Dpa22.rpt-kesbang04 dpa 2.2

Halaman : 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
DPA-SKPD 2.2

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan

: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi

: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode


Target Kinerja
Uraian

Lokasi Kegiatan

Prog Keg
1

3

2

4

Triwulan

Sumber

(kuantitatif)
5


Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9


10

11=7+8+9+10

( 3.01. ) - PEMERINTAHAN UMUM
01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.

PAD,

1.413.000,00

1.413.000,00

1.394.000,00

1.380.000,00


5.600.000,00

PAD,

831.000,00

831.000,00

831.000,00

831.000,00

3.324.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Meningkatnya tata PAD,

3.000.000,00


8.700.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

17.700.000,00

dinas/oprasional

kelola pelanyanan

PAD,

14.515.000,00

21.585.000,00

21.585.000,00


21.585.000,00

79.270.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

12.000.000,00

3.000.000,00

6.400.000,00

19.125.000,00


76.500.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

Kec. Turikale

Meningkatnya
kualitas tata kelola
pelayanan
administrasi
perkantoran

02.
06.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

kendaraan
operasional kantor

07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Meningkatnya
kualitas tata kelola
pelayanan
administrasi
perkantoran

08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

PAD,

09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


PAD,

10.

Penyediaan alat tulis kantor, cetak dan penggandaan

PAD,

19.125.000,00

19.125.000,00

19.125.000,00

12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

PAD,


995.000,00

965.000,00

965.000,00

PAD,

24.562.500,00

16.355.000,00

24.532.500,00

-

3.400.000,00

-


-

2.925.000,00

kantor
17.

Penyediaan makanan dan minuman

24.382.500,00

89.832.500,00

Halaman : 2
Kode

Target Kinerja
Uraian

Lokasi Kegiatan

Prog Keg
1

2
19.

3
Koordinasi Dan Konsultasi

4
Kec. Turikale

5
Meningkatkan

Triwulan

Sumber

(kuantitatif)

Dana
6
PAD,

Jumlah
I

II

7

III

8

19.500.000,00

IV

9

25.700.000,00

10

19.100.000,00

25.700.000,00

11=7+8+9+10
90.000.000,00

kualitas tata kelola
pelayanan
administrasi
perkantoran
-

-

-

-

20.

Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor

21.

Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor

PAD,

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

7.200.000,00

22.

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

PAD,

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

7.200.000,00

02.

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kec. Turikale

Peningkatan Mutu

PAD,

-

14.650.000,00

-

-

14.650.000,00

Dan Ketersediaan
Sarana Dan
Prasarana
Penunjang
Operasional
Aparatur
Penyelenggaraan
Pemerintahan.
09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

PAD,

46.420.000,00

-

-

-

46.420.000,00

10.

Pengadaan mobeleur

PAD,

19.476.000,00

-

-

-

19.476.000,00

15.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

PAD,

15.053.000,00

19.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

PAD,

23.
03.

-

-

-

-

-

-

14.754.000,00
5.360.000,00
-

8.754.000,00
-

60.315.000,00
5.360.000,00
-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
05.

06.

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

21.754.000,00

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kec. Turikale

PAD,

5.000.000,00

-

5.000.000,00

Halaman : 3
Kode

Target Kinerja
Uraian

Lokasi Kegiatan

Prog Keg
1

2
01.

3
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

4
Kec. Turikale

Kinerja SKPD (LAKIP)

5
Peningkatan

Triwulan

Sumber

(kuantitatif)

Dana
6

Jumlah
I

II

7

8

PAD,

3.000.000,00

PAD,

8.400.000,00

PAD,

4.780.000,00

III

IV

9
-

10
-

-

11=7+8+9+10
3.000.000,00

Kapasitas
Kelembagaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Yang Akuntabel
Dan Transparan

06.

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan

07.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peningkatan

(Tingkat SKPD)

kapasitas

8.400.000,00
-

8.400.000,00
-

8.400.000,00

33.600.000,00

-

4.780.000,00

10.400.000,00

kelembagaan
penyelenggaraan
pemerintahan
yang akuntabel
dan transparan.
07.

Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
01.

Penyusunan Renstra SKPD

Kec. Turikale

Peningkatan

PAD,

-

-

10.400.000,00

-

-

Kapasitas
Kelembagaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Yang Akuntabel
Dan Transparan
02.

Penyusunan Renja SKPD

PAD,

-

-

3.600.000,00

03.

Penyusunan RKA / DPA SKPD

PAD,

-

-

5.000.000,00

5.000.000,00

10.000.000,00

05.

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

PAD,

9.909.000,00

9.906.000,00

36.330.000,00

6.606.000,00

9.909.000,00

3.600.000,00

SKPD
53.

Program pengembangan wawasan kebangsaan
03.

Koordinasi Dan Fasilitasi Peningkatan Ideologi Wawasan
Kebangsaan.

Kecamatan Turikale

-

Penguatan

-

-

-

-

Dukungan Bagi
Pengembangan
Nilai - Nilai
Kebangsaan.

