File 5 Dinas Cipta Karya
Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.04. - Perumahan
Organisasi
: 1.04.03. - Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.04. ) - Perumahan
01.
02.
06.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
17.
02.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Jumlah
Tahun 2016
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
3.354.579.597,00
Kota Tangerang
1 paket
13 unit motor roda 2
23 unit mobil roda 4
23 unit truck
2 unit mobil jetter
6 orang
27 unit computer
10 unit printer
29 unit AC
1 paket
Tahun 2017
Belanja Pegawai
213.420.000,00
3.567.999.597,00
1.073.987.600,00
1.073.987.600,00
102.225.000,00
102.225.000,00
182.160.000,00
182.160.000,00
34.936.000,00
34.936.000,00
258.493.900,00
258.493.900,00
70.910.900,00
70.910.900,00
26.999.997,00
26.999.997,00
212.820.000,00
212.820.000,00
600.000,00
7.920.000,00
7.500.000,00
7.320.000,00
7.500.000,00
1320 dus
131.128.000,00
131.128.000,00
341 perjalanan dinas ke
Prov.Banten,DKI, Jabar
57 perjalanan ke jawa
dan luar jawa
24 orang (12 bulan)
582.918.200,00
582.918.200,00
876.000.000,00
876.000.000,00
1.280.195.000,00
3.077.290.400,00
4.357.485.400,00
10
Hal 2 dari 5
1
2
3
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
10.
Pengadaan Meubelair
116.
Pengadaan GPS dan Aplikasi Penunjang
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
91.
Pengadaan Pakaian Lapangan
22.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
21.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
05.
06.
Kota Tangerang
2 unit mobil roda 4
1 unit mobil jenazah
1 unit mobil tangki air
4 unit motor
1 unit mobil tinja
2 unit mobil tangki
vscum sedot lumpur
24 unit kursi rapat, 9 unit
meja rapat, 1 unit sofa, 1
unit meja kerja
47 unit
Kota Tangerang
68 orang
Kota Tangerang
1 dok
Kota Tangerang
50 Pengembang
57.750.000,00
09.
19.
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rusunawa
20.
Perencanaan Teknis Kawasan Kumuh
kot
7 dok
21.
Perencanaan Teknis Rusunawa
Kota Tangerang
2 dokumen
24.
Pengendalian Pembangunan Perumahan
07.
7
66.975.000,00
1 unit gedung kantor
dinas cipta karya dan
penataan ruang
25 kendaraan roda 4 ,
19 kendaraan roda 2 dan
Pengecatan Kendaraan
225 pakaian kerja
lapangan, 225 sepatu
boots, 225 topi lapangan,
225 sarung tangan, 225
jas hujan, 50 baju
pengawas lapangan, 50
rompi, 50 wearpack, 24
pakaian satpam, 24
sepatu satpam dan 24
topi satpam
Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang
perumahan
Pembangunan sarana dan prasarana rumah
sederhana sehat
Serah terima Fasos Fasum
04.
6
1 paket
Program Pengembangan Perumahan
15.
5
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
05.
4
5.250.000,00
104 Kelurahan
10 Dokumen
45.000.000,00
1 Dokumen dan 40 Unit
Papan PSU
2.635.051.800,00
2.635.051.800,00
100.367.000,00
100.367.000,00
177.500.000,00
244.475.000,00
164.371.600,00
164.371.600,00
30.320.000,00
971.000.000,00
971.000.000,00
211.900.000,00
211.900.000,00
97.797.000,00
97.797.000,00
97.797.000,00
97.797.000,00
30.609.700,00
30.609.700,00
30.609.700,00
30.609.700,00
78.039.875.300,00
1.752.650.000,00
84.150.000,00
79.850.275.300,00
89.400.000,00
307.400.000,00
71.799.370.000,00
18.500.000,00
63.500.000,00
1.093.549.300,00
1.093.549.300,00
360.756.000,00
360.756.000,00
87.910.000,00
7.500.000,00
9=6+7+8
30.320.000,00
71.491.970.000,00
17 Gedung + 40 Rumah
8
242.500.000,00
87.910.000,00
50.000.000,00
300.000.000,00
10
Hal 3 dari 5
1
2
3
4
25.
