LPPD 2011.
DINAS
KEBUDAYAAN
DAN
PARIWISATA
KABUPATEN
BANTUL
(2)
FORM
LAPORAN
1.
URUSAN
PEMERINTAHAN
:
DINAS
KEBUDAYAAN
DAN
PARIWISATA
A.
Program
:
1.
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kegiatan
:
a.
Penyediaan
Jasa
Surat
Menyurat
b.
Jasa
Komunikasi,
Sumber
Daya
Air
dan
Listrik
c.
Penyediaan
Jasa
Administrasi
Keuangan
d.
Penyediaan
Jasa
Kebersihan
Kantor
e.
Penyediaan
Jasa
Perbaikan
Peralatan
Kerja
f.
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik,Penerangan
Bangunan
Kantor
g.
Penyediaan
Peralatan
dan
Perlengkapan
Kantor
h.
Penyediaan
Bahan
bacaan
dan
Peraturan
Perundang
‐
undangan
i.
Penyediaaan
Makanan
dan
Minuman
j.
Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
Luar
Daerah
k.
Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
Dalam
Daerah
l.
Penyediaan
Jasa
Keamanan
m.
Penyediaan
pemeliharaan
dan
perincian
kendaraan
Dinas/Oprasional
n.
Penyediaan
Alat
Tulis
kantor
o.
Penyediaan
Barang
Cetakan
dan
penggadakan
2.
Program
Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana
Pemerintah
Kegiatan
:
a.
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung
Kantor
b.
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kend.Dinas/Operasional
c.
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Mebeleur
3.
Program
:
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Kegiatan
:
Pengadaan
Pakaian
Kerja
Lapangan
bagi
PTT
4.
Program
:
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Kegiatan
:
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja
dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD
5.
Program
:
Pengembangan
Nilai
Budaya
Kegiatan
:
Pelestarian
dan
Aktualisasi
Adat
Budaya
Daerah
6.
Program
:
Pengelolaan
Kekayaan
Budaya
Daerah
Kegiatan
:
Fasilitasi
Partisipasi
Masyarakat
dalam
Pengelolaan
Kekayaan
Budaya
Daerah
7.
Program
:
Pengelolaan
Keragaman
Budaya
Kegiatan
:
Pengembangan
Kesenian
dan
Kebudayaan
Daerah
8.
Program
:
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata
Kegiatan
:
Pelaksanaan
Promosi
Pariwisata
Nusantara
di
Dalam
dan
Luar
Negeri
10.
Program
:
Pengembangan
Destinasi
Pariwisata
Kegiatan
:
a.
Pengembangan
Obyek
Pariwisata
Unggulan
b.
Pemantauan
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Program
Pengembangan
Destinasi
Pariwisata
c.
Pengembangan
Daerah
Tujuan
Wisata
d.
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Sarana
&
Prasarana
Obyek
Wisata
e.
Peningkatan
Pelayanan
Kepariwisataan
11.
Program
:
Pengembangan
Kemitraan
Kegiatan
:
(3)
a
Pelaksanaan
Koordinasi
Pengembangan
Mitra
Pariwisata
&
Desa
Wisata
b
Pengembangan
SDM
Profesionalisme
Bidang
Pariwisata
B.
Tingkat
Pencapaian
Program
:
100
%
Kegiatan
:
99,12
%
C.
SKPD
Penyelenggara
Urusan
:
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
(1)
Susunan
Organisasi
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata,
terdiri
atas
:
a.
Kepala
Dinas;
b.
Sekretariat,
terdiri
atas
:
1.
Sub
Bagian
Umum;
2.
Sub
Bagian
Program;
3.
Sub
Bagian
Keuangan
dan
Aset.
c.
Bidang
Sarana,
Obyek
dan
Daya
Tarik
Wisata,
terdiri
atas
:
1.
Seksi
Sarana
dan
Prasarana
Wisata;
2.
Seksi
Pengembangan
Daya
Tarik
Wisata.
d.
Bidang
Pemasaran
dan
Kemitraan,
terdiri
atas
:
1.
Seksi
Promosi
dan
Bimbingan
Wisata;
2.
Seksi
Kemitraan
Usaha.
e.
Bidang
Kebudayaan,
terdiri
atas
:
1.
Seksi
Budaya
dan
Kesenian;
2.
Seksi
Sejarah
dan
Kepurbakalaan.
f.
Unit
Pelaksana
Teknis
g.
Kelompok
Jabatan
Fungsional
(2)
Sekretariat
dipimpin
oleh
seorang
Sekretaris
yang
berkedudukan
di
bawah
dan
bertanggungjawab
kepada
Kepala
Dinas.
(3)
Masing
‐
masing
Bidang
dipimpin
oleh
seorang
Kepala
Bidang
yang
berkedudukan
di
bawah
dan
bertanggungjawab
kepada
Kepala
Dinas.
(4)
Masing
‐
masing
Sub
Bagian
dipimpin
oleh
seorang
Kepala
Sub
Bagian
yang
berkedudukan
dan
bertanggungjawab
kepada
Sekretaris
(5)
Masing
‐
masing
Seksi
dipimpin
oleh
seorang
Kepala
Seksi
yang
berkedudukan
dan
bertanggungjawab
kepada
Kepala
Bidang.
(6)
Unit
Pelaksana
Teknis
dipimpin
oleh
seorang
Kepala
UPT
yang
berkedudukan
dibawah
dan
bertanggungjawab
kepada
Kepala
Dinas.
