6 DISHUB

LAMPIRAN I.3 :

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1

Kode

Anggaran Setelah Perubahan

Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/
(Berkurang)


Realisasi

Jenis Belanja

Jenis Belanja

Pegawai

Barang dan
Jasa

Modal

3

4

5


Jumlah

Pegawai

Barang dan
Jasa

Modal

6=3+4+5

7

8

9

Jumlah

(Rp)


%

10=7+8+9

11=10-6

12

1.

URUSAN WAJIB

2.042.163.000

65.753.117.955 28.319.585.437

96.114.866.392

1.789.393.000


63.720.082.082 27.438.649.470

92.948.124.552

(3.166.741.840)

(3,29)

1.07.

PERHUBUNGAN

1.834.713.000

62.432.265.630 21.446.389.237

85.713.367.867

1.587.995.000


60.492.112.702 20.716.543.270

82.796.650.972

(2.916.716.895)

(3,40)

1.07.1.07.01.

DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.834.713.000

62.432.265.630 21.446.389.237


85.713.367.867

1.587.995.000

60.492.112.702 20.716.543.270

82.796.650.972

(2.916.716.895)

(3,40)

1.07.1.07.01.01.
1.07.1.07.01.01.001.

128.615.000

2.297.108.720


0

2.425.723.720

125.805.000

2.231.896.014

0

2.357.701.014

(68.022.706)

(2,80)

0

9.800.000


0

9.800.000

0

8.911.876

0

8.911.876

(888.124)

(9,06)

0

682.600.000


0

682.600.000

0

632.663.442

0

632.663.442

(49.936.558)

(7,32)

0

10.012.500


0

10.012.500

0

10.012.000

0

10.012.000

(500)

0,00

0

32.513.500


0

32.513.500

0

25.510.500

0

25.510.500

(7.003.000)

(21,54)

103.500.000

0

0

103.500.000

103.500.000

0

0

103.500.000

0

0,00

3.660.000

177.011.400

0

180.671.400

900.000

176.921.700

0

177.821.700

(2.849.700)

(1,58)

1.07.1.07.01.01.008.

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.07.1.07.01.01.010.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0

94.999.540

0

94.999.540

0

94.243.340

0

94.243.340

(756.200)

(0,80)

1.07.1.07.01.01.011.

Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0

74.498.750

0

74.498.750

0

73.493.100

0

73.493.100

(1.005.650)

(1,35)

0

12.425.030

0

12.425.030

0

12.378.600

0

12.378.600

(46.430)

(0,37)

1.07.1.07.01.01.002.
1.07.1.07.01.01.003.
1.07.1.07.01.01.006.

1.07.1.07.01.01.007.

1.07.1.07.01.01.012.

Halaman : 2

Kode

1

1.07.1.07.01.01.014.
1.07.1.07.01.01.015.
1.07.1.07.01.01.017.
1.07.1.07.01.01.018.
1.07.1.07.01.01.022.
1.07.1.07.01.02.

1.07.1.07.01.02.009.
1.07.1.07.01.02.022.
1.07.1.07.01.02.024.
1.07.1.07.01.02.026.
1.07.1.07.01.02.028.
1.07.1.07.01.02.032.
1.07.1.07.01.06.

1.07.1.07.01.06.016.
1.07.1.07.01.06.017.
1.07.1.07.01.06.018.

1.07.1.07.01.06.019.

Anggaran Setelah Perubahan

Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan

2

Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Jaringan Sistem
Informasi
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD

Bertambah/
(Berkurang)

Realisasi

Jenis Belanja

Jenis Belanja

Pegawai

Modal

Jumlah

Pegawai

Barang dan
Jasa

Modal

Jumlah

(Rp)

%

Barang dan
Jasa

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

11=10-6

12

0

13.033.000

0

13.033.000

0

12.328.150

0

12.328.150

(704.850)

(5,41)

0

95.706.000

0

95.706.000

0

95.542.000

0

95.542.000

(164.000)

(0,17)

0

76.500.000

0

76.500.000

0

76.365.000

0

76.365.000

(135.000)

(0,18)

0

725.735.000

0

725.735.000

0

723.840.306

0

723.840.306

(1.894.694)

(0,26)

21.455.000

292.274.000

0

313.729.000

21.405.000

289.686.000

0

311.091.000

(2.638.000)

(0,84)

16.050.000

1.839.388.600

307.440.900

2.162.879.500

15.770.000

1.486.577.983

298.908.900

1.801.256.883

(361.622.617)

