f08b545fe375c2a00174f74775779ebc 7. dishubkominfo

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
INDIKATOR KINERJA
Kode
1

Urusan Bidang

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3

Hasil Kegiatan
Target
4

00
00
00

00
00


01

00

00

01

2
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

00

00


01

002

00

00

01

003

00

00

01

005


00

00

01

006

00

00

01

008

00

00


01

010

00

00

01

011

00

00

01

012


00

00

01

013

00

00

01

015

00

00


01

017

00

00

01

018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Tersedianya Bahan Bakar Minyak
Daerah

00

00

01

019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

Tersedianya Materai untuk
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tersedianya Jasa Telepon,Air dan
dan Listrik
Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya jasa Peralatan dan
Kantor
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terbayarnya Pajak Bumi dan
Bangunan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Terbayarnya pajak Kendaraan Roda 4
Kendaraan Dinas/Operasional
dan Roda 2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa Tenaga Kerja
Kebersihan
Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Kebutuhan Kantor pakai
habis
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Blangko, Amplop berkop
SKPD
Penyediaan Komponen Instalasi
Tersedianya Komponen instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
listrik/Penerangan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Tersedianya Perlengakapan dan
Kantor
peralatan Kamputer
Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Tersedianya surat kabar
Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makan, Makanan dan
Minum untuk rapat dan Tamu

Tersedianya Bahan Bakar Minyak


2 Jenis

Tolok Ukur
5

Target
6

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7

8

979.500.000


924.500.000

1 Tahun

3.000.000

3.500.000

1 Tahun

220.000.000

220.000.000

1 Tahun

Meningkatnya Kelancaran Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya kenyamanan dan

Kelancaran pegawai
Meningkatnya kenyaman para pegawai

1 Tahun

2.000.000

2.500.000

1 Tahun

Meningkatnya kenyaman para pegawai

1 Tahun

1.000.000

1.000.000

1 Tahun

Meningkatnya kenyaman pengguna
1 Tahun
Kenfdaran Dinas Operasional
Meningkatnya Kenyaman dan Kebersihan 1 Tahun
Lingkungan Pekerjaan
Meningkatnya kinerja pegawai
1 Tahun

10.000.000

15.000.000

45.000.000

4.500.000

30.000.000

30.000.000

1 Tahun

42.000.000

45.000.000

1 Tahun

4.000.000

5.000.000

1 Tahun

12.500.000

13.000.000

Terupdetnya berita se wilayah Surakart
dan sekitarnya
Meningktanya kinerja dan Koordinasi
antar pegawai

1 Tahun

5.000.000

5.000.000

1 Tahun

35.000.000

40.000.000

1 Tahun

Terjalinnya Koordinasi antara Pemerintah
Pusat ,Propinsi dan Kabupaten/Kota

1 Tahun

100.000.000

100.000.000

1 Tahun

Meningkatnya Koordinasi antar Eilayah se 1 Tahun
Kab. Wonogiri

20.000.000

25.000.000

1 Tahun

1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun

Halaman 50

Meningkatnya ketertipan Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya Kenyamanan dan
Keamanan pegawai
Meningkatnya kenyaman para pegawai

INDIKATOR KINERJA
Kode

Urusan Bidang
2
020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersedianya Tenaga kerja Kontrak

Target
4
1 Tahun

00

00

1
01

00

00

01

00

00

02

00

00

02

003 Pembangunan Gedung Kantor

00

00

02

005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya Kendaraan Oprrasional

00

00

02

007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor 1 Tahun

00

00

02

009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1 Tahun

00

00

02

010 Pengadaan Mebeleur

00

00

02

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

00

00

02

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

Tersedianya Peralatan Gedung
Kantor
Terseianya Meja Kursi Pegawai yang
memadai
Terpeliharanya secara berkala
Gedung Kantor
Tersedianya operasional Kendaraan
dinas yang memadai

00

00

02

00

00

02

00

00

02

026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

00

00

02

042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

00

00

02

00

00

03

00

00

03

00

00

03

050 Pembangunan halaman/tempat parkir/
taman/pagar/gapura/talud
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
006 Penyusunan Data Kepegawaian

Tersedianya Perlengkapan gedung
kantor yang memadai
Tersdianya Peralatan Gedung Kantor
Yang memadai
Tersedianya Mebeleur yang
memadai
Tersedianya Bangunan Kantor yang
memadai
Tersedianya tempat Parkir
Kendaraan Pegawai

023 Penataan arsip kantor

Tersedianya tempat arsip yang
memadai

1 Paket

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya penyelesaian pekerjaan
pegawai
Tertatanya arsip dengan baik

Target
6
1 Tahun

1 Unit

1 Paket

Meningkatnya keamanan dan
kenyamanan Pegawai
Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan
Kegiatan
Meningkatnya sarana dan prasarana
pendukung aparatur bekerja
Meningkatnya kenyamanan para Pegawai

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
400.000.000

8
400.000.000

50.000.000

15.000.000

1.413.500.000

751.000.000

1 Tahun

200.000.000

150.000.000

1 Unit

720.000.000

35.000.000

1 Tahun

30.000.000

40.000.000

1 Tahun

50.000.000

50.000.000

1 Tahun

50.000.000

80.000.000

1 Tahun

70.000.000

80.000.000

1 Paket

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1 Paket

Pagu Indikatif
Tahun 2017

1 Tahun

120.000.000

120.000.000

1 Tahun

Meningkatnya Kenyamanan Pekerjaan
para Pegawai
Meningkatnya usia penggunaan gedung
kantor
Meningkatnya kenyamanan dan
keamanan pengguna kendaraan dinas
operasional
Meningkatnya kinerja pegawai

