f08b545fe375c2a00174f74775779ebc 7. dishubkominfo
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
INDIKATOR KINERJA
Kode
1
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Hasil Kegiatan
Target
4
00
00
00
00
00
01
00
00
01
2
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
00
00
01
002
00
00
01
003
00
00
01
005
00
00
01
006
00
00
01
008
00
00
01
010
00
00
01
011
00
00
01
012
00
00
01
013
00
00
01
015
00
00
01
017
00
00
01
018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Tersedianya Bahan Bakar Minyak
Daerah
00
00
01
019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Tersedianya Materai untuk
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tersedianya Jasa Telepon,Air dan
dan Listrik
Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya jasa Peralatan dan
Kantor
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terbayarnya Pajak Bumi dan
Bangunan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Terbayarnya pajak Kendaraan Roda 4
Kendaraan Dinas/Operasional
dan Roda 2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa Tenaga Kerja
Kebersihan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Kebutuhan Kantor pakai
habis
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Blangko, Amplop berkop
SKPD
Penyediaan Komponen Instalasi
Tersedianya Komponen instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
listrik/Penerangan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Tersedianya Perlengakapan dan
Kantor
peralatan Kamputer
Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Tersedianya surat kabar
Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makan, Makanan dan
Minum untuk rapat dan Tamu
Tersedianya Bahan Bakar Minyak
2 Jenis
Tolok Ukur
5
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
8
979.500.000
924.500.000
1 Tahun
3.000.000
3.500.000
1 Tahun
220.000.000
220.000.000
1 Tahun
Meningkatnya Kelancaran Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya kenyamanan dan
Kelancaran pegawai
Meningkatnya kenyaman para pegawai
1 Tahun
2.000.000
2.500.000
1 Tahun
Meningkatnya kenyaman para pegawai
1 Tahun
1.000.000
1.000.000
1 Tahun
Meningkatnya kenyaman pengguna
1 Tahun
Kenfdaran Dinas Operasional
Meningkatnya Kenyaman dan Kebersihan 1 Tahun
Lingkungan Pekerjaan
Meningkatnya kinerja pegawai
1 Tahun
10.000.000
15.000.000
45.000.000
4.500.000
30.000.000
30.000.000
1 Tahun
42.000.000
45.000.000
1 Tahun
4.000.000
5.000.000
1 Tahun
12.500.000
13.000.000
Terupdetnya berita se wilayah Surakart
dan sekitarnya
Meningktanya kinerja dan Koordinasi
antar pegawai
1 Tahun
5.000.000
5.000.000
1 Tahun
35.000.000
40.000.000
1 Tahun
Terjalinnya Koordinasi antara Pemerintah
Pusat ,Propinsi dan Kabupaten/Kota
1 Tahun
100.000.000
100.000.000
1 Tahun
Meningkatnya Koordinasi antar Eilayah se 1 Tahun
Kab. Wonogiri
20.000.000
25.000.000
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Halaman 50
Meningkatnya ketertipan Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya Kenyamanan dan
Keamanan pegawai
Meningkatnya kenyaman para pegawai
INDIKATOR KINERJA
Kode
Urusan Bidang
2
020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersedianya Tenaga kerja Kontrak
Target
4
1 Tahun
00
00
1
01
00
00
01
00
00
02
00
00
02
003 Pembangunan Gedung Kantor
00
00
02
005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya Kendaraan Oprrasional
00
00
02
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor 1 Tahun
00
00
02
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 Tahun
00
00
02
010 Pengadaan Mebeleur
00
00
02
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
00
00
02
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya Peralatan Gedung
Kantor
Terseianya Meja Kursi Pegawai yang
memadai
Terpeliharanya secara berkala
Gedung Kantor
Tersedianya operasional Kendaraan
dinas yang memadai
00
00
02
00
00
02
00
00
02
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
00
00
02
042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
00
00
02
00
00
03
00
00
03
00
00
03
050 Pembangunan halaman/tempat parkir/
taman/pagar/gapura/talud
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
006 Penyusunan Data Kepegawaian
Tersedianya Perlengkapan gedung
kantor yang memadai
Tersdianya Peralatan Gedung Kantor
Yang memadai
Tersedianya Mebeleur yang
memadai
Tersedianya Bangunan Kantor yang
memadai
Tersedianya tempat Parkir
Kendaraan Pegawai
023 Penataan arsip kantor
Tersedianya tempat arsip yang
memadai
1 Paket
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya penyelesaian pekerjaan
pegawai
Tertatanya arsip dengan baik
Target
6
1 Tahun
1 Unit
1 Paket
Meningkatnya keamanan dan
kenyamanan Pegawai
Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan
Kegiatan
Meningkatnya sarana dan prasarana
pendukung aparatur bekerja
Meningkatnya kenyamanan para Pegawai
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
400.000.000
8
400.000.000
50.000.000
15.000.000
1.413.500.000
751.000.000
1 Tahun
200.000.000
150.000.000
1 Unit
720.000.000
35.000.000
1 Tahun
30.000.000
40.000.000
1 Tahun
50.000.000
50.000.000
1 Tahun
50.000.000
80.000.000
1 Tahun
70.000.000
80.000.000
1 Paket
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1 Paket
Pagu Indikatif
Tahun 2017
1 Tahun
120.000.000
120.000.000
1 Tahun
Meningkatnya Kenyamanan Pekerjaan
para Pegawai
Meningkatnya usia penggunaan gedung
kantor
Meningkatnya kenyamanan dan
keamanan pengguna kendaraan dinas
operasional
Meningkatnya kinerja pegawai
1 Tahun
15.000.000
15.000.000
1 Tahun
Meningkatnya kinerja pegawai
1 Tahun
6.000.000
8.000.000
1 Paket
Meningkaynya kenyamanan pekerjaan
pegawai
Meningkatnya keamanan dan
kenyamanan Pegawai
Meningkatnya keamanan dan
kenyamanan Pegawai
1 Tahun
2.500.000
3.000.000
1 Tahun
90.000.000
80.000.000
1 Paket
60.000.000
90.000.000
85.000.000
86.000.000
80.000.000
80.000.000
5.000.000
6.000.000
1 Tahun
1 Tahun
1 Paket
1 Paket
Tersedianya Pakaian dinas seragam 1 Paket
beserta kelengkapannya
Adanya data pegawai yang terupdate 1 Tahun
Halaman 51
Meningkatnya keseragaman pakaian Dinas 1 Paket
Terupdatenay perubahan data pegawai
1 Tahun
INDIKATOR KINERJA
Kode
Urusan Bidang
00
00
1
05
00
00
05
2
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
001 Pendidikan dan Pelatihan Formal
00
00
05
011 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
00
00
05
23
00
00
06
00
00
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
00
00
06
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
00
00
06
005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
00
00
06
006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
00
00
06
009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
00
00
06
010 Pengelolaan Administrasi Keuangan
00
00
06
013 Penyusunan LKj IP
00
00
06
018 Penyusunan Pelaporan Inventaris barang
00
00
06
019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD
01
01
01
07
07
15
01
07
15
01
07
15
Pembinaan Tenaga Kerja Non Pegawai
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Target
4
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
6
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
40.000.000
8
51.000.000
Terkirimnya Bintek untuk Pegawai
1 Paket
Meningkatnya SDM Aparatur
1 Paket
15.000.000
20.000.000
Tersedianya data penilaian angka
kredit pegawai fungsional
Tersedianya tenaga non pegawai
yang disiplin
1 Tahun
Meningkatnya kinerja Tenaga Fungsional
1 Tahun
5.000.000
6.000.000
1 Paket
Meningkatnya Tenaga kerja non Pegawai
yang disiplin
1 Tahun
20.000.000
25.000.000
132.000.000
112.000.000
Tersefdianya Dokumen Laporan
2 Kali
Keuangan Semesteran
Tersedianya Rekapitulasi Realisasi
1 Tahun
Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya Dokumen kegiatan SKPD 1
Dokumen
Tersedianya Laporan Realisasi
12 Kali
Pelaksanaan Kegiatan
Tersedianya Laporan Keuangan
12 Bulan
Bulanan
Tersedianya buku bantu pengelolaan 1 Tahun
keuangan
Tersedianya Laporan Akintabilitas
1
Kienerja SKPD
Dokumen
Tersedianya Aplikasi Infentaris
1 Paket
Barang
Tersedianya Dokumen dan Rencana 1 Tahun
Kegiatan SKPD
Meningkatnya Kinerja subag Keuangan
2 Kali
8.000.000
10.000.000
Meningkatnya Kinerja Subag Keuangan
1 Tahun
8.000.000
10.000.000
Terarhnua Kinerja SKPD
1 Tahun
10.000.000
11.000.000
Termonitornya realisasi pelaksanaan
kegiatan
Meningkatnya Ketertipan laporan
Pengelolaan Keuangan
Meningkatnya kinerja pengelolaan
keuangan
Terukurnya kinerja Aparatur dal 1 tahun
12 Kali
25.000.000
25.000.000
12 Bulan
8.000.000
8.000.000
1 Tahun
20.000.000
20.000.000
Meningkatnya data Inventarisasi barang
yang baik
Terarahnya pelaksanaan kegiatan SKPD
1
Dokumen
1 Paket
8.000.000
8.000.000
35.000.000
10.000.000
1 Tahun
10.000.000
10.000.000
9.504.000.000
5.760.000.000
URUSAN WAJIB
PERHUBUNGAN
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN
FASILITAS PERHUBUNGAN