Pemutakhiran Data PSU
Kota Tangerang
29.
-
33.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah
Sederhana Sehat ( Bantuan Keuangan Provinsi
Banten)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa
34.
Penyusunan Raperda PSU
35.
36.
Penyusunan Raperda Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Kajian Retribusi Rusunawa
37.
Rehabilitasi Sedang/Berat Rusunawa
02.
24.
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar
terutama bagi masyarakat miskin
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar
Bagi Masyarakat Miskin (DAK)
Program pengelolaan areal pemakaman
20.
06.
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
07.
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
1 Paket Sarana Luar
Ruang Terbuka Hijau
Rusunawa Manis Jaya, 1
Paket Ruang Terbuka
Hijau Rusunawa Gebang
Raya, 1 Paket Jalan
Setapak Rusunawa Manis
Jaya, 1 Paket Tutup
Saluran Rusunawa Manis
Jaya, 1 Paket
Pembangunan Area
Parkir Rusunawa Manis
Jaya A dan B
1 Dokumen Raperda
PSU
1 Dokumen
Kajian Retribusi
Rusunawa
1 Paket Rehab Atap
Rusunawa Manis Jaya A
dan B, 1 Paket
Pengecatan Gedung
Rusunawa Gebang Raya,
1 Paket Pengecatan
Gedung Manis Jaya
Program Lingkungan Sehat Perumahan
16.
5 Paket Pemutakhiran
Data PSU
39 Unit
6
7
197.015.000,00
2000 Unit
Kota Tangerang
1 Paket
Kota Tangerang
1 Paket Penataan Area
TPU Selapajang Jaya, 1
Paket Taman Makam
TPU Selapajang Jaya
0,4 h
9=6+7+8
197.015.000,00
2.649.255.000,00
1.395.250.000,00
1.395.250.000,00
201.300.000,00
201.300.000,00
202.740.000,00
202.740.000,00
48.080.000,00
48.080.000,00
1.362.150.000,00
1.362.150.000,00
6.000.000.000,00
-
8
2.649.255.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kota Tangerang
5
3.709.190.000,00
6.000.000.000,00
750.000.000,00
9.709.190.000,00
6.000.000.000,00
3.709.190.000,00
3.709.190.000,00
1.597.000.000,00
2.347.000.000,00
1.597.000.000,00
1.597.000.000,00
750.000.000,00
750.000.000,00
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
16.
01.
Program Pembangunan Saluran Drainase /
Gorong-gorong
Perencanaan Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
6.611.838.000,00
Kota Tangerang
7 dokumen
335.350.000,00
122.708.542.000,00
129.320.380.000,00
335.350.000,00
10
Hal 4 dari 5
1
2
3
03.
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
05.
Rehabilitasi/Peningkatan, Pembangunan dan
Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan
Saluran Drainase/Gorong-Gorong.
07.
14.
Operasional Pengangkutan Air Limbah Setempat
15.
Inventariasi Pemutakhiran Data Jaringan Perpipaan
17.
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Kolam Oksidasi, IPAL, dan IPLT
( 1.05. ) - Penataan Ruang
Program Pemanfaatan Ruang
16.
20.
Evaluasi Penggunaan Lahan
21.
Pemutakhiran Peta Penggunaan Lahan
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
17.
01.
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan
ruang
05.
Pengawasan pemanfaatan ruang
Kota Tangerang
5
6
7
285 ruas saluran
171617m
5.176.375.000,00
- 2 Unit Takel
- 8 Kamera Digital
1.100.113.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
02.
Program pengembangan kinerja pengelolaan
air minum dan air limbah
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
27.
