PERJANJIAN KINERJA BKPPP KAB. BULUKUMBA TAHUN 2016
PERJANJIAN
RJANJIAN KINERJA
TAHUN 2016
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
KABUPATEN BULUKUMBA
PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
JL. Lanto Dg Pasewang No. 15 Telp./Fax.(0413) 84697 Bulukumba
PERJANJIAN
RJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini :
Nama
:
Ir. MANGUNJUNGI
Jabatan
:
Kepala Badan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama
:
DRS. H. MUH. YUSUF SOMMENG, M.Si
Jabatan
:
Pj. B U P A T I
Selaku atasan langsun
langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
edua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang searusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja terse
tersebut
but menjadi tanggung jawab kami. .
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capain kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Bulukumba, 1 Februari 2016
PIHAK KEDUA,
DRS. H. MUH. YUSUF SOMMENG, M.Si
Pj. Bupati
PIHAK PERTAMA,
Ir. MANGUNJUNGI
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19630403 198903 1 016
PENETAPAN KINERJA
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
KABUPATEN BULUKUMBA
SKPD
TAHUN ANGGARAN
1
: BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
KABUPATEN BULUKUMBA
: 2016
SASARAN STRATEGIS
1
Meningkatnya Pemantapan
Ketersediaan Pangan dan
Penanganan Rawan Pangan
SAT
TARGET
4
3
Persen (%)
100
INDIKATOR KINERJA
2
1 Tingkat Ketersediaan Energi Protein/Kapita
(AKG)
2
2 Jumlah Kelembagaan Cadangan Pangan
Masyarakat/Pemerintah
Kelompok
2
3 Persentase Jumlah Cadangan pangan Yang Persen (%)
dimiliki oleh Masyarakat/Pemerintah
4 Jumlah Lokasi Daerah Rawan Pangan
Lokasi
60
5 Tersusunnya
Peta
Kerentanan Pangan
Rawan
Pangan
dan
Kab
6 Jumlah Desa/kelurahan Mandiri Pangan Yang Desa/Kel
di Bina
2
Meratanya distribusi Pangan dan
Akses Pangan serta Informasi Harga
Pangan
1
1 Persentase
Pangan
Stabilitas
Harga
dan
3
PROGRAM/ KEGIATAN
5
Analisis dan Penyusunan Pola
Konsumsi dan Suplai Pangan
Pemanfaatan Pekarangan untuk
pengembangan pangan
Pengembangan Cadangan pangan
Daerah
ANGGARAN (Rp)
6
18,798,000
37,233,000
49,374,000
1
Kab
4
Pengembangan Desa Mandiri
Pangan
91,567,000
2
Pasokan
%
95
1
Pengembangan model distribusi
pangan yang efisien
62,265,000
2 Jumlah Hasil Pemantauan/Pengumpulan Data
Distribusi, Harga, Akses dan Pasokan Pangan
%
100
2
Pemantauan dan Analisis harga
pangan pokok
66,561,000
Minggu
52
3
Pengembangan model distribusi
pangan yang efisien
55,191,000
- Waktu
- Lokasi
- Komoditi
3 Jumlah Penguatan Lembaga Distribusi Pangan
Masyarakat (PLDPM) yang terbentuk
Kec
10
Komoditi
17
Unit
5
3
INDIKATOR KINERJA
2
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
SAT
TARGET
4
3
Persen (%)
97
1
2
Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan
keamanan pangan
Persen (%)
80
2
3
Jumlah Kasus Pelanggaran Produk Pangan
Jumlah
Kasus
0
4
Jumlah Desa/Kelurahan Yang Di Berdayakan
Dalam Program P2KP
Desa
10
SASARAN STRATEGIS
1
Meningkatnya
Percepatan 1
Penganekaragaman
Konsumsi
Pangan dan Gizi Masyarakat dan
Keamanan Pangan (P2KPG)
3
4
4
5
Meningkatnya
Penguatan 1
kelembagaan Tani dan Kelembagaan
Pangan Masyarakat dan Pemerintah
Jumlah kenaikan kelas kemampuan kelompok
tani tiap tahun :
a. Kelompok Tani Pemula
b. Kelompok Tani Lanjut
1
Buah
Buah
2
5
c. Kelompok Tani Madya
Buah
3
d. Kelompok Tani Utama
Buah
2
2
PROGRAM/ KEGIATAN
5
Analisis dan Penyusunan Pola
Konsumsi dan Suplai Pangan
Peningkatan Mutu dan Keamanan
pangan
Pengembangan
Desa
Mandiri
Pangan
Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan
unggulan
daerah
Peningkatan Kemampuan Lembaga
Petani
Fasilitasi
Kerjasama
ANGGARAN (Rp)
6
18,798,000
45,029,000
91,567,000
76,320,000
70,454,400
78,940,850
Regional/Nasional Penyediaan hasil
produksi
pertanian/perkebunan
komplementer
Penyuluhan penerapan teknologi
2
Jumlah desa/kelurahan yang menyusun RDK Desa/ Kel
dan RDKK
136
