RENCANA AKSI BKPPP KAB. BULUKUMBA TAHUN 2016
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 - 2015
INSTANSI
VISI
: BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BULUKUMBA
: Menjadi Institusi Yang Handal Dalam Pemantapan Ketahanan Pangan Yang Didukung Oleh Sumber Daya Manusia Pertanian Yang Profesional Melalui Kemandirian Lokal Bernafaskan Keagamaan
MISI
: 1. Mengembangkan dan memantapkan ketahanan pangan masyarakat
2. Meningkatkan mutu pelayanan dan pengembangan kapasitas aparat menyangkut aspek ketahanan pangan masyarakat
3. Meningkatkan koordinasi lintas sector dan lintas wilayah dalam perumusan kebijakan dan pengembangan ketahanan pangan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
4. Mewujudkan keunggulan lokal untuk pemantapan ketahanan pangan daerah
5. Mengembangkan sistem penyuluhan yang terpadu dan komprehensif
`
SASARAN
TUJUAN
URAIAN
1
1 Meningkatkan
1
Ketersediaan dan
Cadangan Pangan secara
berkelajutan serta
penanganan Kerawanan
Pangan
2 Meningkatkan Sistem
Distribusi Pangan dan
Akses Pangan serta
Sistem Informasih Harga
Bahan Pangan Stategis
2
3 Terwujudnya Percepatan 3
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan dan Gizi
Masyarakat dan
Keamanan Pangan
INDIKATOR
CARA MENCAPAI TUJUAN & SASARAN
2011
3
Persentase Ketersediaan Energi dan Protein/Kapita
(AKG)
3
Jumlah Penanganan Daerah/Lokasi Rawan Pangan
4
Tersusunnya peta rawan pangan dan kerentanan
pangan
5
6
Persentase Jumlah Cadangan Pangan yang dimiliki oleh
Pemerintah Kabupaten
Jumlah Desa Mandiri Pangan yang di Bina
1
Persentase Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan
2
Jumlah Hasil Pemantauan/Pengumpulan Data Distribusi,
Harga dan Cadangan Pangan
Mingguan Mingguan Mingguan Mingguan Mingguan
- Waktu
10 Kec. 10 Kec. 10 Kec. 10 Kec. 10 Kec.
- Lokasi
17
17
17
17
17
- Komoditi
3
Jumlah Penguatan Lembaga Distribusi Pangan
Masyarakat Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan
(PLDPM-LUEP) yang terbentuk
Meratanya distribusi
Pangan dan Akses
Pangan serta Informasih
Harga Pangan
Meningkatnya Percepatan
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan dan Gizi
Masyarakat dan
Keamanan Pangan
(P2KPG)
1
Skor PPH
2
3
Jumlah Kasus Pelanggaran Produk Pangan
Jumlah Desa/Kelurahan yang diberdayakan dalam
program P2KP
Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan keamanan
pangan
4
2
5
92,66
2
6
93,80
2
7
95,36
2015
2
Meningkatnya
1
Pemantapan Ketersediaan
Pangan dan Penanganan
Rawan Pangan
2
Jumlah Kelembagaan Cadangan Pangan milik
Masyarakat/Pemerintah
4
90,41
TARGET TAHUN KE
2012
2013
2014
2
8
100
2
1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi
Kab
Kab
Kab
kab
Kab
40
45
50
55
60
-
1
2
2
2
75
80
85
90
95
1
90,30
1
91,87
1
93,44
1
95,01
1
97
1
0
0
0
0
20 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa
10 Kec
10 Kec
10 Kec
10 Kec
10 Kec
KEBIJAKAN
9
1 Kebijakan ketersediaan pangan dan cadangan pangan
a. Meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas untuk
mendukung pangan nasional melalui peningkatan kualitas
lingkungan serta sumberdaya lahan dan air.
PROGRAM
10
1 Peningkatan Ketahanan Pangan
2 Peningkatan Kesejahteraan Petani
3 Peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian / perkebunan
b. Mengembangkan cadangan pangan masyarakat dan
4 Pemberdayaan penyuluh pertanian /
pemerintah melalui pengembangan lumbung pangan secara
perkebunan
sinergis dan partispatif.
5 Laporan capaian kinerja dan Laporan
capaian keuangan
c. Menjamin ketersediaan pangan masyarakat serta
menanggulangi kondisi rawan pangan masyarakat secara
6 Peningkatan kapasitas sumber daya
dinamis.
aparatur
2 Kebijakan Sistem Distribusi Pangan dan Akses Pangan
a. Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan
efisien untuk menjamin stabilitas dan harga pangan
b. Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam
pengelolaan distribusi, harga dan akses pangan
c. Meningkatkan peranserta kelembagaan masyarakat dalam
kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses pangan.
8 Peningkatan sarana dan prasarana
9 Pelayanan administrasi perkantoran
d. Meningkatkan daya beli dan mengurangi kemiskinan
10 Peningkatan produksi pertanian /
perkebunan
e. Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur dan
kelembagaan ekonomi pedesaan
11 Peningkatan penerapan teknologi
pertanian / perkebunan tepat guna
3 Kebijakan Percepatan Penanekaragaman Konsumsi Pangan
Dan Gizi Masyarakat
a. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis
pangan lokal
b. Mengembangkan teknologi pengolahan pangan, terutama
pangan lokal non beras dan terigu
c. Mengembangkan keamanan pangan segar
d. Menjamin pemenuhan asupan pangan bagi setiap anggota
rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memandai, aman
dan halal dikonsumsi serta bergizi seimbang
KET
11
SASARAN
TUJUAN
1
4 Terwujudnya Penguatan
Kelembagaan Tani dan
Kelembagaan Pangan
Masyarakat dan
Pemerintah
5 Terwujudnya Revitalisasi
Penyuluh Pertanian, dan
kehutanan
URAIAN
4
INDIKATOR
2
Meningkatnya Penguatan 1
kelembagaan Tani dan
Kelembagaan Pangan
Masyarakat dan
2
Pemerintah
4
68
5
80
6
100
7
-
2015
8
-
KEBIJAKAN
9
4 Penempatan satu penyuluh satu desa mendukung satu
desa satu penyuluh
a. Mengusulkan penerimaan dan pengangkatan tenaga
penyuluh pertanian untuk memenuhi jumlah penyuluh
pertanian sesuai target satu penyuluh satu desa.
