File DINSOS RENSTRA
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Sosial Kota Tangerang
Tahun 2014 - 2018
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
1
Terwujud
nya
pemanta
pan dan
peningkat
an
pelayana
n dan
perlindun
gan
kesejahte
raan
sosialmasyarak
at
13
Program dan
Kegiatan
Sosial
Program
Pemberdaya
an Fakir
Miskin,
Komunitas
Adat
Terpencil
(KAT) dan
Penyandang
Masalah
Kesejahteraa
n Sosial
(PMKS)
Lainnya
Terbedayaka
nnya
keluarga
miskin,
wanita rawan
sosial
ekonomi
Tingkat
kesertaa
n
keluarga
miskin
dan
wanita
rawan
sosial
ekonomi
Pelatihan
Keterampilan
Berusaha
bagi Keluarga
Miskin
Bantuan
Modal
Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Tujuan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Persentase
(%) PMKS
skala kab/kota
yang
menerima
program
pemberdayaan
sosial melalui
Kelompok
Usaha
Bersama
(KUBE) atau
kelompok
sosial ekonomi
sejenis lainnya
Jumlah
keluarga
miskin yang
mendapat
pelatihan
keterampilan
Jumlah KUBE
yang
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD
Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab
Loka
si
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
1,17
332,5
5,13
994,8
9,08
1.048
13,04
1.100
16,99
1.150
16,99
Dinsos
P3T
880
160
252,5
360
277,7
560
305,6
760
336,1
960
369,7
960
Dinsos
P3T
0
0
0
20
650
40
715
60
786,5
80
865,1
80
Dinsos
P3T
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Pekan
Kreatifitas
anak
terlantar,
anak jalanan,
anak dengan
disabilitas,
lanjut usia,
PSM, TKSK,
LKS, Karang
Taruna)
Pelatihan
Keterampilan
Berusaha
bagi
Perempuan
Rawan Sosial
Ekonomi
Pelatihan
Keterampilan
Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD
Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab
Loka
si
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
185
75
79,9
358
427,8
641
455
924
480
1207
500
500
Dinsos
Pusa
t&
Prov
0
0
0
508
300
1016
310
1524
320
2032
330
2032
Dinsos
Kota
Tng
0
0
0
100
88
200
100
300
112
400
132
400
Dinsos
P2W
KSS
0
0
0
30
50
60
55
90
60
120
100
120
Dinsos
P3T
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Berusaha
bagi
Kelompok
Usaha
Bersama
Fasilitasi
Kegiatan
Pusat dan
Propinsi
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
mendapat
bantuan
Jumlah
Keikutsertaan
peserta
terhadapkegiat
aan pusat dan
Propinsi
Banten
Jumlah anak
terlantar, anak
jalanan, anak
dengan
disabilitas,
lanjut usia,
PSM, TKSK,
LKS, Karang
Taruna) yang
mengikuti
kegiatan
pekan
kreatifitas
Jumlah
Perempuan
Rawan Sosial
Ekonomi yang
mendapat
pelatihan
Jumlah Lanjut
Usia Produktif
Tujuan
Sasaran
Tingkat
penanga
nan
korban
bencana
Kode
Program dan
Kegiatan
Berusaha
bagi Lanjut
Usia
Produktif
Bantuan
Modal
Berusaha
bagi KUBE
PRSE dan
Lansia
Program
Pelayanan
dan
Rehabilitasi
Kesejahteraa
n Sosial
Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014
Target
2015
Rp
(Juta)
Target
2016
Rp
(Juta)
Target
2017
Rp
(Juta)
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Terlindunginy
a dan
terpenuhinya
kebutuhan
dasar korban
bencana
pada masa
tanggap
darurat
Indikator
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Target
2018
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD
Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab
Loka
si
yang
mendapat
pelatihan
Jumlah KUBE
yang
mendapat
bantuan
Persentase
(%) korban
bencana skala
kabupaten/kot
a yang
menerima
bantuan
sosial selama
masa tanggap
darurat
Persentase
(%) Korban
Bencana
Skala Kota
Yang
Dievakuasi
Dengan
Menggunakan
Sarana
Prasarana
Tanggap
Darurat
Lengkap
0
0
0
13
440
26
450
39
460
42
470
42
Dinsos
P3T
&
P2W
KSS
66.000
20%
600
40%
2.500