010 Pemeliharaan alat-alat angkutan apung
bermotor
012 Pemeliharaan garasi kapal/rumah kapal
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Kesiapan OPerasional Alat-alat
Apung
Tersedianya Garasi Kapal yang
memadai
1 Tahun
Terpeliharanya Alat-alat Apung
1 Tahun
20.000.000
20.000.000
1 Paket
Terawatnya Kapal Patroli
1 Paket
155.000.000
155.000.000
Halaman 52
INDIKATOR KINERJA
Kode
Urusan Bidang
01
07
1
15
2
019 Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruang Tunggu
Penumpang Kapal di Cakaran
01
07
15
020 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran
01
07
15
01
07
15
024 Inventarisasi Kantong Parkir se Kabupaten
Wonogiri
027 Updating Profil Dinhubkominfo
01
07
15
029 Rakor Pengelolaan Perparkiran
01
07
15
01
07
15
01
07
15
01
07
15
01
07
01
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersedianya ruang tunggu naik dan
turunnya penumpang kapal yang
memadai
Terlaksananya kegiatan operasional
Perparkiran
Menginvetarisir titik tiktik parkir
Target
4
1 Unit
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya kenyamanan penumpang
kapal
12 Bulan
Target
6
1 Unit
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
15.000.000
8
20.000.000
3.880.000.000
3.880.000.000
1 Paket
20.000.000
20.000.000
Meningkat dan tertipnya Pelayanan
Perparkiran
1 Paket
Terbangunnya fasilitas perhubungan dan
meningakatnya APBD
Tersedianya Informasi tentang
1
Terdokumenkannya Kondisi
Dinhubkominfo Kab. Wonogiri
Dokumen Dinhubkominfo setiap Tahun
Terfasilitasinya pertemuan pengelola 2 Kali
Meningkatnya ketertipan dan pengelolaan
parkir yang baik dan benar
perparkiran
12 Bulan
1
Dokumen
2 Kali
15.000.000
15.000.000
35.000.000
35.000.000
050 Kerjasama Subosukowonosraten
Tersedianya Ajang koordinasi seputar 1 Tahun
Soloraya
Meningkatnya Kerjasama Antar wilayah
Perbatasan sekarisidenan Surakarta
1 Tahun
10.000.000
10.000.000
060 Rehabilitasi/Pemeliharaan Area Parkir
Pengujian Kendaraan Bermotor
062 Fasilitasi Pembangunan Lintasan Tidak
Sebidang Kretek Bang (Pengadaan Tanah)
65 Pembuatan SIM Pelayanan Pengujian
Kendaraan Bermotor
Tersedianya area parkir pengujian
kendaraan bermotor
Terbangunnya perlintasan tidak
sebidang
Tersedinya Aplikasi Pengujian
Kendaraan Bermotor
1 Paket
Meningkatnya kenyamanan Penguna
Parkir pengujian kendaraan bermotor
Meningkatnya arus lalulintas kendaraan
bermotor
Meningkatnya Kecepatan dan Ketepatan
Pengujian Kendaraan Bermotor
1 Paket
175.000.000
215.000.000
1 Paket
75.000.000
0
1 Paket
100.000.000
50.000.000
15
67
Pengadaan Papan Parkir
20 Buah
35.000.000
15
68
Pemilihan Pelajar Pelopor Lalu Lintas
Terpasangnya papan informasi tentang
20 Buah
tarif parkir
Meningkatnya Kepedulian terhadap
1 Tahun
keselamatan lalu lintas dan agkutan jalan
dilingkungan pelajar dalam rangka
pembentukan karakter budaya
keselamatan lalulintas dan angkutan jalan
35.000.000
07
Tersedianya informasi tentang tarif
parkir
Terpilihnya Pelajar Pelopor Lalu
Lintas
50.000.000
50.000.000
01
07
15
75
Pengadaan Garasi Kapal Patroli
Tersedianya garasi kapal
1 Paket
1 Paket
50.000.000
0
01
07
15
76
Pengadaan Alat-Alat Apung Bermotor
1 Paket
50.000.000
0
01
07
15
77
Pengadaan Dermaga Ponton
Tersedianya Kendaraan angkutan
1 Paket
perairan sebagai sarana pelaksanaan
tugas
Tersedianya Dermaga Ponton
1 Paket
Meningkatnya keselamatan pengguna jasa 1 Paket
sandar
50.000.000
0
1 Paket
1 Paket
1 Tahun
Halaman 53
Kesiapan operasional diperairan Waduk
Gajah Mungkur
Meningkatnya Keselamatan, Ketertipan
dan Keteraturan LL ASD
INDIKATOR KINERJA
Kode
Urusan Bidang
2
Pengadaan Rambu LLASD
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersedianya rambu lalu lintas Air
Sungai dan Danau
Terpeliharanya SIM Parkir
01
07
1
15
78
01
07
15
79
01
07
15
80
Pemeliharaan SIM Parkir Operasional
Penyelenggaraan Perparkiran
Kajian Potensi Parkir dan Tarif Parkir
01
07
15
81
Pembuatan DED Taman Parkir
01
07
15
82
Fasilitasi Pengelolaan Perparkiran
01
07
15
83
Pembangunan Terminal Type C
01
07
15
84
01
07
15
01
07
15
01
07
15
01
07
16
01
07
16
01
07
16
008 Rehabilitasi/pemeliharaan repiter
01
07
16
021 Pengadaan Alat Kebersihan Terminal se Kab.
Wonogiri
01
07
16
24
01
07
17
01
07
17
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
ANGKUTAN
020 Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Jalan Terselenggaranya pengawasan lalu
lintas angkutan jalan yang
berkesinambungan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal SeKabupaten Wonogiri
85 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Taman Terminal
non Bus
86 Pengamanan Asset Terminal se Kabupaten
Wonogiri
87 Review Penyusunan DED Terminal
Paranggupito
PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS
002 LLAJ
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai
pengujian kendaraan bermotor (kalibrasi alat)
Pemeliharaan Alat Komunikasi Radio
Target
4
1 Tahun
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya keselamatan dan
ketertipan lalu lintas yang ada di ASD
Meningkatnya Pelayanan Parkir
Target
6
1 Tahun
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
500.000.000
8
500.000.000
1 Tahun
25.000.000
25.000.000
Meningkatnya PAD dari Parkir
1 Paket
40.000.000
40.000.000
1 Paket
40.000.000
40.000.000
1 Paket
20.000.000
20.000.000
1 Paket
2.000.000.000
425.000.000
1 Paket
2.034.000.000
90.000.000
1 Paket
20.000.000
25.000.000
Terdatanya aset yang ada diterminal 1 Paket
Meningkatnya tetip lalu lintas dan
kenyamanan pengguna jalan
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
dan pengaturan parkir
Meningkatnya Kenyamanan dan
keamanan pengguna terminal
Meningkatnya keamanan dan
kenyamanan pengguna terminal
Meningkatnya Kenyamanan Pengguna
Terminal
Terjaganya aset yang ada diterminal
1 Paket
40.000.000
40.000.000
Terevaluasinya DED Terminal Kec.
Paranggupito
Tersedianya Dokumen DED Terminal
Kecamatan Paranggupito
50.000.000
50.000.000
405.000.000
205.000.000
1 Paket
Tersedianya Dokumen tentang
1 Paket
Perparkiran
Tersedianya Dokumen tetang Taman 1 Paket
Parkir
Terfasilitasinya pengelolaan parkir
1 Paket
Terbangunnya Sarana pendukung
1 Paket
terminal yang memadai
Terpeliharanya Terminal yang ada Di 1 Paket
Kabupaten Wonogiri
Terpeliharanya taman di Terminal
1 Paket
1 Paket
Terawat dan terpeliharanya sarana
dan prasarana pengujian kendaraan
Bermotor
Keselamatan, ketertiban, dan
keteraturan LLAJ
Tersedianya peralatan kebersihan
terminal se Kab. Wonogiri
1 Paket
Meningkatnya Ketepatan Pengujian
Kendaraan Bermotor
1 Paket
350.000.000
150.000.000
1 Paket
Optimalisasi fungsi repiter
1 Paket
15.000.000
15.000.000
1 Tahun
Meningkatnya kenyamanan pengguna
terminal
1 Tahun
20.000.000
20.000.000
Komunikasi antar Aparatur berjalan
cepat dan lancar
1 Paket
Meningkatnya usia pengguanaa
komunikasi Radio
1 Paket
20.000.000
20.000.000
1.130.000.000
980.000.000
300.000.000
300.000.000
1 Tahun
Halaman 54
Terselenggaranya pengawasan lalu lintas
angkutan jalan
1 Tahun
INDIKATOR KINERJA
Kode
Urusan Bidang
2
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terciptanya sistem transportasi
perkotaan yang baik
Meningkatnya pelayanan angkutan
Target
4
1 Tahun
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Terciptanya pemilihan Wahana Tata
Nugrasa
Terlaksananya operasional bus sekolah
01
07
1
17
01
07
17
022 Operasional Bus Sekolah
01
07
17
024 Pengadaan Stiker Angkutan Umum
01
07
17
26
01
07
17
27
01
07
17
29
01
07
18
01
07
18
008 Pengadaan/Pemasangan Guardril
Menguranggi angka kecelakaan pada 1 Paket
jalan yang menikung dan juram
Tersedianya pemgaman lalulintas pada
jalan yang menikung dan curam
01
07
18
010 Pengecatan Zona Perparkiran
Tersedianya Slot Parkir sesuai SRP
01
07
18
27
Pengadaan Alat Survey Bidang LLAJ
01
07
18
29
Pengadaan Alat Uji Rambu
01
07
18
30
Pengadaan Radio Komunikasi
01
07
18
31
Pengadaan Repiter
01
07
18
32
01
07
18
33
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan
Jalan Keselamatan LLAJ
Pengadaan Kendaraan Crane
01
01
07
07
18
18
34
35
021 Wahana Tata Nugraha
Pembangunan, Pemeliharaan dan
Penyelenggaraan Pos Terpadu
Pelayanan Penertiban Ijin Insidentil,
Rekomendasi Angkutan Barang Umum dan
Rekomendasi Perpanjangan Ijin Trayek dan
Kartu Pengawasan AKDP dan AKAP
Penataan Terminal Non Bus
Meningkatnya pelayanan angkutan
penumpang umum
Pos terpadu yang baik
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Target
6
1 Tahun
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
50.000.000
8
50.000.000
1 Tahun
100.000.000
50.000.000
Tersedianya Striker trayek angkutan
penumpang umum
Terciptanya pos terpadu yang baik
1 Tahun
15.000.000
15.000.000
1 Tahun
250.000.000
250.000.000
Meningkatkan pelayanan perijinan
angkutan umum
1 Tahun
Terselenggaranya pelayanan perijinan
angkutan umum
1 Tahun
15.000.000
15.000.000
Tertatanya dan kerapian terminal
non Bus
1 Tahun
Meningkatnya Ketertipan Termnal Non