2
2
2
2
2
b. Kelompok Tani Lanjut
5
5
5
5
5
c. Kelompok Tani Madya
3
3
3
3
3
d. Kelompok Tani Utama
2
2
2
2
2
Persentase jumlah penyuluh 1 Desa 1 Penyuluh
85%
90%
95%
100%
100%
persentase penyuluh yang memanfaatkan cyber
Extension sbg media penyuluhan
0
7,94 %
3
Persentase rencana kerja penyuluh yang tersusun
100%
100%
100%
100%
100%
4
Persentase programa penyuluh yang tersusun :
- Kabupaten
- Kecamatan
- Desa/Kelurahan
Persentase Jumlah penyuluh yang telah mengikuti diklat
dasar dan alih kelompok
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
- Terampil
83,50 %
- Ahli
86%
- Alih Kelompok
86%
Jumlah desa/kelurahan yang menyusun RDK dan RDKK
126
85%
89%
89%
136
89%
90%
90%
136
90%
93%
93%
136
99%
99%
99%
136
Persentase Pembangunan/ Rehabilitasi / Renovasi
Kantor dan BPP
85%
90%
100%
100%
100% 6 Pemantapan sistem administrasi dan manajemen penyuluh
pertanian
Persentase program dan kegiatan yg terintegrasi dgn
SKPD lain
65%
75%
85%
95%
100%
a. Memantapkan sistem Revitalisasi penyuluh pertanian,
perikanan dan kehutanan
3
Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran yang
diadakan
75%
75%
80%
85%
90%
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sembilan indicator
keberhasilan penyuluh pertanian.
4
5
Status Laporan Keuangan
Jumlah dokumen perencanaan, program dan anggaran
WTP
5 Dok
WTP
5 Dok
WTP
5 Dok
WTP
5 Dok
WTP
5 Dok
6
Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi program
dan kegiatan
Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan :
- Kendaraan Dinas Operasional
- Alat Bantu Penyuluhan
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
-
34
3
30
3
30
3
32
3
3
10
10
10
10
1
5 Meningkatnya kualitas
pelayanan dan
2
penyelenggaraan penyuluh
6
6
2011
Jumlah kenaikan kelas kemampuan kelompok tani tiap
tahun :
a. Kelompok Tani Pemula
5
6 Terwujudnya sarana dan
Prasarana Perkantoran
dan Sistem Administrasi
yang Optimal Serta
Capaian Kinerja
3
Persentase Gapoktan Penerima PUAP
CARA MENCAPAI TUJUAN & SASARAN
TARGET TAHUN KE
2012
2013
2014
Meningkatnya sarana dan 1
prasarana perkantoran,
administrasi serta capaian 2
kinerja yang akuntabel
7
- Kantor BPP Sesuai Juknis
b. Penataan dan peningkatan kompetensi penyuluh pertanian
23,81% 39,68 % 79,37 % 5 Pelatihan, permagangan, dan pendampingan yang
diarahkan untuk peningkatan SDM penyuluh pertanian
a. Meningkatkan frekwensi pelatihan/magang/pendampingan
bagi para penyuluh pertanian untuk meningkatkan SDM
penyuluh pertanian
Bulukumba, 20 Januarii 2014
Kepala Badan,
IR. MANGUNJUNGI
Nip. 19630403 198903 1 016
PROGRAM
10
KET
11
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
KABUPATEN BULUKUMBA
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
1
2
2
Meningkatnya
Pemantapan 1
Ketersediaan
Pangan
dan
Penanganan Rawan Pangan
Energi
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET
KEGIATAN
RENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
4
5
6
7
8
100
JADWAL
PENANGGUNG JAWAB
9
1
Analisis dan Penyusunan Pola
Konsumsi dan Suplai Pangan
10 Kec
Melaksanakan Survei pola
konsumsi pangan
18,798,000 Subid.
Ketersediaan
Cadangan Pangan
&
2
Pemanfaatan Pekarangan untuk
pengembangan pangan
9 KWT
Pelatihan Pemanfaatan
Pekarangan
37,233,000 Subid.
Ketersediaan
Cadangan Pangan
&
3
Pengembangan Cadangan
pangan Daerah
10 Kec
Melakukan pembinaan dan
monev cadangan pangan
masyarakat
49,374,000 Subid.
Ketersediaan
Cadangan Pangan
&
2
Jumlah Kelembagaan Cadangan
Pangan Masyarakat/Pemerintah
2
3
Persentase
Jumlah
Cadangan
pangan
Yang
dimiliki
oleh
Masyarakat/Pemerintah
60
4
Jumlah
Pangan
5
Tersusunnya Peta Rawan Pangan
dan Kerentanan Pangan
Kab
6
Jumlah Desa/kelurahan Mandiri
Pangan Yang di Bina
2
Meratanya distribusi Pangan dan 1
Akses Pangan serta Informasi
Harga Pangan
Persentase Stabilitas Harga dan
Pasokan Pangan
95
1
Pengembangan model distribusi
pangan yang efisien
1 Dok
Melaksanakan pertemuaan
sosialisasi evaaluasi PLDPM
55,191,000 Subid.
