36. taskin

Formulir
DPA SKPD
2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan

: 1 . 22

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Organisasi

: 1 . 22 . 01

BADAN PENGENTASAN KEMISKINAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA


Sub Unit Organisasi

: 1 . 22 . 01 . 01

BADAN PENGENTASAN KEMISKINAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE
PROGRAM &

LOKASI

TARGET

URAIAN

KEGIATAN

KINERJA


2

3

4

KEGIATAN

1
1.22 . 1.22.01 . 01
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat

1.22 . 1.22.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.22 . 1.22.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.22 . 1.22.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.22 . 1.22.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

1.22 . 1.22.01 . 01 . 06

1.22 . 1.22.01 . 01 . 12
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19
1.22 . 1.22.01 . 01 . 20
1.22 . 1.22.01 . 02
1.22 . 1.22.01 . 02 . 03
1.22 . 1.22.01 . 02 . 07

Formulir DPA SKPD 2.2

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/tekhnik perkantoran
Penyediaan jasa tim penilai angka kredit
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
Pengadaan perlengkapan gedung kantor

5

80 %

Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Badan

Taskin-PMPK
B
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar

I


II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

137.060.875,00


124.273.875,00

125.639.875,00

112.947.875,00

499.922.500,00

100 %

3

2.000.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

500.000,00


5.000.000,00

100 %

3

7.137.000,00

6.632.000,00

4.998.000,00

1.233.000,00

20.000.000,00

100 %

3


3.000.000,00

6.000.000,00

3.000.000,00

0,00

12.000.000,00

2 dokumen

3

8.032.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00


2.968.000,00

20.000.000,00

100 %

3

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

2.000.000,00

20.000.000,00

100 %

3

30.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

15.000.000,00

95.000.000,00

100 %

3

30.000.000,00

24.000.000,00

23.000.000,00

7.900.000,00

84.900.000,00

100 %

3

3.000.000,00

3.500.000,00

2.500.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

5 surat kabar

3

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

6.000.000,00

100 %

3

16.755.625,00

11.755.625,00

11.755.625,00

6.755.625,00

47.022.500,00

100 %

3

20.000.000,00

25.000.000,00

32.000.000,00

53.000.000,00

130.000.000,00

3 orang

3

8.580.000,00

8.580.000,00

8.580.000,00

14.260.000,00

40.000.000,00

34 orang

3

1.056.250,00

1.056.250,00

1.056.250,00

6.831.250,00

10.000.000,00

219.788.000,00

266.460.000,00

174.025.000,00

37.297.000,00

697.570.000,00

11.350.000,00

203.710.000,00

116.275.000,00

0,00

331.335.000,00

35.000.000,00

0,00

0,00

0,00

35.000.000,00

80 %

Tanah Datar
(DAK)
Kab.Tanah
Datar

TRIWULAN

Sumber
Dana

1 unit
6 unit

4

Halaman 1

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &

LOKASI

TARGET

URAIAN

KEGIATAN

KINERJA

2

3

4

Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar

14 unit

KEGIATAN

1
1.22 . 1.22.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.22 . 1.22.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.22 . 1.22.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor

1.22 . 1.22.01 . 02 . 26
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28
1.22 . 1.22.01 . 05
1.22 . 1.22.01 . 05 . 01
1.22 . 1.22.01 . 06

1.22 . 1.22.01 . 06 . 01
1.12 . 1.22.01 . 15

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Pembinaan Keluarga Berencana

1.12 . 1.22.01 . 15 . 06

Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling

1.12 . 1.22.01 . 15 . 07

Penyelenggaraan Bantuan Operasional KB

1.11 . 1.22.01 . 15

1.11 . 1.22.01 . 15 . 05

1.13 . 1.22.01 . 15

1.13 . 1.22.01 . 15 . 02
1.06 . 1.22.01 . 15
1.06 . 1.22.01 . 15 . 02

1.17 . 1.22.01 . 15

Formulir DPA SKPD 2.2

kab.Tanah
Datar

Program keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Perumusan kebijakan yang terkait dengan
kesetaraan gender, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
Pelatihan ketrampilan berusaha bagi
keluarga miskin
Program pengembangan data/informasi
Penyusunan dan pengumpulan data
informasi kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan
Program Pengembangan Nilai Budaya