Bus
1 Tahun
400.000.000
300.000.000
4.455.000.000
3.895.000.000
1 Paket
500.000.000
0
Tersedianya area parkir yang memadai
200 m2
35.000.000
35.000.000
Tersedianya alat survey bidang
1 Paket
perhubungan
Kesesuaian standar rambu lalu lintas 1 Paket
Tersedianya alat survey bidang
perhubungan
Tersedianya alat uji rambu
1 Paket
50.000.000
50.000.000
1 Paket
50.000.000
50.000.000
Kelancaran radio komunikasi radio se- 1 Paket
Kab.Wonogiri
Kelancaran radio komunikasi radio se- 1 Paket
Kab.Wonogiri
Keselamatan, ketertiban, dan
1 Paket
keteraturan LLAJ
Kelancaran kegiatan pemeliharaan
1 Paket
perlengkapan jalan
Kecepatan evaluasi kendaraan
1 Paket
Kesiapan kendaraan inspeksi
1 Paket
Keselamatan Jalan
Tersedianya radio komunikasi
1 Paket
50.000.000
50.000.000
Terpasangnya repiter
1 Paket
80.000.000
80.000.000
Terpasangnya perlengkapan jalan
keselamatan LLAJ
Tersedianya kendaraan crane
1 Paket
2.000.000.000
2.000.000.000
1 Paket
900.000.000
900.000.000
Tersedianya Kendaraan derek
Kelancaran Operasional Kendaraan
Inspeksi Keselamatan Jalan
1 Paket
1 Paket
700.000.000
70.000.000
700.000.000
10.000.000
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA PERHUBUNGAN
Pengadaan Kendaraan Derek
Pengadaan Perlengkapan Operasional
Keselamatan LLAJ
Pagu Indikatif
Tahun 2017
200 m2
Halaman 55
INDIKATOR KINERJA
Kode
Urusan Bidang
01
07
1
18
01
07
19
01
07
19
01
07
19
005 Penyelenggaraan Operasi Laik Jalan
01
07
19
006 Penyelenggaraan Survey Bidang Perhubungan
01
07
19
007 Pemilihan AKUT
01
07
19
011 Operasional Pos Terpadu
01
07
19
021 Pengendalian Dermaga Wisata dan Dermaga
Kapal Kerja
01
07
19
024 Sosialisasi Peraturan Lalu Lintas
01
07
19
026 Penyelenggaraan Lelang Parkir
01
07
19
01
07
19
032 Pembinaan Teknis dan Operasional Para
Petugas Parkir
033 Fasilitasi Pengaturan Parkir Tamu Tingkat
Nasional, Propinsi dan Kabupaten
01
07
19
01
07
19
01
07
19
36
2
Penyusunan Juknis Bidang LLAJ
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN LALU LINTAS
004 Penyelenggaraan angkutan lebaran natal dan
tahun baru
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terlaksananya penyusunan Juknis
LLAJ
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
1
Tersedianya pedoman pelaksanaan teknis 1
Dokumen bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan
Dokumen
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
20.000.000
8
20.000.000
1.695.000.000
1.895.000.000
Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun 1 Tahun
Baru yang aman, selamat dan lancar
Terselenggaranya angkutan Lebaran,
Natal, dan Tahun Baru
1 Tahun
150.000.000
150.000.000
Keselamatan, ketertiban, dan
keteraturan LLAJ
Tersedianya data LLAJ dan
rekomendasi arah kebijakan LLAJ
Meningkatkan keselamatan
penyelenggaraan angkutan
penumpang umum di jalan
Meningkatkan
keselamatan,keamanan, dan
ketertiban lalu lintas di kawasan
central busines distrik
Kesiapan personil , sarana, dan
prasarana dermaga wisata dan
dermaga kapal kerja
Keselamatan, ketertiban, dan
keteraturan LLAJ
Terpilihnya pemenang pengelola
parkir
Terbinanya Para Petugas Parkir
1 Paket
Terselenggaranya operasi laik jalan
1 Paket
40.000.000
50.000.000
1 Paket
Tersedianya data LLAJ dan rekomendasi
arah kebijakan LLAJ
Terselenggaranya Pemilihan awak
kendaraan umum
1 Paket
150.000.000
150.000.000
1 Tahun
40.000.000
40.000.000
1 Tahun
Terselenggaranya Operasional POS
Terpadu
1 Tahun
120.000.000
120.000.000
1 Tahun
Optimalisasi fungsi dermaga wisata dan
dermaga kapal kerja
1 Tahun
30.000.000
30.000.000
1 Paket
1 Paket
30.000.000
50.000.000
1 Paket
20.000.000
20.000.000
70 Orang
60.000.000
65.000.000
Keselamatan, ketertiban, dan
keteraturan LLAJ
1 Tahun
Pelaksanaan sosialisasi peraturan lalu
lintas
Meningkatnya ketertipan dan pendapatan
daerah perparkiran
Meningkatnya Pengetahuan tentang
tatacara perparkiran
Pelaksanaan pengaturan parkir tamu skala
Nasional, Provinsi dan Kabupaten
1 Tahun
60.000.000
75.000.000
Meningkatnya Keamanan, kenyaman dan 1 Tahun
ketertipan penumpang Bus
410.000.000
450.000.000
1 Tahun
1 Paket
70 Orang
034 Operasional Ketertiban , Kelancaran,
Keselamatan Terminal
Terjaganya kondisi Ketertipan,
1 Tahun
keamanan serta kenyamanan
Penumpang Bus
036 Forum lalu-lintas dan angkutan jalan
Terjalinnya koordinasi antar instansi 1 Tahun
pemangku LLAJ
039 Fasilitasi Pelayanan Perijinan Angkutan Sungai Terlaksananya Pelayanan Perijinan
1 Tahun
dan Danau
ASD
Halaman 56
Pertemuan anggota forum LLAJ
1 Tahun
50.000.000
50.000.000
Tersedianya logistik perijinan ASD
1 Tahun
5.000.000
10.000.000
Kode
INDIKATOR KINERJA
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
2
3
4
5
040 Pengawasan Kapal dan Perahu Nelayan di Area Keselamatan, ketertiban, dan
1 Tahun
Pelaksanaan pengawasan kapal dan
WGM
keteraturan LLASD
perahu
046 Inspeksi Keselamatan Jalan
Tersedianya data daerah potensi
1 Paket
Pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan
kecelakaan dan rekomendasi
penangananya
047 Monitoring dan Evaluasi Perlengkapan Jalan,
Pelaksanaan pendataan
1 Paket
Tersedianya data perlengkapan jalan
Keselamatan LLAJ
perlengkapan jalan keselamatan LLAJ
Urusan Bidang
01
07
1
19
01
07
19
01
07
19
01
07
19
48
Penyelenggaraan Car Free Sunday
Kelancaran kegiatan car free sunday 1 Tahun
01
07
19
49
01
07
19
57
Koordinasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran
Terselenggaranya koordinasi bidang 1 Tahun
ALL
Terkendalinya zona Perparkiran
12 Bulan
01
07
19
58
Pengawasan dan Pengendalian Terminal
01
07
19
59
Pembangunan/ Perbaikan Halte
01
07
19
60
Bantuan Angkutan Lebaran
01
07
19
64
Rekayasa Lalulintas
Terkendalinya Keamanan dan
kenyaman penggun terminal
Tersedianya tempat Naik dan Turun
Penumpang yang memadai
Meningkatkan pelayanan angkutan
bagi pemudik lebaran
Kelancaran Arus lalulintas Angkutan
Jalan
01
07
20
01
07
20
01
07
20
01
07
20
01
20
1 Tahun
12 Unit
1 Tahun
1 Tahun
Target
6
1 Tahun
Terinventarisasinya Kendaraan
Bermotor Wajib Uji
Terdatanya Kendaraan yang Wajib
Uji
1 Tahun
1 Tahun
Terfasilitasinya Pengujian Kendaraan 1 Tahun
Roda empat
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Halaman 57
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
20.000.000
8
30.000.000
1 Paket
20.000.000
25.000.000
1 Paket
20.000.000
30.000.000
Terselenggaranya car free sunday
1 Tahun
25.000.000
30.000.000
Terselenggaranya koordinasi bidang ALL
1 Tahun
50.000.000
70.000.000
Meningkatnya ketertipan dan
kenyamanan pengguna parkir
Meningkatnya jumlah pengguna terminal
12 Bulan
110.000.000
115.000.000
1 Tahun
40.000.000
40.000.000
12 Unit
75.000.000
100.000.000
1 Tahun
120.000.000
120.000.000
1 Tahun
50.000.000
75.000.000
448.000.000
483.000.000
Meningkatnya Kenyamanan Pengguna
Halte
Terselenggaranya bantuan pemudik
angkutan bagi pemudik lebaran
Menguranggi angka Kecelakaan dan
kepadatan lalulintas
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN
PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
004 Penyelenggaraan inventarisasi kendaraan
bermotor wajib uji (KBWU) dan perahu
005 Pendataan pelaksanaan kegiatan
perbengkelan, karoseri dan sekolah
mengemudi
006 Penyelenggaraan Uji Kendaraan Bermotor
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Meningkatnya Pengoperasian Kendaraan
bermotor
Meningkatnya kelaikan Pengoperasian
Kendaraan bermotor
1 Tahun
35.000.000
45.000.000
1 Tahun
25.000.000
35.000.000
Meningkatnya keselamatan pengguna
kendaraan roda empat yang telah diuji
1 Tahun
388.000.000
403.000.000
INDIKATOR KINERJA
Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
2
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
094 DAERAH
Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda
Tersedianya Karcis Retribusi
Berharga
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Target
4
01
20
1
17
01
20
17
01
25
01
25
15
01
25
15
020 Pengembangan Teknologi Internet dan
Intranet
Tersedianya Teknologi Intranet dan
Internet Se Kab. Wonogiri
1 Paket
01
25
15
25
15
Terlaksananya e-government di
Pmerintah Kab. Wonogiri
Terlaksananya e-government di
Pmerintah Kab. Wonogiri
1 Paket
01
021 Pengembangan Sistem Informasi Eksekutif
Daerah (SIEDA)
027 Update Web
01
25
15
029 Bintek Operator Komputer PDF
1 Paket
01
25
15
030 Pengembangan SIM Kecamatan
01
25
15
035 Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian
internet aman dan sehat
01
25
15
039 Migrasi Menuju Open Source Software
01
01
25
25
15
15
042 Pembangunan SIMADES
043 Pembangunan Aplikasi e-Office
01
25
15
49
01
25
15
50
01
25
15
51
Terlaksananya Bimbingan Teknis
Operator Komputer bagi SKPD
Terlaksananya pembuiatan SIM
Kecamatan
Terlaksananya monitoring dan
evaluasi penyedia dan pengguna jasa
internet di Kab. Wonogiri
Terlaksananya pengguna Original
Software Aplikasi
Terlaksananya Program SIMADES
Terlaksananya penerapan eGovernment di Pemerintah Kab.