Distribusi
Kelembagaan Pangan
&
2
Jumlah
Hasil
Pemantauan/Pengumpulan Data
Distribusi, Harga, Akses dan
Pasokan Pangan
- Waktu
100
2
Pemantauan dan Analisis harga
pangan pokok
1 Dok
Pengumpulan dan
Pengolahan data harga dan
akses pangan
66,561,000 Subid.
Distribusi
Kelembagaan Pangan
&
5
3
Pengembangan model distribusi
pangan yang efisien
1 Dok
Melaksanakan pertemuaan
sosialisasi evaaluasi PLDPM
55,191,000 Subid.
Distribusi
Kelembagaan Pangan
&
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
97
1
Analisis dan Penyusunan Pola
Konsumsi dan Suplai Pangan
10 Kec
Melaksanakan Survei pola
konsumsi pangan
18,798,000 Subid. Diversifikasi Pangan
& Gizi
Jumlah hasil pemantauan dan
pengawasan keamanan pangan
80
2
Peningkatan Mutu dan
Keamanan pangan
Pengujian terhadap
pangan segar
45,029,000 Subid.
Sertifikasi
Keamanan Pangan
3
3
Tingkat
Ketersediaan
Protein/Kapita (AKG)
TARGET
Meningkatnya Percepatan
1
Penganekaragaman Konsumsi
Pangan dan Gizi Masyarakat dan
Keamanan Pangan (P2KPG)
2
Lokasi
Daerah
Rawan
1
4
Pengembangan Desa Mandiri
Pangan
30 KWT
Percepatan
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan
Subid.
Ketersediaan
Cadangan Pangan
&
91,567,000 Subid.
Ketersediaan
Cadangan Pangan
&
Subid.
Ketersediaan
Cadangan Pangan
&
52
- Lokasi
10
- Komoditi
17
Jumlah
Penguatan
Lembaga
Distribusi
Pangan
Masyarakat
(PLDPM) yang terbentuk
Subid.
Ketersediaan
Cadangan Pangan
5 Sampel
&
TR 1
TR 2 TR 3
10
KET
11
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
4
TARGET
KEGIATAN
RENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
5
6
7
8
2
4
Jumlah Kasus Pelanggaran Produk
Pangan
0
4
Jumlah Desa/Kelurahan Yang Di
Berdayakan Dalam Program P2KP
10
Meningkatnya
Penguatan 1
kelembagaan
Tani
dan
Kelembagaan Pangan Masyarakat
dan Pemerintah
Jumlah
kenaikan
kelas
kemampuan kelompok tani tiap
tahun :
a. Kelompok Tani Pemula
b. Kelompok Tani Lanjut
2
5
c. Kelompok Tani Madya
3
d. Kelompok Tani Utama
2
PENANGGUNG JAWAB
9
Subid.
Sertifikasi
Keamanan Pangan
3
Pengembangan Desa Mandiri
Pangan
4
Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggulan
daerah
1
Peningkatan Kemampuan
Lembaga Petani
2
Fasilitasi Kerjasama
Regional/Nasional Penyediaan
hasil produksi
pertanian/perkebunan
komplementer
30 KWT
1 kali
10 Kec
Kab
Percepatan
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan
Mengikuti Pameran Ekspo
Bulukumba, Hari pangan
sedunia (HPS), Pekan Raya
Jakarta (PRJ)
Melaksanakan penilaian
kelas
kemampuan
kelompok tani
Melaksanakan pertemuan
komisi penyuluhan
kabupaten
91,567,000 Subid.
Ketersediaan
Cadangan Pangan
&
76,320,000 Subid.
Ketersediaan
Cadangan Pangan
&
Penyuluhan penerapan teknologi 136 Desa/Kel Melaksanakan
pertanian/perkebunan tepat guna
penyusunan RDKK dan
demonstrasi Kaji Terap
114,325,500 Subid.
Pengkajian
Penerapan Teknologi
Meningkatnya kualitas pelayanan 1
dan penyelenggaraan penyuluh
Persentase
jumlah
penyuluh
Pertanian 1 desa 1 penyuluh
100
1
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Penyuluh
104,642,500 Subid Pengemb.
Daya Penyuluh
Sumber
2
Persentase
Penyuluh
Yang
Memanfaatkan Cyber Extension
Sbg Media Penyuluhan
79.37
2
Peningkatan Kesejahteraan
Tenaga Penyuluh
Melaksanakan Pelatihan
kompetensi penyuluh
untuk 3 angkatan
Melaksanakan
penyusunan programa
penyuluhan
353,885,000 Subid Pengemb.
Daya Penyuluh
Sumber
3
Persentase rencana kerja penyuluh
yg tersusun
100
3
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Penyuluh
Melaksanakan Pelatihan
kompetensi penyuluh
untuk 3 angkatan
104,642,500 Subid Pengembangan Prog.
Penyuluhan
4
Persentase programa penyuluh yg
tersusun :
4
Peningkatan Kesejahteraan
Tenaga Penyuluh
Melaksanakan
penyusunan programa
penyuluhan
383,542,500 Subid Pengembangan Prog.
Penyuluhan
5
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Penyuluh
10
BPPPK/Kec
Melaksanakan Pelatihan
kompetensi penyuluh
untuk 3 angkatan
104,642,500 Subid Pengemb.
