PERJANJIAN KINERJA BKPPP KAB. BULUKUMBA TAHUN 2016

PERJANJIAN
RJANJIAN KINERJA
TAHUN 2016

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
KABUPATEN BULUKUMBA

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
JL. Lanto Dg Pasewang No. 15 Telp./Fax.(0413) 84697 Bulukumba

PERJANJIAN
RJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini :
Nama

:


Ir. MANGUNJUNGI

Jabatan

:

Kepala Badan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama

:

DRS. H. MUH. YUSUF SOMMENG, M.Si

Jabatan

:

Pj. B U P A T I

Selaku atasan langsun
langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua
edua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang searusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja terse
tersebut
but menjadi tanggung jawab kami. .
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capain kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Bulukumba, 1 Februari 2016

PIHAK KEDUA,

DRS. H. MUH. YUSUF SOMMENG, M.Si
Pj. Bupati


PIHAK PERTAMA,

Ir. MANGUNJUNGI
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19630403 198903 1 016

PENETAPAN KINERJA
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
KABUPATEN BULUKUMBA
SKPD
TAHUN ANGGARAN

1

: BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
KABUPATEN BULUKUMBA
: 2016

SASARAN STRATEGIS

1
Meningkatnya Pemantapan
Ketersediaan Pangan dan
Penanganan Rawan Pangan

SAT
TARGET
4
3
Persen (%)
100

INDIKATOR KINERJA
2
1 Tingkat Ketersediaan Energi Protein/Kapita
(AKG)

2
2 Jumlah Kelembagaan Cadangan Pangan
Masyarakat/Pemerintah


Kelompok

2

3 Persentase Jumlah Cadangan pangan Yang Persen (%)
dimiliki oleh Masyarakat/Pemerintah
4 Jumlah Lokasi Daerah Rawan Pangan
Lokasi

60

5 Tersusunnya
Peta
Kerentanan Pangan

Rawan

Pangan


dan

Kab

6 Jumlah Desa/kelurahan Mandiri Pangan Yang Desa/Kel
di Bina
2

Meratanya distribusi Pangan dan
Akses Pangan serta Informasi Harga
Pangan

1

1 Persentase
Pangan

Stabilitas

Harga


dan

3

PROGRAM/ KEGIATAN
5
Analisis dan Penyusunan Pola
Konsumsi dan Suplai Pangan
Pemanfaatan Pekarangan untuk
pengembangan pangan
Pengembangan Cadangan pangan
Daerah

ANGGARAN (Rp)
6
18,798,000
37,233,000
49,374,000


1
Kab

4

Pengembangan Desa Mandiri
Pangan

91,567,000

2

Pasokan

%

95

1


Pengembangan model distribusi
pangan yang efisien

62,265,000

2 Jumlah Hasil Pemantauan/Pengumpulan Data
Distribusi, Harga, Akses dan Pasokan Pangan

%

100

2

Pemantauan dan Analisis harga
pangan pokok

66,561,000

Minggu


52

3

Pengembangan model distribusi
pangan yang efisien

55,191,000

- Waktu
- Lokasi
- Komoditi
3 Jumlah Penguatan Lembaga Distribusi Pangan
Masyarakat (PLDPM) yang terbentuk

Kec

10


Komoditi

17

Unit

5

3

INDIKATOR KINERJA
2
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

SAT
TARGET
4
3
Persen (%)
97

1

2

Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan
keamanan pangan

Persen (%)

80

2

3

Jumlah Kasus Pelanggaran Produk Pangan

Jumlah
Kasus

0

4

Jumlah Desa/Kelurahan Yang Di Berdayakan
Dalam Program P2KP

Desa

10

SASARAN STRATEGIS
1
Meningkatnya
Percepatan 1
Penganekaragaman
Konsumsi
Pangan dan Gizi Masyarakat dan
Keamanan Pangan (P2KPG)

3
4

4

5

Meningkatnya
Penguatan 1
kelembagaan Tani dan Kelembagaan
Pangan Masyarakat dan Pemerintah

Jumlah kenaikan kelas kemampuan kelompok
tani tiap tahun :
a. Kelompok Tani Pemula
b. Kelompok Tani Lanjut

1
Buah
Buah

2
5

c. Kelompok Tani Madya

Buah

3

d. Kelompok Tani Utama

Buah

2

2

PROGRAM/ KEGIATAN
5
Analisis dan Penyusunan Pola
Konsumsi dan Suplai Pangan

Peningkatan Mutu dan Keamanan
pangan

Pengembangan

Desa

Mandiri

Pangan
Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan
unggulan
daerah
Peningkatan Kemampuan Lembaga
Petani
Fasilitasi
Kerjasama

