File 28 Kecamatan Benda

Hal 1 dari 5

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKPA - SKPD 2.2

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015

:

1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

Organisasi

:

1.20.11. - Kecamatan Benda


G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Urusan Pemerintahan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode
Program Kegiatan

1

2

01.
02.
03.

Uraian
3

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor

Lokasi Kegiatan


4

Kota Tangerang

Kota Tangerang

06.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional

Kota Tangerang

08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kota Tangerang

10.


Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kota Tangerang

11.

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

Kota Tangerang

12.

Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman


Kota Tangerang

15.
17.

Kota Tangerang
Kota Tangerang

Target Kinerja
(kuantitatif)
5

7 line telepon; 13 line listrik, 6 SST
Internet
3 Kegiatan (HUT RI, Safari
Pembangunan, Festival Cisadane), sewa
tenda 180 Buah, sewa panggung 150 m2,
sewa sound system 6.000 Watt, sewa
kursi VIP 180 bh, kursi lipat 450 bh,
Dekorasi kegiatan 2 Paket.

Jumlah Kendaraan Roda Empat (Mobil)
3 Unit dan Jumlah Kendaraan Roda Dua
(Motor) 35 Unit
4 orang Petugas Kebersihan dari
Kecamatan dan 5 orang dari Kelurahan,
Alat-alat kebersihan Kecamatan 29
Jenis,dan Kelurahan 20 Jenis
ATK Kecamatan 41 Jenis Tiap Bulan
dan ATK Kelurahan 28 Jenis Tiap
Bulan, Materai 6000, Materai 3000 untuk
Kecamatan dan Kelurahan.
12 jenis barang cetakan Kecamatan; 11
Jenis Barang Cetakan Kelurahan ; 54,400
lembar foto copy ; 444 Jilid buku.
10 jenis komponen listrik Kecamatan, 9
Jenis komponen listrik Kelurahan
4 Harian Lokal , 4 Regional dan 4
Nasional Jenis / Hari
3 Paket


Sebelum
perubahan

Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan

6

7

Bertambah/
(berkurang)
(Rp)

%

8=7-6

9


2.073.573.900,00

2.274.379.900,00

200.800.000,00

238.300.000,00

37.500.000,00

18,68

112.450.000,00

112.450.000,00

0,00

0,00


29.700.000,00

29.700.000,00

0,00

0,00

218.619.700,00

218.619.700,00

0,00

0,00

132.965.000,00

132.965.000,00


0,00

0,00

97.826.800,00

97.826.800,00

0,00

0,00

22.056.000,00

22.056.000,00

0,00

0,00


38.016.000,00

38.016.000,00

0,00

0,00

239.250.000,00

239.250.000,00

0,00

0,00

Hal 2 dari 5

1

2
18.

3
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah

19.

Kota Tangerang

20.

Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

46.

Digitalisasi Kearsipan SKPD

Kota Tangerang

05.

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kota Tangerang

07.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kota Tangerang

09.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kota Tangerang

10.

Pengadaan Meubelair

Kota Tangerang

22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kota Tangerang

24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor

Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor

Kota Tangerang

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir

Kota Tangerang

26.

28.
42.

45.

05.
05.
13.

Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan

Kota Tangerang

5
99 HOK Perjalanan dinas diluar Prop.
DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan 36
HOK diProvinsi DKI Jakarta, Banten
dan Jawa Barat, dan 112 HOK Pulau
Jawa dan Luar pulau Jawa kecuali Jawa
Barat.
TKK 3 Orang dan THL 10 Orang (
Oktober - Desember : 5 Bulan )
5 orang Penjaga Keamanan Kantor
Kecamatan dan 10 orang Penjaga
Keamanan Kantor Kelurahan
0

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

02.