Daya Penyuluh
1
Penyediaan Sarana Produksi
Pertanian/Perkebunan
10
BPPPK/Kec
Renovasi BPPPK, Hand
Traktor lahan percontohan
dan Alat bantu penyuluh
- Kabupaten
100
- Kecamatan
100
- Desa/Kelurahan
100
Persentase Jumlah penyuluh yang
telah mengikuti diklat dasar
fungsional :
- Terampil
99
- Ahli
99
- Alih Kelompok
Meningkatnya sarana dan
prasarana perkantoran,
administrasi serta capaian
kinerja yang akuntabel
1
Persentase
Pembangunan/
Rehabilitasi / Renovasi Kantor dan
BPP
10 Kec
10
BPPPK/Kec
10 Kec
11
78,940,850 Subid. Kelembagaan Tani
3
10
BPPPK/Kec
KET
70,454,400 Subid. Kelembagaan Tani
136
Jumlah
desa/kelurahan
menyusun RDK dan RDKK
JADWAL
TR 1 TR 2 TR 3
10
&
yang
5
6
PROGRAM/ KEGIATAN
3
2
5
TARGET
&
Sumber
99
100
1,571,414,500 Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)…DAK
DAK
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS
2
1
2
Persentase program dan kegiatan
yg terintegrasi dgn skpd lain
3
Persentase
administrasi
diadakan
Pemenuhan
perkantoran yang
TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN
4
Status Laporan Keuangan
5
Jumlah Dokumen Perencanaan
Program dan Anggaran
RENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
8
PENANGGUNG JAWAB
9
5
6
7
2
Pemeliharaan Rutin/berkala
gedung kantor
2 paket
Melaksanakan rehab ruang
penyimpan barang dan besi
pengaman kantor
33,460,000 Subag Umum
3
Pemeliharaan Rutin/berkala
mobil jabatan
1 unit
Pemeliharaan rutin berkala
mobil jabatan
13,970,000 Subag Umum
4
Pemeliharaan Rutin/berkala
kendaraan dinas operasional
152 Unit
Pemeliharaan rutin berkala
kendaraan dinas roda 2
dan 4
103,478,000 Subag Umum
5
Pemeliharaan Rutin/berkala
Peralatan Gedung Kantor
1 tahun
pemeliharaan peralatan
gedung kantor
6
Pemeliharaan Rutin/berkala
kendaraan dinas operasional
7
Rehabilitasi sedang/Berat
Kendaraan Dinas/Operasional
1 unit
melaks Rehabilitasi
sedang/Berat Kendaraan
Dinas/Operasional
37,124,125 Subag Umum
100
8
Laporan Berkala Kondisi
Ketahanan Pangan
1 Kali
Sidang Dewan Ketahanan
Pangan (DKP)
37,233,000 Subag.
Program
Perencanaan
90
9
Penyediaan jasa Adminstrasi
keuangan
12 bulan
melakukan pembayaran
jasa keuangan dan
pengelola barang/jasa
10
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
12 bulan
Menyiapkan jasa
kebersihan kantor
18,000,000 Subag Umum
11
Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan dinas
operasional
Penatausahaan Kesekretariatan
SKPD
154 Unit
Jasa pemeliharaan surat
surat kendaraan dinas
45,850,000 Subag Umum
12 bulan
menyediakan ATK, makan
minum tamu dan jasa
penilai angka kredit
106,163,125 Subag Umum
Melakukan perjalanan
dinas keluar daerah
187,430,000 Subag.
Program
Perencanaan
12
4
TARGET
KEGIATAN
772,500 Subag Umum
103,478,000 Subag Umum
13
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi
51 kali
14
Penyediaan jasa Komunikasi
Sumber Daya Air, dan Listrik
12 Bulan
Melaksanakan
pembayaran telepon, listrik
dan tv kabel
12
15
Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
12 bulan
5
16
Penyusunan Laporan capaian
Kinerja dan Ikhtisar Ralisasi
Kinerja SKPD
Menyusun laporan
keuangan bulanan,
semesteran dan akhir
tahun
Membuat Lakip,
SPM,Renstra, Renja dan
SOP
5 Dok
&
119,820,000 Subag Keuangan
&
45,650,000 Subag. Umum
3,718,000 Subag. Keuangan
8,506,000 Subag.
Program
Perencanaan
&
JADWAL
TR 1 TR 2 TR 3
10
KET
11
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
2
4
6
Jumlah Laporan hasil pemantauan
dan
Evaluasi
Program
dan
Kegiatan
1
7
Jumlah Sarana
yang diadakan :
-
Hand
Traktor
untuk
percontohan BP3K
-
Rehabilitasi BP3K Sesuai Juknis
1
dan
Prasarana
lahan
PROGRAM/ KEGIATAN
5
17
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
18
Pengadaan Sarana Produksi
Pertanian/Perkebunan
TARGET
KEGIATAN
RENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
6
7
8
1 dok
Menyusun Perbup tentang
Pola Tanam dan peraturan
lainya
10
10
Kec/BPPPK
Alat Bantu Penyuluhan
10
Lumbung Pangan Masyarakat dan
Lantai Jemur
10
10
Kec/BPPPK
10
Kec/BPPPK
6
Renovasi BPPPK, Hand
Traktor lahan percontohan
dan Alat bantu penyuluh
PENANGGUNG JAWAB
9
33,866,000 Subag.