Kab.Tanah
Datar

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

95.938.000,00

0,00

0,00

0,00

95.938.000,00

15.000.000,00

10.000.000,00

5.000.000,00

50.000.000,00

100 %

3

40.000.000,00

39.000.000,00

39.000.000,00

32.297.000,00

150.297.000,00

100 %

3

10.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

20.000.000,00

100 %

3

7.500.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

0,00

15.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

24.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

24.000.000,00

3.980.000,00

4.250.000,00

3.220.000,00

3.550.000,00

15.000.000,00

3.980.000,00

4.250.000,00

3.220.000,00

3.550.000,00

15.000.000,00

1 thn

3

4 dokumen

3

545.429.500,00

292.453.500,00

182.380.000,00

168.335.000,00

1.188.598.000,00

15 kali

3

5.000.000,00

124.858.000,00

11.005.000,00

5.960.000,00

146.823.000,00

1 unit

4

378.054.500,00

2.220.500,00

0,00

0,00

380.275.000,00

100 %

4

162.375.000,00

165.375.000,00

171.375.000,00

162.375.000,00

661.500.000,00

82.200.500,00

27.875.000,00

20.000.000,00

0,00

130.075.500,00

82.200.500,00

27.875.000,00

20.000.000,00

0,00

130.075.500,00

1.500.000,00

53.585.000,00

4.379.250,00

0,00

59.464.250,00

1.500.000,00

53.585.000,00

4.379.250,00

0,00

59.464.250,00

100 %

17.122.500,00

7.500.000,00

9.600.000,00

9.907.500,00

44.130.000,00

6 dokumen

17.122.500,00

7.500.000,00

9.600.000,00

9.907.500,00

44.130.000,00

3.500.000,00

69.315.500,00

8.199.500,00

11.900.000,00

92.915.000,00

2 dokumen

3

660 orang

Kab.Tanah
Datar

III

20.000.000,00

1 dokumen

Kab.Tanah
Datar

II

3

100 %

Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar (DAK)
Tanah Datar
(DAK Non
FISik)

I

2 Unit

100 %

Program Keluarga Berencana

1.12 . 1.22.01 . 15 . 05

5

80 %

Kab.Tanah
Datar

TRIWULAN

Sumber
Dana

60 org

80 %

3

Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &

LOKASI

TARGET

URAIAN

KEGIATAN

KINERJA

2

3

4

Kab.Tanah
Datar

100 Orang

1.17 . 1.22.01 . 15 . 01
1.22 . 1.22.01 . 15
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04
1.22 . 1.22.01 . 15 . 05
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06
1.22 . 1.22.01 . 15 . 08
1.12 . 1.22.01 . 16
1.12 . 1.22.01 . 16 . 01
1.22 . 1.22.01 . 16

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya
daerah
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Sosialisasi dan Temu Kader Posyandu

II

III

IV

5

6

7

8

9

3

3.500.000,00

69.315.500,00

8.199.500,00

11.900.000,00

92.915.000,00

543.687.500,00

1.112.600.500,00

900.007.000,00

860.052.000,00

3.416.347.000,00

Sosialisasi, Pembinaan dan Orientasi
PMT-AS
Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan
masyarakat
Fasilitasi Pembangunan perbasis
pemberdayaan masyarakat
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR)

1.22 . 1.22.01 . 16 . 09

Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
Pembinaan dan Gelar Tehnologi Tepat Guna

1.22 . 1.22.01 . 16 . 10

Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menegah

1.22 . 1.22.01 . 16 . 13

Fasilitasi dan pembinaan lembaga ekonomi
masyarakat pedesaan

1.11 . 1.22.01 . 16
1.11 . 1.22.01 . 16 . 01
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05
1.11 . 1.22.01 . 16 . 07
1.11 . 1.22.01 . 16 . 08
1.12 . 1.22.01 . 17

100 %

Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kab.Tanah
Datar
Kabupaten
Tanah Datar

Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anak
Evaluasi pelaksanaan PUG
Pengembangan Sistem Informasi Gender
dan Anak