3
Meningkatnya kualitas pelayanan 1
dan penyelenggaraan penyuluh
Persentase jumlah penyuluh Pertanian 1 desa Persen (%)
1 penyuluh
100
1
pertanian/perkebunan tepat guna
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Penyuluh
104,642,500
2
Persentase Penyuluh Yang Memanfaatkan Persen (%)
Cyber Extension Sbg Media Penyuluhan
79.37
2
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga
353,885,000
3
Persentase
tersusun
100
3
Penyuluh
Peningkatan Kapasitas Tenaga
104,642,500
4
Persentase programa penyuluh yg tersusun :
rencana
kerja
penyuluh
yg Persen (%)
4
- Kabupaten
Persen(%)
100
- Kecamatan
Persen(%)
100
- Desa/Kelurahan
Persen(%)
100
Penyuluh
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga
Penyuluh
114,325,500
383,542,500
SASARAN STRATEGIS
1
5
6
Meningkatnya sarana dan prasarana 1
perkantoran, administrasi serta
capaian kinerja yang akuntabel
INDIKATOR KINERJA
2
Persentase Jumlah penyuluh yang
mengikuti diklat dasar fungsional :
SAT
3
TARGET
4
telah
5
- Terampil
Persen(%)
99
- Ahli
Persen(%)
99
- Alih Kelompok
Persen(%)
99
Persentase Pembangunan/ Rehabilitasi /
Renovasi Kantor dan BPP
Persen (%)
100
2
Persentase program dan kegiatan yg
terintegrasi dgn skpd lain
3
Persentase
Pemenuhan
perkantoran yang diadakan
Persen (%)
administrasi Persen (%)
PROGRAM/ KEGIATAN
5
Peningkatan
Kapasitas
Penyuluh
Tenaga
ANGGARAN (Rp)
6
104,642,500
1
Penyediaan Sarana Produksi
Pertanian/Perkebunan
1,571,414,500
2
Pemeliharaan Rutin/berkala
gedung kantor
33,460,000
3
Pemeliharaan Rutin/berkala mobil
jabatan
13,970,000
4
Pemeliharaan Rutin/berkala
kendaraan dinas operasional
103,478,000
5
Pemeliharaan Rutin/berkala
Peralatan Gedung Kantor
772,500
6
Pemeliharaan Rutin/berkala
kendaraan dinas operasional
103,478,000
7
Rehabilitasi sedang/Berat
Kendaraan Dinas/Operasional
37,124,125
100
8
Laporan Berkala Kondisi Ketahanan
Pangan
37,233,000
90
9
Penyediaan jasa Adminstrasi
keuangan
10
11
12
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas
operasional
Penatausahaan Kesekretariatan
119,820,000
18,000,000
45,850,000
106,163,125
SKPD
13
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi
187,430,000
SASARAN STRATEGIS
1
SAT
3
INDIKATOR KINERJA
2
TARGET
4
14
4
Status Laporan Keuangan
5
PROGRAM/ KEGIATAN
5
Penyediaan jasa Komunikasi
Sumber Daya Air, dan Listrik
ANGGARAN (Rp)
6
45,650,000
Bulan
12
15
Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
3,718,000
Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan
Anggaran
Dok
5
16
8,506,000
6
Jumlah Laporan hasil pemantauan
Evaluasi Program dan Kegiatan
Dok
1
17
Penyusunan Laporan capaian
Kinerja dan Ikhtisar Ralisasi Kinerja
SKPD
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
7
Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan :
dan
18
- Hand Traktor untuk lahan percontohan BP3K
Unit
10
- Alat Bantu Penyuluhan
BP3K
10
Unit
10
Paket
6
- Lumbung Pangan Masyarakat dan
Jemur
- Rehabilitasi BP3K Sesuai Juknis
Lantai
Pengadaan Sarana Produksi
Pertanian/Perkebunan
Bulukumba, 1 Februari 2016
Pj. Bupati Bulukumba,
DRS. H. MUH YUSUF SOMMENG, M.Si
Kepala Badan,
Ir. MANGUNJUNGI
Pangkat. Pembina Utama Muda
Nip. 19630403 198903 1 016
33,866,000
1,571,414,500
RJANJIAN KINERJA
TAHUN 2016
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
KABUPATEN BULUKUMBA
PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
JL. Lanto Dg Pasewang No. 15 Telp./Fax.(0413) 84697 Bulukumba
PERJANJIAN
RJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini :
Nama
:
Ir. MANGUNJUNGI
Jabatan
:
Kepala Badan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama
:
DRS. H. MUH. YUSUF SOMMENG, M.Si
Jabatan
:
Pj. B U P A T I
Selaku atasan langsun
langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
edua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang searusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja terse
tersebut
but menjadi tanggung jawab kami. .
