LPPD 2011.

(1)

           

               

DINAS

 

KEBUDAYAAN

 

DAN

 

PARIWISATA

 

KABUPATEN

 

BANTUL

 


(2)

FORM

 

LAPORAN

 

 

 

1.

URUSAN

 

PEMERINTAHAN

 

:

 

DINAS

 

KEBUDAYAAN

 

DAN

 

PARIWISATA

 

A.

Program

  

:

  

1.

Pelayanan

 

Administrasi

 

Perkantoran

 

Kegiatan

  

:

  

a.

Penyediaan

  

Jasa

 

Surat

 

Menyurat

 

b.

Jasa

 

Komunikasi,

 

Sumber

 

Daya

 

Air

 

dan

 

Listrik

 

c.

Penyediaan

 

Jasa

 

Administrasi

 

Keuangan

 

d.

Penyediaan

 

Jasa

 

Kebersihan

 

Kantor

 

e.

Penyediaan

 

Jasa

 

Perbaikan

 

Peralatan

 

Kerja

 

f.

Penyediaan

 

Komponen

 

Instalasi

 

Listrik,Penerangan

 

Bangunan

 

Kantor

 

g.

Penyediaan

 

Peralatan

 

dan

 

Perlengkapan

 

Kantor

 

h.

Penyediaan

 

Bahan

 

bacaan

 

dan

 

Peraturan

 

Perundang

undangan

 

i.

Penyediaaan

 

Makanan

 

dan

 

Minuman

 

j.

Rapat

 

Koordinasi

 

dan

 

Konsultasi

 

Luar

 

Daerah

 

k.

Rapat

 

Koordinasi

 

dan

 

Konsultasi

 

Dalam

 

Daerah

 

l.

Penyediaan

 

Jasa

 

Keamanan

 

m.

Penyediaan

 

pemeliharaan

 

dan

 

perincian

 

kendaraan

 

Dinas/Oprasional

 

n.

Penyediaan

 

Alat

 

Tulis

 

kantor

 

o.

Penyediaan

 

Barang

 

Cetakan

 

dan

 

penggadakan

 

2.

Program

 

Peningkatan

 

Sarana

 

dan

 

Prasarana

 

Pemerintah

 

Kegiatan

 

:

 

a.

Pemeliharaan

 

Rutin/Berkala

 

Gedung

 

Kantor

 

b.

Pemeliharaan

 

Rutin/Berkala

 

Kend.Dinas/Operasional

 

c.

Pemeliharaan

 

Rutin/Berkala

 

Mebeleur

 

3.

Program

 

:

 

Peningkatan

 

Disiplin

 

Aparatur

 

Kegiatan

 

:

 

Pengadaan

 

Pakaian

 

Kerja

 

Lapangan

 

bagi

 

PTT

 

4.

Program

 

:

 

Program

 

Peningkatan

 

Pengembangan

 

Sistem

 

Pelaporan

    

 

 

      

Capaian

 

Kinerja

 

dan

 

Keuangan

 

Kegiatan

 

:

 

Penyusunan

 

Laporan

 

Capaian

 

Kinerja

 

dan

 

Ikhtisar

 

Realisasi

  

 

  

Kinerja

 

SKPD

 

5.

Program

 

:

 

Pengembangan

 

Nilai

 

Budaya

 

       

Kegiatan

 

:

 

Pelestarian

 

dan

 

Aktualisasi

 

Adat

 

Budaya

 

Daerah

 

6.

Program

 

:

  

Pengelolaan

 

Kekayaan

 

Budaya

 

Daerah

 

Kegiatan

    

:

  

Fasilitasi

 

Partisipasi

 

Masyarakat

 

dalam

 

Pengelolaan

 

Kekayaan

 

Budaya

 

Daerah

 

7.

Program

 

:

 

Pengelolaan

 

Keragaman

 

Budaya

 

Kegiatan

 

:

 

Pengembangan

 

Kesenian

 

dan

 

Kebudayaan

 

Daerah

 

8.

Program

 

:

 

Pengembangan

 

Pemasaran

 

Pariwisata

 

Kegiatan

 

:

 

Pelaksanaan

 

Promosi

 

Pariwisata

 

Nusantara

 

di

 

Dalam

 

dan

 

Luar

  

Negeri

 

10.

Program

 

:

 

Pengembangan

 

Destinasi

 

Pariwisata

 

Kegiatan

 

:

  

a.

Pengembangan

 

Obyek

 

Pariwisata

 

Unggulan

  

b.

Pemantauan

 

dan

 

Evaluasi

 

Pelaksanaan

 

Program

 

Pengembangan

 

Destinasi

 

Pariwisata

 

c.

Pengembangan

 

Daerah

 

Tujuan

 

Wisata

 

d.

Pemeliharaan

 

Rutin/Berkala

 

Sarana

 

&

 

Prasarana

 

Obyek

 

Wisata

 

e.

Peningkatan

 

Pelayanan

 

Kepariwisataan

 

11.

Program

 

:

 

Pengembangan

 

Kemitraan

 

Kegiatan

 

:

  


(3)

a

    

Pelaksanaan

 

Koordinasi

 

Pengembangan

 

Mitra

 

Pariwisata

 

&

 

Desa

 

Wisata

 

b

    

Pengembangan

 

SDM

 

Profesionalisme

 

Bidang

 

Pariwisata

 

 

B.

Tingkat

 

Pencapaian

 

Program

  

:

 

100

 

%

 

Kegiatan

 

:

   

99,12

 

%

 

 

C.

SKPD

 

Penyelenggara

 

Urusan

 

:

 

Dinas

 

Kebudayaan

 

dan

 

Pariwisata

 

(1)

Susunan

 

Organisasi

 

Dinas

 

Kebudayaan

 

dan

 

Pariwisata,

 

terdiri

 

atas

 

:

 

a.

Kepala

 

Dinas;

 

b.

Sekretariat,

 

terdiri

 

atas

 

:

 

1.

Sub

 

Bagian

 

Umum;

 

2.

Sub

 

Bagian

 

Program;

 

3.

Sub

 

Bagian

 

Keuangan

 

dan

 

Aset.

 

c.

Bidang

 

Sarana,

 

Obyek

 

dan

 

Daya

 

Tarik

 

Wisata,

 

terdiri

 

atas

 

:

 

1.

Seksi

 

Sarana

 

dan

 

Prasarana

 

Wisata;

 

2.

Seksi

 

Pengembangan

 

Daya

 

Tarik

 

Wisata.

 

d.

Bidang

 

Pemasaran

 

dan

 

Kemitraan,

 

terdiri

 

atas

 

:

 

1.

Seksi

 

Promosi

 

dan

 

Bimbingan

 

Wisata;

 

2.

Seksi

 

Kemitraan

 

Usaha.

 

e.

Bidang

 

Kebudayaan,

 

terdiri

 

atas

 

:

 

1.

Seksi

 

Budaya

 

dan

 

Kesenian;

 

2.

Seksi

 

Sejarah

 

dan

 

Kepurbakalaan.

 

f.

Unit

 

Pelaksana

 

Teknis

 

g.

Kelompok

 

Jabatan

 

Fungsional

 

(2)

Sekretariat

 

dipimpin

 

oleh

 

seorang

 

Sekretaris

 

yang

 

berkedudukan

 

di

 

bawah

 

dan

 

bertanggungjawab

 

kepada

 

Kepala

 

Dinas.

 

(3)

Masing

masing

 

Bidang

 

dipimpin

 

oleh

 

seorang

 

Kepala

 

Bidang

 

yang

 

berkedudukan

 

di

 

bawah

 

dan

 

bertanggungjawab

 

kepada

 

Kepala

 

Dinas.

 

(4)

Masing

masing

 

Sub

 

Bagian

 

dipimpin

 

oleh

 

seorang

 

Kepala

 

Sub

 

Bagian

 

yang

 

berkedudukan

 

dan

 

bertanggungjawab

 

kepada

 

Sekretaris

 

(5)

Masing

masing

 

Seksi

 

dipimpin

 

oleh

 

seorang

 

Kepala

 

Seksi

 

yang

 

berkedudukan

 

dan

 

bertanggungjawab

 

kepada

 

Kepala

 

Bidang.