ANGGARAN (Rp)
6
18,798,000

45,029,000

91,567,000
76,320,000

70,454,400
78,940,850

Regional/Nasional Penyediaan hasil
produksi

pertanian/perkebunan

komplementer
Penyuluhan penerapan teknologi

2

Jumlah desa/kelurahan yang menyusun RDK Desa/ Kel
dan RDKK

136

3

Meningkatnya kualitas pelayanan 1
dan penyelenggaraan penyuluh

Persentase jumlah penyuluh Pertanian 1 desa Persen (%)
1 penyuluh

100

1

pertanian/perkebunan tepat guna
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Penyuluh

104,642,500

2

Persentase Penyuluh Yang Memanfaatkan Persen (%)
Cyber Extension Sbg Media Penyuluhan

79.37

2

Peningkatan Kesejahteraan Tenaga

353,885,000

3

Persentase
tersusun

100

3

Penyuluh
Peningkatan Kapasitas Tenaga

104,642,500

4

Persentase programa penyuluh yg tersusun :

rencana

kerja

penyuluh

yg Persen (%)

4

- Kabupaten

Persen(%)

100

- Kecamatan

Persen(%)

100

- Desa/Kelurahan

Persen(%)

100

Penyuluh
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga
Penyuluh

114,325,500

383,542,500

SASARAN STRATEGIS
1
5

6

Meningkatnya sarana dan prasarana 1
perkantoran, administrasi serta
capaian kinerja yang akuntabel

INDIKATOR KINERJA
2
Persentase Jumlah penyuluh yang
mengikuti diklat dasar fungsional :

SAT
3

TARGET
4

telah

5

- Terampil

Persen(%)

99

- Ahli

Persen(%)

99

- Alih Kelompok

Persen(%)

99

Persentase Pembangunan/ Rehabilitasi /
Renovasi Kantor dan BPP

Persen (%)

100

2

Persentase program dan kegiatan yg
terintegrasi dgn skpd lain

3

Persentase
Pemenuhan
perkantoran yang diadakan

Persen (%)

administrasi Persen (%)

PROGRAM/ KEGIATAN
5
Peningkatan
Kapasitas
Penyuluh

Tenaga

ANGGARAN (Rp)
6
104,642,500

1

Penyediaan Sarana Produksi
Pertanian/Perkebunan

1,571,414,500

2

Pemeliharaan Rutin/berkala
gedung kantor

33,460,000

3

Pemeliharaan Rutin/berkala mobil
jabatan

13,970,000

4

Pemeliharaan Rutin/berkala
kendaraan dinas operasional

103,478,000

5

Pemeliharaan Rutin/berkala
Peralatan Gedung Kantor

772,500

6

Pemeliharaan Rutin/berkala
kendaraan dinas operasional

103,478,000

7

Rehabilitasi sedang/Berat
Kendaraan Dinas/Operasional

37,124,125

100

8

Laporan Berkala Kondisi Ketahanan
Pangan

37,233,000

90

9

Penyediaan jasa Adminstrasi
keuangan

10
11
12

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas
operasional
Penatausahaan Kesekretariatan

119,820,000
18,000,000
45,850,000
106,163,125

SKPD
13

Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi

187,430,000

SASARAN STRATEGIS
1

SAT
3

INDIKATOR KINERJA
2

TARGET
4
14

4

Status Laporan Keuangan

5

PROGRAM/ KEGIATAN
5
Penyediaan jasa Komunikasi
Sumber Daya Air, dan Listrik

ANGGARAN (Rp)
6
45,650,000

Bulan

12

15

Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun

3,718,000

Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan
Anggaran

Dok

5

16

8,506,000

6

Jumlah Laporan hasil pemantauan
Evaluasi Program dan Kegiatan

Dok

1

17

Penyusunan Laporan capaian
Kinerja dan Ikhtisar Ralisasi Kinerja
SKPD
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

7

Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan :

dan

18

- Hand Traktor untuk lahan percontohan BP3K

Unit

10

- Alat Bantu Penyuluhan

BP3K

10

Unit

10

Paket

6

- Lumbung Pangan Masyarakat dan
Jemur
- Rehabilitasi BP3K Sesuai Juknis

Lantai

Pengadaan Sarana Produksi
Pertanian/Perkebunan

Bulukumba, 1 Februari 2016
Pj. Bupati Bulukumba,

DRS. H. MUH YUSUF SOMMENG, M.Si

Kepala Badan,

Ir. MANGUNJUNGI
Pangkat. Pembina Utama Muda
Nip. 19630403 198903 1 016

33,866,000

1,571,414,500