60%
2.650
80%
2.809
100%
2.977
100%
Dinsos
Kota
Tng
Tujuan
Sasaran
Terwujudnya
pembanguna
n Rumah
Perlindungan
Sosial dan
Pusat
Terpulan
gkannya
orang
terlantar,
sakit dan
meningg
al
Jumlah
Gedung
Rumah
Perlindun
gan
Sosial
Kode
Program dan
Kegiatan
Penanganan
Masalahmasalah
Strategis
Yang
Menyangkut
Tanggap
Cepat
Darurat Dan
Kejadian Luar
Biasa
Pelayanan
Pemulangan
Orang
Terlantar,
Sakit dan
Meninggal
Peningkatan
kualitas
pelayanan,
sarana dan
prasarana
rehabilitasi
kesejahteraa
n sosial bagi
PMKS
Pembanguna
n Gedung
Rumah
Perlindungan
Sosial
Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD
Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab
Loka
si
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
66.000
13.200
600
26.400
2.500
39.600
26.500
52.800
2.809
66.000
2.997
66.000
Dinsos
Kota
Tng
1.500
303
83
600
88
900
93
1.200
98
1.500
100
1.500
Dinsos
Kota
Tng
36.500
7.300
321,8
14.600
340
21.900
360
29.200
380
36.500
400
36.500
Dinsos
Kota
Tng
0
0
0
1
5.000
0
0
0
0
0
0
1
Dinsos
Kota
Tng
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Terpulangkan
nya orang
terlantar,
sakit dan
meninggal
Indikator
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Jumlah
Penanganan
Korban
Bencana
Jumlah orang
terlantar yang
terlayani
setiap
tahunnya
Jumlah Anak
jalanan yang
di layani
kebutuhan
dasarnya
Terbangunnya
Rumah
Perlindungan
Sosial
Tujuan
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Pembanguna
n Gedung
Pusat
Kesejahteraa
n Sosial
(PUSKESOS)
Penyusunan
Feasibility
Study
Puskesos
Penyusunan
DED
Puskesos
Pelatihan
Keterampilan
dan Praktek
Belajar Kerja
Bagi Anak
Terlantar
Termasuk
Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014
2015
2016
2017
Terbangunnya
Gedung
PUSKESOS
Tersedianya
dokumen
Tersedianya
Kajian
kelayakan
Pembangunan
Puskesos
Tersedianya
dokumen
perencanaan
pembangunan
Puskesos
Persentase
(%) anak
terlantar, anak
jalanan, anak
cacat dan
anak nakal
yang
mengikuti
pelatihan
Jumlah Anak
Terlantar dan
Anak jalanan
yang
mengikuti
pelatihan
keterampilan
2018
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD
Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab
Loka
si
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
0
0
0
0
0
0
0
1
19.000
0
0
1
Dinsos
Kota
Tng
0
0
0
0
0
1
200
0
0
0
0
1
Dinsos
Kota
Tng
0
0
0
0
0
1
570
0
0
0
0
1
Dinsos
Kota
Tng
20%
151
40%
160
60%
170
80%
180
100%
190
100%
Dinsos
Kota
Tng
150
151
300
160
450
170
600
180
750
190
750
Dinsos
Kota
Tng
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kesejahteraa
n Sosial
Indikator
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
300
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Terhabilitasin
ya
penyandang
disabilitas
dan eks
trauma
Jumlah
penyand
ang
disabilita
s dan eks
trauma
yang
dibina/dir
ehabilitas
i
Program
Pembinaan
Para
Penyandang
Cacat dan
Trauma
Pendayaguna
an
penyandang
cacat dan eks
trauma
Pembinaan
Penyandang
Disabilitas
Tuna Netra
Pembinaan
Penyandang
Disabilitas
Tuna Rungu
Wicara
Pembinaan
Penyandang
Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014
2015
2016
2017
Persentase
(%)
penyandang
cacat dan
trauma yang
mendapat
pembinaan
terbedayakan
penyandang
cacat dan eks
trauma
Jumlah
Penyandang
Diasbilitas
Tuna Netra
yang dibina
Jumlah
Penyandang
Diasbilitas
Tuna Rungu
Wicara yang
dibina
Jumlah
Penyandang
2018
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD
Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab
Loka
si
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
421
4,08%
120
7,97%
400
13,73%
440
19,49%
484
25,20%
532,4
25,20%
Dinsos
Kota
Tng
421
