LAPORAN KEGIATAN BADAN TASKIN-PMPKB TAHUN 2014

(1)

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

KEGIATAN BADAN TASKIN-PMPKB TAHUN 2014

I. Program, Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini terealisasi berupa penyediaan materai dan perangko.

Dana yang dianggarkan Rp 2.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.499.000,- atau 99,96%.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air Dan Listrik

Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran rekening listrik, air dan telepon.

Dana yang dianggarkan Rp 30.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.899.843,- atau 59,67%.

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran pajak 5 (lima) unit kendaraan dinas roda empat dan 5 (lima) unit kendaraan dinas roda dua.

Dana yang dianggarkan Rp. 20.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.283.500,- atau 41,42%.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

kegiatan ini terealisasi berupa operasional verifikasi pengelolaan keuangan.

Dana yang dianggarkan Rp. 15.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.879.900,- atau 99,20%.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa pembelian alat dan bahan kebersihan kantor.

Dana yang dianggarkan Rp. 15.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.997.000,- atau 99,98%.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran biaya service peralatan kantor seperti printer, laptop dan komputer.

Dana yang dianggarkan Rp. 15.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100%.

g. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor


(2)

kantor untuk kantor dan UPT.

Dana yang dianggarkan Rp. 85.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 84.998.000,- atau 99,99%.

h. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kegiatan ini terealisasi berupa penyediaan barang cetakan seperti cetak blanko SPPD, kwitansi, map dan fotocopy. Dana yang dianggarkan Rp. 70.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 69.990.500,- atau 99,99%.

i. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa penyediaan komponen listrik kantor seperti kabel, bola lampu dan alat listrik lainnya. Dana yang dianggarkan Rp. 9.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.998.000,- atau 99,98%.

j. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini terealisasi berupa langganan surat kabar.

Dana yang dianggarkan Rp. 4.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.355.000,- atau 96,78%.

k. Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman

Kegiatan ini terealisasi berupa penyediaan makan minum rapat dan tamu.

Dana yang dianggarkan Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.986.500,- atau 99,97%.

l. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Kegiatan ini terealisasi berupa perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka koordinasi, konsultasi.

Dana yang dianggarkan Rp. 140.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 138.947.398,- atau 99,25%.

m. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran honorarium 3 (tiga) orang pegawai non PNS

Dana yang dianggarkan Rp. 35.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.225.000,- atau 77,12%.

n. Kegiatan Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit

Kegiatan ini terealisasi berupa honorarium tim penilai angka kredit dan bahan kenaikan pangkat bagi pegawai fungsional penyuluh KB.


(3)

Dana yang dianggarkan Rp. 7.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.400.000,- atau 85,33%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa pembangunan 3 (tiga) unit Balai Penyuluh KB di Kecamatan Padang Ganting, Batipuh Selatan dan Lintau Buo Utara.

Dana yang dianggarkan Rp. 784.275.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 721.048.000,- atau 91,94%.

b. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.

Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas roda empat dan 295 unit kendaraan dinas roda dua untuk Kepala Jorong.

Dana yang dianggarkan Rp. 3.993.925.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.866.848.250,- atau 96,82%.

c. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) unit komputer notebook, 1 (satu) unit kamera digital, 4 (empat) unit printer, 1 (satu) unit monitor, dan 4 (empat) unit kipas angin.

Dana yang dianggarkan Rp. 36.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 35.675.000,- atau 99,10%.

d. Kegiatan Pengadaan Meubeleur

kegiatan ini terealisasi berupa pembelian 20 unit kursi rapat dan 3 (tiga) unit meja kerja biro.

Dana yang dianggarkan Rp. 25.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.975.000,- atau 99,90%.

e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa pengecatan dan perbaikan gedung kantor serta penambahan jaringan listrik.

Dana yang dianggarkan Rp 17.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.000.000,- atau 100%.

f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini terealisasi berupa pembelian BBM, pelumas, suku cadang dan biaya servis untuk 5 (lima) unit kendaraan dinas roda empat dan 60 unit kendaraan dinas roda dua. Dana yang dianggarkan Rp. 322.375.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 322.285.500,- atau 99,97%.


(4)

Kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa pemeliharaan 1 (satu) unit AC, 10 unit komputer, 27 unit laptop, 5 (lima) unit mesin ketik dan 38 unit printer pada kantor dan UPT.