3

284.450.000,00

313.750.000,00

290.135.000,00

280.700.000,00

1.169.035.000,00

100 kali

3

3.000.000,00

30.515.000,00

170.620.000,00

90.865.000,00

295.000.000,00

80 %

3

59.037.500,00

550.685.500,00

281.102.000,00

184.877.000,00

1.075.702.000,00

75 Nagari

3

197.200.000,00

217.650.000,00

158.150.000,00

303.610.000,00

876.610.000,00

51 kelompok

0,00

45.927.000,00

11.868.000,00

500.000,00

58.295.000,00

51 Kelompok

0,00

45.927.000,00

11.868.000,00

500.000,00

58.295.000,00

29.300.000,00

238.054.000,00

58.401.000,00

63.925.000,00

389.680.000,00

2 Kegiatan

3

5.000.000,00

115.799.000,00

9.191.000,00

12.900.000,00

142.890.000,00

75 Nagari

3

8.800.000,00

65.955.000,00

29.050.000,00

15.985.000,00

119.790.000,00

75 Nagari

3

15.500.000,00

56.300.000,00

20.160.000,00

35.040.000,00

127.000.000,00

76.340.000,00

155.734.050,00

26.275.000,00

72.675.000,00

331.024.050,00

100 %

Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar

100 org

3

26.700.000,00

85.367.800,00

10.900.000,00

0,00

122.967.800,00

75 org

3

49.640.000,00

40.745.000,00

7.125.000,00

0,00

97.510.000,00

100 orang

3

0,00

0,00

0,00

72.675.000,00

72.675.000,00

1 dokumen

3

0,00

29.621.250,00

8.250.000,00

0,00

37.871.250,00

16.200.000,00

69.966.000,00

72.786.750,00

11.265.000,00

170.217.750,00

16.200.000,00

69.966.000,00

72.786.750,00

11.265.000,00

170.217.750,00

60.600.000,00

34.360.000,00

2.500.000,00

0,00

97.460.000,00

60.600.000,00

34.360.000,00

2.500.000,00

0,00

97.460.000,00

140.825.000,00

398.850.000,00

108.140.000,00

115.598.000,00

763.413.000,00

1.500.000,00

3.840.000,00

11.560.000,00

11.620.000,00

28.520.000,00

48863 Pasangan

Program pelayanan kontrasepsi

10 = 6 + 7 + 8 + 9

2995 orang

80 %

Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kabupaten
Tanah Datar

JUMLAH

I

KEGIATAN

1

TRIWULAN

Sumber
Dana

Usia Subur
(PUS)

1.12 . 1.22.01 . 17 . 02
1.11 . 1.22.01 . 17
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08
1.22 . 1.22.01 . 17
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01

Formulir DPA SKPD 2.2

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan
terhadap tindak kekerasan
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pembinaan kelompok masyarakat

Kab.Tanah
Datar

48863 PUS

3

pasang
100 %

Kab.Tanah
Datar

75 org

3

80 %

Kab.Tanah

75 Nagari

3

Halaman 3

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &

LOKASI

TARGET

URAIAN

KEGIATAN

KINERJA

2

3

4

KEGIATAN

1

1.22 . 1.22.01 . 17 . 03

pembangunan desa
Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
Pemberian stimulan pembangunan desa

1.22 . 1.22.01 . 17 . 06

Pembinaan Nagari Berprestasi

1.22 . 1.22.01 . 17 . 07

Pelaksanaan Bakti Gotong Royong
Masyarakat
Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok
Pemberdayaan Masyarakat
Pembinaan LPM

1.22 . 1.22.01 . 17 . 02

1.22 . 1.22.01 . 17 . 09
1.22 . 1.22.01 . 17 . 10
1.22 . 1.22.01 . 17 . 11
1.22 . 1.22.01 . 17 . 16

1.12 . 1.22.01 . 18

1.12 . 1.22.01 . 18 . 01
1.11 . 1.22.01 . 18
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01
1.11 . 1.22.01 . 18 . 03
1.22 . 1.22.01 . 20
1.22 . 1.22.01 . 20 . 53
1.06 . 1.22.01 . 21
1.06 . 1.22.01 . 21 . 13
1.12 . 1.22.01 . 23
1.12 . 1.22.01 . 23 . 01

Formulir DPA SKPD 2.2

Peningkatan dan fasilitasi operasional profil
dan data nagari
Koordinasi kegiatan kuliah kerja
nyata-proses pembelajaran masyarakat
(KKN-PPM)
Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB/KR
yang mandiri
Fasilitasi pembentukan kelompok
masyarakat peduli KB
Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam pembangunan
Pembinaan organisasi perempuan
Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam
membangun keluarga sejahtera

Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kab.Tanah
Datar
Kabupaten
Tanah Datar

Program perencanaan pembangunan
daerah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Program penyiapan tenaga pedamping
kelompok bina keluarga
Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina
keluarga di kecamatan

