af6acbe31281f53503e7c56a223deafb 5. DINAS PESDM
DINAS PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Hasil Kegiatan
Target
4
Tolok Ukur
5
Target
6
00
00 00
00 00 01
Terlaksananya penyediaan surat
menyurat/materai
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terlaksananya Pembayaran Jasa
dan Listrik
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
340 Buah Meningkatnya Tertib Administrasi
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
8
631.500.000
713.650.000
1.500.000
1.650.000
12 Bulan
Meningkatnya Pelaksanaan Kelancaran 12 Bulan
Tugas
70.000.000
75.000.000
1 Unit
Terwujudnya Lingkungan Kantor Yang
Bersih
Meningkatnya Tertib Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya Tertib Administrasi
Perkantoran
12 Bulan
50.000.000
55.000.000
12 Bulan
20.000.000
22.000.000
9 Bulan
15.000.000
17.500.000
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan 9 Bulan
Tugas Aparatur
Meningkatnya Pengetahuan Pegawai
80 %
5.000.000
6.000.000
10.000.000
10.000.000
Tersedianya Kebutuhan Konsumsi Rapat 12 Bulan
20.000.000
22.000.000
Meningkatnya Kelancaran Tugas
Kedinasan
Meningkatnya kelancaran tugas
kedinasan
Meningkatnya kinerja TK non PNS
12 Bulan
45.000.000
50.000.000
12 Bulan
15.000.000
17.500.000
12 Bulan
380.000.000
437.000.000
152.500.000
172.000.000
42 Jenis
12 Jenis
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Penyediaan Komponen 10 Jenis
Instalasi Listrik
Terlaksananya Penyediaan Sarana
1 Paket
Informasi
Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan
Rapat Kepegawaian dan Kedinasan
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Terlaksananya Kegiatan Rakor dan
12 Bulan
Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya kegiatan rakor dan
12 Bulan
konsultasi ke dalam daerah
Terlaksananya pembayaran honor TK 21 Orang
non pegawai
00 00 02
9 Bulan
Pagu Indikatif
Tahun 2017
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Halaman 37
Kode
1
00 00 02 022
00 00 02 024
00 00 02 028
00 00 03
00 00 03 006
00 00 05
00 00 05 001
00 00 06
00 00 06 001
00 00 06 004
00 00 06 005
00 00 06 006
00 00 06 010
00 00 06 018
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
2
3
4
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung 6 Unit
Meningkatnya kondisi gedung kantor
kantor
yang lebih layak
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Terlaksananya pemeliharaan
1 Paket
Meningkatnya kondisi kendaraan yang
Dinas/Operasional
kendaraan dinas
lebih layak
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Tercukupinya kebutuhan
1 Paket
Meningkatnya kelancaran dan
Kantor
perlengkapan kantor
kenyamanan kerja
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
Penyusunan Data Kepegawaian
Terlaksananya penyusunan data dan 7 Jenis
Meningkatnya Tertib pelayanan
laporan kepegawaian
kepegawaian
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya pengiriman peserta
30 Orang Meningkatnya pengetahuan teknis
kursus/pelatihan, diklat, sosialisasi,
peserta kursus/pelatihan, bintek
bintek
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Tersusunnya Laporan Kinerja dan
1
Dokumen LAKIP
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Ikhtisar Kinerja SKPD
Dokumen
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tertibnya administrasi keuangan
4
Terselesaikannya laporan keuangan
SKPD
Dokumen akhir tahun
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya Program dan Kegiatan 1
Tersedianya Dokumen Perencanaan
Dinas
Dokumen
Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tersusunnya Laporan Kegiatan Dinas 1
Tersedianya Dokumen Laporan
Dokumen Kegiatan
Pengelolaan Administrasi Keuangan
Terlaksananya Pengelolaan
1 Tahun Dokumen Keuangan yang tertib
Administrasi Keuangan SKPD
Penyusunan Pelaporan Inventaris barang
Terlaksana Penyusunan Data dan
1
Tersusunnya laporan Inventarisasi
Pelaporan Inventarisasi Barang
Dokumen Barang
Urusan Bidang