1 Tahun

15.000.000

15.000.000

1 Tahun

Meningkatnya kinerja pegawai

1 Tahun

6.000.000

8.000.000

1 Paket

Meningkaynya kenyamanan pekerjaan
pegawai
Meningkatnya keamanan dan
kenyamanan Pegawai
Meningkatnya keamanan dan
kenyamanan Pegawai

1 Tahun

2.500.000

3.000.000

1 Tahun

90.000.000

80.000.000

1 Paket

60.000.000

90.000.000

85.000.000

86.000.000

80.000.000

80.000.000

5.000.000

6.000.000

1 Tahun
1 Tahun

1 Paket
1 Paket

Tersedianya Pakaian dinas seragam 1 Paket
beserta kelengkapannya
Adanya data pegawai yang terupdate 1 Tahun

Halaman 51

Meningkatnya keseragaman pakaian Dinas 1 Paket
Terupdatenay perubahan data pegawai

1 Tahun

INDIKATOR KINERJA
Kode

Urusan Bidang

00

00

1
05

00

00

05

2
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
001 Pendidikan dan Pelatihan Formal

00

00

05

011 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional

00

00

05

23

00

00

06

00

00

06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

00

00

06

004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

00

00

06

005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

00

00

06

006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

00

00

06

009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

00

00

06

010 Pengelolaan Administrasi Keuangan

00

00

06

013 Penyusunan LKj IP

00

00

06

018 Penyusunan Pelaporan Inventaris barang

00

00

06

019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD

01
01
01

07
07

15

01

07

15

01

07

15

Pembinaan Tenaga Kerja Non Pegawai

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3

Target
4

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5

Target
6

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
40.000.000

8
51.000.000

Terkirimnya Bintek untuk Pegawai

1 Paket

Meningkatnya SDM Aparatur

1 Paket

15.000.000

20.000.000

Tersedianya data penilaian angka
kredit pegawai fungsional
Tersedianya tenaga non pegawai
yang disiplin

1 Tahun

Meningkatnya kinerja Tenaga Fungsional

1 Tahun

5.000.000

6.000.000

1 Paket

Meningkatnya Tenaga kerja non Pegawai
yang disiplin

1 Tahun

20.000.000

25.000.000

132.000.000

112.000.000

Tersefdianya Dokumen Laporan
2 Kali
Keuangan Semesteran
Tersedianya Rekapitulasi Realisasi
1 Tahun
Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya Dokumen kegiatan SKPD 1
Dokumen
Tersedianya Laporan Realisasi
12 Kali
Pelaksanaan Kegiatan
Tersedianya Laporan Keuangan
12 Bulan
Bulanan
Tersedianya buku bantu pengelolaan 1 Tahun
keuangan
Tersedianya Laporan Akintabilitas
1
Kienerja SKPD
Dokumen
Tersedianya Aplikasi Infentaris
1 Paket
Barang
Tersedianya Dokumen dan Rencana 1 Tahun
Kegiatan SKPD

Meningkatnya Kinerja subag Keuangan

2 Kali

8.000.000

10.000.000

Meningkatnya Kinerja Subag Keuangan

1 Tahun

8.000.000

10.000.000

Terarhnua Kinerja SKPD

1 Tahun

10.000.000

11.000.000

Termonitornya realisasi pelaksanaan
kegiatan
Meningkatnya Ketertipan laporan
Pengelolaan Keuangan
Meningkatnya kinerja pengelolaan
keuangan
Terukurnya kinerja Aparatur dal 1 tahun

12 Kali

25.000.000

25.000.000

12 Bulan

8.000.000

8.000.000

1 Tahun

20.000.000

20.000.000

Meningkatnya data Inventarisasi barang
yang baik
Terarahnya pelaksanaan kegiatan SKPD

1
Dokumen
1 Paket

8.000.000

8.000.000

35.000.000

10.000.000

1 Tahun

10.000.000

10.000.000

9.504.000.000

5.760.000.000

URUSAN WAJIB
PERHUBUNGAN
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN
FASILITAS PERHUBUNGAN
010 Pemeliharaan alat-alat angkutan apung
bermotor
012 Pemeliharaan garasi kapal/rumah kapal

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Kesiapan OPerasional Alat-alat
Apung
Tersedianya Garasi Kapal yang
memadai

1 Tahun

Terpeliharanya Alat-alat Apung

1 Tahun

20.000.000

20.000.000

1 Paket

Terawatnya Kapal Patroli

1 Paket

155.000.000

155.000.000

Halaman 52

INDIKATOR KINERJA
Kode

Urusan Bidang

01

07

1
15

2
019 Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruang Tunggu
Penumpang Kapal di Cakaran

01

07

15

020 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran

01

07

15

01

07

15

024 Inventarisasi Kantong Parkir se Kabupaten
Wonogiri
027 Updating Profil Dinhubkominfo

01

07

15

029 Rakor Pengelolaan Perparkiran

01

07

15

01

07

15

01

07

15

01

07

15

01

07

01

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersedianya ruang tunggu naik dan
turunnya penumpang kapal yang
memadai
Terlaksananya kegiatan operasional
Perparkiran
Menginvetarisir titik tiktik parkir

Target
4
1 Unit

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya kenyamanan penumpang
kapal