Program
Perencanaan
Bulukumba, 9 Februari 2016
Kepala Badan,
Ir. MANGUNJUNGI
Pangkat. Pembina Utama Muda
Nip. 19630403 198903 1 016
KET
11
&
1,571,414,500 Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)
6
Kec/BPPPK
JADWAL
TR 1 TR 2 TR 3
10
DAK
INSTANSI
VISI
: BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BULUKUMBA
: Menjadi Institusi Yang Handal Dalam Pemantapan Ketahanan Pangan Yang Didukung Oleh Sumber Daya Manusia Pertanian Yang Profesional Melalui Kemandirian Lokal Bernafaskan Keagamaan
MISI
: 1. Mengembangkan dan memantapkan ketahanan pangan masyarakat
2. Meningkatkan mutu pelayanan dan pengembangan kapasitas aparat menyangkut aspek ketahanan pangan masyarakat
3. Meningkatkan koordinasi lintas sector dan lintas wilayah dalam perumusan kebijakan dan pengembangan ketahanan pangan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
4. Mewujudkan keunggulan lokal untuk pemantapan ketahanan pangan daerah
5. Mengembangkan sistem penyuluhan yang terpadu dan komprehensif
`
SASARAN
TUJUAN
URAIAN
1
1 Meningkatkan
1
Ketersediaan dan
Cadangan Pangan secara
berkelajutan serta
penanganan Kerawanan
Pangan
2 Meningkatkan Sistem
Distribusi Pangan dan
Akses Pangan serta
Sistem Informasih Harga
Bahan Pangan Stategis
2
3 Terwujudnya Percepatan 3
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan dan Gizi
Masyarakat dan
Keamanan Pangan
INDIKATOR
CARA MENCAPAI TUJUAN & SASARAN
2011
3
Persentase Ketersediaan Energi dan Protein/Kapita
(AKG)
3
Jumlah Penanganan Daerah/Lokasi Rawan Pangan
4
Tersusunnya peta rawan pangan dan kerentanan
pangan
5
6
Persentase Jumlah Cadangan Pangan yang dimiliki oleh
Pemerintah Kabupaten
Jumlah Desa Mandiri Pangan yang di Bina
1
Persentase Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan
2
Jumlah Hasil Pemantauan/Pengumpulan Data Distribusi,
Harga dan Cadangan Pangan
Mingguan Mingguan Mingguan Mingguan Mingguan
- Waktu
10 Kec. 10 Kec. 10 Kec. 10 Kec. 10 Kec.
- Lokasi
17
17
17
17
17
- Komoditi
3
Jumlah Penguatan Lembaga Distribusi Pangan
Masyarakat Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan
(PLDPM-LUEP) yang terbentuk
Meratanya distribusi
Pangan dan Akses
Pangan serta Informasih
Harga Pangan
Meningkatnya Percepatan
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan dan Gizi
Masyarakat dan
Keamanan Pangan
(P2KPG)
1
Skor PPH
2
3
Jumlah Kasus Pelanggaran Produk Pangan
Jumlah Desa/Kelurahan yang diberdayakan dalam
program P2KP
Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan keamanan
pangan
4
2
5
92,66
2
6
93,80
2
7
95,36
2015
2
Meningkatnya
1
Pemantapan Ketersediaan
Pangan dan Penanganan
Rawan Pangan
2
Jumlah Kelembagaan Cadangan Pangan milik
Masyarakat/Pemerintah
4
90,41
TARGET TAHUN KE
2012
2013
2014
2
8
100
2
1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi
Kab
Kab
Kab
kab
Kab
40
45
50
55
60
-
1
2
2
2
75
80
85
90
95
1
90,30
1
91,87
1
93,44
1
95,01
1
97
1
0
0
0
0
20 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa
10 Kec
10 Kec
10 Kec
10 Kec
10 Kec
KEBIJAKAN
9
1 Kebijakan ketersediaan pangan dan cadangan pangan
a. Meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas untuk
mendukung pangan nasional melalui peningkatan kualitas
lingkungan serta sumberdaya lahan dan air.
PROGRAM
10
1 Peningkatan Ketahanan Pangan
2 Peningkatan Kesejahteraan Petani
3 Peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian / perkebunan
b. Mengembangkan cadangan pangan masyarakat dan
4 Pemberdayaan penyuluh pertanian /
pemerintah melalui pengembangan lumbung pangan secara
perkebunan
sinergis dan partispatif.
5 Laporan capaian kinerja dan Laporan
capaian keuangan
c. Menjamin ketersediaan pangan masyarakat serta
menanggulangi kondisi rawan pangan masyarakat secara
6 Peningkatan kapasitas sumber daya
dinamis.
aparatur
2 Kebijakan Sistem Distribusi Pangan dan Akses Pangan
a. Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan
efisien untuk menjamin stabilitas dan harga pangan
b. Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam
pengelolaan distribusi, harga dan akses pangan
c. Meningkatkan peranserta kelembagaan masyarakat dalam
kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses pangan.
8 Peningkatan sarana dan prasarana
9 Pelayanan administrasi perkantoran
d. Meningkatkan daya beli dan mengurangi kemiskinan
10 Peningkatan produksi pertanian /
perkebunan
e. Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur dan
kelembagaan ekonomi pedesaan
11 Peningkatan penerapan teknologi
pertanian / perkebunan tepat guna
3 Kebijakan Percepatan Penanekaragaman Konsumsi Pangan
Dan Gizi Masyarakat
a. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis
pangan lokal
b. Mengembangkan teknologi pengolahan pangan, terutama
pangan lokal non beras dan terigu
c. Mengembangkan keamanan pangan segar
d. Menjamin pemenuhan asupan pangan bagi setiap anggota
rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memandai, aman
dan halal dikonsumsi serta bergizi seimbang
KET
11
SASARAN
TUJUAN
1
4 Terwujudnya Penguatan
Kelembagaan Tani dan
Kelembagaan Pangan
Masyarakat dan
Pemerintah
5 Terwujudnya Revitalisasi
Penyuluh Pertanian, dan
kehutanan
URAIAN
4
INDIKATOR
2
Meningkatnya Penguatan 1
kelembagaan Tani dan
Kelembagaan Pangan
Masyarakat dan
2
Pemerintah
4
68
5
80
6
100
7
-
2015
8
-
KEBIJAKAN
9
4 Penempatan satu penyuluh satu desa mendukung satu
desa satu penyuluh
a. Mengusulkan penerimaan dan pengangkatan tenaga
penyuluh pertanian untuk memenuhi jumlah penyuluh
pertanian sesuai target satu penyuluh satu desa.
