File DINSOS RENSTRA

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Sosial Kota Tangerang
Tahun 2014 - 2018

Sasaran

Indikator
Sasaran

Kode

1

Terwujud
nya
pemanta
pan dan
peningkat
an
pelayana
n dan

perlindun
gan
kesejahte
raan
sosialmasyarak
at

13

Program dan
Kegiatan

Sosial

Program
Pemberdaya
an Fakir
Miskin,
Komunitas
Adat

Terpencil
(KAT) dan
Penyandang
Masalah
Kesejahteraa
n Sosial
(PMKS)
Lainnya
Terbedayaka
nnya
keluarga
miskin,
wanita rawan
sosial
ekonomi

Tingkat
kesertaa
n
keluarga

miskin
dan
wanita
rawan
sosial
ekonomi

Pelatihan
Keterampilan
Berusaha
bagi Keluarga
Miskin

Bantuan
Modal

Data
Capai
an
pada

Awal
Peren
canaa
n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt


Tujuan

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)

Persentase
(%) PMKS
skala kab/kota
yang
menerima
program
pemberdayaan
sosial melalui
Kelompok
Usaha

Bersama
(KUBE) atau
kelompok
sosial ekonomi
sejenis lainnya
Jumlah
keluarga
miskin yang
mendapat
pelatihan
keterampilan

Jumlah KUBE
yang

2014

2015

2016


2017

2018

Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD

Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab


Loka
si

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

Target


Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

1,17

332,5

5,13

994,8

9,08

1.048


13,04

1.100

16,99

1.150

16,99

Dinsos

P3T

880

160

252,5


360

277,7

560

305,6

760

336,1

960

369,7

960

Dinsos

P3T

0

0

0

20

650

40

715

60

786,5

80

865,1

80

Dinsos

P3T

Tujuan

Sasaran

Indikator
Sasaran

Kode

Program dan
Kegiatan

Pekan
Kreatifitas
anak
terlantar,
anak jalanan,
anak dengan
disabilitas,
lanjut usia,
PSM, TKSK,
LKS, Karang
Taruna)

Pelatihan
Keterampilan
Berusaha
bagi
Perempuan
Rawan Sosial
Ekonomi
Pelatihan
Keterampilan

Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014

2015

2016

2017

2018

Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD

Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab

Loka
si

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

185

75

79,9

358

427,8

641

455

924

480

1207

500

500

Dinsos

Pusa
t&
Prov

0

0

0

508

300

1016

310

1524

320

2032

330

2032

Dinsos

Kota
Tng

0

0

0

100

88

200

100

300

112

400

132

400

Dinsos

P2W
KSS

0

0

0

30

50

60

55

90

60

120

100

120

Dinsos

P3T

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Berusaha
bagi
Kelompok
Usaha
Bersama
Fasilitasi
Kegiatan
Pusat dan
Propinsi

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)

mendapat
bantuan

Jumlah
Keikutsertaan
peserta
terhadapkegiat
aan pusat dan
Propinsi
Banten
Jumlah anak
terlantar, anak
jalanan, anak
dengan
disabilitas,
lanjut usia,
PSM, TKSK,
LKS, Karang
Taruna) yang
mengikuti
kegiatan
pekan
kreatifitas
Jumlah
Perempuan
Rawan Sosial
Ekonomi yang
mendapat
pelatihan
Jumlah Lanjut
Usia Produktif

Tujuan

Sasaran

Tingkat
penanga
nan
korban
bencana

Kode

Program dan
Kegiatan

Berusaha
bagi Lanjut
Usia
Produktif
Bantuan
Modal
Berusaha
bagi KUBE
PRSE dan
Lansia
Program
Pelayanan
dan
Rehabilitasi
Kesejahteraa
n Sosial

Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014

Target

2015

Rp
(Juta)

Target

2016

Rp
(Juta)

Target

2017

Rp
(Juta)

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Terlindunginy
a dan
terpenuhinya
kebutuhan
dasar korban
bencana
pada masa
tanggap
darurat

Indikator
Sasaran

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)

Target

2018

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD

Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab

Loka
si

yang
mendapat
pelatihan

Jumlah KUBE
yang
mendapat
bantuan

Persentase
(%) korban
bencana skala
kabupaten/kot
a yang
menerima
bantuan
sosial selama
masa tanggap
darurat
Persentase
(%) Korban
Bencana
Skala Kota
Yang
Dievakuasi
Dengan
Menggunakan
Sarana
Prasarana
Tanggap
Darurat
Lengkap