(7)
Bagan
Susunan
Organisasi
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
sebagaimana
tersebut
dalam
Lampiran
VIII
dan
merupakan
bagian
yang
tidak
terpisahkan
dari
Peraturan
Daerah
ini.
Kedudukan
dan
Tugas
Pokok
(1)
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
merupakan
unsur
pelaksana
Pemerintah
Daerah
di
bidang
Kebudayaan
dan
Pariwisata
yang
dipimpin
oleh
Kepala
Dinas
dan
berkedudukan
di
bawah
dan
bertanggungjawab
kepada
Bupati
melalui
Sekretaris
Daerah.
(2)
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
mempunyai
tugas
melaksanakan
urusan
rumah
tangga
Pemerintah
Daerah
dan
tugas
pembantuan
di
bidang
Kebudayaan
dan
Pariwisata.
D.
Sumber
Daya
Manusia
Jenis
Pendidikan
Jml
Gol
Jml
SD
SMP
SMA
Sarmud/D2/D3
S1
S2
S3
I
II
III
IV
(4)
Sumber
:
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Daftar
Nama
Pejabat
di
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
No
Nama
Jabatan
Tingkat
Pendidikan
Ket
1
Drs.
Bambang
Legowo,
M.Si
Kepala
Dinas
S2/Adm
Pem
2
Drs.
Sudjono
Sekretaris
S1/
Adm.
Neg
3
Drs.
Walkodri.
M.Si
Kabid.
Kebudayaan
S2/Ekonomi
4
Heni
Rahmawati.
SE
Kabid.
Sarana
Obyek
&
Daya
Tarik
Wisata
S1/
Ekonomi
5
C.
Indriyati
Sulistyorini,
SH
Cn
Kabid.
Pemasaran
dan
Kemitraan
S1/
Hukum
6
Dra.Erny
Sri
Saptyanti
Kasubbag
Umum
S1/S.Sospol
7
Irawan
Kurnianto,S.STP
Kasubbag
Program
S1/D4
STPDN
8
Wiwik
Tri
Budiyarto,B.Sc
Kasubbag
Keuangan
&aset
Sarmud/
Ekonomi
Pensiun
TMT,1
Des
2012
9
Drs.
Tri
Irianto
Kasie
Budaya
dan
Seni
S1/
Pendidikan
Seni
10
Jaka
Nur
Edi
Purnomo,
BA
Kasie
sejarah
dan
purbakala
Sarjana
Muda
/
Adm.Pembangunan
11
Ni
Nyoman
Yudiriani,
SET
Kasi
Kemitraan
Usaha
Sarjana
Ekonomi
Terapan
12
Tri
Jaka
Suhartaka,
SS
Kasie
Sarana
&
Prasarana
Wsata
S1/
Sastra
Indonesia
13
A.
Bambang
Priharyanto,
SS
Kasie
Promosi
&
Bimbingan
Wst
S1/
Sastra
Inggris
14
Sunaryo.
BS.c
Kasie
Pengembangan
Daya
Tarik
Wst
Sarjana
Muda
Sumber
:
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Jml
Jabatan
yang
tersedia
:
14
Jml
Jabatan
yang
terisi
:
14
E.
Alokasi
dan
Realisasi
Anggaran
1.
Program
:
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kegiatan
:
a.
Penyediaan
Jasa
Surat
Menyurat
Telah
terlaksana
dengan
baik
sampai
dengan
akhir
tahun.
Dana
:
Rp.
2.000.000,
‐
Realisasi
:
Rp.
2.000.000,
‐
:
100
%
b.
Jasa
Komunikasi,
sumber
daya
air
dan
listrik
Telah
terlaksana
dengan
baik
sampai
dengan
akhir
tahun.
Dana
:
Rp
14400683
Realisasi
:
Rp.
13772
843
:
95.64
%
c.
Penyediaan
Jasa
Administrasi
Keuangan
Telah
terlaksana
dengan
baik
sampai
dengan
akhir
tahun.
Dana
:
Rp.
36.344.712
(5)
Realisasi
:
Rp.
34.966.192,
‐
:
96.21%
d.
Penyediaan
Jasa
Kebersihan
Kantor
Telah
terlaksana
dengan
baik
sampai
dengan
akhir
tahun.
Dana
:
Rp
250.454.600,
‐
Realisasi
:
Rp
250.454.600,
‐
:
100
%
e.
Penyediaan
jasa
perbaikan
peralatan
kerja
Telah
terlaksana
dengan
baik
sampai
dengan
akhir
tahun.
Dana
:
Rp
12.000.000,
‐
Realisasi
:
Rp,
11.999.500,
‐
:
100
%
f.
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik
.
penerangan
bangunan
kantor
Telah
terlaksana
dengan
baik
sampai
dengan
akhir
tahun.
Dana
:
Rp.
3000.000,
‐
Realisasi
:
Rp
3000.000,
‐
:
100
%
g.
Penyediaan
Peralatan
dan
Perlengkapan
Kantor
Telah
terlaksana
dengan
baik
sampai
dengan
akhir
tahun
Dana
:
Rp.
36.500.000,
‐
Realisasi
:
Rp.
35.700.000,
‐
:
97,81
%
h.
Penyediaan
Bahan
bacaan
dan
Peraturan
Perundang
‐
undangan
Telah
terlaksana
dengan
baik
sampai
dengan
akhir
tahun.
Dana
:
Rp.
3.000.000,
‐
Realisasi
:
Rp.
2.890.000,
‐
:96,33%
i.
