36. taskin
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 22
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Organisasi
: 1 . 22 . 01
BADAN PENGENTASAN KEMISKINAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi
: 1 . 22 . 01 . 01
BADAN PENGENTASAN KEMISKINAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
1.22 . 1.22.01 . 01
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1.22 . 1.22.01 . 01 . 06
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19
1.22 . 1.22.01 . 01 . 20
1.22 . 1.22.01 . 02
1.22 . 1.22.01 . 02 . 03
1.22 . 1.22.01 . 02 . 07
Formulir DPA SKPD 2.2
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
Penyediaan jasa tim penilai angka kredit
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
5
80 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Badan
Taskin-PMPK
B
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
137.060.875,00
124.273.875,00
125.639.875,00
112.947.875,00
499.922.500,00
100 %
3
2.000.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
500.000,00
5.000.000,00
100 %
3
7.137.000,00
6.632.000,00
4.998.000,00
1.233.000,00
20.000.000,00
100 %
3
3.000.000,00
6.000.000,00
3.000.000,00
0,00
12.000.000,00
2 dokumen
3
8.032.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
2.968.000,00
20.000.000,00
100 %
3
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
2.000.000,00
20.000.000,00
100 %
3
30.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
15.000.000,00
95.000.000,00
100 %
3
30.000.000,00
24.000.000,00
23.000.000,00
7.900.000,00
84.900.000,00
100 %
3
3.000.000,00
3.500.000,00
2.500.000,00
1.000.000,00
10.000.000,00
5 surat kabar
3
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
100 %
3
16.755.625,00
11.755.625,00
11.755.625,00
6.755.625,00
47.022.500,00
100 %
3
20.000.000,00
25.000.000,00
32.000.000,00
53.000.000,00
130.000.000,00
3 orang
3
8.580.000,00
8.580.000,00
8.580.000,00
14.260.000,00
40.000.000,00
34 orang
3
1.056.250,00
1.056.250,00
1.056.250,00
6.831.250,00
10.000.000,00
219.788.000,00
266.460.000,00
174.025.000,00
37.297.000,00
697.570.000,00
11.350.000,00
203.710.000,00
116.275.000,00
0,00
331.335.000,00
35.000.000,00
0,00
0,00
0,00
35.000.000,00
80 %
Tanah Datar
(DAK)
Kab.Tanah
Datar
TRIWULAN
Sumber
Dana
1 unit
6 unit
4
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
14 unit
KEGIATAN
1
1.22 . 1.22.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.22 . 1.22.01 . 02 . 26
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28
1.22 . 1.22.01 . 05
1.22 . 1.22.01 . 05 . 01
1.22 . 1.22.01 . 06
1.22 . 1.22.01 . 06 . 01
1.12 . 1.22.01 . 15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pembinaan Keluarga Berencana
1.12 . 1.22.01 . 15 . 06
Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
1.12 . 1.22.01 . 15 . 07
Penyelenggaraan Bantuan Operasional KB
1.11 . 1.22.01 . 15
1.11 . 1.22.01 . 15 . 05
1.13 . 1.22.01 . 15
1.13 . 1.22.01 . 15 . 02
1.06 . 1.22.01 . 15
1.06 . 1.22.01 . 15 . 02
1.17 . 1.22.01 . 15
Formulir DPA SKPD 2.2
kab.Tanah
Datar
Program keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Perumusan kebijakan yang terkait dengan
kesetaraan gender, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
Pelatihan ketrampilan berusaha bagi
keluarga miskin
Program pengembangan data/informasi
Penyusunan dan pengumpulan data
informasi kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan
Program Pengembangan Nilai Budaya
Kab.Tanah
Datar
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
95.938.000,00
0,00
0,00
0,00
95.938.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
50.000.000,00
100 %
3
40.000.000,00
39.000.000,00
39.000.000,00
32.297.000,00
150.297.000,00
100 %
3
10.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
20.000.000,00
100 %
3
7.500.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
0,00
15.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
24.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
24.000.000,00
3.980.000,00
4.250.000,00
3.220.000,00
3.550.000,00
15.000.000,00
3.980.000,00
4.250.000,00
3.220.000,00
3.550.000,00
15.000.000,00
1 thn
3
4 dokumen
3
545.429.500,00
292.453.500,00
182.380.000,00
168.335.000,00
1.188.598.000,00
15 kali
3
5.000.000,00
124.858.000,00
11.005.000,00
5.960.000,00
146.823.000,00
1 unit
4
378.054.500,00
2.220.500,00
0,00
0,00
380.275.000,00
100 %
4
162.375.000,00
165.375.000,00
171.375.000,00
162.375.000,00
661.500.000,00
82.200.500,00
27.875.000,00
20.000.000,00
0,00
130.075.500,00
82.200.500,00
27.875.000,00
20.000.000,00
0,00
130.075.500,00
1.500.000,00
53.585.000,00
4.379.250,00
0,00
59.464.250,00
1.500.000,00
53.585.000,00
4.379.250,00
0,00
59.464.250,00
100 %
17.122.500,00
7.500.000,00
9.600.000,00
9.907.500,00
44.130.000,00
6 dokumen
17.122.500,00
7.500.000,00
9.600.000,00
9.907.500,00
44.130.000,00
3.500.000,00
69.315.500,00
8.199.500,00
11.900.000,00
92.915.000,00
2 dokumen
3
660 orang
Kab.Tanah
Datar
III
20.000.000,00
1 dokumen
Kab.Tanah
Datar
II
3
100 %
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar (DAK)
Tanah Datar
(DAK Non
FISik)
I
2 Unit
100 %
Program Keluarga Berencana
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05
5
80 %
Kab.Tanah
Datar
TRIWULAN
Sumber
Dana
60 org
80 %
3
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
Kab.Tanah
Datar
100 Orang
1.17 . 1.22.01 . 15 . 01
1.22 . 1.22.01 . 15
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04
1.22 . 1.22.01 . 15 . 05
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06
1.22 . 1.22.01 . 15 . 08
1.12 . 1.22.01 . 16
1.12 . 1.22.01 . 16 . 01
1.22 . 1.22.01 . 16
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya
daerah
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Sosialisasi dan Temu Kader Posyandu
II
III
IV
5
6
7
8
9
3
3.500.000,00
69.315.500,00
8.199.500,00
11.900.000,00
92.915.000,00
543.687.500,00
1.112.600.500,00
900.007.000,00
860.052.000,00
3.416.347.000,00
Sosialisasi, Pembinaan dan Orientasi
PMT-AS
Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan
masyarakat
Fasilitasi Pembangunan perbasis
pemberdayaan masyarakat
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR)
1.22 . 1.22.01 . 16 . 09
Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
Pembinaan dan Gelar Tehnologi Tepat Guna
1.22 . 1.22.01 . 16 . 10
Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menegah
1.22 . 1.22.01 . 16 . 13
Fasilitasi dan pembinaan lembaga ekonomi
masyarakat pedesaan
1.11 . 1.22.01 . 16
1.11 . 1.22.01 . 16 . 01
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05
1.11 . 1.22.01 . 16 . 07
1.11 . 1.22.01 . 16 . 08
1.12 . 1.22.01 . 17
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kab.Tanah
Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anak
Evaluasi pelaksanaan PUG
Pengembangan Sistem Informasi Gender
dan Anak
3