Dana yang dianggarkan Rp. 10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100%.

h. Kegiatan Rehab Berat/Sedang Gedung Kantor.

Kegiatan ini terealisasi berupa rehab aula kantor dan pembuatan kanopi parkir

Dana yang dianggarkan Rp.100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 99.475.000,- atau 99,48%.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Kegiatan ini terealisasi berupa mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi.

Dana yang dianggarkan Rp. 30.0000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.687.000,- atau 92.29%.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan LAKIP dan Penilaian Risiko.

Dana yang dianggarkan Rp. 10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.490.300,- atau 94.90%.

5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan.

Kegiatan ini terealisasi berupa penyediaan dana Penunjang Administrasi Proyek (PAP) Program PNPM-MPd integrasi antara lain:

1) Fasilitasi penyusunan RPJM Nagari pada 75 Nagari

2) Fasilitasi Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari

3) Fasilitasi Pelatihan Wali Nagari tentang LKPJ Nagari 4) Musrenbang terintegrasi

5) Fasilitasi proses pencairan dana BLM PNPM-MPD integrasi tahun 2014 yang berasal dari APBN dan APBD

6) Monitoring dan evaluasi kegiatan PNPM-MPD Integrasi tahun 2014.


(5)

sebesar Rp. 158.672.581,- atau 90.67%.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa (PNPM-MP).

Kegiatan ini terealisasi berupa biaya Penunjang Administrasi Proyek (PAP) program PNPM-MPd antara lain:

1. Fasilitasi pelaksanaan pencairan dana BLM PNPM-MP tahun 2014 untuk 14 Kecamatan sebesar Rp. 28.600.000.000,- yang bersumber dari APBN sebesar Rp.27.170.000.000,- dan APBD sebesar Rp. 1.430.000.000,-. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah telah dibangunnya Prasarana jalan sebanyak 80 paket, bangunan irigasi 8 (delapan) paket, Jembatan 3 (tiga) paket, TK/PAUD 15 unit, dan MTS sebanyak 1 (satu) unit.

2. Terselenggaranya program MP3KI yang merupakan pilot project tahun 2014 di Kecamatan Rambatan dengan alokasi dana BLM sebesar Rp. 2.227.050.000,-. Dengan hasil telah dibangunnya 1 (satu) unit PSAB, 1 (satu) unit MCK, SPP untuk 114 kelompok, 2 (dua) paket Jembatan, Jalan 1 (satu) paket, dan 1 (satu) paket Drainase.

3. Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

4. Monitoring dan evaluasi kegiatan PNPM-MP

5. Penilaian pelaku PNPM-MP tingkat Kabupaten Tanah Datar tahun 2014.

6. Penilaian pelaku PNPM-MP tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2014.

7. Pelatihan BAKN,LPM, BPRN, dan Sekretaris Nagari untuk 75 Nagari

8. Pelatihan PKK Kecamatan sebanyak 14 Kecamatan

9. Temu akbar kader pemberdayaan se-Kabupaten Tanah Datar.

10.Mengikuti Jambore PNPM-MP terintegrasi dengan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 di Pasaman Barat

11.Pembayaran honor kader pemberdayaan masyarakat sebanyak 820 orang selama 8 bulan sebesar Rp. 40.000,-/orang per bulan


(6)

sebesar Rp. 1.124.480.030,- atau 93,91%. c. Kegiatan Sosialisasi dan Temu Kader Posyandu.

Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran honorarium 2.995 orang kader Posyandu se Kabupaten Tanah Datar. Dana yang dianggarkan Rp. 974.625.00 dengan realisasi sebesar Rp. 973.346.250 atau 99,87%.

d. Kegiatan Sosialisasi, Pembinaan dan Orientasi PMT-AS

Kegiatan ini terealisasi berupa penyediaan makanan tambahan bagi anak sekolah yang diberikan kepada 860 murid untuk jangka waktu 100 kali pada 7 (tujuh) SDN yang tersebar pada 4 (empat) Kecamatan yaitu :

- MIN Koto Nan Tuo Barulak, Kecamatan Tanjung Baru. - SDN 46 dan 48 Batipuh, Kecamatan Batipuh

- SDN 16 Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab.