Penyediaaan
Makanan
dan
minuman
Telah
terlaksana
dengan
baik
sampai
dengan
akhir
tahun.
Dana
:
Rp
91.150.000,
‐
Realisasi
:
Rp.
90.409.000,
‐
:
99,19
%
j.
Rapat
koordinasi
dan
konsultasi
keluar
daerah
Telah
terlaksana
dengan
baik
sampai
dengan
akhir
tahun.
Dana
:
Rp.
29.650.000,
‐
Realisasi
:
Rp.
29.650.000,
‐
:
100
%
k.
Rapat
koordinasi
dan
konsultasi
kedalam
daerah
Telah
terlaksana
dengan
baik
sampai
dengan
akhir
tahun.
Dana
:
Rp.
9.210.00,
‐
Realisasi
:
Rp.
9.190.000,
‐
:
99,78
%
l.
Penyediaan
Jasa
Keamanan
Telah
terlaksana
dengan
baik
sampai
dengan
akhir
tahun.
Dana
:
Rp
64.489.200,
‐
Realisasi
:
Rp.
62.702.100,
‐
:
97,23
%
M
Penyediaan
pemeliharaan
dan
peralatan
kendaraan
Dinas
/
Oprasional
Telah
terlaksana
dengan
baik
sampai
dengan
Akhir
tahun
Dana
:
Rp
6.000.000
Realisasi
:
Rp
6.000.000
:
100
%
N
Penyediaan
alat
tulis
kantor
Telah
terlaksana
dengan
baik
sampai
dengan
Akhir
tahun
Dana
:
Rp
10.726.000
Realisasi
:
Rp
10.726,000
:
100
%
O
Penyediaan
barang
cetakan
dan
Penggandakan
Telah
terlaksana
dengan
baik
sampai
akhir
tahun
Dana
:
Rp
119.158.000
Realisasi
:
Rp
118.012.00o
:
99.04
%
2.
Program
Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana
Pemerintah
a.
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung
Kantor
(6)
Dana
:
Rp
29.000.000,
‐
Realisasi
:
Rp.
29.000.000,
‐
:
100%
b.
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kend.Dinas/Operasional
Telah
terlaksana
dengan
baik
sampai
dengan
akhir
tahun.
Dana
:
Rp.
119.840.000
,
‐
Realisasi
:
Rp.
110.735.173
,
‐
:
92.40
%
c.
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Mebeleur
Telah
terlaksana
dengan
baik
sampai
dengan
akhir
tahun.
Dana
:
Rp.
1.000.000,
‐
Realisasi
:
Rp.
1.000.000,
‐
:
100
%
3.
Program
:
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Kegiatan
:
Pengadaan
Pakaian
Kerja
Lapangan
Telah
terlaksana
dengan
baik
sampai
dengan
akhir
tahun.
Dana
:
Rp.
24.735.000.,
‐
Realisasi
:
Rp.
24.735.000,
‐
:
100
%
4.
Program
:
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Kegiatan
:
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja
dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD
Telah
terlaksana
dengan
baik
sampai
dengan
akhir
tahun.
Dana
:
Rp.
10.697.500,
‐
Realisasi
:
Rp.
10.697.500,
‐
:
100
%
F.
Proses
Perencanaan
Ketersediaan
anggaran
pada
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Kabupaten
Bantul
Tahun
2011
merupakan
suatu
proses
yang
diawali
dari
pengajuan
usulan
anggaran
SKPD
berdasarkan
masukan
dan
kompilasi
usulan
anggaran
dari
tingkat
desa
melalui
Musrenbangdes
–
Musrenbang
Kecamatan
–
Musrenbang
Kab.
Selanjutnya
usulan
tersebut
dibahas
pada
KUA
dan
PPA
dan
pada
akhirnya
disahkan
pada
APBD
Kabupaten
Bantul
Tahun
2011.
G.
Sarana
dan
Prasarana
Pengadaan
sarana
dan
prasarana
kantor
pada
Tahun
2012
terbatas
hanya
pada
Pengadaan
Peralatan
Kerja
Kantor
yang
terdiri
dari:
No
Jenis
Jumlah
Keterangan
1.
Komputer
1
2.
Printer
2
3.
Kipas
angin
2
4
Kamera
Digitel
1
H.
Permasalahan
dan
Solusi
Tidak
Ada
I.
Prestasi
Tahun
2012
1.
Festival
Bentara
Upacara
Adat
”
Upacara
Adat
Selarong
”
Tk
Prop
DIY
:
Juara
I
2.
Festival
Kesenian
Tradisi
”
Langen
Carito
”
:
SD
Trucuk
Pajangan
TK
Prop
DIY
:
Juara
I
3.
Festival
Ketoprak
Lesung
Remaja
“Muda
Mudi
Karangjati
Kasihan
“
Tk
Prop
DIY
:
Juara
I
(7)
4.
Gelar
Seni
Pertunjukan
“
Nini
Towong
“
Tk
Prop
DIY
:
Juara
I
5.
Festival
Jatilan
dan
reyog
prajuritan
TK
Prop
DIY
:
Juara
I
6.
Festival
jatilan
antar
Grup
se
DIY
dan
Jateng
Tk
DIY
‐
Jateng
:
Juara
I
7.
Festival
Sendratari
antar
Kab/Kota
Se
Prop
DIY
Tk
Prop
DIY
:
Juara
Umum
8.
Festival
Keroncong
Tk
Prop
DIY
:
Juara
I
9.
Festival
Ketoprak
Tk
Prop
DIY
:
Juara
II
10.