Wonogiri
Tersedianya Gedung/Studio RSPD
yang Memadai
Terwujudnya Sarana dan Prasarana
Penyiaran TV Lokal
Pemassangan Videotron sebagai
madia informasi Pemeintah
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
6
Penyebarluasan Informasi melalui Videotron/
Media Luar Ruang Berbasis IT
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
195.000.000
8
195.000.000
195.000.000
195.000.000
4.953.495.000
3.660.000.000
Terlaksananya penerapan E- Government 1 Paket
di Pemerintah Kab. Wonogiri
378.495.000
350.000.000
Tersedianya Media monitoring dan
evaluasi antar SKPD bagi Eksekutif
Tersedianya media web site sebagai media
informasi Pemerintah Daerah kepada
masyarakat luas
Tersedianya SDM yang terlatih dan up to
date
Tersedianya SIM Kecamatan
1 Paket
400.000.000
400.000.000
1 Paket
25.000.000
30.000.000
1 Paket
75.000.000
75.000.000
1 Paket
15.000.000
15.000.000
1 Paket
Tersedianya penyedia dan pengguna jasa
internet sehat dan aman
1 Paket
25.000.000
25.000.000
1 Paket
Tersedianya Open Sourece Software
Aplikasi
Tersedianya Aplikasi SIMADES
Tersedianya Software Aplikasi e-office
1 Paket
25.000.000
50.000.000
1 Paket
1 Tahun
15.000.000
175.000.000
15.000.000
175.000.000
1 Paket
200.000.000
900.000.000
1 Paket
2.500.000.000
500.000.000
Meningkatnya penyebarluasan informaasi 1 Paket
melalui trknologi informasi
1.000.000.000
1.000.000.000
1 Tahun
Meningkatnya Ketertipan dan PAD
1 Tahun
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN MEDIA MASSA
Peningkatan/ Rehabilitasi Gedung Kantor/
Studio RSPD Wonogiri
Pendirian Stasiun TV lokal
Pagu Indikatif
Tahun 2017
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Halaman 58
Meningkatnya mutu dan kwalitas
penyiaran
Terlaksananya Pendirian TV Lokal
INDIKATOR KINERJA
Kode
Urusan Bidang
2
Monitoring PLIK/ MPLIK dan Desa Dering/
Internet Masuk Kelurahan/ Desa
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terrlaksananya monitoring dan
evaluasi internet Kecamatan dan
Kel./Desa di Kab. Wonogiri
Adanya Sosialisasimelalui Website,
Leaflet Booklet, Buku dan
Tersedianya kontewn Layanan
Target
4
1 Paket
01
25
1
15
52
01
25
15
53
01
25
17
01
25
17
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
003 Assistensi Bintek bidang Manajemen
komunikasi publik
01
25
17
04
01
25
17
05
01
25
18
01
25
18
01
25
18
01
25
18
01
25
18
01
25
19
01
25
19
01
25
19
01
25
19
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN
MASS MEDIA
011 Fasilitasi Kelembagaan KIM dan LKM
Terfasilitasinya Kelembagaan Bagi
KIM/LKM
020 Penyebarluasan Informasi Publik Bidang Cukai Tersebarnya informasi tentang cukai
Tembakau melalui iklan radio, dialog interaktif, tembakau
leaflet, stiker dan baliho
21 Fasilitasi Operasional Kegiatan FK METRA
Terlaksananya Fasilitasi bagi kegiatan
FK METRA
22 Publikasi melalui media massa dan elektronik Terlaksananya publikasi melalui
Media massa dan Elektronik
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN INFORMASI
004 Operasional Penyiaran RSPD Wonogiri
Tersedianya Akomodasi operasional
RSPD
005 Dialog Interaktif Bupati Medali Emas
Terfasilitasinya Dialog Bupati dengan
Masyarakat
006 Liputan Siaran Langsung RSPD
Terlaksananya Siaran Langsung
1 Paket
01
25
19
008 Penyebarluasan Informasi Outdoor
25 Kec
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi
Asistensi Bimbingan Teknis Bidang Pos dan
Telekomunikasi
Asistensi Bimbingan Teknis Bidang Telematika
Terlaksananya asistensi bintek
bidang manajemen Komunikasi
Publik
Pelaksanaan Bintek bidang pos dan
telekomunikasi
Pelaksanaan bintek bidang
telematika
Terpublikasinya Informasi
12 Bulan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Tersedianya jaringan internet pada
Kecamatan dan Kelurahan/Desa
Target
6
1 Paket
Tersedianya bahan informasi untuk
12 Bulan
disebarkan kepada masyarakat untuk
tercapainya peningkatan layanan unggulan
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
50.000.000
8
50.000.000
70.000.000
75.000.000
40.000.000
50.000.000
1 Paket
Tersedianya SDM yang handal dan
menguasai manajemn komunkasi publik
1 Paket
20.000.000
20.000.000
1 Paket
Terlaksananya Asistensi bintek bidang
manajemen komunikasi publik
Terlaksananya asistensi bintek bidang
telematika
1 Paket
10.000.000
15.000.000
1 Paket
10.000.000
15.000.000
705.000.000
820.000.000
65.000.000
70.000.000
600.000.000
700.000.000
1 Paket
80
Tersedianya KIM/LKM sebagai agen
Kelompok desiminasi informasi
25 Kec
Meningkatnya jumlah masyarakat yang
memahami tentang cukai tembakau
80
Kelompok
25 Kec
1 Paket
Desiminasi informasi melalui FK METRA
1 Paket
15.000.000
20.000.000
1 Paket
Pemasangan iklan dan ekspos kegiatan
melalui media massa
1 Paket
25.000.000
30.000.000
1.510.300.000
1.561.800.000
1 Tahun
Meningkatnya Kinerja para Kru RSPD
1 Tahun
379.800.000
344.800.000
1 Paket
Tersedianya tempat untuk interaksi Bupati 1 Paket
dan Masyarakat
Tersedianya Informasi yang disiarkan
1 Paket
secara langsung
Terpublikasinya Informaai dari pemerintah 25 Kec
melalui media out door
20.000.000
20.000.000
12.500.000
15.000.000
45.000.000
50.000.000
Halaman 59
INDIKATOR KINERJA
Kode
Urusan Bidang
01
25
1
19
2
011 Penyediaan Jasa Komunikasi Internet se-Kab
Wonogiri
01
25
19
016 Liputan Siaran Tunda di 25 Kecamatan
01
25
19
018 Pemeliharaan Jaringan WAN/WAV-LAN SKPD
01
25
19
021 E Audit untuk akses data dan tanggung jawab
keuangan
01
25
19
024 Operasional PPID
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terlaksananya penerapan eGovernment di Pemerintah Kab.
Wonogiri
Tersedianya informasi yang disiarkan
secara tunda
Terlaksananya penerapan eGovernment di
Terlaksananya penerapan eGovernance di Pemerintah Kab.
Wonogiri
Tersedianya pembiayaan
Operasional PPID
Menyediakan informasi yang ada
pada PPID Pembantu di
Dinhubkominfo Kabupaten
Wonogiri
Terlaksananya Siaran pada Bulan
Romadhon secara rutin
Terlaksanaya Siaran Program
Romadhon
Target
4
1 Paket
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Tersedianya Koneksi Internet Pemerintah
Kab. WOnogiri
Target
6
1 Tahun
1 Tahun
Tersosialisasinya Informasi melalui RSPD
1 Paket
Terpeliharanya Infrastruktur koneksi
WAN/WAV-LAN
Tersedianya Koneksivitas serta integrasi
Jaringan Data antar Pemda denga BPK
Provinsi
Terlaksanaya program dan kegiatan PPID
8
600.000.000
1 Tahun
15.000.000
15.000.000
1 Tahun
350.000.000
420.000.000
1 Tahun
10.000.000
10.000.000
1 Paket
60.000.000
65.000.000
1 Tahun
Tersedianya informasi yang ada pada PPID 1 Tahun
Pembantu
7.000.000
10.000.000
1 Bulan
Tersedianya Informasi tentang kegiatan
Bulan Romadhon
Tersedianya \\informasi Siaran Khusus
untuk Bulan Romadhon
1 Bulan
6.000.000
7.000.000
1 Bulan
5.000.000
5.000.000
575.000.000
585.000.000
1 Paket
1 Paket
25
19
029 Safari Ramadhan
01
25
19
030 Siaran Program Ramadhan
01
25
20
01
25
20
PROGRAM FASILITASI KOMUNIKASI DAN
INFORMASI PUBLIK
002 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE)
01
25
20
01
25
20
04
01
01
25
25
21
21
01
25
21
01
25
22
PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN POS
001 Fasilitasi Operasional Pos dan Pelayangan Desa Terlaksananya Fasilitasi bagi petugas 3 Kec
pelayangan Desa
002 Pembinaan dan Pengawasan Pos dan Jasa
Terlaksananya Pembinaan dan
25 Kec
Titipan ( Paket )
pengawasan pelaku jasa titipan
PROGRAM PENATAAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN TELEKOMUNIKASI
Penyebarluasan Informasi melalui FK METRA
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
600.000.000
01
Terlaksananya penerapan eGovernance di Pemerintah Kab.
