File 27 Kec Benda
Hal 1 dari 6
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.11. - Kecamatan Benda
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
03.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif)
5
7 line telepon; 13 line
listrik, 1 SST Internet
3 Kegiatan (HUT RI,
Safari Pembangunan,
Festival Cisadane), sewa
tenda 180 Buah, sewa
panggung 150 m2, sewa
sound system 6.000
Watt, sewa kursi VIP
180 bh, kursi lipat 450
bh, Dekorasi kegiatan 2
Paket.
Jumlah Kendaraan Roda
Empat (Mobil) 3 Unit
dan Jumlah Kendaraan
Roda Dua (Motor) 35
Unit
4 orang Petugas
Kebersihan dari
Kecamatan dan 5 orang
dari Kelurahan, Alat-alat
kebersihan Kecamatan 29
Jenis,dan Kelurahan 20
Jenis
ATK Kecamatan 41 Jenis
Tiap Bulan dan ATK
Kelurahan 28 Jenis Tiap
Bulan, Materai 6000,
Materai 3000 untuk
Kecamatan dan
Kelurahan.
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
322.840.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2015
5.680.000,00
17.040.000,00
1.750.733.900,00
2.073.573.900,00
200.800.000,00
200.800.000,00
112.450.000,00
112.450.000,00
24.020.000,00
29.700.000,00
218.619.700,00
218.619.700,00
115.925.000,00
132.965.000,00
10
Hal 2 dari 6
1
2
3
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
19.
20.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
46.
Digitalisasi Kearsipan SKPD
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
02.
Kota Tangerang
5
6
12 jenis barang cetakan
Kecamatan; 11 Jenis
Barang Cetakan
Kelurahan ; 54,400
lembar foto copy ; 444
Jilid buku.
10 jenis komponen listrik
Kecamatan, 9 Jenis
komponen listrik
Kelurahan
4 Harian Lokal , 4
Regional dan 4 Nasional
Jenis / Hari
3 Paket
17.040.000,00
99 HOK Perjalanan dinas
diluar Prop. DKI Jakarta,
Banten, Jawa Barat dan
36 HOK diProvinsi DKI
Jakarta, Banten dan Jawa
Barat
3 Orang
17.040.000,00
7
80.786.800,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
11.
4
5 orang Penjaga
Keamanan Kantor
Kecamatan dan 10 orang
Penjaga Keamanan
Kantor Kelurahan
1 Paket sistem informasi
digitalisasi kearsipan
Kota Tangerang
1 Unit Kendaraan Dinas
operasonal roda empat
1 Unit Kulkas, 3 Mesin
Pompa air
6 Unit Notebook, 6 Unit
Handycam, 6 Paket
infocus dan
kelengkapannya, 1 Unit
LED TV, dan 6 Paket
CCTV
4 Kursi Counter dan 4
Dispenser,
1 Gedung Kantor
Kecamatan dan 5
Gedung Kantor
Kelurahan
8
97.826.800,00
22.056.000,00
22.056.000,00
38.016.000,00
38.016.000,00
239.250.000,00
239.250.000,00
189.300.400,00
206.340.400,00
257.590.000,00
8.450.000,00
9=6+7+8
257.590.000,00
459.000.000,00
459.000.000,00
50.510.000,00
58.960.000,00
629.347.000,00
430.966.800,00
1.060.313.800,00
300.000,00
198.084.000,00
198.384.000,00
214.800,00
18.575.000,00
18.789.800,00
180.000,00
201.172.800,00
201.352.800,00
13.135.000,00
13.135.000,00
66.212.200,00
66.212.200,00
10
Hal 3 dari 6
1
2
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
45.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
05.
05.
13.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
06.
Penyusunan RKA dan DPA
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
20.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
06.