Festival
Karawitan
Ibu
‐
Ibu
.
Tk
Prop
DIY
:
Juara
I
11.
Penghargaan
Anugrah
Budaya
Tingkat
Prop
DIY
:
Seniman
dan
Kebudayaan
(
Atas
nama
:
Drs
Trutho,
M.
Hum
}
penyerahan
pada
tanggal
29
Nopember
2011
TUGAS
PEMBANTU
TUGAS
PEMBANTU
YANG
DITERIMA
URUSAN
/
BIDANG
KEBUDAYAAN
DAN
PARIWISATA
A.
Dasar
Hukum
:
Perda
Kabupaten
Bantul
Nomor
:
16
Tahun
2007
B.
Instansi
Pemberi
Tugas
Pembantu
:
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Bantul
1.
Program
:
Pengembangan
Nilai
Budaya
Kegiatan
:
a.
Pelestarian
dan
Aktualisasi
Adat
Budaya
Daerah
Telah
terlaksana
dengan
baik
sampai
dengan
akhir
tahun.
Dana
:
Rp.
349.747.900,
‐
Realisasi
:
Rp.
347.517.900,
‐
:
99.36
%
2.
Program
:
Pengelolaan
Kekayaan
Budaya
Daerah
a
Kegiatan
:
Fasilitasi
Partisipasi
Masyarakat
dalam
Pengelolaan
Kekayaan
Budaya
Telah
terlaksana
dengan
baik
sampai
dengan
akhir
tahun.
Dana
:
Rp.
335’000.000,
‐
Realisasi
:
Rp.
320.090.000,
‐
:
95.55
%
b
Kegiatan
pendukungan
pengelolaan
Musium
dan
taman
Budaya
di
Daerah
Telah
terlaksana
dengan
baik
sampai
akhir
tahun
Dana
:
Rp
19.720.000
Realisasi
:
Rp
19.720.000
:
100
%
c
Pengembangan
Data
Base
sistim
informasi
sejarah
purbakala
Telah
terlaksana
dengan
baik
sampai
akhir
tahun
Dana
:
Rp
13.040.000
Realisasi
:
Rp
13.040.000
:
100
%
3.
Program
:
Pengelolaan
Keragaman
Budaya
Kegiatan
:
Pengembangan
Kjesenian
dan
Kebudayaan
Daerah
Telah
terlaksana
dengan
baik
sampai
dengan
akhir
tahun.
Dana
:
Rp.
20.700.000,
‐
Realisasi
:
Rp.
20.700.000,
‐
:
100
%
4.
Program
:
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata
Kegiatan
:
Pelaksanaan
Promosi
Pariwisata
Nusantara
di
Dalam
dan
Luar
Negeri
Telah
terlaksana
dengan
baik
sampai
dengan
akhir
tahun.
Dana
:
Rp.
422.910.000,
‐
(8)
Realisasi
:
Rp.
422.910.000,
‐
:
100
%
5.
Program
:
Pengembangan
Destinasi
Pariwisata
Kegiatan
:
a.
Pengembangan
Obyek
Pariwisata
Unggulan
Telah
terlaksana
dengan
baik
sampai
dengan
akhir
tahun.
Dana
:
Rp.
587.235.000,
‐
Realisasi
:
Rp.
587.235.000,
‐
:
100
%
b.
Pemantauan
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Prog.Pengembangan
Destinasi
Pariwisata
Telah
terlaksana
dengan
baik
sampai
dengan
akhir
tahun.
Dana
:
Rp.
109.450.000,
‐
Realisasi
:
Rp.
109.450.000,
‐
:
100
%
c.
Pemeliharaan
rutin
/berkala
sarana
dan
prasarana
obyek
wisata
Telah
terlaksana
dengan
baik
sampai
dengan
akhir
tahun.
Dana
:
Rp.
250.147.500,
‐
Realisasi
:
Rp.
250.135.840,
‐
:
100
%
d.
Peningkatan
pelayanan
Kepariwisataan
Telah
terlaksana
dengan
baik
sampai
dengan
akhir
tahun.
Dana
:
Rp.
114.700.000,
‐
Realisasi
:
Rp.
114.539.000.,
‐
:
99,
86
%
6.
Program
:
Pengembangan
Kemitraan
a.
Kegiatan
:
Pengembangan
SDM
dan
Profesionalisme
Bid.Pariwisata
Telah
terlaksana
dengan
baik
sampai
dengan
akhir
tahun.
Dana
:
Rp.
68.350.000,
‐
Realisasi
:
Rp.
68.340.000,
‐
:
99.99
%
b.
Kegiatan
:
Pelaksanaan
koordinasi
Pembangunan
Kemitraan
Pariwisata
Telah
terlaksana
dengan
baik
sampai
dengan
akhir
tahun
Dana
:
Rp
25.000.000,
‐
Realisasi
:
Rp
25.000.000,
‐
:
100
%
C.
Sumber
dan
Jumlah
Anggaran
APBD
Kab.
Bantul
Jumlah
Dana
:
Rp.
3.164.556.100,
‐
Realisasi
:
Rp.
3.129.752.118,
‐
:
98.90
%
Sisa
Anggaran
:
Rp34.803.982,
‐
D.
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
Yang
Melaksanakan
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Bantul
E.
SDM
SDM
Penyelenggara
tugas
pembantu
urusan/bidang
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Jenis
Pendidikan
Jml
Gol
Jml
SD
SMP
SMA
Sarmud/D2/D3
S1
S2
S3
I
II
III
IV
8
23
42
15
28
4
118
25
35
54
4
118
Sumber
:
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
F.
