af6acbe31281f53503e7c56a223deafb 5. DINAS PESDM

DINAS PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

1

2

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3

NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Hasil Kegiatan
Target
4

Tolok Ukur
5

Target
6

00
00 00
00 00 01

Terlaksananya penyediaan surat
menyurat/materai
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terlaksananya Pembayaran Jasa
dan Listrik
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

340 Buah Meningkatnya Tertib Administrasi

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7

8

631.500.000

713.650.000


1.500.000

1.650.000

12 Bulan

Meningkatnya Pelaksanaan Kelancaran 12 Bulan
Tugas

70.000.000

75.000.000

1 Unit

Terwujudnya Lingkungan Kantor Yang
Bersih
Meningkatnya Tertib Administrasi
Perkantoran

Meningkatnya Tertib Administrasi
Perkantoran

12 Bulan

50.000.000

55.000.000

12 Bulan

20.000.000

22.000.000

9 Bulan

15.000.000

17.500.000


Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan 9 Bulan
Tugas Aparatur
Meningkatnya Pengetahuan Pegawai
80 %

5.000.000

6.000.000

10.000.000

10.000.000

Tersedianya Kebutuhan Konsumsi Rapat 12 Bulan

20.000.000

22.000.000


Meningkatnya Kelancaran Tugas
Kedinasan
Meningkatnya kelancaran tugas
kedinasan
Meningkatnya kinerja TK non PNS

12 Bulan

45.000.000

50.000.000

12 Bulan

15.000.000

17.500.000

12 Bulan


380.000.000

437.000.000

152.500.000

172.000.000

42 Jenis
12 Jenis

00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Penyediaan Komponen 10 Jenis
Instalasi Listrik
Terlaksananya Penyediaan Sarana

1 Paket
Informasi
Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan
Rapat Kepegawaian dan Kedinasan

00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Terlaksananya Kegiatan Rakor dan
12 Bulan
Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya kegiatan rakor dan
12 Bulan
konsultasi ke dalam daerah
Terlaksananya pembayaran honor TK 21 Orang
non pegawai


00 00 02

9 Bulan

Pagu Indikatif
Tahun 2017

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR

Halaman 37

Kode
1
00 00 02 022
00 00 02 024
00 00 02 028
00 00 03
00 00 03 006
00 00 05

00 00 05 001

00 00 06

00 00 06 001
00 00 06 004
00 00 06 005
00 00 06 006
00 00 06 010
00 00 06 018

Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
2
3
4

5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung 6 Unit
Meningkatnya kondisi gedung kantor
kantor
yang lebih layak
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Terlaksananya pemeliharaan
1 Paket
Meningkatnya kondisi kendaraan yang
Dinas/Operasional
kendaraan dinas
lebih layak
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Tercukupinya kebutuhan
1 Paket
Meningkatnya kelancaran dan
Kantor
perlengkapan kantor
kenyamanan kerja
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
Penyusunan Data Kepegawaian
Terlaksananya penyusunan data dan 7 Jenis
Meningkatnya Tertib pelayanan
laporan kepegawaian
kepegawaian
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya pengiriman peserta
30 Orang Meningkatnya pengetahuan teknis
kursus/pelatihan, diklat, sosialisasi,
peserta kursus/pelatihan, bintek
bintek
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Tersusunnya Laporan Kinerja dan
1
Dokumen LAKIP
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Ikhtisar Kinerja SKPD
Dokumen
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tertibnya administrasi keuangan
4
Terselesaikannya laporan keuangan
SKPD
Dokumen akhir tahun
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya Program dan Kegiatan 1
Tersedianya Dokumen Perencanaan
Dinas
Dokumen
Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tersusunnya Laporan Kegiatan Dinas 1
Tersedianya Dokumen Laporan
Dokumen Kegiatan
Pengelolaan Administrasi Keuangan
Terlaksananya Pengelolaan
1 Tahun Dokumen Keuangan yang tertib
Administrasi Keuangan SKPD
Penyusunan Pelaporan Inventaris barang
Terlaksana Penyusunan Data dan
1
Tersusunnya laporan Inventarisasi
Pelaporan Inventarisasi Barang
Dokumen Barang
Urusan Bidang

00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD
01
01 03

Tersusunnya RKA dan DPA

2
Tersedianya dokumen perencana dan
Dokumen pelaksanaan anggaran

URUSAN WAJIB
PEKERJAAN UMUM

Halaman 38

Target
6
20 %

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
42.500.000

8
50.000.000

20 %

90.000.000

100.000.000

1 Paket

20.000.000

22.000.000

2.500.000

3.000.000

2.500.000

3.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

45.000.000

45.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

10.000.000

10.000.000

1
Dokumen

5.000.000

5.000.000

2
Dokumen

6.000.000

6.000.000

7 Jenis

70 %

1
Dokumen
4
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
1 Tahun

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

1
01 03 24

2
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA
DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
01 03 24 019 Perbaikan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi se Kab
Wonogiri (DAK)
01 03 24 020 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi se Kab
Wonogiri
01 03 24 022 Pendampingan WISMP
01 03 24 023
01 03 24 027
01 03 24 031
01 03 24 034

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3

Terbangunnya Jaringan Irigasi dan
Bangunan Air
Terpeliharanya Jaringan Irigasi dan
Bangunan Air
Terbangunnya Jaringan Irigasi dan
Bangunan Air
Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi se Kab
Terbangunnya Jaringan Irigasi dan
Wonogiri
Bangunan Air
Operasional Rutin Peralatan Keirigasian
Tersedianya sarana operasional
peralatan keirigasian
Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Terbangunnya Jaringan Irigasi dan
Bangunan Air
Water Resource And Irrigation Sector
Terbangunnya Jaringan Irigasi dan
Management Program ( WISMP II ) Dana Hibah Bangunan Air