Kota Tangerang
5
1 Unit Mobil
Operasional, 2 Unit
Mobil Jabatan dan 35
Unit Motor Operasional
24 Unit AC, 6 Unit
Sound Systeem, 6 Unit
Mesin Potong Rumput
dan 6 Unit Genset
5 unit note book, 11 unit
komputer, 11 unit printer
dan 11 unit Mesin Tik
5 Gedung Kantor
kelurahan (pembuatan
awning parkir motor dan
mobil)
1 taman dan tempat
parkir Kecamatan Benda
07.
Fasilitasi Pembinaan Administrasi RT/RW
7
335.100.000,00
12.150.000,00
Kota Tangerang
50 Orang aparatur
Kelurahan ( PNS dan
Non PNS ) 4 Kali
Kegiatan
1 kali pelaksanaan
kegiatan pelatihan untuk
meningkatkan
kompetensi bagi aparatur
kecamatan dan kelurahan
5 Dokumen
1. RKPA-DPPA Tahun
2015 = 10 Buku
2. RKA-DPA Murni
Tahun 2016 = 10 Buku
(1). 4 Buku, (2). 12
Buku (3). 36 Buku
7 dokumen
10 Buku
Kota Tangerang
RT :200 dan RW : 50
9=6+7+8
335.100.000,00
12.150.000,00
12.140.000,00
128.050.000,00
128.050.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
78.107.500,00
159.607.500,00
64.200.000,00
36.180.000,00
100.380.000,00
17.300.000,00
41.927.500,00
59.227.500,00
5.787.400,00
169.137.400,00
10.850.000,00
292.950,00
11.142.950,00
10.850.000,00
292.950,00
11.142.950,00
10.850.000,00
292.950,00
11.142.950,00
20.500.000,00
1.200.000,00
21.700.000,00
40.050.000,00
733.100,00
40.783.100,00
31.700.000,00
1.194.800,00
32.894.800,00
16.850.000,00
1.194.800,00
18.044.800,00
21.700.000,00
585.850,00
22.285.850,00
694.100.000,00
981.815.550,00
1.675.915.550,00
64.200.000,00
45.452.050,00
109.652.050,00
163.350.000,00
Kota Tangerang
8
12.140.000,00
81.500.000,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
6
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
24.
4
10
Hal 4 dari 6
1
2
3
4
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
Kota Tangerang
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
-
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
20.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
21.
Penyusunan Penetapan Kinerja
14.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
12.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.11. ) - Pemberdayaan Perempuan
16.
12.
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Pemberdayaan Kader Posyandu
4 kali pelaksanaan
kegiatan pembagian
stimulan bagi RT dan
RW (55 RW dan 210
RT)
- Angkatan I (88 Orang x
4 Kegiatan)
- Angkatan II (88 Orang
x 4 Kegiatan)
- Angkatan III (89 Orang
x 4 Kegiatan)
4 Kali Kegiatan ( RT 210
dan RW 55 )
6
451.700.000,00
172.543.400,00
624.243.400,00
64.173.200,00
148.073.200,00
Kota Tangerang
942.020.100,00
5 dokumen
10.850.000,00
446.400,00
11.296.400,00
10 buku dokumen hasil
musrenbang Kelurahan
dan 6 Buku Hasil
musrenbang Kecamatan
2 dokumen
62.200.000,00
63.510.500,00
125.710.500,00
10.850.000,00
216.300,00
11.066.300,00
51.247.650,00
121.447.650,00
70.200.000,00
51.247.650,00
121.447.650,00
582.600.000,00
142.540.000,00
725.140.000,00
142.540.000,00
725.140.000,00
85.703.200,00
158.153.200,00
70.200.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
178.200.000,00
83.900.000,00
Kota Tangerang
8
7
763.820.100,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
15.
5
4 Kegiatan
Angkatan I : 86 Orang x
4 Kegiatan
Angkatan II : 87 Orang x
4 Kegiatan
Angkatan III : 87 Orang
x 4 Kegiatan
(260 Orang x 4 Kegiatan)
582.600.000,00
( 1.13. ) - Sosial
21.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
72.450.000,00
10
Hal 5 dari 6
1
2
30.
3
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
16.
11.
18.
21.
07.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Fasilitasi Pembinaan Organisasi Pramuka
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana
olahraga
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
22.