00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD
01
01 03
Tersusunnya RKA dan DPA
2
Tersedianya dokumen perencana dan
Dokumen pelaksanaan anggaran
URUSAN WAJIB
PEKERJAAN UMUM
Halaman 38
Target
6
20 %
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
42.500.000
8
50.000.000
20 %
90.000.000
100.000.000
1 Paket
20.000.000
22.000.000
2.500.000
3.000.000
2.500.000
3.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
45.000.000
45.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
10.000.000
10.000.000
1
Dokumen
5.000.000
5.000.000
2
Dokumen
6.000.000
6.000.000
7 Jenis
70 %
1
Dokumen
4
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
1 Tahun
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
01 03 24
2
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA
DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
01 03 24 019 Perbaikan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi se Kab
Wonogiri (DAK)
01 03 24 020 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi se Kab
Wonogiri
01 03 24 022 Pendampingan WISMP
01 03 24 023
01 03 24 027
01 03 24 031
01 03 24 034
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terbangunnya Jaringan Irigasi dan
Bangunan Air
Terpeliharanya Jaringan Irigasi dan
Bangunan Air
Terbangunnya Jaringan Irigasi dan
Bangunan Air
Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi se Kab
Terbangunnya Jaringan Irigasi dan
Wonogiri
Bangunan Air
Operasional Rutin Peralatan Keirigasian
Tersedianya sarana operasional
peralatan keirigasian
Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Terbangunnya Jaringan Irigasi dan
Bangunan Air
Water Resource And Irrigation Sector
Terbangunnya Jaringan Irigasi dan
Management Program ( WISMP II ) Dana Hibah Bangunan Air
01 03 24 036 Rekonstruksi bangunan irigasi pasca bencana
alam
01 03 24 037 Pengelolaan Jaringan Irigasi se Kabupaten
Wonogiri
PROGRAM PENGEMBANGAN ,
PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI,
DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
01 03 26 002 Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung, dan
Bangunan Penampung Air Lainnya
02
URUSAN PILIHAN
02 03
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
02 03 15
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BIDANG PERTAMBANGAN
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
4
Target
6
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
24.290.000.000
8
22.150.000.000
1 Paket
Meningkatnya produksi pangan
1 Paket
13.500.000.000
15.800.000.000
1 Paket
Meningkatnya kelancaran irigasi
1 Paket
1.300.000.000
1.300.000.000
1 Paket
Meningkatnya kelancaran irigasi
1 Paket
1.440.000.000
0
1 Paket
Meningkatnya kelancaran irigasi
1 Paket
1.650.000.000
1.800.000.000
1 Paket
Terpeliharanya jaringan irigasi
1 Paket
400.000.000
500.000.000
1 Paket
Meningkatnya kelancaran jaringan
irigasi
Meningkatnya kelancaran irigasi
1 Paket
1.600.000.000
1.650.000.000
1 Paket
3.350.000.000
0
Meningkatkan kelancaran irigasi
1 Paket
600.000.000
600.000.000
Meningkatkan kondisi jaringan irigasi,
Peningkatan Kapasitas SDM
1 Paket
450.000.000
500.000.000
1.500.000.000
1.600.000.000
1.500.000.000
1.600.000.000
200.000.000
235.000.000
1 Paket
Terbangunnya Jaringan Irigasi dan
1 Paket
Bangunan Air
Terpeliharanya Jaringan Irigasi dan
1 Paket
Bangunan Air, Peningkatan Kapasitas
SDM
01 03 26
Terbangunnya Jaringan Irigasi dan
Bangunan Air
Pagu Indikatif
Tahun 2017
1 Paket
Meningkatnya produksi pangan
Halaman 39
1 Paket
Kode
Urusan Bidang
1
2
02 03 15 027 Optimalisasi Pendapatan Sektor
Pertambangan
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
3
4
5
6
Kegiatan Monitoring, Diskusi,Evaluasi 20 Kec
Optimalnya pendapatan negara dan
20 Kec
dan penanganan terhadap
daerah dari sektor pertambangan :
pemasukan negara dan daerah
Retribusi pencetakan peta, Pajak galian,
pertambangan
iuran tetap, royalty dan PBB
pertambangan.
