6 DISHUB
LAMPIRAN I.3 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
6=3+4+5
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
1.
URUSAN WAJIB
2.042.163.000
65.753.117.955 28.319.585.437
96.114.866.392
1.789.393.000
63.720.082.082 27.438.649.470
92.948.124.552
(3.166.741.840)
(3,29)
1.07.
PERHUBUNGAN
1.834.713.000
62.432.265.630 21.446.389.237
85.713.367.867
1.587.995.000
60.492.112.702 20.716.543.270
82.796.650.972
(2.916.716.895)
(3,40)
1.07.1.07.01.
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.834.713.000
62.432.265.630 21.446.389.237
85.713.367.867
1.587.995.000
60.492.112.702 20.716.543.270
82.796.650.972
(2.916.716.895)
(3,40)
1.07.1.07.01.01.
1.07.1.07.01.01.001.
128.615.000
2.297.108.720
0
2.425.723.720
125.805.000
2.231.896.014
0
2.357.701.014
(68.022.706)
(2,80)
0
9.800.000
0
9.800.000
0
8.911.876
0
8.911.876
(888.124)
(9,06)
0
682.600.000
0
682.600.000
0
632.663.442
0
632.663.442
(49.936.558)
(7,32)
0
10.012.500
0
10.012.500
0
10.012.000
0
10.012.000
(500)
0,00
0
32.513.500
0
32.513.500
0
25.510.500
0
25.510.500
(7.003.000)
(21,54)
103.500.000
0
0
103.500.000
103.500.000
0
0
103.500.000
0
0,00
3.660.000
177.011.400
0
180.671.400
900.000
176.921.700
0
177.821.700
(2.849.700)
(1,58)
1.07.1.07.01.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.07.1.07.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
94.999.540
0
94.999.540
0
94.243.340
0
94.243.340
(756.200)
(0,80)
1.07.1.07.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0
74.498.750
0
74.498.750
0
73.493.100
0
73.493.100
(1.005.650)
(1,35)
0
12.425.030
0
12.425.030
0
12.378.600
0
12.378.600
(46.430)
(0,37)
1.07.1.07.01.01.002.
1.07.1.07.01.01.003.
1.07.1.07.01.01.006.
1.07.1.07.01.01.007.
1.07.1.07.01.01.012.
Halaman : 2
Kode
1
1.07.1.07.01.01.014.
1.07.1.07.01.01.015.
1.07.1.07.01.01.017.
1.07.1.07.01.01.018.
1.07.1.07.01.01.022.
1.07.1.07.01.02.
1.07.1.07.01.02.009.
1.07.1.07.01.02.022.
1.07.1.07.01.02.024.
1.07.1.07.01.02.026.
1.07.1.07.01.02.028.
1.07.1.07.01.02.032.
1.07.1.07.01.06.
1.07.1.07.01.06.016.
1.07.1.07.01.06.017.
1.07.1.07.01.06.018.
1.07.1.07.01.06.019.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Jaringan Sistem
Informasi
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
13.033.000
0
13.033.000
0
12.328.150
0
12.328.150
(704.850)
(5,41)
0
95.706.000
0
95.706.000
0
95.542.000
0
95.542.000
(164.000)
(0,17)
0
76.500.000
0
76.500.000
0
76.365.000
0
76.365.000
(135.000)
(0,18)
0
725.735.000
0
725.735.000
0
723.840.306
0
723.840.306
(1.894.694)
(0,26)
21.455.000
292.274.000
0
313.729.000
21.405.000
289.686.000
0
311.091.000
(2.638.000)
(0,84)
16.050.000
1.839.388.600
307.440.900
2.162.879.500
15.770.000
1.486.577.983
298.908.900
1.801.256.883
(361.622.617)
(16,72)
0
0
307.440.900
307.440.900
0
0
298.908.900
298.908.900
(8.532.000)
(2,78)
450.000
330.692.000
0
331.142.000
450.000
330.409.000
0
330.859.000
(283.000)
(0,09)
0
1.288.615.000
0
1.288.615.000
0
951.933.383
0
951.933.383
(336.681.617)
(26,13)
0
19.900.000
0
19.900.000
0
18.270.000
0
18.270.000
(1.630.000)
(8,19)
0
93.080.000
0
93.080.000
0
79.214.000
0
79.214.000
(13.866.000)
(14,90)
15.600.000
107.101.600
0
122.701.600
15.320.000
106.751.600
0
122.071.600
(630.000)
(0,51)
20.508.000
141.066.690
0
161.574.690
20.170.000
136.929.110
0
157.099.110
(4.475.580)
(2,77)
0
5.605.000
0
5.605.000
0
5.595.200
0
5.595.200
(9.800)
(0,17)
7.848.000
19.488.490
0
27.336.490
7.843.000
17.458.360
0
25.301.360
(2.035.130)
(7,44)
10.910.000
100.395.000
0
111.305.000
10.577.000
98.669.350
0
109.246.350
(2.058.650)
(1,85)
1.750.000
15.578.200
0
17.328.200
1.750.000
15.206.200
0
16.956.200
(372.000)
(2,15)
Halaman : 3
Kode
1
1.07.1.07.01.15.