284.450.000,00
313.750.000,00
290.135.000,00
280.700.000,00
1.169.035.000,00
100 kali
3
3.000.000,00
30.515.000,00
170.620.000,00
90.865.000,00
295.000.000,00
80 %
3
59.037.500,00
550.685.500,00
281.102.000,00
184.877.000,00
1.075.702.000,00
75 Nagari
3
197.200.000,00
217.650.000,00
158.150.000,00
303.610.000,00
876.610.000,00
51 kelompok
0,00
45.927.000,00
11.868.000,00
500.000,00
58.295.000,00
51 Kelompok
0,00
45.927.000,00
11.868.000,00
500.000,00
58.295.000,00
29.300.000,00
238.054.000,00
58.401.000,00
63.925.000,00
389.680.000,00
2 Kegiatan
3
5.000.000,00
115.799.000,00
9.191.000,00
12.900.000,00
142.890.000,00
75 Nagari
3
8.800.000,00
65.955.000,00
29.050.000,00
15.985.000,00
119.790.000,00
75 Nagari
3
15.500.000,00
56.300.000,00
20.160.000,00
35.040.000,00
127.000.000,00
76.340.000,00
155.734.050,00
26.275.000,00
72.675.000,00
331.024.050,00
100 %
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
100 org
3
26.700.000,00
85.367.800,00
10.900.000,00
0,00
122.967.800,00
75 org
3
49.640.000,00
40.745.000,00
7.125.000,00
0,00
97.510.000,00
100 orang
3
0,00
0,00
0,00
72.675.000,00
72.675.000,00
1 dokumen
3
0,00
29.621.250,00
8.250.000,00
0,00
37.871.250,00
16.200.000,00
69.966.000,00
72.786.750,00
11.265.000,00
170.217.750,00
16.200.000,00
69.966.000,00
72.786.750,00
11.265.000,00
170.217.750,00
60.600.000,00
34.360.000,00
2.500.000,00
0,00
97.460.000,00
60.600.000,00
34.360.000,00
2.500.000,00
0,00
97.460.000,00
140.825.000,00
398.850.000,00
108.140.000,00
115.598.000,00
763.413.000,00
1.500.000,00
3.840.000,00
11.560.000,00
11.620.000,00
28.520.000,00
48863 Pasangan
Program pelayanan kontrasepsi
10 = 6 + 7 + 8 + 9
2995 orang
80 %
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kabupaten
Tanah Datar
JUMLAH
I
KEGIATAN
1
TRIWULAN
Sumber
Dana
Usia Subur
(PUS)
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02
1.11 . 1.22.01 . 17
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08
1.22 . 1.22.01 . 17
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan
terhadap tindak kekerasan
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pembinaan kelompok masyarakat
Kab.Tanah
Datar
48863 PUS
3
pasang
100 %
Kab.Tanah
Datar
75 org
3
80 %
Kab.Tanah
75 Nagari
3
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03
pembangunan desa
Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
Pemberian stimulan pembangunan desa
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06
Pembinaan Nagari Berprestasi
1.22 . 1.22.01 . 17 . 07
Pelaksanaan Bakti Gotong Royong
Masyarakat
Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok
Pemberdayaan Masyarakat
Pembinaan LPM
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02
1.22 . 1.22.01 . 17 . 09
1.22 . 1.22.01 . 17 . 10
1.22 . 1.22.01 . 17 . 11
1.22 . 1.22.01 . 17 . 16
1.12 . 1.22.01 . 18
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01
1.11 . 1.22.01 . 18
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01
1.11 . 1.22.01 . 18 . 03
1.22 . 1.22.01 . 20
1.22 . 1.22.01 . 20 . 53
1.06 . 1.22.01 . 21
1.06 . 1.22.01 . 21 . 13
1.12 . 1.22.01 . 23
1.12 . 1.22.01 . 23 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2
Peningkatan dan fasilitasi operasional profil
dan data nagari
Koordinasi kegiatan kuliah kerja
nyata-proses pembelajaran masyarakat
(KKN-PPM)
Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB/KR
yang mandiri
Fasilitasi pembentukan kelompok
