.02.1.01.02.00.16.027. Meningkatnya
Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat
Meningkatnya derajat kesehatan
Masyarakat 90
Balikpapan 1.134.940
- 35 RT
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu
1.01.02.1.01.02.00.16.028. Terlaksana
Pembayaran GAjiHonor Non
PNS Terlaksananya
Pembayaran Sumber Daya Air, Listrik,
Telepon dan Internet Meningkatnya
kualitas pelayanan publik
95 Balikpapan
102.180 -
13 OB 12 Bulan
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati
1.01.02.1.01.02.00.16.029. Terlaksananya
Pembayaran Gaji Honor Non PNS
Terlaksananya Pembayaran Sumber
Daya Air, Listrik, TeleponInternet
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik 95
- 79.456
- 13 Bulan
12 Bulan
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo
1.01.02.1.01.02.00.16.030. - Terlaksananya
pembayaran gaji honor naban Non
PNS - Terlaksananya
pembayaran sumber daya Air, Listrik,
TelponInternet Meningkatnya
Kualitas Pelayanan Publik
95 Balikpapan
108.104 -
13 bulan 12 bulan
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung
Samarinda 1.01.02.1.01.02.00.16.031.
Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada masyarakat Meningkatnya
kinerja pelayanan kesehatan di
Puskesmas 90
Balikpapan 169.616
- 90
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak
1.01.02.1.01.02.00.16.032. Terlaksananya
pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Meningkatnya kinerja pelayanan
kesehatan di Puskesmas
90 Balikpapan
175.744 -
90
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar
1.01.02.1.01.02.00.16.033. Terlaksananya
pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Meningkatnya kinerja pelayanan
kesehatan di Puskesmas
90 Balikpapan
127.452 -
136 RT
RKPD - PPAS
3 4
6
2 1
No.
5 Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil 7
8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Kegiatan Hasil
Program Lokasi
Pagu Indikatif
Rp. 000 Prakiraan
Maju Rp. 000
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan
Karang Joang 1.01.02.1.01.02.00.16.034.
Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada masyarakat Meningkatnya
kinerja pelayanan kesehatan di
Puskesmas 90
Balikpapan 1.201.968
- 90
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo
1.01.02.1.01.02.00.16.035. Terlaksananya
pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Meningkatnya kinerja pelayanan
kesehatan di Puskesmas
90 Balikpapan
120.064 -
31 RT
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru
Ilir 1.01.02.1.01.02.00.16.036.
Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada masyarakat Meningkatnya
kinerja pelayanan kesehatan di
Puskesmas 63 RT
Balikpapan 142.000
- 63 RT
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo
1.01.02.1.01.02.00.16.037. Terlaksananya
pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Meningkatnya kinerja pelayanan
kesehatan di Puskesmas
95 Balikpapan
161.639 -
19 RT
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru
Tengah 1.01.02.1.01.02.00.16.038.
- Terlaksananya pembayaran
gajihonor non PNS - Terlaksananya
pembayaran Sumber Daya Air, Listrik,
TeleponInternet Meningkatnya
kualitas pelayanan publik
95 Balikpapan
153.295 -
- 13 OB - 12 bulan
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margasari
1.01.02.1.01.02.00.16.039. Berjalannya kegiatan
operasional dengan baik
Meningkatnya kinerja pelayanan
kesehatan di Puskesmas
90 Balikpapan
116.680 -
1 paket
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ulu
1.01.02.1.01.02.00.16.040. Terlaksananya
pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Meningkatnya kinerja pelayanan
kesehatan di Puskesmas
90 Balikpapan
1.147.867 -
53 RT
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kariangau
1.01.02.1.01.02.00.16.041. Terlaksananya
pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Meningkatnya kinerja pelayanan
kesehatan di Puskesmas
90 Balikpapan
1.153.916 -
90
RKPD - PPAS
3 4
6
2 1
No.