100
267,8
200
395
300
434,5
400
477,9
500
525,7
500
Dinsos
Kota
Tng
0
0
0
100
150
200
165
300
181,5
400
199,7
400
Dinsos
Kota
Tng
0
0
0
41
110
82
121
123
133,1
164
146,4
164
Dinsos
Kota
Tng
0
0
0
54
140
108
154
162
169,4
215
186,3
215
Dinsos
Kota
Tng
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Anak
Jalanan,
Anak Cacat,
Anak Nakal
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Terlatih dan
terbedayakan
nya eks
penyandang
penyakit
sosial dan
ketunaan
sosial
Terbinan
ya Eks
Penyand
ang
Penyakit
Sosial
dan
Ketunaan
Sosial
Program
Pembinaan
Eks
Penyandang
Penyakit
Sosial (Eks
Narapidana,
PSK,
Narkoba dan
Penyakit
Sosial
Lainnya)
Pendidikan
dan pelatihan
keterampilan
berusaha
bagi eks
penyandang
penyakit
sosial
Pemberdaya
an eks
penyandang
penyakit
sosial
Pembinaan
bagi eks
pengguna
Nafza
Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD
Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab
Loka
si
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
1.730
17,06%
283,7
34,63%
634
48,22%
674
61,38%
719,4
71,12%
476,3
71,12%
Dinsos
Kota
Tng
150
7,73%
50
16,75%
140
25,77%
154
34,79%
169,4
43,81%
186,3
43,81%
Dinsos
Kota
Tng
1440
22,08%
233,7
44,17%
247
58,06%
260
71,94%
275
85,83%
275
85,83%
Dinsos
Kota
Tng
140
0
0
35,71%
247
71,43%
260
100%
275
0
0
100%
Dinsos
Kota
Tng
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Disabilitas
Tuna Daksa
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Diasbilitas
Tuna Daksa
yang dibina
Tingkat
penanganan
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial
Tingkat keikut
sertaan eks
penyandang
penyakit sosial
yang
mengikuti
pendidikan
dan pelatihan
Frekuensi
pengiriman
dan oprerasi
PMKS
Jumlah eks
pengguna
Nafza yang
dibina
Tujuan
Sasaran
Jumlah
Penyand
ang
Disabilita
s Berat
dan
lanjut
usia
terlantar
yang
mendapa
t jaminan
sosial
Kode
Program dan
Kegiatan
Program
Pengembang
an Jaminan
Kesejahteraa
n Sosial
Jaminan
Sosial Bagi
Penyandang
Cacat Berat
Terbinanya
panti Asuhan/
Panti Jompo
Persenta
se panti
sosial
skala
kabupate
n/kota
yang
menyedi
akan
sarana
prasaran
Jaminan
Sosial Bagi
Lanjut Usia
Program
Pembinaan
Panti
Asuhan/Panti
Jompo
Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014
2015
2016
2017
Persentase
(%)
penyandang
cacat fisik dan
mental, serta
lanjut usia
tidak potensial
yang telah
menerima
jaminan sosial
Terpenuhinya
jaminan sosial
bagi
penyandang
cacat berat
Terpenuhinya
jaminan sosial
bagi lanjut usia
Persentase
panti sosial
skala
kabupaten/kot
a yang
menyediakan
sarana
prasarana
pelayanan
kesejahteraan
sosial
2018
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD
Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab
Loka
si
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
0
0
0
11,48%
1.222
22,96%
1.296
34,44%
1.373
45,92%
1.455
45,92%
Dinsos
Kota
Tng
0
0
0
100%
350
200%
371
300%
393,3
400%
416,7
400%
Dinsos
Kota
Tng
0
0
0
8,44%
872
16,88%
924,3
25,31%
979,8
33,75%
1.039
33,75%
Dinsos
Kota
Tng
27
100%
280,8
200%
322
300%
349
400%
366
500%
384
500%
Dinsos
Kota
Tng
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Terlindunginy
a
penyandang
disabilitas
dan lanjut
usia tidak
potensial
Indikator
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Bantuan
Sarana dan
Prasarana
Panti
Asuhan/
Panti Jompo
Pembinaan
Panti Asuhan
/ Panti Jompo
Terbinanya
potensi dan
sumber
kesejahteraa
n sosial
Program
Pemberdaya
an
Kelembagaan
Kesejahteraa
n Sosial
Peningkatan
kualitas SDM
Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014
2015
2016
2017
Jumlah
bantuan
sarana dan
prasana bagi
panti
asuhan/panti
jompo
Jumlah Panti