masyarakat peduli KB
Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam pembangunan
Pembinaan organisasi perempuan
Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam
membangun keluarga sejahtera
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kab.Tanah
Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Program perencanaan pembangunan
daerah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Program penyiapan tenaga pedamping
kelompok bina keluarga
Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina
keluarga di kecamatan
75 Nagari
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
41.935.000,00
9.230.000,00
800.000,00
0,00
51.965.000,00
3
7.500.000,00
11.865.000,00
10.795.000,00
7.500.000,00
37.660.000,00
14 Nagari
3
27.500.000,00
86.380.000,00
42.500.000,00
8.928.000,00
165.308.000,00
75 Nagari
3
34.500.000,00
139.150.000,00
13.390.000,00
40.960.000,00
228.000.000,00
80 %
3
500.000,00
47.135.000,00
475.000,00
0,00
48.110.000,00
90 Lembaga
3
15.000.000,00
50.875.000,00
12.800.000,00
30.615.000,00
109.290.000,00
75 Nagari
3
12.390.000,00
30.345.000,00
12.320.000,00
15.975.000,00
71.030.000,00
3
0,00
20.030.000,00
3.500.000,00
0,00
23.530.000,00
103.050.000,00
169.695.000,00
125.093.750,00
60.000.000,00
457.838.750,00
103.050.000,00
169.695.000,00
125.093.750,00
60.000.000,00
457.838.750,00
140.700.000,00
237.200.000,00
38.100.000,00
0,00
416.000.000,00
3
111.000.000,00
168.900.000,00
38.100.000,00
0,00
318.000.000,00
3
29.700.000,00
68.300.000,00
0,00
0,00
98.000.000,00
4.000.000,00
19.600.000,00
5.410.000,00
2.000.000,00
31.010.000,00
3
4.000.000,00
19.600.000,00
5.410.000,00
2.000.000,00
31.010.000,00
100 %
4.600.000,00
14.687.500,00
11.932.500,00
17.280.000,00
48.500.000,00
14 kec
4.600.000,00
14.687.500,00
11.932.500,00
17.280.000,00
48.500.000,00
2.000.000,00
34.830.900,00
2.596.800,00
0,00
39.427.700,00
2.000.000,00
34.830.900,00
2.596.800,00
0,00
39.427.700,00
1000 Orang
3
3 Organisasi
Perempuan
75 Orang
100 %
Kab.Tanah
Datar
I
2 orang
100 %
Program Penanggulangan Kemiskinan
Koordinasi penanggulangan kemiskinan
5
1000 orang
Kab.Tanah
Datar
TRIWULAN
Sumber
Dana
100 %
30 org
3
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
TRIWULAN
Sumber
Dana
5
JUMLAH
I
II
III
IV
6
7
8
9
2.137.883.875,00
3.383.217.825,00
1.896.554.425,00
1.553.232.375,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
8.970.888.500,00
Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. Hardiman
19611231 198210 1 018
Ketua
2
Drs. Azwar R.
19571022 198603 1 001
Wakil Ketua
3
Ir. Helfy Rahmy Harun
19671029 199403 2 003
Wakil Ketua
4
Drs. Altri Suandi
19610101 198210 1 006
Wakil Ketua
5
Hendri, B.Ac
19590917 198603 1 006
Wakil Ketua
6
Ir. Nuryeddisman
19611124 198903 1 003
Wakil Ketua
7
D. Yonasri, SE. MA
19650123 198903 1 004
Sekretaris
8
Ir. Benny Sakti, MM
19670927 199403 1 008
Sekretaris
9
Andrianto, SE, M.Si
19760311 200003 1 001
Sekretaris
10
Audia Safitri, SH. M.Si
19770915 200003 2 001
Ketua Pokja I
11
Deddy Prihatin, S.Kom
19700919 199703 1 007
Ketua Pokja II
12
Masni Yuletri, SE. MM
19760817 199701 2 001
Ketua Pokja III
13
Efi Yendri, S.Si. MTP
19701225 199701 2 001
Ketua Pokja IV
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
14
Irwan, ST. MT
Formulir DPA SKPD 2.2
19681004 199701 1 001
TRIWULAN
Sumber
Dana
5
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Ketua Pokja V
