1 20 0911 Kecamatan Rungkut
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0911 Kecamatan Rungkut
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5.838.908.828 .00
5.501.387.728.00
(337.521.100.00)
(5.78)
(337.521.100.00)
(5.78)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
5.838.908.828 .00
5.501.387.728.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
98.910.000 .00
93.004.620.00
(5.905.380.00)
(5.97)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
28.100.340 .00
26.608.500.00
(1.491.840.00)
(5.31)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
127.010.340 .00
119.613.120.00
(7.397.220.00)
(5.82)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
127.010.340 .00
119.613.120.00
(7.397.220.00)
(5.82)
5.886.325 .00
5.372.600.00
(513.725.00)
(8.73)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
5.886.325 .00
5.372.600.00
(513.725.00)
(8.73)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
5.886.325 .00
5.372.600.00
(513.725.00)
(8.73)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
159.531.750 .00
143.879.085.00
(15.652.665.00)
(9.81)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
327.830.175 .00
274.119.917.00
(53.710.258.00)
(16.38)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
487.361.925 .00
417.999.002.00
(69.362.923.00)
(14.23)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
487.361.925 .00
417.999.002.00
(69.362.923.00)
(14.23)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
373.736.960 .00
340.273.999.00
(33.462.961.00)
(8.95)
376.136.960 .00
342.673.999.00
(33.462.961.00)
(8.90)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
281.324.610 .00
247.862.466.00
(33.462.144.00)
(11.89)
283.724.610 .00
250.262.466.00
(33.462.144.00)
(11.79)
3.200.000 .00
3.200.000.00
0.00
0.00
384.115.130 .00
351.442.339.00
(32.672.791.00)
(8.51)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Kalirungkut
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Kalirungkut
1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Kedung Baruk
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Kedung Baruk
1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Medokan Ayu
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional Kelurahan Medokan Ayu
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
387.315.130 .00
354.642.339.00
(32.672.791.00)
(8.44)
3.200.000 .00
3.200.000.00
0.00
0.00
307.132.630 .00
276.350.855.00
(30.781.775.00)
(10.02)
310.332.630 .00
279.550.855.00
(30.781.775.00)
(9.92)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
306.182.870 .00
280.198.024.00
(25.984.846.00)
(8.49)
82.459.248 .00
78.771.000.00
(3.688.248.00)
(4.47)
391.042.118 .00
361.369.024.00
(29.673.094.00)
(7.59)
3.200.000 .00
3.200.000.00
0.00
0.00
282.624.610 .00
255.298.848.00
(27.325.762.00)
(9.67)
285.824.610 .00
258.498.848.00
(27.325.762.00)
(9.56)
2.034.376.058 .00
1.846.997.531.00
(187.378.527.00)
(9.21)
425.000 .00
425.000.00
0.00
0.00
1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Penjaringansari
1 20 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Penjaringansari
1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Rungkut Kidul
1 20 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0016 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Operasional Kelurahan Rungkut Kidul
1 20 31 0017 - Operasional Kelurahan Wonorejo
1 20 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Wonorejo
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
91.971.989 .00
86.643.800.00
(5.328.189.00)
(5.79)
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
76.235.500 .00
75.900.000.00
(335.500.00)
(0.44)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
168.632.489 .00
162.968.800.00
(5.663.689.00)
(3.36)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
168.632.489 .00
162.968.800.00
(5.663.689.00)
(3.36)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
247.248.000 .00
234.377.175.00
(12.870.825.00)
(5.21)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
177.874.400 .00
41.220.000.00
(136.654.400.00)
(76.83)
425.122.400 .00
275.597.175.00
(149.525.225.00)
(35.17)
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
12.066.870 .00
11.038.850.00
