Program dan Kegiatan Vadan Taskin 2014 1f75a322a2dc2dc9d889af03da5dc943

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014
KEADAAN : OKTOBER 2014
SKPD : BADAN TASKIN PMPKB KABUPATEN TANAH DATAR
TARGET
NO

KEGIATAN

JUMLAH DANA DALAM
DPA

1

2

3

BOBOT
(%)


FISK / NON
FISIK
(%)

KEUANGAN
(Rp)

4

5

6

REALISASI
(%)

FISK /
NON FISIK
(%)


KEUANGAN
(Rp)

(%)

7

8

9

10

KUMULATIF
TERTIMBANG
(%)

KETERANGAN

11


12

Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
Program : Program Pelayanaan
1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.248.000

49,92

70,00

1.680.000

67,20

0,02


2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

40.239.430

0,38

40,00

20.118.000

50,00

65,00

10.614.751

26,38


0,25

3

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

20.000.000

0,19

25,00

10.000.000

50,00

68,00

2.880.000


14,40

0,13

4

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

15.000.000

0,14

55,00

11.500.000

76,67

65,00


8.279.000

55,19

0,09

5

Penyediaan jasa kebersihan kantor

10.000.000

0,09

50,00

4.998.000

49,98


67,00

7.553.500

75,54

0,06

6

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

10.000.000

0,09

45,00

7


Penyediaan alat tulis kantor

85.000.000

0,80

50,00

42.498.000

8

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

70.000.000

0,66

50,00


35.004.000

9

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

9.000.000

0,09

45,00

4.500.000

10

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

11


Penyediaan makanan dan minuman

12

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

13

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknik Perkantoran

14

Tim Penilai angka kredit Tenaga Fungsional

15

Pembangunan Gedung Kantor

16

Pengadaan Kendaraan dinas/ Operasional

17
18
19

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

20

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

21

Pemeliharaan rutin berkala peralatan Gedung Kantor

22

Rehab Sedang/ berat Gedung kantor

23

Pendidikan dan pelatihan formal

2.500.000

0,02

45,00

50,00

-

-

85,49

0,56

70,00

72.665.000

50,01

70,00

57.032.500

81,48

0,46

50,00

71,00

7.720.000

85,78

0,06

4.500.000

0,04

40,00

2.252.000

50,04

60,00

2.150.000

47,78

0,03

50.000.000

0,47

45,00

25.002.000

50,00

65,00

35.563.300

71,13

0,31

125.000.000

1,18

40,00

73.332.000

58,67

80,00

111.287.898

89,03

0,95

50.000.000

0,47

45,00

15.150.000

30,30

65,00

19.725.000

39,45

0,31

7.500.000

0,07

30,00

2.887.500

38,50

55,00

776.000

10,35

0,04

Program : Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
784.275.000

7,41

100,00

397.150.000

50,64

100,00

224.075.000

28,57

7,41

1.575.000.000

14,89

100,00

1.574.325.000

99,96

100,00

1.451.575.000

92,16

14,89

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.

29.500.000

0,28

55,00

28.400.000

96,27

85,00

26.925.000

91,27

0,24

Pengadaan Meubeleur

25.000.000

0,24

55,00

25.000.000

100,00

80,00

12.375.000

49,50

0,19

15.000.000

0,14

30,00

7.500.000

50,00

75,00

13.972.000

93,15

0,11

156.300.000

1,48

35,00

81.300.000

52,02

65,00

115.557.500

73,93

0,96

10.000.000

0,09

30,00

4.998.000

49,98

70,00

7.495.000

74,95

0,07

100.000.000

0,95

15,00

100.000.000

100,00

100,00

96.475.000

96,48

0,95

30.000.000

0,28

25,00

15.000.000

50,00

70,00

17.238.000

57,46

0,20

10.000.000

0,09

75,00

7.900.000

79,00

80,00

4.621.100

46,21

0,08

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
24

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Program : Keluarga Berencana
25

Pelayanan KIE

20.000.000

0,19

85,00

14.050.000

70,25

85,00

15.257.000

76,29

0,16

26

Pembinaan Keluarga Berencana

25.000.000

0,24

85,00

13.400.000

53,60

85,00

11.086.400

44,35

0,20

27

Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling

399.872.100

3,78

100,00

387.975.000

97,02

100,00

344.807.900

86,23

3,78

100.000.000

0,95

85,00

95.650.000

95,65

90,00

92.395.000

92,40

0,85

Program : Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
28

Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin (anggota kelompok UPPKS)

TARGET
NO

KEGIATAN

JUMLAH DANA DALAM
DPA

1

2

3

BOBOT
(%)

FISK / NON
FISIK
(%)

KEUANGAN
(Rp)

4

5

6

REALISASI
(%)

FISK /
NON FISIK
(%)

