Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 9.11. BKPMD

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)

Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

(5)

(6)


(7)

(8)

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(9)

(10)

Non Urusan

0
0
0


0
0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0

0

1

Penyediaan Jasa Publikasi media cetak

SKPD (Mamuju)

0

0


1

Penyediaan makanan dan minuman

SKPD (Mamuju)

0

0

1

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

SKPD (Mamuju)

0

0


1

Penyediaan jasa kebersihan kantor

SKPD (Mamuju)

0

0

1

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Provinsi (Sulbar)

Tercapainya
Pelayanan
Administrasi

Perkantoran

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

Tersedianya
publikasi media
cetak
Tersedianya
makanan dan
minuman kantor
Tersedianya
barang cetakan dan
pengadaan
Tersedianya alat
dan bahan
pembersih kantor
dan jasa petugas
kebersihan
Terlaksananya
rapat - rapat

koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah

100%

539.717.875

0

669.160.000

1 Paket

25.016.375 Pendapatan Daerah -

1 Paket

25.000.000


1 Tahun

35.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Tahun

35.000.000

1 Tahun

6.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Tahun

6.000.000

1 Paket

40.000.000 Pendapatan Daerah -


1 Paket

40.000.000

1 Tahun

100.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Tahun

150.210.000

11. BKPMD dan P2T

BAB V.1 - 1

Kode

(1)


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

(3)

0

0

1

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- SKPD (Mamuju)
undangan

0


0

1

Penyediaan alat tulis kantor

SKPD (Mamuju)

0

0

1

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik

SKPD (Mamuju)

0

0

1

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Luar Daerah (Luar
Sulbar)

0

0

1

Penyediaan komponen instalasi/Penerangan
bangunan kantor

SKPD (Mamuju)

0

0

1

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

SKPD (Mamuju)

0

0

1

Penyediaan jasa surat menyurat

SKPD (Mamuju)

0

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

0

0

2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

SKPD (Mamuju)

0

0

2

Pengadaan peralatan gedung kantor

SKPD (Mamuju)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

(6)

(7)

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(9)

(10)

(4)

(5)

Tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan
perundang undangan
Tersedianya alat
tulis kantor
Tersedianya Jasa
komunikasi,
sumberdaya air dan
listrik, jaringan
internet dan
operator

1 Tahun

17.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Tahun

17.100.000

1 Paket

49.701.500 Pendapatan Daerah -

1 Paket

50.500.000

1 Tahun

70.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Tahun

70.120.000

Terlaksananya
rapat - rapat
koordinasi dan
konsultasi luar
daerah
Tersedianya
komponen/peneran
gan bangunan
kantor
Tersedianya jasa
perbaikan Peralatan
kerja
Tersedianya
kelengkapan jasa
surat menyurat ,
operator

1 Tahun

140.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Tahun

190.110.000

1 Paket

11.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Paket

39.120.000

1 Tahun

16.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Tahun

16.000.000

1 Paket

30.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Paket

30.000.000

Meningkatnya
sarana dan
prasarana aparatur

100%

0

819.230.000

Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Tersedianya
peralatan gedung
kantor

752.410.000

(8)

Target Capaian
Kinerja

1 Paket

180.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Paket

180.000.000

1 Paket

64.910.000 Pendapatan Daerah -

1 Paket

64.950.000

11. BKPMD dan P2T

BAB V.1 - 2

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

(1)

(3)

0

0

2

Pengadaan Jaringan komputer & kelengkapannya

SKPD (Mamuju)

0

0

2

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

SKPD (Mamuju)

0

0

2

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas /
Operasional

Provinsi (Mamuju)

0

0

2

Pengadaan Meubeuler

0

0

2

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0

0

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0

0

3

Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

SKPD (Mamuju)

0

0

3

Pengadaan Pakaian khusus hari - hari tertentu

SKPD (Mamuju)

0

0

5

0

0

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal

0

0

6

Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(9)

(10)

Tersedianya
Komputer/jaringan
beserta
kelengkapannya
Tersedianya
perlengkapan
gedung kantor
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional

1 Paket

55.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Paket

55.800.000

1 Paket

35.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Paket

35.100.000

1 Paket

82.500.000 Pendapatan Daerah -

1 Paket

82.600.000

SKPD (Mamuju)