- SDN 15 Mawar, SDN 45 Pamusihan, SDN 54 Tanjung Lansek, Kecamatan Lintau Buo Utara.

Dana yang dianggarkan Rp. 300.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 299.343.250,- atau 99,78%.

e. Kegiatan Pembinaan Dan Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat. Kegiatan ini terealisasi berupa Pembinaan dan Fasilitasi TP. PKK Kabupaten, Kecamatan, Nagari, Kelompok PKK Jorong dan kelompok Dasa Wisma.

Dana yang dianggarkan Rp. 1.923.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.202.369.584,- atau 62,51%.

f. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelompok PKK (UP2K-PKK)

Kegiatan ini terealisasi berupa pelatihan UP2K PKK Tingkat Kabupaten Tanah Datar dan Pendataan Kelompok UP2K PKK. Dana yang dianggarkan Rp. 25.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.828.800,- atau 99,32%.

6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

a. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa.

Kegiatan ini terealisasi berupa pelatihan bagi 40 orang pengurus koperasi nagari yang mengelola LKPN/KMN.

Dana yang dianggarkan Rp. 30.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.647.500,- atau 82,16%.

b. Kegiatan Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan.


(7)

Kegiatan ini terealisasi berupa inventarisasi lembaga keuangan mikro yang belum berbadan hukum dan memfasilitasi permodalan UKM.

Dana yang dianggarkan Rp. 20.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.193.500,- atau 95,97%.

c. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Kredit Mikro Nagari)

Kegiatan ini terealisasi berupa :

1. Pembinaan dan monev KMN ditingkat Nagari, bagi Nagari yang telah menerima kredit mikro nagari di Kabupaten Tanah Datar.

2. Fasilitasi pelaksanaan RAT bagi 48 Koperasi Nagari/LPKN yang mengadakan RAT tutup buku tahun 2013, yang pelaksanaannya dari bulan Januari s/d Juni 2014.

3. Monitoring, pelaporan dan evaluasi secara berkala dari pelaksana kegiatan Kredit Mikro Nagari tahun 2014.

4. Koordinasi dan konsultasi pengembangan LPKN di Kabupaten Tanah Datar.

Dana yang dianggarkan Rp. 35.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 34.673.000,- atau 99,07%.

d. Kegiatan Pembinaan dan gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Kegiatan ini terealisasi berupa pembinaan dan megikuti Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional.

Dana yang dianggarkan Rp. 95.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 94.743.600,- atau 99,73%.

7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

a. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Kegiatan ini terealisasi berupa Sosialisasi dan Pembekalan serta fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Nagari tahun 2014. Dana yang dianggarkan Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 41.859.000,- atau 83,72%.

b. Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

Kegiatan ini terealisasi berupa rekruitmen dan pembayaran honorarium Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari tingkat Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2 (dua) orang untuk tahun anggaran 2014 dengan penempatan pada Kecamatan Salimpaung dan Kecamatan Lintau Buo Utara. Dana yang dianggarkan Rp. 35.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.802.500,- atau 59,44%.


(8)

Rendahnya realisasi kegiatan ini disebabkan oleh 1 (satu) orang Sarjana Pembemberdayaan Masyarakat Nagari (SPMN) mengundurkan diri.

c. Kegiatan Pembinaan nagari berprestasi

Kegiatan ini terealisasi berupa pembinaan dan penilaian nagari berprestasi.

Dana yang dianggarkan Rp. 275.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 207.380.350,- atau 75,41%.

d. Kegiatan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong.

Kegiatan ini terealisasi berupa pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Kabupaten Tanah Datar tahun 2014 di Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan dan fasilitasi pelaksanaan BBGRM tingkat Kecamatan dan Nagari se Kabupaten Tanah Datar serta Monitoring dan Evaluasi plaksanaan BBGRM tingkat Nagari dan Kecamatan tahun 2014.

Dana yang dianggarkan Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 32.377.0000,- atau 64,75%.

e. Kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat.

Kegiatan ini terealisasi berupa pembentukan Lembaga/Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) tingkat desa dan pembinaan Asosiasi BPSPAM dan Kepengurusan.