(1.028.020.00)
(8.52)
14.466.870 .00
13.438.850.00
(1.028.020.00)
(7.11)
439.589.270 .00
289.036.025.00
(150.553.245.00)
(34.25)
201.092.000 .00
185.121.380.00
(15.970.620.00)
(7.94)
22.159.640 .00
17.488.820.00
(4.670.820.00)
(21.08)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
223.251.640 .00
202.610.200.00
(20.641.440.00)
(9.25)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
223.251.640 .00
202.610.200.00
(20.641.440.00)
(9.25)
885.027.500 .00
710.314.110.00
(174.713.390.00)
(19.74)
7.161.050 .00
7.000.800.00
(160.250.00)
(2.24)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
892.188.550 .00
717.314.910.00
(174.873.640.00)
(19.60)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
892.188.550 .00
717.314.910.00
(174.873.640.00)
(19.60)
265.001.500 .00
232.610.635.00
(32.390.865.00)
(12.22)
40.912.755 .00
29.832.300.00
(11.080.455.00)
(27.08)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
305.914.255 .00
262.442.935.00
(43.471.320.00)
(14.21)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
305.914.255 .00
262.442.935.00
(43.471.320.00)
(14.21)
3.200.000 .00
3.200.000.00
0.00
0.00
26.239.975 .00
19.462.650.00
(6.777.325.00)
(25.83)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
29.439.975 .00
22.662.650.00
(6.777.325.00)
(23.02)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
29.439.975 .00
22.662.650.00
(6.777.325.00)
(23.02)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
132.267.000 .00
121.851.720.00
(10.415.280.00)
(7.87)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
200.462.064 .00
167.857.200.00
(32.604.864.00)
(16.26)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
332.729.064 .00
289.708.920.00
(43.020.144.00)
(12.93)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
332.729.064 .00
289.708.920.00
(43.020.144.00)
(12.93)
5.046.379.891 .00
4.336.726.693.00
(709.653.198.00)
(14.06)
JUMLAH BELANJA DAERAH
10.885.288.719 .00
9.838.114.421.00
(1.047.174.298.00)
(9.62)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(10.885.288.719.00)
(9.838.114.421.00)
1.047.174.298.00
(9.62)
Jumlah Belanja Langsung
Halaman 5 dari 5
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0911 Kecamatan Rungkut
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5.838.908.828 .00
5.501.387.728.00
(337.521.100.00)
(5.78)
(337.521.100.00)
(5.78)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
5.838.908.828 .00
5.501.387.728.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
98.910.000 .00
93.004.620.00
(5.905.380.00)
(5.97)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
28.100.340 .00
26.608.500.00
(1.491.840.00)
(5.31)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
127.010.340 .00
119.613.120.00
(7.397.220.00)
(5.82)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
127.010.340 .00
119.613.120.00
(7.397.220.00)
(5.82)
5.886.325 .00
5.372.600.00
(513.725.00)
(8.73)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
5.886.325 .00
5.372.600.00
(513.725.00)
(8.73)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
5.886.325 .00
5.372.600.00
(513.725.00)
(8.73)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
159.531.750 .00
143.879.085.00
(15.652.665.00)
(9.81)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
327.830.175 .00
274.119.917.00
(53.710.258.00)
(16.38)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
487.361.925 .00
417.999.002.00
(69.362.923.00)
(14.23)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
487.361.925 .00
417.999.002.00
(69.362.923.00)
(14.23)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
373.736.960 .00
340.273.999.00
(33.462.961.00)
(8.95)
376.136.960 .00
342.673.999.00
(33.462.961.00)
(8.90)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
281.324.610 .00
247.862.466.00
(33.462.144.00)
(11.89)
283.724.610 .00
250.262.466.00
(33.462.144.00)
(11.79)
3.200.000 .00
3.200.000.00
0.00
0.00
384.115.130 .00
351.442.339.00
(32.672.791.00)
(8.51)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Kalirungkut
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Kalirungkut
1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Kedung Baruk
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Kedung Baruk