Tersedianya
Meubeuler Kantor

1 Paket

35.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Paket

100.500.000

Provinsi (Mamuju)

Tersedianya
kendaraan dinas
operasional
Meningkatnya
disiplin aparatur
Tersedianya
pakaian dinas
beserta
kelengkapannya
PNS dan PTT
Tersedianya
pakaian khusus
pakian hari - hari
tertentu beserta
kelengkapannya
PNS dan PTT

2 Paket

300.000.000 Pendapatan Daerah -

2 Paket

300.280.000

0

75.900.000

100%

75.000.000

65
Pegawai/Oran
g

40.000.000 Pendapatan Daerah -

65 Pegawai/Orang

40.700.000

65
Pegawai/Oran
g

35.000.000 Pendapatan Daerah -

65 Pegawai/Orang

35.200.000

100.000.000
Luar Daerah, Provinsi
(Sulbar & Nasional)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

Peningkatan
kualitas SDM
Aparat BKPMD &
P2T Sulbar
Meningkatnya
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan

10 Orang

100%

11. BKPMD dan P2T

100.000.000 Pendapatan Daerah -

125.000.000

30.500.000
10 Orang

30.500.000

0

120.650.000

BAB V.1 - 3

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

(1)

(3)

0

0

6

Penyusunan RKA/DPA-SKPD

SKPD (Mamuju)

0

0

6

Penyusunan laporan keuangan semesteran

SKPD (Mamuju)

0

0

6

Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban
Keuangan/SPJP Bendahara pengeluaran SKPD

0

0

6

0

0

0
0

Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(9)

(10)

Tersusunnya
RKA/DPA-SKPD
Tersusunya
laporan keuangan
semesteran

2 Dokumen

15.000.000 Pendapatan Daerah -

2 Dokumen

12.250.000

2 Dokumen

5.000.000 Pendapatan Daerah -

2 Dokumen

5.200.000

SKPD (Mamuju)

Tersusunnya
laporan
pertanggung
jawaban bendahara
pengeluaran

12 Laporan

45.000.000 Pendapatan Daerah -

12 Laporan

45.500.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD

SKPD (Mamuju)

Tersusunnya
laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD :
Lakip,LPPD,LKPJ,
laporan kinerja
bulanan,Renja, 4
laporan evaluasi
triwulan

21 Laporan

35.000.000 Pendapatan Daerah -

21 Laporan

35.250.000

6

Penyusunan Renstra SKPD

SKPD (Mamuju)

1 Dokumen

5.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Dokumen

5.000.000

0

6

Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD

SKPD (Mamuju)

Tersusunnya
Renstra SKPD
Tersusunnya
RKAP-DPPA-SKPD

2 Dokumen

15.000.000 Pendapatan Daerah -

2 Dokumen

12.250.000

0

6

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

SKPD (Mamuju)

Tersusunnya
laporan keuangan
akhir tahun

1 Dokumen

5.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Dokumen

5.200.000

Meningkatnya
Promosi dan
Kerjasama Investasi

59 investor

Wajib

1
1 16
1 16

15

1 16

15

Penanaman Modal
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi

0 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian
pelaksanaan investasi PMDN / PMA

Majene (Majene)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

1 Kegt

11. BKPMD dan P2T

2.095.000.000

100.000.000 Pendapatan Daerah Usulan SKPD

0

0 Kegt

2.607.000.000

0

BAB V.1 - 4

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

(1)

(3)

1 16

15

Marketing investasi dalam negeri

1 16

15

Koordinasi persiapan mengikuti promosi dalam negeri Provinsi (Sulbar)

1 16

15

Koordinasi perencanaan dan pengembangan
penanaman modal

1 16

15

1 16

Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)

Luar Daerah (Nasional & Terselenggaranya
Internasional)
marketing investasi
dalam negeri

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(9)

(10)

4 Kali

300.000.000 Pendapatan Daerah -

4 Kali

330.000.000

Terlaksananya
koordinasi kesiapan
mengikuti pameran

3 Kali

45.000.000 Pendapatan Daerah -

3 Kali

55.000.000

Provinsi (Sulbar)

