Dpa22.rpt-kesbang04 dpa 2.2
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi
: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Uraian
Lokasi Kegiatan
Prog Keg
1
3
2
4
Triwulan
Sumber
(kuantitatif)
5
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
( 3.01. ) - PEMERINTAHAN UMUM
01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
PAD,
1.413.000,00
1.413.000,00
1.394.000,00
1.380.000,00
5.600.000,00
PAD,
831.000,00
831.000,00
831.000,00
831.000,00
3.324.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Meningkatnya tata PAD,
3.000.000,00
8.700.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
17.700.000,00
dinas/oprasional
kelola pelanyanan
PAD,
14.515.000,00
21.585.000,00
21.585.000,00
21.585.000,00
79.270.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
12.000.000,00
3.000.000,00
6.400.000,00
19.125.000,00
76.500.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
Kec. Turikale
Meningkatnya
kualitas tata kelola
pelayanan
administrasi
perkantoran
02.
06.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
kendaraan
operasional kantor
07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Meningkatnya
kualitas tata kelola
pelayanan
administrasi
perkantoran
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
PAD,
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
PAD,
10.
Penyediaan alat tulis kantor, cetak dan penggandaan
PAD,
19.125.000,00
19.125.000,00
19.125.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
PAD,
995.000,00
965.000,00
965.000,00
PAD,
24.562.500,00
16.355.000,00
24.532.500,00
-
3.400.000,00
-
-
2.925.000,00
kantor
17.
Penyediaan makanan dan minuman
24.382.500,00
89.832.500,00
Halaman : 2
Kode
Target Kinerja
Uraian
Lokasi Kegiatan
Prog Keg
1
2
19.
3
Koordinasi Dan Konsultasi
4
Kec. Turikale
5
Meningkatkan
Triwulan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
6
PAD,
Jumlah
I
II
7
III
8
19.500.000,00
IV
9
25.700.000,00
10
19.100.000,00
25.700.000,00
11=7+8+9+10
90.000.000,00
kualitas tata kelola
pelayanan
administrasi
perkantoran
-
-
-
-
20.
Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor
21.
Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor
PAD,
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
7.200.000,00
22.
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
PAD,
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
7.200.000,00
02.
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kec. Turikale
Peningkatan Mutu
PAD,
-
14.650.000,00
-
-
14.650.000,00
Dan Ketersediaan
Sarana Dan
Prasarana
Penunjang
Operasional
Aparatur
Penyelenggaraan
Pemerintahan.
09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
PAD,
46.420.000,00
-
-
-
46.420.000,00
10.
Pengadaan mobeleur
PAD,
19.476.000,00
-
-
-
19.476.000,00
15.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional
PAD,
15.053.000,00
19.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
PAD,
23.
03.
-
-
-
-
-
-
14.754.000,00
5.360.000,00
-
8.754.000,00
-
60.315.000,00
5.360.000,00
-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
05.
06.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
21.754.000,00
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kec. Turikale
PAD,
5.000.000,00
-
5.000.000,00
Halaman : 3
Kode
Target Kinerja
Uraian
Lokasi Kegiatan
Prog Keg
1
2
01.
3
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
4
Kec. Turikale
Kinerja SKPD (LAKIP)
5
Peningkatan
Triwulan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
6
Jumlah
I
II
7
8
PAD,
3.000.000,00
PAD,
8.400.000,00
PAD,
4.780.000,00
III
IV
9
-
10
-
-
11=7+8+9+10
3.000.000,00
Kapasitas
Kelembagaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Yang Akuntabel
Dan Transparan
06.
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan
07.
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peningkatan
(Tingkat SKPD)
kapasitas
8.400.000,00
-
8.400.000,00
-
8.400.000,00
33.600.000,00
-
4.780.000,00
10.400.000,00
kelembagaan
penyelenggaraan
pemerintahan
yang akuntabel
dan transparan.
07.
Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
01.
Penyusunan Renstra SKPD
Kec. Turikale
Peningkatan
PAD,
-
-
10.400.000,00
-
-
Kapasitas
Kelembagaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Yang Akuntabel
Dan Transparan
02.
Penyusunan Renja SKPD
PAD,
-
-
3.600.000,00
03.
Penyusunan RKA / DPA SKPD
PAD,
-
-
5.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
05.
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
PAD,
9.909.000,00
9.906.000,00
36.330.000,00
6.606.000,00
9.909.000,00
3.600.000,00
SKPD
53.
Program pengembangan wawasan kebangsaan
03.
Koordinasi Dan Fasilitasi Peningkatan Ideologi Wawasan
Kebangsaan.
Kecamatan Turikale
-
Penguatan
-
-
-
-
Dukungan Bagi
Pengembangan
Nilai - Nilai
Kebangsaan.