 

(6)

Unit

 

Pelaksana

 

Teknis

 

dipimpin

 

oleh

 

seorang

 

Kepala

 

UPT

 

yang

 

berkedudukan

 

dibawah

 

dan

 

bertanggungjawab

 

kepada

 

Kepala

 

Dinas.

 

(7)

Bagan

 

Susunan

 

Organisasi

 

Dinas

 

Kebudayaan

 

dan

 

Pariwisata

 

sebagaimana

 

tersebut

 

dalam

 

Lampiran

 

VIII

 

dan

 

merupakan

 

bagian

 

yang

 

tidak

 

terpisahkan

 

dari

 

Peraturan

 

Daerah

 

ini.

 

 

Kedudukan

 

dan

 

Tugas

 

Pokok

 

(1)

 

Dinas

 

Kebudayaan

 

dan

 

Pariwisata

 

merupakan

 

unsur

 

pelaksana

 

Pemerintah

 

Daerah

 

di

 

bidang

 

Kebudayaan

 

dan

 

Pariwisata

 

yang

 

dipimpin

 

oleh

 

Kepala

 

Dinas

 

dan

 

berkedudukan

 

di

 

bawah

 

dan

 

bertanggungjawab

 

kepada

 

Bupati

 

melalui

 

Sekretaris

 

Daerah.

 

(2) 

Dinas

 

Kebudayaan

 

dan

 

Pariwisata

 

mempunyai

 

tugas

 

melaksanakan

 

urusan

 

rumah

 

tangga

 

Pemerintah

 

Daerah

 

dan

 

tugas

 

pembantuan

 

di

 

bidang

 

Kebudayaan

 

dan

 

Pariwisata.

 

 

D.

Sumber

 

Daya

 

Manusia

 

 

Jenis

 

Pendidikan

 

Jml

 

Gol

 

Jml

 

SD

 

SMP

 

SMA

 

Sarmud/D2/D3

S1

 

S2

 

S3

 

I

 

II

 

III

 

IV

 


(4)

Sumber

 

:

 

Dinas

 

Kebudayaan

 

dan

 

Pariwisata

 

 

 

Daftar

 

Nama

 

Pejabat

 

di

 

Dinas

 

Kebudayaan

 

dan

 

Pariwisata

 

 

No

 

Nama

 

Jabatan

 

Tingkat

 

Pendidikan

 

Ket

 

1

 

Drs.

 

Bambang

 

Legowo,

 

M.Si

 

Kepala

 

Dinas

 

S2/Adm

 

Pem

 

 

2

 

Drs.

 

Sudjono

 

Sekretaris

 

S1/

 

Adm.

 

Neg

 

 

3

 

Drs.

 

Walkodri.

 

M.Si

 

Kabid.

 

Kebudayaan

 

S2/Ekonomi

 

 

4

 

Heni

 

Rahmawati.

 

SE

 

Kabid.

 

Sarana

 

Obyek

 

&

 

Daya

 

Tarik

 

Wisata

 

S1/

 

Ekonomi

 

 

5

 

C.

 

Indriyati

 

Sulistyorini,

 

SH

 

Cn

 

Kabid.

 

Pemasaran

 

dan

 

Kemitraan

 

S1/

 

Hukum

 

 

6

 

Dra.Erny

 

Sri

 

Saptyanti

 

Kasubbag

 

Umum

 

S1/S.Sospol

 

 

7

 

Irawan

 

Kurnianto,S.STP

 

Kasubbag

 

Program

 

S1/D4

 

STPDN

 

 

8

 

Wiwik

 

Tri

 

Budiyarto,B.Sc

 

Kasubbag

 

Keuangan

 

&aset

 

Sarmud/

 

Ekonomi

 

Pensiun

 

TMT,1

 

Des

 

2012

 

9

 

Drs.

 

Tri

 

Irianto

 

Kasie

 

Budaya

 

dan

 

Seni

 

S1/

 

Pendidikan

 

Seni

   

10

 

Jaka

 

Nur

 

Edi

 

Purnomo,

 

BA

 

Kasie

 

sejarah

 

dan

 

purbakala

 

Sarjana

 

Muda

 

/

 

Adm.Pembangunan

 

 

11

 

Ni

 

Nyoman

 

Yudiriani,

 

SET

 

Kasi

 

Kemitraan

 

Usaha

 

Sarjana

 

Ekonomi

 

Terapan

 

 

12

 

Tri

 

Jaka

 

Suhartaka,

 

SS

 

Kasie

 

Sarana

 

&

 

Prasarana

 

Wsata

 

S1/

 

Sastra

 

Indonesia

 

 

13

 

A.

 

Bambang

 

Priharyanto,

 

SS

 

Kasie

 

Promosi

 

&

 

Bimbingan

 

Wst

 

S1/

 

Sastra

 

Inggris

 

 

14

 

Sunaryo.

 

BS.c

 

Kasie

 

Pengembangan

 

Daya

 

Tarik

 

Wst

 

Sarjana

 

Muda

 

 

       

Sumber

 

:

 

Dinas

 

Kebudayaan

 

dan

 

Pariwisata

 

Jml

 

Jabatan

 

yang

 

tersedia

 

:

 

14

 

Jml

 

Jabatan

 

yang

 

terisi

  

:

 

14

 

 

 

E.

Alokasi

 

dan

 

Realisasi

 

Anggaran

 

1.

Program

   

:

 

Pelayanan

 

Administrasi

 

Perkantoran

 

Kegiatan

   

:

 

a.

Penyediaan

  

Jasa

 

Surat

 

Menyurat

 

Telah

 

terlaksana

 

dengan

 

baik

 

sampai

 

dengan

 

akhir

 

tahun.

 

Dana

   

:

 

Rp.

    

2.000.000,

‐ 

Realisasi

 

:

 

Rp.

    

2.000.000,

‐    

:

 

100

 

%

     

b.

Jasa

 

Komunikasi,

 

sumber

 

daya

 

air

 

dan

 

listrik

 

Telah

 

terlaksana

 

dengan

 

baik

 

sampai

 

dengan

 

akhir

 

tahun.

 

Dana

   

:

 

Rp

 

14400683

 

Realisasi

 

:

 

Rp.

   

13772

843

 

 

:

  

95.64

 

%

     

c.

Penyediaan

 

Jasa

 

Administrasi

 

Keuangan

 

Telah

 

terlaksana

 

dengan

 

baik

 

sampai

 

dengan

 

akhir

 

tahun.

 

Dana

   

:

 

Rp.

    

36.344.712

 


(5)

Realisasi

 

:

 

Rp.

    

34.966.192,

‐    

:

  

96.21%

     

d.

Penyediaan

 

Jasa

 

Kebersihan

 

Kantor

 

Telah

 

terlaksana

 

dengan

 

baik

 

sampai

 

dengan

 

akhir

 

tahun.

 

Dana

   

:

 

Rp

     

250.454.600,

‐ 

Realisasi

 

:

 

Rp

     

250.454.600,

‐    

:

  

100

 

%

  

e.

Penyediaan

 

jasa

 

perbaikan

 

peralatan

 

kerja

 

Telah

 

terlaksana

 

dengan

 

baik

 

sampai

 

dengan

 

akhir

 

tahun.

 

Dana

   

:

 

Rp

       

12.000.000,

‐ 

Realisasi

 

:

 

Rp,

      

11.999.500,

‐       

:

  

100

 

%

   

f.

Penyediaan

 

komponen

 

instalasi

 

listrik

 

.

 

penerangan

 

bangunan

 

kantor

 

Telah

 

terlaksana

 

dengan

 

baik

 

sampai

 

dengan

 

akhir

 

tahun.

 

Dana

   

:

 

Rp.

       

3000.000,

‐ 

Realisasi

 

:

 

Rp

        

3000.000,

‐    

:

 

100

 

%

     

g.

Penyediaan

 

Peralatan

 

dan

 

Perlengkapan

 

Kantor

 

Telah

 

terlaksana

 

dengan

 

baik

 

sampai

 

dengan

 

akhir

 

tahun

 

Dana

   

:

 

Rp.