12 Bulan

Target
6
1 Unit

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
15.000.000

8
20.000.000

3.880.000.000

3.880.000.000

1 Paket

20.000.000

20.000.000

Meningkat dan tertipnya Pelayanan
Perparkiran
1 Paket
Terbangunnya fasilitas perhubungan dan
meningakatnya APBD
Tersedianya Informasi tentang
1
Terdokumenkannya Kondisi
Dinhubkominfo Kab. Wonogiri
Dokumen Dinhubkominfo setiap Tahun
Terfasilitasinya pertemuan pengelola 2 Kali
Meningkatnya ketertipan dan pengelolaan
parkir yang baik dan benar
perparkiran

12 Bulan

1
Dokumen
2 Kali

15.000.000

15.000.000

35.000.000

35.000.000

050 Kerjasama Subosukowonosraten

Tersedianya Ajang koordinasi seputar 1 Tahun
Soloraya

Meningkatnya Kerjasama Antar wilayah
Perbatasan sekarisidenan Surakarta

1 Tahun

10.000.000

10.000.000

060 Rehabilitasi/Pemeliharaan Area Parkir
Pengujian Kendaraan Bermotor
062 Fasilitasi Pembangunan Lintasan Tidak
Sebidang Kretek Bang (Pengadaan Tanah)
65 Pembuatan SIM Pelayanan Pengujian
Kendaraan Bermotor

Tersedianya area parkir pengujian
kendaraan bermotor
Terbangunnya perlintasan tidak
sebidang
Tersedinya Aplikasi Pengujian
Kendaraan Bermotor

1 Paket

Meningkatnya kenyamanan Penguna
Parkir pengujian kendaraan bermotor
Meningkatnya arus lalulintas kendaraan
bermotor
Meningkatnya Kecepatan dan Ketepatan
Pengujian Kendaraan Bermotor

1 Paket

175.000.000

215.000.000

1 Paket

75.000.000

0

1 Paket

100.000.000

50.000.000

15

67

Pengadaan Papan Parkir

20 Buah

35.000.000

15

68

Pemilihan Pelajar Pelopor Lalu Lintas

Terpasangnya papan informasi tentang
20 Buah
tarif parkir
Meningkatnya Kepedulian terhadap
1 Tahun
keselamatan lalu lintas dan agkutan jalan
dilingkungan pelajar dalam rangka
pembentukan karakter budaya
keselamatan lalulintas dan angkutan jalan

35.000.000

07

Tersedianya informasi tentang tarif
parkir
Terpilihnya Pelajar Pelopor Lalu
Lintas

50.000.000

50.000.000

01

07

15

75

Pengadaan Garasi Kapal Patroli

Tersedianya garasi kapal

1 Paket

1 Paket

50.000.000

0

01

07

15

76

Pengadaan Alat-Alat Apung Bermotor

1 Paket

50.000.000

0

01

07

15

77

Pengadaan Dermaga Ponton

Tersedianya Kendaraan angkutan
1 Paket
perairan sebagai sarana pelaksanaan
tugas
Tersedianya Dermaga Ponton
1 Paket

Meningkatnya keselamatan pengguna jasa 1 Paket
sandar

50.000.000

0

1 Paket
1 Paket

1 Tahun

Halaman 53

Kesiapan operasional diperairan Waduk
Gajah Mungkur
Meningkatnya Keselamatan, Ketertipan
dan Keteraturan LL ASD

INDIKATOR KINERJA
Kode

Urusan Bidang
2
Pengadaan Rambu LLASD

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersedianya rambu lalu lintas Air
Sungai dan Danau
Terpeliharanya SIM Parkir

01

07

1
15

78

01

07

15

79

01

07

15

80

Pemeliharaan SIM Parkir Operasional
Penyelenggaraan Perparkiran
Kajian Potensi Parkir dan Tarif Parkir

01

07

15

81

Pembuatan DED Taman Parkir

01

07

15

82

Fasilitasi Pengelolaan Perparkiran

01

07

15

83

Pembangunan Terminal Type C

01

07

15

84

01

07

15

01

07

15

01

07

15

01

07

16

01

07

16

01

07

16

008 Rehabilitasi/pemeliharaan repiter

01

07

16

021 Pengadaan Alat Kebersihan Terminal se Kab.
Wonogiri

01

07

16

24

01

07

17

01

07

17

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
ANGKUTAN
020 Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Jalan Terselenggaranya pengawasan lalu
lintas angkutan jalan yang
berkesinambungan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal SeKabupaten Wonogiri
85 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Taman Terminal
non Bus
86 Pengamanan Asset Terminal se Kabupaten
Wonogiri
87 Review Penyusunan DED Terminal
Paranggupito
PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS
002 LLAJ
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai
pengujian kendaraan bermotor (kalibrasi alat)

Pemeliharaan Alat Komunikasi Radio

Target
4
1 Tahun

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya keselamatan dan
ketertipan lalu lintas yang ada di ASD
Meningkatnya Pelayanan Parkir

Target
6
1 Tahun

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
500.000.000

8
500.000.000

1 Tahun

25.000.000

25.000.000

Meningkatnya PAD dari Parkir

1 Paket

40.000.000

40.000.000

1 Paket

40.000.000

40.000.000

1 Paket

20.000.000

20.000.000

1 Paket

2.000.000.000

425.000.000

1 Paket

2.034.000.000

90.000.000

1 Paket

20.000.000

25.000.000

Terdatanya aset yang ada diterminal 1 Paket

Meningkatnya tetip lalu lintas dan
kenyamanan pengguna jalan
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
dan pengaturan parkir
Meningkatnya Kenyamanan dan
keamanan pengguna terminal
Meningkatnya keamanan dan
kenyamanan pengguna terminal
Meningkatnya Kenyamanan Pengguna
Terminal
Terjaganya aset yang ada diterminal