04.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara
( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15.
14.
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Desa
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
Kota Tangerang
5
1 kali kegiatan seleksi
MTQ Tingkat Kecamatan
menuju MTQ Tingkat
Kota dan 1 unit
kendaraan hias pawai
ta'ruf
6
72.450.000,00
7
85.703.200,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
4
43.350.000,00
Kota Tangerang
pelatihan indoor dan
oudoor
1 paket kegiatan
pelatihan, karantina dan
pengukuhan paskibra
tingkat kecamatan
Kota Tangerang
2 orang Petugas
Kebersihan GOR
Terlaksannya Kegiatan
Penertiban sebanyak
1920 kali/ THL:11 OH
dan laporan kegiatan
penertiban 36 buku
laporan
10 Titik Lokasi Banjir
se-Kecamatan Benda
21.700.000,00
40.000.000,00
61.700.000,00
21.650.000,00
120.205.000,00
141.855.000,00
67.381.200,00
84.421.200,00
17.040.000,00
67.381.200,00
84.421.200,00
331.790.000,00
210.858.000,00
542.648.000,00
210.858.000,00
542.648.000,00
16.750.000,00
18.170.000,00
16.750.000,00
18.170.000,00
1.199.000,00
42.949.000,00
1.199.000,00
42.949.000,00
49.000.000,00
54.680.000,00
49.000.000,00
54.680.000,00
331.790.000,00
1.420.000,00
41.750.000,00
Kota Tangerang
7 dokumen
158.153.200,00
203.555.000,00
1.420.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
160.205.000,00
17.040.000,00
Kota Tangerang
8
41.750.000,00
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
5.680.000,00
Kota Tangerang
13 edisi advertorial di
media massa
5.680.000,00
10
Hal 6 dari 6
1
2
3
4
5
Jumlah
6
2.511.970.000,00
7
4.294.848.600,00
8
9=6+7+8
430.966.800,00
7.237.785.400,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
SULI ROSADI, S.Sos
NIP. 196610271988021002
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.11. - Kecamatan Benda
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
03.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif)
5
7 line telepon; 13 line
listrik, 1 SST Internet
3 Kegiatan (HUT RI,
Safari Pembangunan,
Festival Cisadane), sewa
tenda 180 Buah, sewa
panggung 150 m2, sewa
sound system 6.000
Watt, sewa kursi VIP
180 bh, kursi lipat 450
bh, Dekorasi kegiatan 2
Paket.
Jumlah Kendaraan Roda
Empat (Mobil) 3 Unit
dan Jumlah Kendaraan
Roda Dua (Motor) 35
Unit
4 orang Petugas
Kebersihan dari
Kecamatan dan 5 orang
dari Kelurahan, Alat-alat
kebersihan Kecamatan 29
Jenis,dan Kelurahan 20
Jenis
ATK Kecamatan 41 Jenis
Tiap Bulan dan ATK
Kelurahan 28 Jenis Tiap
Bulan, Materai 6000,
Materai 3000 untuk
Kecamatan dan
Kelurahan.
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
322.840.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2015
5.680.000,00
17.040.000,00
1.750.733.900,00
2.073.573.900,00
200.800.000,00
200.800.000,00
112.450.000,00
112.450.000,00
24.020.000,00
29.700.000,00
218.619.700,00
218.619.700,00
115.925.000,00
132.965.000,00
10
Hal 2 dari 6
1
2
3
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
19.
20.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
46.
Digitalisasi Kearsipan SKPD
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
02.
Kota Tangerang
5
6
12 jenis barang cetakan
Kecamatan; 11 Jenis
Barang Cetakan
Kelurahan ; 54,400
lembar foto copy ; 444
Jilid buku.
10 jenis komponen listrik
Kecamatan, 9 Jenis
komponen listrik
Kelurahan
4 Harian Lokal , 4
Regional dan 4 Nasional
Jenis / Hari
3 Paket
17.040.000,00
99 HOK Perjalanan dinas
diluar Prop. DKI Jakarta,
Banten, Jawa Barat dan
36 HOK diProvinsi DKI
Jakarta, Banten dan Jawa
Barat
3 Orang
17.040.000,00
7
80.786.800,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
11.
