Program dan Kegiatan Vadan Taskin 2014 1f75a322a2dc2dc9d889af03da5dc943
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014
KEADAAN : OKTOBER 2014
SKPD : BADAN TASKIN PMPKB KABUPATEN TANAH DATAR
TARGET
NO
KEGIATAN
JUMLAH DANA DALAM
DPA
1
2
3
BOBOT
(%)
FISK / NON
FISIK
(%)
KEUANGAN
(Rp)
4
5
6
REALISASI
(%)
FISK /
NON FISIK
(%)
KEUANGAN
(Rp)
(%)
7
8
9
10
KUMULATIF
TERTIMBANG
(%)
KETERANGAN
11
12
Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
Program : Program Pelayanaan
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.248.000
49,92
70,00
1.680.000
67,20
0,02
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
40.239.430
0,38
40,00
20.118.000
50,00
65,00
10.614.751
26,38
0,25
3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
20.000.000
0,19
25,00
10.000.000
50,00
68,00
2.880.000
14,40
0,13
4
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
15.000.000
0,14
55,00
11.500.000
76,67
65,00
8.279.000
55,19
0,09
5
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.000.000
0,09
50,00
4.998.000
49,98
67,00
7.553.500
75,54
0,06
6
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.000.000
0,09
45,00
7
Penyediaan alat tulis kantor
85.000.000
0,80
50,00
42.498.000
8
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
70.000.000
0,66
50,00
35.004.000
9
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.000.000
0,09
45,00
4.500.000
10
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11
Penyediaan makanan dan minuman
12
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknik Perkantoran
14
Tim Penilai angka kredit Tenaga Fungsional
15
Pembangunan Gedung Kantor
16
Pengadaan Kendaraan dinas/ Operasional
17
18
19
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
20
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
21
Pemeliharaan rutin berkala peralatan Gedung Kantor
22
Rehab Sedang/ berat Gedung kantor
23
Pendidikan dan pelatihan formal
2.500.000
0,02
45,00
50,00
-
-
85,49
0,56
70,00
72.665.000
50,01
70,00
57.032.500
81,48
0,46
50,00
71,00
7.720.000
85,78
0,06
4.500.000
0,04
40,00
2.252.000
50,04
60,00
2.150.000
47,78
0,03
50.000.000
0,47
45,00
25.002.000
50,00
65,00
35.563.300
71,13
0,31
125.000.000
1,18
40,00
73.332.000
58,67
80,00
111.287.898
89,03
0,95
50.000.000
0,47
45,00
15.150.000
30,30
65,00
19.725.000
39,45
0,31
7.500.000
0,07
30,00
2.887.500
38,50
55,00
776.000
10,35
0,04
Program : Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
784.275.000
7,41
100,00
397.150.000
50,64
100,00
224.075.000
28,57
7,41
1.575.000.000
14,89
100,00
1.574.325.000
99,96
100,00
1.451.575.000
92,16
14,89
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
29.500.000
0,28
55,00
28.400.000
96,27
85,00
26.925.000
91,27
0,24
Pengadaan Meubeleur
25.000.000
0,24
55,00
25.000.000
100,00
80,00
12.375.000
49,50
0,19
15.000.000
0,14
30,00
7.500.000
50,00
75,00
13.972.000
93,15
0,11
156.300.000
1,48
35,00
81.300.000
52,02
65,00
115.557.500
73,93
0,96
10.000.000
0,09
30,00
4.998.000
49,98
70,00
7.495.000
74,95
0,07
100.000.000
0,95
15,00
100.000.000
100,00
100,00
96.475.000
96,48
0,95
30.000.000
0,28
25,00
15.000.000
50,00
70,00
17.238.000
57,46
0,20
10.000.000
0,09
75,00
7.900.000
79,00
80,00
4.621.100
46,21
0,08
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
24
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Program : Keluarga Berencana
25
Pelayanan KIE
20.000.000
0,19
85,00
14.050.000
70,25
85,00
15.257.000
76,29
0,16
26
Pembinaan Keluarga Berencana
25.000.000
0,24
85,00
13.400.000
53,60
85,00
11.086.400
44,35
0,20
27
Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling
399.872.100
3,78
100,00
387.975.000
97,02
100,00
344.807.900
86,23
3,78
100.000.000
0,95
85,00
95.650.000
95,65
90,00
92.395.000
92,40
0,85
Program : Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
28