04.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Wawasan Kebangsaan

DAU,

24.600.000,00

24.600.000,00

-

24.600.000,00

73.800.000,00

Halaman : 4
Kode

Target Kinerja
Uraian

Lokasi Kegiatan

Prog Keg
1
54.

3

2

4

Triwulan

Sumber

(kuantitatif)
5

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

11=7+8+9+10

Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
01.

Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Dialog

Kecamatan Turikale

FKUB.

Penguatan Upaya

DAU,

79.350.000,00

74.250.000,00

79.350.000,00

79.350.000,00

312.300.000,00

DAU,

72.000.000,00

77.100.000,00

77.100.000,00

77.100.000,00

303.300.000,00

Bagi Peningkatan
Ketahanan
Agama, Seni,
Budaya, Dan
Kemasyarakatan.

03.

Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Dialog Forum
Pembauran Kebangsaan

55.

Program Peningkatan dan Pengembangan
Pelaksanaan Kesatuan Bangsa
01.

Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Dialog

Kecamatan Turikale

Ormas dan LNL

-

Penguatan Upaya

-

-

-

-

Bagi Peningkatan
Ketahanan
Agama, Seni,
Budaya, Dan
Kemasyarakatan.

02.
56.

Pemantauan dan Pengawasan Ormas/LNL

Kabupaten Maros

DAU,

10.150.000,00

10.150.000,00

10.950.000,00

10.950.000,00

42.200.000,00

Program pendidikan politik masyarakat
02.

Penyuluhan Pendidikan Politik Pada Masyarakat

Kabupaten Maros

Meningkatnya

DAU,

-

20.850.000,00

20.850.000,00

DAU,

-

14.980.000,00

44.940.000,00

-

41.700.000,00

pengetahuan
masyarakat
tentang hak dan
kewajiban sebagai
warga negara.
03.

Koordinasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Forum Diskusi Politik

Peningkatan
upaya penguatan
iklim yang
kondusif bagi
berkembangnya
demokrasi yang
berbudaya dan
bermartabat.

22.480.000,00

82.400.000,00

Halaman : 5
Kode

Target Kinerja
Uraian

Lokasi Kegiatan

Prog Keg
1

2
04.

3
Pemantauan Dan Pengawasan Parpol/Ormas

4
Kabupaten Maros

5
Meningkatnya

Triwulan

Sumber

(kuantitatif)

Dana
6
DAU,

Jumlah
I

II

7

III

8

26.900.000,00

IV

9

10

27.150.000,00

27.150.000,00

21.400.000,00

21.400.000,00

78.510.000,00

79.740.000,00

27.400.000,00

11=7+8+9+10
108.600.000,00

pembinaan dan
pengawasan
terhadap kegiatan
Ormas / LNL
05.

Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik

Meningkatnya

Bagi Politisi Perempuan

pengetahuan dan

DAU,

-

-

42.800.000,00

kemampuan
bertindak par
kader politik
perempuan untuk
mengubah iklim
politik menjadi
lebih sehat dan
beretika.
58.

Program Pembinaan Kerukunan dan Stabilitas
Keamanan
01.

Koordinasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Pemeliharaan Stabilitas

Kecamatan Turikale

Nasional Di Daerah

Penguatan Upaya

DAU,

78.510.000,00

79.740.000,00

316.500.000,00

Bagi Peningkatan
Ketahanan
Nasional Di
Daerah.

02.

Penyusunan Peta Rawan Konflik

03.

Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum

-

-

-

137.824.999,97

-

DAU,

137.975.000,01

145.375.000,01

137.825.000,01

DAU,

19.550.000,00

19.550.000,00

19.550.000,00

-

58.650.000,00

18.050.000,00

36.100.000,00

-

54.150.000,00

559.000.000,00

Kewaspadaan Dini Masyarakat
04.

Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan, Peredaran,

Kabupaten Maros

Penggunaan Narkoba Dan Minuman Keras.
05.

DAU,

Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya

-

Praktik Prostitusi Dan Bahaya Pornografi
06.

Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Dialog Dan

-

Kecamatan Turikale

-

-

-

-

Informasi Penanganan Konflik Sosial Serta Bahaya Terorisme.
07.

Koordinasi, Fasilitasi, Dan Kerjasama Pelaksanaan Sistem
Peringatan Dini Pada Penanganan Konflik.

DAU,

33.700.000,00

33.700.000,00

67.400.000,00

-

134.800.000,00

Halaman : 6
Kode

Target Kinerja
Uraian

Lokasi Kegiatan

Prog Keg
1

3

2

4

(kuantitatif)
5

Triwulan

Sumber
Dana
6

Jumlah
I
7
677.011.500,01

II
8
725.052.000,01

III

IV

9

10

781.910.500,01

597.108.499,97

Mengesahkan,

MAROS,17 Desember 2015

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

KEPALA BADAN

Drs. ANDI NADJAMUDDIN
NIP : 19560517 197812 1 003

Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD 2.2.)

11=7+8+9+10
2.781.082.500,00

Printerd By SIPKD