Dana yang dianggarkan Rp. 35.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 32.219.900,- atau 92,06%.

f. Kegiatan Peningkatan dan Fasilitasi Operasional Profil dan Data Nagari

Kegiatan ini terealisasi berupa pelatihan pengolahan data dan pendayagunaan data profil nagari tahun 2014 serta pelaksanaan bimtek Pengolahan Data Profil Nagari bagi Perangkat Nagari dan Kecamatan se-Kabupaten Tanah Datar tentang pengimputan data profil nagari kedalam sistem aplikasi secara online.

Dana yang dianggarkan Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 46.042.050,- atau 92,08%.

8. Program Penanggulangan Kemiskinan

a. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Kegiatan ini terealisasi berupa monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan study komparatif.


(9)

Dana yang dianggarkan Rp. 45.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 34.923.500,- atau 77,61%.

b. Kegiatan Verifikasi/Identifikasi Data Rumah Tangga Miskin Kegiatan ini terealisasi berupa verifikasi dan koordinasi data RTM untuk 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Rambatan, Batipuh dan X Koto.

Dana yang dianggarkan Rp. 45.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.384.400,- atau 94,19%.

B .

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK I. Program, Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

BADAN PENGENTASAN KEMISKINAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

a. Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan

Kegiatan ini terealisasi berupa sosialisasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) kepada 120 orang peserta yang berasal dari kelompok kerja Pengarusutamaan Gender (PUG).

Dana yang dianggarkan Rp. 60.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.528.500,- atau 70,88%.

b. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Kegiatan ini terealisasi berupa sosialisasi, pembinaan, fasilitasi Forum Anak Daerah ”Pelangi” Kabupaten Tanah Datar dan seleksi duta anak Kabupaten Tanah Datar untuk mewakili Provinsi Sumatera Barat dalam duta anak tingkat nasional.

Dana yang dianggarkan Rp. 75.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 57.373.625,- atau 76,50%.

c. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan anak Kegiatan ini direncanakan untuk penyediaan data terpilah/gender dari SKPD se Kabupaten Tanah Datar.

Dana yang dianggarkan Rp. 40.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.383.600,- atau 8.46%.

Rendahnya realisasi kegiatan ini disebabkan karena ketersediaan data yang ada tidak mendukung untuk pelaksanaan kegiatan ini.

d. Kegiatan Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan


(10)

peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan kepada 60 orang perempuan yang memegang jabatan eselon III dan IV dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Dana yang dianggarkan Rp. 25.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.970.100,- atau 75,88%.

e. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender

Kegiatan ini terealisasi berupa sosialisasi dan pembinaan ABS-SBK untuk 500 orang siswa-siswi SLTA binaan Bundo Kanduang se-Kabupaten Tanah Datar.

Dana yang dianggarkan Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 97.072.100,- atau 97,07%.

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan

Kegiatan ini terealisasi berupa sosialisasi tentang pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada pengurus OSIS tingkat SMP dan SMA serta Guru Konseling se-Kota Batusangkar dan fasilitasi Lembaga P2TP2A Kabupaten Tanah Datar.

Dana yang dianggarkan Rp 120.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 80.744.650,- atau 67,01%.

3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

a. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

Kegiatan ini terealisasi berupa rapat koordinasi dan pelaksanaan workshop tentang Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Pengurus dan Anggota Organisasi Perempuan se-Kabupaten Tanah Datar serta sosialisasi kesehatan tentang Deteksi Dini Bahaya Kanker Payudara.

Dana yang dianggarkan Rp. 140.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 93.478.075,- atau 66,77%.

b. Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu-Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera

Kegiatan ini terealisasi berupa pembentukan, pelatihan dan pengadaan peralatan memasak bagi 40 orang kelompok sasaran memasak berupa 1 (satu) set kompor gas, 2 (dua) unit kompor sumbu, 2 (dua) unit oven, 2 (dua) unit Mixer, serta peralatan masak lainnya dan 2 (dua) unit mesin jahit, 1 (satu) unit Mesin Obras dan peralatan jahit lainnya untuk 35 orang kelompok sasaran menjahit di Nagari Jaho Kecamatan


(11)

X Koto.

Dana yang dianggarkan Rp. 75.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 48.043.300,- atau 64,06%.

II. Permasalahan dan Solusi

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat terlaksana dengan baik.

C. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA I. Program, Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

BADAN PENGENTASAN KEMISKINAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

1. Program Keluarga Berencana

a. Kegiatan Pelayanan KIE

Kegiatan ini terealisasi berupa sosialisasi dan roadshow dengan mobil unit penerangan KB serta pencetakan 1000 brosur tentang KB

Dana yang dianggarkan Rp. 20.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.908.500,- atau 99.54%.

b. Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana

Kegiatan ini terealisasi berupa pembinaan dan rapat koordinasi dengan kader PPKBJ dan Sub PPKBJ di tingkat nagari dan jorong.

Dana yang dianggarkan Rp. 25.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.948.150,- atau 99,79%.

c. Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling

Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan 23 unit obgynbed bahan peralatan kedokteran/kebidanan penunjang untuk Puskesmas dan Klinik KB, 48 unit PLKB KIT dan 35 unit BKB KIT.

Dana yang dianggarkan Rp. 524.306.643,- dengan realisasi sebesar Rp. 473.731.900,- atau 90,35%.

2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Kegiatan Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Kegiatan ini terealisasi berupa sosialisasi program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) bagi remaja di SLTP dan SLTA se Kabupaten Tanah Datar dan masyarakat, pengiriman kontingen Kabupaten Tanah Datar dalam Temu Kreatifitas PIK Remaja/Mahasiswa dalam bentuk Perkemahan Saka Kencana Tingkat Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 23-25 Oktober 2014 di Kabupaten Padang Pariaman.


(12)

Dana yang dianggarkan Rp. 25.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.701.200,- atau 90,80%.

3. Program Pelayanan Kontrasepsi

Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan alat dan obat kontrasepsi berupa 500 each IUD, 120 set implan, 10.700 vial suntik dan 500 box test spek dan pelayanan pemasangan 1.026 akseptor alat kontrasepsi IUD, 192 akseptor MOW, 28 akseptor MOP, 1.016 akseptor implant dan 2.686 akseptor suntik serta pembagian 1.219 buah kondom dan 997 buah pil KB.

Dana yang dianggarkan Rp. 285.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 273.147.100,- atau 95.84%.

4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB Kegiatan ini teralisasi berupa fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB dan pembayaran honorarium bagi 1000 kader PPKB dan Sub PPKBJ se-Kabupaten Tanah Datar selama 9 (sembilan) bulan kegiatan dengan indeks Rp.30.000/orang dan mengikuti jambore kader tingkat provinsi di Kab. Padang Pariaman serta fasilitasi kegiatan dalam rangka Hari Keluarga Nasional berupa lomba kader PPKBJ, Keluarga Harmonis, Pasangan KB lestari secara berjenjang sampai tingkat Nasional. Dana yang dianggarkan Rp. 407.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 395.533,300,- atau 97,18%.

5. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Kegiatan Pendirian Pusat Informasi dan Konseling KRR

Kegiatan ini terealisasi berupa pembentukan 16 Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK.R) tingkat Nagari, SLTP, dan SLTA yang tersebar 14 Kecamatan.

Dana yang dianggarkan Rp. 15.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.162.600,- atau 87,75%.

6. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Keluarga

Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan.

Kegiatan ini terealisasi berupa pelatihan bagi 30 kelompok tenaga pendamping Bina Keluarga Balita (BKB) Kecamatan.

Dana yang dianggarkan Rp. 35.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 31.349.200,- atau 89.57%.


(13)

II. Permasalahan dan Solusi

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat terlaksana dengan baik.

D .

URUSAN SOSIAL

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Kegiatan Pelatihan Berusaha Bagi Keluarga Miskin (Kelompok UPPKS)

Kegiatan ini terealisasi berupa pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin anggota kelompok UPPKS sebanyak 120 orang yang berasal dari 60 kelompok UPPKS se-Kabupaten Tanah Datar.

Dana yang dianggarkan Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 96.579.000,- atau 96.60%.

E. URUSAN BUDAYA

1. Program Pengembangan Nilai Budaya

Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Budaya Daerah.

Kegiatan ini terealisasi berupa inventarisasi suku, pembentukan pokja adat istiadat, Pemetaan Sosial Masyarakat Hukum Adat, Rapat Koordinasi dan Pengembangan Adat Istiadat, Nilai Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Tanah Datar serta Orientasi Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya.

Dana yang dianggarkan Rp. 35.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 33.162.400,- atau 94,75%.

F. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1. Program Pengembangan Data/Informasi

Kegiatan Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program Dan Kegiatan

Kegiatan ini terealisasi berupa biaya penyusunan dan pengumpulan data/informasi untuk penyusunan dokumen perencanaan SKPD.