4
Kota Tangerang

Kota Tangerang

Kota Tangerang

Kota Tangerang
Kota Tangerang

1 Unit Kendaraan Dinas operasional
roda empat ( Tramtib ) serta
kelengkapannya dan 12 Unit Kendaraan
Dinas Jabatan roda dua
1 Unit Kulkas, 6 Unit Mesin Genset dan
6 Unit Mesin Biopori
13 Unit Notebook, 6 Unit Handycam, 6
Paket LCD Proyektor dan
kelengkapannya, 1 Unit LED TV, dan 6
Paket CCTV
4 Kursi Counter dan 4 Dispenser,

1 Gedung Kantor Kecamatan dan 5
Gedung Kantor Kelurahan
1 Unit Mobil Operasional, 2 Unit Mobil
Jabatan dan 35 Unit Motor Operasional
24 Unit AC, 6 Unit Sound Systeem, 6
Unit Mesin Potong Rumput dan 6 Unit
Genset
5 unit note book, 11 unit komputer, 11
unit printer dan 11 unit Mesin Tik
5 Gedung Kantor kelurahan (pembuatan
awning parkir motor dan mobil), Rehab
ruang Kasi, kasubag kecamatan dan
Ruang sekretaris Kelurahan
Taman Kantor Kecamatan

50 Orang aparatur Kelurahan ( PNS dan
Non PNS ) 4 Kali Kegiatan
1 kali pelaksanaan kegiatan pelatihan
untuk meningkatkan kompetensi bagi
aparatur kecamatan dan kelurahan

6
206.340.400,00

7
335.106.400,00

8=7-6
128.766.000,00

9
62,40

257.590.000,00

351.090.000,00

93.500.000,00

36,30

459.000.000,00

459.000.000,00

0,00

0,00

58.960.000,00

0

(58.960.000,00)

(100,00)

1.060.313.800,00

1.912.841.000,00

198.384.000,00

513.384.000,00

315.000.000,00

158,78

18.789.800,00

182.289.800,00

163.500.000,00

870,15

201.352.800,00

325.380.000,00

124.027.200,00

61,60

13.135.000,00

13.135.000,00

0,00

0,00

66.212.200,00

66.212.200,00

0,00

0,00

335.100.000,00

335.100.000,00

0,00

0,00

12.150.000,00

12.150.000,00

0,00

0,00

12.140.000,00

12.140.000,00

0,00

0,00

128.050.000,00

178.050.000,00

50.000.000,00

39,05

75.000.000,00

275.000.000,00

200.000.000,00

266,67

159.607.500,00

159.607.500,00

100.380.000,00

100.380.000,00

0,00

0,00

59.227.500,00

59.227.500,00

0,00

0,00

Hal 3 dari 5

1

2

3

4

5

6

7

8=7-6

9

06.

Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan RKA dan DPA

12.

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

Kota Tangerang

1. RKPA-DPPA Tahun 2015 = 10
Buku
2. RKA-DPA Murni Tahun 2016 = 10
Buku
(1). 4 Buku, (2). 12 Buku (3). 36 Buku

40.783.100,00

40.783.100,00

0,00

0,00

18.

Kota Tangerang

7 dokumen

32.894.800,00

32.894.800,00

0,00

0,00

20.

Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Kota Tangerang

7 dokumen

18.044.800,00

18.044.800,00

0,00

0,00

83.

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan

Kota Tangerang

10 Buku

22.285.850,00

22.285.850,00

0,00

0,00

100.000.000,00

0,00

48.000.000,00

0,00

06.

02.
03.
04.

25.

56.

Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Posyandu

( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/
15.
Informasi
Pendataan Sarana Prasarana
47.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan
21.
Daerah
14.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD

21.

Penyusunan Penetapan Kinerja

( 1.07. ) - Perhubungan
Program Pembangunan Peningkatan
19.
dan Pengamanan Lalu Lintas
06.
Pembangunan Penerangan Jalan Umum
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi
15.
Kependudukan
12.
Sosialisasi kebijakan kependudukan

169.137.400,00

Kota Tangerang

5 Dokumen

11.142.950,00

11.142.950,00

0,00

0,00

Kota Tangerang

5 Dokumen

11.142.950,00

11.142.950,00

0,00

0,00

Kota Tangerang

5 Dokumen

11.142.950,00

11.142.950,00

0,00

0,00

21.700.000,00

21.700.000,00

0,00

0,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

( 1.02. ) - Kesehatan

169.137.400,00

Kota Tangerang

Kota Tangerang

Kota Tangerang

2 Gedung Posyandu

3 Dokumen Data Sarana Prasarana

Kota Tangerang

5 dokumen

Kota Tangerang

10 buku dokumen hasil musrenbang
Kelurahan dan 6 Buku Hasil
musrenbang Kecamatan
2 dokumen