02 03 15 030 Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Sosialisasi dan Diskusi dalam
Pertambangan
pembentukan lembaga masyarakat
disekitar Wilayah Pertambangan
02 03 15 35
Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan
PROGRAM PENGEMBANGAN
KETENAGALISTRIKAN DAN MIGAS
02 03 17 004 Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan
3 Kec
Pengelolaan kegiatan CSR untuk
pemberdayaan masyarakat di sekitar
Wilayah Pertambangan
Tercapainya tingkat pendapatan
10 Kec
masyarakat di daerah pertambangan
3 Kec
Terlaksananya kegiatan pendampingan 10 Kec
usaha pertambangan
02 03 17
02 03 17 012 Pengelolaan dan Pemantauan Pemanfaatan
Energi Daerah
02 03 17 015 Penyusunan Rencana Teknis Perluasan
Jaringan Listrik Pedesaan
PROGRAM PENGEMBANGAN GEOLOGI DAN
MITIGASI BENCANA ALAM
02 03 18 013 Fasilitasi Mitigasi Bencana Geologi
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
75.000.000
8
100.000.000
75.000.000
75.000.000
50.000.000
60.000.000
580.000.000
580.000.000
Terpasangnya jaringan listrik
pedesaan
1 Paket
Terbangunnya jaringan distribusi listrik
di lokasi dusun belum berlistrik
1 Paket
500.000.000
500.000.000
Buku laporan hasil pemantauan dan
pemanfaatan energi daerah
Dokumen rencana teknis perluasan
jaringan listrik perdesaan
1
Dokumen
1
Dokumen
Terlaksananya pengelolaan dan
pemanfaatan energi daerah
Tersusunnya rencana teknis perluasan
jaringan listrik perdesaan
25 Kec
60.000.000
60.000.000
1
Dokumen
20.000.000
20.000.000
550.000.000
550.000.000
02 03 18
Jaringan drainase untuk pengaliran 1 Paket
air menjauhi lereng, terpecahnya
batu rawan longsor dan tersedianya
alat deteksi gerakan tanah
Terhindarnya masyarakat dari bencana 1 Paket
geologi
200.000.000
200.000.000
02 03 18 018 Fasilitasi Geopark
Tersosialisasikannya keberadaan
Geopark Gunungsewu
1 Paket
Terlaksananya pengembangan geopark 1 Paket
300.000.000
300.000.000
02 03 18 019 Pemetaan Tahanan Jenis (Ressistivity)
Peta Tahanan Jenis (Ressistivity)
1 Paket
Terlaksananya pemetaan tahanan jenis 1 Paket
(Ressistivity)
50.000.000
50.000.000
27.991.500.000
26.088.650.000
TOTAL
Halaman 40
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Hasil Kegiatan
Target
4
Tolok Ukur
5
Target
6
00
00 00
00 00 01
Terlaksananya penyediaan surat
menyurat/materai
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terlaksananya Pembayaran Jasa
dan Listrik
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
340 Buah Meningkatnya Tertib Administrasi
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
8
631.500.000
713.650.000
1.500.000
1.650.000
12 Bulan
Meningkatnya Pelaksanaan Kelancaran 12 Bulan
Tugas
70.000.000
75.000.000
1 Unit
Terwujudnya Lingkungan Kantor Yang
Bersih
Meningkatnya Tertib Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya Tertib Administrasi
Perkantoran
12 Bulan
50.000.000
55.000.000
12 Bulan
20.000.000
22.000.000
9 Bulan
15.000.000
17.500.000
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan 9 Bulan
Tugas Aparatur
Meningkatnya Pengetahuan Pegawai
80 %
5.000.000
6.000.000
10.000.000
10.000.000
Tersedianya Kebutuhan Konsumsi Rapat 12 Bulan
20.000.000
22.000.000
Meningkatnya Kelancaran Tugas
Kedinasan
Meningkatnya kelancaran tugas
kedinasan
Meningkatnya kinerja TK non PNS
12 Bulan
45.000.000
50.000.000
12 Bulan
15.000.000
17.500.000
12 Bulan
380.000.000
437.000.000
152.500.000
172.000.000
42 Jenis
12 Jenis
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Penyediaan Komponen 10 Jenis
Instalasi Listrik
Terlaksananya Penyediaan Sarana
1 Paket
Informasi
Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan
Rapat Kepegawaian dan Kedinasan
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Terlaksananya Kegiatan Rakor dan
12 Bulan
Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya kegiatan rakor dan
12 Bulan
konsultasi ke dalam daerah
Terlaksananya pembayaran honor TK 21 Orang
non pegawai
00 00 02
9 Bulan
Pagu Indikatif
Tahun 2017
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Halaman 37