04.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Wawasan Kebangsaan
DAU,
24.600.000,00
24.600.000,00
-
24.600.000,00
73.800.000,00
Halaman : 4
Kode
Target Kinerja
Uraian
Lokasi Kegiatan
Prog Keg
1
54.
3
2
4
Triwulan
Sumber
(kuantitatif)
5
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
01.
Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Dialog
Kecamatan Turikale
FKUB.
Penguatan Upaya
DAU,
79.350.000,00
74.250.000,00
79.350.000,00
79.350.000,00
312.300.000,00
DAU,
72.000.000,00
77.100.000,00
77.100.000,00
77.100.000,00
303.300.000,00
Bagi Peningkatan
Ketahanan
Agama, Seni,
Budaya, Dan
Kemasyarakatan.
03.
Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Dialog Forum
Pembauran Kebangsaan
55.
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pelaksanaan Kesatuan Bangsa
01.
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Dialog
Kecamatan Turikale
Ormas dan LNL
-
Penguatan Upaya
-
-
-
-
Bagi Peningkatan
Ketahanan
Agama, Seni,
Budaya, Dan
Kemasyarakatan.
02.
56.
Pemantauan dan Pengawasan Ormas/LNL
Kabupaten Maros
DAU,
10.150.000,00
10.150.000,00
10.950.000,00
10.950.000,00
42.200.000,00
Program pendidikan politik masyarakat
02.
Penyuluhan Pendidikan Politik Pada Masyarakat
Kabupaten Maros
Meningkatnya
DAU,
-
20.850.000,00
20.850.000,00
DAU,
-
14.980.000,00
44.940.000,00
-
41.700.000,00
pengetahuan
masyarakat
tentang hak dan
kewajiban sebagai
warga negara.
03.
Koordinasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Forum Diskusi Politik
Peningkatan
upaya penguatan
iklim yang
kondusif bagi
berkembangnya
demokrasi yang
berbudaya dan
bermartabat.
22.480.000,00
82.400.000,00
Halaman : 5
Kode
Target Kinerja
Uraian
Lokasi Kegiatan
Prog Keg
1
2
04.
3
Pemantauan Dan Pengawasan Parpol/Ormas
4
Kabupaten Maros
5
Meningkatnya
Triwulan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
6
DAU,
Jumlah
I
II
7
III
8
26.900.000,00
IV
9
10
27.150.000,00
27.150.000,00
21.400.000,00
21.400.000,00
78.510.000,00
79.740.000,00
27.400.000,00
11=7+8+9+10
108.600.000,00
pembinaan dan
pengawasan
terhadap kegiatan
Ormas / LNL
05.
Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
Meningkatnya
Bagi Politisi Perempuan
pengetahuan dan
DAU,
-
-
42.800.000,00
kemampuan
bertindak par
kader politik
perempuan untuk
mengubah iklim
politik menjadi
lebih sehat dan
beretika.
58.
Program Pembinaan Kerukunan dan Stabilitas
Keamanan
01.
Koordinasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Pemeliharaan Stabilitas
Kecamatan Turikale
Nasional Di Daerah
Penguatan Upaya
DAU,
78.510.000,00
79.740.000,00
316.500.000,00
Bagi Peningkatan
Ketahanan
Nasional Di
Daerah.
02.
Penyusunan Peta Rawan Konflik
03.
Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum
-
-
-
137.824.999,97
-
DAU,
137.975.000,01
145.375.000,01
137.825.000,01
DAU,
19.550.000,00
19.550.000,00
19.550.000,00
-
58.650.000,00
18.050.000,00
36.100.000,00
-
54.150.000,00
559.000.000,00
Kewaspadaan Dini Masyarakat
04.
Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan, Peredaran,
Kabupaten Maros
Penggunaan Narkoba Dan Minuman Keras.
05.
DAU,
Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya
-
Praktik Prostitusi Dan Bahaya Pornografi
06.
Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Dialog Dan
-
Kecamatan Turikale
-
-
-
-
Informasi Penanganan Konflik Sosial Serta Bahaya Terorisme.
07.
Koordinasi, Fasilitasi, Dan Kerjasama Pelaksanaan Sistem
Peringatan Dini Pada Penanganan Konflik.
DAU,
33.700.000,00
33.700.000,00
67.400.000,00
-
134.800.000,00
Halaman : 6
Kode
Target Kinerja
Uraian
Lokasi Kegiatan
Prog Keg
1
3
2
4
(kuantitatif)
5
Triwulan
Sumber
Dana
6
Jumlah
I
7
677.011.500,01
II
8
725.052.000,01
III
IV
9
10
781.910.500,01
597.108.499,97
Mengesahkan,
MAROS,17 Desember 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
KEPALA BADAN
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
NIP : 19560517 197812 1 003
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD 2.2.)