5 Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil 7
8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Kegiatan Hasil
Program Lokasi
Pagu Indikatif
Rp. 000 Prakiraan
Maju Rp. 000
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo
1.01.02.1.01.02.00.16.042. -Terlaksananya
pembayaran gaji honor Non PNS
-Terlaksananaya pembayaran sumber
air, listrik, teleponinternet
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik 95
Balikpapan 69.604
- 13 OB, 12
Bulan
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium dan
Rongent 1.01.02.1.01.02.00.16.043.
Pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Meningkatkan mutu, keamanan
serta fasilitas pelayanan
kesehatan ke masyarakat
90 Balikpapan
1.470.176 -
90
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Instalasi Farmasi Kota
1.01.02.1.01.02.00.16.044. Pengelolaan obat dan
perbekalan kesehatan yang aman,
berkhasiat dan bermutu
Meningkatnya status kesehatan
masyarakat 95
Balikpapan 195.000
- 95
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar Baru
1.01.02.1.01.02.00.16.045. Terlaksananya
Pembayaran GajiHonor Non PNS
Terlaksananya Pembayaran Sumber
Daya Air, Listrik, TeleponInternet
Menungkatnya Kualitas Pelayanan
Publik 95
Balikpapan 1.224.789
- 13 OB
12 Bulan
Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan
1.01.02.1.01.02.00.16.046. Terlaksananya Kasus
Kesehatan Gigi dan Mulut Anak Sekolah
Kasus-Kasus Kesehatan Gigi dan
Mulut Anak Sekolah
100 Balikpapan
60.000 -
3600 Anak
Pembinaan Pemanfaatan Hasil tanaman Obat Keluarga TOGA
1.01.02.1.01.02.00.16.047. Balikpapan
59.000 -
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan Berbahaya serta
Pemberdayaan Masyarakat Konsumen di Bidang Obat dan Makanan
1.01.02.1.01.02.00.16.048. Terawasinya Mutu
dan Keamanan makanan dan
obat-obatan yang beresar di Kota
Balikpapan Masyarakat
mendapatkan Obat dan Makmin yang
bermutu 100
Balikpapan 166.600
- 300 Sarana
RKPD - PPAS
3 4
6
2 1
No.
5 Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil 7
8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Kegiatan Hasil
Program Lokasi
Pagu Indikatif
Rp. 000 Prakiraan
Maju Rp. 000
Peningkatan Kesehatan Mata untuk Masyarakat
1.01.02.1.01.02.00.16.049. Terlaksananya
Deteksi Dini dan Penanganan
Gangguan Mata Menurunnya
Jumlah Penderita Gangguan Mata Di
Balikpapan dan Tertanganinya
Penderita Katarak 100 Orang
Balikpapan 107.800
- 1 Paket
Pelayanan Kesehatan Jiwa untuk Masyarakat
1.01.02.1.01.02.00.16.050. Terlaksananya
pengiriman penderita jiwa ke RS Jiwa di
Samarinda Khusus Menurunnya jumlah
penderita jiwa di Balikpapan
100 Balikpapan
81.400 -
1 Paket
Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji
1.01.02.1.01.02.00.16.051. Terlaksananya
Pemeriksaan Kesehatan Bagi
Jemaah Calon Haji JCH
Peningkatan Status Kesehatan JCH
100 Balikpapan
176.200 -
700 Orang
Pembayaran Klaim Visum Polres 1.01.02.1.01.02.00.16.052.
Terbayarnya Klaim Visum Polres
Kewajiban Pemkot Tahun 2015, 2016 dan
Rencana 2017 Terlaksananya
Administrasi Kegiatan
Pembayaran Klaim Visum Polres
100 Balikpapan
200.000 -
100
Operasional Kasus KDRT, KTP, KIA dan Trafficking di Puskesmas
1.01.02.1.01.02.00.16.053. Balikpapan
75.300 -
RKPD - PPAS
3 4
6
2 1
No.