Kode
1
00 00 02 022
00 00 02 024
00 00 02 028
00 00 03
00 00 03 006
00 00 05
00 00 05 001
00 00 06
00 00 06 001
00 00 06 004
00 00 06 005
00 00 06 006
00 00 06 010
00 00 06 018
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
2
3
4
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung 6 Unit
Meningkatnya kondisi gedung kantor
kantor
yang lebih layak
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Terlaksananya pemeliharaan
1 Paket
Meningkatnya kondisi kendaraan yang
Dinas/Operasional
kendaraan dinas
lebih layak
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Tercukupinya kebutuhan
1 Paket
Meningkatnya kelancaran dan
Kantor
perlengkapan kantor
kenyamanan kerja
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
Penyusunan Data Kepegawaian
Terlaksananya penyusunan data dan 7 Jenis
Meningkatnya Tertib pelayanan
laporan kepegawaian
kepegawaian
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya pengiriman peserta
30 Orang Meningkatnya pengetahuan teknis
kursus/pelatihan, diklat, sosialisasi,
peserta kursus/pelatihan, bintek
bintek
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Tersusunnya Laporan Kinerja dan
1
Dokumen LAKIP
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Ikhtisar Kinerja SKPD
Dokumen
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tertibnya administrasi keuangan
4
Terselesaikannya laporan keuangan
SKPD
Dokumen akhir tahun
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya Program dan Kegiatan 1
Tersedianya Dokumen Perencanaan
Dinas
Dokumen
Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tersusunnya Laporan Kegiatan Dinas 1
Tersedianya Dokumen Laporan
Dokumen Kegiatan
Pengelolaan Administrasi Keuangan
Terlaksananya Pengelolaan
1 Tahun Dokumen Keuangan yang tertib
Administrasi Keuangan SKPD
Penyusunan Pelaporan Inventaris barang
Terlaksana Penyusunan Data dan
1
Tersusunnya laporan Inventarisasi
Pelaporan Inventarisasi Barang
Dokumen Barang
Urusan Bidang
00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD
01
01 03
Tersusunnya RKA dan DPA
2
Tersedianya dokumen perencana dan
Dokumen pelaksanaan anggaran
URUSAN WAJIB
PEKERJAAN UMUM
Halaman 38
Target
6
20 %
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
42.500.000
8
50.000.000
20 %
90.000.000
100.000.000
1 Paket
20.000.000
22.000.000
2.500.000
3.000.000
2.500.000
3.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
45.000.000
45.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
10.000.000
10.000.000
1
Dokumen
5.000.000
5.000.000
2
Dokumen
6.000.000
6.000.000
7 Jenis
70 %
1
Dokumen
4
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
1 Tahun
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
01 03 24
2
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA
DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
01 03 24 019 Perbaikan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi se Kab
Wonogiri (DAK)
01 03 24 020 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi se Kab
Wonogiri
01 03 24 022 Pendampingan WISMP
01 03 24 023
01 03 24 027
01 03 24 031
01 03 24 034
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terbangunnya Jaringan Irigasi dan
Bangunan Air
Terpeliharanya Jaringan Irigasi dan
Bangunan Air
Terbangunnya Jaringan Irigasi dan
Bangunan Air
Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi se Kab
Terbangunnya Jaringan Irigasi dan
Wonogiri
Bangunan Air
Operasional Rutin Peralatan Keirigasian
Tersedianya sarana operasional
peralatan keirigasian
Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Terbangunnya Jaringan Irigasi dan
Bangunan Air
Water Resource And Irrigation Sector
Terbangunnya Jaringan Irigasi dan
Management Program ( WISMP II ) Dana Hibah Bangunan Air
01 03 24 036 Rekonstruksi bangunan irigasi pasca bencana
alam
01 03 24 037 Pengelolaan Jaringan Irigasi se Kabupaten
Wonogiri
PROGRAM PENGEMBANGAN ,
PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI,
DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