11=7+8+9+10
2.781.082.500,00
Printerd By SIPKD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi
: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Uraian
Lokasi Kegiatan
Prog Keg
1
3
2
4
Triwulan
Sumber
(kuantitatif)
5
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
( 3.01. ) - PEMERINTAHAN UMUM
01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
PAD,
1.413.000,00
1.413.000,00
1.394.000,00
1.380.000,00
5.600.000,00
PAD,
831.000,00
831.000,00
831.000,00
831.000,00
3.324.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Meningkatnya tata PAD,
3.000.000,00
8.700.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
17.700.000,00
dinas/oprasional
kelola pelanyanan
PAD,
14.515.000,00
21.585.000,00
21.585.000,00
21.585.000,00
79.270.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
12.000.000,00
3.000.000,00
6.400.000,00
19.125.000,00
76.500.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
Kec. Turikale
Meningkatnya
kualitas tata kelola
pelayanan
administrasi
perkantoran
02.
06.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
kendaraan
operasional kantor
07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Meningkatnya
kualitas tata kelola
pelayanan
administrasi
perkantoran
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
PAD,
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
PAD,
10.
Penyediaan alat tulis kantor, cetak dan penggandaan
PAD,
19.125.000,00
19.125.000,00
19.125.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
PAD,
995.000,00
965.000,00
965.000,00
PAD,
24.562.500,00
16.355.000,00
24.532.500,00
-
3.400.000,00
-
-
2.925.000,00
kantor
17.
Penyediaan makanan dan minuman
24.382.500,00
89.832.500,00
Halaman : 2
Kode
Target Kinerja
Uraian
Lokasi Kegiatan
Prog Keg
1
2
19.
3
Koordinasi Dan Konsultasi
4
Kec. Turikale
5
Meningkatkan
Triwulan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
6
PAD,
Jumlah
I
II
7
III
8
19.500.000,00
IV
9
25.700.000,00
10
19.100.000,00
25.700.000,00
11=7+8+9+10
90.000.000,00
kualitas tata kelola
pelayanan
administrasi
perkantoran
-
-
-
-
20.
Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor
21.
Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor
PAD,
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
7.200.000,00
22.
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
PAD,
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
7.200.000,00
02.
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kec. Turikale
Peningkatan Mutu
PAD,
-
14.650.000,00
-
-
14.650.000,00
Dan Ketersediaan
Sarana Dan
Prasarana
Penunjang
Operasional
Aparatur
Penyelenggaraan
Pemerintahan.
09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
PAD,
46.420.000,00
-
-
-
46.420.000,00
10.
Pengadaan mobeleur
PAD,
19.476.000,00
-
-
-
19.476.000,00
15.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional
PAD,
15.053.000,00
19.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
PAD,
23.
03.
-
-
-
-
-
-
14.754.000,00
5.360.000,00
-
8.754.000,00
-
60.315.000,00
5.360.000,00
-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
05.
06.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
21.754.000,00
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kec. Turikale
PAD,
5.000.000,00
-
5.000.000,00
Halaman : 3
Kode
Target Kinerja
Uraian
Lokasi Kegiatan
Prog Keg
1
2
01.
3
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
4
Kec. Turikale
Kinerja SKPD (LAKIP)
5
Peningkatan
Triwulan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
6
Jumlah
I
II
7
8
PAD,
3.000.000,00
PAD,
8.400.000,00
PAD,
4.780.000,00
III
IV
9
-
10
-
-
11=7+8+9+10
3.000.000,00
Kapasitas
Kelembagaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Yang Akuntabel
Dan Transparan
06.
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan
07.
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peningkatan
(Tingkat SKPD)
kapasitas
8.400.000,00
-
8.400.000,00
-
8.400.000,00
33.600.000,00
-
4.780.000,00
10.400.000,00
kelembagaan
penyelenggaraan
pemerintahan
yang akuntabel
dan transparan.
07.
Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
01.
Penyusunan Renstra SKPD
Kec. Turikale
Peningkatan
PAD,
-
-
10.400.000,00
-
-
Kapasitas
Kelembagaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Yang Akuntabel
Dan Transparan
02.
Penyusunan Renja SKPD
PAD,
-
-
3.600.000,00
03.
Penyusunan RKA / DPA SKPD
PAD,
-
-
5.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
05.
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
PAD,
9.909.000,00
9.906.000,00
36.330.000,00
6.606.000,00
9.909.000,00
3.600.000,00
SKPD
53.
Program pengembangan wawasan kebangsaan
03.
Koordinasi Dan Fasilitasi Peningkatan Ideologi Wawasan
Kebangsaan.
Kecamatan Turikale
-
Penguatan
-
-
-
-
Dukungan Bagi
Pengembangan
Nilai - Nilai
Kebangsaan.