4
3.768.098.000,00
Kota Tangerang
1 IPAL, 1 IPLT, 2
Kolam Oksidasi, 6 unit
toilet portable
13 unit armada tinja
1 Dokumen
1 IPAL, 1 IPLT, 7
Kolam Oksidasi
Kota Tangerang
Kota Tangerang
- 1 Dokumen Peta
Evaluasi Penggunaan
Lahan Tahun 2016
- 1 Dokumen Peta
Tematik Rencana Tata
Ruang
- 1 Dokumen Konsep
Kebijakan Rencana Tata
Ruang
1 Dokumen Peta
Penggunaan Lahan Kota
Tangerang Tahun 2016
1 Dokumen Petunjuk
Pelaksanaan Pengawasan
Pemanfaatan Ruang
24 dokumen laporan
bulanan pengawasan
pemanfaatan ruang, 1
dokumen laporan
tahunan dan keterangan
peruntukan lahan
8
9=6+7+8
122.663.542.000,00
122.663.542.000,00
5.176.375.000,00
45.000.000,00
1.145.113.000,00
543.925.000,00
4.312.023.000,00
543.925.000,00
543.925.000,00
2.118.840.000,00
2.118.840.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.549.258.000,00
1.549.258.000,00
197.099.000,00
197.099.000,00
145.999.000,00
145.999.000,00
51.100.000,00
51.100.000,00
305.150.000,00
305.150.000,00
286.650.000,00
286.650.000,00
18.500.000,00
18.500.000,00
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/ Informasi
15.
55.
Pembangunan Sistem Informasi Data Cipta Karya
dan Penataan Ruang
Kota Tangerang
1 paket
Kota Tangerang
1 dok
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
106.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
214.770.915,00
214.770.915,00
214.770.915,00
214.770.915,00
14.900.000,00
14.900.000,00
14.900.000,00
14.900.000,00
10
Hal 5 dari 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
10
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
15.
48.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
4.000.000,00
Kota Tangerang
24 dok
Kota Tangerang
12 paket
Jumlah
4.000.000,00
4.000.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
18.
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi SKPD
57.750.000,00
4.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
100.718.912.512,00
133.602.017.400,00
234.378.679.912,00
Tangerang,
September 2015
Kepala Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang
Dr. H. DAFYAR ELIADI HARDIAN, MM
NIP. 195811071989091001
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.04. - Perumahan
Organisasi
: 1.04.03. - Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.04. ) - Perumahan
01.
02.
06.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
17.
02.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Jumlah
Tahun 2016
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
3.354.579.597,00
Kota Tangerang
1 paket
13 unit motor roda 2
23 unit mobil roda 4
23 unit truck
2 unit mobil jetter
6 orang
27 unit computer
10 unit printer
29 unit AC
1 paket
Tahun 2017
Belanja Pegawai
213.420.000,00
3.567.999.597,00
1.073.987.600,00
1.073.987.600,00
102.225.000,00
102.225.000,00
182.160.000,00
182.160.000,00
34.936.000,00
34.936.000,00
258.493.900,00
258.493.900,00
70.910.900,00
70.910.900,00
26.999.997,00
26.999.997,00
212.820.000,00
212.820.000,00
600.000,00
7.920.000,00
7.500.000,00
7.320.000,00
7.500.000,00
1320 dus
131.128.000,00
131.128.000,00
341 perjalanan dinas ke
Prov.Banten,DKI, Jabar
57 perjalanan ke jawa
dan luar jawa
24 orang (12 bulan)
582.918.200,00
582.918.200,00
876.000.000,00
876.000.000,00
1.280.195.000,00
3.077.290.400,00
4.357.485.400,00
10
Hal 2 dari 5
1
2
3
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
10.
Pengadaan Meubelair
116.
Pengadaan GPS dan Aplikasi Penunjang
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
91.
Pengadaan Pakaian Lapangan
22.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
21.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
05.
06.
Kota Tangerang
2 unit mobil roda 4
1 unit mobil jenazah
1 unit mobil tangki air
4 unit motor
1 unit mobil tinja
2 unit mobil tangki
vscum sedot lumpur
24 unit kursi rapat, 9 unit
meja rapat, 1 unit sofa, 1
unit meja kerja
47 unit
Kota Tangerang
68 orang
Kota Tangerang
1 dok
Kota Tangerang
50 Pengembang
57.750.000,00
09.