Asuhan yang
mendapat
pembinaan
Persentase
wahana
kesejahteraan
sosial berbasis
masyarakat
(WKBSM)
yang
menyediakan
sarana
prasarana
pelayanan
kesejahteraan
sosial
Jumlah
pengurus LK3
2018
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD
Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab
Loka
si
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
27
88,89%
202,9
189%
250
289%
263
389%
276
489%
289
489%
Dinsos
Kota
Tng
27
88,89%
77,9
189%
82
289%
86
389%
90
489%
95
489%
Dinsos
Kota
Tng
29,18%
745,6
51,83%
960,1
76,3%
1.050
101,1%
1.140,7
126,7%
1.106,3
126,7%
Dinsos
Kota
Tng
19,32%
96,2
38,65%
105,9
57,97%
116,5
77,29%
123,5
100%
135,8
100%
Dinsos
Kota
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
a
pelayana
n
kesejahte
raan
sosial
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
178
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Pembinaan
Organisasi
TAGANA (
Taruna Siaga
Bencana)
Pembinaan
PSKS
Pembinaan
Organisasi
Karang
Taruna
Kampung
Siaga
Bencana (
Simulasi
Manajemen
Bencana Di
Wilayah Kota
Tangerrang)
Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014
Target
2015
Rp
(Juta)
Target
2016
Rp
(Juta)
Target
2017
Rp
(Juta)
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kesejahteraa
n Sosial
Masyarakat
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
dalam
menunjang
program
Kesejahteraan
sosial
Masyarakat
Jumlah
Anggota
TAGANA yang
mengikuti
Pelatihan
dalam Water
resque dan
evakuasi
korban
Jumlah PSKS
yang di bina
dalam
menunjang
pelayanan
terhadap
masyarakat
Jumlah
Anggota
Karang Taruna
yang di bina
Jumlah
anggota
tagana Dan
masyarakat
meningkat
dalam
kemampuan
dan kapasitas
Target
2018
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD
Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab
Loka
si
Tng
124
65%
100
100%
100
132,3%
110
164,5%
121
200%
133,1
200%
Dinsos
Kota
Tng
340
25%
96,3
50%
105,9
75%
116,5
100%
128,1
0
0
100%
Dinsos
Kota
Tng
118
100%
141
200%
155
300%
170,5
400%
187,6
500%
206,3
500%
Dinsos
Kota
Tng
1
15,38%
225,6
30,77%
248,1
46,15%
273
69,23%
300,2
92,31%
330,3
100%
Dinsos
Kota
Tng
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Terlaksanany
a
pengembang
an nilai-nilai
kepahlawana
n,
keperintisan
dan
kejuangan
(NK3)
Tingkat
pemaha
man
generasi
muda
terhadap
NK3
Program
Pengembang
an Nilai-nilai
Kepahlawana
n,
Keperintisan
dan
Kejuangan
(NK3)
Workshop
Pengembang
Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014
2015
2016
2017
manajemen
bencana dan
kampung
siaga
bencana
(KSB) di
wilayah Kota
Tangerang
Meningkatnya
peran serta
perusahaan
terhadap
penanganan
PMKS
dan
Penanganan
Korban
Bencan di
wilayah Kota
Tangerang
2018
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD
Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
0
20%
86,6
40%
95,3
60%
104,8
80%
115,3
100%
126,9
100%
Dinsos
Kota
Tng
0
0
0
25%
300
50%
330
75%
360
100%
390
100%
Dinsos
Kota
Tng
0
0
0
25%
300
50%
330
75%
360
100%
390
100%
Dinsos
Kota
Tingkat
pemahaman
generasi muda
terhadap NK3
Tingkat
pemahaman
Loka
si
Target
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Loka Karya
Lintas Sektor
Program
CSR
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014
Target
2015
Rp
(Juta)
Target
2016
Rp
(Juta)
Target
2017
Rp
(Juta)
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
an Nilai-nilai
Kepahlawana
n,
Keperintisan
dan
Kejuangan
(NK3) bagi
Generasi
Muda
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
generasi muda
terhadap NK3
Target
2018
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD
Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab
Loka
si
Tng
Dinas Sosial Kota Tangerang
Tahun 2014 - 2018
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
1
Terwujud
nya
pemanta
pan dan
peningkat
an
pelayana
n dan
perlindun
gan
kesejahte
raan
sosialmasyarak
at
13
Program dan
Kegiatan
Sosial
Program
Pemberdaya
an Fakir
Miskin,
Komunitas
Adat
Terpencil
(KAT) dan
Penyandang
Masalah
Kesejahteraa
n Sosial
(PMKS)
Lainnya
Terbedayaka
nnya
keluarga
miskin,
wanita rawan
sosial
ekonomi
Tingkat
kesertaa
n
keluarga
miskin
dan
wanita
rawan
sosial
ekonomi
Pelatihan
Keterampilan
Berusaha
bagi Keluarga
Miskin
Bantuan
Modal
Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Tujuan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Persentase
(%) PMKS
skala kab/kota
yang
menerima
program
pemberdayaan
sosial melalui
Kelompok
Usaha
Bersama
(KUBE) atau
kelompok
sosial ekonomi
sejenis lainnya
Jumlah
keluarga
miskin yang
mendapat
pelatihan
keterampilan
Jumlah KUBE
yang
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD
Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab
Loka
si
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
1,17
332,5
5,13
994,8
9,08
1.048
13,04
1.100
16,99
1.150
16,99
Dinsos
P3T
880
160
252,5
360
277,7
560
305,6
760
336,1
960
369,7
960
Dinsos
P3T
0
0
0
20
650
40
715
60
786,5
80
865,1
80
Dinsos
P3T
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Pekan
Kreatifitas
anak
terlantar,
anak jalanan,
anak dengan
disabilitas,
lanjut usia,
PSM, TKSK,
LKS, Karang
Taruna)
Pelatihan
Keterampilan
Berusaha
bagi
Perempuan
Rawan Sosial
Ekonomi
Pelatihan
Keterampilan
Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD
Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab
Loka
si
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
185
75
79,9
358
427,8
641
455
924
480
1207
500
500
Dinsos
Pusa
t&
Prov
0
0
0
508
300
1016
310
1524
320
2032
330
2032
Dinsos
Kota
Tng
0
0
0
100
88
200
100
300
112
400
132
400
Dinsos
P2W
KSS
0
0
0
30
50
60
55
90
60
120
100
120
Dinsos
P3T
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Berusaha
bagi
Kelompok
Usaha
Bersama
Fasilitasi
Kegiatan
Pusat dan
Propinsi
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
mendapat
bantuan
Jumlah
Keikutsertaan
peserta
terhadapkegiat
aan pusat dan
Propinsi
Banten
Jumlah anak
terlantar, anak
jalanan, anak
dengan
disabilitas,
lanjut usia,
PSM, TKSK,
LKS, Karang
Taruna) yang
mengikuti
kegiatan
pekan
kreatifitas
Jumlah
Perempuan
Rawan Sosial
Ekonomi yang
mendapat
pelatihan
Jumlah Lanjut
Usia Produktif
Tujuan
Sasaran
Tingkat
penanga
nan
korban
bencana
Kode
Program dan
Kegiatan
Berusaha
bagi Lanjut
Usia
Produktif
Bantuan
Modal
Berusaha
bagi KUBE
PRSE dan
Lansia
Program
Pelayanan
dan
Rehabilitasi
Kesejahteraa
n Sosial
Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014
Target
2015
Rp
(Juta)
Target
2016
Rp
(Juta)
Target
2017
Rp
(Juta)
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Terlindunginy
a dan
terpenuhinya
kebutuhan
dasar korban
bencana
pada masa
tanggap
darurat
Indikator
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Target
2018
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD
Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab
Loka
si
yang
mendapat
pelatihan
Jumlah KUBE
yang
mendapat
bantuan
Persentase
(%) korban
bencana skala
kabupaten/kot
a yang
menerima
bantuan
sosial selama
masa tanggap
darurat
Persentase
(%) Korban
Bencana
Skala Kota
Yang
Dievakuasi
Dengan
Menggunakan
Sarana
Prasarana
Tanggap
Darurat
Lengkap
0
0
0
13
440
26
450
39
460
42
470
42
Dinsos
P3T
&
P2W
KSS
66.000
20%
600
40%
2.500
60%
2.650
80%
2.809
100%
2.977
100%
Dinsos
Kota
