1 20 0911 Kecamatan Rungkut
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0911 Kecamatan Rungkut
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5.230.768.795 .00
4.686.813.016.00
(543.955.779.00)
(10.40)
(543.955.779.00)
(10.40)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
5.230.768.795 .00
4.686.813.016.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
39.366.000 .00
39.167.729.00
(198.271.00)
(0.50)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
124.139.264 .00
112.823.000.00
(11.316.264.00)
(9.12)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
163.505.264 .00
151.990.729.00
(11.514.535.00)
(7.04)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
163.505.264 .00
151.990.729.00
(11.514.535.00)
(7.04)
18.470.266 .00
18.265.300.00
(204.966.00)
(1.11)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
18.470.266 .00
18.265.300.00
(204.966.00)
(1.11)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
18.470.266 .00
18.265.300.00
(204.966.00)
(1.11)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
141.711.700 .00
140.789.611.00
(922.089.00)
(0.65)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
995.828.352 .00
809.847.624.00
(185.980.728.00)
(18.68)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.137.540.052 .00
950.637.235.00
(186.902.817.00)
(16.43)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.137.540.052 .00
950.637.235.00
(186.902.817.00)
(16.43)
46.854.000 .00
46.526.101.00
(327.899.00)
(0.70)
171.411.901 .00
160.309.000.00
(11.102.901.00)
(6.48)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
218.265.901 .00
206.835.101.00
(11.430.800.00)
(5.24)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
218.265.901 .00
206.835.101.00
(11.430.800.00)
(5.24)
169.369.000 .00
143.334.071.00
(26.034.929.00)
(15.37)
1.172.100.000 .00
1.070.592.000.00
(101.508.000.00)
(8.66)
1.341.469.000 .00
1.213.926.071.00
(127.542.929.00)
(9.51)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
17.699.960 .00
16.230.600.00
(1.469.360.00)
(8.30)
20.099.960 .00
18.630.600.00
(1.469.360.00)
(7.31)
1.361.568.960 .00
1.232.556.671.00
(129.012.289.00)
(9.48)
4.800.000 .00
4.800.000.00
0.00
0.00
47.710.584 .00
46.735.200.00
(975.384.00)
(2.04)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
52.510.584 .00
51.535.200.00
(975.384.00)
(1.86)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
52.510.584 .00
51.535.200.00
(975.384.00)
(1.86)
1.084.178.000 .00
815.333.444.00
(268.844.556.00)
(24.80)
55.777.200 .00
50.836.500.00
(4.940.700.00)
(8.86)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.139.955.200 .00
866.169.944.00
(273.785.256.00)
(24.02)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.139.955.200 .00
866.169.944.00
(273.785.256.00)
(24.02)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
70.602.000 .00
69.874.275.00
(727.725.00)
(1.03)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
92.866.060 .00
89.385.700.00
(3.480.360.00)
(3.75)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
163.468.060 .00
159.259.975.00
(4.208.085.00)
(2.57)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
163.468.060 .00
159.259.975.00
(4.208.085.00)
(2.57)
3.600.000 .00
3.600.000.00
0.00
0.00
32.008.686 .00
30.879.400.00
(1.129.286.00)
(3.53)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
35.608.686 .00
34.479.400.00
(1.129.286.00)
(3.17)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
35.608.686 .00
34.479.400.00
(1.129.286.00)
(3.17)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
67.950.000 .00
67.728.047.00
(221.953.00)
(0.33)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
210.773.836 .00
199.486.500.00
(11.287.336.00)
(5.36)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
278.723.836 .00
267.214.547.00
(11.509.289.00)
(4.13)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
278.723.836 .00
267.214.547.00
(11.509.289.00)
(4.13)
Jumlah Belanja Langsung
4.569.616.809 .00
3.938.944.102.00
(630.672.707.00)
(13.80)
JUMLAH BELANJA DAERAH
9.800.385.604 .00
8.625.757.118.00
(1.174.628.486.00)
(11.99)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(9.800.385.604.00)
(8.625.757.118.00)
1.174.628.486.00