Kondisi
Sarpras
yang
digunakan
:
Mencukupi
G.
Permasalahan
dan
Solusi
:
Tidak
ada
(9)
A. Kerjasama Antar Daerah
1. Urusan : Kebudayaan dan Pariwisata a. Nama Kegiatan : Java Promo b. Daerah yang diajak Kerjasama :
1. Kota Yogyakarta 2. Kab. Sleman 3. Kab, Kulonprogo 4. Kab. Gunungkidul 5. Kab. Wonosobo 6. Kab. Temanggung 7. Kab. Magelang 8. Kab. Boyolali 9. Kab. Klaten 10. Kab. Purworejo 11. Kab. Kebumen 12. Kota Magelang 13. Kab. Karanganyar 14. Kab. Semarang
c. Dasar Hukum : Deklarasi Kerjasama Pariwisata antar 13 Kab / Kota tgl 26 Juni 2002
d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantul
e. SDM : 10 Orang
f. Sumber Dana : APBD Kab. Bantul Jumlah Anggaran : Rp. 50.000.000,- g. Jangka Waktu Kerjasama : 1 Tahun
h. Hasil Kerjasama :
‐ Terselenggarakannya promosi pariwisata melalui pameran, road show dan travel dialog pariwisata ke berbagai daerah di dalam dan luar negeri ‐ Keterpaduan promosi pariwisata antar Kab/Kota Se DIY-Jateng
i. Permasalahan dan Solusi : Tidak Ada
B. Kerjasama dengan Pihak Ketiga
1. Urusan : Kebudayaan dan Pariwisata
a. Nama Kegiatan : Pengelolaan Taman Rekreasi Tirtotamansari b. Yang diajak Kerjasama :
‐ Agus Jatmiko, SE ( Dir.CV Tirta Buana Mataram) Dasar Hukum : MoU ( Jangka Waktu 5 th )
Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Agus Jatmiko, SE ( Direktur CV Tirta Buana Mataram Bantul ) dalam rangka pengelolaan Taman Rekreasi Tirto Tamansari:
Nomor : 01/kadin/2008 Nomor : 04/SKS/TBM/II/2008
‐ Desa Selopamioro ( Jangka waktu 2 th ) Dasar Hukum
Perjanjian Antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Dengan Pemerintah Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Tentang Kegiatan Pemungutan Retribusi Masuk Kawasan Obyek Wisata Gua Cerme Melalui Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Gua Cerme :
Nomor : 03/kadin/2009 Nomor : 01 / UM/SLP I / 2009
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
d. SDM : 8 Orang
e. Sumber Dana dan Jumlah Anggaran Sumber Dana : -
Jumlah Anggaran : - f. Hasil Kerjasama :
(10)
‐ Dengan Pemerintah Desa Selopamioro, PAD dari OW Goa Cerme bagi hasil 60 % masuk PAD kab Bantul dan 40 % masuk kas desa
Selopamioro. Tahun 2011 PAD dari Goa Cerme sebesar Rp. 19.232.400,- ( 107,64 % ) dari target yang dibebankan sebesar Rp. 17.866.750,-
(11)
1
2. TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN KABUPATEN
2.1 BIDANG ADMINISTRASI UMUM KABUPATEN BANTUL
SKPD Penanggung jawab : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul
NO
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja
Sumber Data
Langkah Pengisian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
KEBIJAKANTEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional 1
(yang melekat di kementrian/LPND) yang harus
dilaksanakan oleh SKPD
1 Program Nasional 2
Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri Bidang Pariwisata di 6 Desa Wisata
1
X 100 %
1
Program Pemberdayaan Masyarakat Kemenbudpar dan Program Kemitraan
.100 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND (NSPK)
2 Keberadaan
Standard Operating Procedure (SOP)
Tidak Ada Dokumen protap, tata laksana, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atau Kepala SKPD
-
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata2 KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
2 Perda 3 Jumlah Perda yang
dilaksanakan sesuai dengan Permen
2
X 100 %
2
1. Perda No 19 th 2011 Tentang APBD Kabupaten Bantul Tahun 2011
2. Perda No 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
100 %
Dinas Kebudayaandan Pariwisata Bag Hukum Setda Kab.Bantul
1 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Departemen/LPND terkait.
2 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Departemen/LPND terkait.
