1 20 0911 Kecamatan Rungkut

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0911 Kecamatan Rungkut
:

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1


2

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 20 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN


REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

0 .00

0.00

7


0.00

0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

0 .00

0.00

0.00

0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

0 .00


0.00

0.00

0.00

5.838.908.828 .00

5.501.387.728.00

(337.521.100.00)

(5.78)

(337.521.100.00)

(5.78)

5


Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 20 5000 5 1 1

Belanja Pegawai

0.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

5.838.908.828 .00

5.501.387.728.00

Belanja Langsung


1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 5

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI


(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1

Belanja Pegawai


98.910.000 .00

93.004.620.00

(5.905.380.00)

(5.97)

1 22 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

28.100.340 .00

26.608.500.00

(1.491.840.00)

(5.31)


Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan

127.010.340 .00

119.613.120.00

(7.397.220.00)

(5.82)

Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan

127.010.340 .00

119.613.120.00

(7.397.220.00)

(5.82)


5.886.325 .00

5.372.600.00

(513.725.00)

(8.73)

Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

5.886.325 .00

5.372.600.00

(513.725.00)

(8.73)

Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah


5.886.325 .00

5.372.600.00

(513.725.00)

(8.73)

1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1

Belanja Pegawai

159.531.750 .00

143.879.085.00

(15.652.665.00)

(9.81)

1 20 0010 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

327.830.175 .00

274.119.917.00

(53.710.258.00)

(16.38)

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

487.361.925 .00

417.999.002.00

(69.362.923.00)

(14.23)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

487.361.925 .00

417.999.002.00

(69.362.923.00)

(14.23)

2.400.000 .00

2.400.000.00

0.00

0.00

373.736.960 .00

340.273.999.00

(33.462.961.00)

(8.95)

376.136.960 .00

342.673.999.00

(33.462.961.00)

(8.90)

2.400.000 .00

2.400.000.00

0.00

0.00

281.324.610 .00

247.862.466.00

(33.462.144.00)

(11.89)

283.724.610 .00

250.262.466.00

(33.462.144.00)

(11.79)

3.200.000 .00

3.200.000.00

0.00

0.00

384.115.130 .00

351.442.339.00

(32.672.791.00)

(8.51)

1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Kalirungkut
1 20 0012 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0012 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Kalirungkut

1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Kedung Baruk
1 20 0013 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0013 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Kedung Baruk

1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Medokan Ayu
1 20 0014 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0014 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Halaman 2 dari 5

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2
Jumlah Operasional Kelurahan Medokan Ayu

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

387.315.130 .00

354.642.339.00

(32.672.791.00)

(8.44)

3.200.000 .00

3.200.000.00

0.00

0.00

307.132.630 .00

276.350.855.00

(30.781.775.00)

(10.02)

310.332.630 .00

279.550.855.00

(30.781.775.00)

(9.92)

2.400.000 .00

2.400.000.00

0.00

0.00

306.182.870 .00

280.198.024.00

(25.984.846.00)

(8.49)

82.459.248 .00

78.771.000.00

(3.688.248.00)

(4.47)

391.042.118 .00

361.369.024.00

(29.673.094.00)

(7.59)

3.200.000 .00

3.200.000.00

0.00

0.00

282.624.610 .00

255.298.848.00

(27.325.762.00)

(9.67)

285.824.610 .00

258.498.848.00

(27.325.762.00)

(9.56)

2.034.376.058 .00

1.846.997.531.00

(187.378.527.00)

(9.21)

425.000 .00

425.000.00

0.00

0.00

1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Penjaringansari
1 20 0015 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0015 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Penjaringansari

1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Rungkut Kidul
1 20 0016 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0016 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 0016 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Operasional Kelurahan Rungkut Kidul

1 20 31 0017 - Operasional Kelurahan Wonorejo
1 20 0017 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0017 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Wonorejo
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

91.971.989 .00

86.643.800.00

(5.328.189.00)

(5.79)

1 20 0004 5 2 3

Belanja Modal

76.235.500 .00

75.900.000.00

(335.500.00)

(0.44)

Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

168.632.489 .00

162.968.800.00

(5.663.689.00)

(3.36)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

168.632.489 .00

162.968.800.00

(5.663.689.00)

(3.36)

1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

247.248.000 .00

234.377.175.00

(12.870.825.00)

(5.21)

1 20 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

177.874.400 .00

41.220.000.00

(136.654.400.00)

(76.83)

425.122.400 .00

275.597.175.00

(149.525.225.00)

(35.17)

Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan

Halaman 3 dari 5

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

1 20 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

2.400.000 .00

2.400.000.00

0.00

0.00

12.066.870 .00

11.038.850.00

(1.028.020.00)

(8.52)

14.466.870 .00

13.438.850.00

(1.028.020.00)

(7.11)

439.589.270 .00

289.036.025.00

(150.553.245.00)

(34.25)

201.092.000 .00

185.121.380.00

(15.970.620.00)

(7.94)

22.159.640 .00

17.488.820.00

(4.670.820.00)

(21.08)

Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan

223.251.640 .00

202.610.200.00

(20.641.440.00)

(9.25)

Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota

223.251.640 .00

202.610.200.00

(20.641.440.00)

(9.25)

885.027.500 .00

710.314.110.00

(174.713.390.00)

(19.74)

7.161.050 .00

7.000.800.00

(160.250.00)

(2.24)

Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

892.188.550 .00

717.314.910.00

(174.873.640.00)

(19.60)

Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan

892.188.550 .00

717.314.910.00

(174.873.640.00)

(19.60)

265.001.500 .00

232.610.635.00

(32.390.865.00)

(12.22)

40.912.755 .00

29.832.300.00

(11.080.455.00)

(27.08)

Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

305.914.255 .00

262.442.935.00

(43.471.320.00)

(14.21)

Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

305.914.255 .00

262.442.935.00

(43.471.320.00)

(14.21)

3.200.000 .00

3.200.000.00

0.00

0.00

26.239.975 .00

19.462.650.00

(6.777.325.00)

(25.83)

Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS

29.439.975 .00

22.662.650.00

(6.777.325.00)

(23.02)

Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

29.439.975 .00

22.662.650.00

(6.777.325.00)

(23.02)

Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

1 08 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

1 10 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

1 11 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

1 13 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Halaman 4 dari 5

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

132.267.000 .00

121.851.720.00

(10.415.280.00)

(7.87)

1 19 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

200.462.064 .00

167.857.200.00

(32.604.864.00)

(16.26)

Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja

332.729.064 .00

289.708.920.00

(43.020.144.00)

(12.93)

Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

332.729.064 .00

289.708.920.00

(43.020.144.00)

(12.93)

5.046.379.891 .00

4.336.726.693.00

(709.653.198.00)

(14.06)

JUMLAH BELANJA DAERAH

10.885.288.719 .00

9.838.114.421.00

(1.047.174.298.00)

(9.62)

Jumlah Surplus / (Defisit)

(10.885.288.719.00)

(9.838.114.421.00)

1.047.174.298.00

(9.62)

Jumlah Belanja Langsung

Halaman 5 dari 5