(11.99)
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0911 Kecamatan Rungkut
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5.230.768.795 .00
4.686.813.016.00
(543.955.779.00)
(10.40)
(543.955.779.00)
(10.40)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
5.230.768.795 .00
4.686.813.016.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
39.366.000 .00
39.167.729.00
(198.271.00)
(0.50)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
124.139.264 .00
112.823.000.00
(11.316.264.00)
(9.12)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
163.505.264 .00
151.990.729.00
(11.514.535.00)
(7.04)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
163.505.264 .00
151.990.729.00
(11.514.535.00)
(7.04)
18.470.266 .00
18.265.300.00
(204.966.00)
(1.11)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
18.470.266 .00
18.265.300.00
(204.966.00)
(1.11)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
18.470.266 .00
18.265.300.00
(204.966.00)
(1.11)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
141.711.700 .00
140.789.611.00
(922.089.00)
(0.65)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
995.828.352 .00
809.847.624.00
(185.980.728.00)
(18.68)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.137.540.052 .00
950.637.235.00
(186.902.817.00)
(16.43)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.137.540.052 .00
950.637.235.00
(186.902.817.00)
(16.43)
46.854.000 .00
46.526.101.00
(327.899.00)
(0.70)
171.411.901 .00
160.309.000.00
(11.102.901.00)
(6.48)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
218.265.901 .00
206.835.101.00
(11.430.800.00)
(5.24)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
218.265.901 .00
206.835.101.00
(11.430.800.00)
(5.24)
169.369.000 .00
143.334.071.00
(26.034.929.00)
(15.37)
1.172.100.000 .00
1.070.592.000.00
(101.508.000.00)
(8.66)
1.341.469.000 .00
1.213.926.071.00
(127.542.929.00)
(9.51)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
17.699.960 .00
16.230.600.00
(1.469.360.00)
(8.30)
20.099.960 .00
18.630.600.00
(1.469.360.00)
(7.31)
1.361.568.960 .00
1.232.556.671.00
(129.012.289.00)
(9.48)
4.800.000 .00
4.800.000.00
0.00
0.00
47.710.584 .00
46.735.200.00
(975.384.00)
(2.04)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
52.510.584 .00
51.535.200.00
(975.384.00)
(1.86)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
52.510.584 .00
51.535.200.00
(975.384.00)
(1.86)
1.084.178.000 .00
815.333.444.00
(268.844.556.00)
(24.80)
55.777.200 .00
50.836.500.00
(4.940.700.00)
(8.86)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.139.955.200 .00
866.169.944.00
(273.785.256.00)
(24.02)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.139.955.200 .00
866.169.944.00
(273.785.256.00)
(24.02)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
70.602.000 .00
69.874.275.00
(727.725.00)
(1.03)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
92.866.060 .00
89.385.700.00
(3.480.360.00)
(3.75)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
163.468.060 .00
159.259.975.00
(4.208.085.00)
(2.57)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
163.468.060 .00
159.259.975.00
(4.208.085.00)
(2.57)
3.600.000 .00
3.600.000.00
0.00
0.00
32.008.686 .00
30.879.400.00
(1.129.286.00)
(3.53)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
35.608.686 .00
34.479.400.00
(1.129.286.00)
(3.17)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
35.608.686 .00
34.479.400.00
(1.129.286.00)
(3.17)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
67.950.000 .00
67.728.047.00
(221.953.00)
(0.33)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
210.773.836 .00
199.486.500.00
(11.287.336.00)
(5.36)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
278.723.836 .00
267.214.547.00
(11.509.289.00)
(4.13)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
278.723.836 .00
267.214.547.00
(11.509.289.00)
(4.13)
Jumlah Belanja Langsung
4.569.616.809 .00
3.938.944.102.00
(630.672.707.00)
(13.80)
JUMLAH BELANJA DAERAH
9.800.385.604 .00
8.625.757.118.00
(1.174.628.486.00)
(11.99)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(9.800.385.604.00)
(8.625.757.118.00)
1.174.628.486.00
(11.99)
Halaman 4 dari 4