19.
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rusunawa
20.
Perencanaan Teknis Kawasan Kumuh
kot
7 dok
21.
Perencanaan Teknis Rusunawa
Kota Tangerang
2 dokumen
24.
Pengendalian Pembangunan Perumahan
07.
7
66.975.000,00
1 unit gedung kantor
dinas cipta karya dan
penataan ruang
25 kendaraan roda 4 ,
19 kendaraan roda 2 dan
Pengecatan Kendaraan
225 pakaian kerja
lapangan, 225 sepatu
boots, 225 topi lapangan,
225 sarung tangan, 225
jas hujan, 50 baju
pengawas lapangan, 50
rompi, 50 wearpack, 24
pakaian satpam, 24
sepatu satpam dan 24
topi satpam
Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang
perumahan
Pembangunan sarana dan prasarana rumah
sederhana sehat
Serah terima Fasos Fasum
04.
6
1 paket
Program Pengembangan Perumahan
15.
5
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
05.
4
5.250.000,00
104 Kelurahan
10 Dokumen
45.000.000,00
1 Dokumen dan 40 Unit
Papan PSU
2.635.051.800,00
2.635.051.800,00
100.367.000,00
100.367.000,00
177.500.000,00
244.475.000,00
164.371.600,00
164.371.600,00
30.320.000,00
971.000.000,00
971.000.000,00
211.900.000,00
211.900.000,00
97.797.000,00
97.797.000,00
97.797.000,00
97.797.000,00
30.609.700,00
30.609.700,00
30.609.700,00
30.609.700,00
78.039.875.300,00
1.752.650.000,00
84.150.000,00
79.850.275.300,00
89.400.000,00
307.400.000,00
71.799.370.000,00
18.500.000,00
63.500.000,00
1.093.549.300,00
1.093.549.300,00
360.756.000,00
360.756.000,00
87.910.000,00
7.500.000,00
9=6+7+8
30.320.000,00
71.491.970.000,00
17 Gedung + 40 Rumah
8
242.500.000,00
87.910.000,00
50.000.000,00
300.000.000,00
10
Hal 3 dari 5
1
2
3
4
25.
Pemutakhiran Data PSU
Kota Tangerang
29.
-
33.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah
Sederhana Sehat ( Bantuan Keuangan Provinsi
Banten)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa
34.
Penyusunan Raperda PSU
35.
36.
Penyusunan Raperda Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Kajian Retribusi Rusunawa
37.
Rehabilitasi Sedang/Berat Rusunawa
02.
24.
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar
terutama bagi masyarakat miskin
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar
Bagi Masyarakat Miskin (DAK)
Program pengelolaan areal pemakaman
20.
06.
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
07.
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
1 Paket Sarana Luar
Ruang Terbuka Hijau
Rusunawa Manis Jaya, 1
Paket Ruang Terbuka
Hijau Rusunawa Gebang
Raya, 1 Paket Jalan
Setapak Rusunawa Manis
Jaya, 1 Paket Tutup
Saluran Rusunawa Manis
Jaya, 1 Paket
Pembangunan Area
Parkir Rusunawa Manis
Jaya A dan B
1 Dokumen Raperda
PSU
1 Dokumen
Kajian Retribusi
Rusunawa
1 Paket Rehab Atap
Rusunawa Manis Jaya A
dan B, 1 Paket
Pengecatan Gedung
Rusunawa Gebang Raya,
1 Paket Pengecatan
Gedung Manis Jaya
Program Lingkungan Sehat Perumahan
16.
5 Paket Pemutakhiran
Data PSU
39 Unit
6
7
197.015.000,00
2000 Unit
Kota Tangerang
1 Paket
Kota Tangerang
1 Paket Penataan Area
TPU Selapajang Jaya, 1
Paket Taman Makam
TPU Selapajang Jaya
0,4 h
9=6+7+8
197.015.000,00
2.649.255.000,00
1.395.250.000,00
1.395.250.000,00
201.300.000,00
201.300.000,00
202.740.000,00
202.740.000,00
48.080.000,00
48.080.000,00
1.362.150.000,00
1.362.150.000,00
6.000.000.000,00
-
8
2.649.255.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kota Tangerang
5
3.709.190.000,00
6.000.000.000,00
750.000.000,00
9.709.190.000,00
6.000.000.000,00
3.709.190.000,00
3.709.190.000,00
1.597.000.000,00
2.347.000.000,00
1.597.000.000,00
1.597.000.000,00
750.000.000,00
750.000.000,00
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
16.