Kota Tangerang

100.000.000,00

0

100.000.000,00

48.000.000,00
0

48.000.000,00

148.073.200,00

148.073.200,00

11.296.400,00

11.296.400,00

0,00

0,00

125.710.500,00

125.710.500,00

0,00

0,00

11.066.300,00

11.066.300,00

0,00

0,00

1.516.800.000,00

0,00

0,00

0,00

1.516.800.000,00
Kota Tangerang

Kota Tangerang

500 titik di 5 Kelurahan

4 Kegiatan

0

1.516.800.000,00

121.447.650,00

121.447.650,00

121.447.650,00

121.447.650,00

Hal 4 dari 5

1

2

3

( 1.11. ) - Pemberdayaan Perempuan
Program Penguatan Kelembagaan
16.
Pengarusutamaan Gender dan Anak
12.
Pemberdayaan Kader Posyandu

4

Kota Tangerang

5

Angkatan I : 86 Orang x 4 Kegiatan
Angkatan II : 87 Orang x 4 Kegiatan
Angkatan III : 87 Orang x 4 Kegiatan
(260 Orang x 4 Kegiatan)

6

8=7-6

7

725.140.000,00

725.140.000,00

725.140.000,00

725.140.000,00

158.153.200,00

158.153.200,00

158.153.200,00

158.153.200,00

203.555.000,00

203.555.000,00

9

0,00

0,00

0,00

0,00

( 1.13. ) - Sosial

30.

Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang

( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Peran Serta
16.
Kepemudaan
Fasilitasi Pembinaan Organisasi Pramuka
11.
18.

Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan

( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan
21.
Prasarana Olahraga
07.
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan
prasarana olahraga
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pemeliharaan kantrantibmas
16.
dan pencegahan tindak kriminal
06.
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan
Daerah
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pencegahan dini dan
22.
penanggulangan korban bencana alam
04.
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan
sementara

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

21.

Kota Tangerang

1 kali kegiatan seleksi MTQ Tingkat
Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota
dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'ruf

Kota Tangerang

pelatihan indoor dan oudoor

Kota Tangerang

1 paket kegiatan pelatihan, karantina dan
pengukuhan paskibra tingkat kecamatan

Kota Tangerang

Kota Tangerang

Kota Tangerang

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Penataan Daerah Otonomi
27.
Baru
07.
Fasilitasi Pembinaan Administrasi RT/RW
Kota Tangerang
15.

Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW

Kota Tangerang

35.

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan
RW

-

0

Terlaksannya Kegiatan Penertiban
sebanyak 1920 kali/ THL:11 OH dan
laporan kegiatan penertiban 36 buku
laporan

10 Titik Lokasi Banjir se-Kecamatan
Benda

61.700.000,00

61.700.000,00

0,00

0,00

141.855.000,00

141.855.000,00

0,00

0,00

84.421.200,00
84.421.200,00

0

542.648.000,00

645.498.000,00

542.648.000,00

645.498.000,00

18.170.000,00

18.170.000,00

18.170.000,00

18.170.000,00

1.675.915.550,00

1.675.915.550,00

(84.421.200,00)

(100,00)

102.850.000,00

18,95

0,00

0,00

RT :200 dan RW : 50

109.652.050,00

109.652.050,00

0,00

0,00

4 kali pelaksanaan kegiatan pembagian
stimulan bagi RT dan RW (55 RW dan
210 RT)
- Angkatan I (88 Orang x 4 Kegiatan)
- Angkatan II (88 Orang x 4 Kegiatan)
- Angkatan III (89 Orang x 4 Kegiatan)
4 Kali Kegiatan ( RT 210 dan RW 55 )

942.020.100,00

942.020.100,00

0,00

0,00

624.243.400,00

624.243.400,00

0,00

0,00

Hal 5 dari 5

1

2

3

( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Keberdayaan
15.
Masyarakat Desa
14.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan

Kota Tangerang

Kota Tangerang

5

7 dokumen

13 edisi advertorial di media massa

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional

4

Jumlah

6

7

42.949.000,00

42.949.000,00

42.949.000,00

42.949.000,00

54.680.000,00

54.680.000,00

54.680.000,00
7.237.785.400,00

8=7-6

9

0,00

0,00

54.680.000,00

0,00

0,00

9.974.347.400,00

2.736.562.000,00

37,81

Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD

SULI ROSADI, S.Sos
NIP. 196610271988021002