1 20 0907 Kecamatan Semampir

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0907 Kecamatan Semampir
:

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1


2

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 20 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN


REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

0 .00

0.00

7


0.00

0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

0 .00

0.00

0.00

0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

0 .00


0.00

0.00

0.00

5.453.688.526 .00

5.045.389.737.00

(408.298.789.00)

(7.49)

(408.298.789.00)

(7.49)

5


Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 20 5000 5 1 1

Belanja Pegawai

0.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

5.453.688.526 .00

5.045.389.737.00

Belanja Langsung


1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 5

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI


(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1

Belanja Pegawai


50.092.500 .00

42.136.512.00

(7.955.988.00)

(15.88)

1 22 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

3.003.000 .00

2.100.000.00

(903.000.00)

(30.07)


Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan

53.095.500 .00

44.236.512.00

(8.858.988.00)

(16.69)

Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan

53.095.500 .00

44.236.512.00

(8.858.988.00)

(16.69)


2.671.875 .00

2.206.250.00

(465.625.00)

(17.43)

Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

2.671.875 .00

2.206.250.00

(465.625.00)

(17.43)

Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah


2.671.875 .00

2.206.250.00

(465.625.00)

(17.43)

1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1

Belanja Pegawai

899.389.200 .00

721.319.672.00

(178.069.528.00)

(19.80)

1 20 0010 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

600.144.400 .00

529.898.505.00

(70.245.895.00)

(11.70)

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

1.499.533.600 .00

1.251.218.177.00

(248.315.423.00)

(16.56)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.499.533.600 .00

1.251.218.177.00

(248.315.423.00)

(16.56)

1.600.000 .00

1.600.000.00

0.00

0.00

372.564.912 .00

318.105.648.00

(54.459.264.00)

(14.62)

374.164.912 .00

319.705.648.00

(54.459.264.00)

(14.55)

1.600.000 .00

1.600.000.00

0.00

0.00

362.348.856 .00

314.403.691.00

(47.945.165.00)

(13.23)

363.948.856 .00

316.003.691.00

(47.945.165.00)

(13.17)

1.600.000 .00

1.600.000.00

0.00

0.00

369.723.032 .00

326.281.992.00

(43.441.040.00)

(11.75)

1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Ampel
1 20 0012 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0012 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Ampel

1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Pegirian
1 20 0013 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0013 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Pegirian

1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Sidotopo
1 20 0014 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0014 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Halaman 2 dari 5

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2
Jumlah Operasional Kelurahan Sidotopo

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

371.323.032 .00

327.881.992.00

(43.441.040.00)

(11.70)

1.600.000 .00

1.600.000.00

0.00

0.00

429.345.360 .00

374.734.484.00

(54.610.876.00)

(12.72)

430.945.360 .00

376.334.484.00

(54.610.876.00)

(12.67)

1.600.000 .00

1.600.000.00

0.00

0.00

542.019.736 .00

487.030.869.00

(54.988.867.00)

(10.15)

543.619.736 .00

488.630.869.00

(54.988.867.00)

(10.12)

2.084.001.896 .00

1.828.556.684.00

(255.445.212.00)

(12.26)

425.000 .00

425.000.00

0.00

0.00

1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Ujung
1 20 0015 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0015 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Ujung

1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Wonokusumo
1 20 0016 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0016 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Wonokusumo
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

74.789.800 .00

49.172.070.00

(25.617.730.00)

(34.25)

1 20 0004 5 2 3

Belanja Modal

76.235.500 .00

74.057.305.00

(2.178.195.00)

(2.86)

Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

151.450.300 .00

123.654.375.00

(27.795.925.00)

(18.35)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

151.450.300 .00

123.654.375.00

(27.795.925.00)

(18.35)

1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

229.068.000 .00

201.525.000.00

(27.543.000.00)

(12.02)

1 20 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

171.820.000 .00

0.00

(171.820.000.00)

(100.00)

400.888.000 .00

201.525.000.00

(199.363.000.00)

(49.73)

6.728.325 .00

5.554.500.00

(1.173.825.00)

(17.45)

6.728.325 .00

5.554.500.00

(1.173.825.00)

(17.45)

407.616.325 .00

207.079.500.00

(200.536.825.00)

(49.20)

Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom

1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan

Halaman 3 dari 5

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

1 08 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

1 08 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

169.128.000 .00

70.068.106.00

(99.059.894.00)

(58.57)

9.598.700 .00

8.714.800.00

(883.900.00)

(9.21)

Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan

178.726.700 .00

78.782.906.00

(99.943.794.00)

(55.92)

Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota

178.726.700 .00

78.782.906.00

(99.943.794.00)

(55.92)

188.551.000 .00

164.792.617.00

(23.758.383.00)

(12.60)

12.461.250 .00

11.330.680.00

(1.130.570.00)

(9.07)

Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

201.012.250 .00

176.123.297.00

(24.888.953.00)

(12.38)

Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan

201.012.250 .00

176.123.297.00

(24.888.953.00)

(12.38)

1.200.000 .00

1.200.000.00

0.00

0.00

23.599.495 .00

20.465.845.00

(3.133.650.00)

(13.28)

Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

24.799.495 .00

21.665.845.00

(3.133.650.00)

(12.64)

Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

24.799.495 .00

21.665.845.00

(3.133.650.00)

(12.64)

178.522.000 .00

165.210.028.00

(13.311.972.00)

(7.46)

12.861.720 .00

12.504.870.00

(356.850.00)

(2.77)

Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS

191.383.720 .00

177.714.898.00

(13.668.822.00)

(7.14)

Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

191.383.720 .00

177.714.898.00

(13.668.822.00)

(7.14)

280.631.000 .00

218.087.386.00

(62.543.614.00)

(22.29)

65.085.084 .00

60.355.150.00

(4.729.934.00)

(7.27)

Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja

345.716.084 .00

278.442.536.00

(67.273.548.00)

(19.46)

Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

345.716.084 .00

278.442.536.00

(67.273.548.00)

(19.46)

1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

1 10 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

1 11 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

1 13 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

1 19 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Halaman 4 dari 5

JUMLAH (Rp)
KODE

1

URAIAN

2
Jumlah Belanja Langsung

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

5.140.007.745 .00

4.189.680.980.00

(950.326.765.00)

(18.49)

JUMLAH BELANJA DAERAH

10.593.696.271 .00

9.235.070.717.00

(1.358.625.554.00)

(12.82)

Jumlah Surplus / (Defisit)

(10.593.696.271.00)

(9.235.070.717.00)

1.358.625.554.00

(12.82)

7

Halaman 5 dari 5