75 Nagari

Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar

Kab.Tanah
Datar

Kab.Tanah
Datar

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

41.935.000,00

9.230.000,00

800.000,00

0,00

51.965.000,00

3

7.500.000,00

11.865.000,00

10.795.000,00

7.500.000,00

37.660.000,00

14 Nagari

3

27.500.000,00

86.380.000,00

42.500.000,00

8.928.000,00

165.308.000,00

75 Nagari

3

34.500.000,00

139.150.000,00

13.390.000,00

40.960.000,00

228.000.000,00

80 %

3

500.000,00

47.135.000,00

475.000,00

0,00

48.110.000,00

90 Lembaga

3

15.000.000,00

50.875.000,00

12.800.000,00

30.615.000,00

109.290.000,00

75 Nagari

3

12.390.000,00

30.345.000,00

12.320.000,00

15.975.000,00

71.030.000,00

3

0,00

20.030.000,00

3.500.000,00

0,00

23.530.000,00

103.050.000,00

169.695.000,00

125.093.750,00

60.000.000,00

457.838.750,00

103.050.000,00

169.695.000,00

125.093.750,00

60.000.000,00

457.838.750,00

140.700.000,00

237.200.000,00

38.100.000,00

0,00

416.000.000,00

3

111.000.000,00

168.900.000,00

38.100.000,00

0,00

318.000.000,00

3

29.700.000,00

68.300.000,00

0,00

0,00

98.000.000,00

4.000.000,00

19.600.000,00

5.410.000,00

2.000.000,00

31.010.000,00

3

4.000.000,00

19.600.000,00

5.410.000,00

2.000.000,00

31.010.000,00

100 %

4.600.000,00

14.687.500,00

11.932.500,00

17.280.000,00

48.500.000,00

14 kec

4.600.000,00

14.687.500,00

11.932.500,00

17.280.000,00

48.500.000,00

2.000.000,00

34.830.900,00

2.596.800,00

0,00

39.427.700,00

2.000.000,00

34.830.900,00

2.596.800,00

0,00

39.427.700,00

1000 Orang

3

3 Organisasi
Perempuan
75 Orang

100 %

Kab.Tanah
Datar

I

2 orang

100 %

Program Penanggulangan Kemiskinan
Koordinasi penanggulangan kemiskinan

5

1000 orang

Kab.Tanah
Datar

TRIWULAN

Sumber
Dana

100 %

30 org

3

Halaman 4

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &

LOKASI

TARGET

URAIAN

KEGIATAN

KINERJA

2

3

4

KEGIATAN

1

TRIWULAN

Sumber
Dana

5

JUMLAH

I

II

III

IV

6

7

8

9

2.137.883.875,00

3.383.217.825,00

1.896.554.425,00

1.553.232.375,00

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
8.970.888.500,00

Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

Drs. Hardiman

19611231 198210 1 018

Ketua

2

Drs. Azwar R.

19571022 198603 1 001

Wakil Ketua

3

Ir. Helfy Rahmy Harun

19671029 199403 2 003

Wakil Ketua

4

Drs. Altri Suandi

19610101 198210 1 006

Wakil Ketua

5

Hendri, B.Ac

19590917 198603 1 006

Wakil Ketua

6

Ir. Nuryeddisman

19611124 198903 1 003

Wakil Ketua

7

D. Yonasri, SE. MA

19650123 198903 1 004

Sekretaris

8

Ir. Benny Sakti, MM

19670927 199403 1 008

Sekretaris

9

Andrianto, SE, M.Si

19760311 200003 1 001

Sekretaris

10

Audia Safitri, SH. M.Si

19770915 200003 2 001

Ketua Pokja I

11

Deddy Prihatin, S.Kom

19700919 199703 1 007

Ketua Pokja II

12

Masni Yuletri, SE. MM

19760817 199701 2 001

Ketua Pokja III

13

Efi Yendri, S.Si. MTP

19701225 199701 2 001

Ketua Pokja IV

Formulir DPA SKPD 2.2

TANDA TANGAN

Halaman 5

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &

LOKASI

TARGET

URAIAN

KEGIATAN

KINERJA

2

3

4

KEGIATAN

1
14

Irwan, ST. MT

Formulir DPA SKPD 2.2

19681004 199701 1 001

TRIWULAN

Sumber
Dana

5

I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

Ketua Pokja V

Halaman 6