1 Paket

40.000.000

40.000.000

Terevaluasinya DED Terminal Kec.
Paranggupito

Tersedianya Dokumen DED Terminal
Kecamatan Paranggupito

50.000.000

50.000.000

405.000.000

205.000.000

1 Paket

Tersedianya Dokumen tentang
1 Paket
Perparkiran
Tersedianya Dokumen tetang Taman 1 Paket
Parkir
Terfasilitasinya pengelolaan parkir
1 Paket
Terbangunnya Sarana pendukung
1 Paket
terminal yang memadai
Terpeliharanya Terminal yang ada Di 1 Paket
Kabupaten Wonogiri
Terpeliharanya taman di Terminal
1 Paket

1 Paket

Terawat dan terpeliharanya sarana
dan prasarana pengujian kendaraan
Bermotor
Keselamatan, ketertiban, dan
keteraturan LLAJ
Tersedianya peralatan kebersihan
terminal se Kab. Wonogiri

1 Paket

Meningkatnya Ketepatan Pengujian
Kendaraan Bermotor

1 Paket

350.000.000

150.000.000

1 Paket

Optimalisasi fungsi repiter

1 Paket

15.000.000

15.000.000

1 Tahun

Meningkatnya kenyamanan pengguna
terminal

1 Tahun

20.000.000

20.000.000

Komunikasi antar Aparatur berjalan
cepat dan lancar

1 Paket

Meningkatnya usia pengguanaa
komunikasi Radio

1 Paket

20.000.000

20.000.000

1.130.000.000

980.000.000

300.000.000

300.000.000

1 Tahun

Halaman 54

Terselenggaranya pengawasan lalu lintas
angkutan jalan

1 Tahun

INDIKATOR KINERJA
Kode

Urusan Bidang
2

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terciptanya sistem transportasi
perkotaan yang baik
Meningkatnya pelayanan angkutan

Target
4
1 Tahun

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Terciptanya pemilihan Wahana Tata
Nugrasa
Terlaksananya operasional bus sekolah

01

07

1
17

01

07

17

022 Operasional Bus Sekolah

01

07

17

024 Pengadaan Stiker Angkutan Umum

01

07

17

26

01

07

17

27

01

07

17

29

01

07

18

01

07

18

008 Pengadaan/Pemasangan Guardril

Menguranggi angka kecelakaan pada 1 Paket
jalan yang menikung dan juram

Tersedianya pemgaman lalulintas pada
jalan yang menikung dan curam

01

07

18

010 Pengecatan Zona Perparkiran

Tersedianya Slot Parkir sesuai SRP

01

07

18

27

Pengadaan Alat Survey Bidang LLAJ

01

07

18

29

Pengadaan Alat Uji Rambu

01

07

18

30

Pengadaan Radio Komunikasi

01

07

18

31

Pengadaan Repiter

01

07

18

32

01

07

18

33

Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan
Jalan Keselamatan LLAJ
Pengadaan Kendaraan Crane

01
01

07
07

18
18

34
35

021 Wahana Tata Nugraha

Pembangunan, Pemeliharaan dan
Penyelenggaraan Pos Terpadu
Pelayanan Penertiban Ijin Insidentil,
Rekomendasi Angkutan Barang Umum dan
Rekomendasi Perpanjangan Ijin Trayek dan
Kartu Pengawasan AKDP dan AKAP
Penataan Terminal Non Bus

Meningkatnya pelayanan angkutan
penumpang umum
Pos terpadu yang baik

1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun

Target
6
1 Tahun

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
50.000.000

8
50.000.000

1 Tahun

100.000.000

50.000.000

Tersedianya Striker trayek angkutan
penumpang umum
Terciptanya pos terpadu yang baik

1 Tahun

15.000.000

15.000.000

1 Tahun

250.000.000

250.000.000

Meningkatkan pelayanan perijinan
angkutan umum

1 Tahun

Terselenggaranya pelayanan perijinan
angkutan umum

1 Tahun

15.000.000

15.000.000

Tertatanya dan kerapian terminal
non Bus

1 Tahun

Meningkatnya Ketertipan Termnal Non
Bus

1 Tahun

400.000.000

300.000.000

4.455.000.000

3.895.000.000

1 Paket

500.000.000

0

Tersedianya area parkir yang memadai

200 m2

35.000.000

35.000.000

Tersedianya alat survey bidang
1 Paket
perhubungan
Kesesuaian standar rambu lalu lintas 1 Paket

Tersedianya alat survey bidang
perhubungan
Tersedianya alat uji rambu

1 Paket

50.000.000

50.000.000

1 Paket

50.000.000

50.000.000

Kelancaran radio komunikasi radio se- 1 Paket
Kab.Wonogiri
Kelancaran radio komunikasi radio se- 1 Paket
Kab.Wonogiri
Keselamatan, ketertiban, dan
1 Paket
keteraturan LLAJ
Kelancaran kegiatan pemeliharaan
1 Paket
perlengkapan jalan
Kecepatan evaluasi kendaraan
1 Paket
Kesiapan kendaraan inspeksi
1 Paket
Keselamatan Jalan