Terlaksananya
koordinasi
perencanaan dan
pengembangan
penanaman modal

1 Kali

100.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Kali

110.000.000

Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur
BKPMD & P2T

Provinsi (Sulbar)

Terlaksananya
pengawasan dan
evaluasi kinerja dan
aparatur BKPMD &
P2T dan
penyusunan SOP

12 Bulan

75.000.000 Pendapatan Daerah -

12 Bulan

110.000.000

15

Peningkatan koordinasi terwujudnya kerjasama
strategis antara usaha besar dan usaha kecil
menengah

Mamasa (Mamasa)

Terlaksananya
pertemuan
peningkatan
terwujudnya
kerjasama strategis
antar usaha besar
dan usaha kecil
menengah

1 Kali

150.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Kali

165.000.000

1 16

15

Kerjasama Ekonomi Regional ASIA dan Sub Regional Luar Daerah (Nasional & Terlaksananya
ASEAN
Luar Negeri)
kerjasama Ekonomi
Regional ASIA dan
Sub Regional
ASEAN

1 Paket

50.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Paket

55.000.000

1 16

15

Penyelenggaraan Pameran Investasi

3 Kali

550.000.000

Polewali Mandar,
Polewali (polewali)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

Terselenggaranya
pameran inestasi

3 Kali

11. BKPMD dan P2T

500.000.000

-

Hasil Asistensi SKPD
Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2015

BAB V.1 - 5

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

(6)

(7)

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(9)

(10)

(4)

(5)

15

Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan
pelayanan investasi

Provinsi (Sulbar)

Meningkatnya
kualitas SDM guna
peningkatan
pelayanan investasi

10 Orang

100.000.000 Pendapatan Daerah -

10 Orang

187.000.000

1 16

15

Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan
kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT)

Provinsi (Sulbar)

Terlaksananya
koordinasi
perencanaan
pembangunan
kawasan produksi
daerah tertinggal

6 Kabupaten

100.000.000 Pendapatan Daerah -

6 Kabupaten

165.000.000

1 16

15

Monitoring evaluasi dan pelaporan PMA/PMDN

Provinsi (Sulbar)

Terlaksananya
monitoring evaluasi
dan pelaporan PMA
dan PMDN

1 Kali

100.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Kali

110.000.000

1 16

15

Misi dagang untuk promosi produk unggulan daerah
keluar negeri

Luar Daerah, Provinsi
(Sulbar, Nasional &
Internasional)

Terlaksananya misi
dagang untuk
promosi produk
unggulan daerah ke
luar negeri

1 Kali

100.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Kali

330.000.000

1 16

15

Peningkatan koordinasi dan kerja sama dibidang
penanaman modal dengan instansi pemerintah dan
dunia usaha

Mamuju Tengah
(Mamuju Tengah)

Terlaksananya
koordinasi dan
kerjasama dibidang
penanaman modal
dengan instansi
pemerintah dan
dunia usaha

1 Kali

150.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Kali

165.000.000

1 16

15

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan penanaman modal

SKPD (Sulbar)

Terlaksananya
kegiatan
pemantauan,
pembinaan dan
pengawasan
pelaksanaan
penanaman modal

1 Tahun

150.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Tahun

165.000.000

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

11. BKPMD dan P2T

(8)

Target Capaian
Kinerja

1 16

(1)

(3)

Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan

BAB V.1 - 6

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

(1)

(3)

Provinsi (Sulbar)

Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)

Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

1 16

15

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

1 16

16

Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi

1 16

16

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Provinsi

SKPD (Mamuju)

Tersusunnya
dokumen standar
pelayanan minimal
provinsi

1 Dokumen

1 16

16

Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di
Bidang Penanaman Modal

Provinsi (Sulbar)

Terlaksananya
Sosialisasi Standar
Pelayanan Minimal
(SPM) di
Penanaman Modal

40 Orang

1 16

16

Pengembangan sistem pelayanan perizinan terpadu
satu pintu

Provinsi (Mamuju)

Terlaksananya
pengembangan
sistem pelayanan
perizinan terpadu
satu pintu

1 16

16

Sosialisasi Kebijakan dan peraturan penanaman
modal dalam menciptakan iklim investasi yang
kondusif