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capain kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Bulukumba, 1 Februari 2016
PIHAK KEDUA,
DRS. H. MUH. YUSUF SOMMENG, M.Si
Pj. Bupati
PIHAK PERTAMA,
Ir. MANGUNJUNGI
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19630403 198903 1 016
PENETAPAN KINERJA
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
KABUPATEN BULUKUMBA
SKPD
TAHUN ANGGARAN
1
: BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
KABUPATEN BULUKUMBA
: 2016
SASARAN STRATEGIS
1
Meningkatnya Pemantapan
Ketersediaan Pangan dan
Penanganan Rawan Pangan
SAT
TARGET
4
3
Persen (%)
100
INDIKATOR KINERJA
2
1 Tingkat Ketersediaan Energi Protein/Kapita
(AKG)
2
2 Jumlah Kelembagaan Cadangan Pangan
Masyarakat/Pemerintah
Kelompok
2
3 Persentase Jumlah Cadangan pangan Yang Persen (%)
dimiliki oleh Masyarakat/Pemerintah
4 Jumlah Lokasi Daerah Rawan Pangan
Lokasi
60
5 Tersusunnya
Peta
Kerentanan Pangan
Rawan
Pangan
dan
Kab
6 Jumlah Desa/kelurahan Mandiri Pangan Yang Desa/Kel
di Bina
2
Meratanya distribusi Pangan dan
Akses Pangan serta Informasi Harga
Pangan
1
1 Persentase
Pangan
Stabilitas
Harga
dan
3
PROGRAM/ KEGIATAN
5
Analisis dan Penyusunan Pola
Konsumsi dan Suplai Pangan
Pemanfaatan Pekarangan untuk
pengembangan pangan
Pengembangan Cadangan pangan
Daerah
ANGGARAN (Rp)
6
18,798,000
37,233,000
49,374,000
1
Kab
4
Pengembangan Desa Mandiri
Pangan
91,567,000
2
Pasokan
%
95
1
Pengembangan model distribusi
pangan yang efisien
62,265,000
2 Jumlah Hasil Pemantauan/Pengumpulan Data
Distribusi, Harga, Akses dan Pasokan Pangan
%
100
2
Pemantauan dan Analisis harga
pangan pokok
66,561,000
Minggu
52
3
Pengembangan model distribusi
pangan yang efisien
55,191,000
- Waktu
- Lokasi
- Komoditi
3 Jumlah Penguatan Lembaga Distribusi Pangan
Masyarakat (PLDPM) yang terbentuk
Kec
10
Komoditi
17
Unit
5
3
INDIKATOR KINERJA
2
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
SAT
TARGET
4
3
Persen (%)
97
1
2
Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan
keamanan pangan
Persen (%)
80
2
3
Jumlah Kasus Pelanggaran Produk Pangan
Jumlah
Kasus
0
4
Jumlah Desa/Kelurahan Yang Di Berdayakan
Dalam Program P2KP
Desa
10
SASARAN STRATEGIS
1
Meningkatnya
Percepatan 1
Penganekaragaman
Konsumsi
Pangan dan Gizi Masyarakat dan
Keamanan Pangan (P2KPG)
3
4
4
5
Meningkatnya
Penguatan 1
kelembagaan Tani dan Kelembagaan
Pangan Masyarakat dan Pemerintah
Jumlah kenaikan kelas kemampuan kelompok
tani tiap tahun :
a. Kelompok Tani Pemula
b. Kelompok Tani Lanjut
1
Buah
Buah
2
5
c. Kelompok Tani Madya
Buah
3
d. Kelompok Tani Utama
Buah
2
2
PROGRAM/ KEGIATAN
5
Analisis dan Penyusunan Pola
Konsumsi dan Suplai Pangan
Peningkatan Mutu dan Keamanan
pangan
Pengembangan
Desa
Mandiri
Pangan
Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan
unggulan
daerah
Peningkatan Kemampuan Lembaga
Petani
Fasilitasi
Kerjasama
ANGGARAN (Rp)
6
18,798,000
45,029,000
91,567,000
76,320,000
70,454,400
78,940,850
Regional/Nasional Penyediaan hasil
produksi
pertanian/perkebunan
komplementer
Penyuluhan penerapan teknologi
2
Jumlah desa/kelurahan yang menyusun RDK Desa/ Kel
dan RDKK
136
3
Meningkatnya kualitas pelayanan 1