Dana yang dianggarkan Rp. 35.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 34.813.800,- atau 99,47%.

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada semester I dan semester II tahun 2014.


(14)

(1)

Dana yang dianggarkan Rp. 45.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 34.923.500,- atau 77,61%.

b. Kegiatan Verifikasi/Identifikasi Data Rumah Tangga Miskin Kegiatan ini terealisasi berupa verifikasi dan koordinasi data RTM untuk 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Rambatan, Batipuh dan X Koto.

Dana yang dianggarkan Rp. 45.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.384.400,- atau 94,19%.

B .

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK I. Program, Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

BADAN PENGENTASAN KEMISKINAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

a. Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan

Kegiatan ini terealisasi berupa sosialisasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) kepada 120 orang peserta yang berasal dari kelompok kerja Pengarusutamaan Gender (PUG).

Dana yang dianggarkan Rp. 60.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.528.500,- atau 70,88%.

b. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Kegiatan ini terealisasi berupa sosialisasi, pembinaan, fasilitasi Forum Anak Daerah ”Pelangi” Kabupaten Tanah Datar dan seleksi duta anak Kabupaten Tanah Datar untuk mewakili Provinsi Sumatera Barat dalam duta anak tingkat nasional.

Dana yang dianggarkan Rp. 75.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 57.373.625,- atau 76,50%.

c. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan anak Kegiatan ini direncanakan untuk penyediaan data terpilah/gender dari SKPD se Kabupaten Tanah Datar.

Dana yang dianggarkan Rp. 40.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.383.600,- atau 8.46%.

Rendahnya realisasi kegiatan ini disebabkan karena ketersediaan data yang ada tidak mendukung untuk pelaksanaan kegiatan ini.

d. Kegiatan Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan


(2)

peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan kepada 60 orang perempuan yang memegang jabatan eselon III dan IV dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Dana yang dianggarkan Rp. 25.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.970.100,- atau 75,88%.

e. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender

Kegiatan ini terealisasi berupa sosialisasi dan pembinaan ABS-SBK untuk 500 orang siswa-siswi SLTA binaan Bundo Kanduang se-Kabupaten Tanah Datar.

Dana yang dianggarkan Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 97.072.100,- atau 97,07%.

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan

Kegiatan ini terealisasi berupa sosialisasi tentang pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada pengurus OSIS tingkat SMP dan SMA serta Guru Konseling se-Kota Batusangkar dan fasilitasi Lembaga P2TP2A Kabupaten Tanah Datar.

Dana yang dianggarkan Rp 120.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 80.744.650,- atau 67,01%.

3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

a. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

Kegiatan ini terealisasi berupa rapat koordinasi dan pelaksanaan workshop tentang Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Pengurus dan Anggota Organisasi Perempuan se-Kabupaten Tanah Datar serta sosialisasi kesehatan tentang Deteksi Dini Bahaya Kanker Payudara.

Dana yang dianggarkan Rp. 140.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 93.478.075,- atau 66,77%.

b. Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu-Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera

Kegiatan ini terealisasi berupa pembentukan, pelatihan dan pengadaan peralatan memasak bagi 40 orang kelompok sasaran memasak berupa 1 (satu) set kompor gas, 2 (dua) unit kompor sumbu, 2 (dua) unit oven, 2 (dua) unit Mixer, serta peralatan masak lainnya dan 2 (dua) unit mesin jahit, 1 (satu) unit Mesin Obras dan peralatan jahit lainnya untuk 35 orang kelompok sasaran menjahit di Nagari Jaho Kecamatan


(3)

X Koto.

Dana yang dianggarkan Rp. 75.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 48.043.300,- atau 64,06%.

II. Permasalahan dan Solusi

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat terlaksana dengan baik.

C. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA I. Program, Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

BADAN PENGENTASAN KEMISKINAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

1. Program Keluarga Berencana a. Kegiatan Pelayanan KIE

Kegiatan ini terealisasi berupa sosialisasi dan roadshow dengan mobil unit penerangan KB serta pencetakan 1000 brosur tentang KB

Dana yang dianggarkan Rp. 20.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.908.500,- atau 99.54%.

b. Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana

Kegiatan ini terealisasi berupa pembinaan dan rapat koordinasi dengan kader PPKBJ dan Sub PPKBJ di tingkat nagari dan jorong.