1.07.1.07.01.15.010.
1.07.1.07.01.15.018.
1.07.1.07.01.16.
1.07.1.07.01.16.003.
1.07.1.07.01.16.005.
1.07.1.07.01.16.006.
1.07.1.07.01.16.007.
1.07.1.07.01.16.010.
1.07.1.07.01.17.
1.07.1.07.01.17.011.
1.07.1.07.01.17.012.
1.07.1.07.01.17.013.
1.07.1.07.01.17.020.
1.07.1.07.01.17.022.
1.07.1.07.01.17.026.
1.07.1.07.01.18.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
PROGRAM PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN FASILITAS
PERHUBUNGAN
Pembangunan Sarana Dan
Prasarana Pendukung Perhubungan
Udara
Pembangunan Sarana Dan
Prasarana Bus Trans Jogja
PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN PRASARANA
DAN FASILITAS LLAJ
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana
Dan Prasarana Jembatan Timbang
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana
Dan Prasarana Laut Dan A S D P
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas
Keselamatan Lalu Lintas
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas
Angkutan Umum Buy The Service
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Fasilitas Keselamatan Kereta Api
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN ANGKUTAN
Pengumpulan Dan Analisis Database
Pelayanan Angkutan
Pengembangan Sarana Dan
Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan
Fasilitasi Perijinan Di Bidang
Perhubungan
Penyelenggaraan Pelayanan
Angkutan Umum Buy The Service
Perencanaan Peningkatan
Pelayanan Angkutan A K D P
Evaluasi Kinerja Angkutan Umum
Buy the Service
PROGRAM PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA
PERHUBUNGAN
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
39.700.000
162.692.300
3.500.000.000
3.702.392.300
39.700.000
161.426.500
3.425.992.233
3.627.118.733
(75.273.567)
(2,03)
39.700.000
162.692.300
0
202.392.300
39.700.000
161.426.500
0
201.126.500
(1.265.800)
(0,63)
0
0
3.500.000.000
3.500.000.000
0
0
3.425.992.233
3.425.992.233
(74.007.767)
(2,11)
437.916.000
2.362.864.167
50.000.000
2.850.780.167
430.183.000
2.341.009.006
49.225.000
2.820.417.006
(30.363.161)
(1,07)
5.100.000
507.757.500
0
512.857.500
3.300.000
505.242.640
0
508.542.640
(4.314.860)
(0,84)
800.000
175.330.900
50.000.000
226.130.900
800.000
171.315.900
49.225.000
221.340.900
(4.790.000)
(2,12)
49.716.000
924.606.580
0
974.322.580
49.469.000
910.967.880
0
960.436.880
(13.885.700)
(1,43)
295.900.000
703.919.187
0
999.819.187
295.470.000
703.909.586
0
999.379.586
(439.601)
(0,04)
86.400.000
51.250.000
0
137.650.000
81.144.000
49.573.000
0
130.717.000
(6.933.000)
(5,04)
364.809.000
53.633.013.453
0
53.997.822.453
257.834.000
52.200.142.589
0
52.457.976.589
(1.539.845.864)
(2,85)
7.320.000
250.615.600
0
257.935.600
7.320.000
228.930.600
0
236.250.600
(21.685.000)
(8,41)
9.125.000
190.875.000
0
200.000.000
9.125.000
186.475.000
0
195.600.000
(4.400.000)
(2,20)
0
144.247.500
0
144.247.500
0
129.990.500
0
129.990.500
(14.257.000)
(9,88)
341.804.000
52.537.709.053
0
52.879.513.053
235.959.000
51.164.743.009
0
51.400.702.009
(1.478.811.044)
(2,80)
5.260.000
394.351.500
0
399.611.500
4.560.000
379.490.500
0
384.050.500
(15.561.000)
(3,89)
1.300.000
115.214.800
0
116.514.800
870.000
110.512.980
0
111.382.980
(5.131.820)
(4,40)
1.400.000
150.995.000
197.046.000
349.441.000
0
149.445.000
196.127.000
345.572.000
(3.869.000)
(1,11)
Halaman : 4
Kode
1
1.07.1.07.01.18.007.
1.07.1.07.01.19.
1.07.1.07.01.19.003.
1.07.1.07.01.19.004.
1.07.1.07.01.19.006.
1.07.1.07.01.19.010.
1.07.1.07.01.19.019.
1.07.1.07.01.19.020.
1.07.1.07.01.19.022.
1.07.1.07.01.20.
1.07.1.07.01.20.004.
1.07.1.07.01.20.005.
1.07.1.07.01.21.
1.07.1.07.01.21.001.
1.07.1.07.01.21.004.
