RENCANA AKSI BKPPP KAB. BULUKUMBA TAHUN 2016

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 - 2015
INSTANSI
VISI

: BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BULUKUMBA
: Menjadi Institusi Yang Handal Dalam Pemantapan Ketahanan Pangan Yang Didukung Oleh Sumber Daya Manusia Pertanian Yang Profesional Melalui Kemandirian Lokal Bernafaskan Keagamaan

MISI

: 1. Mengembangkan dan memantapkan ketahanan pangan masyarakat
2. Meningkatkan mutu pelayanan dan pengembangan kapasitas aparat menyangkut aspek ketahanan pangan masyarakat
3. Meningkatkan koordinasi lintas sector dan lintas wilayah dalam perumusan kebijakan dan pengembangan ketahanan pangan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
4. Mewujudkan keunggulan lokal untuk pemantapan ketahanan pangan daerah
5. Mengembangkan sistem penyuluhan yang terpadu dan komprehensif
`
SASARAN

TUJUAN

URAIAN


1
1 Meningkatkan
1
Ketersediaan dan
Cadangan Pangan secara
berkelajutan serta
penanganan Kerawanan
Pangan

2 Meningkatkan Sistem
Distribusi Pangan dan
Akses Pangan serta
Sistem Informasih Harga
Bahan Pangan Stategis

2

3 Terwujudnya Percepatan 3
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan dan Gizi

Masyarakat dan
Keamanan Pangan

INDIKATOR

CARA MENCAPAI TUJUAN & SASARAN
2011

3
Persentase Ketersediaan Energi dan Protein/Kapita
(AKG)

3

Jumlah Penanganan Daerah/Lokasi Rawan Pangan

4

Tersusunnya peta rawan pangan dan kerentanan
pangan


5
6

Persentase Jumlah Cadangan Pangan yang dimiliki oleh
Pemerintah Kabupaten
Jumlah Desa Mandiri Pangan yang di Bina

1

Persentase Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

2

Jumlah Hasil Pemantauan/Pengumpulan Data Distribusi,
Harga dan Cadangan Pangan
Mingguan Mingguan Mingguan Mingguan Mingguan
- Waktu
10 Kec. 10 Kec. 10 Kec. 10 Kec. 10 Kec.
- Lokasi

17
17
17
17
17
- Komoditi

3

Jumlah Penguatan Lembaga Distribusi Pangan
Masyarakat Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan
(PLDPM-LUEP) yang terbentuk

Meratanya distribusi
Pangan dan Akses
Pangan serta Informasih
Harga Pangan

Meningkatnya Percepatan
Penganekaragaman

Konsumsi Pangan dan Gizi
Masyarakat dan
Keamanan Pangan
(P2KPG)

1

Skor PPH

2
3

Jumlah Kasus Pelanggaran Produk Pangan
Jumlah Desa/Kelurahan yang diberdayakan dalam
program P2KP
Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan keamanan
pangan

4


2

5
92,66

2

6
93,80

2

7
95,36

2015

2
Meningkatnya
1

Pemantapan Ketersediaan
Pangan dan Penanganan
Rawan Pangan
2

Jumlah Kelembagaan Cadangan Pangan milik
Masyarakat/Pemerintah

4
90,41

TARGET TAHUN KE
2012
2013
2014

2

8
100


2

1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi
Kab

Kab

Kab

kab

Kab

40

45

50


55

60

-

1

2

2

2

75

80

85


90

95

1

90,30

1

91,87

1

93,44

1

95,01


1

97

1
0
0
0
0
20 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa
10 Kec

10 Kec

10 Kec

10 Kec

10 Kec

KEBIJAKAN
9
1 Kebijakan ketersediaan pangan dan cadangan pangan
a. Meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas untuk
mendukung pangan nasional melalui peningkatan kualitas
lingkungan serta sumberdaya lahan dan air.

PROGRAM
10
1 Peningkatan Ketahanan Pangan
2 Peningkatan Kesejahteraan Petani
3 Peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian / perkebunan

b. Mengembangkan cadangan pangan masyarakat dan
4 Pemberdayaan penyuluh pertanian /
pemerintah melalui pengembangan lumbung pangan secara
perkebunan
sinergis dan partispatif.
5 Laporan capaian kinerja dan Laporan
capaian keuangan
c. Menjamin ketersediaan pangan masyarakat serta
menanggulangi kondisi rawan pangan masyarakat secara
6 Peningkatan kapasitas sumber daya
dinamis.
aparatur

2 Kebijakan Sistem Distribusi Pangan dan Akses Pangan
a. Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan
efisien untuk menjamin stabilitas dan harga pangan
b. Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam
pengelolaan distribusi, harga dan akses pangan
c. Meningkatkan peranserta kelembagaan masyarakat dalam
kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses pangan.