4
5 orang Penjaga
Keamanan Kantor
Kecamatan dan 10 orang
Penjaga Keamanan
Kantor Kelurahan
1 Paket sistem informasi
digitalisasi kearsipan
Kota Tangerang
1 Unit Kendaraan Dinas
operasonal roda empat
1 Unit Kulkas, 3 Mesin
Pompa air
6 Unit Notebook, 6 Unit
Handycam, 6 Paket
infocus dan
kelengkapannya, 1 Unit
LED TV, dan 6 Paket
CCTV
4 Kursi Counter dan 4
Dispenser,
1 Gedung Kantor
Kecamatan dan 5
Gedung Kantor
Kelurahan
8
97.826.800,00
22.056.000,00
22.056.000,00
38.016.000,00
38.016.000,00
239.250.000,00
239.250.000,00
189.300.400,00
206.340.400,00
257.590.000,00
8.450.000,00
9=6+7+8
257.590.000,00
459.000.000,00
459.000.000,00
50.510.000,00
58.960.000,00
629.347.000,00
430.966.800,00
1.060.313.800,00
300.000,00
198.084.000,00
198.384.000,00
214.800,00
18.575.000,00
18.789.800,00
180.000,00
201.172.800,00
201.352.800,00
13.135.000,00
13.135.000,00
66.212.200,00
66.212.200,00
10
Hal 3 dari 6
1
2
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
45.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
05.
05.
13.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
06.
Penyusunan RKA dan DPA
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
20.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
06.
Kota Tangerang
5
1 Unit Mobil
Operasional, 2 Unit
Mobil Jabatan dan 35
Unit Motor Operasional
24 Unit AC, 6 Unit
Sound Systeem, 6 Unit
Mesin Potong Rumput
dan 6 Unit Genset
5 unit note book, 11 unit
komputer, 11 unit printer
dan 11 unit Mesin Tik
5 Gedung Kantor
kelurahan (pembuatan
awning parkir motor dan
mobil)
1 taman dan tempat
parkir Kecamatan Benda
07.
Fasilitasi Pembinaan Administrasi RT/RW
7
335.100.000,00
12.150.000,00
Kota Tangerang
50 Orang aparatur
Kelurahan ( PNS dan
Non PNS ) 4 Kali
Kegiatan
1 kali pelaksanaan
kegiatan pelatihan untuk
meningkatkan
kompetensi bagi aparatur
kecamatan dan kelurahan
5 Dokumen
1. RKPA-DPPA Tahun
2015 = 10 Buku
2. RKA-DPA Murni
Tahun 2016 = 10 Buku
(1). 4 Buku, (2). 12
Buku (3). 36 Buku
7 dokumen
10 Buku
Kota Tangerang
RT :200 dan RW : 50
9=6+7+8
335.100.000,00
12.150.000,00
12.140.000,00
128.050.000,00
128.050.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
78.107.500,00
159.607.500,00
64.200.000,00
36.180.000,00
100.380.000,00
17.300.000,00
41.927.500,00
59.227.500,00
5.787.400,00
169.137.400,00
10.850.000,00
292.950,00
11.142.950,00
10.850.000,00
292.950,00
11.142.950,00
10.850.000,00
292.950,00
11.142.950,00
20.500.000,00
1.200.000,00
21.700.000,00
40.050.000,00
733.100,00
40.783.100,00
31.700.000,00
1.194.800,00
32.894.800,00
16.850.000,00
1.194.800,00
18.044.800,00
21.700.000,00
585.850,00
22.285.850,00
694.100.000,00
981.815.550,00
1.675.915.550,00
64.200.000,00
45.452.050,00
109.652.050,00
163.350.000,00
Kota Tangerang
8
12.140.000,00
81.500.000,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
6
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
24.
