upload dokumen Dpa22.rpt-banti01
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.16. - KECAMATAN BANTIMURUNG
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Uraian
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
Prog Keg
1
3
2
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
( 1.20. ) - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
4.200.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
1.200.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
9.982.500,00
9.982.500,00
9.982.500,00
9.982.500,00
39.930.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
374.800,00
374.800,00
374.800,00
375.600,00
1.500.000,00
10.
Penyediaan alat tulis kantor
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
12.000.000,00
11.
Penyediaan barang cetak dan penggandaan
1.999.800,00
1.999.800,00
1.999.800,00
2.000.600,00
8.000.000,00
17.
Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu
4.999.900,00
4.999.900,00
4.999.900,00
5.000.300,00
20.000.000,00
18.
Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
18.000.000,00
19.
Koordinasi Dan Konsultasi Intern
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
12.000.000,00
20.
Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS
12.622.400,00
12.622.400,00
12.622.400,00
12.622.800,00
50.490.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
12.000.000,00
249.900,00
249.900,00
249.900,00
250.300,00
1.000.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
7.200.000,00
01.
Penyediaan surat menyurat
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
07.
21.
22.
28.
02.
03.
Kec.Bantimurung
-
Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor
Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor
Penyediaan administrasi kepegawaian
Kec. Bantimurung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kec.Bantimurung
07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kec. Bantimurung
13.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kec.Bantimurung
15.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional
Kab. Maros
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
-
-
-
-
-
-
20.761.400,00
20.761.400,00
20.761.400,00
20.765.800,00
83.050.000,00
749.800,00
749.800,00
749.800,00
750.600,00
3.000.000,00
2.417.200,00
2.417.200,00
2.417.200,00
2.498.400,00
9.750.000,00
Halaman : 2
Kode
Target Kinerja
Uraian
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
Prog Keg
1
2
05.
06.
3
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
Triwulan
Sumber
Dana
Jumlah
I
7
II
III
IV
4
Kec.Bantimurung
-
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
11=7+8+9+10
5.000.000,00
Kec.Bantimurung
-
749.700,00
749.700,00
749.700,00
750.900,00
3.000.000,00
1.249.700,00
1.249.700,00
1.249.700,00
1.250.900,00
5.000.000,00
749.700,00
749.700,00
749.700,00
750.900,00
3.000.000,00
1.249.500,00
1.249.500,00
1.249.500,00
1.251.500,00
5.000.000,00
749.500,00
749.500,00
749.500,00
751.500,00
3.000.000,00
1.249.300,00
1.249.300,00
1.249.300,00
1.252.100,00
5.000.000,00
5
6
8
9
10
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD (LAKIP)
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
06.
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan
07.
Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
02.
Penyusunan Renja SKPD
Kec.Bantimurung
03.
Penyusunan RKA/DPA SKPD
Kec. Bantimurung
36.
-
Program Pembangunan/Penataan Wilayah
Kecamatan dan Kelurahan
01.
40.
Pembangunan sarana dan prasarana kecamatan
Kecamatan Bantimurung
-
64.662.300,00
64.662.300,00
64.662.300,00
64.663.100,00
258.650.000,00
Kec. Bantimurung
-
2.511.500,00
2.511.500,00
2.511.500,00
2.515.500,00
10.050.000,00
Kec. Bantimurung
-
12.600.000,00
12.600.000,00
12.600.000,00
12.600.000,00
50.400.000,00
27.499.900,00
27.499.900,00
27.499.900,00
27.500.300,00
110.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama
01.
77.
Silaturahim pejabat pemda dan masyarakat
Program Peningkatan pembangunan desa dan
kelurahan berkeadilan
01.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Tingkat
Lingkungan, Dusun, Dan RT/RW
02.
83.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kelurahan
Peningkatan pelayanan dan pembinaan masyarakat
di bidang agama
02.
Pengajian dan kegiatan keagamaan
Kec. Bantimurung
-
6.148.800,00
6.148.800,00
6.148.800,00
6.153.600,00
24.600.000,00
Kec.Bantimurung
-
2.499.900,00
2.499.900,00
2.499.900,00
2.500.300,00
10.000.000,00
Kec.Bantimurung
-
1.249.400,00
1.249.400,00
1.249.400,00
1.251.800,00
5.000.000,00
( 1.06. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
21.
Program perencanaan pembangunan daerah
09.
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
( 1.18. ) - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
20.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
06.
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Halaman : 3
Kode
Target Kinerja
Uraian
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
Prog Keg
1
3
2
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
( 2.01. ) - PERTANIAN
15.
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
06.
Tudang sipulung
Kec.Bantimurung
-
1.524.900,00
1.524.900,00
1.524.900,00
1.525.300,00
6.100.000,00
Kec.Bantimurung
-
749.800,00
749.800,00
749.800,00
750.600,00
3.000.000,00
199.001.600,00
199.001.600,00
199.001.600,00
199.115.200,00
796.120.000,00
( 2.04. ) - PARIWISATA
15.
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
09.
Pelaksanaan pameran pembangunan
Mengesahkan,
MAROS,29 Desember 2014
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
CAMAT BANTIMURUNG
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
NIP : 19560517 197812 1 003
MUH. RUSDI, S.Sos
NIP. 19581231 198103 1 174
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD 2.2.)