Dana yang dianggarkan Rp. 25.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.948.150,- atau 99,79%.

c. Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling

Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan 23 unit obgynbed bahan peralatan kedokteran/kebidanan penunjang untuk Puskesmas dan Klinik KB, 48 unit PLKB KIT dan 35 unit BKB KIT.

Dana yang dianggarkan Rp. 524.306.643,- dengan realisasi sebesar Rp. 473.731.900,- atau 90,35%.

2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Kegiatan Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Kegiatan ini terealisasi berupa sosialisasi program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) bagi remaja di SLTP dan SLTA se Kabupaten Tanah Datar dan masyarakat, pengiriman kontingen Kabupaten Tanah Datar dalam Temu Kreatifitas PIK Remaja/Mahasiswa dalam bentuk Perkemahan Saka Kencana Tingkat Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 23-25 Oktober 2014 di Kabupaten Padang Pariaman.


(4)

Dana yang dianggarkan Rp. 25.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.701.200,- atau 90,80%.

3. Program Pelayanan Kontrasepsi

Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan alat dan obat kontrasepsi berupa 500 each IUD, 120 set implan, 10.700 vial suntik dan 500 box test spek dan pelayanan pemasangan 1.026 akseptor alat kontrasepsi IUD, 192 akseptor MOW, 28 akseptor MOP, 1.016 akseptor implant dan 2.686 akseptor suntik serta pembagian 1.219 buah kondom dan 997 buah pil KB.

Dana yang dianggarkan Rp. 285.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 273.147.100,- atau 95.84%.

4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB Kegiatan ini teralisasi berupa fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB dan pembayaran honorarium bagi 1000 kader PPKB dan Sub PPKBJ se-Kabupaten Tanah Datar selama 9 (sembilan) bulan kegiatan dengan indeks Rp.30.000/orang dan mengikuti jambore kader tingkat provinsi di Kab. Padang Pariaman serta fasilitasi kegiatan dalam rangka Hari Keluarga Nasional berupa lomba kader PPKBJ, Keluarga Harmonis, Pasangan KB lestari secara berjenjang sampai tingkat Nasional. Dana yang dianggarkan Rp. 407.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 395.533,300,- atau 97,18%.

5. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Kegiatan Pendirian Pusat Informasi dan Konseling KRR

Kegiatan ini terealisasi berupa pembentukan 16 Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK.R) tingkat Nagari, SLTP, dan SLTA yang tersebar 14 Kecamatan.

Dana yang dianggarkan Rp. 15.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.162.600,- atau 87,75%.

6. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Keluarga

Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan.

Kegiatan ini terealisasi berupa pelatihan bagi 30 kelompok tenaga pendamping Bina Keluarga Balita (BKB) Kecamatan.

Dana yang dianggarkan Rp. 35.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 31.349.200,- atau 89.57%.


(5)

II. Permasalahan dan Solusi

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat terlaksana dengan baik.

D .

URUSAN SOSIAL

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Kegiatan Pelatihan Berusaha Bagi Keluarga Miskin (Kelompok UPPKS)

Kegiatan ini terealisasi berupa pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin anggota kelompok UPPKS sebanyak 120 orang yang berasal dari 60 kelompok UPPKS se-Kabupaten Tanah Datar.

Dana yang dianggarkan Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 96.579.000,- atau 96.60%.

E. URUSAN BUDAYA

1. Program Pengembangan Nilai Budaya

Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Budaya Daerah.

Kegiatan ini terealisasi berupa inventarisasi suku, pembentukan pokja adat istiadat, Pemetaan Sosial Masyarakat Hukum Adat, Rapat Koordinasi dan Pengembangan Adat Istiadat, Nilai Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Tanah Datar serta Orientasi Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya.

Dana yang dianggarkan Rp. 35.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 33.162.400,- atau 94,75%.

F. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1. Program Pengembangan Data/Informasi

Kegiatan Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program Dan Kegiatan

Kegiatan ini terealisasi berupa biaya penyusunan dan pengumpulan data/informasi untuk penyusunan dokumen perencanaan SKPD.

Dana yang dianggarkan Rp. 35.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 34.813.800,- atau 99,47%.

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada semester I dan semester II tahun 2014.


(6)