Halaman 6
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 22
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Organisasi
: 1 . 22 . 01
BADAN PENGENTASAN KEMISKINAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi
: 1 . 22 . 01 . 01
BADAN PENGENTASAN KEMISKINAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
1.22 . 1.22.01 . 01
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1.22 . 1.22.01 . 01 . 06
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19
1.22 . 1.22.01 . 01 . 20
1.22 . 1.22.01 . 02
1.22 . 1.22.01 . 02 . 03
1.22 . 1.22.01 . 02 . 07
Formulir DPA SKPD 2.2
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
Penyediaan jasa tim penilai angka kredit
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
5
80 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Badan
Taskin-PMPK
B
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
137.060.875,00
124.273.875,00
125.639.875,00
112.947.875,00
499.922.500,00
100 %
3
2.000.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
500.000,00
5.000.000,00
100 %
3
7.137.000,00
6.632.000,00
4.998.000,00
1.233.000,00
20.000.000,00
100 %
3
3.000.000,00
6.000.000,00
3.000.000,00
0,00
12.000.000,00
2 dokumen
3
8.032.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
2.968.000,00
20.000.000,00
100 %
3
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
2.000.000,00
20.000.000,00
100 %
3
30.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
15.000.000,00
95.000.000,00
100 %
3
30.000.000,00
24.000.000,00
23.000.000,00
7.900.000,00
84.900.000,00
100 %
3
3.000.000,00
3.500.000,00
2.500.000,00
1.000.000,00
10.000.000,00
5 surat kabar
3
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
100 %
3
16.755.625,00
11.755.625,00
11.755.625,00
6.755.625,00
47.022.500,00
100 %
3
20.000.000,00
25.000.000,00
32.000.000,00
53.000.000,00
130.000.000,00
3 orang
3
8.580.000,00
8.580.000,00
8.580.000,00
14.260.000,00
40.000.000,00
34 orang
3
1.056.250,00
1.056.250,00
1.056.250,00
6.831.250,00
10.000.000,00
219.788.000,00
266.460.000,00
174.025.000,00
37.297.000,00
697.570.000,00
11.350.000,00
203.710.000,00
116.275.000,00
0,00
331.335.000,00
35.000.000,00
0,00
0,00
0,00
35.000.000,00
80 %
Tanah Datar
(DAK)
Kab.Tanah
Datar
TRIWULAN
Sumber
Dana
1 unit
6 unit
4
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
14 unit
KEGIATAN
1
1.22 . 1.22.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.22 . 1.22.01 . 02 . 26
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28
1.22 . 1.22.01 . 05
1.22 . 1.22.01 . 05 . 01
1.22 . 1.22.01 . 06
1.22 . 1.22.01 . 06 . 01
1.12 . 1.22.01 . 15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pembinaan Keluarga Berencana
1.12 . 1.22.01 . 15 . 06
Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
1.12 . 1.22.01 . 15 . 07
Penyelenggaraan Bantuan Operasional KB
1.11 . 1.22.01 . 15
1.11 . 1.22.01 . 15 . 05
1.13 . 1.22.01 . 15
1.13 . 1.22.01 . 15 . 02
1.06 . 1.22.01 . 15
1.06 . 1.22.01 . 15 . 02
1.17 . 1.22.01 . 15
Formulir DPA SKPD 2.2
kab.Tanah
Datar
Program keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Perumusan kebijakan yang terkait dengan
kesetaraan gender, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
Pelatihan ketrampilan berusaha bagi
keluarga miskin
Program pengembangan data/informasi
Penyusunan dan pengumpulan data
informasi kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan
Program Pengembangan Nilai Budaya
Kab.Tanah
Datar
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
95.938.000,00
0,00
0,00
0,00
95.938.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
50.000.000,00
100 %
3
40.000.000,00
39.000.000,00
39.000.000,00
32.297.000,00
150.297.000,00
100 %
3
10.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
20.000.000,00
100 %
3
7.500.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
0,00
15.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
24.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
24.000.000,00
3.980.000,00
4.250.000,00
3.220.000,00
3.550.000,00
15.000.000,00
3.980.000,00
4.250.000,00
3.220.000,00
3.550.000,00
15.000.000,00
1 thn
3
4 dokumen
3
545.429.500,00
292.453.500,00
182.380.000,00
168.335.000,00
1.188.598.000,00
15 kali
3
5.000.000,00
124.858.000,00
11.005.000,00
5.960.000,00
146.823.000,00
1 unit
4
378.054.500,00
2.220.500,00
0,00
0,00
380.275.000,00
100 %
4
162.375.000,00
165.375.000,00
171.375.000,00
162.375.000,00
661.500.000,00
82.200.500,00
27.875.000,00
20.000.000,00
0,00
130.075.500,00
82.200.500,00
27.875.000,00
20.000.000,00
0,00
130.075.500,00
1.500.000,00
53.585.000,00
4.379.250,00
0,00
59.464.250,00
1.500.000,00
53.585.000,00
4.379.250,00
0,00
59.464.250,00
100 %
17.122.500,00
7.500.000,00
9.600.000,00
9.907.500,00
44.130.000,00
6 dokumen
17.122.500,00
7.500.000,00
9.600.000,00
9.907.500,00
44.130.000,00
3.500.000,00
69.315.500,00
8.199.500,00
11.900.000,00
92.915.000,00
2 dokumen
3
660 orang
Kab.Tanah
Datar
III
20.000.000,00
1 dokumen
Kab.Tanah
Datar
II
3
100 %
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar (DAK)
Tanah Datar
(DAK Non
FISik)
I
2 Unit
100 %
Program Keluarga Berencana
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05
5
80 %
Kab.Tanah
Datar
TRIWULAN
Sumber
Dana
60 org
80 %
3
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
Kab.Tanah
Datar
100 Orang
1.17 . 1.22.01 . 15 . 01
1.22 . 1.22.01 . 15
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04
1.22 . 1.22.01 . 15 . 05
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06
1.22 . 1.22.01 . 15 . 08
1.12 . 1.22.01 . 16
1.12 . 1.22.01 . 16 . 01
1.22 . 1.22.01 . 16
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya
daerah
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Sosialisasi dan Temu Kader Posyandu
II
III
IV
5
6
7
8
9
3
3.500.000,00
69.315.500,00
8.199.500,00
11.900.000,00
92.915.000,00
543.687.500,00
1.112.600.500,00
900.007.000,00
860.052.000,00
3.416.347.000,00
Sosialisasi, Pembinaan dan Orientasi
PMT-AS
Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan
masyarakat
Fasilitasi Pembangunan perbasis
pemberdayaan masyarakat
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR)
1.22 . 1.22.01 . 16 . 09
Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
Pembinaan dan Gelar Tehnologi Tepat Guna
1.22 . 1.22.01 . 16 . 10
Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menegah
1.22 . 1.22.01 . 16 . 13
Fasilitasi dan pembinaan lembaga ekonomi
masyarakat pedesaan
1.11 . 1.22.01 . 16
1.11 . 1.22.01 . 16 . 01
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05
1.11 . 1.22.01 . 16 . 07
1.11 . 1.22.01 . 16 . 08
1.12 . 1.22.01 . 17
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kab.Tanah
Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anak
Evaluasi pelaksanaan PUG
Pengembangan Sistem Informasi Gender
dan Anak
3
284.450.000,00