2
2
2
2
2
b. Kelompok Tani Lanjut
5
5
5
5
5
c. Kelompok Tani Madya
3
3
3
3
3
d. Kelompok Tani Utama
2
2
2
2
2
Persentase jumlah penyuluh 1 Desa 1 Penyuluh
85%
90%
95%
100%
100%
persentase penyuluh yang memanfaatkan cyber
Extension sbg media penyuluhan
0
7,94 %
3
Persentase rencana kerja penyuluh yang tersusun
100%
100%
100%
100%
100%
4
Persentase programa penyuluh yang tersusun :
- Kabupaten
- Kecamatan
- Desa/Kelurahan
Persentase Jumlah penyuluh yang telah mengikuti diklat
dasar dan alih kelompok
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
- Terampil
83,50 %
- Ahli
86%
- Alih Kelompok
86%
Jumlah desa/kelurahan yang menyusun RDK dan RDKK
126
85%
89%
89%
136
89%
90%
90%
136
90%
93%
93%
136
99%
99%
99%
136
Persentase Pembangunan/ Rehabilitasi / Renovasi
Kantor dan BPP
85%
90%
100%
100%
100% 6 Pemantapan sistem administrasi dan manajemen penyuluh
pertanian
Persentase program dan kegiatan yg terintegrasi dgn
SKPD lain
65%
75%
85%
95%
100%
a. Memantapkan sistem Revitalisasi penyuluh pertanian,
perikanan dan kehutanan
3
Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran yang
diadakan
75%
75%
80%
85%
90%
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sembilan indicator
keberhasilan penyuluh pertanian.
4
5
Status Laporan Keuangan
Jumlah dokumen perencanaan, program dan anggaran
WTP
5 Dok
WTP
5 Dok
WTP
5 Dok
WTP
5 Dok
WTP
5 Dok
6
Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi program
dan kegiatan
Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan :
- Kendaraan Dinas Operasional
- Alat Bantu Penyuluhan
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
-
34
3
30
3
30
3
32
3
3
10
10
10
10
1
5 Meningkatnya kualitas
pelayanan dan
2
penyelenggaraan penyuluh
6
6
2011
Jumlah kenaikan kelas kemampuan kelompok tani tiap
tahun :
a. Kelompok Tani Pemula
5
6 Terwujudnya sarana dan
Prasarana Perkantoran
dan Sistem Administrasi
yang Optimal Serta
Capaian Kinerja
3
Persentase Gapoktan Penerima PUAP
CARA MENCAPAI TUJUAN & SASARAN
TARGET TAHUN KE
2012
2013
2014
Meningkatnya sarana dan 1
prasarana perkantoran,
administrasi serta capaian 2
kinerja yang akuntabel
7
- Kantor BPP Sesuai Juknis
b. Penataan dan peningkatan kompetensi penyuluh pertanian
23,81% 39,68 % 79,37 % 5 Pelatihan, permagangan, dan pendampingan yang
diarahkan untuk peningkatan SDM penyuluh pertanian
a. Meningkatkan frekwensi pelatihan/magang/pendampingan
bagi para penyuluh pertanian untuk meningkatkan SDM
penyuluh pertanian
Bulukumba, 20 Januarii 2014
Kepala Badan,
IR. MANGUNJUNGI
Nip. 19630403 198903 1 016
PROGRAM
10
KET
11
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
KABUPATEN BULUKUMBA
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
1
2
2
Meningkatnya
Pemantapan 1
Ketersediaan
Pangan
dan
Penanganan Rawan Pangan
Energi
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET
KEGIATAN
RENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
4
5
6
7
8
100
JADWAL
PENANGGUNG JAWAB
9
1
Analisis dan Penyusunan Pola
Konsumsi dan Suplai Pangan
10 Kec
Melaksanakan Survei pola
konsumsi pangan
18,798,000 Subid.
Ketersediaan
Cadangan Pangan
&
2
Pemanfaatan Pekarangan untuk
pengembangan pangan
9 KWT
Pelatihan Pemanfaatan
Pekarangan
37,233,000 Subid.
Ketersediaan
Cadangan Pangan
&
3
Pengembangan Cadangan
pangan Daerah
10 Kec
Melakukan pembinaan dan
monev cadangan pangan
masyarakat
49,374,000 Subid.
Ketersediaan
Cadangan Pangan
&
2
Jumlah Kelembagaan Cadangan
Pangan Masyarakat/Pemerintah
2
3
Persentase
Jumlah
Cadangan
pangan
Yang
dimiliki
oleh
Masyarakat/Pemerintah
60
4
Jumlah
Pangan
5
Tersusunnya Peta Rawan Pangan
dan Kerentanan Pangan
Kab
6
Jumlah Desa/kelurahan Mandiri
Pangan Yang di Bina
2
Meratanya distribusi Pangan dan 1
Akses Pangan serta Informasi
Harga Pangan
Persentase Stabilitas Harga dan
Pasokan Pangan
95
1
Pengembangan model distribusi
pangan yang efisien
1 Dok
Melaksanakan pertemuaan
sosialisasi evaaluasi PLDPM
55,191,000 Subid.