Wonogiri
003 Penyebarluasan Informasi melalui Jingle Spot di Tersebarnya Kerpada Masyarakat
Radio
Pagu Indikatif
Tahun 2017
1 Bulan
1 Paket
Tersedianya pelayanan pengadaan
barang/jasa secara elektronik
1 Tahun
550.000.000
550.000.000
1 Paket
Tersedianya Informasi kepada Masyarakat 1 Paket
melalui media tradisional
10.000.000
15.000.000
Desiminasi informasi melalui media
tradisional
15.000.000
20.000.000
40.000.000
25.000.000
50.000.000
30.000.000
15.000.000
20.000.000
1.157.500.000
190.000.000
Tersedianya Informasi melalui forum 1 Paket
media tradisional
Halaman 60
1 Paket
Terbinanya kegiatan petugas pelayangan 3 Kec
desa
Meningkatnya mutu pelayanan jasa titipan 25 Kec
INDIKATOR KINERJA
Kode
Urusan Bidang
01
25
1
22
2
001 Fasilitasi Kelembagaan dan Telekomunikasi
01
25
22
002 Monitoring Perkembangan Sarana dan
Prasarana Telekomunikasi
01
25
22
005 Set Audit Menara Telekomunikasi
01
25
22
006 Intensifikasi Pemasukan Retribusi Menara
Telekomunikasi
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terlaksananya lpembentukan
lembaga yang bergerak dibidang
telekomunikasi
Terbangunnya data dan informasi
kondisi menara BTS dan perijinan
Target
4
25 Kec
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Terkendalinya pelaku usaha bidang
telekomunikasi
Target
6
25 Kec
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
12.500.000
8
20.000.000
25 Kec
Terpantaunya kondisi menara dan
kelengkapan perijinan
25 Kec
15.000.000
20.000.000
Terbangunnya Data dan Informasi
penggunaan peralatan Menara
25 Kec
Terpantaunya peralatan telekomunikasi
yang terpasang pada menara BTS
25 Kec
1.070.000.000
80.000.000
Terbangunnya data SKRD menara
telekomunikasi
25 Kec
Terdistribusikannya SKRD dan STRD
kepada para Wajib Retribusi
25 Kec
60.000.000
70.000.000
29.463.295.000
22.254.300.000
TOTAL
Halaman 61
INDIKATOR KINERJA
Kode
1
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Hasil Kegiatan
Target
4
00
00
00
00
00
01
00
00
01
2
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
00
00
01
002
00
00
01
003
00
00
01
005
00
00
01
006
00
00
01
008
00
00
01
010
00
00
01
011
00
00
01
012
00
00
01
013
00
00
01
015
00
00
01
017
00
00
01
018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Tersedianya Bahan Bakar Minyak
Daerah
00
00
01
019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Tersedianya Materai untuk
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tersedianya Jasa Telepon,Air dan
dan Listrik
Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya jasa Peralatan dan
Kantor
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terbayarnya Pajak Bumi dan
Bangunan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Terbayarnya pajak Kendaraan Roda 4
Kendaraan Dinas/Operasional
dan Roda 2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa Tenaga Kerja
Kebersihan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Kebutuhan Kantor pakai
habis
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Blangko, Amplop berkop
SKPD
Penyediaan Komponen Instalasi
Tersedianya Komponen instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
listrik/Penerangan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Tersedianya Perlengakapan dan
Kantor
peralatan Kamputer
Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Tersedianya surat kabar
Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makan, Makanan dan
Minum untuk rapat dan Tamu
Tersedianya Bahan Bakar Minyak
2 Jenis
Tolok Ukur
5
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
8
979.500.000
924.500.000
1 Tahun
3.000.000
3.500.000
1 Tahun
220.000.000
220.000.000
1 Tahun
Meningkatnya Kelancaran Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya kenyamanan dan
Kelancaran pegawai
Meningkatnya kenyaman para pegawai
1 Tahun
2.000.000
2.500.000
1 Tahun
Meningkatnya kenyaman para pegawai
1 Tahun
1.000.000
1.000.000
1 Tahun
Meningkatnya kenyaman pengguna
1 Tahun
Kenfdaran Dinas Operasional
Meningkatnya Kenyaman dan Kebersihan 1 Tahun
Lingkungan Pekerjaan
Meningkatnya kinerja pegawai
1 Tahun
10.000.000
15.000.000
45.000.000
4.500.000
30.000.000
30.000.000
1 Tahun
42.000.000
45.000.000
1 Tahun
4.000.000
5.000.000
1 Tahun
12.500.000
13.000.000
Terupdetnya berita se wilayah Surakart
dan sekitarnya
Meningktanya kinerja dan Koordinasi
antar pegawai
1 Tahun
5.000.000
5.000.000
1 Tahun
35.000.000
40.000.000
1 Tahun
Terjalinnya Koordinasi antara Pemerintah
Pusat ,Propinsi dan Kabupaten/Kota
1 Tahun
100.000.000
100.000.000
1 Tahun
Meningkatnya Koordinasi antar Eilayah se 1 Tahun
Kab. Wonogiri
20.000.000
25.000.000
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Halaman 50
Meningkatnya ketertipan Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya Kenyamanan dan
Keamanan pegawai
Meningkatnya kenyaman para pegawai
INDIKATOR KINERJA
Kode
Urusan Bidang
2
020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersedianya Tenaga kerja Kontrak
Target
4
1 Tahun
00
00
1
01
00
00
01
00
00
02
00
00
02
003 Pembangunan Gedung Kantor
00
00
02
005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya Kendaraan Oprrasional
00
00
02
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor 1 Tahun
00
00
02
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 Tahun
00
00
02
010 Pengadaan Mebeleur
00
00
02
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
00
00
02
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya Peralatan Gedung
Kantor
Terseianya Meja Kursi Pegawai yang
memadai
Terpeliharanya secara berkala
Gedung Kantor
Tersedianya operasional Kendaraan
dinas yang memadai
00
00
02
00
00
02
00
00
02
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
00
00
02
042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
00
00
02
00
00
03
00
00
03
00
00
03
050 Pembangunan halaman/tempat parkir/
taman/pagar/gapura/talud
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
006 Penyusunan Data Kepegawaian
Tersedianya Perlengkapan gedung
kantor yang memadai
Tersdianya Peralatan Gedung Kantor
Yang memadai
Tersedianya Mebeleur yang
memadai
Tersedianya Bangunan Kantor yang
memadai
Tersedianya tempat Parkir
Kendaraan Pegawai
023 Penataan arsip kantor
Tersedianya tempat arsip yang
memadai
1 Paket
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya penyelesaian pekerjaan
pegawai
Tertatanya arsip dengan baik
Target
6
1 Tahun
1 Unit
1 Paket
Meningkatnya keamanan dan
kenyamanan Pegawai
Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan
Kegiatan
Meningkatnya sarana dan prasarana
pendukung aparatur bekerja
Meningkatnya kenyamanan para Pegawai
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
400.000.000
8
400.000.000
50.000.000
15.000.000
1.413.500.000
751.000.000
1 Tahun
200.000.000
150.000.000
1 Unit
720.000.000
35.000.000
1 Tahun
30.000.000
40.000.000
1 Tahun
50.000.000
50.000.000
1 Tahun
50.000.000
80.000.000
1 Tahun
70.000.000
80.000.000
1 Paket
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1 Paket
Pagu Indikatif
Tahun 2017
1 Tahun
120.000.000
120.000.000
1 Tahun
Meningkatnya Kenyamanan Pekerjaan
para Pegawai
Meningkatnya usia penggunaan gedung
kantor
Meningkatnya kenyamanan dan
keamanan pengguna kendaraan dinas
operasional
Meningkatnya kinerja pegawai
1 Tahun
15.000.000
15.000.000
1 Tahun
Meningkatnya kinerja pegawai
1 Tahun
6.000.000
8.000.000
1 Paket
Meningkaynya kenyamanan pekerjaan
pegawai
Meningkatnya keamanan dan
kenyamanan Pegawai
Meningkatnya keamanan dan
kenyamanan Pegawai
1 Tahun
2.500.000
3.000.000
1 Tahun
90.000.000
80.000.000
1 Paket
60.000.000
90.000.000
85.000.000
86.000.000
80.000.000
80.000.000
5.000.000
6.000.000
1 Tahun
1 Tahun
1 Paket
1 Paket
Tersedianya Pakaian dinas seragam 1 Paket
beserta kelengkapannya
Adanya data pegawai yang terupdate 1 Tahun
Halaman 51
Meningkatnya keseragaman pakaian Dinas 1 Paket
Terupdatenay perubahan data pegawai
1 Tahun
INDIKATOR KINERJA
Kode
Urusan Bidang
00
00
1
05
00
00
05
2
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
001 Pendidikan dan Pelatihan Formal
00
00
05
011 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
00
00
05
23
00
00
06
00
00
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
00
00
06
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
00
00
06
005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
00
00
06
006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
00
00
06
009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
00
00
06
010 Pengelolaan Administrasi Keuangan
00
00
06
013 Penyusunan LKj IP
00
00
06
018 Penyusunan Pelaporan Inventaris barang
00
00
06
019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD
01
01
01
07
07
15
01
07
15
01
07
15
Pembinaan Tenaga Kerja Non Pegawai
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Target
4
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
6
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
40.000.000
8
51.000.000
Terkirimnya Bintek untuk Pegawai
1 Paket
Meningkatnya SDM Aparatur
1 Paket
15.000.000
20.000.000
Tersedianya data penilaian angka
kredit pegawai fungsional
Tersedianya tenaga non pegawai
yang disiplin
1 Tahun
Meningkatnya kinerja Tenaga Fungsional
1 Tahun
5.000.000
6.000.000
1 Paket
Meningkatnya Tenaga kerja non Pegawai
yang disiplin
1 Tahun
20.000.000
25.000.000
132.000.000
112.000.000
Tersefdianya Dokumen Laporan
2 Kali
Keuangan Semesteran
Tersedianya Rekapitulasi Realisasi
1 Tahun
Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya Dokumen kegiatan SKPD 1
Dokumen
Tersedianya Laporan Realisasi
12 Kali
Pelaksanaan Kegiatan
Tersedianya Laporan Keuangan
12 Bulan
Bulanan
Tersedianya buku bantu pengelolaan 1 Tahun
keuangan
Tersedianya Laporan Akintabilitas
1
Kienerja SKPD
Dokumen
Tersedianya Aplikasi Infentaris
1 Paket
Barang
Tersedianya Dokumen dan Rencana 1 Tahun
Kegiatan SKPD
Meningkatnya Kinerja subag Keuangan
2 Kali
8.000.000
10.000.000
Meningkatnya Kinerja Subag Keuangan
1 Tahun
8.000.000
10.000.000
Terarhnua Kinerja SKPD
1 Tahun
10.000.000
11.000.000
Termonitornya realisasi pelaksanaan
kegiatan
Meningkatnya Ketertipan laporan
Pengelolaan Keuangan
Meningkatnya kinerja pengelolaan
keuangan
Terukurnya kinerja Aparatur dal 1 tahun
12 Kali
25.000.000
25.000.000
12 Bulan
8.000.000
8.000.000
1 Tahun
20.000.000
20.000.000
Meningkatnya data Inventarisasi barang
yang baik
Terarahnya pelaksanaan kegiatan SKPD
1
Dokumen
1 Paket
8.000.000
8.000.000
35.000.000
10.000.000
1 Tahun
10.000.000
10.000.000
9.504.000.000
5.760.000.000
URUSAN WAJIB
PERHUBUNGAN
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN
FASILITAS PERHUBUNGAN
010 Pemeliharaan alat-alat angkutan apung
bermotor
012 Pemeliharaan garasi kapal/rumah kapal
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Kesiapan OPerasional Alat-alat
Apung
Tersedianya Garasi Kapal yang
memadai
1 Tahun
Terpeliharanya Alat-alat Apung
1 Tahun
20.000.000
20.000.000
1 Paket
Terawatnya Kapal Patroli
1 Paket
155.000.000
155.000.000
Halaman 52
INDIKATOR KINERJA
Kode
Urusan Bidang
01
07
1
15
2
019 Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruang Tunggu
Penumpang Kapal di Cakaran
01
07
15
020 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran
01
07
15
01
07
15
024 Inventarisasi Kantong Parkir se Kabupaten
Wonogiri
027 Updating Profil Dinhubkominfo
01
07
15
029 Rakor Pengelolaan Perparkiran
01
07
15
01
07
15
01
07
15
01
07
15
01
07
01
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersedianya ruang tunggu naik dan
turunnya penumpang kapal yang
memadai
Terlaksananya kegiatan operasional
Perparkiran
Menginvetarisir titik tiktik parkir
Target
4
1 Unit
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya kenyamanan penumpang
kapal
12 Bulan
Target
6
1 Unit
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
15.000.000
8
20.000.000
3.880.000.000
3.880.000.000
1 Paket
20.000.000
20.000.000
Meningkat dan tertipnya Pelayanan
Perparkiran
1 Paket
Terbangunnya fasilitas perhubungan dan
meningakatnya APBD
Tersedianya Informasi tentang
1
Terdokumenkannya Kondisi
Dinhubkominfo Kab. Wonogiri
Dokumen Dinhubkominfo setiap Tahun
Terfasilitasinya pertemuan pengelola 2 Kali
Meningkatnya ketertipan dan pengelolaan
parkir yang baik dan benar
perparkiran
12 Bulan
1
Dokumen
2 Kali
15.000.000
15.000.000
35.000.000
35.000.000
050 Kerjasama Subosukowonosraten
Tersedianya Ajang koordinasi seputar 1 Tahun
Soloraya
Meningkatnya Kerjasama Antar wilayah
Perbatasan sekarisidenan Surakarta
1 Tahun
10.000.000
10.000.000
060 Rehabilitasi/Pemeliharaan Area Parkir
Pengujian Kendaraan Bermotor
062 Fasilitasi Pembangunan Lintasan Tidak
Sebidang Kretek Bang (Pengadaan Tanah)
65 Pembuatan SIM Pelayanan Pengujian
Kendaraan Bermotor
Tersedianya area parkir pengujian
kendaraan bermotor
Terbangunnya perlintasan tidak
sebidang
Tersedinya Aplikasi Pengujian
Kendaraan Bermotor
1 Paket
Meningkatnya kenyamanan Penguna
Parkir pengujian kendaraan bermotor
Meningkatnya arus lalulintas kendaraan
bermotor
Meningkatnya Kecepatan dan Ketepatan
Pengujian Kendaraan Bermotor
1 Paket
175.000.000
215.000.000
1 Paket
75.000.000
0
1 Paket
100.000.000
50.000.000
15
67
Pengadaan Papan Parkir
20 Buah
35.000.000
15
68
Pemilihan Pelajar Pelopor Lalu Lintas
Terpasangnya papan informasi tentang
20 Buah
tarif parkir
Meningkatnya Kepedulian terhadap
1 Tahun
keselamatan lalu lintas dan agkutan jalan
dilingkungan pelajar dalam rangka
pembentukan karakter budaya
keselamatan lalulintas dan angkutan jalan
35.000.000
07
Tersedianya informasi tentang tarif
parkir
Terpilihnya Pelajar Pelopor Lalu
Lintas
50.000.000
50.000.000
01
07
15
75
Pengadaan Garasi Kapal Patroli
Tersedianya garasi kapal
1 Paket
1 Paket
50.000.000
0
01
07
15
76
Pengadaan Alat-Alat Apung Bermotor
1 Paket
50.000.000
0
01
07
15
77
Pengadaan Dermaga Ponton
Tersedianya Kendaraan angkutan
1 Paket
perairan sebagai sarana pelaksanaan
tugas
Tersedianya Dermaga Ponton
1 Paket
Meningkatnya keselamatan pengguna jasa 1 Paket
sandar
50.000.000
0
1 Paket
1 Paket
1 Tahun
Halaman 53
Kesiapan operasional diperairan Waduk
Gajah Mungkur
Meningkatnya Keselamatan, Ketertipan
dan Keteraturan LL ASD
INDIKATOR KINERJA
Kode
Urusan Bidang
2
Pengadaan Rambu LLASD
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersedianya rambu lalu lintas Air
Sungai dan Danau
Terpeliharanya SIM Parkir
01
07
1
15
78
01
07
15
79
01
07
15
80
Pemeliharaan SIM Parkir Operasional
Penyelenggaraan Perparkiran
Kajian Potensi Parkir dan Tarif Parkir
01
07
15
81
Pembuatan DED Taman Parkir
01
07
15
82
Fasilitasi Pengelolaan Perparkiran
01
07
15
83
Pembangunan Terminal Type C
01
07
15
84
01
07
15
01
07
15
01
07
15
01
07
16
01
07
16
01
07
16
008 Rehabilitasi/pemeliharaan repiter
01
07
16
021 Pengadaan Alat Kebersihan Terminal se Kab.
Wonogiri
01
07
16
24
01
07
17
01
07
17
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
ANGKUTAN
020 Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Jalan Terselenggaranya pengawasan lalu
lintas angkutan jalan yang
berkesinambungan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal SeKabupaten Wonogiri
85 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Taman Terminal
non Bus
86 Pengamanan Asset Terminal se Kabupaten
Wonogiri
87 Review Penyusunan DED Terminal
Paranggupito
PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS
002 LLAJ
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai
pengujian kendaraan bermotor (kalibrasi alat)
Pemeliharaan Alat Komunikasi Radio
Target
4
1 Tahun
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya keselamatan dan
ketertipan lalu lintas yang ada di ASD
Meningkatnya Pelayanan Parkir
Target
6
1 Tahun
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
500.000.000
8
500.000.000
1 Tahun
25.000.000
25.000.000
Meningkatnya PAD dari Parkir
1 Paket
40.000.000
40.000.000
1 Paket
40.000.000
40.000.000
1 Paket
20.000.000
20.000.000
1 Paket
2.000.000.000
425.000.000
1 Paket
2.034.000.000
90.000.000
1 Paket
20.000.000
25.000.000
Terdatanya aset yang ada diterminal 1 Paket
Meningkatnya tetip lalu lintas dan
kenyamanan pengguna jalan
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
dan pengaturan parkir
Meningkatnya Kenyamanan dan
keamanan pengguna terminal
Meningkatnya keamanan dan
kenyamanan pengguna terminal
Meningkatnya Kenyamanan Pengguna
Terminal
Terjaganya aset yang ada diterminal
1 Paket
40.000.000
40.000.000
Terevaluasinya DED Terminal Kec.
Paranggupito
Tersedianya Dokumen DED Terminal
Kecamatan Paranggupito
50.000.000
50.000.000
405.000.000
205.000.000
1 Paket
Tersedianya Dokumen tentang
1 Paket
Perparkiran
Tersedianya Dokumen tetang Taman 1 Paket
Parkir
Terfasilitasinya pengelolaan parkir
1 Paket
Terbangunnya Sarana pendukung
1 Paket
terminal yang memadai
Terpeliharanya Terminal yang ada Di 1 Paket
Kabupaten Wonogiri
Terpeliharanya taman di Terminal
1 Paket
1 Paket
Terawat dan terpeliharanya sarana
dan prasarana pengujian kendaraan
Bermotor
Keselamatan, ketertiban, dan
keteraturan LLAJ
Tersedianya peralatan kebersihan
terminal se Kab. Wonogiri
1 Paket
Meningkatnya Ketepatan Pengujian
Kendaraan Bermotor
1 Paket
350.000.000
150.000.000
1 Paket
Optimalisasi fungsi repiter
1 Paket
15.000.000
15.000.000
1 Tahun
Meningkatnya kenyamanan pengguna
terminal
1 Tahun
20.000.000
20.000.000
Komunikasi antar Aparatur berjalan
cepat dan lancar
1 Paket
Meningkatnya usia pengguanaa
komunikasi Radio
1 Paket
20.000.000
20.000.000
1.130.000.000
980.000.000
300.000.000
300.000.000
1 Tahun
Halaman 54
Terselenggaranya pengawasan lalu lintas
angkutan jalan
1 Tahun
INDIKATOR KINERJA
Kode
Urusan Bidang
2
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terciptanya sistem transportasi
perkotaan yang baik
Meningkatnya pelayanan angkutan
Target
4
1 Tahun
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Terciptanya pemilihan Wahana Tata
Nugrasa
Terlaksananya operasional bus sekolah
01
07
1
17
01
07
17
022 Operasional Bus Sekolah
01
07
17
024 Pengadaan Stiker Angkutan Umum
01
07
17
26
01
07
17
27
01
07
17
29
01
07
18
01
07
18
008 Pengadaan/Pemasangan Guardril
Menguranggi angka kecelakaan pada 1 Paket
jalan yang menikung dan juram
Tersedianya pemgaman lalulintas pada
jalan yang menikung dan curam
01
07
18
010 Pengecatan Zona Perparkiran
Tersedianya Slot Parkir sesuai SRP
01
07
18
27
Pengadaan Alat Survey Bidang LLAJ
01
07
18
29
Pengadaan Alat Uji Rambu
01
07
18
30
Pengadaan Radio Komunikasi
01
07
18
31
Pengadaan Repiter
01
07
18
32
01
07
18
33
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan
Jalan Keselamatan LLAJ
Pengadaan Kendaraan Crane
01
01
07
07
18
18
34
35
021 Wahana Tata Nugraha
Pembangunan, Pemeliharaan dan
Penyelenggaraan Pos Terpadu
Pelayanan Penertiban Ijin Insidentil,
Rekomendasi Angkutan Barang Umum dan
Rekomendasi Perpanjangan Ijin Trayek dan
Kartu Pengawasan AKDP dan AKAP
Penataan Terminal Non Bus
Meningkatnya pelayanan angkutan