       

36.500.000,

‐ 

Realisasi

 

:

 

Rp.

       

35.700.000,

‐   

:

 

97,81

 

%

     

h.

Penyediaan

 

Bahan

 

bacaan

 

dan

 

Peraturan

 

Perundang

undangan

 

Telah

 

terlaksana

 

dengan

 

baik

 

sampai

 

dengan

 

akhir

 

tahun.

 

Dana

   

:

 

Rp.

       

3.000.000,

‐ 

Realisasi

 

:

 

Rp.

      

2.890.000,

‐   

:96,33%

     

i.

Penyediaaan

 

Makanan

 

dan

 

minuman

 

Telah

 

terlaksana

 

dengan

 

baik

 

sampai

 

dengan

 

akhir

 

tahun.

 

Dana

   

:

 

Rp

       

91.150.000,

‐ 

Realisasi

 

:

 

Rp.

      

90.409.000,

‐    

:

 

99,19

 

%

     

j.

Rapat

 

koordinasi

 

dan

 

konsultasi

 

keluar

 

daerah

 

Telah

 

terlaksana

 

dengan

 

baik

 

sampai

 

dengan

 

akhir

 

tahun.

 

Dana

   

:

 

Rp.

     

29.650.000,

‐ 

Realisasi

 

:

 

Rp.

      

29.650.000,

‐    

:

 

100

 

%

     

k.

Rapat

 

koordinasi

 

dan

 

konsultasi

 

kedalam

 

daerah

 

Telah

 

terlaksana

 

dengan

 

baik

 

sampai

 

dengan

 

akhir

 

tahun.

 

Dana

   

:

 

Rp.

   

9.210.00,

‐ 

Realisasi

 

:

 

Rp.

    

9.190.000,

‐    

:

 

99,78

 

%

     

l.

Penyediaan

 

Jasa

 

Keamanan

 

Telah

 

terlaksana

 

dengan

 

baik

 

sampai

 

dengan

 

akhir

 

tahun.

 

Dana

   

:

 

Rp

    

64.489.200,

‐ 

Realisasi

 

:

 

Rp.

   

62.702.100,

‐    

:

 

97,23

 

%

     

     

M

 

Penyediaan

 

pemeliharaan

 

dan

 

peralatan

 

kendaraan

 

Dinas

 

/

 

Oprasional

 

 

Telah

 

terlaksana

 

dengan

 

baik

 

sampai

 

dengan

 

Akhir

 

tahun

 

 

Dana

   

:

 

Rp

    

6.000.000

 

 

Realisasi

 

:

 

Rp

    

6.000.000

 

 

:

 

100

 

%

 

     

N

 

Penyediaan

 

alat

 

tulis

 

kantor

 

 

Telah

 

terlaksana

 

dengan

 

baik

 

sampai

 

dengan

 

Akhir

 

tahun

 

 

Dana

   

:

 

Rp

    

10.726.000

 

 

Realisasi

 

:

 

Rp

     

10.726,000

 

 

:

 

100

 

%

 

 

O

    

Penyediaan

 

barang

 

cetakan

 

dan

 

Penggandakan

 

        

Telah

 

terlaksana

 

dengan

 

baik

 

sampai

 

akhir

 

tahun

 

Dana

   

:

 

Rp

   

119.158.000

 

Realisasi

 

:

 

Rp

    

118.012.00o

   

:

 

99.04

 

%

   

      

 

2.

Program

 

Peningkatan

 

Sarana

 

dan

 

Prasarana

 

Pemerintah

 

a.

Pemeliharaan

 

Rutin/Berkala

 

Gedung

 

Kantor

 


(6)

Dana

   

:

 

Rp

     

29.000.000,

‐ 

Realisasi

 

:

 

Rp.

    

29.000.000,

‐   

:

  

100%

 

b.

Pemeliharaan

 

Rutin/Berkala

 

Kend.Dinas/Operasional

 

Telah

 

terlaksana

 

dengan

 

baik

 

sampai

 

dengan

 

akhir

 

tahun.

 

Dana

   

:

 

Rp.

  

119.840.000

 

,

‐ 

Realisasi

 

:

 

Rp.

  

110.735.173

 

,

‐   

:

 

92.40

 

%

 

c.

Pemeliharaan

 

Rutin/Berkala

 

Mebeleur

 

Telah

 

terlaksana

 

dengan

 

baik

 

sampai

 

dengan

 

akhir

 

tahun.

 

Dana

   

:

 

Rp.

    

1.000.000,

‐ 

Realisasi

 

:

 

Rp.

    

1.000.000,

‐ 

 

:

 

100

 

%

 

 

3.

Program

 

:

 

Peningkatan

 

Disiplin

 

Aparatur

 

Kegiatan

 

:

 

Pengadaan

 

Pakaian

 

Kerja

 

Lapangan

 

Telah

 

terlaksana

 

dengan

 

baik

 

sampai

 

dengan

 

akhir

 

tahun.

 

Dana

 

:

 

Rp.

  

24.735.000.,

‐ 

Realisasi

 

:

 

Rp.

   

24.735.000,

‐   

:

 

100

 

%

 

 

 

 

4.

Program

 

:

 

Peningkatan

 

Pengembangan

 

Sistem

 

Pelaporan

  

Capaian

 

Kinerja

 

dan

  

Keuangan

 

Kegiatan

 

:

 

Penyusunan

 

Laporan

 

Capaian

 

Kinerja

 

dan

 

Ikhtisar

 

Realisasi

 

Kinerja

 

SKPD

 

Telah

 

terlaksana

 

dengan

 

baik

 

sampai

 

dengan

 

akhir

 

tahun.

 

Dana

 

:

 

Rp.

 

10.697.500,

‐ 

 

Realisasi

 

:

 

Rp.

 

10.697.500,

‐ 

 

 

:

 

100

 

%

 

 

F.

Proses

 

Perencanaan

 

Ketersediaan

 

anggaran

 

pada

 

Dinas

 

Kebudayaan

 

dan

 

Pariwisata

 

Kabupaten

 

Bantul

 

Tahun

 

2011

 

merupakan

 

suatu

 

proses

 

yang

 

diawali

 

dari

 

pengajuan

 

usulan

 

anggaran

 

SKPD

 

berdasarkan

 

masukan

 

dan

 

kompilasi

 

usulan

 

anggaran

 

dari

 

tingkat

 

desa

 

melalui

 

Musrenbangdes

 

 

Musrenbang

 

Kecamatan

 

 

Musrenbang

 

Kab.

 

Selanjutnya

 

usulan

 

tersebut

 

dibahas

 

pada

 

KUA

 

dan

 

PPA

 

dan

 

pada

 

akhirnya

 

disahkan

 

pada

 

APBD

 

Kabupaten

 

Bantul

 

Tahun

 

2011.

 

 

G.

Sarana

 

dan

 

Prasarana

 

Pengadaan

 

sarana

 

dan

 

prasarana

 

kantor

 

pada

 

Tahun

 

2012

 

terbatas

 

hanya

 

pada

 

Pengadaan

 

Peralatan

 

Kerja

 

Kantor

 

yang

 

terdiri

 

dari:

 

 

No

 

Jenis

 

Jumlah

 

Keterangan

 

1.

 

Komputer

 

1

 

 

2.

 

Printer

 

2

 

 

3.

 

Kipas

 

angin

 

2

 

 

4

 

Kamera

 

Digitel

 

1

 

 

 

H.

Permasalahan

 

dan

 

Solusi

 

Tidak

 

Ada

 

 

I.

Prestasi

  

Tahun

 

2012

 

1.

Festival

 

Bentara

 

Upacara

 

Adat

 

 

Upacara

 

Adat

 

Selarong

 

 

Tk

 

Prop

 

DIY

 

:

 

Juara

 

I

 

2.

Festival

 

Kesenian

 

Tradisi

 

 

Langen

 

Carito

 

 

:

 

SD

 

Trucuk

 

Pajangan

  

TK

 

Prop

 

DIY

 

:

 

Juara

 

I

 

3.

