1.16.01. - BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Halaman : 1

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015

Formulir
DPA-SKPD

Urusan Pemerintahan

: 1.16. - PENANAMAN MODAL

Organisasi

: 1.16.01. - BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening

Uraian


Jumlah

1

2

3

4.

Pendapatan Daerah

296.000.000,00

4.1.

Pendapatan Asli Daerah

296.000.000,00


4.1.2.

Hasil Retribusi Daerah

296.000.000,00

4.1.2.03.

Retribusi Perizinan Tertentu

296.000.000,00

4.1.2.03.03.

Retribusi Izin Gangguan/Keramaian

296.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN


296.000.000,00

5.

BELANJA

4.877.941.646,00

5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.613.674.706,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

2.613.674.706,00


5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

2.149.994.706,00

5.1.1.01.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

1.601.663.681,00

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

122.274.251,00

5.1.1.01.03.


Tunjangan Jabatan

208.162.044,00

5.1.1.01.05.

Tunjangan Fungsional Umum

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

5.1.1.01.07.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji


5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan PNS

454.800.000,00

5.1.1.02.01.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

454.800.000,00

5.1.1.07.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

8.880.000,00

5.1.1.07.01.


Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

8.880.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

836.443.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

683.759.000,00


5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

665.759.000,00

5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.01.03.

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

149.184.000,00


5.2.1.02.01.

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

149.184.000,00

5.2.1.07.

Uang Saku

3.500.000,00

5.2.1.07.01.

Uang Saku PNS

1.400.000,00

5.2.1.07.02.


Uang Saku Non PNS

2.100.000,00

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

97.739.000,00

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

71.358.000,00


5.2.2.01.03.

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

7.696.000,00

5.2.2.01.04.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

5.400.000,00

61.365.836,00
111.757.800,00
44.726.082,00
45.012,00

2.264.266.940,00

14.400.000,00
3.600.000,00

1.167.130.640,00

Halaman : 2
Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

2

3

5.2.2.01.05.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

6.936.000,00

5.2.2.01.16.

Belana Accessories Komputer

2.349.000,00

5.2.2.01.18.

Belanja Pot bunga

4.000.000,00

5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

2.103.000,00

5.2.2.02.06.

Belanja Bahan Kain

5.2.2.02.07.

Belanja Spanduk/Vande/Plakat

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

5.2.2.03.02.

Belanja air

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

5.2.2.03.05.

Belanja surat kabar/majalah

5.2.2.03.06.

Belanja kawat/faksimili/internet

5.2.2.03.07.

Belanja paket/pengiriman

5.2.2.03.12.

Belanja Jasa Publikasi

3.000.000,00

5.2.2.03.13.

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi

4.002.000,00

5.2.2.03.15.

Belanja Dokumentasi

1.150.000,00

5.2.2.03.16.

Belanja Jasa Dekorasi

5.000.000,00

5.2.2.03.24.

Belanja Tv Berlanggangan

1.800.000,00

5.2.2.03.26.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)

2.400.000,00

5.2.2.03.27.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)

3.000.000,00

5.2.2.04.

Belanja Premi Asuransi

8.951.040,00

5.2.2.04.06.

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS

4.475.520,00

5.2.2.04.07.

Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS

4.475.520,00

5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja

5.2.2.05.01.

Belanja Jasa Service

15.000.000,00

5.2.2.05.02.

Belanja Penggantian Suku Cadang

47.844.000,00

5.2.2.05.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

5.2.2.05.05.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

147.851.600,00

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

125.198.000,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.03.

Belanja Penjilidan (+ Cover)

5.2.2.07.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

24.000.000,00

5.2.2.07.02.

Belanja sewa gedung/kantor/tempat

24.000.000,00

5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

3.500.000,00

5.2.2.08.01.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

3.500.000,00

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

84.280.000,00

5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

81.272.000,00

5.2.2.11.03.

Belanja makanan dan minuman tamu

3.008.000,00

5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

22.500.000,00

5.2.2.12.02.

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

22.500.000,00

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.2.2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

175.000,00
1.928.000,00
171.982.000,00

15.600.000,00
3.600.000,00
60.000.000,00
6.160.000,00
66.000.000,00
270.000,00

191.664.000,00

124.320.000,00
4.500.000,00

18.193.600,00
4.460.000,00

299.041.000,00

49.235.000,00
199.806.000,00

Halaman : 3
Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

2

3

5.2.2.15.03.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

50.000.000,00

5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

113.519.000,00

5.2.2.20.06.

Belanja Pemeliharaan peralatan kantor

5.2.2.20.08.

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

111.519.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

260.693.300,00

5.2.3.10.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5.2.3.10.12.

Belanja Modal Pengadaan Pengeras Suara

8.879.900,00

5.2.3.10.16.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

8.000.000,00

5.2.3.10.22.

Belanja Modal Papan Data

13.873.400,00

5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

86.975.000,00

5.2.3.11.02.

Belanja modal Pengadaan almari

31.500.000,00

5.2.3.11.04.

Belanja modal Pengadaan filling kabinet

51.750.000,00

5.2.3.11.25.

Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera

5.2.3.12.

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2.3.12.02.

Belanja modal Pengadaan komputer/PC

7.000.000,00

5.2.3.12.04.

Belanja modal Pengadaan printer

4.800.000,00

5.2.3.12.08.

Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer

1.053.000,00

5.2.3.13.

Belanja Modal Pengadaan mebeulair

118.400.000,00

5.2.3.13.01.

Belanja modal Pengadaan meja kerja

48.707.000,00

5.2.3.13.09.

Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang

40.000.000,00

5.2.3.13.13.

Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu

29.693.000,00

5.2.3.14.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

1.500.000,00

5.2.3.14.04.

Belanja modal Pengadaan dispenser

1.500.000,00

5.2.3.16.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

5.2.3.16.03.

Belanja modal Pengadaan proyektor

8.142.000,00

5.2.3.16.10.

Belanja Modal Pengadaan Layar/Screen.

2.070.000,00

2.000.000,00

30.753.300,00

3.725.000,00
12.853.000,00

10.212.000,00

JUMLAH BELANJA

4.877.941.646,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(4.581.941.646,00)

Halaman : 4
Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

2

3

Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.

Uraian

1

2

1.

Pendapatan

2.1
2.2

Belanja tidak langsung

3.1
3.1

I
3
74.000.000,00

II

III

4

5

IV

Jumlah

6
74.000.000,00

7
296.000.000,00

609.852.626,00
386.053.580,00

74.000.000,00
614.292.626,00
534.938.510,00

74.000.000,00
1.271.389.454,00
438.771.810,00

118.140.000,00
904.503.040,00

2.613.674.706,00
2.264.266.940,00

Penerimaan Pembiayaa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pengeluaran Pembiayaa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Belanja Langsung

Payakumbuh,

20 Januari 2015

Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh

Ir. H. BENNI WARLIS, MM

Nip. 19621004 198903 1 005