Tersedianya radio komunikasi

1 Paket

50.000.000

50.000.000

Terpasangnya repiter

1 Paket

80.000.000

80.000.000

Terpasangnya perlengkapan jalan
keselamatan LLAJ
Tersedianya kendaraan crane

1 Paket

2.000.000.000

2.000.000.000

1 Paket

900.000.000

900.000.000

Tersedianya Kendaraan derek
Kelancaran Operasional Kendaraan
Inspeksi Keselamatan Jalan

1 Paket
1 Paket

700.000.000
70.000.000

700.000.000
10.000.000

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA PERHUBUNGAN

Pengadaan Kendaraan Derek
Pengadaan Perlengkapan Operasional
Keselamatan LLAJ

Pagu Indikatif
Tahun 2017

200 m2

Halaman 55

INDIKATOR KINERJA
Kode

Urusan Bidang

01

07

1
18

01

07

19

01

07

19

01

07

19

005 Penyelenggaraan Operasi Laik Jalan

01

07

19

006 Penyelenggaraan Survey Bidang Perhubungan

01

07

19

007 Pemilihan AKUT

01

07

19

011 Operasional Pos Terpadu

01

07

19

021 Pengendalian Dermaga Wisata dan Dermaga
Kapal Kerja

01

07

19

024 Sosialisasi Peraturan Lalu Lintas

01

07

19

026 Penyelenggaraan Lelang Parkir

01

07

19

01

07

19

032 Pembinaan Teknis dan Operasional Para
Petugas Parkir
033 Fasilitasi Pengaturan Parkir Tamu Tingkat
Nasional, Propinsi dan Kabupaten

01

07

19

01

07

19

01

07

19

36

2
Penyusunan Juknis Bidang LLAJ

PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN LALU LINTAS
004 Penyelenggaraan angkutan lebaran natal dan
tahun baru

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terlaksananya penyusunan Juknis
LLAJ

Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
1
Tersedianya pedoman pelaksanaan teknis 1
Dokumen bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan
Dokumen

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
20.000.000

8
20.000.000

1.695.000.000

1.895.000.000

Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun 1 Tahun
Baru yang aman, selamat dan lancar

Terselenggaranya angkutan Lebaran,
Natal, dan Tahun Baru

1 Tahun

150.000.000

150.000.000

Keselamatan, ketertiban, dan
keteraturan LLAJ
Tersedianya data LLAJ dan
rekomendasi arah kebijakan LLAJ
Meningkatkan keselamatan
penyelenggaraan angkutan
penumpang umum di jalan
Meningkatkan
keselamatan,keamanan, dan
ketertiban lalu lintas di kawasan
central busines distrik
Kesiapan personil , sarana, dan
prasarana dermaga wisata dan
dermaga kapal kerja
Keselamatan, ketertiban, dan
keteraturan LLAJ
Terpilihnya pemenang pengelola
parkir
Terbinanya Para Petugas Parkir

1 Paket

Terselenggaranya operasi laik jalan

1 Paket

40.000.000

50.000.000

1 Paket

Tersedianya data LLAJ dan rekomendasi
arah kebijakan LLAJ
Terselenggaranya Pemilihan awak
kendaraan umum

1 Paket

150.000.000

150.000.000

1 Tahun

40.000.000

40.000.000

1 Tahun

Terselenggaranya Operasional POS
Terpadu

1 Tahun

120.000.000

120.000.000

1 Tahun

Optimalisasi fungsi dermaga wisata dan
dermaga kapal kerja

1 Tahun

30.000.000

30.000.000

1 Paket

1 Paket

30.000.000

50.000.000

1 Paket

20.000.000

20.000.000

70 Orang

60.000.000

65.000.000

Keselamatan, ketertiban, dan
keteraturan LLAJ

1 Tahun

Pelaksanaan sosialisasi peraturan lalu
lintas
Meningkatnya ketertipan dan pendapatan
daerah perparkiran
Meningkatnya Pengetahuan tentang
tatacara perparkiran
Pelaksanaan pengaturan parkir tamu skala
Nasional, Provinsi dan Kabupaten

1 Tahun

60.000.000

75.000.000

Meningkatnya Keamanan, kenyaman dan 1 Tahun
ketertipan penumpang Bus

410.000.000

450.000.000

1 Tahun

1 Paket
70 Orang

034 Operasional Ketertiban , Kelancaran,
Keselamatan Terminal

Terjaganya kondisi Ketertipan,
1 Tahun
keamanan serta kenyamanan
Penumpang Bus
036 Forum lalu-lintas dan angkutan jalan
Terjalinnya koordinasi antar instansi 1 Tahun
pemangku LLAJ
039 Fasilitasi Pelayanan Perijinan Angkutan Sungai Terlaksananya Pelayanan Perijinan
1 Tahun
dan Danau
ASD

Halaman 56

Pertemuan anggota forum LLAJ

1 Tahun

50.000.000

50.000.000

Tersedianya logistik perijinan ASD

1 Tahun

5.000.000

10.000.000

Kode

INDIKATOR KINERJA
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
2
3
4
5
040 Pengawasan Kapal dan Perahu Nelayan di Area Keselamatan, ketertiban, dan
1 Tahun
Pelaksanaan pengawasan kapal dan
WGM
keteraturan LLASD
perahu
046 Inspeksi Keselamatan Jalan
Tersedianya data daerah potensi
1 Paket
Pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan
kecelakaan dan rekomendasi
penangananya
047 Monitoring dan Evaluasi Perlengkapan Jalan,
Pelaksanaan pendataan
1 Paket
Tersedianya data perlengkapan jalan
Keselamatan LLAJ
perlengkapan jalan keselamatan LLAJ
Urusan Bidang