1.07.1.07.01.22.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pengembangan Dan Pembangunan
Fasilitas Transfer Point Dan Park
and Ride
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN LALU LINTAS
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
Pengadaan Dan Pemasangan
Lampu Penerangan Jalan (L P J)
Pengaturan Dan Pengamanan
Angkutan Lebaran, Natal Dan Tahun
Baru
Pengadaan Dan Pemasangan Alat
Pengendali Isyarat Lalu Lintas (A P I
L L)
Pengadaan Dan Pemasangan
Rambu Lalu Lintas
Pengadaan Dan Pemasangan Marka
Jalan
Fasilitasi Keselamatan Lalulintas
Jalan (DAK)
PROGRAM PENINGKATAN
KELAIKAN PENGOPERASIAN
KENDARAAN BERMOTOR
Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe
Rancang Bangun Dan Penilaian Fisik
Penghapusan Kendaraan Bermotor
Pengendalian Pelaksanaan
Pengujian Kendaraan Bermotor (P K
B)
PROGRAM PENINGKATAN
MANAJEMEN DAN REKAYASA
LALU LINTAS
Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan
Penetapan dan Pengaturan
Manajemen Lalulintas
PROGRAM PENGATURAN SISTEM
SIMPANG BERSINYAL
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.400.000
0
150.995.000
197.046.000
349.441.000
0
149.445.000
196.127.000
345.572.000
(3.869.000)
(1,11)
380.331.000 12.324.203.637
12.704.534.637
0
379.192.700 11.824.754.437
12.203.947.137
(500.587.500)
(3,94)
0
0
2.822.253.600
2.822.253.600
0
0
2.540.463.600
2.540.463.600
(281.790.000)
(9,98)
0
0
3.334.712.400
3.334.712.400
0
0
3.299.132.600
3.299.132.600
(35.579.800)
(1,07)
0
380.331.000
0
380.331.000
0
379.192.700
0
379.192.700
(1.138.300)
(0,30)
0
0
2.298.142.450
2.298.142.450
0
0
2.215.427.450
2.215.427.450
(82.715.000)
(3,60)
0
0
1.346.941.850
1.346.941.850
0
0
1.323.679.350
1.323.679.350
(23.262.500)
(1,73)
0
0
296.188.700
296.188.700
0
0
264.999.200
264.999.200
(31.189.500)
(10,53)
0
0
2.225.964.637
2.225.964.637
0
0
2.181.052.237
2.181.052.237
(44.912.400)
(2,02)
24.750.000
41.624.600
0
66.374.600
13.950.000
38.105.900
0
52.055.900
(14.318.700)
(21,57)
14.400.000
18.863.600
0
33.263.600
8.100.000
17.787.000
0
25.887.000
(7.376.600)
(22,18)
10.350.000
22.761.000
0
33.111.000
5.850.000
20.318.900
0
26.168.900
(6.942.100)
(20,97)
58.125.000
489.130.300
0
547.255.300
57.215.000
445.971.500
0
503.186.500
(44.068.800)
(8,05)
49.905.000
67.565.900
0
117.470.900
49.895.000
67.505.820
0
117.400.820
(70.080)
(0,06)
8.220.000
421.564.400
0
429.784.400
7.320.000
378.465.680
0
385.785.680
(43.998.720)
(10,24)
1.740.000
100.000.000
5.067.698.700
5.169.438.700
900.000
98.714.000
4.921.535.700
5.021.149.700
(148.289.000)
(2,87)
Halaman : 5
Kode
1
1.07.1.07.01.22.001.
1.07.1.07.01.23.
1.07.1.07.01.23.001.
1.07.1.07.01.23.002.
1.07.1.07.01.23.003.
1.07.1.07.01.23.004.
1.07.1.07.01.23.005.
1.07.1.07.01.23.006.
1.07.1.07.01.23.007.
1.07.1.07.01.23.008.
1.25.
1.25.1.07.01.
1.25.1.07.01.15.
1.25.1.07.01.15.003.
1.25.1.07.01.15.006.
1.25.1.07.01.15.016.