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin (anggota kelompok UPPKS)
TARGET
NO
KEGIATAN
JUMLAH DANA DALAM
DPA
1
2
3
BOBOT
(%)
FISK / NON
FISIK
(%)
KEUANGAN
(Rp)
4
5
6
REALISASI
(%)
FISK /
NON FISIK
(%)
KEUANGAN
(Rp)
(%)
7
8
9
10
KUMULATIF
TERTIMBANG
(%)
KETERANGAN
11
12
Program : Pengembangan Data/Informasi
29
Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan
35.000.000
0,33
75,00
26.608.000
76,02
80,00
20.450.300
58,43
0,26
35.000.000
0,33
50,00
27.757.000
79,31
90,00
23.992.000
68,55
0,30
Program : Pengembangan Nilai Budaya
30
Pelestarian dan Aktualisasi Budaya Daerah
Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
31
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
175.000.000
1,65
58,31
30.960.000
17,69
91,56
107.202.831
61,26
1,51
32
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi masyarakat Desa/Nagari
1.127.350.000
10,66
58,31
532.656.000
47,25
91,56
659.381.230
58,49
9,76
33
Sosialisasi Temu Kader Posyandu
1.109.400.000
10,49
60,00
696.384.000
62,77
80,00
711.170.050
64,10
8,39
34
Sosialisasi, Pembinaan dan Orientasi PMTAS
300.000.000
2,84
80,00
146.900.000
48,97
80,00
194.217.600
64,74
2,27
35
Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat
1.873.450.000
17,71
35,00
1.027.895.000
54,87
68,00
319.218.204
17,04
12,04
36
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelompok PKK (UP2K-PKK)
25.000.000
0,24
50,00
20.230.000,00
80,92
30,00
2.340.000
9,36
0,07
25.000.000
0,24
35,00
24.346.000,00
97,38
95,00
6.755.600
27,02
0,22
Program : Kesehatan Reproduksi Remaja
37
Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)
Program : Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
38
Pelatihan Keterampilan Manajemen badan Usaha Milik Desa
30.000.000
0,28
65,00
29.670.000,00
98,90
65,00
24.199.500
80,67
0,18
39
Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan
20.000.000
0,19
65,00
17.830.000,00
89,15
78,00
6.068.400
30,34
0,15
40
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
35.000.000
0,33
75,00
16.100.000,00
46,00
78,00
20.199.400
57,71
0,26
41
Pembinaan dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)
80.000.000
0,76
60,00
71.338.000,00
89,17
90,00
77.274.600
96,59
0,68
Program : Penguatan Kelembagaan Pengarusutaman Gender dan Anak
42
Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan
60.000.000
0,57
25,00
55.610.000,00
92,68
40,00
1.985.000
3,31
0,23
43
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
75.000.000
0,71
75,00
69.915.000,00
93,22
50,00
20.042.700
26,72
0,35
44
Pengembangan Sistim Informasi Gender dan Anak
40.000.000
0,38
75,00
15.540.000,00
38,85
50,00
3.383.600
8,46
0,19
285.000.000
2,69
70,00
241.800.000,00
84,84
70,00
51.193.800
17,96
1,89
120.500.000
1,14
50,00
103.500.000,00
85,89
50,00
9.698.650
8,05
0,57
Program : Pelayanan Kontrasepsi
45
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
Program : Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
46
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
47
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
50.000.000
0,47
86,33
37.210.000,00
74,42
90,00
29.547.000
59,09
0,43
48
Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
35.000.000
0,33
50,00
17.497.000,00
49,99
75,00
11.465.000
32,76
0,25
49
Pembinaan Nagari Berprestasi
275.000.000
2,60
86,33
118.793.750,00
43,20
90,00
197.837.350
71,94
2,34
50
Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
50.000.000
0,47
58,31
25.475.000,00
50,95
90,00
20.616.000
41,23
0,43
51
Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat
35.000.000
0,33
30,00
12.498.000,00
35,71
80,00
7.538.000
21,54
0,26
52
Peningkatan dan Fasilitasi Operasional Profil Nagari
50.000.000
0,47
45,32
26.197.500,00
52,40
71,66
12.070.000
24,14
0,34
330.000.000
3,12
40,00
220.210.000,00
66,73
92,00
279.706.800
84,76
2,87