Distribusi
Kelembagaan Pangan
&
2
Jumlah
Hasil
Pemantauan/Pengumpulan Data
Distribusi, Harga, Akses dan
Pasokan Pangan
- Waktu
100
2
Pemantauan dan Analisis harga
pangan pokok
1 Dok
Pengumpulan dan
Pengolahan data harga dan
akses pangan
66,561,000 Subid.
Distribusi
Kelembagaan Pangan
&
5
3
Pengembangan model distribusi
pangan yang efisien
1 Dok
Melaksanakan pertemuaan
sosialisasi evaaluasi PLDPM
55,191,000 Subid.
Distribusi
Kelembagaan Pangan
&
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
97
1
Analisis dan Penyusunan Pola
Konsumsi dan Suplai Pangan
10 Kec
Melaksanakan Survei pola
konsumsi pangan
18,798,000 Subid. Diversifikasi Pangan
& Gizi
Jumlah hasil pemantauan dan
pengawasan keamanan pangan
80
2
Peningkatan Mutu dan
Keamanan pangan
Pengujian terhadap
pangan segar
45,029,000 Subid.
Sertifikasi
Keamanan Pangan
3
3
Tingkat
Ketersediaan
Protein/Kapita (AKG)
TARGET
Meningkatnya Percepatan
1
Penganekaragaman Konsumsi
Pangan dan Gizi Masyarakat dan
Keamanan Pangan (P2KPG)
2
Lokasi
Daerah
Rawan
1
4
Pengembangan Desa Mandiri
Pangan
30 KWT
Percepatan
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan
Subid.
Ketersediaan
Cadangan Pangan
&
91,567,000 Subid.
Ketersediaan
Cadangan Pangan
&
Subid.
Ketersediaan
Cadangan Pangan
&
52
- Lokasi
10
- Komoditi
17
Jumlah
Penguatan
Lembaga
Distribusi
Pangan
Masyarakat
(PLDPM) yang terbentuk
Subid.
Ketersediaan
Cadangan Pangan
5 Sampel
&
TR 1
TR 2 TR 3
10
KET
11
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
4
TARGET
KEGIATAN
RENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
5
6
7
8
2
4
Jumlah Kasus Pelanggaran Produk
Pangan
0
4
Jumlah Desa/Kelurahan Yang Di
Berdayakan Dalam Program P2KP
10
Meningkatnya
Penguatan 1
kelembagaan
Tani
dan
Kelembagaan Pangan Masyarakat
dan Pemerintah
Jumlah
kenaikan
kelas
kemampuan kelompok tani tiap
tahun :
a. Kelompok Tani Pemula
b. Kelompok Tani Lanjut
2
5
c. Kelompok Tani Madya
3
d. Kelompok Tani Utama
2
PENANGGUNG JAWAB
9
Subid.
Sertifikasi
Keamanan Pangan
3
Pengembangan Desa Mandiri
Pangan
4
Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggulan
daerah
1
Peningkatan Kemampuan
Lembaga Petani
2
Fasilitasi Kerjasama
Regional/Nasional Penyediaan
hasil produksi
pertanian/perkebunan
komplementer
30 KWT
1 kali
10 Kec
Kab
Percepatan
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan
Mengikuti Pameran Ekspo
Bulukumba, Hari pangan
sedunia (HPS), Pekan Raya
Jakarta (PRJ)
Melaksanakan penilaian
kelas
kemampuan
kelompok tani
Melaksanakan pertemuan
komisi penyuluhan
kabupaten
91,567,000 Subid.
Ketersediaan
Cadangan Pangan
&
76,320,000 Subid.
Ketersediaan
Cadangan Pangan
&
Penyuluhan penerapan teknologi 136 Desa/Kel Melaksanakan
pertanian/perkebunan tepat guna
penyusunan RDKK dan
demonstrasi Kaji Terap
114,325,500 Subid.
Pengkajian
Penerapan Teknologi
Meningkatnya kualitas pelayanan 1
dan penyelenggaraan penyuluh
Persentase
jumlah
penyuluh
Pertanian 1 desa 1 penyuluh
100
1
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Penyuluh
104,642,500 Subid Pengemb.
Daya Penyuluh
Sumber
2
Persentase
Penyuluh
Yang
Memanfaatkan Cyber Extension
Sbg Media Penyuluhan
79.37
2
Peningkatan Kesejahteraan
Tenaga Penyuluh
Melaksanakan Pelatihan
kompetensi penyuluh
untuk 3 angkatan
Melaksanakan
penyusunan programa
penyuluhan
353,885,000 Subid Pengemb.
Daya Penyuluh
Sumber
3
Persentase rencana kerja penyuluh
yg tersusun
100
3
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Penyuluh
Melaksanakan Pelatihan
kompetensi penyuluh
untuk 3 angkatan
104,642,500 Subid Pengembangan Prog.
Penyuluhan
4
Persentase programa penyuluh yg
tersusun :
4
Peningkatan Kesejahteraan
Tenaga Penyuluh
Melaksanakan
penyusunan programa
penyuluhan
383,542,500 Subid Pengembangan Prog.
Penyuluhan
5
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Penyuluh
10
BPPPK/Kec
Melaksanakan Pelatihan
kompetensi penyuluh
untuk 3 angkatan
104,642,500 Subid Pengemb.