01 03 24 036 Rekonstruksi bangunan irigasi pasca bencana
alam
01 03 24 037 Pengelolaan Jaringan Irigasi se Kabupaten
Wonogiri
PROGRAM PENGEMBANGAN ,
PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI,
DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
01 03 26 002 Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung, dan
Bangunan Penampung Air Lainnya
02
URUSAN PILIHAN
02 03
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
02 03 15
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BIDANG PERTAMBANGAN

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5

Target
4

Target
6

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
24.290.000.000

8
22.150.000.000

1 Paket

Meningkatnya produksi pangan

1 Paket

13.500.000.000

15.800.000.000

1 Paket

Meningkatnya kelancaran irigasi

1 Paket

1.300.000.000

1.300.000.000

1 Paket

Meningkatnya kelancaran irigasi

1 Paket

1.440.000.000

0

1 Paket

Meningkatnya kelancaran irigasi

1 Paket

1.650.000.000

1.800.000.000

1 Paket

Terpeliharanya jaringan irigasi

1 Paket

400.000.000

500.000.000

1 Paket

Meningkatnya kelancaran jaringan
irigasi
Meningkatnya kelancaran irigasi

1 Paket

1.600.000.000

1.650.000.000

1 Paket

3.350.000.000

0

Meningkatkan kelancaran irigasi

1 Paket

600.000.000

600.000.000

Meningkatkan kondisi jaringan irigasi,
Peningkatan Kapasitas SDM

1 Paket

450.000.000

500.000.000

1.500.000.000

1.600.000.000

1.500.000.000

1.600.000.000

200.000.000

235.000.000

1 Paket

Terbangunnya Jaringan Irigasi dan
1 Paket
Bangunan Air
Terpeliharanya Jaringan Irigasi dan
1 Paket
Bangunan Air, Peningkatan Kapasitas
SDM

01 03 26

Terbangunnya Jaringan Irigasi dan
Bangunan Air

Pagu Indikatif
Tahun 2017

1 Paket

Meningkatnya produksi pangan

Halaman 39

1 Paket

Kode

Urusan Bidang

1
2
02 03 15 027 Optimalisasi Pendapatan Sektor
Pertambangan

Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
3
4
5
6
Kegiatan Monitoring, Diskusi,Evaluasi 20 Kec
Optimalnya pendapatan negara dan
20 Kec
dan penanganan terhadap
daerah dari sektor pertambangan :
pemasukan negara dan daerah
Retribusi pencetakan peta, Pajak galian,
pertambangan
iuran tetap, royalty dan PBB
pertambangan.

02 03 15 030 Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Sosialisasi dan Diskusi dalam
Pertambangan
pembentukan lembaga masyarakat
disekitar Wilayah Pertambangan
02 03 15 35

Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan

PROGRAM PENGEMBANGAN
KETENAGALISTRIKAN DAN MIGAS
02 03 17 004 Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan

3 Kec

Pengelolaan kegiatan CSR untuk
pemberdayaan masyarakat di sekitar
Wilayah Pertambangan

Tercapainya tingkat pendapatan
10 Kec
masyarakat di daerah pertambangan

3 Kec

Terlaksananya kegiatan pendampingan 10 Kec
usaha pertambangan

02 03 17

02 03 17 012 Pengelolaan dan Pemantauan Pemanfaatan
Energi Daerah
02 03 17 015 Penyusunan Rencana Teknis Perluasan
Jaringan Listrik Pedesaan
PROGRAM PENGEMBANGAN GEOLOGI DAN
MITIGASI BENCANA ALAM
02 03 18 013 Fasilitasi Mitigasi Bencana Geologi

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
75.000.000

8
100.000.000

75.000.000

75.000.000

50.000.000

60.000.000

580.000.000

580.000.000

Terpasangnya jaringan listrik
pedesaan

1 Paket

Terbangunnya jaringan distribusi listrik
di lokasi dusun belum berlistrik

1 Paket

500.000.000

500.000.000

Buku laporan hasil pemantauan dan
pemanfaatan energi daerah
Dokumen rencana teknis perluasan
jaringan listrik perdesaan

1
Dokumen
1
Dokumen

Terlaksananya pengelolaan dan
pemanfaatan energi daerah
Tersusunnya rencana teknis perluasan
jaringan listrik perdesaan

25 Kec

60.000.000

60.000.000

1
Dokumen

20.000.000

20.000.000

550.000.000

550.000.000

02 03 18

Jaringan drainase untuk pengaliran 1 Paket
air menjauhi lereng, terpecahnya
batu rawan longsor dan tersedianya
alat deteksi gerakan tanah

Terhindarnya masyarakat dari bencana 1 Paket
geologi

200.000.000

200.000.000

02 03 18 018 Fasilitasi Geopark

Tersosialisasikannya keberadaan
Geopark Gunungsewu

1 Paket

Terlaksananya pengembangan geopark 1 Paket

300.000.000

300.000.000

02 03 18 019 Pemetaan Tahanan Jenis (Ressistivity)

Peta Tahanan Jenis (Ressistivity)

1 Paket

Terlaksananya pemetaan tahanan jenis 1 Paket
(Ressistivity)

50.000.000

50.000.000

27.991.500.000

26.088.650.000

TOTAL

Halaman 40