1.25.1.07.01.15.017.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pengadaan dan Pemasangan APILL
ATCS Tenaga Surya Perkotaan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN KESELAMATAN
TRANSPORTASI
Audit Keselamatan Jalan
Pemilihan Pelajar Pelopor
Keselamatan Lalu Lintas & Angkutan
Jalan Tingkat DIY
Pembinaan Dan Pemantauan
Penyelenggaraan Perhubungan
Udara
Pembinaan Awak Kendaraan
Angkutan Umum
Pembinaan dan Pemantauan
Keselamatan Penerbangan
Pengendalian Disiplin Lalu Lintas
dan Angkutan jalan
Pengendalian Kelebihan Muatan
Angkutan Barang
Pembinaan dan Pemantauan
Keselamatan Pelayaran
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN
MEDIA MASSA
Pembinaan Dan Pengembangan
Sumber Daya Komunikasi Dan
Informasi
Pengkajian Dan Pengembangan
Sistem Informasi
Bimbingan Teknis Pengadaan
Barang dan Jasa secara Elektronik
Kerjasama Pengembangan
e-Government
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.740.000
100.000.000
5.067.698.700
5.169.438.700
900.000
98.714.000
4.921.535.700
5.021.149.700
(148.289.000)
(2,87)
741.100.000
834.050.800
0
1.575.150.800
626.468.000
822.702.400
0
1.449.170.400
(125.980.400)
(8,00)
2.100.000
17.440.000
0
19.540.000
2.100.000
17.420.000
0
19.520.000
(20.000)
(0,10)
10.335.000
46.288.400
0
56.623.400
10.335.000
45.598.400
0
55.933.400
(690.000)
(1,22)
0
14.980.000
0
14.980.000
0
14.620.000
0
14.620.000
(360.000)
(2,40)
11.375.000
118.353.200
0
129.728.200
11.375.000
117.042.600
0
128.417.600
(1.310.600)
(1,01)
2.000.000
10.650.000
0
12.650.000
2.000.000
10.650.000
0
12.650.000
0
0,00
42.900.000
177.697.200
0
220.597.200
36.240.000
176.541.700
0
212.781.700
(7.815.500)
(3,54)
661.840.000
421.385.000
0
1.083.225.000
553.868.000
413.592.700
0
967.460.700
(115.764.300)
(10,69)
10.550.000
27.257.000
0
37.807.000
10.550.000
27.237.000
0
37.787.000
(20.000)
(0,05)
207.450.000
3.320.852.325
6.873.196.200
10.401.498.525
201.398.000
3.227.969.380
6.722.106.200
10.151.473.580
(250.024.945)
(2,40)
207.450.000
3.320.852.325
6.873.196.200
10.401.498.525
201.398.000
3.227.969.380
6.722.106.200
10.151.473.580
(250.024.945)
(2,40)
59.685.000
563.973.200
0
623.658.200
57.209.000
556.923.050
0
614.132.050
(9.526.150)
(1,53)
870.000
148.220.800
0
149.090.800
870.000
147.433.000
0
148.303.000
(787.800)
(0,53)
44.815.000
351.488.000
0
396.303.000
42.339.000
345.925.650
0
388.264.650
(8.038.350)
(2,03)
9.600.000
37.730.000
0
47.330.000
9.600.000
37.080.000
0
46.680.000
(650.000)
(1,37)
4.400.000
26.534.400
0
30.934.400
4.400.000
26.484.400
0
30.884.400
(50.000)
(0,16)
Halaman : 6
Kode
1
1.25.1.07.01.19.
1.25.1.07.01.19.001.
1.25.1.07.01.19.002.
1.25.1.07.01.19.004.
1.25.1.07.01.19.005.
1.25.1.07.01.19.006.
1.25.1.07.01.19.007.
1.25.1.07.01.20.
1.25.1.07.01.20.001.
1.25.1.07.01.20.002.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
PROGRAM FASILITASI,
PEMBINAAN, PENGENDALIAN
POS TELEKOMUNIKASI DAN
FREKUENSI
Pembinaan Dan Pendataan
Peyelenggaraan Jasa Titipan
Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Telekomunikasi
Penyebarluasan Informasi Daerah
Keikutsertaan Dalam Pekan
Informasi Nasional
Penyebarluasan Informasi
Pemerintahan Daerah
Layanan Informasi Publik
PROGRAM PENGEMBANGAN
SARANA PRASARANA
TEKNOLOGI INFORMASI
Pengembangan Jaringan Sistem
Informasi Pemerintah Daerah
Penyelenggaraan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
39.165.000
568.247.225
0
607.412.225
37.920.000
532.764.530
0
570.684.530
(36.727.695)
(6,05)
0
9.526.000
0
9.526.000
0
9.526.000
0
9.526.000
0
0,00
0
8.395.600
0
8.395.600
0
8.395.600
0
8.395.600
0
0,00
17.325.000
188.188.125
0
205.513.125
17.325.000
188.153.050
0
205.478.050
(35.075)
(0,02)
0
153.851.500
0
153.851.500
0
124.826.050
0
124.826.050
(29.025.450)
(18,87)
0
146.490.000
0
146.490.000
0
140.168.500
0
140.168.500
(6.321.500)
(4,32)
21.840.000
61.796.000
0
83.636.000
20.595.000
61.695.330
0
82.290.330
(1.345.670)
(1,61)
108.600.000
2.188.631.900
6.873.196.200
9.170.428.100
106.269.000
2.138.281.800
6.722.106.200
8.966.657.000
(203.771.100)
(2,22)
22.290.000
2.102.102.400
6.873.196.200
8.997.588.600
20.175.000
2.052.367.700
6.722.106.200
8.794.648.900
(202.939.700)
(2,26)
86.310.000
86.529.500
0
172.839.500
86.094.000
85.914.100
0
172.008.100
(831.400)
(0,48)
65.753.117.955 28.319.585.437
96.114.866.392
1.789.393.000
63.720.082.082 27.438.649.470
92.948.124.552
(3.166.741.840)
(3,29)
2.042.163.000
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
6=3+4+5
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
1.