0

0

0

13

440

26

450

39

460

42

470

42

Dinsos

P3T
&
P2W
KSS

66.000

20%

600

40%

2.500

60%

2.650

80%

2.809

100%

2.977

100%

Dinsos

Kota
Tng

Tujuan

Sasaran

Terwujudnya
pembanguna
n Rumah
Perlindungan
Sosial dan
Pusat

Terpulan
gkannya
orang
terlantar,
sakit dan
meningg
al

Jumlah
Gedung
Rumah
Perlindun
gan
Sosial

Kode

Program dan
Kegiatan

Penanganan
Masalahmasalah
Strategis
Yang
Menyangkut
Tanggap
Cepat
Darurat Dan
Kejadian Luar
Biasa
Pelayanan
Pemulangan
Orang
Terlantar,
Sakit dan
Meninggal
Peningkatan
kualitas
pelayanan,
sarana dan
prasarana
rehabilitasi
kesejahteraa
n sosial bagi
PMKS
Pembanguna
n Gedung
Rumah
Perlindungan
Sosial

Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014

2015

2016

2017

2018

Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD

Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab

Loka
si

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

66.000

13.200

600

26.400

2.500

39.600

26.500

52.800

2.809

66.000

2.997

66.000

Dinsos

Kota
Tng

1.500

303

83

600

88

900

93

1.200

98

1.500

100

1.500

Dinsos

Kota
Tng

36.500

7.300

321,8

14.600

340

21.900

360

29.200

380

36.500

400

36.500

Dinsos

Kota
Tng

0

0

0

1

5.000

0

0

0

0

0

0

1

Dinsos

Kota
Tng

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Terpulangkan
nya orang
terlantar,
sakit dan
meninggal

Indikator
Sasaran

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)

Jumlah
Penanganan
Korban
Bencana

Jumlah orang
terlantar yang
terlayani
setiap
tahunnya

Jumlah Anak
jalanan yang
di layani
kebutuhan
dasarnya

Terbangunnya
Rumah
Perlindungan
Sosial

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan
Kegiatan

Pembanguna
n Gedung
Pusat
Kesejahteraa
n Sosial
(PUSKESOS)
Penyusunan
Feasibility
Study
Puskesos

Penyusunan
DED
Puskesos

Pelatihan
Keterampilan
dan Praktek
Belajar Kerja
Bagi Anak
Terlantar
Termasuk

Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014

2015

2016

2017

Terbangunnya
Gedung
PUSKESOS

Tersedianya
dokumen
Tersedianya
Kajian
kelayakan
Pembangunan
Puskesos
Tersedianya
dokumen
perencanaan
pembangunan
Puskesos
Persentase
(%) anak
terlantar, anak
jalanan, anak
cacat dan
anak nakal
yang
mengikuti
pelatihan
Jumlah Anak
Terlantar dan
Anak jalanan
yang
mengikuti
pelatihan
keterampilan

2018

Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD

Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab

Loka
si

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

0

0

0

0

0

0

0

1

19.000

0

0

1

Dinsos

Kota
Tng

0

0

0

0

0

1

200

0

0

0

0

1

Dinsos

Kota
Tng

0

0

0

0

0

1

570

0

0

0

0

1

Dinsos

Kota
Tng

20%

151

40%

160

60%

170

80%

180

100%

190

100%

Dinsos

Kota
Tng

150

151

300

160

450

170

600

180

750

190

750

Dinsos

Kota
Tng

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Kesejahteraa
n Sosial

Indikator
Sasaran

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)

300

Tujuan

Sasaran

Indikator
Sasaran

Kode

Program dan
Kegiatan

Terhabilitasin
ya
penyandang
disabilitas
dan eks
trauma

Jumlah
penyand
ang
disabilita
s dan eks
trauma
yang
dibina/dir
ehabilitas
i

Program
Pembinaan
Para
Penyandang
Cacat dan
Trauma

Pendayaguna
an
penyandang
cacat dan eks
trauma
Pembinaan
Penyandang
Disabilitas
Tuna Netra
Pembinaan
Penyandang
Disabilitas
Tuna Rungu
Wicara
Pembinaan
Penyandang

Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014

2015

2016

2017

Persentase
(%)
penyandang
cacat dan
trauma yang
mendapat
pembinaan

terbedayakan
penyandang
cacat dan eks
trauma
Jumlah
Penyandang
Diasbilitas
Tuna Netra
yang dibina
Jumlah
Penyandang
Diasbilitas
Tuna Rungu
Wicara yang
dibina
Jumlah
Penyandang