Mamuju Tengah
(Mamuju Tengah)

1 16

16

Kajian kebijakan penanaman modal

Provinsi (Sulbar)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)

Terselenggaranya
launching potensi
unggulan daerah

5 Produk

Meningkatnya Iklim
Investasi dan
Realisasi Investasi

71 Triliun

75.000.000 Pendapatan Daerah -

1.767.800.000

50.000.000 Pendapatan Daerah -

0 Pendapatan Daerah -

(8)

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(9)

(10)

5 Produk

0

110.000.000

3.320.000.000

1 Dokumen

165.000.000

40 Orang

110.000.000

1 Paket

100.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Paket

110.000.000

Terlaksananya
sosialisasi
kebijakan dan
peraturan
penanaman modal
dalam menciptakan
iklim investasi yang
kondusif

80 Orang

150.000.000 Pendapatan Daerah -

80 Orang

165.000.000

Tersusunnya kajian
kebijakan
penanaman modal

1 Kajian

70.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Kajian

165.000.000

11. BKPMD dan P2T

BAB V.1 - 7

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

(6)

(7)

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(9)

(10)

(4)

(5)

16

Memfasiltasi dan kordinasi kerja sama di bidang
investasi

Provinsi (Sulbar)

Terfasilitasinya dan
terkoordinasinya
kerjasama dibidang
investasi

1 Kali

65.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Kali

110.000.000

1 16

16

Pengembangan sistem informasi penanaman modal

Provinsi (Sulbar)

Terlaksananya
pengembangan
sistem informasi
penanaman modal

1 Kali

70.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Kali

110.000.000

1 16

16

Montoring,evaluasi dan pelaporan PMA/PMDN

Provinsi (Sulbar)

Tersedianya
laporan hasil monev
pelayanan perizinan
PM

1 Laporan

70.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Laporan

70.000.000

1 16

16

Sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Potensi
Investasi Daerah

Provinsi (Sulbar)

Jumlah peserta
sosialisasi
penerapan sistem
informasi potensi
investasi daerah

30 Orang

0 Pendapatan Daerah -

30 Orang

110.000.000

1 16

16

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal
Provinsi

SKPD (Mamuju)

Tersusunnya
dokumen rencana
umum penanaman
modal provinsi

1 Dokumen

35.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Dokumen

110.000.000

1 16

16

Koordinasi Pelaksanaan Penanaman modal Terpadu
satu pintu

Provinsi (Sulbar)

Terlaksananya
koordinasi
pelaksanaan
penanaman modal
terpadu satu pintu

6 Kabupaten

50.000.000 Pendapatan Daerah -

6 Kabupaten

110.000.000

1 16

16

Koordinasi dan Konsultasi PTSP & SPIPISE

Provinsi (Sulbar)

1 Kali

100.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Kali

110.000.000

1 16

16

Konsolidasi penyusunan standart Operasional
prosedur PTSP dan SPIPISE

Provinsi (Sulbar)

Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi PTSP
dan SPIPISE
Terlaksananya
konsolidasi
penyusunan
standar operasional
prosedur PTSP dan
SPIPISE

1 SOP

45.000.000 Pendapatan Daerah -

1 SOP

77.000.000

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

11. BKPMD dan P2T

(8)

Target Capaian
Kinerja

1 16

(1)

(3)

Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan

BAB V.1 - 8

Kode

(1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

(3)

Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

16

Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan Provinsi (Sulbar)
pelayanan penanaman modal

Tersusunnya
penyederahanaan
prosedur perizinan
dan peningkatan
pelayanan
penanaman modal

1 Reg

1 16

16

Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan
fasilitas infrastruktur

Provinsi (Sulbar)

Tersusunnya
kebijakan investasi
bagi pembangunan
fasilitas infastruktur

1 Paket

1 16

16

Penyusunan cetak biru (masterplan) pengembangan
penanaman modal

Provinsi (Sulbar)

Tersusunnya cetak
biru (masterplan)
potensi
pengembangan
penanaman modal

1 Dokumen

1 16

16

Mamuju Utara,
Pasangkayu
(Pasangkayu)