Festival

 

Ketoprak

 

Lesung

 

Remaja

 

“Muda

 

Mudi

 

Karangjati

  

Kasihan

 

 

Tk

 

Prop

 

DIY

  

:

   

Juara

 

I

 


(7)

4.

Gelar

 

Seni

 

Pertunjukan

 

 

Nini

 

Towong

 

 

Tk

 

Prop

 

DIY

    

:

     

Juara

 

I

  

5.

Festival

 

Jatilan

 

dan

 

reyog

 

prajuritan

  

TK

 

Prop

 

DIY

 

      

:

     

Juara

 

I

 

6.

Festival

 

jatilan

 

antar

 

Grup

 

se

 

DIY

 

dan

 

Jateng

 

Tk

 

DIY

Jateng

 

:

     

Juara

 

I

 

7.

Festival

 

Sendratari

 

antar

 

Kab/Kota

 

Se

 

Prop

 

DIY

 

Tk

 

Prop

 

DIY

 

:

     

Juara

 

Umum

 

8.

Festival

 

Keroncong

 

Tk

 

Prop

 

DIY

     

 

       

:

      

Juara

 

I

 

9.

Festival

 

Ketoprak

  

Tk

 

Prop

 

DIY

      

:

     

Juara

 

II

 

10.

Festival

 

Karawitan

 

Ibu

Ibu

 

.

 

Tk

 

Prop

 

DIY

      

:

      

Juara

 

I

 

11.

Penghargaan

 

Anugrah

 

Budaya

 

Tingkat

 

Prop

 

DIY

 

:

 

Seniman

 

dan

 

Kebudayaan

 

(

 

Atas

 

nama

 

:

 

Drs

 

Trutho,

 

M.

 

Hum

 

}

 

penyerahan

 

pada

 

tanggal

 

29

 

Nopember

 

2011

 

 

 

 

TUGAS

 

PEMBANTU

 

 

TUGAS

 

PEMBANTU

 

YANG

 

DITERIMA

 

URUSAN

 

/

 

BIDANG

 

KEBUDAYAAN

 

DAN

 

PARIWISATA

 

A.

Dasar

 

Hukum

 

:

 

Perda

 

Kabupaten

 

Bantul

 

Nomor

 

:

 

16

 

Tahun

 

2007

 

 

B.

Instansi

 

Pemberi

 

Tugas

 

Pembantu

 

:

 

Dinas

 

Kebudayaan

 

dan

 

Pariwisata

 

Bantul

 

1.

Program

 

:

 

Pengembangan

 

Nilai

 

Budaya

 

Kegiatan

 

:

 

a.

Pelestarian

 

dan

 

Aktualisasi

 

Adat

 

Budaya

 

Daerah

 

Telah

 

terlaksana

 

dengan

 

baik

 

sampai

 

dengan

 

akhir

 

tahun.

 

Dana

 

:

 

Rp.

  

349.747.900,

‐ 

Realisasi

 

:

 

Rp.

  

347.517.900,

‐   

:

 

99.36

 

%

 

 

2.

      

Program

 

:

  

Pengelolaan

 

Kekayaan

 

Budaya

 

Daerah

 

a

   

Kegiatan

 

:

  

Fasilitasi

 

Partisipasi

 

Masyarakat

 

dalam

 

Pengelolaan

  

Kekayaan

 

Budaya

 

Telah

 

terlaksana

 

dengan

 

baik

 

sampai

 

dengan

 

akhir

 

tahun.

 

Dana

   

:

 

Rp.

  

335’000.000,

‐ 

Realisasi

 

:

 

Rp.

  

320.090.000,

‐   

:

 

95.55

 

%

 

b

    

Kegiatan

 

pendukungan

 

pengelolaan

 

Musium

 

dan

 

taman

 

Budaya

 

di

 

Daerah

 

      

Telah

 

terlaksana

 

dengan

 

baik

 

sampai

 

akhir

 

tahun

 

Dana

   

:

 

Rp

 

19.720.000

 

Realisasi

 

:

 

Rp

  

19.720.000

 

 

:

 

100

 

%

 

c

   

Pengembangan

 

Data

 

Base

 

sistim

 

informasi

 

sejarah

 

purbakala

 

     

Telah

 

terlaksana

 

dengan

 

baik

 

sampai

 

akhir

 

tahun

 

Dana

   

:

 

Rp

 

13.040.000

 

Realisasi

 

:

 

Rp

 

13.040.000

 

 

:

 

100

 

%

 

 

 

3.

Program

 

:

 

Pengelolaan

 

Keragaman

 

Budaya

 

Kegiatan

 

:

 

Pengembangan

 

Kjesenian

 

dan

 

Kebudayaan

 

Daerah

 

Telah

 

terlaksana

 

dengan

 

baik

 

sampai

 

dengan

 

akhir

 

tahun.

 

Dana

   

:

 

Rp.

  

20.700.000,

‐ 

Realisasi

 

:

 

Rp.

  

20.700.000,

‐ 

 

:

 

100

 

%

 

 

4.

Program

 

:

 

Pengembangan

 

Pemasaran

 

Pariwisata

 

Kegiatan

 

:

 

Pelaksanaan

 

Promosi

 

Pariwisata

 

Nusantara

 

di

 

Dalam

 

dan

  

 

 

  

Luar

 

Negeri

 

Telah

 

terlaksana

 

dengan

 

baik

 

sampai

 

dengan

 

akhir

 

tahun.

 

Dana

   

:

 

Rp.

  

422.910.000,

‐ 


(8)

Realisasi

 

:

 

Rp.

  

422.910.000,

‐   

:

 

100

 

%

 

 

5.

Program

 

:

 

Pengembangan

 

Destinasi

 

Pariwisata

 

Kegiatan

 

:

  

a.

Pengembangan

 

Obyek

 

Pariwisata

 

Unggulan

 

Telah

 

terlaksana

 

dengan

 

baik

 

sampai

 

dengan

 

akhir

 

tahun.

 

Dana

 

:

 

Rp.

  

587.235.000,

‐ 

Realisasi

 

:

 

Rp.

  

587.235.000,

‐   

:

 

100

 

%

 

b.

Pemantauan

 

dan

 

Evaluasi

 

Pelaksanaan

 

Prog.Pengembangan

 

Destinasi

 

Pariwisata

 

Telah

 

terlaksana

 

dengan

 

baik

 

sampai

 

dengan

 

akhir

 

tahun.

 

Dana

 

:

 

Rp.

  

109.450.000,

‐ 

Realisasi

 

:

 

Rp.

  

109.450.000,

‐   

:

 

100

 

%

 

c.

Pemeliharaan

 

rutin

 

/berkala

 

sarana

 

dan

 

prasarana

  

obyek

 

wisata

 

Telah

 

terlaksana

 

dengan

 

baik

 

sampai

 

dengan

 

akhir

 

tahun.

 

Dana

 

:

 

Rp.

  

250.147.500,

‐ 

Realisasi

 

:

 

Rp.

  

250.135.840,

‐   

:

 

100

 

%

 

d.

Peningkatan

 

pelayanan

 

Kepariwisataan

 

Telah

 

terlaksana

 

dengan

 

baik

 

sampai

 

dengan

 

akhir

 

tahun.

 

Dana

 

:

 

Rp.

  

114.700.000,

‐ 

Realisasi

 

:

 

Rp.

  

114.539.000.,

‐   

:

 

99,

 

86

 

%

 

 

6.

Program

 

:

 

Pengembangan

 

Kemitraan

 

a.

Kegiatan

   

:

 

Pengembangan

 

SDM

 

dan

 

Profesionalisme

 

Bid.Pariwisata

 

 

Telah

 

terlaksana

 

dengan

 

baik

 

sampai

 

dengan

 

akhir

 

tahun.

 

 

Dana

 

:

 

Rp.

  

68.350.000,

‐ 

 

Realisasi

 

:

 

Rp.

  

68.340.000,

‐ 

 

:

 

99.99

 

%

 

b.