URUSAN WAJIB
2.042.163.000
65.753.117.955 28.319.585.437
96.114.866.392
1.789.393.000
63.720.082.082 27.438.649.470
92.948.124.552
(3.166.741.840)
(3,29)
1.07.
PERHUBUNGAN
1.834.713.000
62.432.265.630 21.446.389.237
85.713.367.867
1.587.995.000
60.492.112.702 20.716.543.270
82.796.650.972
(2.916.716.895)
(3,40)
1.07.1.07.01.
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.834.713.000
62.432.265.630 21.446.389.237
85.713.367.867
1.587.995.000
60.492.112.702 20.716.543.270
82.796.650.972
(2.916.716.895)
(3,40)
1.07.1.07.01.01.
1.07.1.07.01.01.001.
128.615.000
2.297.108.720
0
2.425.723.720
125.805.000
2.231.896.014
0
2.357.701.014
(68.022.706)
(2,80)
0
9.800.000
0
9.800.000
0
8.911.876
0
8.911.876
(888.124)
(9,06)
0
682.600.000
0
682.600.000
0
632.663.442
0
632.663.442
(49.936.558)
(7,32)
0
10.012.500
0
10.012.500
0
10.012.000
0
10.012.000
(500)
0,00
0
32.513.500
0
32.513.500
0
25.510.500
0
25.510.500
(7.003.000)
(21,54)
103.500.000
0
0
103.500.000
103.500.000
0
0
103.500.000
0
0,00
3.660.000
177.011.400
0
180.671.400
900.000
176.921.700
0
177.821.700
(2.849.700)
(1,58)
1.07.1.07.01.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.07.1.07.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
94.999.540
0
94.999.540
0
94.243.340
0
94.243.340
(756.200)
(0,80)
1.07.1.07.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0
74.498.750
0
74.498.750
0
73.493.100
0
73.493.100
(1.005.650)
(1,35)
0
12.425.030
0
12.425.030
0
12.378.600
0
12.378.600
(46.430)
(0,37)
1.07.1.07.01.01.002.
1.07.1.07.01.01.003.
1.07.1.07.01.01.006.
1.07.1.07.01.01.007.
1.07.1.07.01.01.012.
Halaman : 2
Kode
1
1.07.1.07.01.01.014.
1.07.1.07.01.01.015.
1.07.1.07.01.01.017.
1.07.1.07.01.01.018.
1.07.1.07.01.01.022.
1.07.1.07.01.02.
1.07.1.07.01.02.009.
1.07.1.07.01.02.022.
1.07.1.07.01.02.024.
1.07.1.07.01.02.026.
1.07.1.07.01.02.028.
1.07.1.07.01.02.032.
1.07.1.07.01.06.
1.07.1.07.01.06.016.
1.07.1.07.01.06.017.
1.07.1.07.01.06.018.
1.07.1.07.01.06.019.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Jaringan Sistem
Informasi
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
13.033.000
0
13.033.000
0
12.328.150
0
12.328.150
(704.850)
(5,41)
0
95.706.000
0
95.706.000
0
95.542.000
0
95.542.000
(164.000)
(0,17)
0
76.500.000
0
76.500.000
0
76.365.000
0
76.365.000
(135.000)
(0,18)
0
725.735.000
0
725.735.000
0
723.840.306
0
723.840.306
(1.894.694)
(0,26)
21.455.000
292.274.000
0
313.729.000
21.405.000
289.686.000
0
311.091.000
(2.638.000)
(0,84)
16.050.000
1.839.388.600
307.440.900
2.162.879.500
15.770.000
1.486.577.983
298.908.900
1.801.256.883
(361.622.617)
(16,72)
0
0
307.440.900
307.440.900
0
0
298.908.900
298.908.900
(8.532.000)
(2,78)
450.000
330.692.000
0
331.142.000
450.000
330.409.000
0
330.859.000
(283.000)
(0,09)
0
1.288.615.000
0
1.288.615.000
0
951.933.383
0
951.933.383
(336.681.617)
(26,13)
0
19.900.000
0
19.900.000
0
18.270.000
0
18.270.000
(1.630.000)
(8,19)
0
93.080.000
0
93.080.000
0
79.214.000
0
79.214.000
(13.866.000)
(14,90)
15.600.000
107.101.600
0
122.701.600
15.320.000
106.751.600
0
122.071.600
(630.000)
(0,51)
20.508.000
141.066.690
0
161.574.690
20.170.000
136.929.110
0
157.099.110
(4.475.580)
(2,77)
0
5.605.000
0
5.605.000
0
5.595.200
0
5.595.200
(9.800)
(0,17)
7.848.000
19.488.490
0
27.336.490
7.843.000
17.458.360
0
25.301.360
(2.035.130)
(7,44)
10.910.000
100.395.000
0
111.305.000
10.577.000
98.669.350
0
109.246.350
(2.058.650)
(1,85)
1.750.000
15.578.200
0
17.328.200
1.750.000
15.206.200
0
16.956.200
(372.000)
(2,15)
Halaman : 3
Kode
1
1.07.1.07.01.15.