5 Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil 7
8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Kegiatan Hasil
Program Lokasi
Pagu Indikatif
Rp. 000 Prakiraan
Maju Rp. 000
Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.01.02.1.01.02.00.16.054. -Jumlah kebijakan
publik yang berwawasan
kesehatan -Presentasi kelurahan
yang memiliki kebijakan PHBS
-Presentasi kelurahan yang memanfaatkan
alokasi dana kelurahan minimal 10
untuk UKBM - Jumlah dunia usaha
yang memanfaatkan CSR nya untuk
program kesehatan -Jumlah organisasi
kemasyarakatan yang memanfaatkan
sumberdayanya untuk mendukung
program kesehatan -Jumlah tema pesan
komunikasi, informasi dan edukasi kepada
masyarakat -Jumlah media yang
dimanfaatkan untuk menyampaikan
informasi dan edukasi kepada masyarakat
-Jumlah tenaga promosi kesehatan
yang mendapatkan keterampilan teknis
promosi kesehatan -Jumlah Puskesmas
yang mampu - Terpilihnya
Pemenang Lomba-lomba pada
Jambore UKS - Terpilihnya
Pemenang Lomba PHBS tingkat Kota
Balikapan - Terbinanya
UKBM berorientasi kesehatan di Kota
Balikpapan - Terlaksananya
program Promosi Kesehatan kepada
masyarakat - Terlaksananya
upaya pembinaan Upaya Kesehatan
Sekolah di Kota Balikpapan
- Terlaksanaya rangkaian kegiatan
peringatan Hari Kesehatan
Nasional di Kota Balikpapan
- Ikut sertanya promosi kesehatan
pada pameran kesehatan di dalam
dan luar Kota Balikpapan
36 Pemenang Balikpapan
606.200 -
-3 -100
-30 -8
-6 -10
-4 -34 Orang
-27 Orang -3
RKPD - PPAS
3 4
6
2 1
No.
5 Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil 7
8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Kegiatan Hasil
Program Lokasi
Pagu Indikatif
Rp. 000 Prakiraan
Maju Rp. 000
melaksanakan Promosi Kesehatan
-Jumlah pameran ekspo yang diikuti
Penyehatan Lingkungan 1.01.02.1.01.02.00.16.055.
- terlaksananya kegiatan pendataan,
monitoring, pembinaan dan
pelaporan program penyehatan
lingkungan. -terlaksananya
kegiatan penyusunan dokumen DED IPAL
puskesmas -peningkatan
perencanaan kegiatan
penyehatan lingkungan
-tersusunnya dokumen DED
IPAL puskesmas -terjaminnya
kualitas lingkungan tempat umum dan
pengelolaan makanan, tempat
khusus dan lingkungan
pemukiman 100
Balikpapan 160.835
- 100
2 puskesmas
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan BOK DAK
2017 1.01.02.1.01.02.00.16.056.
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat Meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat
100 Balikpapan
673.289 -
95 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Teritip BOK DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.057. Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat 95
Balikpapan 265.241
- 95
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru BOK
DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.058.
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat Meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat
90 Balikpapan
212.981 -
90 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Manggar BOK DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.059. Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat 95
Balikpapan 479.767
- 95
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar Baru
BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.060.
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat Meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat
95 Balikpapan
330.875 -
46 RT, 4.727 KK, 8 sekolah
RKPD - PPAS
3 4
6
2 1
No.
5 Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil 7
8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Kegiatan Hasil
Program Lokasi
Pagu Indikatif
Rp. 000 Prakiraan
Maju Rp. 000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan
Sepinggan Baru BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.061.
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat Meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat
95 Balikpapan
934.034 -
95 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Damai BOK DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.062. Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat 100
Balikpapan 617.388
- 100
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia
BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.063.
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat Meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat
100 Balikpapan
502.982 -
100 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir BOK DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.064. Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat 100
Balikpapan 563.984
- 100
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan
Prapatan BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.065.
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat Meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat
95 Balikpapan
243.808 -
95 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari BOK DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.066. Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat 100
Balikpapan 295.198
- 100
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir
BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.067.
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat Meningkatnya
status kesehatan masyarakat
100 Balikpapan
336.598 -
100 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Perawatan Mekar Sari BOK DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.068. Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat 90
Balikpapan 211.727
- 35 RT
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu
BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.069.
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat Meningkatnya
Stastus Kesehatan Masyarakat
100 Balikpapan
269.455 -
100 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Karang Jati BOK DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.070. Balikpapan
236.389 -
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo
BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.071.