2018

Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD

Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab

Loka
si

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

421

4,08%

120

7,97%

400

13,73%

440

19,49%

484

25,20%

532,4

25,20%

Dinsos

Kota
Tng

421

100

267,8

200

395

300

434,5

400

477,9

500

525,7

500

Dinsos

Kota
Tng

0

0

0

100

150

200

165

300

181,5

400

199,7

400

Dinsos

Kota
Tng

0

0

0

41

110

82

121

123

133,1

164

146,4

164

Dinsos

Kota
Tng

0

0

0

54

140

108

154

162

169,4

215

186,3

215

Dinsos

Kota
Tng

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Anak
Jalanan,
Anak Cacat,
Anak Nakal

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)

Tujuan

Sasaran

Indikator
Sasaran

Kode

Program dan
Kegiatan

Terlatih dan
terbedayakan
nya eks
penyandang
penyakit
sosial dan
ketunaan
sosial

Terbinan
ya Eks
Penyand
ang
Penyakit
Sosial
dan
Ketunaan
Sosial

Program
Pembinaan
Eks
Penyandang
Penyakit
Sosial (Eks
Narapidana,
PSK,
Narkoba dan
Penyakit
Sosial
Lainnya)
Pendidikan
dan pelatihan
keterampilan
berusaha
bagi eks
penyandang
penyakit
sosial
Pemberdaya
an eks
penyandang
penyakit
sosial
Pembinaan
bagi eks
pengguna
Nafza

Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014

2015

2016

2017

2018

Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD

Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab

Loka
si

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

1.730

17,06%

283,7

34,63%

634

48,22%

674

61,38%

719,4

71,12%

476,3

71,12%

Dinsos

Kota
Tng

150

7,73%

50

16,75%

140

25,77%

154

34,79%

169,4

43,81%

186,3

43,81%

Dinsos

Kota
Tng

1440

22,08%

233,7

44,17%

247

58,06%

260

71,94%

275

85,83%

275

85,83%

Dinsos

Kota
Tng

140

0

0

35,71%

247

71,43%

260

100%

275

0

0

100%

Dinsos

Kota
Tng

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Disabilitas
Tuna Daksa

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)

Diasbilitas
Tuna Daksa
yang dibina

Tingkat
penanganan
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial

Tingkat keikut
sertaan eks
penyandang
penyakit sosial
yang
mengikuti
pendidikan
dan pelatihan
Frekuensi
pengiriman
dan oprerasi
PMKS
Jumlah eks
pengguna
Nafza yang
dibina

Tujuan

Sasaran

Jumlah
Penyand
ang
Disabilita
s Berat
dan
lanjut
usia
terlantar
yang
mendapa
t jaminan
sosial

Kode

Program dan
Kegiatan

Program
Pengembang
an Jaminan
Kesejahteraa
n Sosial

Jaminan
Sosial Bagi
Penyandang
Cacat Berat

Terbinanya
panti Asuhan/
Panti Jompo

Persenta
se panti
sosial
skala
kabupate
n/kota
yang
menyedi
akan
sarana
prasaran

Jaminan
Sosial Bagi
Lanjut Usia
Program
Pembinaan
Panti
Asuhan/Panti
Jompo

Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014

2015

2016

2017

Persentase
(%)
penyandang
cacat fisik dan
mental, serta
lanjut usia
tidak potensial
yang telah
menerima
jaminan sosial

Terpenuhinya
jaminan sosial
bagi
penyandang
cacat berat
Terpenuhinya
jaminan sosial
bagi lanjut usia
Persentase
panti sosial
skala
kabupaten/kot
a yang
menyediakan
sarana
prasarana
pelayanan
kesejahteraan
sosial

2018

Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD

Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab

Loka
si

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

0

0

0

11,48%

1.222

22,96%

1.296

34,44%

1.373

45,92%

1.455

45,92%

Dinsos

Kota
Tng

0

0

0

100%

350

200%

371

300%

393,3

400%

416,7

400%

Dinsos

Kota
Tng

0

0

0

8,44%

872

16,88%

924,3

25,31%

979,8

33,75%

1.039

33,75%

Dinsos

Kota
Tng

27

100%

280,8

200%

322

300%

349

400%

366

500%

384

500%

Dinsos

Kota
Tng

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Terlindunginy
a
penyandang
disabilitas
dan lanjut
usia tidak
potensial

Indikator
Sasaran

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)

Tujuan

Sasaran

Indikator
Sasaran

Kode

Program dan
Kegiatan

Bantuan
Sarana dan
Prasarana
Panti
Asuhan/
Panti Jompo
Pembinaan
Panti Asuhan
/ Panti Jompo

Terbinanya
potensi dan
sumber
kesejahteraa
n sosial

Program
Pemberdaya
an
Kelembagaan
Kesejahteraa
n Sosial

Peningkatan
kualitas SDM

Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014

2015

2016

2017

Jumlah
bantuan
sarana dan
prasana bagi
panti
asuhan/panti
jompo
Jumlah Panti
Asuhan yang
mendapat
pembinaan