Printerd By SIPKD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.16. - KECAMATAN BANTIMURUNG
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Uraian
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
Prog Keg
1
3
2
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
( 1.20. ) - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
4.200.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
1.200.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
9.982.500,00
9.982.500,00
9.982.500,00
9.982.500,00
39.930.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
374.800,00
374.800,00
374.800,00
375.600,00
1.500.000,00
10.
Penyediaan alat tulis kantor
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
12.000.000,00
11.
Penyediaan barang cetak dan penggandaan
1.999.800,00
1.999.800,00
1.999.800,00
2.000.600,00
8.000.000,00
17.
Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu
4.999.900,00
4.999.900,00
4.999.900,00
5.000.300,00
20.000.000,00
18.
Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
18.000.000,00
19.
Koordinasi Dan Konsultasi Intern
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
12.000.000,00
20.
Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS
12.622.400,00
12.622.400,00
12.622.400,00
12.622.800,00
50.490.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
12.000.000,00
249.900,00
249.900,00
249.900,00
250.300,00
1.000.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
7.200.000,00
01.
Penyediaan surat menyurat
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
07.
21.
22.
28.
02.
03.
Kec.Bantimurung
-
Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor
Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor
Penyediaan administrasi kepegawaian
Kec. Bantimurung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kec.Bantimurung
07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kec. Bantimurung
13.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kec.Bantimurung
15.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional
Kab. Maros
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
-
-
-
-
-
-
20.761.400,00
20.761.400,00
20.761.400,00
20.765.800,00
83.050.000,00
749.800,00
749.800,00
749.800,00
750.600,00
3.000.000,00
2.417.200,00
2.417.200,00
2.417.200,00
2.498.400,00
9.750.000,00
Halaman : 2
Kode
Target Kinerja
Uraian
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
Prog Keg
1
2
05.
06.
3
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
Triwulan
Sumber
Dana
Jumlah
I
7
II
III
IV
4
Kec.Bantimurung
-
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
11=7+8+9+10
5.000.000,00
Kec.Bantimurung
-
749.700,00
749.700,00
749.700,00
750.900,00
3.000.000,00
1.249.700,00
1.249.700,00
1.249.700,00
1.250.900,00
5.000.000,00
749.700,00
749.700,00
749.700,00
750.900,00
3.000.000,00
1.249.500,00
1.249.500,00
1.249.500,00
1.251.500,00
5.000.000,00
749.500,00
749.500,00
749.500,00
751.500,00
3.000.000,00
1.249.300,00
1.249.300,00
1.249.300,00
1.252.100,00
5.000.000,00
5
6
8
9
10
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD (LAKIP)
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
06.
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan
07.
Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
02.
Penyusunan Renja SKPD
Kec.Bantimurung
03.
Penyusunan RKA/DPA SKPD
Kec. Bantimurung
36.
-
Program Pembangunan/Penataan Wilayah
Kecamatan dan Kelurahan
01.
40.
Pembangunan sarana dan prasarana kecamatan
Kecamatan Bantimurung
-
64.662.300,00
64.662.300,00
64.662.300,00
64.663.100,00
258.650.000,00
Kec. Bantimurung
-
2.511.500,00
2.511.500,00
2.511.500,00
2.515.500,00
10.050.000,00
Kec. Bantimurung
-
12.600.000,00
12.600.000,00
12.600.000,00
12.600.000,00
50.400.000,00
27.499.900,00
27.499.900,00
27.499.900,00
27.500.300,00
110.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama
01.
77.
Silaturahim pejabat pemda dan masyarakat
Program Peningkatan pembangunan desa dan
kelurahan berkeadilan
01.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Tingkat
Lingkungan, Dusun, Dan RT/RW
02.
83.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kelurahan
Peningkatan pelayanan dan pembinaan masyarakat
di bidang agama
02.
Pengajian dan kegiatan keagamaan
Kec. Bantimurung
-
6.148.800,00
6.148.800,00
6.148.800,00
6.153.600,00
24.600.000,00
Kec.Bantimurung
-
2.499.900,00
2.499.900,00
2.499.900,00
2.500.300,00
10.000.000,00
Kec.Bantimurung
-
1.249.400,00
1.249.400,00
1.249.400,00
1.251.800,00
5.000.000,00
( 1.06. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
21.
Program perencanaan pembangunan daerah
09.
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
( 1.18. ) - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
20.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
06.
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Halaman : 3
Kode
Target Kinerja
Uraian
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
Prog Keg
1
3
2
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
( 2.01. ) - PERTANIAN
15.
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
06.
Tudang sipulung
Kec.Bantimurung
-
1.524.900,00
1.524.900,00
1.524.900,00
1.525.300,00
6.100.000,00
Kec.Bantimurung
-
749.800,00
749.800,00
749.800,00
750.600,00
3.000.000,00
199.001.600,00
199.001.600,00
199.001.600,00
199.115.200,00
796.120.000,00
( 2.04. ) - PARIWISATA
15.
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
09.
Pelaksanaan pameran pembangunan
Mengesahkan,
MAROS,29 Desember 2014
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
CAMAT BANTIMURUNG
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
NIP : 19560517 197812 1 003
MUH. RUSDI, S.Sos
NIP. 19581231 198103 1 174
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD 2.2.)
Printerd By SIPKD