dan penyelenggaraan penyuluh
Persentase jumlah penyuluh Pertanian 1 desa Persen (%)
1 penyuluh
100
1
pertanian/perkebunan tepat guna
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Penyuluh
104,642,500
2
Persentase Penyuluh Yang Memanfaatkan Persen (%)
Cyber Extension Sbg Media Penyuluhan
79.37
2
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga
353,885,000
3
Persentase
tersusun
100
3
Penyuluh
Peningkatan Kapasitas Tenaga
104,642,500
4
Persentase programa penyuluh yg tersusun :
rencana
kerja
penyuluh
yg Persen (%)
4
- Kabupaten
Persen(%)
100
- Kecamatan
Persen(%)
100
- Desa/Kelurahan
Persen(%)
100
Penyuluh
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga
Penyuluh
114,325,500
383,542,500
SASARAN STRATEGIS
1
5
6
Meningkatnya sarana dan prasarana 1
perkantoran, administrasi serta
capaian kinerja yang akuntabel
INDIKATOR KINERJA
2
Persentase Jumlah penyuluh yang
mengikuti diklat dasar fungsional :
SAT
3
TARGET
4
telah
5
- Terampil
Persen(%)
99
- Ahli
Persen(%)
99
- Alih Kelompok
Persen(%)
99
Persentase Pembangunan/ Rehabilitasi /
Renovasi Kantor dan BPP
Persen (%)
100
2
Persentase program dan kegiatan yg
terintegrasi dgn skpd lain
3
Persentase
Pemenuhan
perkantoran yang diadakan
Persen (%)
administrasi Persen (%)
PROGRAM/ KEGIATAN
5
Peningkatan
Kapasitas
Penyuluh
Tenaga
ANGGARAN (Rp)
6
104,642,500
1
Penyediaan Sarana Produksi
Pertanian/Perkebunan
1,571,414,500
2
Pemeliharaan Rutin/berkala
gedung kantor
33,460,000
3
Pemeliharaan Rutin/berkala mobil
jabatan
13,970,000
4
Pemeliharaan Rutin/berkala
kendaraan dinas operasional
103,478,000
5
Pemeliharaan Rutin/berkala
Peralatan Gedung Kantor
772,500
6
Pemeliharaan Rutin/berkala
kendaraan dinas operasional
103,478,000
7
Rehabilitasi sedang/Berat
Kendaraan Dinas/Operasional
37,124,125
100
8
Laporan Berkala Kondisi Ketahanan
Pangan
37,233,000
90
9
Penyediaan jasa Adminstrasi
keuangan
10
11
12
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas
operasional
Penatausahaan Kesekretariatan
119,820,000
18,000,000
45,850,000
106,163,125
SKPD
13
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi
187,430,000
SASARAN STRATEGIS
1
SAT
3
INDIKATOR KINERJA
2
TARGET
4
14
4
Status Laporan Keuangan
5
PROGRAM/ KEGIATAN
5
Penyediaan jasa Komunikasi
Sumber Daya Air, dan Listrik
ANGGARAN (Rp)
6
45,650,000
Bulan
12
15
Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
3,718,000
Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan
Anggaran
Dok
5
16
8,506,000
6
Jumlah Laporan hasil pemantauan
Evaluasi Program dan Kegiatan
Dok
1
17
Penyusunan Laporan capaian
Kinerja dan Ikhtisar Ralisasi Kinerja
SKPD
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
7
Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan :
dan
18
- Hand Traktor untuk lahan percontohan BP3K
Unit
10
- Alat Bantu Penyuluhan
BP3K
10
Unit
10
Paket
6
- Lumbung Pangan Masyarakat dan
Jemur
- Rehabilitasi BP3K Sesuai Juknis
Lantai
Pengadaan Sarana Produksi
Pertanian/Perkebunan
Bulukumba, 1 Februari 2016
Pj. Bupati Bulukumba,
DRS. H. MUH YUSUF SOMMENG, M.Si
Kepala Badan,
Ir. MANGUNJUNGI
Pangkat. Pembina Utama Muda
Nip. 19630403 198903 1 016
33,866,000
1,571,414,500