8 Peningkatan sarana dan prasarana
9 Pelayanan administrasi perkantoran

d. Meningkatkan daya beli dan mengurangi kemiskinan

10 Peningkatan produksi pertanian /
perkebunan

e. Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur dan
kelembagaan ekonomi pedesaan

11 Peningkatan penerapan teknologi
pertanian / perkebunan tepat guna

3 Kebijakan Percepatan Penanekaragaman Konsumsi Pangan
Dan Gizi Masyarakat
a. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis
pangan lokal
b. Mengembangkan teknologi pengolahan pangan, terutama
pangan lokal non beras dan terigu
c. Mengembangkan keamanan pangan segar
d. Menjamin pemenuhan asupan pangan bagi setiap anggota
rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memandai, aman
dan halal dikonsumsi serta bergizi seimbang

KET
11

SASARAN
TUJUAN
1
4 Terwujudnya Penguatan
Kelembagaan Tani dan
Kelembagaan Pangan
Masyarakat dan
Pemerintah

5 Terwujudnya Revitalisasi
Penyuluh Pertanian, dan
kehutanan

URAIAN
4

INDIKATOR

2
Meningkatnya Penguatan 1
kelembagaan Tani dan
Kelembagaan Pangan
Masyarakat dan
2
Pemerintah

4
68

5
80

6
100

7
-

2015
8
-

KEBIJAKAN
9
4 Penempatan satu penyuluh satu desa mendukung satu
desa satu penyuluh
a. Mengusulkan penerimaan dan pengangkatan tenaga
penyuluh pertanian untuk memenuhi jumlah penyuluh
pertanian sesuai target satu penyuluh satu desa.

2

2

2

2

2

b. Kelompok Tani Lanjut

5

5

5

5

5

c. Kelompok Tani Madya

3

3

3

3

3

d. Kelompok Tani Utama

2

2

2

2

2

Persentase jumlah penyuluh 1 Desa 1 Penyuluh

85%

90%

95%

100%

100%

persentase penyuluh yang memanfaatkan cyber
Extension sbg media penyuluhan

0

7,94 %

3

Persentase rencana kerja penyuluh yang tersusun

100%

100%

100%

100%

100%

4

Persentase programa penyuluh yang tersusun :
- Kabupaten
- Kecamatan
- Desa/Kelurahan
Persentase Jumlah penyuluh yang telah mengikuti diklat
dasar dan alih kelompok

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

- Terampil
83,50 %
- Ahli
86%
- Alih Kelompok
86%
Jumlah desa/kelurahan yang menyusun RDK dan RDKK
126

85%
89%
89%
136

89%
90%
90%
136

90%
93%
93%
136

99%
99%
99%
136

Persentase Pembangunan/ Rehabilitasi / Renovasi
Kantor dan BPP

85%

90%

100%

100%

100% 6 Pemantapan sistem administrasi dan manajemen penyuluh
pertanian

Persentase program dan kegiatan yg terintegrasi dgn
SKPD lain

65%

75%

85%

95%

100%

a. Memantapkan sistem Revitalisasi penyuluh pertanian,
perikanan dan kehutanan

3

Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran yang
diadakan

75%

75%

80%

85%

90%

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sembilan indicator
keberhasilan penyuluh pertanian.

4
5

Status Laporan Keuangan
Jumlah dokumen perencanaan, program dan anggaran

WTP
5 Dok

WTP
5 Dok

WTP
5 Dok

WTP
5 Dok

WTP
5 Dok

6

Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi program
dan kegiatan
Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan :
- Kendaraan Dinas Operasional
- Alat Bantu Penyuluhan

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

-

34
3

30
3

30
3

32
3

3

10

10

10

10

1
5 Meningkatnya kualitas
pelayanan dan
2
penyelenggaraan penyuluh

6
6

2011

Jumlah kenaikan kelas kemampuan kelompok tani tiap
tahun :
a. Kelompok Tani Pemula

5

6 Terwujudnya sarana dan
Prasarana Perkantoran
dan Sistem Administrasi
yang Optimal Serta
Capaian Kinerja

3
Persentase Gapoktan Penerima PUAP

CARA MENCAPAI TUJUAN & SASARAN
TARGET TAHUN KE
2012
2013
2014

Meningkatnya sarana dan 1
prasarana perkantoran,
administrasi serta capaian 2
kinerja yang akuntabel