Program : Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang
Mandiri
53
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
TARGET
NO
KEGIATAN
JUMLAH DANA DALAM
DPA
1
2
3
BOBOT
(%)
FISK / NON
FISIK
(%)
KEUANGAN
(Rp)
4
5
6
REALISASI
(%)
FISK /
NON FISIK
(%)
KEUANGAN
(Rp)
(%)
7
8
9
10
KUMULATIF
TERTIMBANG
(%)
KETERANGAN
11
12
Program : Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
54
Pembinaan organisasi perempuan
55
Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
140.000.000
1,32
75,00
96.117.500,00
68,66
43,00
17.484.300
12,49
0,57
75.000.000
0,71
75,00
62.270.000,00
83,03
60,00
3.460.000
4,61
0,43
-
0,08
35.269.000
35,27
0,66
Program : Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
56
Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan
57
Pemberdayaan Lembaga yang berbasis gender
25.000.000
0,24
75,00
12.300.000,00
49,20
35,00
100.000.000
0,95
75,00
87.910.000
87,91
70,00
Program : Penanggulangan Kemiskinan
58
Monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah
45.000.000
0,43
75,00
35.150.000,00
78,11
66,00
9.770.000
21,71
0,28
59
Verifikasi/identifikasi Data Rumah Tangga Miskin
45.000.000
0,43
75,00
30.900.000,00
68,67
79,00
15.149.000
33,66
0,34
15.000.000
0,14
20,00
4.568.000,00
30,45
80,00
5.639.000
37,59
0,11
45.000.000
0,43
10,00
28.850.000,00
64,11
7.195.700
15,99
-
35.000.000
0,33
90,00
31.763.200,00
90,75
24.067.400
68,76
0,30
7.003.886.450
66
5.707.369.864
53,95
82,34
Program : Pengembangan Pusat Pelayanan Informaai dan Konseling KRR
60
Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Program : Perencanaan Pembangunan Daerah
61
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Program : Kelompok Keluarga Balitas
62
Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
JUMLAH
10.579.386.530
100
57
92,00
71,72
Batusangkar,
November 2014
KEPALA BADAN TASKIN PMPKB
KABUPATEN TANAH DATAR
dto
HERNITA ZAILIARTI,S.Sos
PEMBINA TK I
NIP. 19600228 198101 2 001
PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014
KEADAAN : OKTOBER 2014
SKPD : BADAN TASKIN PMPKB KABUPATEN TANAH DATAR
TARGET
NO
KEGIATAN
JUMLAH DANA DALAM
DPA
1
2
3
BOBOT
(%)
FISK / NON
FISIK
(%)
KEUANGAN
(Rp)
4
5
6
REALISASI
(%)
FISK /
NON FISIK
(%)
KEUANGAN
(Rp)
(%)
7
8
9
10
KUMULATIF
TERTIMBANG
(%)
KETERANGAN
11
12
Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
Program : Program Pelayanaan
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.248.000
49,92
70,00
1.680.000
67,20
0,02
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
40.239.430
0,38
40,00
20.118.000
50,00
65,00
10.614.751
26,38
0,25
3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
20.000.000
0,19
25,00
10.000.000
50,00
68,00
2.880.000
14,40
0,13
4
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
15.000.000
0,14
55,00
11.500.000
76,67
65,00
8.279.000
55,19
0,09
5
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.000.000
0,09
50,00
4.998.000
49,98
67,00
7.553.500
75,54
0,06
6
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.000.000
0,09
45,00
7
Penyediaan alat tulis kantor
85.000.000
0,80
50,00
42.498.000
8
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
70.000.000
0,66
50,00
35.004.000
9
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.000.000
0,09
45,00
4.500.000
10
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11
Penyediaan makanan dan minuman
12
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknik Perkantoran
14
Tim Penilai angka kredit Tenaga Fungsional
15
Pembangunan Gedung Kantor
16
Pengadaan Kendaraan dinas/ Operasional
17
18
19
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
20
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
21
Pemeliharaan rutin berkala peralatan Gedung Kantor
22
Rehab Sedang/ berat Gedung kantor
23
Pendidikan dan pelatihan formal
2.500.000
0,02
45,00
50,00