(16,72)

0

0

307.440.900

307.440.900

0

0

298.908.900

298.908.900

(8.532.000)

(2,78)

450.000

330.692.000

0

331.142.000

450.000

330.409.000

0

330.859.000

(283.000)

(0,09)

0

1.288.615.000

0

1.288.615.000

0

951.933.383

0

951.933.383

(336.681.617)

(26,13)

0

19.900.000

0

19.900.000

0

18.270.000

0

18.270.000

(1.630.000)

(8,19)

0

93.080.000

0

93.080.000

0

79.214.000

0

79.214.000

(13.866.000)

(14,90)

15.600.000

107.101.600

0

122.701.600

15.320.000

106.751.600

0

122.071.600

(630.000)

(0,51)

20.508.000

141.066.690

0

161.574.690

20.170.000

136.929.110

0

157.099.110

(4.475.580)

(2,77)

0

5.605.000

0

5.605.000

0

5.595.200

0

5.595.200

(9.800)

(0,17)

7.848.000

19.488.490

0

27.336.490

7.843.000

17.458.360

0

25.301.360

(2.035.130)

(7,44)

10.910.000

100.395.000

0

111.305.000

10.577.000

98.669.350

0

109.246.350

(2.058.650)

(1,85)

1.750.000

15.578.200

0

17.328.200

1.750.000

15.206.200

0

16.956.200

(372.000)

(2,15)

Halaman : 3

Kode

1

1.07.1.07.01.15.

1.07.1.07.01.15.010.

1.07.1.07.01.15.018.
1.07.1.07.01.16.

1.07.1.07.01.16.003.
1.07.1.07.01.16.005.
1.07.1.07.01.16.006.
1.07.1.07.01.16.007.
1.07.1.07.01.16.010.
1.07.1.07.01.17.
1.07.1.07.01.17.011.
1.07.1.07.01.17.012.
1.07.1.07.01.17.013.
1.07.1.07.01.17.020.
1.07.1.07.01.17.022.
1.07.1.07.01.17.026.
1.07.1.07.01.18.

Anggaran Setelah Perubahan

Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan

2

PROGRAM PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN FASILITAS
PERHUBUNGAN
Pembangunan Sarana Dan
Prasarana Pendukung Perhubungan
Udara
Pembangunan Sarana Dan
Prasarana Bus Trans Jogja
PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN PRASARANA
DAN FASILITAS LLAJ
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana
Dan Prasarana Jembatan Timbang
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana
Dan Prasarana Laut Dan A S D P
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas
Keselamatan Lalu Lintas
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas
Angkutan Umum Buy The Service
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Fasilitas Keselamatan Kereta Api
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN ANGKUTAN
Pengumpulan Dan Analisis Database
Pelayanan Angkutan
Pengembangan Sarana Dan
Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan
Fasilitasi Perijinan Di Bidang
Perhubungan
Penyelenggaraan Pelayanan
Angkutan Umum Buy The Service
Perencanaan Peningkatan
Pelayanan Angkutan A K D P
Evaluasi Kinerja Angkutan Umum
Buy the Service
PROGRAM PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA
PERHUBUNGAN

Bertambah/
(Berkurang)

Realisasi

Jenis Belanja

Jenis Belanja

Pegawai

Modal

Jumlah

Pegawai

Barang dan
Jasa

Modal

Jumlah

(Rp)

%

Barang dan
Jasa

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

11=10-6

12

39.700.000

162.692.300

3.500.000.000

3.702.392.300

39.700.000

161.426.500

3.425.992.233

3.627.118.733

(75.273.567)

(2,03)

39.700.000

162.692.300

0

202.392.300

39.700.000

161.426.500

0

201.126.500

(1.265.800)

(0,63)

0

0

3.500.000.000

3.500.000.000

0

0

3.425.992.233

3.425.992.233

(74.007.767)

(2,11)

437.916.000

2.362.864.167

50.000.000

2.850.780.167

430.183.000

2.341.009.006

49.225.000

2.820.417.006

(30.363.161)

(1,07)

5.100.000

507.757.500

0

512.857.500

3.300.000

505.242.640

0

508.542.640

(4.314.860)

(0,84)

800.000

175.330.900

50.000.000

226.130.900

800.000

171.315.900

49.225.000

221.340.900

(4.790.000)

(2,12)