(12)
2
NO
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja
Sumber Data
Langkah Pengisian
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Kesesuaian struktur jabatan dengan PP Nomor 41/2007
4 Keberadaan struktur jabatan struktural sesuai PP 41/2007
Sesuai Perda No 16 Tahun 2007
Tenang SOK Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sesuai BKD dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5 Keberadaan Struktur jabatan Fungsional dalam struktur Organisasi SKPD
Ada Tupoksi Sesuai Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Tata Laksana 6 Standar Kinerja Tidak Ada Tidak Ada Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
7 Struktur jabatan yang terisi pada tahun 2011
14
X 100 % 14
-
100 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan
pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya
11
X 100 % 14
1. Drs. Bambang Legowo. M.Si (Kepala Dinas) S2 Adm Pem
2. Drs. Sudjono (Sekretaris ) S1 – Adm Negara
3. Wahyuni .S.Pd (Kasubbag Umum) SI Sarjana
Pendidikan
4. Husin Bahri SE.MAP (Kasubbag Program)S2 Adm Publik
5. Wiwik Tri Budiyarto,B.Sc (Kasubag Keuangan dan Aset) D3 – Ekonomi
6. Heni Rahmawati SE.(Kabid
78,57 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
(13)
3
NO
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja
Sumber Data
Langkah Pengisian
Saranaq Obyek dan Daya tarik Wisata) S I Ekonomi 7. Ni Nyoman Yudiriani, SET
(Kasi Pengembangan Daya Tarik Wisata)
Sarjana Ekonomi Terapan
8. C. Indriyati Sulistyorini, SH. Cn ( Kabid Pemasaran dan Kemitraan )
Sarjana Hukum
9. A.Bambang Priharyanto,SS (Kasi Promosi
danBimbingan Wisata) S1 – Sastra Inggris
10. Sunaryo .BSc (Kasi Usaha Kemitraan) Sarjana Muda 11. Drs.Tri Irianto (Kasi Budaya
dan Seni )S-I 9 Pejabat yang telah
memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
12
x 100 % 14
-
Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan jabatan di SKPD-
SOTK,-
Daftar Nama Pejabat(Tingkat Pendidikan & Pelatihan untuk jabatan tersebut)0,85 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
10 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
14
X 100 % 14
1. Drs. Bambang Legowo. M.Si (Kepala Dinas ) IVa
2. Drs. Sudjono (Sekretaris ) IV.b
3. Wahyuni, S.Pd.(Kasubag Umum ) III.d
4. Husin Bahri SE. MAP (Kasubag Program) III.c
100 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
(14)
4
NO
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja
Sumber Data
Langkah Pengisian
5. Wiwik Tri Budiyarto,B.Sc (Kasubag Keuangan dan Aset) – III.d
6. Heni Rahmawati. SE (Kabid Sarana Obyek dan Daya Tarik Wisata, IIId
7. Tri Jaka Suhartaka, SS (Kasi sarana dan Prasarana Wisata), III.b
8. Ni Nyoman Yudiriani, SET (Kasi Pengembangan Daya Tarik Wisata) III.d
9. C. Indriyati Sulistyorini, SH. Cn ( Kabid Pemasaran dan Kemitraan ) III.d
10. A.Bambang Priharyanto,SS (Kasi Promosi
danBimbingan Wisata),III.d 11. Sunaryo , BSc (Kasi Usaha
Kemitraan),III.c
12. Drs.Walkodri , M.Si (kabid Kebudayaan) IV.b
13. Drs. Tri Iriyanto ( Kasi Budaya dan Seni) III.d 14. Jaka Nur Edi Purnomo, BA
(Kasi Kepurbakalaan) III.c
11 Pejabat struktural
yang berasal dari pejabat fungsional
-
-
-
12 Kekosongan
jabatan struktural
- -
-Upaya peningkatan kapasitas SDM
13 Anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai
(15)
5
NO
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja Sumber Data Langkah Pengisian 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
14 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD
-RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada
-
RENSTRA SKPD-
RENJA SKPD-
RKA-SKPD-
DPA SKPD100 %
Dinas Kebudayaandan Pariwisata
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
15 Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
12
X 100 % 13
Dokumen RENJA SKPD dan RKPD
92,30 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
16 Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
12
X 100 % 13
Dokumen RENJA SKPD dan RKPD
92,30 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Perencanaan
Pelaksanaan Program dan Anggaran
17 Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
12
X 100 % 13
Dokumen RENJA SKPD dan RKPD
92,30 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 18 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
5.644.303.200
--- x 100 % 1.053.247.416.871
Laporan Keuangan Tahun 2011 0,5 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Besaran belanja modal 19 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
11.000.000
--- x 100 % 5.644.303.200
Laporan Keuangan Tahun 2011 0,019 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
(16)
6
NO
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja
Sumber Data
Langkah Pengisian
Besaran belanja pemeliharaan
20
Belanja
pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
153.352.500
--- x 100 % 1.152.267.700
Laporan Keuangan Tahun 2011 13,30 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
21 Belanja
pemeliharaan dari total belanja SKPD
153.352.500
--- x 100 % 5.644.303.200
Laporan Keuangan Tahun 2011 2,71 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan keuangan SKPD
22 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada Laporan Keuangan Tahun 2011 CALK, LRA dan NERACA
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7 PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD
23 Keberadaan
inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada Daftar barang atau asset SKPD yang aktif
Ada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Penggunaan bidang tanah oleh SKPD
24 Rasio bidang tanah yang digunakan SKPD terhadap total bidang tanah yg dikuasai SKPD
1
X 100 % 1
Daftar aset SKPD 100 % Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
8 PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas 25 Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / Laporan Keg SKPD
(17)
7
NO
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja
Sumber Data
Langkah Pengisian FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