-
-
85,49
0,56
70,00
72.665.000
50,01
70,00
57.032.500
81,48
0,46
50,00
71,00
7.720.000
85,78
0,06
4.500.000
0,04
40,00
2.252.000
50,04
60,00
2.150.000
47,78
0,03
50.000.000
0,47
45,00
25.002.000
50,00
65,00
35.563.300
71,13
0,31
125.000.000
1,18
40,00
73.332.000
58,67
80,00
111.287.898
89,03
0,95
50.000.000
0,47
45,00
15.150.000
30,30
65,00
19.725.000
39,45
0,31
7.500.000
0,07
30,00
2.887.500
38,50
55,00
776.000
10,35
0,04
Program : Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
784.275.000
7,41
100,00
397.150.000
50,64
100,00
224.075.000
28,57
7,41
1.575.000.000
14,89
100,00
1.574.325.000
99,96
100,00
1.451.575.000
92,16
14,89
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
29.500.000
0,28
55,00
28.400.000
96,27
85,00
26.925.000
91,27
0,24
Pengadaan Meubeleur
25.000.000
0,24
55,00
25.000.000
100,00
80,00
12.375.000
49,50
0,19
15.000.000
0,14
30,00
7.500.000
50,00
75,00
13.972.000
93,15
0,11
156.300.000
1,48
35,00
81.300.000
52,02
65,00
115.557.500
73,93
0,96
10.000.000
0,09
30,00
4.998.000
49,98
70,00
7.495.000
74,95
0,07
100.000.000
0,95
15,00
100.000.000
100,00
100,00
96.475.000
96,48
0,95
30.000.000
0,28
25,00
15.000.000
50,00
70,00
17.238.000
57,46
0,20
10.000.000
0,09
75,00
7.900.000
79,00
80,00
4.621.100
46,21
0,08
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
24
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Program : Keluarga Berencana
25
Pelayanan KIE
20.000.000
0,19
85,00
14.050.000
70,25
85,00
15.257.000
76,29
0,16
26
Pembinaan Keluarga Berencana
25.000.000
0,24
85,00
13.400.000
53,60
85,00
11.086.400
44,35
0,20
27
Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling
399.872.100
3,78
100,00
387.975.000
97,02
100,00
344.807.900
86,23
3,78
100.000.000
0,95
85,00
95.650.000
95,65
90,00
92.395.000
92,40
0,85
Program : Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
28
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin (anggota kelompok UPPKS)
TARGET
NO
KEGIATAN
JUMLAH DANA DALAM
DPA
1
2
3
BOBOT
(%)
FISK / NON
FISIK
(%)
KEUANGAN
(Rp)
4
5
6
REALISASI
(%)
FISK /
NON FISIK
(%)
KEUANGAN
(Rp)
(%)
7
8
9
10
KUMULATIF
TERTIMBANG
(%)
KETERANGAN
11
12
Program : Pengembangan Data/Informasi
29
Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan
35.000.000
0,33
75,00
26.608.000
76,02
80,00
20.450.300
58,43
0,26
35.000.000
0,33
50,00
27.757.000
79,31
90,00
23.992.000
68,55
0,30
Program : Pengembangan Nilai Budaya
30
Pelestarian dan Aktualisasi Budaya Daerah
Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
31
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
175.000.000
1,65
58,31
30.960.000
17,69
91,56
107.202.831
61,26
1,51
32
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi masyarakat Desa/Nagari
1.127.350.000
10,66
58,31
532.656.000
47,25
91,56
659.381.230
58,49
9,76
33
Sosialisasi Temu Kader Posyandu
1.109.400.000
10,49
60,00
696.384.000
62,77
80,00
711.170.050
64,10
8,39
34
Sosialisasi, Pembinaan dan Orientasi PMTAS
300.000.000
2,84
80,00
146.900.000
48,97
80,00
194.217.600
64,74
2,27
35
Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat
1.873.450.000
17,71
35,00
1.027.895.000
54,87
68,00
319.218.204
17,04
12,04
36
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelompok PKK (UP2K-PKK)
25.000.000
0,24
50,00
20.230.000,00
80,92
30,00
2.340.000
9,36
0,07
25.000.000
0,24
35,00
24.346.000,00
97,38
95,00
6.755.600
27,02
0,22
Program : Kesehatan Reproduksi Remaja
37
Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)
Program : Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
38
Pelatihan Keterampilan Manajemen badan Usaha Milik Desa
30.000.000
0,28
65,00
29.670.000,00
98,90
65,00
24.199.500
80,67
0,18
39
Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan
20.000.000
0,19
65,00
17.830.000,00
89,15
78,00
6.068.400
30,34
0,15
40