penumpang umum
Pos terpadu yang baik
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Target
6
1 Tahun
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
50.000.000
8
50.000.000
1 Tahun
100.000.000
50.000.000
Tersedianya Striker trayek angkutan
penumpang umum
Terciptanya pos terpadu yang baik
1 Tahun
15.000.000
15.000.000
1 Tahun
250.000.000
250.000.000
Meningkatkan pelayanan perijinan
angkutan umum
1 Tahun
Terselenggaranya pelayanan perijinan
angkutan umum
1 Tahun
15.000.000
15.000.000
Tertatanya dan kerapian terminal
non Bus
1 Tahun
Meningkatnya Ketertipan Termnal Non
Bus
1 Tahun
400.000.000
300.000.000
4.455.000.000
3.895.000.000
1 Paket
500.000.000
0
Tersedianya area parkir yang memadai
200 m2
35.000.000
35.000.000
Tersedianya alat survey bidang
1 Paket
perhubungan
Kesesuaian standar rambu lalu lintas 1 Paket
Tersedianya alat survey bidang
perhubungan
Tersedianya alat uji rambu
1 Paket
50.000.000
50.000.000
1 Paket
50.000.000
50.000.000
Kelancaran radio komunikasi radio se- 1 Paket
Kab.Wonogiri
Kelancaran radio komunikasi radio se- 1 Paket
Kab.Wonogiri
Keselamatan, ketertiban, dan
1 Paket
keteraturan LLAJ
Kelancaran kegiatan pemeliharaan
1 Paket
perlengkapan jalan
Kecepatan evaluasi kendaraan
1 Paket
Kesiapan kendaraan inspeksi
1 Paket
Keselamatan Jalan
Tersedianya radio komunikasi
1 Paket
50.000.000
50.000.000
Terpasangnya repiter
1 Paket
80.000.000
80.000.000
Terpasangnya perlengkapan jalan
keselamatan LLAJ
Tersedianya kendaraan crane
1 Paket
2.000.000.000
2.000.000.000
1 Paket
900.000.000
900.000.000
Tersedianya Kendaraan derek
Kelancaran Operasional Kendaraan
Inspeksi Keselamatan Jalan
1 Paket
1 Paket
700.000.000
70.000.000
700.000.000
10.000.000
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA PERHUBUNGAN
Pengadaan Kendaraan Derek
Pengadaan Perlengkapan Operasional
Keselamatan LLAJ
Pagu Indikatif
Tahun 2017
200 m2
Halaman 55
INDIKATOR KINERJA
Kode
Urusan Bidang
01
07
1
18
01
07
19
01
07
19
01
07
19
005 Penyelenggaraan Operasi Laik Jalan
01
07
19
006 Penyelenggaraan Survey Bidang Perhubungan
01
07
19
007 Pemilihan AKUT
01
07
19
011 Operasional Pos Terpadu
01
07
19
021 Pengendalian Dermaga Wisata dan Dermaga
Kapal Kerja
01
07
19
024 Sosialisasi Peraturan Lalu Lintas
01
07
19
026 Penyelenggaraan Lelang Parkir
01
07
19
01
07
19
032 Pembinaan Teknis dan Operasional Para
Petugas Parkir
033 Fasilitasi Pengaturan Parkir Tamu Tingkat
Nasional, Propinsi dan Kabupaten
01
07
19
01
07
19
01
07
19
36
2
Penyusunan Juknis Bidang LLAJ
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN LALU LINTAS
004 Penyelenggaraan angkutan lebaran natal dan
tahun baru
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terlaksananya penyusunan Juknis
LLAJ
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
1
Tersedianya pedoman pelaksanaan teknis 1
Dokumen bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan
Dokumen
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
20.000.000
8
20.000.000
1.695.000.000
1.895.000.000
Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun 1 Tahun
Baru yang aman, selamat dan lancar
Terselenggaranya angkutan Lebaran,
Natal, dan Tahun Baru
1 Tahun
150.000.000
150.000.000
Keselamatan, ketertiban, dan
keteraturan LLAJ
Tersedianya data LLAJ dan
rekomendasi arah kebijakan LLAJ
Meningkatkan keselamatan
penyelenggaraan angkutan
penumpang umum di jalan
Meningkatkan
keselamatan,keamanan, dan
ketertiban lalu lintas di kawasan
central busines distrik
Kesiapan personil , sarana, dan
prasarana dermaga wisata dan
dermaga kapal kerja
Keselamatan, ketertiban, dan
keteraturan LLAJ
Terpilihnya pemenang pengelola
parkir
Terbinanya Para Petugas Parkir
1 Paket
Terselenggaranya operasi laik jalan
1 Paket
40.000.000
50.000.000
1 Paket
Tersedianya data LLAJ dan rekomendasi
arah kebijakan LLAJ
Terselenggaranya Pemilihan awak
kendaraan umum
1 Paket
150.000.000
150.000.000
1 Tahun
40.000.000
40.000.000
1 Tahun
Terselenggaranya Operasional POS
Terpadu
1 Tahun
120.000.000
120.000.000
1 Tahun
Optimalisasi fungsi dermaga wisata dan
dermaga kapal kerja
1 Tahun
30.000.000
30.000.000
1 Paket
1 Paket
30.000.000
50.000.000
1 Paket
20.000.000
20.000.000
70 Orang
60.000.000
65.000.000
Keselamatan, ketertiban, dan
keteraturan LLAJ
1 Tahun
Pelaksanaan sosialisasi peraturan lalu
lintas
Meningkatnya ketertipan dan pendapatan
daerah perparkiran
Meningkatnya Pengetahuan tentang
tatacara perparkiran
Pelaksanaan pengaturan parkir tamu skala
Nasional, Provinsi dan Kabupaten
1 Tahun
60.000.000
75.000.000
Meningkatnya Keamanan, kenyaman dan 1 Tahun
ketertipan penumpang Bus
410.000.000
450.000.000
1 Tahun
1 Paket
70 Orang
034 Operasional Ketertiban , Kelancaran,
Keselamatan Terminal
Terjaganya kondisi Ketertipan,
1 Tahun
keamanan serta kenyamanan
Penumpang Bus
036 Forum lalu-lintas dan angkutan jalan
Terjalinnya koordinasi antar instansi 1 Tahun
pemangku LLAJ
039 Fasilitasi Pelayanan Perijinan Angkutan Sungai Terlaksananya Pelayanan Perijinan
1 Tahun
dan Danau
ASD
Halaman 56
Pertemuan anggota forum LLAJ
1 Tahun
50.000.000
50.000.000
Tersedianya logistik perijinan ASD
1 Tahun
5.000.000
10.000.000
Kode
INDIKATOR KINERJA
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
2
3
4
5
040 Pengawasan Kapal dan Perahu Nelayan di Area Keselamatan, ketertiban, dan
1 Tahun
Pelaksanaan pengawasan kapal dan
WGM
keteraturan LLASD
perahu
046 Inspeksi Keselamatan Jalan
Tersedianya data daerah potensi
1 Paket
Pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan
kecelakaan dan rekomendasi
penangananya
047 Monitoring dan Evaluasi Perlengkapan Jalan,
Pelaksanaan pendataan
1 Paket
Tersedianya data perlengkapan jalan
Keselamatan LLAJ
perlengkapan jalan keselamatan LLAJ
Urusan Bidang
01
07
1
19
01
07
19
01
07
19
01
07
19
48
Penyelenggaraan Car Free Sunday
Kelancaran kegiatan car free sunday 1 Tahun
01
07
19
49
01
07
19
57
Koordinasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran
Terselenggaranya koordinasi bidang 1 Tahun
ALL
Terkendalinya zona Perparkiran
12 Bulan
01
07
19
58
Pengawasan dan Pengendalian Terminal
01
07
19
59
Pembangunan/ Perbaikan Halte
01
07
19
60
Bantuan Angkutan Lebaran
01
07
19
64
Rekayasa Lalulintas
Terkendalinya Keamanan dan
kenyaman penggun terminal
Tersedianya tempat Naik dan Turun
Penumpang yang memadai
Meningkatkan pelayanan angkutan
bagi pemudik lebaran
Kelancaran Arus lalulintas Angkutan
Jalan
01
07
20
01
07
20
01
07
20
01
07
20
01
20
1 Tahun
12 Unit
1 Tahun
1 Tahun
Target
6
1 Tahun
Terinventarisasinya Kendaraan
Bermotor Wajib Uji
Terdatanya Kendaraan yang Wajib
Uji
1 Tahun
1 Tahun
Terfasilitasinya Pengujian Kendaraan 1 Tahun
Roda empat
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Halaman 57
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
20.000.000
8
30.000.000
1 Paket
20.000.000
25.000.000
1 Paket
20.000.000
30.000.000
Terselenggaranya car free sunday
1 Tahun
25.000.000
30.000.000
Terselenggaranya koordinasi bidang ALL
1 Tahun
50.000.000
70.000.000
Meningkatnya ketertipan dan
kenyamanan pengguna parkir
Meningkatnya jumlah pengguna terminal
12 Bulan
110.000.000
115.000.000
1 Tahun
40.000.000
40.000.000
12 Unit
75.000.000
100.000.000
1 Tahun
120.000.000
120.000.000
1 Tahun
50.000.000
75.000.000
448.000.000
483.000.000
Meningkatnya Kenyamanan Pengguna
Halte
Terselenggaranya bantuan pemudik
angkutan bagi pemudik lebaran
Menguranggi angka Kecelakaan dan
kepadatan lalulintas
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN
PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
004 Penyelenggaraan inventarisasi kendaraan
bermotor wajib uji (KBWU) dan perahu
005 Pendataan pelaksanaan kegiatan
perbengkelan, karoseri dan sekolah
mengemudi
006 Penyelenggaraan Uji Kendaraan Bermotor
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Meningkatnya Pengoperasian Kendaraan
bermotor
Meningkatnya kelaikan Pengoperasian
Kendaraan bermotor
1 Tahun
35.000.000
45.000.000
1 Tahun
25.000.000
35.000.000
Meningkatnya keselamatan pengguna
kendaraan roda empat yang telah diuji
1 Tahun
388.000.000
403.000.000
INDIKATOR KINERJA
Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
2
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
094 DAERAH
Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda
Tersedianya Karcis Retribusi
Berharga
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Target
4
01
20
1
17
01
20
17
01
25
01
25
15
01
25
15
020 Pengembangan Teknologi Internet dan
Intranet
Tersedianya Teknologi Intranet dan
Internet Se Kab. Wonogiri
1 Paket
01
25
15
25
15
Terlaksananya e-government di
Pmerintah Kab. Wonogiri
Terlaksananya e-government di
Pmerintah Kab. Wonogiri
1 Paket
01
021 Pengembangan Sistem Informasi Eksekutif
Daerah (SIEDA)
027 Update Web
01
25
15
029 Bintek Operator Komputer PDF
1 Paket
01
25
15
030 Pengembangan SIM Kecamatan
01
25
15
035 Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian
internet aman dan sehat
01
25
15
039 Migrasi Menuju Open Source Software
01
01
25
25
15
15
042 Pembangunan SIMADES
043 Pembangunan Aplikasi e-Office
01
25
15
49
01
25
15
50
01
25
15
51
Terlaksananya Bimbingan Teknis
Operator Komputer bagi SKPD
Terlaksananya pembuiatan SIM
Kecamatan
Terlaksananya monitoring dan
evaluasi penyedia dan pengguna jasa
internet di Kab. Wonogiri
Terlaksananya pengguna Original
Software Aplikasi
Terlaksananya Program SIMADES
Terlaksananya penerapan eGovernment di Pemerintah Kab.