7

- Kantor BPP Sesuai Juknis

b. Penataan dan peningkatan kompetensi penyuluh pertanian

23,81% 39,68 % 79,37 % 5 Pelatihan, permagangan, dan pendampingan yang
diarahkan untuk peningkatan SDM penyuluh pertanian
a. Meningkatkan frekwensi pelatihan/magang/pendampingan
bagi para penyuluh pertanian untuk meningkatkan SDM
penyuluh pertanian

Bulukumba, 20 Januarii 2014
Kepala Badan,

IR. MANGUNJUNGI
Nip. 19630403 198903 1 016

PROGRAM
10

KET
11

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
KABUPATEN BULUKUMBA
SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1
1

2

2

Meningkatnya
Pemantapan 1
Ketersediaan
Pangan
dan
Penanganan Rawan Pangan

Energi

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET
KEGIATAN

RENCANA AKSI

ANGGARAN (Rp)

4

5

6

7

8

100

JADWAL
PENANGGUNG JAWAB
9

1

Analisis dan Penyusunan Pola
Konsumsi dan Suplai Pangan

10 Kec

Melaksanakan Survei pola
konsumsi pangan

18,798,000 Subid.
Ketersediaan
Cadangan Pangan

&

2

Pemanfaatan Pekarangan untuk
pengembangan pangan

9 KWT

Pelatihan Pemanfaatan
Pekarangan

37,233,000 Subid.
Ketersediaan
Cadangan Pangan

&

3

Pengembangan Cadangan
pangan Daerah

10 Kec

Melakukan pembinaan dan
monev cadangan pangan
masyarakat

49,374,000 Subid.
Ketersediaan
Cadangan Pangan

&

2

Jumlah Kelembagaan Cadangan
Pangan Masyarakat/Pemerintah

2

3

Persentase
Jumlah
Cadangan
pangan
Yang
dimiliki
oleh
Masyarakat/Pemerintah

60

4

Jumlah
Pangan

5

Tersusunnya Peta Rawan Pangan
dan Kerentanan Pangan

Kab

6

Jumlah Desa/kelurahan Mandiri
Pangan Yang di Bina

2

Meratanya distribusi Pangan dan 1
Akses Pangan serta Informasi
Harga Pangan

Persentase Stabilitas Harga dan
Pasokan Pangan

95

1

Pengembangan model distribusi
pangan yang efisien

1 Dok

Melaksanakan pertemuaan
sosialisasi evaaluasi PLDPM

55,191,000 Subid.
Distribusi
Kelembagaan Pangan

&

2

Jumlah
Hasil
Pemantauan/Pengumpulan Data
Distribusi, Harga, Akses dan
Pasokan Pangan
- Waktu

100

2

Pemantauan dan Analisis harga
pangan pokok

1 Dok

Pengumpulan dan
Pengolahan data harga dan
akses pangan

66,561,000 Subid.
Distribusi
Kelembagaan Pangan

&

5

3

Pengembangan model distribusi
pangan yang efisien

1 Dok

Melaksanakan pertemuaan
sosialisasi evaaluasi PLDPM

55,191,000 Subid.
Distribusi
Kelembagaan Pangan

&

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

97

1

Analisis dan Penyusunan Pola
Konsumsi dan Suplai Pangan

10 Kec

Melaksanakan Survei pola
konsumsi pangan

18,798,000 Subid. Diversifikasi Pangan
& Gizi

Jumlah hasil pemantauan dan
pengawasan keamanan pangan

80

2

Peningkatan Mutu dan
Keamanan pangan

Pengujian terhadap
pangan segar

45,029,000 Subid.
Sertifikasi
Keamanan Pangan

3

3

Tingkat
Ketersediaan
Protein/Kapita (AKG)

TARGET

Meningkatnya Percepatan
1
Penganekaragaman Konsumsi
Pangan dan Gizi Masyarakat dan
Keamanan Pangan (P2KPG)
2

Lokasi

Daerah

Rawan

1

4

Pengembangan Desa Mandiri
Pangan

30 KWT

Percepatan
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan

Subid.
Ketersediaan
Cadangan Pangan

&

91,567,000 Subid.
Ketersediaan
Cadangan Pangan

&

Subid.
Ketersediaan
Cadangan Pangan

&

52

- Lokasi

10

- Komoditi

17

Jumlah
Penguatan
Lembaga
Distribusi
Pangan
Masyarakat
(PLDPM) yang terbentuk

Subid.
Ketersediaan
Cadangan Pangan

5 Sampel

&

TR 1

TR 2 TR 3
10

KET
11

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

4

TARGET
KEGIATAN

RENCANA AKSI

ANGGARAN (Rp)