1.07.1.07.01.15.010.
1.07.1.07.01.15.018.
1.07.1.07.01.16.
1.07.1.07.01.16.003.
1.07.1.07.01.16.005.
1.07.1.07.01.16.006.
1.07.1.07.01.16.007.
1.07.1.07.01.16.010.
1.07.1.07.01.17.
1.07.1.07.01.17.011.
1.07.1.07.01.17.012.
1.07.1.07.01.17.013.
1.07.1.07.01.17.020.
1.07.1.07.01.17.022.
1.07.1.07.01.17.026.
1.07.1.07.01.18.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
PROGRAM PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN FASILITAS
PERHUBUNGAN
Pembangunan Sarana Dan
Prasarana Pendukung Perhubungan
Udara
Pembangunan Sarana Dan
Prasarana Bus Trans Jogja
PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN PRASARANA
DAN FASILITAS LLAJ
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana
Dan Prasarana Jembatan Timbang
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana
Dan Prasarana Laut Dan A S D P
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas
Keselamatan Lalu Lintas
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas
Angkutan Umum Buy The Service
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Fasilitas Keselamatan Kereta Api
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN ANGKUTAN
Pengumpulan Dan Analisis Database
Pelayanan Angkutan
Pengembangan Sarana Dan
Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan
Fasilitasi Perijinan Di Bidang
Perhubungan
Penyelenggaraan Pelayanan
Angkutan Umum Buy The Service
Perencanaan Peningkatan
Pelayanan Angkutan A K D P
Evaluasi Kinerja Angkutan Umum
Buy the Service
PROGRAM PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA
PERHUBUNGAN
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
39.700.000
162.692.300
3.500.000.000
3.702.392.300
39.700.000
161.426.500
3.425.992.233
3.627.118.733
(75.273.567)
(2,03)
39.700.000
162.692.300
0
202.392.300
39.700.000
161.426.500
0
201.126.500
(1.265.800)
(0,63)
0
0
3.500.000.000
3.500.000.000
0
0
3.425.992.233
3.425.992.233
(74.007.767)
(2,11)
437.916.000
2.362.864.167
50.000.000
2.850.780.167
430.183.000
2.341.009.006
49.225.000
2.820.417.006
(30.363.161)
(1,07)
5.100.000
507.757.500
0
512.857.500
3.300.000
505.242.640
0
508.542.640
(4.314.860)
(0,84)
800.000
175.330.900
50.000.000
226.130.900
800.000
171.315.900
49.225.000
221.340.900
(4.790.000)
(2,12)
49.716.000
924.606.580
0
974.322.580
49.469.000
910.967.880
0
960.436.880
(13.885.700)
(1,43)
295.900.000
703.919.187
0
999.819.187
295.470.000
703.909.586
0
999.379.586
(439.601)
(0,04)
86.400.000
51.250.000
0
137.650.000
81.144.000
49.573.000
0
130.717.000
(6.933.000)
(5,04)
364.809.000
53.633.013.453
0
53.997.822.453
257.834.000
52.200.142.589
0
52.457.976.589
(1.539.845.864)
(2,85)
7.320.000
250.615.600
0
257.935.600
7.320.000
228.930.600
0
236.250.600
(21.685.000)
(8,41)
9.125.000
190.875.000
0
200.000.000
9.125.000
186.475.000
0
195.600.000
(4.400.000)
(2,20)
0
144.247.500
0
144.247.500
0
129.990.500
0
129.990.500
(14.257.000)
(9,88)
341.804.000
52.537.709.053
0
52.879.513.053
235.959.000
51.164.743.009
0
51.400.702.009
(1.478.811.044)
(2,80)
5.260.000
394.351.500
0
399.611.500
4.560.000
379.490.500
0
384.050.500
(15.561.000)
(3,89)
1.300.000
115.214.800
0
116.514.800
870.000
110.512.980
0
111.382.980
(5.131.820)
(4,40)
1.400.000
150.995.000
197.046.000
349.441.000
0
149.445.000
196.127.000
345.572.000
(3.869.000)
(1,11)
Halaman : 4
Kode
1
1.07.1.07.01.18.007.
1.07.1.07.01.19.
1.07.1.07.01.19.003.
1.07.1.07.01.19.004.
1.07.1.07.01.19.006.
1.07.1.07.01.19.010.
1.07.1.07.01.19.019.
1.07.1.07.01.19.020.
1.07.1.07.01.19.022.
1.07.1.07.01.20.
1.07.1.07.01.20.004.
1.07.1.07.01.20.005.
1.07.1.07.01.21.
1.07.1.07.01.21.001.
1.07.1.07.01.21.004.