Wonogiri
Tersedianya Gedung/Studio RSPD
yang Memadai
Terwujudnya Sarana dan Prasarana
Penyiaran TV Lokal
Pemassangan Videotron sebagai
madia informasi Pemeintah
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
6
Penyebarluasan Informasi melalui Videotron/
Media Luar Ruang Berbasis IT
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
195.000.000
8
195.000.000
195.000.000
195.000.000
4.953.495.000
3.660.000.000
Terlaksananya penerapan E- Government 1 Paket
di Pemerintah Kab. Wonogiri
378.495.000
350.000.000
Tersedianya Media monitoring dan
evaluasi antar SKPD bagi Eksekutif
Tersedianya media web site sebagai media
informasi Pemerintah Daerah kepada
masyarakat luas
Tersedianya SDM yang terlatih dan up to
date
Tersedianya SIM Kecamatan
1 Paket
400.000.000
400.000.000
1 Paket
25.000.000
30.000.000
1 Paket
75.000.000
75.000.000
1 Paket
15.000.000
15.000.000
1 Paket
Tersedianya penyedia dan pengguna jasa
internet sehat dan aman
1 Paket
25.000.000
25.000.000
1 Paket
Tersedianya Open Sourece Software
Aplikasi
Tersedianya Aplikasi SIMADES
Tersedianya Software Aplikasi e-office
1 Paket
25.000.000
50.000.000
1 Paket
1 Tahun
15.000.000
175.000.000
15.000.000
175.000.000
1 Paket
200.000.000
900.000.000
1 Paket
2.500.000.000
500.000.000
Meningkatnya penyebarluasan informaasi 1 Paket
melalui trknologi informasi
1.000.000.000
1.000.000.000
1 Tahun
Meningkatnya Ketertipan dan PAD
1 Tahun
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN MEDIA MASSA
Peningkatan/ Rehabilitasi Gedung Kantor/
Studio RSPD Wonogiri
Pendirian Stasiun TV lokal
Pagu Indikatif
Tahun 2017
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Halaman 58
Meningkatnya mutu dan kwalitas
penyiaran
Terlaksananya Pendirian TV Lokal
INDIKATOR KINERJA
Kode
Urusan Bidang
2
Monitoring PLIK/ MPLIK dan Desa Dering/
Internet Masuk Kelurahan/ Desa
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terrlaksananya monitoring dan
evaluasi internet Kecamatan dan
Kel./Desa di Kab. Wonogiri
Adanya Sosialisasimelalui Website,
Leaflet Booklet, Buku dan
Tersedianya kontewn Layanan
Target
4
1 Paket
01
25
1
15
52
01
25
15
53
01
25
17
01
25
17
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
003 Assistensi Bintek bidang Manajemen
komunikasi publik
01
25
17
04
01
25
17
05
01
25
18
01
25
18
01
25
18
01
25
18
01
25
18
01
25
19
01
25
19
01
25
19
01
25
19
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN
MASS MEDIA
011 Fasilitasi Kelembagaan KIM dan LKM
Terfasilitasinya Kelembagaan Bagi
KIM/LKM
020 Penyebarluasan Informasi Publik Bidang Cukai Tersebarnya informasi tentang cukai
Tembakau melalui iklan radio, dialog interaktif, tembakau
leaflet, stiker dan baliho
21 Fasilitasi Operasional Kegiatan FK METRA
Terlaksananya Fasilitasi bagi kegiatan
FK METRA
22 Publikasi melalui media massa dan elektronik Terlaksananya publikasi melalui
Media massa dan Elektronik
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN INFORMASI
004 Operasional Penyiaran RSPD Wonogiri
Tersedianya Akomodasi operasional
RSPD
005 Dialog Interaktif Bupati Medali Emas
Terfasilitasinya Dialog Bupati dengan
Masyarakat
006 Liputan Siaran Langsung RSPD
Terlaksananya Siaran Langsung
1 Paket
01
25
19
008 Penyebarluasan Informasi Outdoor
25 Kec
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi
Asistensi Bimbingan Teknis Bidang Pos dan
Telekomunikasi
Asistensi Bimbingan Teknis Bidang Telematika
Terlaksananya asistensi bintek
bidang manajemen Komunikasi
Publik
Pelaksanaan Bintek bidang pos dan
telekomunikasi
Pelaksanaan bintek bidang
telematika
Terpublikasinya Informasi
12 Bulan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Tersedianya jaringan internet pada
Kecamatan dan Kelurahan/Desa
Target
6
1 Paket
Tersedianya bahan informasi untuk
12 Bulan
disebarkan kepada masyarakat untuk
tercapainya peningkatan layanan unggulan
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
50.000.000
8
50.000.000
70.000.000
75.000.000
40.000.000
50.000.000
1 Paket
Tersedianya SDM yang handal dan
menguasai manajemn komunkasi publik
1 Paket
20.000.000
20.000.000
1 Paket
Terlaksananya Asistensi bintek bidang
manajemen komunikasi publik
Terlaksananya asistensi bintek bidang
telematika
1 Paket
10.000.000
15.000.000
1 Paket
10.000.000
15.000.000
705.000.000
820.000.000
65.000.000
70.000.000
600.000.000
700.000.000
1 Paket
80
Tersedianya KIM/LKM sebagai agen
Kelompok desiminasi informasi
25 Kec
Meningkatnya jumlah masyarakat yang
memahami tentang cukai tembakau
80
Kelompok
25 Kec
1 Paket
Desiminasi informasi melalui FK METRA
1 Paket
15.000.000
20.000.000
1 Paket
Pemasangan iklan dan ekspos kegiatan
melalui media massa
1 Paket
25.000.000
30.000.000
1.510.300.000
1.561.800.000
1 Tahun
Meningkatnya Kinerja para Kru RSPD
1 Tahun
379.800.000
344.800.000
1 Paket
Tersedianya tempat untuk interaksi Bupati 1 Paket
dan Masyarakat
Tersedianya Informasi yang disiarkan
1 Paket
secara langsung
Terpublikasinya Informaai dari pemerintah 25 Kec
melalui media out door
20.000.000
20.000.000
12.500.000
15.000.000
45.000.000
50.000.000
Halaman 59
INDIKATOR KINERJA
Kode
Urusan Bidang
01
25
1
19
2
011 Penyediaan Jasa Komunikasi Internet se-Kab
Wonogiri
01
25
19
016 Liputan Siaran Tunda di 25 Kecamatan
01
25
19
018 Pemeliharaan Jaringan WAN/WAV-LAN SKPD
01
25
19
021 E Audit untuk akses data dan tanggung jawab
keuangan
01
25
19
024 Operasional PPID
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terlaksananya penerapan eGovernment di Pemerintah Kab.
Wonogiri
Tersedianya informasi yang disiarkan
secara tunda
Terlaksananya penerapan eGovernment di
Terlaksananya penerapan eGovernance di Pemerintah Kab.
Wonogiri
Tersedianya pembiayaan
Operasional PPID
Menyediakan informasi yang ada
pada PPID Pembantu di
Dinhubkominfo Kabupaten
Wonogiri
Terlaksananya Siaran pada Bulan
Romadhon secara rutin
Terlaksanaya Siaran Program
Romadhon
Target
4
1 Paket
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Tersedianya Koneksi Internet Pemerintah
Kab. WOnogiri
Target
6
1 Tahun
1 Tahun
Tersosialisasinya Informasi melalui RSPD
1 Paket
Terpeliharanya Infrastruktur koneksi
WAN/WAV-LAN
Tersedianya Koneksivitas serta integrasi
Jaringan Data antar Pemda denga BPK
Provinsi
Terlaksanaya program dan kegiatan PPID
8
600.000.000
1 Tahun
15.000.000
15.000.000
1 Tahun
350.000.000
420.000.000
1 Tahun
10.000.000
10.000.000
1 Paket
60.000.000
65.000.000
1 Tahun
Tersedianya informasi yang ada pada PPID 1 Tahun
Pembantu
7.000.000
10.000.000
1 Bulan
Tersedianya Informasi tentang kegiatan
Bulan Romadhon
Tersedianya \\informasi Siaran Khusus
untuk Bulan Romadhon
1 Bulan
6.000.000
7.000.000
1 Bulan
5.000.000
5.000.000
575.000.000
585.000.000
1 Paket
1 Paket
25
19
029 Safari Ramadhan
01
25
19
030 Siaran Program Ramadhan
01
25
20
01
25
20
PROGRAM FASILITASI KOMUNIKASI DAN
INFORMASI PUBLIK
002 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE)
01
25
20
01
25
20
04
01
01
25
25
21
21
01
25
21
01
25
22
PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN POS
001 Fasilitasi Operasional Pos dan Pelayangan Desa Terlaksananya Fasilitasi bagi petugas 3 Kec
pelayangan Desa
002 Pembinaan dan Pengawasan Pos dan Jasa
Terlaksananya Pembinaan dan
25 Kec
Titipan ( Paket )
pengawasan pelaku jasa titipan
PROGRAM PENATAAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN TELEKOMUNIKASI
Penyebarluasan Informasi melalui FK METRA
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
600.000.000
01
Terlaksananya penerapan eGovernance di Pemerintah Kab.
Wonogiri
003 Penyebarluasan Informasi melalui Jingle Spot di Tersebarnya Kerpada Masyarakat
Radio
Pagu Indikatif
Tahun 2017
1 Bulan
1 Paket
Tersedianya pelayanan pengadaan
barang/jasa secara elektronik
1 Tahun
550.000.000
550.000.000
1 Paket
Tersedianya Informasi kepada Masyarakat 1 Paket
melalui media tradisional
10.000.000
15.000.000
Desiminasi informasi melalui media
tradisional
15.000.000
20.000.000
40.000.000
25.000.000
50.000.000
30.000.000
15.000.000
20.000.000
1.157.500.000
190.000.000
Tersedianya Informasi melalui forum 1 Paket
media tradisional
Halaman 60
1 Paket
Terbinanya kegiatan petugas pelayangan 3 Kec
desa
Meningkatnya mutu pelayanan jasa titipan 25 Kec
INDIKATOR KINERJA
Kode
Urusan Bidang
01
25
1
22
2
001 Fasilitasi Kelembagaan dan Telekomunikasi
01
25
22
002 Monitoring Perkembangan Sarana dan
Prasarana Telekomunikasi
01
25
22
005 Set Audit Menara Telekomunikasi
01
25
22
006 Intensifikasi Pemasukan Retribusi Menara
Telekomunikasi
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terlaksananya lpembentukan
lembaga yang bergerak dibidang
telekomunikasi
Terbangunnya data dan informasi
kondisi menara BTS dan perijinan
Target
4
25 Kec
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Terkendalinya pelaku usaha bidang
telekomunikasi
Target
6
25 Kec
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
12.500.000
8
20.000.000
25 Kec
Terpantaunya kondisi menara dan
kelengkapan perijinan
25 Kec
15.000.000
20.000.000
Terbangunnya Data dan Informasi
penggunaan peralatan Menara
25 Kec
Terpantaunya peralatan telekomunikasi
yang terpasang pada menara BTS
25 Kec
1.070.000.000
80.000.000
Terbangunnya data SKRD menara
telekomunikasi
25 Kec
Terdistribusikannya SKRD dan STRD
kepada para Wajib Retribusi
25 Kec
60.000.000
70.000.000
29.463.295.000
22.254.300.000
TOTAL
Halaman 61