Terlaksananya
workshop laporan
kegiatan
penanaman modal

1 Laporan

1 16

16

Rekonsiliasi data realisasi investasi dengan instansi
terkait dengan kabupaten

Provinsi (Sulbar)

Terlaksananya
rekonsiliasi data
realisasi investasi
dengan instansi
terkait dengan
kabupaten

1 Laporan

1 16

16

Sosialisasi Sistem Laporan Kegiatan Penanaman
Modal online

Provinsi (Sulbar)

Terlaksananya
sosialisasi sistem
laporan kegiatan
penanaman modal
online

40 Orang

1 16

16

Sosialisasi Program dan Kegiatan BKPMD & P2T

Provinsi (Sulbar)

Terlaksananya
sosialisasi program
dan kegiatan
BKPMD & P2T

1 Kali

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

1 16

0 Workshop Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)

11. BKPMD dan P2T

50.000.000 Pendapatan Daerah -

(8)

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(9)

(10)

1 Reg

110.000.000

0 Pendapatan Daerah -

1 Paket

165.000.000

0 Pendapatan Daerah -

1 Dokumen

220.000.000

1 Laporan

150.000.000

80.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Laporan

110.000.000

70.000.000 Pendapatan Daerah -

40 Orang

77.000.000

1 Kali

165.000.000

100.000.000

-

0 Pendapatan Daerah -

BAB V.1 - 9

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

(3)

Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

(6)

(7)

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(9)

(10)

(4)

(5)

1 16

16

Sosialisasi Pelayanan Perizinan di Bidang Penanaman Provinsi (Sulbar)
Modal

Terlaksananya
sosialisasi
pelayanan perizinan
di bidang
penanaman modal

40 Orang

50.000.000 Pendapatan Daerah -

40 Orang

110.000.000

1 16

16

Koordinasi, konsultasi pelayanan dan Penyelesaian
Rekomendasi/Surat persetujuan PMDN/PMA

Provinsi (Sulbar)

1 Paket

150.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Paket

110.000.000

1 16

16

Sosialisasi Sistem pelayanan informasi perizinan
investasi secara elektronik (SPIPISE)

Provinsi (Sulbar)

Terlaksananya
koordinasi,
konsultasi
pelayanan dan
penyelesaian
rekomendasi/surat
persetujuan
PMDN/PMA
Terlaksananya
sosialisasi SPIPISE

40 Orang

67.800.000 Pendapatan Daerah -

40 Orang

110.000.000

1 16

16

Pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal

Provinsi (Sulbar)

Terlaksananya
pemberian intensif
investasi di wilayah
tertinggal

6 Desa

6 Desa

110.000.000

1 16

16

Analisis dan design penerapan database realisasi
investasi

Provinsi (Sulbar)

Tersusunnya
analisis & design
penerapan
database realisasi
investasi

1 Kali

50.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Kali

110.000.000

1 16

16

Workshop pengembangan sistem informasi
penanaman modal

Provinsi (Sulbar)

Terlaksananya
workshop
pengembangan
sistem informasi
penanaman modal

1 Kali

70.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Kali

110.000.000

1 16

16

Terlaksananya
sosialisasi sistem
pelayanan perizinan
terpadu satu pintu

75 Orang

75 Orang

130.000.000

(1)

0 Sosialisasi Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Mamuju Utara,
Pintu
Pasangkayu
(Pasangkayu)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

11. BKPMD dan P2T

0 Pendapatan Daerah -

125.000.000 Pendapatan Daerah

(8)

Target Capaian
Kinerja

BAB V.1 - 10

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

(1)

0 Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di
Daerah (SPID)

(3)

Mamuju, Mamuju
(Kec.Mamuju
Kab.Mamuju)
Provinsi (Sulbar)

Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)

Tersedianya
Sistem Informasi

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

0-

16

1 16

16

Koordinasi Data Potensi Daerah Lintas sektor

1 16

17

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana
dan prasarana daerah

1 16

17

Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan
investasi

Provinsi (Sulbar)

Terlaksananya
kajian potensi
sumberdaya terkait
dengan investasi
sektor perikanan

1 Paket

1 16

17

Kajian pemetaan potensi investasi daerah

Provinsi (Sulbar)