313.750.000,00
290.135.000,00
280.700.000,00
1.169.035.000,00
100 kali
3
3.000.000,00
30.515.000,00
170.620.000,00
90.865.000,00
295.000.000,00
80 %
3
59.037.500,00
550.685.500,00
281.102.000,00
184.877.000,00
1.075.702.000,00
75 Nagari
3
197.200.000,00
217.650.000,00
158.150.000,00
303.610.000,00
876.610.000,00
51 kelompok
0,00
45.927.000,00
11.868.000,00
500.000,00
58.295.000,00
51 Kelompok
0,00
45.927.000,00
11.868.000,00
500.000,00
58.295.000,00
29.300.000,00
238.054.000,00
58.401.000,00
63.925.000,00
389.680.000,00
2 Kegiatan
3
5.000.000,00
115.799.000,00
9.191.000,00
12.900.000,00
142.890.000,00
75 Nagari
3
8.800.000,00
65.955.000,00
29.050.000,00
15.985.000,00
119.790.000,00
75 Nagari
3
15.500.000,00
56.300.000,00
20.160.000,00
35.040.000,00
127.000.000,00
76.340.000,00
155.734.050,00
26.275.000,00
72.675.000,00
331.024.050,00
100 %
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
100 org
3
26.700.000,00
85.367.800,00
10.900.000,00
0,00
122.967.800,00
75 org
3
49.640.000,00
40.745.000,00
7.125.000,00
0,00
97.510.000,00
100 orang
3
0,00
0,00
0,00
72.675.000,00
72.675.000,00
1 dokumen
3
0,00
29.621.250,00
8.250.000,00
0,00
37.871.250,00
16.200.000,00
69.966.000,00
72.786.750,00
11.265.000,00
170.217.750,00
16.200.000,00
69.966.000,00
72.786.750,00
11.265.000,00
170.217.750,00
60.600.000,00
34.360.000,00
2.500.000,00
0,00
97.460.000,00
60.600.000,00
34.360.000,00
2.500.000,00
0,00
97.460.000,00
140.825.000,00
398.850.000,00
108.140.000,00
115.598.000,00
763.413.000,00
1.500.000,00
3.840.000,00
11.560.000,00
11.620.000,00
28.520.000,00
48863 Pasangan
Program pelayanan kontrasepsi
10 = 6 + 7 + 8 + 9
2995 orang
80 %
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kabupaten
Tanah Datar
JUMLAH
I
KEGIATAN
1
TRIWULAN
Sumber
Dana
Usia Subur
(PUS)
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02
1.11 . 1.22.01 . 17
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08
1.22 . 1.22.01 . 17
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan
terhadap tindak kekerasan
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pembinaan kelompok masyarakat
Kab.Tanah
Datar
48863 PUS
3
pasang
100 %
Kab.Tanah
Datar
75 org
3
80 %
Kab.Tanah
75 Nagari
3
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03
pembangunan desa
Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
Pemberian stimulan pembangunan desa
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06
Pembinaan Nagari Berprestasi
1.22 . 1.22.01 . 17 . 07
Pelaksanaan Bakti Gotong Royong
Masyarakat
Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok
Pemberdayaan Masyarakat
Pembinaan LPM
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02
1.22 . 1.22.01 . 17 . 09
1.22 . 1.22.01 . 17 . 10
1.22 . 1.22.01 . 17 . 11
1.22 . 1.22.01 . 17 . 16
1.12 . 1.22.01 . 18
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01
1.11 . 1.22.01 . 18
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01
1.11 . 1.22.01 . 18 . 03
1.22 . 1.22.01 . 20
1.22 . 1.22.01 . 20 . 53
1.06 . 1.22.01 . 21
1.06 . 1.22.01 . 21 . 13
1.12 . 1.22.01 . 23
1.12 . 1.22.01 . 23 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2
Peningkatan dan fasilitasi operasional profil
dan data nagari
Koordinasi kegiatan kuliah kerja
nyata-proses pembelajaran masyarakat
(KKN-PPM)
Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB/KR
yang mandiri
Fasilitasi pembentukan kelompok