Persentase
wahana
kesejahteraan
sosial berbasis
masyarakat
(WKBSM)
yang
menyediakan
sarana
prasarana
pelayanan
kesejahteraan
sosial
Jumlah
pengurus LK3

2018

Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD

Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab

Loka
si

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

27

88,89%

202,9

189%

250

289%

263

389%

276

489%

289

489%

Dinsos

Kota
Tng

27

88,89%

77,9

189%

82

289%

86

389%

90

489%

95

489%

Dinsos

Kota
Tng

29,18%

745,6

51,83%

960,1

76,3%

1.050

101,1%

1.140,7

126,7%

1.106,3

126,7%

Dinsos

Kota
Tng

19,32%

96,2

38,65%

105,9

57,97%

116,5

77,29%

123,5

100%

135,8

100%

Dinsos

Kota

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

a
pelayana
n
kesejahte
raan
sosial

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)

178

Tujuan

Sasaran

Indikator
Sasaran

Kode

Program dan
Kegiatan

Pembinaan
Organisasi
TAGANA (
Taruna Siaga
Bencana)

Pembinaan
PSKS

Pembinaan
Organisasi
Karang
Taruna
Kampung
Siaga
Bencana (
Simulasi
Manajemen
Bencana Di
Wilayah Kota
Tangerrang)

Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014

Target

2015

Rp
(Juta)

Target

2016

Rp
(Juta)

Target

2017

Rp
(Juta)

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Kesejahteraa
n Sosial
Masyarakat

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)

dalam
menunjang
program
Kesejahteraan
sosial
Masyarakat
Jumlah
Anggota
TAGANA yang
mengikuti
Pelatihan
dalam Water
resque dan
evakuasi
korban
Jumlah PSKS
yang di bina
dalam
menunjang
pelayanan
terhadap
masyarakat
Jumlah
Anggota
Karang Taruna
yang di bina
Jumlah
anggota
tagana Dan
masyarakat
meningkat
dalam
kemampuan
dan kapasitas

Target

2018

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD

Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab

Loka
si

Tng

124

65%

100

100%

100

132,3%

110

164,5%

121

200%

133,1

200%

Dinsos

Kota
Tng

340

25%

96,3

50%

105,9

75%

116,5

100%

128,1

0

0

100%

Dinsos

Kota
Tng

118

100%

141

200%

155

300%

170,5

400%

187,6

500%

206,3

500%

Dinsos

Kota
Tng

1

15,38%

225,6

30,77%

248,1

46,15%

273

69,23%

300,2

92,31%

330,3

100%

Dinsos

Kota
Tng

Tujuan

Sasaran

Indikator
Sasaran

Kode

Program dan
Kegiatan

Terlaksanany
a
pengembang
an nilai-nilai
kepahlawana
n,
keperintisan
dan
kejuangan
(NK3)

Tingkat
pemaha
man
generasi
muda
terhadap
NK3

Program
Pengembang
an Nilai-nilai
Kepahlawana
n,
Keperintisan
dan
Kejuangan
(NK3)
Workshop
Pengembang

Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014

2015

2016

2017

manajemen
bencana dan
kampung
siaga
bencana
(KSB) di
wilayah Kota
Tangerang
Meningkatnya
peran serta
perusahaan
terhadap
penanganan
PMKS
dan
Penanganan
Korban
Bencan di
wilayah Kota
Tangerang

2018

Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD

Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

0

20%

86,6

40%

95,3

60%

104,8

80%

115,3

100%

126,9

100%

Dinsos

Kota
Tng

0

0

0

25%

300

50%

330

75%

360

100%

390

100%

Dinsos

Kota
Tng

0

0

0

25%

300

50%

330

75%

360

100%

390

100%

Dinsos

Kota

Tingkat
pemahaman
generasi muda
terhadap NK3

Tingkat
pemahaman

Loka
si

Target

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Loka Karya
Lintas Sektor
Program
CSR

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)

Tujuan

Sasaran

Indikator
Sasaran

Kode

Program dan
Kegiatan

Data
Capai
an
pada
Awal
Peren
canaa
n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014

Target

2015

Rp
(Juta)

Target

2016

Rp
(Juta)

Target

2017

Rp
(Juta)

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

an Nilai-nilai
Kepahlawana
n,
Keperintisan
dan
Kejuangan
(NK3) bagi
Generasi
Muda

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)

generasi muda
terhadap NK3

Target

2018

Rp
(Juta)

Target

Rp
(Juta)

Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
SKPD

Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab

Loka
si

Tng