Daya Penyuluh
1
Penyediaan Sarana Produksi
Pertanian/Perkebunan
10
BPPPK/Kec
Renovasi BPPPK, Hand
Traktor lahan percontohan
dan Alat bantu penyuluh
- Kabupaten
100
- Kecamatan
100
- Desa/Kelurahan
100
Persentase Jumlah penyuluh yang
telah mengikuti diklat dasar
fungsional :
- Terampil
99
- Ahli
99
- Alih Kelompok
Meningkatnya sarana dan
prasarana perkantoran,
administrasi serta capaian
kinerja yang akuntabel
1
Persentase
Pembangunan/
Rehabilitasi / Renovasi Kantor dan
BPP
10 Kec
10
BPPPK/Kec
10 Kec
11
78,940,850 Subid. Kelembagaan Tani
3
10
BPPPK/Kec
KET
70,454,400 Subid. Kelembagaan Tani
136
Jumlah
desa/kelurahan
menyusun RDK dan RDKK
JADWAL
TR 1 TR 2 TR 3
10
&
yang
5
6
PROGRAM/ KEGIATAN
3
2
5
TARGET
&
Sumber
99
100
1,571,414,500 Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)…DAK
DAK
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS
2
1
2
Persentase program dan kegiatan
yg terintegrasi dgn skpd lain
3
Persentase
administrasi
diadakan
Pemenuhan
perkantoran yang
TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN
4
Status Laporan Keuangan
5
Jumlah Dokumen Perencanaan
Program dan Anggaran
RENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
8
PENANGGUNG JAWAB
9
5
6
7
2
Pemeliharaan Rutin/berkala
gedung kantor
2 paket
Melaksanakan rehab ruang
penyimpan barang dan besi
pengaman kantor
33,460,000 Subag Umum
3
Pemeliharaan Rutin/berkala
mobil jabatan
1 unit
Pemeliharaan rutin berkala
mobil jabatan
13,970,000 Subag Umum
4
Pemeliharaan Rutin/berkala
kendaraan dinas operasional
152 Unit
Pemeliharaan rutin berkala
kendaraan dinas roda 2
dan 4
103,478,000 Subag Umum
5
Pemeliharaan Rutin/berkala
Peralatan Gedung Kantor
1 tahun
pemeliharaan peralatan
gedung kantor
6
Pemeliharaan Rutin/berkala
kendaraan dinas operasional
7
Rehabilitasi sedang/Berat
Kendaraan Dinas/Operasional
1 unit
melaks Rehabilitasi
sedang/Berat Kendaraan
Dinas/Operasional
37,124,125 Subag Umum
100
8
Laporan Berkala Kondisi
Ketahanan Pangan
1 Kali
Sidang Dewan Ketahanan
Pangan (DKP)
37,233,000 Subag.
Program
Perencanaan
90
9
Penyediaan jasa Adminstrasi
keuangan
12 bulan
melakukan pembayaran
jasa keuangan dan
pengelola barang/jasa
10
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
12 bulan
Menyiapkan jasa
kebersihan kantor
18,000,000 Subag Umum
11
Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan dinas
operasional
Penatausahaan Kesekretariatan
SKPD
154 Unit
Jasa pemeliharaan surat
surat kendaraan dinas
45,850,000 Subag Umum
12 bulan
menyediakan ATK, makan
minum tamu dan jasa
penilai angka kredit
106,163,125 Subag Umum
Melakukan perjalanan
dinas keluar daerah
187,430,000 Subag.
Program
Perencanaan
12
4
TARGET
KEGIATAN
772,500 Subag Umum
103,478,000 Subag Umum
13
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi
51 kali
14
Penyediaan jasa Komunikasi
Sumber Daya Air, dan Listrik
12 Bulan
Melaksanakan
pembayaran telepon, listrik
dan tv kabel
12
15
Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
12 bulan
5
16
Penyusunan Laporan capaian
Kinerja dan Ikhtisar Ralisasi
Kinerja SKPD
Menyusun laporan
keuangan bulanan,
semesteran dan akhir
tahun
Membuat Lakip,
SPM,Renstra, Renja dan
SOP
5 Dok
&
119,820,000 Subag Keuangan
&
45,650,000 Subag. Umum
3,718,000 Subag. Keuangan
8,506,000 Subag.
Program
Perencanaan
&
JADWAL
TR 1 TR 2 TR 3
10
KET
11
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
2
4
6
Jumlah Laporan hasil pemantauan
dan
Evaluasi
Program
dan
Kegiatan
1
7
Jumlah Sarana
yang diadakan :
-
Hand
Traktor
untuk
percontohan BP3K
-
Rehabilitasi BP3K Sesuai Juknis
1
dan
Prasarana
lahan
PROGRAM/ KEGIATAN
5
17
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
18
Pengadaan Sarana Produksi
Pertanian/Perkebunan
TARGET
KEGIATAN
RENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
6
7
8
1 dok
Menyusun Perbup tentang
Pola Tanam dan peraturan
lainya
10
10
Kec/BPPPK
Alat Bantu Penyuluhan
10
Lumbung Pangan Masyarakat dan
Lantai Jemur
10
10
Kec/BPPPK
10
Kec/BPPPK
6
Renovasi BPPPK, Hand
Traktor lahan percontohan
dan Alat bantu penyuluh
PENANGGUNG JAWAB
9
33,866,000 Subag.
Program
Perencanaan
Bulukumba, 9 Februari 2016
Kepala Badan,
Ir. MANGUNJUNGI
Pangkat. Pembina Utama Muda
Nip. 19630403 198903 1 016
KET
11
&
1,571,414,500 Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)
6
Kec/BPPPK
JADWAL
TR 1 TR 2 TR 3
10
DAK