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat Meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat
95 Balikpapan
426.161 -
88 RT, 8.650 KK, 11 SD, 2
SLTP, 2 SLTA Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo BOK DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.072. Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya status kesehatan
masyarakat 100
Balikpapan 269.147
- 100
RKPD - PPAS
3 4
6
2 1
No.
5 Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil 7
8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Kegiatan Hasil
Program Lokasi
Pagu Indikatif
Rp. 000 Prakiraan
Maju Rp. 000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung
Samarinda BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.073.
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat Meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat
95 Balikpapan
453.644 -
95 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak BOK DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.074. Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat 95
Balikpapan 441.335
- 95
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar
BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.075.
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat Meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat
95 Balikpapan
639.553 -
95 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Perawaatn Karang Joang BOK DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.076. Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat 100
Balikpapan 323.164
- 100
RKPD - PPAS
3 4
6
2 1
No.
5 Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil 7
8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Kegiatan Hasil
Program Lokasi
Pagu Indikatif
Rp. 000 Prakiraan
Maju Rp. 000
Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Realokasi
1.01.02.1.01.02.00.16.077. - Terlaksananya
lomba-lomba pada Jambore UKS
- Terlaksananya Lomba PHBS tingkat
Kota Balikpapan - Terlaksananya
promosi kesehatan di masyarakat di Kota
Balikpapan - Terlaksananya
pembinaan Upaya Kesehatan Sekolah di
Kota Balikpapan - Terlaksananya
rangkaian kegiatan peringatan Hari
Kesehatan nasional di Kota Balikpapan
- Terlaksananya keikutsertaan promosi
kesehatan pada pameran kesehatan di
dalam dan luar Kota Balikpapan
SK Waliota Nomor 188.45-4162016
tentang Daftar Kegiatan dan Nilai
Penundaan Sisa Pembayaran
Kegiatan APBD TA 2016 Pada APBD TA
- Terpilihnya Pemenang
Lomba-lomba pada Jambore UKS
- Terpilihnya Pemenang Lomba
PHBS tingkat Kota Balikapan
- Terbinanya UKBM berorientasi
kesehatan di Kota Balikpapan
- Terlaksananya program Promosi
Kesehatan kepada masyarakat
- Terlaksananya upaya pembinaan
Upaya Kesehatan Sekolah di Kota
Balikpapan - Terlaksanaya
rangkaian kegiatan peringatan Hari
Kesehatan Nasional di Kota
Balikpapan - Ikut sertanya
promosi kesehatan pada pameran
kesehatan di dalam dan luar Kota
Balikpapan 36 Pemenang
Balikpapan 171.441
- 4 Kegiatan
1 Kegiatan 34 Kel, 6
Kecamatan 1 kegiatan
1 kegiatan 3 kegiatan
RKPD - PPAS
3 4
6
2 1
No.
5 Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil 7
8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Kegiatan Hasil
Program Lokasi
Pagu Indikatif
Rp. 000 Prakiraan
Maju Rp. 000
2017 Penyehatan Lingkungan Realokasi
1.01.02.1.01.02.00.16.078. Balikpapan
304.269 -
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo
BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.079.
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat Meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat
95 Balikpapan
157.129 -
95 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru Tengah BOK DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.080. Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya status kesehatan
masyarakat 100
Balikpapan 349.752
- 100
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margasari BOK
DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.081.
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat Meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat
100 Balikpapan
190.527 -
100 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Baru Ulu BOK DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.082. Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat 95
Balikpapan 360.812
- 95
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan
Kariangau BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.083.
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat Meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat
95 Balikpapan
173.301 -
95 Distribusi Obat dan e-Logistik BOK DAK
2017 1.01.02.1.01.02.00.16.084.
Peningkatan distribusi obat ke Puskesmas
dan dukungan manajemen sistem
e-logistik di Kota Balikpapan
Meningkatnya status kesehatan
masyarakat 95
Balikpapan 176.767
- 12 bulan
Pengelolaan, Pemanfaatn dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teritip
1.01.02.1.01.02.00.16.085. Terlaksananya
pelayanan kesehatan kepada peserta JKN
Meningkatnya pelayanan JKN
90 Balikpapan
661.403 -
90 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru 1.01.02.1.01.02.00.16.086.
Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN Meningkatnya
pelayanan JKN 4.310 peserta
Balikpapan 360.275
- 4.310 peserta
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar
Baru 1.01.02.1.01.02.00.16.087.
Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN Meningkatnya
pelayanan JKN 10.230 peserta
Balikpapan 894.854
- 10.230 peserta
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar
1.01.02.1.01.02.00.16.088. Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Meningkatnya
Kesehatan Masyarakat
8.479 peserta Balikpapan
867.880 -
8.479 peserta
RKPD - PPAS
3 4
6
2 1
No.
5 Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil 7
8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Kegiatan Hasil
Program Lokasi
Pagu Indikatif
Rp. 000 Prakiraan
Maju Rp. 000
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung
Bahagia 1.01.02.1.01.02.00.16.089.
Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN Meningkatnya
pelayanan JKN 13.619 peserta
Balikpapan 1.125.201
- 13.619 peserta
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai
1.01.02.1.01.02.00.16.090. Terlaksananya
pelayanan kesehatan kepada peserta JKN
Meningkatnya pelayanan JKN
12.687 peserta Balikpapan
1.068.337 -
12.687 peserta Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari 1.01.02.1.01.02.00.16.091.
Pelayanan promotif dan preventif
kesehatan kepada masyarakat
- Angka kesakitan menurun
- Meningkat Angka Bebas Jentik ABJ
di pemukiman - Menurunkan
angka kematian Ibu dan Bayi
- Prevalen Gizi buruk menurun
90 Balikpapan
360.260 -
46 RT; 7.000 KK; 20
sekolah; 4 TK; 10 PAUD; 38
TTU dan 41 TPM
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber
Rejo 1.01.02.1.01.02.00.16.092.
Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN Meningkatnya
Pelayanan JKN 5.848 peserta
Balikpapan 451.933
- 5.848 peserta
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati
1.01.02.1.01.02.00.16.093. Terlaksananya
Pelayanan Kesehatan Kepada Perserta
JKN Meningkatnya
Pelayanan JKN 3669 Peserta
Balikpapan 312.816
- 3669 Peserta
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo
1.01.02.1.01.02.00.16.094. Terlaksananya
pelayanan kesehatan kepada peserta JKN
Meningkatnya pelayanan kepada
msyarakat 90
Balikpapan 948.604
- 90
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar
1.01.02.1.01.02.00.16.095. Terlaksananya
pelayanan kesehatan kepada peserta JKN
Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat 13.046 orang
Balikpapan 1.425.682
- 13.046 orang
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung
Samarinda 1.01.02.1.01.02.00.16.096.
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya derajat Kesehatan
Masyarakat 90
Balikpapan 707.013
- 90
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara
Rapak 1.01.02.1.01.02.00.16.097.
Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN Meningkatnya
pelayanan JKN 10.328 orang
Balikpapan 930.802
- 10.328 orang
RKPD - PPAS
3 4
6
2 1
No.
5 Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil 7
8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Kegiatan Hasil
Program Lokasi
Pagu Indikatif
Rp. 000 Prakiraan
Maju Rp. 000
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo
Mulyo 1.01.02.1.01.02.00.16.098.
Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN Meningkatnya
pelayanan JKN 90
Balikpapan 479.548
- 90
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margasari
1.01.02.1.01.02.00.16.099. Terlaksananya
pelayanan kesehatan kepada peserta JKN
Meningkatnya pelayanan JKN
90 Balikpapan
394.104 -
90 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo 1.01.02.1.01.02.00.16.100.
Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN Meningkatnya mutu
pelayanan, kemananan serta
fasilitas pelayanan kesehatan kepada
masyarakat 90
Balikpapan 235.153
- 19 RT
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ulu
1.01.02.1.01.02.00.16.101. Terlaksananya
pelayanan kesehatan kepada peserta JKN
Meningkatnya pelayanan JKN
90 Balikpapan
1.002.098 -
90 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir 1.01.02.1.01.02.00.16.102.
Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN Meningkatnya
pelayanan JKN 9.115 peserta
Balikpapan 861.752
- 9.115 peserta
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung
Sari Ulu 1.01.02.1.01.02.00.16.103.
Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN Meningkatnya
pelayanan JKN 95
Balikpapan 280.600
- 95
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung
Sari Ilir 1.01.02.1.01.02.00.16.104.
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan
kepada Peserta JKN Meningkatnya
Pelayanan JKN 6.834 Peserta
Balikpapan 569.227
- 6.834 Peserta
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Teritip
1.01.02.1.01.02.00.16.105. Terlaksananya
pelayanan kesehatan kepada peserta JKN
Meningkatnya Derajat Kesehatan
Masyarakat 90
Balikpapan 22.770
- 90
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru
1.01.02.1.01.02.00.16.106. Terlaksananya
pelayanan kesehatan kepada peserta JKN
Meningkatnya Derajat Kesehatan
Masyarakat 90
Balikpapan 16.380
- 90
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas
Manggar Baru 1.01.02.1.01.02.00.16.107.
Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN Meningkatnya
Derajat Kesehatan Masyarakat
10.230 peserta Balikpapan
117.680 -
10.230 peserta Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Manggar
1.01.02.1.01.02.00.16.108. Terlaksananya
pelayanan kesehatan kepada peserta JKN
Meningkatnya Derajat Kesehatan
Masyarakat 90
Balikpapan 129.000
- 90
RKPD - PPAS
3 4
6
2 1
No.
5 Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil 7
8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Kegiatan Hasil
Program Lokasi
Pagu Indikatif
Rp. 000 Prakiraan
Maju Rp. 000
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Bahagia 1.01.02.1.01.02.00.16.109.
Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN Meningkatnya
Derajat Kesehatan Masyarakat
90 Balikpapan
4.200 -
90 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Damai 1.01.02.1.01.02.00.16.110.
Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN Meningkatnya
Derajat Kesehatan Masyarakat
90 Balikpapan
24.200 -
90 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir
1.01.02.1.01.02.00.16.111. Terlaksananya
pelayanan kesehatan kepada peserta JKN
Meningkatnya Pelayanan JKN
6.834 peserta Balikpapan
1.800 -
6.834 peserta Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu
1.01.02.1.01.02.00.16.112. Terlaksananya
Pelayanan Kesehatan Kepada Peserta JKN
Meningkatnya Pelayanan JKN
3523 Peserta Balikpapan
1.965 -
3523 Peserta Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo
1.01.02.1.01.02.00.16.113. Terlaksananya
pelayanan kesehatan kepada peserta JKN
Meningkatnya Pelayanan JKN
5.848 peserta Balikpapan
32.400 -
5.848 peserta Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas TGunung Samarinda
1.01.02.1.01.02.00.16.114. Terlaksananya
pelayanan kesehatan kepada peserta JKN
Meningkatnya Derajat Kesehatan
Masyarakat 90
Balikpapan 3.790
- 90
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Muara
Rapak 1.01.02.1.01.02.00.16.115.
Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN Meningkatnya
Derajat Kesehatan Masyarakat
90 Balikpapan
2.260 -
90 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar
1.01.02.1.01.02.00.16.116. Terlaksananya
pelayanan kesehatan kepada peserta JKN
Meningkatnya Derajat Kesehatan
Masyarakat 3.046 orang
Balikpapan 5.185
- 13.046 peserta
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas
Sidomulyo 1.01.02.1.01.02.00.16.117.
Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN Meningkatnya
Derajat Kesehatan Masyarakat
95 Balikpapan
600 -
95 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir
1.01.02.1.01.02.00.16.118. Terlaksananya
pelayanan kesehatan kepada peserta JKN
Meningkatnya Derajat Kesehatan
Masyarakat 9.115 peserta
Balikpapan 1.800
- 9.115 peserta
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Baru
Ulu 1.01.02.1.01.02.00.16.119.
Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN Meningkatnya
Derajat Kesehatan Masyarakat
90 Balikpapan
32.140 -
90
RKPD - PPAS
3 4
6
2 1
No.
5 Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil 7
8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Kegiatan Hasil
Program Lokasi
Pagu Indikatif
Rp. 000 Prakiraan
Maju Rp. 000
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
PTM 1.01.02.1.01.02.00.16.120.
- Terlaksananya kegiatan
sosialisasiSeminarP elatihan KSTR,
Monitoring dan Pembinaan KSTR
- Terlaksananya Deteksi Dini FR PTM
- Terlaksananya Senam Persadia
- Terlaksananya Monev Program
PTM, Terlaksananya kegiatan Posbindu
PTM - Tersedianya
SDM, kader, KBM, data-data
Kawasan Sehat Tanpa Rokok.
- Tersedianya Posbindu khusus di
institusi baik pemerintah maupun
swasta. - Tersedianya
data-data risiko tinggi PTM.
- Tersedianya sarana Posbindu
PTM. - Dilakukannya
aktifitas pemeriksaan IVA
CBE diseluruh Puskesmas.
- Laki-laki : 317.988 orang Balikpapan
246.400 -
- 34 kelurahan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1.01.02.1.01.02.00.16.121.
- Peningkatan Kompetensi Petugas
Pengelola Puskesmas Santun
Lansia, Terlaksananya
Penanganan dan Pelayanan Kesehatan
Lansia, Pengembangan
Jejaring dan Monitoring Evaluasi
- Dilaksanakannya Kunjungan ke
Posyandu Lansia Meningkatnya
Status Kesehatan dan Kemandirian
Kelompok Usia Lanjut di Kota
Balikpapan 90
Balikpapan 125.300
- - 27
Puskesmas - 252
Posyansu Terintegrasi
Program Lansia di
Wilayah Kerja Puskesmas
RKPD - PPAS
3 4
6
2 1
No.
5 Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil 7
8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Kegiatan Hasil
Program Lokasi
Pagu Indikatif
Rp. 000 Prakiraan
Maju Rp. 000
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
1.01.02.1.01.02.00.16.122. Terlaksananya
Peningkatan Pelayanan Pada
Kegiatan Pertemuan Koordinasi Rutin,
P3K, dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan di Kota Balikpapan
Terjaga Dan Terlindungnya
Kesehatan Peserta Kegiatan Yang
Melibatkan Orang Banyak
100 Balikpapan
228.100 -
100
Peningkatan Gizi Masyarakat 1.01.02.1.01.02.00.16.123.
- Meningkatnya Koordinasi Antara
Petugas Gizi - Keakuratan Data Di
Lapangan - Meningkatnya
Pengetahuan tentang Gizi
- Menurunya Kasus Gizi Buruk
- Terlaksananya Kegiatan Rapat
Koordinasi Petugas Gizi Puskesmas
- Workshop Pencatatan dan
Pelaporan Kegiatan Gizi dan Seminar
Gizi - Pemberian
Makanan Tambahan - Pelatihan
Tatalaksana Anak Gizi Buruk
Meningkatnya Status Gizi
Masyarakat 80
Balikpapan 223.100
- 100
100 80
50 100
100 100
100
Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA
1.01.02.1.01.02.00.16.124. Balikpapan
82.600 -
Penanggulangan Kejadian Luar Biasa KLB dan Bencana
1.01.02.1.01.02.00.16.126. - Tertanganinya
semua Kejadian Luar Biasa Bencana di
Kota Balikpapan Peningkatan status
kesehatan masyarakat
100 Balikpapan
75.300 -
- 100
RKPD - PPAS
3 4
6
2 1
No.
5 Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil 7
8 Urusan Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Alokasi Dana APBD
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Kegiatan Hasil
Program Lokasi
Pagu Indikatif
Rp. 000 Prakiraan
Maju Rp. 000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo
BOK DAK 2017 1.01.02.1.01.02.00.16.127.
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat Meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat
90 Balikpapan
171.441 -
90 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir BOK DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.128. Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat 63 RT
Balikpapan 304.269
- 63 RT
1.01.02.1.01.02.00.22. Program Pencegahan dan