Tng
Tujuan
Sasaran
Terwujudnya
pembanguna
n Rumah
Perlindungan
Sosial dan
Pusat
Terpulan
gkannya
orang
terlantar,
sakit dan
meningg
al
Jumlah
Gedung
Rumah
Perlindun
gan
Sosial
Kode
Program dan
Kegiatan
Penanganan
Masalahmasalah
Strategis
Yang
Menyangkut
Tanggap
Cepat
Darurat Dan
Kejadian Luar
Biasa
Pelayanan
Pemulangan
Orang
Terlantar,
Sakit dan
Meninggal
Peningkatan
kualitas
pelayanan,
sarana dan
prasarana
rehabilitasi
kesejahteraa
n sosial bagi
PMKS
Pembanguna
n Gedung
Rumah
Perlindungan
Sosial
Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD
Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab
Loka
si
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
66.000
13.200
600
26.400
2.500
39.600
26.500
52.800
2.809
66.000
2.997
66.000
Dinsos
Kota
Tng
1.500
303
83
600
88
900
93
1.200
98
1.500
100
1.500
Dinsos
Kota
Tng
36.500
7.300
321,8
14.600
340
21.900
360
29.200
380
36.500
400
36.500
Dinsos
Kota
Tng
0
0
0
1
5.000
0
0
0
0
0
0
1
Dinsos
Kota
Tng
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Terpulangkan
nya orang
terlantar,
sakit dan
meninggal
Indikator
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Jumlah
Penanganan
Korban
Bencana
Jumlah orang
terlantar yang
terlayani
setiap
tahunnya
Jumlah Anak
jalanan yang
di layani
kebutuhan
dasarnya
Terbangunnya
Rumah
Perlindungan
Sosial
Tujuan
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Pembanguna
n Gedung
Pusat
Kesejahteraa
n Sosial
(PUSKESOS)
Penyusunan
Feasibility
Study
Puskesos
Penyusunan
DED
Puskesos
Pelatihan
Keterampilan
dan Praktek
Belajar Kerja
Bagi Anak
Terlantar
Termasuk
Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014
2015
2016
2017
Terbangunnya
Gedung
PUSKESOS
Tersedianya
dokumen
Tersedianya
Kajian
kelayakan
Pembangunan
Puskesos
Tersedianya
dokumen
perencanaan
pembangunan
Puskesos
Persentase
(%) anak
terlantar, anak
jalanan, anak
cacat dan
anak nakal
yang
mengikuti
pelatihan
Jumlah Anak
Terlantar dan
Anak jalanan
yang
mengikuti
pelatihan
keterampilan
2018
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD
Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab
Loka
si
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
0
0
0
0
0
0
0
1
19.000
0
0
1
Dinsos
Kota
Tng
0
0
0
0
0
1
200
0
0
0
0
1
Dinsos
Kota
Tng
0
0
0
0
0
1
570
0
0
0
0
1
Dinsos
Kota
Tng
20%
151
40%
160
60%
170
80%
180
100%
190
100%
Dinsos
Kota
Tng
150
151
300
160
450
170
600
180
750
190
750
Dinsos
Kota
Tng
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kesejahteraa
n Sosial
Indikator
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
300
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Terhabilitasin
ya
penyandang
disabilitas
dan eks
trauma
Jumlah
penyand
ang
disabilita
s dan eks
trauma
yang
dibina/dir
ehabilitas
i
Program
Pembinaan
Para
Penyandang
Cacat dan
Trauma
Pendayaguna
an
penyandang
cacat dan eks
trauma
Pembinaan
Penyandang
Disabilitas
Tuna Netra
Pembinaan
Penyandang
Disabilitas
Tuna Rungu
Wicara
Pembinaan
Penyandang
Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014
2015
2016
2017
Persentase
(%)
penyandang
cacat dan
trauma yang
mendapat
pembinaan
terbedayakan
penyandang
cacat dan eks
trauma
Jumlah
Penyandang
Diasbilitas
Tuna Netra
yang dibina
Jumlah
Penyandang
Diasbilitas
Tuna Rungu
Wicara yang
dibina
Jumlah
Penyandang
2018
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD
Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab
Loka
si
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
421
4,08%
120
7,97%
400
13,73%
440
19,49%
484
25,20%
532,4
25,20%
Dinsos
Kota
Tng
421
100
267,8
200
395
300
434,5
400
477,9
500
525,7