/ prasarana partisipasi masyarakat
prasarana informasi 1. Papan
Pengumuman 2. Leaflet 3. Informasi
melalui Media
prasarana partisipasi
1.6 buah 2. 2650 ex 3. 6 Kali
dan Pariwisata
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
26 Ada tidaknya survey Kepuasan Masyarakat
Tidak ada Tidak ada
27 Penanganan pengaduan Masyarakat
Tidak ada Tidak ada
¹Diisi oleh sekda dengan sumber data dari SKPD yang membidangi
²Progran Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Departemen/LPND terkait - Tahun n = Tahun anggaran yang dievaluasi
- Tahun (n-) = Tahun anggaran sebelum evaluasi - Tahun (n+) = Setelah berakhir tahun anggaran
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul
Drs.Bambang Legowo. M.Si NIP 196002161993031004
(18)
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 1
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011
KABUPATEN : Bantul
NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN:
1. Urusan Kebudayaan 2. Urusan Pariwisata
No
ASPEK
FOKUS
NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja
Kebudayaan Pariwisata Kebudayaan Pariwisata
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA
AN URUSAN
PEMERINTAHAN
1 Program Nasional (yang melekat di
kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 4 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program
75 %
100 %
2 Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
sebutkan ada banyak ‐‐‐‐‐ yang terdiri dari:
1. SOP ttg ‐‐‐‐‐ 2. SOP ttg ‐‐‐‐‐ 3. SOP ttg ‐‐‐‐‐ 4. Dst ‐‐‐‐‐
Apabila Ada,
sebutkan ada banyak ‐‐‐‐‐ yang terdiri dari:
5. SOP ttg ‐‐‐‐‐ 6. SOP ttg ‐‐‐‐‐ 7. SOP ttg ‐‐‐‐‐ 8. Dst ‐‐‐‐‐
Tidak Ada :
Tidak Ada :
2 KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG‐
UNDANGAN
3 Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 2
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 2 SPM
- PERDA pelaksanaan sebanyak 2
- PERDA yang
sehatusnya, sebanyak 2
100 %
100 %
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN
DAERAH
4 Pengisian struktur jabatan
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang terisi sebanyak 14
- Jabatan yang ada, sebanyak 14
100 % Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
(19)
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 2
No
ASPEK
FOKUS
NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja
Kebudayaan Pariwisata Kebudayaan Pariwisata
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B)
5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama
bidang/jabatan fungsional, 0
Tidak ada Tidak ada
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
5 Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 118 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 12.350 personil
0.96%
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 11 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 14org.
78.57 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt.
100 %
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
6 Kelengkapan dokumen perencanaan
pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
‐RENSTRA SKPD ‐RENJA SKPD ‐RKA‐SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari:
1. Renstra 2. Renja 3. RKA .
3 jenis dokumen
(20)
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 3
No
ASPEK
FOKUS
NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja
Kebudayaan Pariwisata Kebudayaan Pariwisata
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B)
7 Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 Program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 Program
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 Program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 Program
100 % 100 %
8 Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA RKPD x 100%
- Program RENJA RKPD, sebanyak 4 program.
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RENJA RKPD, sebanyak 3 program.
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
75 %
100 %
9 Perencanaan
Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA RKPD x 100%
- Program RENJA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ‐‐‐‐‐ program.
- Program dalam DPA KPD, sebanyak ‐‐‐‐‐ program.
75 %
100 %
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
10 Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 5.644.303.200
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 1.191.039.577.219,64
0,47 %
11 Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 11.000.000
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 5.582.226.406
0,19 %
12 Besaran belanja
pemeliharaan
15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja
pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 161.177.000
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.144.170.046
14,08 %
(21)
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 4
No
ASPEK
FOKUS
NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja
Kebudayaan Pariwisata Kebudayaan Pariwisata
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B)
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja
pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 161.177.000
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 5.582.226.406
2,88 %
14 Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. NERACA
2. LRA 3. CALK ‐
Ada sebanyak 3 jenis
7 PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH
15 Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada,
Sebutkan jenis dokumennya : KIB A‐F
KIR BI .
Ada
16 Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 267 asset.
0 %
8 PEMBERIAN
FASILITASI
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT
17 Bentuk‐bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi :
1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet
4. Mobil keliling 5. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya
1. Penyelenggaraan pentas seni budaya daerah
Sebutkan jenisnya 1. website
2. Talk Show Bantul Radio
3. Papan Pengumuman
4. Leaflet
Jumlah sebanyak 1 jenis.