Kegiatan

  

:

 

Pelaksanaan

 

koordinasi

 

Pembangunan

 

Kemitraan

 

Pariwisata

 

Telah

 

terlaksana

 

dengan

 

baik

 

sampai

 

dengan

 

akhir

 

tahun

 

Dana

 

:

 

Rp

 

25.000.000,

‐ 

Realisasi

 

:

 

Rp

 

25.000.000,

‐ 

 

:

 

100

 

%

 

 

C.

Sumber

 

dan

 

Jumlah

 

Anggaran

 

APBD

 

Kab.

 

Bantul

 

Jumlah

 

Dana

 

:

 

Rp.

  

3.164.556.100,

‐ 

Realisasi

 

 

 

  

:

  

Rp.

  

3.129.752.118,

‐ 

 

:

 

98.90

 

%

 

Sisa

 

Anggaran

  

 

  

:

  

Rp34.803.982,

‐ 

 

D.

Satuan

 

Kerja

 

Perangkat

 

Daerah

 

Yang

 

Melaksanakan

  

Dinas

 

Kebudayaan

 

dan

 

Pariwisata

 

Bantul

 

 

E.

SDM

 

SDM

 

Penyelenggara

 

tugas

 

pembantu

 

urusan/bidang

 

Kebudayaan

 

dan

 

Pariwisata

 

 

Jenis

 

Pendidikan

 

Jml

 

Gol

 

Jml

 

SD

 

SMP

 

SMA

 

Sarmud/D2/D3

S1

 

S2

 

S3

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

8

 

23

 

42

 

15

 

28

 

4

   

118

 

25

 

35

 

54

 

4

 

118

 

Sumber

 

:

 

Dinas

 

Kebudayaan

 

dan

 

Pariwisata

 

 

F.

Kondisi

 

Sarpras

 

yang

 

digunakan

 

:

 

Mencukupi

 

 

G.

Permasalahan

 

dan

 

Solusi

 

:

 

Tidak

 

ada

 

 

 

 


(9)

A. Kerjasama Antar Daerah

1. Urusan : Kebudayaan dan Pariwisata a. Nama Kegiatan : Java Promo b. Daerah yang diajak Kerjasama :

1. Kota Yogyakarta 2. Kab. Sleman 3. Kab, Kulonprogo 4. Kab. Gunungkidul 5. Kab. Wonosobo 6. Kab. Temanggung 7. Kab. Magelang 8. Kab. Boyolali 9. Kab. Klaten 10. Kab. Purworejo 11. Kab. Kebumen 12. Kota Magelang 13. Kab. Karanganyar 14. Kab. Semarang

c. Dasar Hukum : Deklarasi Kerjasama Pariwisata antar 13 Kab / Kota tgl 26 Juni 2002

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantul

e. SDM : 10 Orang

f. Sumber Dana : APBD Kab. Bantul Jumlah Anggaran : Rp. 50.000.000,- g. Jangka Waktu Kerjasama : 1 Tahun

h. Hasil Kerjasama :

‐ Terselenggarakannya promosi pariwisata melalui pameran, road show dan travel dialog pariwisata ke berbagai daerah di dalam dan luar negeri ‐ Keterpaduan promosi pariwisata antar Kab/Kota Se DIY-Jateng

i. Permasalahan dan Solusi : Tidak Ada

B. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

1. Urusan : Kebudayaan dan Pariwisata

a. Nama Kegiatan : Pengelolaan Taman Rekreasi Tirtotamansari b. Yang diajak Kerjasama :

‐ Agus Jatmiko, SE ( Dir.CV Tirta Buana Mataram) Dasar Hukum : MoU ( Jangka Waktu 5 th )

Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Agus Jatmiko, SE ( Direktur CV Tirta Buana Mataram Bantul ) dalam rangka pengelolaan Taman Rekreasi Tirto Tamansari:

Nomor : 01/kadin/2008 Nomor : 04/SKS/TBM/II/2008

‐ Desa Selopamioro ( Jangka waktu 2 th ) Dasar Hukum

Perjanjian Antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Dengan Pemerintah Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Tentang Kegiatan Pemungutan Retribusi Masuk Kawasan Obyek Wisata Gua Cerme Melalui Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Gua Cerme :

Nomor : 03/kadin/2009 Nomor : 01 / UM/SLP I / 2009

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

d. SDM : 8 Orang

e. Sumber Dana dan Jumlah Anggaran Sumber Dana : -

Jumlah Anggaran : - f. Hasil Kerjasama :


(10)

‐ Dengan Pemerintah Desa Selopamioro, PAD dari OW Goa Cerme bagi hasil 60 % masuk PAD kab Bantul dan 40 % masuk kas desa

Selopamioro. Tahun 2011 PAD dari Goa Cerme sebesar Rp. 19.232.400,- ( 107,64 % ) dari target yang dibebankan sebesar Rp. 17.866.750,-


(11)

1

2. TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN KABUPATEN

2.1 BIDANG ADMINISTRASI UMUM KABUPATEN BANTUL

SKPD Penanggung jawab : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul

NO

ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian

Kinerja

Sumber Data

Langkah Pengisian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

KEBIJAKAN

TEKNIS

PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN

Program Nasional 1

(yang melekat di kementrian/LPND) yang harus

dilaksanakan oleh SKPD

1 Program Nasional 2

Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri Bidang Pariwisata di 6 Desa Wisata

1

X 100 %

1

Program Pemberdayaan Masyarakat Kemenbudpar dan Program Kemitraan

.100 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND (NSPK)

2 Keberadaan

Standard Operating Procedure (SOP)

Tidak Ada Dokumen protap, tata laksana, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atau Kepala SKPD

-

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2 KETAATAN

TERHADAP

PERATURAN PER

UNDANG-UNDANGAN

2 Perda 3 Jumlah Perda yang

dilaksanakan sesuai dengan Permen

2

X 100 %

2

1. Perda No 19 th 2011 Tentang APBD Kabupaten Bantul Tahun 2011

2. Perda No 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

100 %

Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Bag Hukum Setda Kab.Bantul

1 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Departemen/LPND terkait.

2 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Departemen/LPND terkait.


(12)

2

NO

ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian

Kinerja

Sumber Data

Langkah Pengisian

3 PENATAAN

KELEMBAGAAN DAERAH

Kesesuaian struktur jabatan dengan PP Nomor 41/2007

4 Keberadaan struktur jabatan struktural sesuai PP 41/2007

Sesuai Perda No 16 Tahun 2007

Tenang SOK Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sesuai BKD dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

5 Keberadaan Struktur jabatan Fungsional dalam struktur Organisasi SKPD

Ada Tupoksi Sesuai Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Tata Laksana 6 Standar Kinerja Tidak Ada Tidak Ada Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

4 PENGELOLAAN

KEPEGAWAIAN DAERAH

Tingkat kompetensi SDM dalam

menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

7 Struktur jabatan yang terisi pada tahun 2011

14

X 100 % 14

-

100 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

8 Pejabat yang telah memenuhi

persyaratan

pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya

11

X 100 % 14

1. Drs. Bambang Legowo. M.Si (Kepala Dinas) S2 Adm Pem

2. Drs. Sudjono (Sekretaris ) S1 – Adm Negara

3. Wahyuni .S.Pd (Kasubbag Umum) SI Sarjana

Pendidikan

4. Husin Bahri SE.MAP (Kasubbag Program)S2 Adm Publik

5. Wiwik Tri Budiyarto,B.Sc (Kasubag Keuangan dan Aset) D3 – Ekonomi

6. Heni Rahmawati SE.(Kabid

78,57 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


(13)

3

NO

ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian

Kinerja

Sumber Data

Langkah Pengisian

Saranaq Obyek dan Daya tarik Wisata) S I Ekonomi 7. Ni Nyoman Yudiriani, SET

(Kasi Pengembangan Daya Tarik Wisata)