500
Dinsos
Kota
Tng
0
0
0
100
150
200
165
300
181,5
400
199,7
400
Dinsos
Kota
Tng
0
0
0
41
110
82
121
123
133,1
164
146,4
164
Dinsos
Kota
Tng
0
0
0
54
140
108
154
162
169,4
215
186,3
215
Dinsos
Kota
Tng
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Anak
Jalanan,
Anak Cacat,
Anak Nakal
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Terlatih dan
terbedayakan
nya eks
penyandang
penyakit
sosial dan
ketunaan
sosial
Terbinan
ya Eks
Penyand
ang
Penyakit
Sosial
dan
Ketunaan
Sosial
Program
Pembinaan
Eks
Penyandang
Penyakit
Sosial (Eks
Narapidana,
PSK,
Narkoba dan
Penyakit
Sosial
Lainnya)
Pendidikan
dan pelatihan
keterampilan
berusaha
bagi eks
penyandang
penyakit
sosial
Pemberdaya
an eks
penyandang
penyakit
sosial
Pembinaan
bagi eks
pengguna
Nafza
Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD
Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab
Loka
si
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
1.730
17,06%
283,7
34,63%
634
48,22%
674
61,38%
719,4
71,12%
476,3
71,12%
Dinsos
Kota
Tng
150
7,73%
50
16,75%
140
25,77%
154
34,79%
169,4
43,81%
186,3
43,81%
Dinsos
Kota
Tng
1440
22,08%
233,7
44,17%
247
58,06%
260
71,94%
275
85,83%
275
85,83%
Dinsos
Kota
Tng
140
0
0
35,71%
247
71,43%
260
100%
275
0
0
100%
Dinsos
Kota
Tng
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Disabilitas
Tuna Daksa
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Diasbilitas
Tuna Daksa
yang dibina
Tingkat
penanganan
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial
Tingkat keikut
sertaan eks
penyandang
penyakit sosial
yang
mengikuti
pendidikan
dan pelatihan
Frekuensi
pengiriman
dan oprerasi
PMKS
Jumlah eks
pengguna
Nafza yang
dibina
Tujuan
Sasaran
Jumlah
Penyand
ang
Disabilita
s Berat
dan
lanjut
usia
terlantar
yang
mendapa
t jaminan
sosial
Kode
Program dan
Kegiatan
Program
Pengembang
an Jaminan
Kesejahteraa
n Sosial
Jaminan
Sosial Bagi
Penyandang
Cacat Berat
Terbinanya
panti Asuhan/
Panti Jompo
Persenta
se panti
sosial
skala
kabupate
n/kota
yang
menyedi
akan
sarana
prasaran
Jaminan
Sosial Bagi
Lanjut Usia
Program
Pembinaan
Panti
Asuhan/Panti
Jompo
Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014
2015
2016
2017
Persentase
(%)
penyandang
cacat fisik dan
mental, serta
lanjut usia
tidak potensial
yang telah
menerima
jaminan sosial
Terpenuhinya
jaminan sosial
bagi
penyandang
cacat berat
Terpenuhinya
jaminan sosial
bagi lanjut usia
Persentase
panti sosial
skala
kabupaten/kot
a yang
menyediakan
sarana
prasarana
pelayanan
kesejahteraan
sosial
2018
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD
Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab
Loka
si
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
0
0
0
11,48%
1.222
22,96%
1.296
34,44%
1.373
45,92%
1.455
45,92%
Dinsos
Kota
Tng
0
0
0
100%
350
200%
371
300%
393,3
400%
416,7
400%
Dinsos
Kota
Tng
0
0
0
8,44%
872
16,88%
924,3
25,31%
979,8
33,75%
1.039
33,75%
Dinsos
Kota
Tng
27
100%
280,8
200%
322
300%
349
400%
366
500%
384
500%
Dinsos
Kota
Tng
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Terlindunginy
a
penyandang
disabilitas
dan lanjut
usia tidak
potensial
Indikator
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Bantuan
Sarana dan
Prasarana
Panti
Asuhan/
Panti Jompo
Pembinaan
Panti Asuhan
/ Panti Jompo
Terbinanya
potensi dan
sumber
kesejahteraa
n sosial
Program
Pemberdaya
an
Kelembagaan
Kesejahteraa
n Sosial
Peningkatan
kualitas SDM
Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014
2015
2016
2017
Jumlah
bantuan
sarana dan
prasana bagi
panti
asuhan/panti
jompo
Jumlah Panti
Asuhan yang
mendapat
pembinaan
Persentase