masyarakat peduli KB
Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam pembangunan
Pembinaan organisasi perempuan
Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam
membangun keluarga sejahtera
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kab.Tanah
Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Program perencanaan pembangunan
daerah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Program penyiapan tenaga pedamping
kelompok bina keluarga
Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina
keluarga di kecamatan
75 Nagari
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
41.935.000,00
9.230.000,00
800.000,00
0,00
51.965.000,00
3
7.500.000,00
11.865.000,00
10.795.000,00
7.500.000,00
37.660.000,00
14 Nagari
3
27.500.000,00
86.380.000,00
42.500.000,00
8.928.000,00
165.308.000,00
75 Nagari
3
34.500.000,00
139.150.000,00
13.390.000,00
40.960.000,00
228.000.000,00
80 %
3
500.000,00
47.135.000,00
475.000,00
0,00
48.110.000,00
90 Lembaga
3
15.000.000,00
50.875.000,00
12.800.000,00
30.615.000,00
109.290.000,00
75 Nagari
3
12.390.000,00
30.345.000,00
12.320.000,00
15.975.000,00
71.030.000,00
3
0,00
20.030.000,00
3.500.000,00
0,00
23.530.000,00
103.050.000,00
169.695.000,00
125.093.750,00
60.000.000,00
457.838.750,00
103.050.000,00
169.695.000,00
125.093.750,00
60.000.000,00
457.838.750,00
140.700.000,00
237.200.000,00
38.100.000,00
0,00
416.000.000,00
3
111.000.000,00
168.900.000,00
38.100.000,00
0,00
318.000.000,00
3
29.700.000,00
68.300.000,00
0,00
0,00
98.000.000,00
4.000.000,00
19.600.000,00
5.410.000,00
2.000.000,00
31.010.000,00
3
4.000.000,00
19.600.000,00
5.410.000,00
2.000.000,00
31.010.000,00
100 %
4.600.000,00
14.687.500,00
11.932.500,00
17.280.000,00
48.500.000,00
14 kec
4.600.000,00
14.687.500,00
11.932.500,00
17.280.000,00
48.500.000,00
2.000.000,00
34.830.900,00
2.596.800,00
0,00
39.427.700,00
2.000.000,00
34.830.900,00
2.596.800,00
0,00
39.427.700,00
1000 Orang
3
3 Organisasi
Perempuan
75 Orang
100 %
Kab.Tanah
Datar
I
2 orang
100 %
Program Penanggulangan Kemiskinan
Koordinasi penanggulangan kemiskinan
5
1000 orang
Kab.Tanah
Datar
TRIWULAN
Sumber
Dana
100 %
30 org
3
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
TRIWULAN
Sumber
Dana
5
JUMLAH
I
II
III
IV
6
7
8
9
2.137.883.875,00
3.383.217.825,00
1.896.554.425,00
1.553.232.375,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
8.970.888.500,00
Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. Hardiman
19611231 198210 1 018
Ketua
2
Drs. Azwar R.
19571022 198603 1 001
Wakil Ketua
3
Ir. Helfy Rahmy Harun
19671029 199403 2 003
Wakil Ketua
4
Drs. Altri Suandi
19610101 198210 1 006
Wakil Ketua
5
Hendri, B.Ac
19590917 198603 1 006
Wakil Ketua
6
Ir. Nuryeddisman
19611124 198903 1 003
Wakil Ketua
7
D. Yonasri, SE. MA
19650123 198903 1 004
Sekretaris
8
Ir. Benny Sakti, MM
19670927 199403 1 008
Sekretaris
9
Andrianto, SE, M.Si
19760311 200003 1 001
Sekretaris
10
Audia Safitri, SH. M.Si
19770915 200003 2 001
Ketua Pokja I
11
Deddy Prihatin, S.Kom
19700919 199703 1 007
Ketua Pokja II
12
Masni Yuletri, SE. MM
19760817 199701 2 001
Ketua Pokja III
13
Efi Yendri, S.Si. MTP
19701225 199701 2 001
Ketua Pokja IV
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
14
Irwan, ST. MT
Formulir DPA SKPD 2.2
19681004 199701 1 001
TRIWULAN
Sumber
Dana
5
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Ketua Pokja V
Halaman 6