01

07

1
19

01

07

19

01

07

19

01

07

19

48

Penyelenggaraan Car Free Sunday

Kelancaran kegiatan car free sunday 1 Tahun

01

07

19

49

01

07

19

57

Koordinasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran

Terselenggaranya koordinasi bidang 1 Tahun
ALL
Terkendalinya zona Perparkiran
12 Bulan

01

07

19

58

Pengawasan dan Pengendalian Terminal

01

07

19

59

Pembangunan/ Perbaikan Halte

01

07

19

60

Bantuan Angkutan Lebaran

01

07

19

64

Rekayasa Lalulintas

Terkendalinya Keamanan dan
kenyaman penggun terminal
Tersedianya tempat Naik dan Turun
Penumpang yang memadai
Meningkatkan pelayanan angkutan
bagi pemudik lebaran
Kelancaran Arus lalulintas Angkutan
Jalan

01

07

20

01

07

20

01

07

20

01

07

20

01

20

1 Tahun
12 Unit
1 Tahun
1 Tahun

Target
6
1 Tahun

Terinventarisasinya Kendaraan
Bermotor Wajib Uji
Terdatanya Kendaraan yang Wajib
Uji

1 Tahun
1 Tahun

Terfasilitasinya Pengujian Kendaraan 1 Tahun
Roda empat

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

Halaman 57

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
20.000.000

8
30.000.000

1 Paket

20.000.000

25.000.000

1 Paket

20.000.000

30.000.000

Terselenggaranya car free sunday

1 Tahun

25.000.000

30.000.000

Terselenggaranya koordinasi bidang ALL

1 Tahun

50.000.000

70.000.000

Meningkatnya ketertipan dan
kenyamanan pengguna parkir
Meningkatnya jumlah pengguna terminal

12 Bulan

110.000.000

115.000.000

1 Tahun

40.000.000

40.000.000

12 Unit

75.000.000

100.000.000

1 Tahun

120.000.000

120.000.000

1 Tahun

50.000.000

75.000.000

448.000.000

483.000.000

Meningkatnya Kenyamanan Pengguna
Halte
Terselenggaranya bantuan pemudik
angkutan bagi pemudik lebaran
Menguranggi angka Kecelakaan dan
kepadatan lalulintas

PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN
PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
004 Penyelenggaraan inventarisasi kendaraan
bermotor wajib uji (KBWU) dan perahu
005 Pendataan pelaksanaan kegiatan
perbengkelan, karoseri dan sekolah
mengemudi
006 Penyelenggaraan Uji Kendaraan Bermotor

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Meningkatnya Pengoperasian Kendaraan
bermotor
Meningkatnya kelaikan Pengoperasian
Kendaraan bermotor

1 Tahun

35.000.000

45.000.000

1 Tahun

25.000.000

35.000.000

Meningkatnya keselamatan pengguna
kendaraan roda empat yang telah diuji

1 Tahun

388.000.000

403.000.000

INDIKATOR KINERJA
Kode

Urusan Bidang

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3

2
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
094 DAERAH
Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda
Tersedianya Karcis Retribusi
Berharga
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Target
4

01

20

1
17

01

20

17

01

25

01

25

15

01

25

15

020 Pengembangan Teknologi Internet dan
Intranet

Tersedianya Teknologi Intranet dan
Internet Se Kab. Wonogiri

1 Paket

01

25

15

25

15

Terlaksananya e-government di
Pmerintah Kab. Wonogiri
Terlaksananya e-government di
Pmerintah Kab. Wonogiri

1 Paket

01

021 Pengembangan Sistem Informasi Eksekutif
Daerah (SIEDA)
027 Update Web

01

25

15

029 Bintek Operator Komputer PDF

1 Paket

01

25

15

030 Pengembangan SIM Kecamatan

01

25

15

035 Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian
internet aman dan sehat

01

25

15

039 Migrasi Menuju Open Source Software

01
01

25
25

15
15

042 Pembangunan SIMADES
043 Pembangunan Aplikasi e-Office

01

25

15

49

01

25

15

50

01

25

15

51

Terlaksananya Bimbingan Teknis
Operator Komputer bagi SKPD
Terlaksananya pembuiatan SIM
Kecamatan
Terlaksananya monitoring dan
evaluasi penyedia dan pengguna jasa
internet di Kab. Wonogiri
Terlaksananya pengguna Original
Software Aplikasi
Terlaksananya Program SIMADES
Terlaksananya penerapan eGovernment di Pemerintah Kab.
Wonogiri
Tersedianya Gedung/Studio RSPD
yang Memadai
Terwujudnya Sarana dan Prasarana
Penyiaran TV Lokal
Pemassangan Videotron sebagai
madia informasi Pemeintah

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5

Target
6

Penyebarluasan Informasi melalui Videotron/
Media Luar Ruang Berbasis IT

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
195.000.000

8
195.000.000

195.000.000

195.000.000

4.953.495.000

3.660.000.000

Terlaksananya penerapan E- Government 1 Paket
di Pemerintah Kab. Wonogiri

378.495.000

350.000.000

Tersedianya Media monitoring dan
evaluasi antar SKPD bagi Eksekutif
Tersedianya media web site sebagai media
informasi Pemerintah Daerah kepada
masyarakat luas
Tersedianya SDM yang terlatih dan up to
date
Tersedianya SIM Kecamatan