49.716.000

924.606.580

0

974.322.580

49.469.000

910.967.880

0

960.436.880

(13.885.700)

(1,43)

295.900.000

703.919.187

0

999.819.187

295.470.000

703.909.586

0

999.379.586

(439.601)

(0,04)

86.400.000

51.250.000

0

137.650.000

81.144.000

49.573.000

0

130.717.000

(6.933.000)

(5,04)

364.809.000

53.633.013.453

0

53.997.822.453

257.834.000

52.200.142.589

0

52.457.976.589

(1.539.845.864)

(2,85)

7.320.000

250.615.600

0

257.935.600

7.320.000

228.930.600

0

236.250.600

(21.685.000)

(8,41)

9.125.000

190.875.000

0

200.000.000

9.125.000

186.475.000

0

195.600.000

(4.400.000)

(2,20)

0

144.247.500

0

144.247.500

0

129.990.500

0

129.990.500

(14.257.000)

(9,88)

341.804.000

52.537.709.053

0

52.879.513.053

235.959.000

51.164.743.009

0

51.400.702.009

(1.478.811.044)

(2,80)

5.260.000

394.351.500

0

399.611.500

4.560.000

379.490.500

0

384.050.500

(15.561.000)

(3,89)

1.300.000

115.214.800

0

116.514.800

870.000

110.512.980

0

111.382.980

(5.131.820)

(4,40)

1.400.000

150.995.000

197.046.000

349.441.000

0

149.445.000

196.127.000

345.572.000

(3.869.000)

(1,11)

Halaman : 4

Kode

1

1.07.1.07.01.18.007.

1.07.1.07.01.19.
1.07.1.07.01.19.003.
1.07.1.07.01.19.004.
1.07.1.07.01.19.006.

1.07.1.07.01.19.010.

1.07.1.07.01.19.019.
1.07.1.07.01.19.020.
1.07.1.07.01.19.022.
1.07.1.07.01.20.

1.07.1.07.01.20.004.

1.07.1.07.01.20.005.

1.07.1.07.01.21.

1.07.1.07.01.21.001.
1.07.1.07.01.21.004.
1.07.1.07.01.22.

Anggaran Setelah Perubahan

Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan

2

Pengembangan Dan Pembangunan
Fasilitas Transfer Point Dan Park
and Ride
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN LALU LINTAS
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
Pengadaan Dan Pemasangan
Lampu Penerangan Jalan (L P J)
Pengaturan Dan Pengamanan
Angkutan Lebaran, Natal Dan Tahun
Baru
Pengadaan Dan Pemasangan Alat
Pengendali Isyarat Lalu Lintas (A P I
L L)
Pengadaan Dan Pemasangan
Rambu Lalu Lintas
Pengadaan Dan Pemasangan Marka
Jalan
Fasilitasi Keselamatan Lalulintas
Jalan (DAK)
PROGRAM PENINGKATAN
KELAIKAN PENGOPERASIAN
KENDARAAN BERMOTOR
Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe
Rancang Bangun Dan Penilaian Fisik
Penghapusan Kendaraan Bermotor
Pengendalian Pelaksanaan
Pengujian Kendaraan Bermotor (P K
B)
PROGRAM PENINGKATAN
MANAJEMEN DAN REKAYASA
LALU LINTAS
Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan
Penetapan dan Pengaturan
Manajemen Lalulintas
PROGRAM PENGATURAN SISTEM
SIMPANG BERSINYAL

Bertambah/
(Berkurang)

Realisasi

Jenis Belanja

Jenis Belanja

Pegawai

Modal

Jumlah

Pegawai

Barang dan
Jasa

Modal

Jumlah

(Rp)

%

Barang dan
Jasa

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

11=10-6

12

1.400.000

0

150.995.000

197.046.000

349.441.000

0

149.445.000

196.127.000

345.572.000

(3.869.000)

(1,11)

380.331.000 12.324.203.637

12.704.534.637

0

379.192.700 11.824.754.437

12.203.947.137

(500.587.500)

(3,94)

0

0

2.822.253.600

2.822.253.600

0

0

2.540.463.600

2.540.463.600

(281.790.000)

(9,98)

0

0

3.334.712.400

3.334.712.400

0

0

3.299.132.600

3.299.132.600

(35.579.800)

(1,07)

0

380.331.000

0

380.331.000

0

379.192.700

0

379.192.700

(1.138.300)

(0,30)