1.07.1.07.01.22.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pengembangan Dan Pembangunan
Fasilitas Transfer Point Dan Park
and Ride
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN LALU LINTAS
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
Pengadaan Dan Pemasangan
Lampu Penerangan Jalan (L P J)
Pengaturan Dan Pengamanan
Angkutan Lebaran, Natal Dan Tahun
Baru
Pengadaan Dan Pemasangan Alat
Pengendali Isyarat Lalu Lintas (A P I
L L)
Pengadaan Dan Pemasangan
Rambu Lalu Lintas
Pengadaan Dan Pemasangan Marka
Jalan
Fasilitasi Keselamatan Lalulintas
Jalan (DAK)
PROGRAM PENINGKATAN
KELAIKAN PENGOPERASIAN
KENDARAAN BERMOTOR
Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe
Rancang Bangun Dan Penilaian Fisik
Penghapusan Kendaraan Bermotor
Pengendalian Pelaksanaan
Pengujian Kendaraan Bermotor (P K
B)
PROGRAM PENINGKATAN
MANAJEMEN DAN REKAYASA
LALU LINTAS
Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan
Penetapan dan Pengaturan
Manajemen Lalulintas
PROGRAM PENGATURAN SISTEM
SIMPANG BERSINYAL
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.400.000
0
150.995.000
197.046.000
349.441.000
0
149.445.000
196.127.000
345.572.000
(3.869.000)
(1,11)
380.331.000 12.324.203.637
12.704.534.637
0
379.192.700 11.824.754.437
12.203.947.137
(500.587.500)
(3,94)
0
0
2.822.253.600
2.822.253.600
0
0
2.540.463.600
2.540.463.600
(281.790.000)
(9,98)
0
0
3.334.712.400
3.334.712.400
0
0
3.299.132.600
3.299.132.600
(35.579.800)
(1,07)
0
380.331.000
0
380.331.000
0
379.192.700
0
379.192.700
(1.138.300)
(0,30)
0
0
2.298.142.450
2.298.142.450
0
0
2.215.427.450
2.215.427.450
(82.715.000)
(3,60)
0
0
1.346.941.850
1.346.941.850
0
0
1.323.679.350
1.323.679.350
(23.262.500)
(1,73)
0
0
296.188.700
296.188.700
0
0
264.999.200
264.999.200
(31.189.500)
(10,53)
0
0
2.225.964.637
2.225.964.637
0
0
2.181.052.237
2.181.052.237
(44.912.400)
(2,02)
24.750.000
41.624.600
0
66.374.600
13.950.000
38.105.900
0
52.055.900
(14.318.700)
(21,57)
14.400.000
18.863.600
0
33.263.600
8.100.000
17.787.000
0
25.887.000
(7.376.600)
(22,18)
10.350.000
22.761.000
0
33.111.000
5.850.000
20.318.900
0
26.168.900
(6.942.100)
(20,97)
58.125.000
489.130.300
0
547.255.300
57.215.000
445.971.500
0
503.186.500
(44.068.800)
(8,05)
49.905.000
67.565.900
0
117.470.900
49.895.000
67.505.820
0
117.400.820
(70.080)
(0,06)
8.220.000
421.564.400
0
429.784.400
7.320.000
378.465.680
0
385.785.680
(43.998.720)
(10,24)
1.740.000
100.000.000
5.067.698.700
5.169.438.700
900.000
98.714.000
4.921.535.700
5.021.149.700
(148.289.000)
(2,87)
Halaman : 5
Kode
1
1.07.1.07.01.22.001.
1.07.1.07.01.23.
1.07.1.07.01.23.001.
1.07.1.07.01.23.002.
1.07.1.07.01.23.003.
1.07.1.07.01.23.004.
1.07.1.07.01.23.005.
1.07.1.07.01.23.006.
1.07.1.07.01.23.007.
1.07.1.07.01.23.008.
1.25.
1.25.1.07.01.
1.25.1.07.01.15.
1.25.1.07.01.15.003.
1.25.1.07.01.15.006.
1.25.1.07.01.15.016.