1 Paket

400.000.000

400.000.000

1 Paket

25.000.000

30.000.000

1 Paket

75.000.000

75.000.000

1 Paket

15.000.000

15.000.000

1 Paket

Tersedianya penyedia dan pengguna jasa
internet sehat dan aman

1 Paket

25.000.000

25.000.000

1 Paket

Tersedianya Open Sourece Software
Aplikasi
Tersedianya Aplikasi SIMADES
Tersedianya Software Aplikasi e-office

1 Paket

25.000.000

50.000.000

1 Paket
1 Tahun

15.000.000
175.000.000

15.000.000
175.000.000

1 Paket

200.000.000

900.000.000

1 Paket

2.500.000.000

500.000.000

Meningkatnya penyebarluasan informaasi 1 Paket
melalui trknologi informasi

1.000.000.000

1.000.000.000

1 Tahun

Meningkatnya Ketertipan dan PAD

1 Tahun

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Peningkatan/ Rehabilitasi Gedung Kantor/
Studio RSPD Wonogiri
Pendirian Stasiun TV lokal

Pagu Indikatif
Tahun 2017

1 Paket

1 Paket

1 Paket
1 Paket

1 Paket
1 Paket
1 Paket

Halaman 58

Meningkatnya mutu dan kwalitas
penyiaran
Terlaksananya Pendirian TV Lokal

INDIKATOR KINERJA
Kode

Urusan Bidang
2
Monitoring PLIK/ MPLIK dan Desa Dering/
Internet Masuk Kelurahan/ Desa

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terrlaksananya monitoring dan
evaluasi internet Kecamatan dan
Kel./Desa di Kab. Wonogiri
Adanya Sosialisasimelalui Website,
Leaflet Booklet, Buku dan
Tersedianya kontewn Layanan

Target
4
1 Paket

01

25

1
15

52

01

25

15

53

01

25

17

01

25

17

PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
003 Assistensi Bintek bidang Manajemen
komunikasi publik

01

25

17

04

01

25

17

05

01

25

18

01

25

18

01

25

18

01

25

18

01

25

18

01

25

19

01

25

19

01

25

19

01

25

19

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN
MASS MEDIA
011 Fasilitasi Kelembagaan KIM dan LKM
Terfasilitasinya Kelembagaan Bagi
KIM/LKM
020 Penyebarluasan Informasi Publik Bidang Cukai Tersebarnya informasi tentang cukai
Tembakau melalui iklan radio, dialog interaktif, tembakau
leaflet, stiker dan baliho
21 Fasilitasi Operasional Kegiatan FK METRA
Terlaksananya Fasilitasi bagi kegiatan
FK METRA
22 Publikasi melalui media massa dan elektronik Terlaksananya publikasi melalui
Media massa dan Elektronik
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN INFORMASI
004 Operasional Penyiaran RSPD Wonogiri
Tersedianya Akomodasi operasional
RSPD
005 Dialog Interaktif Bupati Medali Emas
Terfasilitasinya Dialog Bupati dengan
Masyarakat
006 Liputan Siaran Langsung RSPD
Terlaksananya Siaran Langsung

1 Paket

01

25

19

008 Penyebarluasan Informasi Outdoor

25 Kec

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi

Asistensi Bimbingan Teknis Bidang Pos dan
Telekomunikasi
Asistensi Bimbingan Teknis Bidang Telematika

Terlaksananya asistensi bintek
bidang manajemen Komunikasi
Publik
Pelaksanaan Bintek bidang pos dan
telekomunikasi
Pelaksanaan bintek bidang
telematika

Terpublikasinya Informasi

12 Bulan

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Tersedianya jaringan internet pada
Kecamatan dan Kelurahan/Desa

Target
6
1 Paket

Tersedianya bahan informasi untuk
12 Bulan
disebarkan kepada masyarakat untuk
tercapainya peningkatan layanan unggulan

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
50.000.000

8
50.000.000

70.000.000

75.000.000

40.000.000

50.000.000

1 Paket

Tersedianya SDM yang handal dan
menguasai manajemn komunkasi publik

1 Paket

20.000.000

20.000.000

1 Paket

Terlaksananya Asistensi bintek bidang
manajemen komunikasi publik
Terlaksananya asistensi bintek bidang
telematika

1 Paket

10.000.000

15.000.000

1 Paket

10.000.000

15.000.000

705.000.000

820.000.000

65.000.000

70.000.000

600.000.000

700.000.000

1 Paket

80
Tersedianya KIM/LKM sebagai agen
Kelompok desiminasi informasi
25 Kec
Meningkatnya jumlah masyarakat yang
memahami tentang cukai tembakau

80
Kelompok
25 Kec

1 Paket

Desiminasi informasi melalui FK METRA

1 Paket

15.000.000

20.000.000

1 Paket

Pemasangan iklan dan ekspos kegiatan
melalui media massa

1 Paket

25.000.000

30.000.000

1.510.300.000

1.561.800.000

1 Tahun

Meningkatnya Kinerja para Kru RSPD

1 Tahun

379.800.000

344.800.000

1 Paket

Tersedianya tempat untuk interaksi Bupati 1 Paket
dan Masyarakat
Tersedianya Informasi yang disiarkan
1 Paket
secara langsung
Terpublikasinya Informaai dari pemerintah 25 Kec
melalui media out door