04.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Wawasan Kebangsaan
DAU,
24.600.000,00
24.600.000,00
-
24.600.000,00
73.800.000,00
Halaman : 4
Kode
Target Kinerja
Uraian
Lokasi Kegiatan
Prog Keg
1
54.
3
2
4
Triwulan
Sumber
(kuantitatif)
5
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
01.
Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Dialog
Kecamatan Turikale
FKUB.
Penguatan Upaya
DAU,
79.350.000,00
74.250.000,00
79.350.000,00
79.350.000,00
312.300.000,00
DAU,
72.000.000,00
77.100.000,00
77.100.000,00
77.100.000,00
303.300.000,00
Bagi Peningkatan
Ketahanan
Agama, Seni,
Budaya, Dan
Kemasyarakatan.
03.
Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Dialog Forum
Pembauran Kebangsaan
55.
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pelaksanaan Kesatuan Bangsa
01.
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Dialog
Kecamatan Turikale
Ormas dan LNL
-
Penguatan Upaya
-
-
-
-
Bagi Peningkatan
Ketahanan
Agama, Seni,
Budaya, Dan
Kemasyarakatan.
02.
56.
Pemantauan dan Pengawasan Ormas/LNL
Kabupaten Maros
DAU,
10.150.000,00
10.150.000,00
10.950.000,00
10.950.000,00
42.200.000,00
Program pendidikan politik masyarakat
02.
Penyuluhan Pendidikan Politik Pada Masyarakat
Kabupaten Maros
Meningkatnya
DAU,
-
20.850.000,00
20.850.000,00
DAU,
-
14.980.000,00
44.940.000,00
-
41.700.000,00
pengetahuan
masyarakat
tentang hak dan
kewajiban sebagai
warga negara.
03.
Koordinasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Forum Diskusi Politik
Peningkatan
upaya penguatan
iklim yang
kondusif bagi
berkembangnya
demokrasi yang
berbudaya dan
bermartabat.
22.480.000,00
82.400.000,00
Halaman : 5
Kode
Target Kinerja
Uraian
Lokasi Kegiatan
Prog Keg
1
2
04.
3
Pemantauan Dan Pengawasan Parpol/Ormas
4
Kabupaten Maros
5
Meningkatnya
Triwulan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
6
DAU,
Jumlah
I
II
7
III
8
26.900.000,00
IV
9
10
27.150.000,00
27.150.000,00
21.400.000,00
21.400.000,00
78.510.000,00
79.740.000,00
27.400.000,00
11=7+8+9+10
108.600.000,00
pembinaan dan
pengawasan
terhadap kegiatan
Ormas / LNL
05.
Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
Meningkatnya
Bagi Politisi Perempuan
pengetahuan dan
DAU,
-
-
42.800.000,00
kemampuan
bertindak par
kader politik
perempuan untuk
mengubah iklim
politik menjadi
lebih sehat dan
beretika.
58.
Program Pembinaan Kerukunan dan Stabilitas
Keamanan
01.
Koordinasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Pemeliharaan Stabilitas
Kecamatan Turikale
Nasional Di Daerah
Penguatan Upaya
DAU,
78.510.000,00
79.740.000,00
316.500.000,00
Bagi Peningkatan
Ketahanan
Nasional Di
Daerah.
02.
Penyusunan Peta Rawan Konflik
03.
Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum
-
-
-
137.824.999,97
-
DAU,
137.975.000,01
145.375.000,01
137.825.000,01
DAU,
19.550.000,00
19.550.000,00
19.550.000,00
-
58.650.000,00
18.050.000,00
36.100.000,00
-
54.150.000,00
559.000.000,00
Kewaspadaan Dini Masyarakat
04.
Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan, Peredaran,
Kabupaten Maros
Penggunaan Narkoba Dan Minuman Keras.
05.
DAU,
Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya
-
Praktik Prostitusi Dan Bahaya Pornografi
06.
Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Dialog Dan
-
Kecamatan Turikale
-
-
-
-
Informasi Penanganan Konflik Sosial Serta Bahaya Terorisme.
07.
Koordinasi, Fasilitasi, Dan Kerjasama Pelaksanaan Sistem
Peringatan Dini Pada Penanganan Konflik.
DAU,
33.700.000,00
33.700.000,00
67.400.000,00
-
134.800.000,00
Halaman : 6
Kode
Target Kinerja
Uraian
Lokasi Kegiatan
Prog Keg
1
3
2
4
(kuantitatif)
5
Triwulan
Sumber
Dana
6
Jumlah
I
7
677.011.500,01
II
8
725.052.000,01
III
IV
9
10
781.910.500,01
597.108.499,97
Mengesahkan,
MAROS,17 Desember 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
KEPALA BADAN
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
NIP : 19560517 197812 1 003
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD 2.2.)
11=7+8+9+10
2.781.082.500,00
Printerd By SIPKD