01 03 26 002 Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung, dan
Bangunan Penampung Air Lainnya
02
URUSAN PILIHAN
02 03
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
02 03 15
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BIDANG PERTAMBANGAN
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
4
Target
6
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
24.290.000.000
8
22.150.000.000
1 Paket
Meningkatnya produksi pangan
1 Paket
13.500.000.000
15.800.000.000
1 Paket
Meningkatnya kelancaran irigasi
1 Paket
1.300.000.000
1.300.000.000
1 Paket
Meningkatnya kelancaran irigasi
1 Paket
1.440.000.000
0
1 Paket
Meningkatnya kelancaran irigasi
1 Paket
1.650.000.000
1.800.000.000
1 Paket
Terpeliharanya jaringan irigasi
1 Paket
400.000.000
500.000.000
1 Paket
Meningkatnya kelancaran jaringan
irigasi
Meningkatnya kelancaran irigasi
1 Paket
1.600.000.000
1.650.000.000
1 Paket
3.350.000.000
0
Meningkatkan kelancaran irigasi
1 Paket
600.000.000
600.000.000
Meningkatkan kondisi jaringan irigasi,
Peningkatan Kapasitas SDM
1 Paket
450.000.000
500.000.000
1.500.000.000
1.600.000.000
1.500.000.000
1.600.000.000
200.000.000
235.000.000
1 Paket
Terbangunnya Jaringan Irigasi dan
1 Paket
Bangunan Air
Terpeliharanya Jaringan Irigasi dan
1 Paket
Bangunan Air, Peningkatan Kapasitas
SDM
01 03 26
Terbangunnya Jaringan Irigasi dan
Bangunan Air
Pagu Indikatif
Tahun 2017
1 Paket
Meningkatnya produksi pangan
Halaman 39
1 Paket
Kode
Urusan Bidang
1
2
02 03 15 027 Optimalisasi Pendapatan Sektor
Pertambangan
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
3
4
5
6
Kegiatan Monitoring, Diskusi,Evaluasi 20 Kec
Optimalnya pendapatan negara dan
20 Kec
dan penanganan terhadap
daerah dari sektor pertambangan :
pemasukan negara dan daerah
Retribusi pencetakan peta, Pajak galian,
pertambangan
iuran tetap, royalty dan PBB
pertambangan.
02 03 15 030 Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Sosialisasi dan Diskusi dalam
Pertambangan
pembentukan lembaga masyarakat
disekitar Wilayah Pertambangan
02 03 15 35
Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan
PROGRAM PENGEMBANGAN
KETENAGALISTRIKAN DAN MIGAS
02 03 17 004 Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan
3 Kec
Pengelolaan kegiatan CSR untuk
pemberdayaan masyarakat di sekitar
Wilayah Pertambangan
Tercapainya tingkat pendapatan
10 Kec
masyarakat di daerah pertambangan
3 Kec
Terlaksananya kegiatan pendampingan 10 Kec
usaha pertambangan
02 03 17
02 03 17 012 Pengelolaan dan Pemantauan Pemanfaatan
Energi Daerah
02 03 17 015 Penyusunan Rencana Teknis Perluasan
Jaringan Listrik Pedesaan
PROGRAM PENGEMBANGAN GEOLOGI DAN
MITIGASI BENCANA ALAM
02 03 18 013 Fasilitasi Mitigasi Bencana Geologi
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
75.000.000
8
100.000.000
75.000.000
75.000.000
50.000.000
60.000.000
580.000.000
580.000.000
Terpasangnya jaringan listrik
pedesaan
1 Paket
Terbangunnya jaringan distribusi listrik
di lokasi dusun belum berlistrik
1 Paket
500.000.000
500.000.000
Buku laporan hasil pemantauan dan
pemanfaatan energi daerah
Dokumen rencana teknis perluasan
jaringan listrik perdesaan
1
Dokumen
1
Dokumen
Terlaksananya pengelolaan dan
pemanfaatan energi daerah
Tersusunnya rencana teknis perluasan
jaringan listrik perdesaan
25 Kec
60.000.000
60.000.000
1
Dokumen
20.000.000
20.000.000
550.000.000
550.000.000
02 03 18
Jaringan drainase untuk pengaliran 1 Paket
air menjauhi lereng, terpecahnya
batu rawan longsor dan tersedianya
alat deteksi gerakan tanah
Terhindarnya masyarakat dari bencana 1 Paket
geologi
200.000.000
200.000.000
02 03 18 018 Fasilitasi Geopark
Tersosialisasikannya keberadaan
Geopark Gunungsewu
1 Paket
Terlaksananya pengembangan geopark 1 Paket
300.000.000
300.000.000
02 03 18 019 Pemetaan Tahanan Jenis (Ressistivity)
Peta Tahanan Jenis (Ressistivity)
1 Paket
Terlaksananya pemetaan tahanan jenis 1 Paket
(Ressistivity)
50.000.000
50.000.000
27.991.500.000
26.088.650.000
TOTAL
Halaman 40