0

0

2.298.142.450

2.298.142.450

0

0

2.215.427.450

2.215.427.450

(82.715.000)

(3,60)

0

0

1.346.941.850

1.346.941.850

0

0

1.323.679.350

1.323.679.350

(23.262.500)

(1,73)

0

0

296.188.700

296.188.700

0

0

264.999.200

264.999.200

(31.189.500)

(10,53)

0

0

2.225.964.637

2.225.964.637

0

0

2.181.052.237

2.181.052.237

(44.912.400)

(2,02)

24.750.000

41.624.600

0

66.374.600

13.950.000

38.105.900

0

52.055.900

(14.318.700)

(21,57)

14.400.000

18.863.600

0

33.263.600

8.100.000

17.787.000

0

25.887.000

(7.376.600)

(22,18)

10.350.000

22.761.000

0

33.111.000

5.850.000

20.318.900

0

26.168.900

(6.942.100)

(20,97)

58.125.000

489.130.300

0

547.255.300

57.215.000

445.971.500

0

503.186.500

(44.068.800)

(8,05)

49.905.000

67.565.900

0

117.470.900

49.895.000

67.505.820

0

117.400.820

(70.080)

(0,06)

8.220.000

421.564.400

0

429.784.400

7.320.000

378.465.680

0

385.785.680

(43.998.720)

(10,24)

1.740.000

100.000.000

5.067.698.700

5.169.438.700

900.000

98.714.000

4.921.535.700

5.021.149.700

(148.289.000)

(2,87)

Halaman : 5

Kode

1

1.07.1.07.01.22.001.
1.07.1.07.01.23.

1.07.1.07.01.23.001.
1.07.1.07.01.23.002.

1.07.1.07.01.23.003.

1.07.1.07.01.23.004.
1.07.1.07.01.23.005.
1.07.1.07.01.23.006.
1.07.1.07.01.23.007.
1.07.1.07.01.23.008.
1.25.
1.25.1.07.01.
1.25.1.07.01.15.

1.25.1.07.01.15.003.

1.25.1.07.01.15.006.
1.25.1.07.01.15.016.
1.25.1.07.01.15.017.

Anggaran Setelah Perubahan

Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan

2

Pengadaan dan Pemasangan APILL
ATCS Tenaga Surya Perkotaan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN KESELAMATAN
TRANSPORTASI
Audit Keselamatan Jalan
Pemilihan Pelajar Pelopor
Keselamatan Lalu Lintas & Angkutan
Jalan Tingkat DIY
Pembinaan Dan Pemantauan
Penyelenggaraan Perhubungan
Udara
Pembinaan Awak Kendaraan
Angkutan Umum
Pembinaan dan Pemantauan
Keselamatan Penerbangan
Pengendalian Disiplin Lalu Lintas
dan Angkutan jalan
Pengendalian Kelebihan Muatan
Angkutan Barang
Pembinaan dan Pemantauan
Keselamatan Pelayaran
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN
MEDIA MASSA
Pembinaan Dan Pengembangan
Sumber Daya Komunikasi Dan
Informasi
Pengkajian Dan Pengembangan
Sistem Informasi
Bimbingan Teknis Pengadaan
Barang dan Jasa secara Elektronik
Kerjasama Pengembangan
e-Government

Bertambah/
(Berkurang)

Realisasi

Jenis Belanja

Jenis Belanja

Pegawai

Modal

Jumlah

Pegawai

Barang dan
Jasa

Modal

Jumlah

(Rp)

%

Barang dan
Jasa

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

11=10-6

12

1.740.000

100.000.000

5.067.698.700

5.169.438.700

900.000

98.714.000

4.921.535.700

5.021.149.700

(148.289.000)

(2,87)

741.100.000

834.050.800

0

1.575.150.800

626.468.000

822.702.400

0

1.449.170.400

(125.980.400)

(8,00)

2.100.000

17.440.000

0

19.540.000

2.100.000

17.420.000

0

19.520.000

(20.000)

(0,10)

10.335.000

46.288.400

0

56.623.400

10.335.000

45.598.400

0

55.933.400

(690.000)

(1,22)

0

14.980.000

0

14.980.000

0

14.620.000

0

14.620.000

(360.000)

(2,40)

11.375.000

118.353.200

0

129.728.200

11.375.000

117.042.600

0

128.417.600

(1.310.600)

(1,01)