1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Medokan Ayu
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional Kelurahan Medokan Ayu
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
387.315.130 .00
354.642.339.00
(32.672.791.00)
(8.44)
3.200.000 .00
3.200.000.00
0.00
0.00
307.132.630 .00
276.350.855.00
(30.781.775.00)
(10.02)
310.332.630 .00
279.550.855.00
(30.781.775.00)
(9.92)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
306.182.870 .00
280.198.024.00
(25.984.846.00)
(8.49)
82.459.248 .00
78.771.000.00
(3.688.248.00)
(4.47)
391.042.118 .00
361.369.024.00
(29.673.094.00)
(7.59)
3.200.000 .00
3.200.000.00
0.00
0.00
282.624.610 .00
255.298.848.00
(27.325.762.00)
(9.67)
285.824.610 .00
258.498.848.00
(27.325.762.00)
(9.56)
2.034.376.058 .00
1.846.997.531.00
(187.378.527.00)
(9.21)
425.000 .00
425.000.00
0.00
0.00
1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Penjaringansari
1 20 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Penjaringansari
1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Rungkut Kidul
1 20 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0016 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Operasional Kelurahan Rungkut Kidul
1 20 31 0017 - Operasional Kelurahan Wonorejo
1 20 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Wonorejo
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
91.971.989 .00
86.643.800.00
(5.328.189.00)
(5.79)
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
76.235.500 .00
75.900.000.00
(335.500.00)
(0.44)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
168.632.489 .00
162.968.800.00
(5.663.689.00)
(3.36)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
168.632.489 .00
162.968.800.00
(5.663.689.00)
(3.36)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
247.248.000 .00
234.377.175.00
(12.870.825.00)
(5.21)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
177.874.400 .00
41.220.000.00
(136.654.400.00)
(76.83)
425.122.400 .00
275.597.175.00
(149.525.225.00)
(35.17)
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
12.066.870 .00
11.038.850.00
(1.028.020.00)
(8.52)
14.466.870 .00
13.438.850.00
(1.028.020.00)
(7.11)
439.589.270 .00
289.036.025.00
(150.553.245.00)
(34.25)
201.092.000 .00
185.121.380.00
(15.970.620.00)
(7.94)
22.159.640 .00
17.488.820.00
(4.670.820.00)
(21.08)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
223.251.640 .00
202.610.200.00
(20.641.440.00)
(9.25)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
223.251.640 .00
202.610.200.00
(20.641.440.00)
(9.25)
885.027.500 .00
710.314.110.00
(174.713.390.00)
(19.74)
7.161.050 .00
7.000.800.00
(160.250.00)
(2.24)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
892.188.550 .00
717.314.910.00
(174.873.640.00)
(19.60)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
892.188.550 .00
717.314.910.00
(174.873.640.00)
(19.60)
265.001.500 .00
232.610.635.00
(32.390.865.00)
(12.22)
40.912.755 .00
29.832.300.00
(11.080.455.00)
(27.08)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
305.914.255 .00
262.442.935.00
(43.471.320.00)
(14.21)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
305.914.255 .00
262.442.935.00
(43.471.320.00)
(14.21)
3.200.000 .00
3.200.000.00
0.00
0.00
26.239.975 .00
19.462.650.00
(6.777.325.00)
(25.83)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
29.439.975 .00
22.662.650.00
(6.777.325.00)
(23.02)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
29.439.975 .00
22.662.650.00
(6.777.325.00)
(23.02)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
132.267.000 .00
121.851.720.00
(10.415.280.00)
(7.87)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
200.462.064 .00
167.857.200.00
(32.604.864.00)
(16.26)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
332.729.064 .00
289.708.920.00
(43.020.144.00)
(12.93)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
332.729.064 .00
289.708.920.00
(43.020.144.00)
(12.93)
5.046.379.891 .00
4.336.726.693.00
(709.653.198.00)
(14.06)
JUMLAH BELANJA DAERAH
10.885.288.719 .00
9.838.114.421.00
(1.047.174.298.00)
(9.62)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(10.885.288.719.00)
(9.838.114.421.00)
1.047.174.298.00
(9.62)
Jumlah Belanja Langsung
Halaman 5 dari 5