Sarjana Ekonomi Terapan

8. C. Indriyati Sulistyorini, SH. Cn ( Kabid Pemasaran dan Kemitraan )

Sarjana Hukum

9. A.Bambang Priharyanto,SS (Kasi Promosi

danBimbingan Wisata) S1 – Sastra Inggris

10. Sunaryo .BSc (Kasi Usaha Kemitraan) Sarjana Muda 11. Drs.Tri Irianto (Kasi Budaya

dan Seni )S-I 9 Pejabat yang telah

memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

12

x 100 % 14

-

Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan jabatan di SKPD

-

SOTK,

-

Daftar Nama Pejabat(Tingkat Pendidikan & Pelatihan untuk jabatan tersebut)

0,85 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

10 Pejabat yang telah memenuhi

persyaratan kepangkatan

14

X 100 % 14

1. Drs. Bambang Legowo. M.Si (Kepala Dinas ) IVa

2. Drs. Sudjono (Sekretaris ) IV.b

3. Wahyuni, S.Pd.(Kasubag Umum ) III.d

4. Husin Bahri SE. MAP (Kasubag Program) III.c

100 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


(14)

4

NO

ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian

Kinerja

Sumber Data

Langkah Pengisian

5. Wiwik Tri Budiyarto,B.Sc (Kasubag Keuangan dan Aset) – III.d

6. Heni Rahmawati. SE (Kabid Sarana Obyek dan Daya Tarik Wisata, IIId

7. Tri Jaka Suhartaka, SS (Kasi sarana dan Prasarana Wisata), III.b

8. Ni Nyoman Yudiriani, SET (Kasi Pengembangan Daya Tarik Wisata) III.d

9. C. Indriyati Sulistyorini, SH. Cn ( Kabid Pemasaran dan Kemitraan ) III.d

10. A.Bambang Priharyanto,SS (Kasi Promosi

danBimbingan Wisata),III.d 11. Sunaryo , BSc (Kasi Usaha

Kemitraan),III.c

12. Drs.Walkodri , M.Si (kabid Kebudayaan) IV.b

13. Drs. Tri Iriyanto ( Kasi Budaya dan Seni) III.d 14. Jaka Nur Edi Purnomo, BA

(Kasi Kepurbakalaan) III.c

11 Pejabat struktural

yang berasal dari pejabat fungsional

-

-

-

12 Kekosongan

jabatan struktural

- -

-Upaya peningkatan kapasitas SDM

13 Anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai


(15)

5

NO

ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian

Kinerja Sumber Data Langkah Pengisian 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD

14 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD

-RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD

Ada

-

RENSTRA SKPD

-

RENJA SKPD

-

RKA-SKPD

-

DPA SKPD

100 %

Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD

15 Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD

12

X 100 % 13

Dokumen RENJA SKPD dan RKPD

92,30 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

16 Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

12

X 100 % 13

Dokumen RENJA SKPD dan RKPD

92,30 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Perencanaan

Pelaksanaan Program dan Anggaran

17 Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD

12

X 100 % 13

Dokumen RENJA SKPD dan RKPD

92,30 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

6 PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Alokasi anggaran 18 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD

5.644.303.200

--- x 100 % 1.053.247.416.871

Laporan Keuangan Tahun 2011 0,5 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Besaran belanja modal 19 Belanja modal terhadap total belanja SKPD

11.000.000

--- x 100 % 5.644.303.200

Laporan Keuangan Tahun 2011 0,019 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


(16)

6

NO

ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian

Kinerja

Sumber Data

Langkah Pengisian

Besaran belanja pemeliharaan

20

Belanja

pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa

153.352.500

--- x 100 % 1.152.267.700

Laporan Keuangan Tahun 2011 13,30 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

21 Belanja

pemeliharaan dari total belanja SKPD

153.352.500

--- x 100 % 5.644.303.200

Laporan Keuangan Tahun 2011 2,71 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Laporan keuangan SKPD

22 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)

Ada Laporan Keuangan Tahun 2011 CALK, LRA dan NERACA

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

7 PENGELOLAAN

BARANG MILIK DAERAH

Manajemen asset SKPD

23 Keberadaan

inventarisasi barang atau asset SKPD

Ada Daftar barang atau asset SKPD yang aktif

Ada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Penggunaan bidang tanah oleh SKPD

24 Rasio bidang tanah yang digunakan SKPD terhadap total bidang tanah yg dikuasai SKPD

1

X 100 % 1

Daftar aset SKPD 100 % Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

8 PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas 25 Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / Laporan Keg SKPD


(17)

7

NO

ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian

Kinerja

Sumber Data

Langkah Pengisian FASILITASI

TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

/ prasarana partisipasi masyarakat

prasarana informasi 1. Papan

Pengumuman 2. Leaflet 3. Informasi

melalui Media

prasarana partisipasi

1.6 buah 2. 2650 ex 3. 6 Kali

dan Pariwisata

Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

26 Ada tidaknya survey Kepuasan Masyarakat

Tidak ada Tidak ada

27 Penanganan pengaduan Masyarakat

Tidak ada Tidak ada

¹Diisi oleh sekda dengan sumber data dari SKPD yang membidangi

²Progran Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Departemen/LPND terkait - Tahun n = Tahun anggaran yang dievaluasi

- Tahun (n-) = Tahun anggaran sebelum evaluasi - Tahun (n+) = Setelah berakhir tahun anggaran

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Drs.Bambang Legowo. M.Si NIP 196002161993031004


(18)

LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011  1

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN 

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM 

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011 

KABUPATEN    Bantul  

NAMA SKPD     DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

1.   Urusan Kebudayaan  2.   Urusan Pariwisata 

No 

 

ASPEK 

 

FOKUS

 

NO  IKK  Rumus/Persamaan  Jenis Data 

  Capaian Kinerja 

            Kebudayaan  Pariwisata  Kebudayaan  Pariwisata 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B)

       

  KEBIJAKAN TEKNIS 

PENYELENGGARA 

AN URUSAN 

PEMERINTAHAN 

 

1  Program Nasional  (yang  melekat di 

kementrian/LPNK) yang  harus dilaksanakan oleh  SKPD 

1 Jumlah Program  Nasional yg  dilaksanakan oleh  SKPD 

Jumlah program Nasional  yang dapat dilaksanakan  oleh SKPD dibagi jumlah  program Nasional x 100%

- Jumlah program Nasional  (RKP), sebanyak 4 program. 

- Jumlah program nasional  yang dilaksanakan SKPD,  sebanyak 4 program  

- Jumlah program Nasional  (RKP), sebanyak 3  program.  

- Jumlah program nasional  yang dilaksanakan SKPD,  sebanyak 3 program  

   

75 %     

100 % 

2  Kesesuaian dengan  kebijakan teknis yang  ditetapkan oleh  pemerintah cq  Departemen / LPND 

2 Keberadaan Standard  Operating Procedure  (SOP)  

 

Ada atau tidak ada Apabila Ada, 

sebutkan ada banyak ‐‐‐‐‐  yang terdiri dari:  

 

1. SOP ttg ‐‐‐‐‐  2. SOP ttg ‐‐‐‐‐   3. SOP  ttg ‐‐‐‐‐  4. Dst ‐‐‐‐‐    

Apabila Ada,  

sebutkan ada banyak ‐‐‐‐‐  yang terdiri dari:  

 

5. SOP ttg ‐‐‐‐‐  6. SOP ttg ‐‐‐‐‐   7. SOP  ttg ‐‐‐‐‐  8. Dst ‐‐‐‐‐    

    Tidak Ada :   

   

    Tidak Ada :   

   

KETAATAN 

TERHADAP 

PERATURAN PER 

UNDANG‐

UNDANGAN 

3  Jumlah PERDA yang harus  dilaksanakan SKPD  menurut Peraturan  Menteri (PERMEN  tentang SPM ) 

3 Jumlah PERDA   pelaksanaan yang ada  terhadap PERDA yang  harus dilaksanakan  menurut PERMEN ttg  SPM 

Jumlah PERDA  pelaksanaan PERMEN   yang ada dibagi  jumlah  PERDA yang harus  dilaksanakan menurut  PERMEN ttg SPM x 100% 

- PERDA pelaksanaan  sebanyak 2 

- PERDA yang seharusnya,  sebanyak  2 SPM 

- PERDA  pelaksanaan  sebanyak 2 

- PERDA yang 

sehatusnya, sebanyak   2 

   