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
35.000.000
0,33
75,00
16.100.000,00
46,00
78,00
20.199.400
57,71
0,26
41
Pembinaan dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)
80.000.000
0,76
60,00
71.338.000,00
89,17
90,00
77.274.600
96,59
0,68
Program : Penguatan Kelembagaan Pengarusutaman Gender dan Anak
42
Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan
60.000.000
0,57
25,00
55.610.000,00
92,68
40,00
1.985.000
3,31
0,23
43
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
75.000.000
0,71
75,00
69.915.000,00
93,22
50,00
20.042.700
26,72
0,35
44
Pengembangan Sistim Informasi Gender dan Anak
40.000.000
0,38
75,00
15.540.000,00
38,85
50,00
3.383.600
8,46
0,19
285.000.000
2,69
70,00
241.800.000,00
84,84
70,00
51.193.800
17,96
1,89
120.500.000
1,14
50,00
103.500.000,00
85,89
50,00
9.698.650
8,05
0,57
Program : Pelayanan Kontrasepsi
45
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
Program : Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
46
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
47
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
50.000.000
0,47
86,33
37.210.000,00
74,42
90,00
29.547.000
59,09
0,43
48
Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
35.000.000
0,33
50,00
17.497.000,00
49,99
75,00
11.465.000
32,76
0,25
49
Pembinaan Nagari Berprestasi
275.000.000
2,60
86,33
118.793.750,00
43,20
90,00
197.837.350
71,94
2,34
50
Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
50.000.000
0,47
58,31
25.475.000,00
50,95
90,00
20.616.000
41,23
0,43
51
Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat
35.000.000
0,33
30,00
12.498.000,00
35,71
80,00
7.538.000
21,54
0,26
52
Peningkatan dan Fasilitasi Operasional Profil Nagari
50.000.000
0,47
45,32
26.197.500,00
52,40
71,66
12.070.000
24,14
0,34
330.000.000
3,12
40,00
220.210.000,00
66,73
92,00
279.706.800
84,76
2,87
Program : Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang
Mandiri
53
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
TARGET
NO
KEGIATAN
JUMLAH DANA DALAM
DPA
1
2
3
BOBOT
(%)
FISK / NON
FISIK
(%)
KEUANGAN
(Rp)
4
5
6
REALISASI
(%)
FISK /
NON FISIK
(%)
KEUANGAN
(Rp)
(%)
7
8
9
10
KUMULATIF
TERTIMBANG
(%)
KETERANGAN
11
12
Program : Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
54
Pembinaan organisasi perempuan
55
Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
140.000.000
1,32
75,00
96.117.500,00
68,66
43,00
17.484.300
12,49
0,57
75.000.000
0,71
75,00
62.270.000,00
83,03
60,00
3.460.000
4,61
0,43
-
0,08
35.269.000
35,27
0,66
Program : Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
56
Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan
57
Pemberdayaan Lembaga yang berbasis gender
25.000.000
0,24
75,00
12.300.000,00
49,20
35,00
100.000.000
0,95
75,00
87.910.000
87,91
70,00
Program : Penanggulangan Kemiskinan
58
Monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah
45.000.000
0,43
75,00
35.150.000,00
78,11
66,00
9.770.000
21,71
0,28
59
Verifikasi/identifikasi Data Rumah Tangga Miskin
45.000.000
0,43
75,00
30.900.000,00
68,67
79,00
15.149.000
33,66
0,34
15.000.000
0,14
20,00
4.568.000,00
30,45
80,00
5.639.000
37,59
0,11
45.000.000
0,43
10,00
28.850.000,00
64,11
7.195.700
15,99
-
35.000.000
0,33
90,00
31.763.200,00
90,75
24.067.400
68,76
0,30
7.003.886.450
66
5.707.369.864
53,95
82,34
Program : Pengembangan Pusat Pelayanan Informaai dan Konseling KRR
60
Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Program : Perencanaan Pembangunan Daerah
61
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Program : Kelompok Keluarga Balitas
62
Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
JUMLAH
10.579.386.530
100
57
92,00
71,72
Batusangkar,
November 2014
KEPALA BADAN TASKIN PMPKB
KABUPATEN TANAH DATAR
dto
HERNITA ZAILIARTI,S.Sos
PEMBINA TK I
NIP. 19600228 198101 2 001