4
10
Hal 4 dari 6
1
2
3
4
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
Kota Tangerang
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
-
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
20.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
21.
Penyusunan Penetapan Kinerja
14.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
12.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.11. ) - Pemberdayaan Perempuan
16.
12.
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Pemberdayaan Kader Posyandu
4 kali pelaksanaan
kegiatan pembagian
stimulan bagi RT dan
RW (55 RW dan 210
RT)
- Angkatan I (88 Orang x
4 Kegiatan)
- Angkatan II (88 Orang
x 4 Kegiatan)
- Angkatan III (89 Orang
x 4 Kegiatan)
4 Kali Kegiatan ( RT 210
dan RW 55 )
6
451.700.000,00
172.543.400,00
624.243.400,00
64.173.200,00
148.073.200,00
Kota Tangerang
942.020.100,00
5 dokumen
10.850.000,00
446.400,00
11.296.400,00
10 buku dokumen hasil
musrenbang Kelurahan
dan 6 Buku Hasil
musrenbang Kecamatan
2 dokumen
62.200.000,00
63.510.500,00
125.710.500,00
10.850.000,00
216.300,00
11.066.300,00
51.247.650,00
121.447.650,00
70.200.000,00
51.247.650,00
121.447.650,00
582.600.000,00
142.540.000,00
725.140.000,00
142.540.000,00
725.140.000,00
85.703.200,00
158.153.200,00
70.200.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
178.200.000,00
83.900.000,00
Kota Tangerang
8
7
763.820.100,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
15.
5
4 Kegiatan
Angkatan I : 86 Orang x
4 Kegiatan
Angkatan II : 87 Orang x
4 Kegiatan
Angkatan III : 87 Orang
x 4 Kegiatan
(260 Orang x 4 Kegiatan)
582.600.000,00
( 1.13. ) - Sosial
21.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
72.450.000,00
10
Hal 5 dari 6
1
2
30.
3
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
16.
11.
18.
21.
07.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Fasilitasi Pembinaan Organisasi Pramuka
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana
olahraga
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
22.
04.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara
( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15.
14.
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Desa
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
Kota Tangerang
5
1 kali kegiatan seleksi
MTQ Tingkat Kecamatan
menuju MTQ Tingkat
Kota dan 1 unit
kendaraan hias pawai
ta'ruf
6
72.450.000,00
7
85.703.200,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
4
43.350.000,00
Kota Tangerang
pelatihan indoor dan
oudoor
1 paket kegiatan
pelatihan, karantina dan
pengukuhan paskibra
tingkat kecamatan
Kota Tangerang
2 orang Petugas
Kebersihan GOR
Terlaksannya Kegiatan
Penertiban sebanyak
1920 kali/ THL:11 OH
dan laporan kegiatan
penertiban 36 buku
laporan
10 Titik Lokasi Banjir
se-Kecamatan Benda
21.700.000,00
40.000.000,00
61.700.000,00
21.650.000,00
120.205.000,00
141.855.000,00
67.381.200,00
84.421.200,00
17.040.000,00
67.381.200,00
84.421.200,00
331.790.000,00
210.858.000,00
542.648.000,00
210.858.000,00
542.648.000,00
16.750.000,00
18.170.000,00
16.750.000,00
18.170.000,00
1.199.000,00
42.949.000,00
1.199.000,00
42.949.000,00
49.000.000,00
54.680.000,00
49.000.000,00
54.680.000,00
331.790.000,00
1.420.000,00
41.750.000,00
Kota Tangerang
7 dokumen
158.153.200,00
203.555.000,00
1.420.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
160.205.000,00
17.040.000,00
Kota Tangerang
8
41.750.000,00
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
5.680.000,00
Kota Tangerang
13 edisi advertorial di
media massa
5.680.000,00
10
Hal 6 dari 6
1
2
3
4
5
Jumlah
6
2.511.970.000,00
7
4.294.848.600,00
8
9=6+7+8
430.966.800,00
7.237.785.400,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
SULI ROSADI, S.Sos
NIP. 196610271988021002
10