100 %     

100 % 

PENATAAN 

KELEMBAGAAN 

DAERAH 

 

4  Pengisian struktur  jabatan 

4 Rasio struktur jabatan  dan eselonering yang  terisi 

 

Jumlah jabatan yang  terisi  dibagi jumlah  jabatan yang ada x 100% 

- Jabatan yang terisi sebanyak 14  

- Jabatan yang  ada, sebanyak 14 

   

100 %  Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan 


(19)

LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011  2

No 

 

ASPEK 

 

FOKUS

 

NO  IKK  Rumus/Persamaan  Jenis Data 

  Capaian Kinerja 

            Kebudayaan  Pariwisata  Kebudayaan  Pariwisata 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B)

  5 Keberadaan jabatan  fungsional dalam  struktur organisasi  SKPD 

Ada atau tidak ada  jabatan fungsional dalam  struktur organisasi SKPD   

Apabila Ada,  sebutkan nama 

bidang/jabatan fungsional, 0  

Tidak ada  Tidak ada 

PENGELOLAAN 

KEPEGAWAIAN 

DAERAH  

5  Tingkat kompetensi SDM  dalam menyelenggarakan  tugas SKPD yang relevan  dengan urusan terkait 

6 Rasio PNS kabupaten   Jumlah PNS SKPD  terhadap Total PNS  Kabupaten  

- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 118  personil 

 

- Total PNS Kabupaten, sebanyak 12.350 personil   

 

0.96% 

7 Rasio pejabat yang  telah memenuhi  persyaratan 

pendidikan pelatihan  kepemimpinan  

Jumlah pejabat yang  memenuhi persyaratan  pendidikan pelatihan  kepemimpinan dibagi  jumlah total pejabat  SKPD yang ada x 100% 

- Pejabat yang memenuhi  syarat diklatpim, sebanyak  11 org.  

 

- Pejabat yang ada,  sebanyak 14org.  

  

   

78.57 % 

8 Pejabat yang telah  memenuhi  persyaratan  kepangkatan 

Jumlah pejabat yang  memenuhi persyaratan  kepangkatan dibagi  Jumlah total pejabat  SKPD yang ada x 100% 

- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 org.   

- Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt.   

   

100 %   

 

PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN 

DAERAH  

 

6  Kelengkapan dokumen  perencanaan 

pembangunan yang  dimiliki oleh SKPD 

9 Keberadaan dokumen  perencanaan 

pembangunan di  SKPD  

‐RENSTRA    SKPD   ‐RENJA SKPD  ‐RKA‐SKPD  

Ada atau tidak ada   dokumen perencanaan  SKPD berikut jumlahnya   

Apabila Ada.

Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak 4  jenis,  yg terdiri dari: 

1. Renstra  2. Renja  3. RKA       .   

  3 jenis dokumen 


(20)

LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011  3

No 

 

ASPEK 

 

FOKUS

 

NO  IKK  Rumus/Persamaan  Jenis Data 

  Capaian Kinerja 

            Kebudayaan  Pariwisata  Kebudayaan  Pariwisata 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B)

7  Sinkronisasi Program  RENJA SKPD dengan  Program RKPD 

10 Jumlah Program RKPD  yang diakomodir  dalam RENJA SKPD  

Jumlah Program RKPD  yang diakomodir dalam  RENJA SKPD dibagi  jumlah program dalam  RENJA SKPD  yang  ditetapkan pada RPJMD x  100% 

 

- Program RKPD yang  diakomodir dalam Renja  SKPD, sebanyak 4 Program.  

- Program Renja SKPD yang  ditetapkan dalam RPJMD,  sebanyak 4 Program   

- Program RKPD yang  diakomodir dalam Renja  SKPD, sebanyak 3  Program. 

 

- Program Renja SKPD yang  ditetapkan dalam RPJMD,  sebanyak 3 Program   

100 %  100 % 

8  Sinkronisasi program RKA  SKPD dengan Program  RENJA SKPD 

11 Jumlah Program  RENJA RKPD yang  diakomodir dalam  RKA SKPD 

Jumlah Program RENJA  RKPD yang diakomodir  dalam RKA SKPD dibagi  jumlah program dalam  RENJA RKPD x 100% 

- Program RENJA RKPD,  sebanyak  4 program. 

- Program RENJA RKPD yang  diakomodir dalam RKA  SKPD, sebanyak 3  program.  

- Program RENJA RKPD,  sebanyak  3 program. 

- Program RENJA RKPD  yang diakomodir dalam  RKA SKPD, sebanyak 3  program.  

     

75 %       

100 % 

9  Perencanaan 

Pelaksanaan Program  dan Anggaran 

12 Jumlah Program  RENJA SKPD yang  diakomodir dalam  DPA SKPD 

Jumlah Program RENJA  SKPD yang diakomodir  dalam DPA SKPD dibagi  jumlah program dalam  RENJA RKPD  x 100%   

- Program RENJA SKPD,  sebanyak 4 program. 

- Program RENJA RKPD yang  diakomodir dalam DPA  SKPD, sebanyak 3  program.  

- Program RENJA SKPD  yang diakomodir dalam  DPA SKPD, sebanyak ‐‐‐‐‐  program. 

- Program dalam DPA KPD,  sebanyak ‐‐‐‐‐ program.  

      75  % 

      100  % 

PENGELOLAAN 

KEUANGAN 

DAERAH 

10  Alokasi anggaran 13 Anggaran  SKPD  terhadap total belanja  APBD 

Alokasi  anggaran  SKPD  dibagi total APBD x 100%  

- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 5.644.303.200 

- Total Belanja APBD, sebesar Rp 1.191.039.577.219,64     

0,47  % 

11  Besaran belanja modal 14 Belanja modal  terhadap total belanja  SKPD (realisasi)   

Belanja modal dibagi  total belanja SKPD x  100% 

- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 11.000.000   

- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 5.582.226.406 

   

0,19 %   

  12  Besaran belanja 

pemeliharaan 

15 Total Belanja  pemeliharaan dari  total belanja barang  dan jasa (realisasi) 

total belanja 

pemeliharaan dari total  belanja barang dan jasa  SKPD) x 100% 

 

- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.  161.177.000 

 

- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.  1.144.170.046 

 

   

14,08 %   


(21)

LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011  4

No 

 

ASPEK 

 

FOKUS

 

NO  IKK  Rumus/Persamaan  Jenis Data 

  Capaian Kinerja 

            Kebudayaan  Pariwisata  Kebudayaan  Pariwisata 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B)

  16 Total Belanja  pemeliharaan dari  total belanja SKPD  (realisasi) 

total belanja 

pemeliharaan dibagi total  belanja SKPD x 100%   

- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.  161.177.000  

 

- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 5.582.226.406 

 

2,88 % 

14  Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan  keuangan SKPD  (Neraca, Calk) 

Ada atau tidak ada  laporan keuangan SKPD  berikut komponen yang  ada (Neraca, Calk)     

Ada, 

Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:  1. NERACA 

2. LRA  3. CALK    ‐ 

 

Ada sebanyak 3 jenis   

PENGELOLAAN 

BARANG MILIK 

DAERAH  

 

15  Manajemen asset SKPD  18 Keberadaan  inventarisasi barang  atau asset SKPD 

Ada atau tidak ada  inventarisasi barang atau  asset SKPD 

Ada, 

Sebutkan jenis dokumennya :  KIB A‐F 

KIR  BI  .  

Ada 

16  Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak  digunakan oleh SKPD 

Jumlah asset  yang tidak  digunakan SKPD  dibagi  total asset  yang dikuasai  SKPD    x 100 % 

 

- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0  asset.  Asset  yang dikuasai SKPD, sebanyak 267 asset. 