2.000.000

10.650.000

0

12.650.000

2.000.000

10.650.000

0

12.650.000

0

0,00

42.900.000

177.697.200

0

220.597.200

36.240.000

176.541.700

0

212.781.700

(7.815.500)

(3,54)

661.840.000

421.385.000

0

1.083.225.000

553.868.000

413.592.700

0

967.460.700

(115.764.300)

(10,69)

10.550.000

27.257.000

0

37.807.000

10.550.000

27.237.000

0

37.787.000

(20.000)

(0,05)

207.450.000

3.320.852.325

6.873.196.200

10.401.498.525

201.398.000

3.227.969.380

6.722.106.200

10.151.473.580

(250.024.945)

(2,40)

207.450.000

3.320.852.325

6.873.196.200

10.401.498.525

201.398.000

3.227.969.380

6.722.106.200

10.151.473.580

(250.024.945)

(2,40)

59.685.000

563.973.200

0

623.658.200

57.209.000

556.923.050

0

614.132.050

(9.526.150)

(1,53)

870.000

148.220.800

0

149.090.800

870.000

147.433.000

0

148.303.000

(787.800)

(0,53)

44.815.000

351.488.000

0

396.303.000

42.339.000

345.925.650

0

388.264.650

(8.038.350)

(2,03)

9.600.000

37.730.000

0

47.330.000

9.600.000

37.080.000

0

46.680.000

(650.000)

(1,37)

4.400.000

26.534.400

0

30.934.400

4.400.000

26.484.400

0

30.884.400

(50.000)

(0,16)

Halaman : 6

Kode

1

1.25.1.07.01.19.

1.25.1.07.01.19.001.
1.25.1.07.01.19.002.
1.25.1.07.01.19.004.
1.25.1.07.01.19.005.
1.25.1.07.01.19.006.
1.25.1.07.01.19.007.
1.25.1.07.01.20.

1.25.1.07.01.20.001.
1.25.1.07.01.20.002.

Anggaran Setelah Perubahan

Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan

2

PROGRAM FASILITASI,
PEMBINAAN, PENGENDALIAN
POS TELEKOMUNIKASI DAN
FREKUENSI
Pembinaan Dan Pendataan
Peyelenggaraan Jasa Titipan
Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Telekomunikasi
Penyebarluasan Informasi Daerah
Keikutsertaan Dalam Pekan
Informasi Nasional
Penyebarluasan Informasi
Pemerintahan Daerah
Layanan Informasi Publik
PROGRAM PENGEMBANGAN
SARANA PRASARANA
TEKNOLOGI INFORMASI
Pengembangan Jaringan Sistem
Informasi Pemerintah Daerah
Penyelenggaraan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik
Jumlah

Bertambah/
(Berkurang)

Realisasi

Jenis Belanja

Jenis Belanja

Pegawai

Modal

Jumlah

Pegawai

Barang dan
Jasa

Modal

Jumlah

(Rp)

%

Barang dan
Jasa

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

11=10-6

12

39.165.000

568.247.225

0

607.412.225

37.920.000

532.764.530

0

570.684.530

(36.727.695)

(6,05)

0

9.526.000

0

9.526.000

0

9.526.000

0

9.526.000

0

0,00

0

8.395.600

0

8.395.600

0

8.395.600

0

8.395.600

0

0,00

17.325.000

188.188.125

0

205.513.125

17.325.000

188.153.050

0

205.478.050

(35.075)

(0,02)

0

153.851.500

0

153.851.500

0

124.826.050

0

124.826.050

(29.025.450)

(18,87)

0

146.490.000

0

146.490.000

0

140.168.500

0

140.168.500

(6.321.500)

(4,32)

21.840.000

61.796.000

0

83.636.000

20.595.000

61.695.330

0

82.290.330

(1.345.670)

(1,61)

108.600.000

2.188.631.900

6.873.196.200

9.170.428.100

106.269.000

2.138.281.800

6.722.106.200

8.966.657.000

(203.771.100)

(2,22)

22.290.000

2.102.102.400

6.873.196.200

8.997.588.600

20.175.000

2.052.367.700

6.722.106.200

8.794.648.900

(202.939.700)

(2,26)

86.310.000

86.529.500

0

172.839.500

86.094.000

85.914.100

0

172.008.100

(831.400)

(0,48)

65.753.117.955 28.319.585.437

96.114.866.392

1.789.393.000

63.720.082.082 27.438.649.470

92.948.124.552

(3.166.741.840)

(3,29)

2.042.163.000