1.25.1.07.01.15.017.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pengadaan dan Pemasangan APILL
ATCS Tenaga Surya Perkotaan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN KESELAMATAN
TRANSPORTASI
Audit Keselamatan Jalan
Pemilihan Pelajar Pelopor
Keselamatan Lalu Lintas & Angkutan
Jalan Tingkat DIY
Pembinaan Dan Pemantauan
Penyelenggaraan Perhubungan
Udara
Pembinaan Awak Kendaraan
Angkutan Umum
Pembinaan dan Pemantauan
Keselamatan Penerbangan
Pengendalian Disiplin Lalu Lintas
dan Angkutan jalan
Pengendalian Kelebihan Muatan
Angkutan Barang
Pembinaan dan Pemantauan
Keselamatan Pelayaran
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN
MEDIA MASSA
Pembinaan Dan Pengembangan
Sumber Daya Komunikasi Dan
Informasi
Pengkajian Dan Pengembangan
Sistem Informasi
Bimbingan Teknis Pengadaan
Barang dan Jasa secara Elektronik
Kerjasama Pengembangan
e-Government
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.740.000
100.000.000
5.067.698.700
5.169.438.700
900.000
98.714.000
4.921.535.700
5.021.149.700
(148.289.000)
(2,87)
741.100.000
834.050.800
0
1.575.150.800
626.468.000
822.702.400
0
1.449.170.400
(125.980.400)
(8,00)
2.100.000
17.440.000
0
19.540.000
2.100.000
17.420.000
0
19.520.000
(20.000)
(0,10)
10.335.000
46.288.400
0
56.623.400
10.335.000
45.598.400
0
55.933.400
(690.000)
(1,22)
0
14.980.000
0
14.980.000
0
14.620.000
0
14.620.000
(360.000)
(2,40)
11.375.000
118.353.200
0
129.728.200
11.375.000
117.042.600
0
128.417.600
(1.310.600)
(1,01)
2.000.000
10.650.000
0
12.650.000
2.000.000
10.650.000
0
12.650.000
0
0,00
42.900.000
177.697.200
0
220.597.200
36.240.000
176.541.700
0
212.781.700
(7.815.500)
(3,54)
661.840.000
421.385.000
0
1.083.225.000
553.868.000
413.592.700
0
967.460.700
(115.764.300)
(10,69)
10.550.000
27.257.000
0
37.807.000
10.550.000
27.237.000
0
37.787.000
(20.000)
(0,05)
207.450.000
3.320.852.325
6.873.196.200
10.401.498.525
201.398.000
3.227.969.380
6.722.106.200
10.151.473.580
(250.024.945)
(2,40)
207.450.000
3.320.852.325
6.873.196.200
10.401.498.525
201.398.000
3.227.969.380
6.722.106.200
10.151.473.580
(250.024.945)
(2,40)
59.685.000
563.973.200
0
623.658.200
57.209.000
556.923.050
0
614.132.050
(9.526.150)
(1,53)
870.000
148.220.800
0
149.090.800
870.000
147.433.000
0
148.303.000
(787.800)
(0,53)
44.815.000
351.488.000
0
396.303.000
42.339.000
345.925.650
0
388.264.650
(8.038.350)
(2,03)
9.600.000
37.730.000
0
47.330.000
9.600.000
37.080.000
0
46.680.000
(650.000)
(1,37)
4.400.000
26.534.400
0
30.934.400
4.400.000
26.484.400
0
30.884.400
(50.000)
(0,16)
Halaman : 6
Kode
1
1.25.1.07.01.19.
1.25.1.07.01.19.001.
1.25.1.07.01.19.002.
1.25.1.07.01.19.004.
1.25.1.07.01.19.005.
1.25.1.07.01.19.006.
1.25.1.07.01.19.007.
1.25.1.07.01.20.
1.25.1.07.01.20.001.
1.25.1.07.01.20.002.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
PROGRAM FASILITASI,
PEMBINAAN, PENGENDALIAN
POS TELEKOMUNIKASI DAN
FREKUENSI
Pembinaan Dan Pendataan
Peyelenggaraan Jasa Titipan
Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Telekomunikasi
Penyebarluasan Informasi Daerah
Keikutsertaan Dalam Pekan
Informasi Nasional
Penyebarluasan Informasi
Pemerintahan Daerah
Layanan Informasi Publik
PROGRAM PENGEMBANGAN
SARANA PRASARANA
TEKNOLOGI INFORMASI
Pengembangan Jaringan Sistem
Informasi Pemerintah Daerah
Penyelenggaraan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
39.165.000
568.247.225
0
607.412.225
37.920.000
532.764.530
0
570.684.530
(36.727.695)
(6,05)
0
9.526.000
0
9.526.000
0
9.526.000
0
9.526.000
0
0,00
0
8.395.600
0
8.395.600
0
8.395.600
0
8.395.600
0
0,00
17.325.000
188.188.125
0
205.513.125
17.325.000
188.153.050
0
205.478.050
(35.075)
(0,02)
0
153.851.500
0
153.851.500
0
124.826.050
0
124.826.050
(29.025.450)
(18,87)
0
146.490.000
0
146.490.000
0
140.168.500
0
140.168.500
(6.321.500)
(4,32)
21.840.000
61.796.000
0
83.636.000
20.595.000
61.695.330
0
82.290.330
(1.345.670)
(1,61)
108.600.000
2.188.631.900
6.873.196.200
9.170.428.100
106.269.000
2.138.281.800
6.722.106.200
8.966.657.000
(203.771.100)
(2,22)
22.290.000
2.102.102.400
6.873.196.200
8.997.588.600
20.175.000
2.052.367.700
6.722.106.200
8.794.648.900
(202.939.700)
(2,26)
86.310.000
86.529.500
0
172.839.500
86.094.000
85.914.100
0
172.008.100
(831.400)
(0,48)
65.753.117.955 28.319.585.437
96.114.866.392
1.789.393.000
63.720.082.082 27.438.649.470
92.948.124.552
(3.166.741.840)
(3,29)
2.042.163.000