   

0 % 

PEMBERIAN 

FASILITASI 

TERHADAP 

PARTISIPASI 

MASYARAKAT 

17  Bentuk‐bentuk fasilitas /  prasarana partisipasi  masyarakat 

     

20 Jumlah  fasilitas  /  prasarana informasi : 

1. Papan  Pengumuman  2. Pos Pengaduan  3. Leaflet 

4. Mobil keliling  5. Pengumuman  di 

Mass Media 

Jumlah fasilitas /  prasarana partisipasi 

Sebutkan jenisnya 

1. Penyelenggaraan pentas  seni budaya daerah   

   

Sebutkan jenisnya   1. website 

 

2. Talk Show Bantul Radio   

3. Papan Pengumuman   

4. Leaflet   

   

   Jumlah  sebanyak 1  jenis.   

   Jumlah  sebanyak 4  jenis.   

18  Responsivitas terhadap  partisipasi masyarakat 

21 Keberadaan Survey  Kepuasan Masyarakat 

Ada atau tidak adanya  Hasil Survey Kepuasan  Masyarakat terhadap  Pelayanan public   

Apabila Ada, sebutkan survey  kepuasan tentang ‐‐‐‐‐   

Apabila Ada, sebutkan  survey kepuasan tentang ‐‐‐‐


(22)

LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011  5

 


(23)

INDIKATOR KINERJA KUNCI

PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN

NO URUSAN NO. IKK RUMUS CAPAIAN

KINERJA

SUMBER

DATA**) KETETERANGAN

URUSAN WAJIB

1

Budaya

112 Penyelenggaraan festival seni dan

budaya

1. Festival Dalang Cilik

2. Gelar Seni Budaya Yogyakarta 3. Gelar Kesenian Luar Daerah 4. Festival Kesenian Tradisional 5. Festival Sendratari

6. Gelar Seni Pertunjukan 7. Parade Tari Nusantara 8. Festival Langen Carita 9. Festival Ketoprak

10. Festival Dalang Anak dan Remaja 11. Gelar Seni Budaya Bantul

11 kali

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

113 Sarana penyelenggaraan seni dan

budaya

114

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

- Benda bergerak ( a.l : arca, watugilang, lingga, yoni, dll ) = 295

- Situs ( watu songkamal, watu lindung di piyungan, watu gilang di Pandak, Situs Segoroyoso, Situs Sembungan) = 5 - KCB (rumah tradisional,

makam di Imogiri, Pleret, Kotagede ) = 4

304

--- x 100 % 304

100 %

Dinas Kebudayaan dan


(24)

URUSAN PILIHAN

5

Pariwisata

16 Pertumbuhan Kunjungan Wisata

242.182

--- x 100% 1.496.626

16.18 %

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

1.756.372 – 1.496.626

17 Kontribusi sektor pariwisata

terhadap PDRB

19,95 %

--- x 100% 100 %

19,95%

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Mengetahui,

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul

Drs.Bambang Legowo,M.Si

NIP 196002161993031004


(1)

INDIKATOR KINERJA KUNCI

PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN

NO URUSAN NO. IKK RUMUS CAPAIAN

KINERJA

SUMBER

DATA**) KETETERANGAN

URUSAN WAJIB

1

Budaya

112 Penyelenggaraan festival seni dan budaya

1. Pagelaran Wayang Kulit 2. Festival Dalang Cilik

3. Gelar Seni Budaya Yogyakarta 4. Gelar Kesenian Luar Daerah 5. Festival Kesenian Tradisional 6. Sarasehan Budaya 7. Festival Sendratari 8. Gelar Seni Pertunjukan 9. Parade Tari Nusantara

9 kali

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

113 Sarana penyelenggaraan seni dan

budaya Seperangkat gamelan 1 perangkat

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

114

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

- Benda bergerak ( a.l : arca, watugilang, lingga, yoni, dll ) = 295

- Situs ( watu songkamal, watu lindung di piyungan, watu gilang di Pandak ) = 3 - KCB (rumah tradisional,

makam di Imogiri, Pleret, Kotagede ) = 4

302

--- x 100 % 302

100 %

Dinas Kebudayaan dan


(2)

URUSAN PILIHAN

5

Pariwisata

16 Pertumbuhan Kunjungan Wisata

242.182

--- x 100% 1.496.626

16.18 %

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

1.756.372 – 1.496.626

17 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

19,95 %

--- x 100% 100 %

19,95%

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Mengetahui,

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul

Drs.Bambang Legowo,M.Si

NIP 196002161993031004


(3)

TABEL LAPORAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

NO

DAERAH YG DIAJAK BEKERJASAMA

DASAR HUKUM

BIDANG KERJASAMA

NAMA KEGIATAN

SKPD YG MELAKSANAKAN

SUMBER ANGGARAN

JML ANGGARAN

(Rp)

JANGKA WKT

HASIL/ OUTPUT NAMA

SKPD

JML PEGAWAI

LATAR BLK PRNDIDIKAN

PANGKAT DAN GOL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kota Yogyakarta Mo U Promosi

Pariwisata

Java Promo

Dinas 8 SD I APBD 50 Juta 1 Tahun  Trvel

Dialog

 Promosi

Pariwisata Luar Daerah

 Pertemuan

3 Bulanan Java Promo

Kab Sleman Kebuda 23 SLTP II

Kab Bantul yaan & 42 SLTA III

Kab Kulonprogo Pariwi 1 D II IV

KabGunungkidul sata 14 D III

Kab Wonosobo 26 S1

KabTemanggung 4 S2

Kab Magelang

Kab Boyolali

Kab Klaten

Kab Purworejo

Kab Kebumen

Kota Magelang


(4)

TABEL LAPORAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

NO

PIHAK KETIGA YG DIAJAK BEKERJASAMA

DASAR HUKUM

BIDANG KERJASAMA

NAMA KEGIATAN

SKPD YG MELAKSANAKAN

SUMBER ANGGARAN

JML ANGGARAN

(Rp)

JANGKA WKT

HASIL/ OUTPUT NAMA

SKPD

JML PEGAWAI

LATAR BLK PRNDIDIKAN

PANGKAT DAN GOL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Agus Jatmiko, MoU Pengelolaan - 8 SD I Pihak Ke III 5 Thn Pengelo

laan Ta man Re kreasi Tirto Ta mansari Pemungut an retribu si masuk Kws Goa Cerme mll TPR

SE Taman Rekre 23 SLTP II

(Dir.CV Tirta asi Tita Ta 42 SLTA III

Buana Mataram mansari 1 D II IV

14 D III

26 S1

4 S2

2 Desa Selopami TPR Goa Cer Disbudpar APBD 2 Thn


(5)

KETERANGAN/

Agus Jatmiko, SE Dasar Hukum

Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Agus Jatmiko, SE ( Direktur CV Tirta Buana Mataram Bantul ) dalam rangka pengelolaan Taman Rekreasi Tirto Tamansari Nomor : 01/kadin/2008

Nomor : 04/SKS/TBM/II/2008 Desa Selopamioro

Dasar Hukum

Perjanjian Antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Dengan Pemerintah Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Tentang Kegiatan Pemungutan Retribusi Masuk Kawasan Obyek Wisata Gua Cerme Melalui Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Gua Cerme Nomor : 03/kadin/2009 Nomor : 01 / UM/SLP I / 2009


(6)

DATA BIDANG PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN BANTUL

No Uraian Satuan Th 2007

Realisasi

Th 2008 Realisasi

Th 2009 Realisasi

Th 2010 Realisasi

Th 2011

Realisasi Ket

1 Jumlah kunjungan

wisatawan

Orang

a. Wisatawan Domestik Orang 1.038.904 1.297.899 1.437.828 1.481.660 1.738.808

b. Wisatawan Manca Negara

Orang 10.490 13.110 14.392 14.966 17.564

2 PAD Sektor Pariwisata Rupiah 1.728.244.350 2.144.605.950 4.361.159.125 4.596.019.826 5.335.241.250

3 Jumlah sarana dan

prasarana

Unit 4 9 - - -

Yang dibangun

4 Jumlah Obyek Wisata Buah 5 5 5 6 7

5 Jumlah Perda Pariwisata Buah 1 - 1

6 Jumlah investor sektor Org/Badan - - 5 10 14

pariwisata

7 Nilai investasi sektor Rupiah - -

pariwisata

Bantul, Januari 2011

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Drs.Bambang Legowo M.Si NIP 196002161993031004