Jumlah sebanyak 4 jenis.
18 Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan public
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ‐‐‐‐‐
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ‐‐‐‐
(22)
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 5
(23)
INDIKATOR KINERJA KUNCI
PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
NO URUSAN NO. IKK RUMUS CAPAIAN
KINERJA
SUMBER
DATA**) KETETERANGAN
URUSAN WAJIB
1
Budaya
112 Penyelenggaraan festival seni dan
budaya
1. Festival Dalang Cilik
2. Gelar Seni Budaya Yogyakarta 3. Gelar Kesenian Luar Daerah 4. Festival Kesenian Tradisional 5. Festival Sendratari
6. Gelar Seni Pertunjukan 7. Parade Tari Nusantara 8. Festival Langen Carita 9. Festival Ketoprak
10. Festival Dalang Anak dan Remaja 11. Gelar Seni Budaya Bantul
11 kali
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
113 Sarana penyelenggaraan seni dan
budaya
114
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
- Benda bergerak ( a.l : arca, watugilang, lingga, yoni, dll ) = 295
- Situs ( watu songkamal, watu lindung di piyungan, watu gilang di Pandak, Situs Segoroyoso, Situs Sembungan) = 5 - KCB (rumah tradisional,
makam di Imogiri, Pleret, Kotagede ) = 4
304
--- x 100 % 304
100 %
Dinas Kebudayaan dan
(24)
URUSAN PILIHAN
5
Pariwisata
16 Pertumbuhan Kunjungan Wisata
242.182
--- x 100% 1.496.626
16.18 %
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
1.756.372 – 1.496.626
17 Kontribusi sektor pariwisata
terhadap PDRB
19,95 %
--- x 100% 100 %
19,95%
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Mengetahui,
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Bantul
Drs.Bambang Legowo,M.Si
NIP 196002161993031004
(1)
INDIKATOR KINERJA KUNCI
PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
NO URUSAN NO. IKK RUMUS CAPAIAN
KINERJA
SUMBER
DATA**) KETETERANGAN
URUSAN WAJIB
1
Budaya
112 Penyelenggaraan festival seni dan budaya
1. Pagelaran Wayang Kulit 2. Festival Dalang Cilik
3. Gelar Seni Budaya Yogyakarta 4. Gelar Kesenian Luar Daerah 5. Festival Kesenian Tradisional 6. Sarasehan Budaya 7. Festival Sendratari 8. Gelar Seni Pertunjukan 9. Parade Tari Nusantara
9 kali
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
113 Sarana penyelenggaraan seni dan
budaya Seperangkat gamelan 1 perangkat
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
114
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
- Benda bergerak ( a.l : arca, watugilang, lingga, yoni, dll ) = 295
- Situs ( watu songkamal, watu lindung di piyungan, watu gilang di Pandak ) = 3 - KCB (rumah tradisional,
makam di Imogiri, Pleret, Kotagede ) = 4
302
--- x 100 % 302
100 %
Dinas Kebudayaan dan
(2)
URUSAN PILIHAN
5
Pariwisata
16 Pertumbuhan Kunjungan Wisata
242.182
--- x 100% 1.496.626
16.18 %
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
1.756.372 – 1.496.626
17 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
19,95 %
--- x 100% 100 %
19,95%
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Mengetahui,
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Bantul
Drs.Bambang Legowo,M.Si
NIP 196002161993031004
(3)
TABEL LAPORAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
NO
DAERAH YG DIAJAK BEKERJASAMA
DASAR HUKUM
BIDANG KERJASAMA
NAMA KEGIATAN
SKPD YG MELAKSANAKAN
SUMBER ANGGARAN
JML ANGGARAN
(Rp)
JANGKA WKT
HASIL/ OUTPUT NAMA
SKPD
JML PEGAWAI
LATAR BLK PRNDIDIKAN
PANGKAT DAN GOL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kota Yogyakarta Mo U Promosi
Pariwisata
Java Promo
Dinas 8 SD I APBD 50 Juta 1 Tahun Trvel
Dialog
Promosi
Pariwisata Luar Daerah
Pertemuan
3 Bulanan Java Promo
Kab Sleman Kebuda 23 SLTP II
Kab Bantul yaan & 42 SLTA III
Kab Kulonprogo Pariwi 1 D II IV
KabGunungkidul sata 14 D III
Kab Wonosobo 26 S1
KabTemanggung 4 S2
Kab Magelang
Kab Boyolali
Kab Klaten
Kab Purworejo
Kab Kebumen
Kota Magelang
(4)
TABEL LAPORAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
NO
PIHAK KETIGA YG DIAJAK BEKERJASAMA
DASAR HUKUM
BIDANG KERJASAMA
NAMA KEGIATAN
SKPD YG MELAKSANAKAN
SUMBER ANGGARAN
JML ANGGARAN
(Rp)
JANGKA WKT
HASIL/ OUTPUT NAMA
SKPD
JML PEGAWAI
LATAR BLK PRNDIDIKAN
PANGKAT DAN GOL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Agus Jatmiko, MoU Pengelolaan - 8 SD I Pihak Ke III 5 Thn Pengelo
laan Ta man Re kreasi Tirto Ta mansari Pemungut an retribu si masuk Kws Goa Cerme mll TPR
SE Taman Rekre 23 SLTP II
(Dir.CV Tirta asi Tita Ta 42 SLTA III
Buana Mataram mansari 1 D II IV
14 D III
26 S1
4 S2
2 Desa Selopami TPR Goa Cer Disbudpar APBD 2 Thn
(5)
KETERANGAN/
Agus Jatmiko, SE Dasar Hukum
Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Agus Jatmiko, SE ( Direktur CV Tirta Buana Mataram Bantul ) dalam rangka pengelolaan Taman Rekreasi Tirto Tamansari Nomor : 01/kadin/2008
Nomor : 04/SKS/TBM/II/2008 Desa Selopamioro
Dasar Hukum
Perjanjian Antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Dengan Pemerintah Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Tentang Kegiatan Pemungutan Retribusi Masuk Kawasan Obyek Wisata Gua Cerme Melalui Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Gua Cerme Nomor : 03/kadin/2009 Nomor : 01 / UM/SLP I / 2009
(6)
DATA BIDANG PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANTUL
No Uraian Satuan Th 2007
Realisasi
Th 2008 Realisasi
Th 2009 Realisasi
Th 2010 Realisasi
Th 2011
Realisasi Ket
1 Jumlah kunjungan
wisatawan
Orang
a. Wisatawan Domestik Orang 1.038.904 1.297.899 1.437.828 1.481.660 1.738.808
b. Wisatawan Manca Negara
Orang 10.490 13.110 14.392 14.966 17.564
2 PAD Sektor Pariwisata Rupiah 1.728.244.350 2.144.605.950 4.361.159.125 4.596.019.826 5.335.241.250
3 Jumlah sarana dan
prasarana
Unit 4 9 - - -
Yang dibangun
4 Jumlah Obyek Wisata Buah 5 5 5 6 7
5 Jumlah Perda Pariwisata Buah 1 - 1
6 Jumlah investor sektor Org/Badan - - 5 10 14
pariwisata
7 Nilai investasi sektor Rupiah - -
pariwisata
Bantul, Januari 2011
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul
Drs.Bambang Legowo M.Si NIP 196002161993031004