5

6

7

8

2

4

Jumlah Kasus Pelanggaran Produk
Pangan

0

4

Jumlah Desa/Kelurahan Yang Di
Berdayakan Dalam Program P2KP

10

Meningkatnya
Penguatan 1
kelembagaan
Tani
dan
Kelembagaan Pangan Masyarakat
dan Pemerintah

Jumlah
kenaikan
kelas
kemampuan kelompok tani tiap
tahun :
a. Kelompok Tani Pemula
b. Kelompok Tani Lanjut

2
5

c. Kelompok Tani Madya

3

d. Kelompok Tani Utama

2

PENANGGUNG JAWAB
9
Subid.
Sertifikasi
Keamanan Pangan

3

Pengembangan Desa Mandiri
Pangan

4

Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggulan
daerah

1

Peningkatan Kemampuan
Lembaga Petani

2

Fasilitasi Kerjasama
Regional/Nasional Penyediaan
hasil produksi
pertanian/perkebunan
komplementer

30 KWT

1 kali

10 Kec

Kab

Percepatan
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan
Mengikuti Pameran Ekspo
Bulukumba, Hari pangan
sedunia (HPS), Pekan Raya
Jakarta (PRJ)
Melaksanakan penilaian
kelas
kemampuan
kelompok tani
Melaksanakan pertemuan
komisi penyuluhan
kabupaten

91,567,000 Subid.
Ketersediaan
Cadangan Pangan

&

76,320,000 Subid.
Ketersediaan
Cadangan Pangan

&

Penyuluhan penerapan teknologi 136 Desa/Kel Melaksanakan
pertanian/perkebunan tepat guna
penyusunan RDKK dan
demonstrasi Kaji Terap

114,325,500 Subid.
Pengkajian
Penerapan Teknologi

Meningkatnya kualitas pelayanan 1
dan penyelenggaraan penyuluh

Persentase
jumlah
penyuluh
Pertanian 1 desa 1 penyuluh

100

1

Peningkatan Kapasitas Tenaga
Penyuluh

104,642,500 Subid Pengemb.
Daya Penyuluh

Sumber

2

Persentase
Penyuluh
Yang
Memanfaatkan Cyber Extension
Sbg Media Penyuluhan

79.37

2

Peningkatan Kesejahteraan
Tenaga Penyuluh

Melaksanakan Pelatihan
kompetensi penyuluh
untuk 3 angkatan
Melaksanakan
penyusunan programa
penyuluhan

353,885,000 Subid Pengemb.
Daya Penyuluh

Sumber

3

Persentase rencana kerja penyuluh
yg tersusun

100

3

Peningkatan Kapasitas Tenaga
Penyuluh

Melaksanakan Pelatihan
kompetensi penyuluh
untuk 3 angkatan

104,642,500 Subid Pengembangan Prog.
Penyuluhan

4

Persentase programa penyuluh yg
tersusun :

4

Peningkatan Kesejahteraan
Tenaga Penyuluh

Melaksanakan
penyusunan programa
penyuluhan

383,542,500 Subid Pengembangan Prog.
Penyuluhan

5

Peningkatan Kapasitas Tenaga
Penyuluh

10
BPPPK/Kec

Melaksanakan Pelatihan
kompetensi penyuluh
untuk 3 angkatan

104,642,500 Subid Pengemb.
Daya Penyuluh

1

Penyediaan Sarana Produksi
Pertanian/Perkebunan

10
BPPPK/Kec

Renovasi BPPPK, Hand
Traktor lahan percontohan
dan Alat bantu penyuluh

- Kabupaten

100

- Kecamatan

100

- Desa/Kelurahan

100

Persentase Jumlah penyuluh yang
telah mengikuti diklat dasar
fungsional :
- Terampil

99

- Ahli

99

- Alih Kelompok
Meningkatnya sarana dan
prasarana perkantoran,
administrasi serta capaian
kinerja yang akuntabel

