1 20 0907 Kecamatan Semampir
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0907 Kecamatan Semampir
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5.453.688.526 .00
5.045.389.737.00
(408.298.789.00)
(7.49)
(408.298.789.00)
(7.49)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
5.453.688.526 .00
5.045.389.737.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
50.092.500 .00
42.136.512.00
(7.955.988.00)
(15.88)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
3.003.000 .00
2.100.000.00
(903.000.00)
(30.07)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
53.095.500 .00
44.236.512.00
(8.858.988.00)
(16.69)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
53.095.500 .00
44.236.512.00
(8.858.988.00)
(16.69)
2.671.875 .00
2.206.250.00
(465.625.00)
(17.43)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
2.671.875 .00
2.206.250.00
(465.625.00)
(17.43)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
2.671.875 .00
2.206.250.00
(465.625.00)
(17.43)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
899.389.200 .00
721.319.672.00
(178.069.528.00)
(19.80)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
600.144.400 .00
529.898.505.00
(70.245.895.00)
(11.70)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.499.533.600 .00
1.251.218.177.00
(248.315.423.00)
(16.56)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.499.533.600 .00
1.251.218.177.00
(248.315.423.00)
(16.56)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
372.564.912 .00
318.105.648.00
(54.459.264.00)
(14.62)
374.164.912 .00
319.705.648.00
(54.459.264.00)
(14.55)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
362.348.856 .00
314.403.691.00
(47.945.165.00)
(13.23)
363.948.856 .00
316.003.691.00
(47.945.165.00)
(13.17)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
369.723.032 .00
326.281.992.00
(43.441.040.00)
(11.75)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Ampel
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Ampel
1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Pegirian
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Pegirian
1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Sidotopo
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional Kelurahan Sidotopo
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
371.323.032 .00
327.881.992.00
(43.441.040.00)
(11.70)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
429.345.360 .00
374.734.484.00
(54.610.876.00)
(12.72)
430.945.360 .00
376.334.484.00
(54.610.876.00)
(12.67)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
542.019.736 .00
487.030.869.00
(54.988.867.00)
(10.15)
543.619.736 .00
488.630.869.00
(54.988.867.00)
(10.12)
2.084.001.896 .00
1.828.556.684.00
(255.445.212.00)
(12.26)
425.000 .00
425.000.00
0.00
0.00
1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Ujung
1 20 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Ujung
1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Wonokusumo
1 20 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Wonokusumo
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
74.789.800 .00
49.172.070.00
(25.617.730.00)
(34.25)
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
76.235.500 .00
74.057.305.00
(2.178.195.00)
(2.86)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
151.450.300 .00
123.654.375.00
(27.795.925.00)
(18.35)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
151.450.300 .00
123.654.375.00
(27.795.925.00)
(18.35)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
229.068.000 .00
201.525.000.00
(27.543.000.00)
(12.02)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
171.820.000 .00
0.00
(171.820.000.00)
(100.00)
400.888.000 .00
201.525.000.00
(199.363.000.00)
(49.73)
6.728.325 .00
5.554.500.00
(1.173.825.00)
(17.45)
6.728.325 .00
5.554.500.00
(1.173.825.00)
(17.45)
407.616.325 .00
207.079.500.00
(200.536.825.00)
(49.20)
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
169.128.000 .00
70.068.106.00
(99.059.894.00)
(58.57)
9.598.700 .00
8.714.800.00
(883.900.00)
(9.21)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
178.726.700 .00
78.782.906.00
(99.943.794.00)
(55.92)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
178.726.700 .00
78.782.906.00
(99.943.794.00)
(55.92)
188.551.000 .00
164.792.617.00
(23.758.383.00)
(12.60)
12.461.250 .00
11.330.680.00
(1.130.570.00)
(9.07)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
201.012.250 .00
176.123.297.00
(24.888.953.00)
(12.38)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
201.012.250 .00
176.123.297.00
(24.888.953.00)
(12.38)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
23.599.495 .00
20.465.845.00
(3.133.650.00)
(13.28)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
24.799.495 .00
21.665.845.00
(3.133.650.00)
(12.64)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
24.799.495 .00
21.665.845.00
(3.133.650.00)
(12.64)
178.522.000 .00
165.210.028.00
(13.311.972.00)
(7.46)
12.861.720 .00
12.504.870.00
(356.850.00)
(2.77)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
191.383.720 .00
177.714.898.00
(13.668.822.00)
(7.14)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
191.383.720 .00
177.714.898.00
(13.668.822.00)
(7.14)
280.631.000 .00
218.087.386.00
(62.543.614.00)
(22.29)
65.085.084 .00
60.355.150.00
(4.729.934.00)
(7.27)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
345.716.084 .00
278.442.536.00
(67.273.548.00)
(19.46)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
345.716.084 .00
278.442.536.00
(67.273.548.00)
(19.46)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
2
Jumlah Belanja Langsung
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
5.140.007.745 .00
4.189.680.980.00
(950.326.765.00)
(18.49)
JUMLAH BELANJA DAERAH
10.593.696.271 .00
9.235.070.717.00
(1.358.625.554.00)
(12.82)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(10.593.696.271.00)
(9.235.070.717.00)
1.358.625.554.00
(12.82)
7