01.
Program Pembangunan Saluran Drainase /
Gorong-gorong
Perencanaan Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
6.611.838.000,00
Kota Tangerang
7 dokumen
335.350.000,00
122.708.542.000,00
129.320.380.000,00
335.350.000,00
10
Hal 4 dari 5
1
2
3
03.
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
05.
Rehabilitasi/Peningkatan, Pembangunan dan
Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan
Saluran Drainase/Gorong-Gorong.
07.
14.
Operasional Pengangkutan Air Limbah Setempat
15.
Inventariasi Pemutakhiran Data Jaringan Perpipaan
17.
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Kolam Oksidasi, IPAL, dan IPLT
( 1.05. ) - Penataan Ruang
Program Pemanfaatan Ruang
16.
20.
Evaluasi Penggunaan Lahan
21.
Pemutakhiran Peta Penggunaan Lahan
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
17.
01.
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan
ruang
05.
Pengawasan pemanfaatan ruang
Kota Tangerang
5
6
7
285 ruas saluran
171617m
5.176.375.000,00
- 2 Unit Takel
- 8 Kamera Digital
1.100.113.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
02.
Program pengembangan kinerja pengelolaan
air minum dan air limbah
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
27.
4
3.768.098.000,00
Kota Tangerang
1 IPAL, 1 IPLT, 2
Kolam Oksidasi, 6 unit
toilet portable
13 unit armada tinja
1 Dokumen
1 IPAL, 1 IPLT, 7
Kolam Oksidasi
Kota Tangerang
Kota Tangerang
- 1 Dokumen Peta
Evaluasi Penggunaan
Lahan Tahun 2016
- 1 Dokumen Peta
Tematik Rencana Tata
Ruang
- 1 Dokumen Konsep
Kebijakan Rencana Tata
Ruang
1 Dokumen Peta
Penggunaan Lahan Kota
Tangerang Tahun 2016
1 Dokumen Petunjuk
Pelaksanaan Pengawasan
Pemanfaatan Ruang
24 dokumen laporan
bulanan pengawasan
pemanfaatan ruang, 1
dokumen laporan
tahunan dan keterangan
peruntukan lahan
8
9=6+7+8
122.663.542.000,00
122.663.542.000,00
5.176.375.000,00
45.000.000,00
1.145.113.000,00
543.925.000,00
4.312.023.000,00
543.925.000,00
543.925.000,00
2.118.840.000,00
2.118.840.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.549.258.000,00
1.549.258.000,00
197.099.000,00
197.099.000,00
145.999.000,00
145.999.000,00
51.100.000,00
51.100.000,00
305.150.000,00
305.150.000,00
286.650.000,00
286.650.000,00
18.500.000,00
18.500.000,00
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/ Informasi
15.
55.
Pembangunan Sistem Informasi Data Cipta Karya
dan Penataan Ruang
Kota Tangerang
1 paket
Kota Tangerang
1 dok
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
106.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
214.770.915,00
214.770.915,00
214.770.915,00
214.770.915,00
14.900.000,00
14.900.000,00
14.900.000,00
14.900.000,00
10
Hal 5 dari 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
10
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
15.
48.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
4.000.000,00
Kota Tangerang
24 dok
Kota Tangerang
12 paket
Jumlah
4.000.000,00
4.000.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
18.
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi SKPD
57.750.000,00
4.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
100.718.912.512,00
133.602.017.400,00
234.378.679.912,00
Tangerang,
September 2015
Kepala Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang
Dr. H. DAFYAR ELIADI HARDIAN, MM
NIP. 195811071989091001