wahana
kesejahteraan
sosial berbasis
masyarakat
(WKBSM)
yang
menyediakan
sarana
prasarana
pelayanan
kesejahteraan
sosial
Jumlah
pengurus LK3
2018
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD
Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab
Loka
si
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
27
88,89%
202,9
189%
250
289%
263
389%
276
489%
289
489%
Dinsos
Kota
Tng
27
88,89%
77,9
189%
82
289%
86
389%
90
489%
95
489%
Dinsos
Kota
Tng
29,18%
745,6
51,83%
960,1
76,3%
1.050
101,1%
1.140,7
126,7%
1.106,3
126,7%
Dinsos
Kota
Tng
19,32%
96,2
38,65%
105,9
57,97%
116,5
77,29%
123,5
100%
135,8
100%
Dinsos
Kota
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
a
pelayana
n
kesejahte
raan
sosial
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
178
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Pembinaan
Organisasi
TAGANA (
Taruna Siaga
Bencana)
Pembinaan
PSKS
Pembinaan
Organisasi
Karang
Taruna
Kampung
Siaga
Bencana (
Simulasi
Manajemen
Bencana Di
Wilayah Kota
Tangerrang)
Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014
Target
2015
Rp
(Juta)
Target
2016
Rp
(Juta)
Target
2017
Rp
(Juta)
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kesejahteraa
n Sosial
Masyarakat
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
dalam
menunjang
program
Kesejahteraan
sosial
Masyarakat
Jumlah
Anggota
TAGANA yang
mengikuti
Pelatihan
dalam Water
resque dan
evakuasi
korban
Jumlah PSKS
yang di bina
dalam
menunjang
pelayanan
terhadap
masyarakat
Jumlah
Anggota
Karang Taruna
yang di bina
Jumlah
anggota
tagana Dan
masyarakat
meningkat
dalam
kemampuan
dan kapasitas
Target
2018
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD
Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab
Loka
si
Tng
124
65%
100
100%
100
132,3%
110
164,5%
121
200%
133,1
200%
Dinsos
Kota
Tng
340
25%
96,3
50%
105,9
75%
116,5
100%
128,1
0
0
100%
Dinsos
Kota
Tng
118
100%
141
200%
155
300%
170,5
400%
187,6
500%
206,3
500%
Dinsos
Kota
Tng
1
15,38%
225,6
30,77%
248,1
46,15%
273
69,23%
300,2
92,31%
330,3
100%
Dinsos
Kota
Tng
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Terlaksanany
a
pengembang
an nilai-nilai
kepahlawana
n,
keperintisan
dan
kejuangan
(NK3)
Tingkat
pemaha
man
generasi
muda
terhadap
NK3
Program
Pengembang
an Nilai-nilai
Kepahlawana
n,
Keperintisan
dan
Kejuangan
(NK3)
Workshop
Pengembang
Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014
2015
2016
2017
manajemen
bencana dan
kampung
siaga
bencana
(KSB) di
wilayah Kota
Tangerang
Meningkatnya
peran serta
perusahaan
terhadap
penanganan
PMKS
dan
Penanganan
Korban
Bencan di
wilayah Kota
Tangerang
2018
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD
Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
0
20%
86,6
40%
95,3
60%
104,8
80%
115,3
100%
126,9
100%
Dinsos
Kota
Tng
0
0
0
25%
300
50%
330
75%
360
100%
390
100%
Dinsos
Kota
Tng
0
0
0
25%
300
50%
330
75%
360
100%
390
100%
Dinsos
Kota
Tingkat
pemahaman
generasi muda
terhadap NK3
Tingkat
pemahaman
Loka
si
Target
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Loka Karya
Lintas Sektor
Program
CSR
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014
Target
2015
Rp
(Juta)
Target
2016
Rp
(Juta)
Target
2017
Rp
(Juta)
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
an Nilai-nilai
Kepahlawana
n,
Keperintisan
dan
Kejuangan
(NK3) bagi
Generasi
Muda
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
generasi muda
terhadap NK3
Target
2018
Rp
(Juta)
Target
Rp
(Juta)
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD
Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab
Loka
si
Tng