1

Persentase
Pembangunan/
Rehabilitasi / Renovasi Kantor dan
BPP

10 Kec

10
BPPPK/Kec
10 Kec

11

78,940,850 Subid. Kelembagaan Tani

3

10
BPPPK/Kec

KET

70,454,400 Subid. Kelembagaan Tani

136

Jumlah
desa/kelurahan
menyusun RDK dan RDKK

JADWAL
TR 1 TR 2 TR 3
10

&

yang

5

6

PROGRAM/ KEGIATAN

3

2

5

TARGET

&

Sumber

99
100

1,571,414,500 Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)…DAK

DAK

INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS

2

1

2

Persentase program dan kegiatan
yg terintegrasi dgn skpd lain

3

Persentase
administrasi
diadakan

Pemenuhan
perkantoran yang

TARGET

PROGRAM/ KEGIATAN

4

Status Laporan Keuangan

5

Jumlah Dokumen Perencanaan
Program dan Anggaran

RENCANA AKSI

ANGGARAN (Rp)
8

PENANGGUNG JAWAB
9

5

6

7

2

Pemeliharaan Rutin/berkala
gedung kantor

2 paket

Melaksanakan rehab ruang
penyimpan barang dan besi
pengaman kantor

33,460,000 Subag Umum

3

Pemeliharaan Rutin/berkala
mobil jabatan

1 unit

Pemeliharaan rutin berkala
mobil jabatan

13,970,000 Subag Umum

4

Pemeliharaan Rutin/berkala
kendaraan dinas operasional

152 Unit

Pemeliharaan rutin berkala
kendaraan dinas roda 2
dan 4

103,478,000 Subag Umum

5

Pemeliharaan Rutin/berkala
Peralatan Gedung Kantor

1 tahun

pemeliharaan peralatan
gedung kantor

6

Pemeliharaan Rutin/berkala
kendaraan dinas operasional

7

Rehabilitasi sedang/Berat
Kendaraan Dinas/Operasional

1 unit

melaks Rehabilitasi
sedang/Berat Kendaraan
Dinas/Operasional

37,124,125 Subag Umum

100

8

Laporan Berkala Kondisi
Ketahanan Pangan

1 Kali

Sidang Dewan Ketahanan
Pangan (DKP)

37,233,000 Subag.
Program
Perencanaan

90

9

Penyediaan jasa Adminstrasi
keuangan

12 bulan

melakukan pembayaran
jasa keuangan dan
pengelola barang/jasa

10

Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor

12 bulan

Menyiapkan jasa
kebersihan kantor

18,000,000 Subag Umum

11

Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan dinas
operasional
Penatausahaan Kesekretariatan
SKPD

154 Unit

Jasa pemeliharaan surat
surat kendaraan dinas

45,850,000 Subag Umum

12 bulan

menyediakan ATK, makan
minum tamu dan jasa
penilai angka kredit

106,163,125 Subag Umum

Melakukan perjalanan
dinas keluar daerah

187,430,000 Subag.
Program
Perencanaan

12

4

TARGET
KEGIATAN

772,500 Subag Umum

103,478,000 Subag Umum

13

Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi

51 kali

14

Penyediaan jasa Komunikasi
Sumber Daya Air, dan Listrik

12 Bulan

Melaksanakan
pembayaran telepon, listrik
dan tv kabel

12

15

Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun

12 bulan

5

16

Penyusunan Laporan capaian
Kinerja dan Ikhtisar Ralisasi
Kinerja SKPD

Menyusun laporan
keuangan bulanan,
semesteran dan akhir
tahun
Membuat Lakip,
SPM,Renstra, Renja dan
SOP

5 Dok

&

119,820,000 Subag Keuangan

&

45,650,000 Subag. Umum

3,718,000 Subag. Keuangan

8,506,000 Subag.
Program
Perencanaan

&

JADWAL
TR 1 TR 2 TR 3
10

KET
11

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2

4

6

Jumlah Laporan hasil pemantauan
dan
Evaluasi
Program
dan
Kegiatan

1

7

Jumlah Sarana
yang diadakan :

-

Hand
Traktor
untuk
percontohan BP3K

-

Rehabilitasi BP3K Sesuai Juknis

1

dan

Prasarana
lahan

PROGRAM/ KEGIATAN
5
17

Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan

18

Pengadaan Sarana Produksi
Pertanian/Perkebunan

TARGET
KEGIATAN

RENCANA AKSI

ANGGARAN (Rp)

6

7

8

1 dok

Menyusun Perbup tentang
Pola Tanam dan peraturan
lainya

10

10
Kec/BPPPK

Alat Bantu Penyuluhan

10

Lumbung Pangan Masyarakat dan
Lantai Jemur

10

10
Kec/BPPPK
10
Kec/BPPPK

6

Renovasi BPPPK, Hand
Traktor lahan percontohan
dan Alat bantu penyuluh

PENANGGUNG JAWAB
9

33,866,000 Subag.
Program
Perencanaan

Bulukumba, 9 Februari 2016
Kepala Badan,

Ir. MANGUNJUNGI
Pangkat. Pembina Utama Muda
Nip. 19630403 198903 1 016

KET
11

&

1,571,414,500 Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

6
Kec/BPPPK

JADWAL
TR 1 TR 2 TR 3
10

DAK