Halaman 5 dari 5
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0907 Kecamatan Semampir
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5.453.688.526 .00
5.045.389.737.00
(408.298.789.00)
(7.49)
(408.298.789.00)
(7.49)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
5.453.688.526 .00
5.045.389.737.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
50.092.500 .00
42.136.512.00
(7.955.988.00)
(15.88)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
3.003.000 .00
2.100.000.00
(903.000.00)
(30.07)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
53.095.500 .00
44.236.512.00
(8.858.988.00)
(16.69)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
53.095.500 .00
44.236.512.00
(8.858.988.00)
(16.69)
2.671.875 .00
2.206.250.00
(465.625.00)
(17.43)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
2.671.875 .00
2.206.250.00
(465.625.00)
(17.43)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
2.671.875 .00
2.206.250.00
(465.625.00)
(17.43)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
899.389.200 .00
721.319.672.00
(178.069.528.00)
(19.80)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
600.144.400 .00
529.898.505.00
(70.245.895.00)
(11.70)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.499.533.600 .00
1.251.218.177.00
(248.315.423.00)
(16.56)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.499.533.600 .00
1.251.218.177.00
(248.315.423.00)
(16.56)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
372.564.912 .00
318.105.648.00
(54.459.264.00)
(14.62)
374.164.912 .00
319.705.648.00
(54.459.264.00)
(14.55)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
362.348.856 .00
314.403.691.00
(47.945.165.00)
(13.23)
363.948.856 .00
316.003.691.00
(47.945.165.00)
(13.17)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
369.723.032 .00
326.281.992.00
(43.441.040.00)
(11.75)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Ampel
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Ampel
1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Pegirian
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Pegirian
1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Sidotopo
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional Kelurahan Sidotopo
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
371.323.032 .00
327.881.992.00
(43.441.040.00)
(11.70)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
429.345.360 .00
374.734.484.00
(54.610.876.00)
(12.72)
430.945.360 .00
376.334.484.00
(54.610.876.00)
(12.67)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
542.019.736 .00
487.030.869.00
(54.988.867.00)
(10.15)
543.619.736 .00
488.630.869.00
(54.988.867.00)
(10.12)
2.084.001.896 .00
1.828.556.684.00
(255.445.212.00)
(12.26)
425.000 .00
425.000.00
0.00
0.00
1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Ujung
1 20 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Ujung
1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Wonokusumo
1 20 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Wonokusumo
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
74.789.800 .00
49.172.070.00
(25.617.730.00)
(34.25)
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
76.235.500 .00
74.057.305.00
(2.178.195.00)
(2.86)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
151.450.300 .00
123.654.375.00
(27.795.925.00)
(18.35)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
151.450.300 .00
123.654.375.00
(27.795.925.00)
(18.35)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
229.068.000 .00
201.525.000.00
(27.543.000.00)
(12.02)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
171.820.000 .00
0.00
(171.820.000.00)
(100.00)
400.888.000 .00
201.525.000.00
(199.363.000.00)
(49.73)
6.728.325 .00
5.554.500.00
(1.173.825.00)
(17.45)
6.728.325 .00
5.554.500.00
(1.173.825.00)
(17.45)
407.616.325 .00
207.079.500.00
(200.536.825.00)
(49.20)
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
169.128.000 .00
70.068.106.00
(99.059.894.00)
(58.57)
9.598.700 .00
8.714.800.00
(883.900.00)
(9.21)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
178.726.700 .00
78.782.906.00
(99.943.794.00)
(55.92)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
178.726.700 .00
78.782.906.00
(99.943.794.00)
(55.92)
188.551.000 .00
164.792.617.00
(23.758.383.00)
(12.60)
12.461.250 .00
11.330.680.00
(1.130.570.00)
(9.07)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
201.012.250 .00
176.123.297.00
(24.888.953.00)
(12.38)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
201.012.250 .00
176.123.297.00
(24.888.953.00)
(12.38)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
23.599.495 .00
20.465.845.00
(3.133.650.00)
(13.28)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
24.799.495 .00
21.665.845.00
(3.133.650.00)
(12.64)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
24.799.495 .00
21.665.845.00
(3.133.650.00)
(12.64)
178.522.000 .00
165.210.028.00
(13.311.972.00)
(7.46)
12.861.720 .00
12.504.870.00
(356.850.00)
(2.77)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
191.383.720 .00
177.714.898.00
(13.668.822.00)
(7.14)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
191.383.720 .00
177.714.898.00
(13.668.822.00)
(7.14)
280.631.000 .00
218.087.386.00
(62.543.614.00)
(22.29)
65.085.084 .00
60.355.150.00
(4.729.934.00)
(7.27)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
345.716.084 .00
278.442.536.00
(67.273.548.00)
(19.46)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
345.716.084 .00
278.442.536.00
(67.273.548.00)
(19.46)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
2
Jumlah Belanja Langsung
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
5.140.007.745 .00
4.189.680.980.00
(950.326.765.00)
(18.49)
JUMLAH BELANJA DAERAH
10.593.696.271 .00
9.235.070.717.00
(1.358.625.554.00)
(12.82)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(10.593.696.271.00)
(9.235.070.717.00)
1.358.625.554.00
(12.82)
7
Halaman 5 dari 5