Tersusunnya kajian
pemetaan potensi
investasi daeah

1 Paket

1 16
1 16

99
99

Program kualitas pelayanan publik
Publikasi Standar Pelayanan Perizinan pada Lembaga Provinsi (Sulbar)
PTSP

1 16

99

Konsultasi Peningkatan Kapasitas Pelayanan PTSP

1 16

99

Penyediaan Sarana dan Mekanisme Penyelenggaraan Provinsi (Sulbar)
Penanganan Pengaduan Layanan PTSP

Provinsi (Sulbar)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

1 16

Terlaksananya
koordinasi data
potensi lintas
sektoral
Tersedianya data
potensi daerah yang
dibutuhkan oleh
investor

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)

1 Kali

3 dokumen

100.000.000

-

(8)

Usulan SKPD

50.000.000 Pendapatan Daerah -

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(9)

(10)

0-

1 Kali

11.000.000

0

330.000.000

167.983.625 Pendapatan Daerah -

1 Paket

220.000.000

75.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Paket

110.000.000

242.983.625

395.000.000
Tersedianya
dokumen standar
pelayanan standar
satu pintu yang
dipublikasikan

Terlaksananya
konsultasi
peningkatan
kapasitas pelayanan
PTSP
Tersedianya
regulasi mengenai
sarana dan
mekanisme
penyelenggaraan
penanganan
pengaduan layanan
PTSP

0

451.000.000

1 Dokumen

65.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Dokumen

110.000.000

1 Kali

50.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Kali

110.000.000

1 Kali

180.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Kali

110.000.000

11. BKPMD dan P2T

BAB V.1 - 11

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

(1)

(3)

Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)

1 16

99

Penyusunan Standar Pelayanan Publik

SKPD (Mamuju)

Tersusunnya
dokumen standar
pelayanan publik

1 16

99

Rekonsiliasi Data Persetujuan Izin Prinsip dan Izin
Usaha Penanaman Modal dan Perusahaan
PMDN/PMA

Provinsi (Sulbar)

Terlaksananya data
persetujuan izin
prinsip dan izin
usaha penanaman
modal dan
perusahaan
PMDN/PMA

1 16

99

Program peningkatan dukungan manajemen
dalam pelaksanaan tugas teknis BKPMD & P2T

1 16

99

Pengembangan SDM

Mamuju, Mamuju
(Kec.Mamuju
Kab.Mamuju)

1 16

99

Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran
BKPMD&P2T

Provinsi (Sulbar)

1 16

99

Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal

Provinsi (Sulbar)

1 16

99

Pengembangan SPIPISE

Provinsi (Sulbar)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(9)

(10)

1 Dokumen

50.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Dokumen

11.000.000

1 Kali

50.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Kali

110.000.000

275.600.000

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

Tersedianya
pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Tersusunnya
laporan penyusunan
perencanaan dan
evaluasi program
dan anggaran
BKPMD & P2T

0-

150.000.000

921.690.000

-

Usulan SKPD

0-

0

2 Dokumen

75.600.000 Pendapatan Daerah -

2 Dokumen

63.690.000

Tersedianya data
dan informasi yang
ada di BKPMD &
P2T

1 Paket

50.000.000 Pendapatan Daerah -

1 Paket

88.000.000

Terlaksananya
pengembangan
sistem pelayanan
informasi perizianan
investasi secara
elektronik

1 Paket

0 Pendapatan Daerah -

1 Paket

110.000.000

11. BKPMD dan P2T

BAB V.1 - 12

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(6)

Sumber Dana

(9)

(10)

(4)

(5)

Penguatan Kelembagaan PTSP melalui Pelimpahan
Kewenangan

Provinsi (Sulbar)

Tersusunnya
penguatan
kelembagaan PTSP
melalui pelimpahan
kewenangan

1 Perda

0 Pendapatan Daerah -

1 Perda

110.000.000

1 16

99

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanaman
Modal

Provinsi (Sulbar)

Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan
penanaman modal

1 Unit

0 Pendapatan Daerah -

1 Unit

550.000.000

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

6.368.511.500

11. BKPMD dan P2T

(8)

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

99

TOTAL

(7)

Target Capaian
Kinerja

1 16

(1)

(3)

Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan

9.345.130.000

BAB V.1 - 13