20.000.000

20.000.000

12.500.000

15.000.000

45.000.000

50.000.000

Halaman 59

INDIKATOR KINERJA
Kode

Urusan Bidang

01

25

1
19

2
011 Penyediaan Jasa Komunikasi Internet se-Kab
Wonogiri

01

25

19

016 Liputan Siaran Tunda di 25 Kecamatan

01

25

19

018 Pemeliharaan Jaringan WAN/WAV-LAN SKPD

01

25

19

021 E Audit untuk akses data dan tanggung jawab
keuangan

01

25

19

024 Operasional PPID

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terlaksananya penerapan eGovernment di Pemerintah Kab.
Wonogiri
Tersedianya informasi yang disiarkan
secara tunda
Terlaksananya penerapan eGovernment di
Terlaksananya penerapan eGovernance di Pemerintah Kab.
Wonogiri
Tersedianya pembiayaan
Operasional PPID
Menyediakan informasi yang ada
pada PPID Pembantu di
Dinhubkominfo Kabupaten
Wonogiri
Terlaksananya Siaran pada Bulan
Romadhon secara rutin
Terlaksanaya Siaran Program
Romadhon

Target
4
1 Paket

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Tersedianya Koneksi Internet Pemerintah
Kab. WOnogiri

Target
6
1 Tahun

1 Tahun

Tersosialisasinya Informasi melalui RSPD

1 Paket

Terpeliharanya Infrastruktur koneksi
WAN/WAV-LAN
Tersedianya Koneksivitas serta integrasi
Jaringan Data antar Pemda denga BPK
Provinsi
Terlaksanaya program dan kegiatan PPID

8
600.000.000

1 Tahun

15.000.000

15.000.000

1 Tahun

350.000.000

420.000.000

1 Tahun

10.000.000

10.000.000

1 Paket

60.000.000

65.000.000

1 Tahun

Tersedianya informasi yang ada pada PPID 1 Tahun
Pembantu

7.000.000

10.000.000

1 Bulan

Tersedianya Informasi tentang kegiatan
Bulan Romadhon
Tersedianya \\informasi Siaran Khusus
untuk Bulan Romadhon

1 Bulan

6.000.000

7.000.000

1 Bulan

5.000.000

5.000.000

575.000.000

585.000.000

1 Paket

1 Paket

25

19

029 Safari Ramadhan

01

25

19

030 Siaran Program Ramadhan

01

25

20

01

25

20

PROGRAM FASILITASI KOMUNIKASI DAN
INFORMASI PUBLIK
002 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE)

01

25

20

01

25

20

04

01
01

25
25

21
21

01

25

21

01

25

22

PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN POS
001 Fasilitasi Operasional Pos dan Pelayangan Desa Terlaksananya Fasilitasi bagi petugas 3 Kec
pelayangan Desa
002 Pembinaan dan Pengawasan Pos dan Jasa
Terlaksananya Pembinaan dan
25 Kec
Titipan ( Paket )
pengawasan pelaku jasa titipan
PROGRAM PENATAAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN TELEKOMUNIKASI

Penyebarluasan Informasi melalui FK METRA

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
600.000.000

01

Terlaksananya penerapan eGovernance di Pemerintah Kab.
Wonogiri
003 Penyebarluasan Informasi melalui Jingle Spot di Tersebarnya Kerpada Masyarakat
Radio

Pagu Indikatif
Tahun 2017

1 Bulan

1 Paket

Tersedianya pelayanan pengadaan
barang/jasa secara elektronik

1 Tahun

550.000.000

550.000.000

1 Paket

Tersedianya Informasi kepada Masyarakat 1 Paket
melalui media tradisional

10.000.000

15.000.000

Desiminasi informasi melalui media
tradisional

15.000.000

20.000.000

40.000.000
25.000.000

50.000.000
30.000.000

15.000.000

20.000.000

1.157.500.000

190.000.000

Tersedianya Informasi melalui forum 1 Paket
media tradisional

Halaman 60

1 Paket

Terbinanya kegiatan petugas pelayangan 3 Kec
desa
Meningkatnya mutu pelayanan jasa titipan 25 Kec

INDIKATOR KINERJA
Kode

Urusan Bidang

01

25

1
22

2
001 Fasilitasi Kelembagaan dan Telekomunikasi

01

25

22

002 Monitoring Perkembangan Sarana dan
Prasarana Telekomunikasi

01

25

22

005 Set Audit Menara Telekomunikasi

01

25

22

006 Intensifikasi Pemasukan Retribusi Menara
Telekomunikasi

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terlaksananya lpembentukan
lembaga yang bergerak dibidang
telekomunikasi
Terbangunnya data dan informasi
kondisi menara BTS dan perijinan

Target
4
25 Kec

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Terkendalinya pelaku usaha bidang
telekomunikasi

Target
6
25 Kec

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
12.500.000

8
20.000.000

25 Kec

Terpantaunya kondisi menara dan
kelengkapan perijinan

25 Kec

15.000.000

20.000.000

Terbangunnya Data dan Informasi
penggunaan peralatan Menara

25 Kec

Terpantaunya peralatan telekomunikasi
yang terpasang pada menara BTS

25 Kec

1.070.000.000

80.000.000

Terbangunnya data SKRD menara
telekomunikasi

25 Kec

Terdistribusikannya SKRD dan STRD
kepada para Wajib Retribusi

25 Kec

60.000.000

70.000.000

29.463.295.000

22.254.300.000

TOTAL

Halaman 61