1 20 0911 Kecamatan Rungkut

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0911 Kecamatan Rungkut
:

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1


2

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 20 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN


REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

0 .00

0.00

7


0.00

0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

0 .00

0.00

0.00

0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

0 .00


0.00

0.00

0.00

5.230.768.795 .00

4.686.813.016.00

(543.955.779.00)

(10.40)

(543.955.779.00)

(10.40)

5


Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 20 5000 5 1 1

Belanja Pegawai

0.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

5.230.768.795 .00

4.686.813.016.00

Belanja Langsung


1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI


(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1

Belanja Pegawai


39.366.000 .00

39.167.729.00

(198.271.00)

(0.50)

1 22 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

124.139.264 .00

112.823.000.00

(11.316.264.00)

(9.12)


Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan

163.505.264 .00

151.990.729.00

(11.514.535.00)

(7.04)

Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan

163.505.264 .00

151.990.729.00

(11.514.535.00)

(7.04)


18.470.266 .00

18.265.300.00

(204.966.00)

(1.11)

Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan

18.470.266 .00

18.265.300.00

(204.966.00)

(1.11)

Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah


18.470.266 .00

18.265.300.00

(204.966.00)

(1.11)

1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1

Belanja Pegawai

141.711.700 .00

140.789.611.00

(922.089.00)

(0.65)

1 20 0010 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

995.828.352 .00

809.847.624.00

(185.980.728.00)

(18.68)

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

1.137.540.052 .00

950.637.235.00

(186.902.817.00)

(16.43)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.137.540.052 .00

950.637.235.00

(186.902.817.00)

(16.43)

46.854.000 .00

46.526.101.00

(327.899.00)

(0.70)

171.411.901 .00

160.309.000.00

(11.102.901.00)

(6.48)

Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

218.265.901 .00

206.835.101.00

(11.430.800.00)

(5.24)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

218.265.901 .00

206.835.101.00

(11.430.800.00)

(5.24)

169.369.000 .00

143.334.071.00

(26.034.929.00)

(15.37)

1.172.100.000 .00

1.070.592.000.00

(101.508.000.00)

(8.66)

1.341.469.000 .00

1.213.926.071.00

(127.542.929.00)

(9.51)

1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan

Halaman 2 dari 4

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

1 20 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

2.400.000 .00

2.400.000.00

0.00

0.00

17.699.960 .00

16.230.600.00

(1.469.360.00)

(8.30)

20.099.960 .00

18.630.600.00

(1.469.360.00)

(7.31)

1.361.568.960 .00

1.232.556.671.00

(129.012.289.00)

(9.48)

4.800.000 .00

4.800.000.00

0.00

0.00

47.710.584 .00

46.735.200.00

(975.384.00)

(2.04)

Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan

52.510.584 .00

51.535.200.00

(975.384.00)

(1.86)

Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota

52.510.584 .00

51.535.200.00

(975.384.00)

(1.86)

1.084.178.000 .00

815.333.444.00

(268.844.556.00)

(24.80)

55.777.200 .00

50.836.500.00

(4.940.700.00)

(8.86)

Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.139.955.200 .00

866.169.944.00

(273.785.256.00)

(24.02)

Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.139.955.200 .00

866.169.944.00

(273.785.256.00)

(24.02)

Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

1 08 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

1 10 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

70.602.000 .00

69.874.275.00

(727.725.00)

(1.03)

1 11 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

92.866.060 .00

89.385.700.00

(3.480.360.00)

(3.75)

Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

163.468.060 .00

159.259.975.00

(4.208.085.00)

(2.57)

Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

163.468.060 .00

159.259.975.00

(4.208.085.00)

(2.57)

3.600.000 .00

3.600.000.00

0.00

0.00

32.008.686 .00

30.879.400.00

(1.129.286.00)

(3.53)

Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS

35.608.686 .00

34.479.400.00

(1.129.286.00)

(3.17)

Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

35.608.686 .00

34.479.400.00

(1.129.286.00)

(3.17)

1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

1 13 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Halaman 3 dari 4

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

67.950.000 .00

67.728.047.00

(221.953.00)

(0.33)

1 19 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

210.773.836 .00

199.486.500.00

(11.287.336.00)

(5.36)

Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

278.723.836 .00

267.214.547.00

(11.509.289.00)

(4.13)

Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

278.723.836 .00

267.214.547.00

(11.509.289.00)

(4.13)

Jumlah Belanja Langsung

4.569.616.809 .00

3.938.944.102.00

(630.672.707.00)

(13.80)

JUMLAH BELANJA DAERAH

9.800.385.604 .00

8.625.757.118.00

(1.174.628.486.00)

(11.99)

Jumlah Surplus / (Defisit)

(9.800.385.604.00)

(8.625.757.118.00)

1.174.628.486.00

(11.99)

Halaman 4 dari 4