KEUANGAN
(Rp)

(%)

7

8

9

10

KUMULATIF
TERTIMBANG
(%)

KETERANGAN

11

12

Program : Pengembangan Data/Informasi
29

Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan

35.000.000

0,33

75,00

26.608.000

76,02

80,00

20.450.300

58,43

0,26

35.000.000

0,33

50,00

27.757.000

79,31

90,00

23.992.000

68,55

0,30

Program : Pengembangan Nilai Budaya
30

Pelestarian dan Aktualisasi Budaya Daerah

Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
31

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

175.000.000

1,65

58,31

30.960.000

17,69

91,56

107.202.831

61,26

1,51

32

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi masyarakat Desa/Nagari

1.127.350.000

10,66

58,31

532.656.000

47,25

91,56

659.381.230

58,49

9,76

33

Sosialisasi Temu Kader Posyandu

1.109.400.000

10,49

60,00

696.384.000

62,77

80,00

711.170.050

64,10

8,39

34

Sosialisasi, Pembinaan dan Orientasi PMTAS

300.000.000

2,84

80,00

146.900.000

48,97

80,00

194.217.600

64,74

2,27

35

Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat

1.873.450.000

17,71

35,00

1.027.895.000

54,87

68,00

319.218.204

17,04

12,04

36

Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelompok PKK (UP2K-PKK)

25.000.000

0,24

50,00

20.230.000,00

80,92

30,00

2.340.000

9,36

0,07

25.000.000

0,24

35,00

24.346.000,00

97,38

95,00

6.755.600

27,02

0,22

Program : Kesehatan Reproduksi Remaja
37

Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)

Program : Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
38

Pelatihan Keterampilan Manajemen badan Usaha Milik Desa

30.000.000

0,28

65,00

29.670.000,00

98,90

65,00

24.199.500

80,67

0,18

39

Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan

20.000.000

0,19

65,00

17.830.000,00

89,15

78,00

6.068.400

30,34

0,15

40

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

35.000.000

0,33

75,00

16.100.000,00

46,00

78,00

20.199.400

57,71

0,26

41

Pembinaan dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)

80.000.000

0,76

60,00

71.338.000,00

89,17

90,00

77.274.600

96,59

0,68

Program : Penguatan Kelembagaan Pengarusutaman Gender dan Anak
42

Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan

60.000.000

0,57

25,00

55.610.000,00

92,68

40,00

1.985.000

3,31

0,23

43

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

75.000.000

0,71

75,00

69.915.000,00

93,22

50,00

20.042.700

26,72

0,35

44

Pengembangan Sistim Informasi Gender dan Anak

40.000.000

0,38

75,00

15.540.000,00

38,85

50,00

3.383.600

8,46

0,19

285.000.000

2,69

70,00

241.800.000,00

84,84

70,00

51.193.800

17,96

1,89

120.500.000

1,14

50,00

103.500.000,00

85,89

50,00

9.698.650

8,05

0,57

Program : Pelayanan Kontrasepsi
45

Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

Program : Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
46

Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan

Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
47

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

50.000.000

0,47

86,33

37.210.000,00

74,42

90,00

29.547.000

59,09

0,43

48

Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

35.000.000

0,33

50,00

17.497.000,00

49,99

75,00

11.465.000

32,76

0,25

49

Pembinaan Nagari Berprestasi

275.000.000

2,60

86,33

118.793.750,00

43,20

90,00

197.837.350

71,94

2,34

50

Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong

50.000.000

0,47

58,31

25.475.000,00

50,95

90,00

20.616.000

41,23

0,43

51

Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat

35.000.000

0,33

30,00

12.498.000,00

35,71

80,00

7.538.000

21,54

0,26

52

Peningkatan dan Fasilitasi Operasional Profil Nagari

50.000.000

0,47

45,32

26.197.500,00

52,40

71,66

12.070.000

24,14

0,34

330.000.000

3,12

40,00

220.210.000,00

66,73

92,00

279.706.800

84,76

2,87

Program : Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang
Mandiri
53

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

TARGET
NO

KEGIATAN

JUMLAH DANA DALAM
DPA

1

2

3

BOBOT
(%)

FISK / NON
FISIK
(%)

KEUANGAN
(Rp)

4

5

6

REALISASI
(%)

FISK /
NON FISIK
(%)

KEUANGAN
(Rp)

(%)

7

8

9

10

KUMULATIF
TERTIMBANG
(%)

KETERANGAN

11

12

Program : Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
54

Pembinaan organisasi perempuan

55

Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

140.000.000

1,32

75,00

96.117.500,00

68,66

43,00

17.484.300

12,49

0,57

75.000.000

0,71

75,00

62.270.000,00

83,03

60,00

3.460.000

4,61

0,43

-

0,08

35.269.000

35,27

0,66

Program : Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
56

Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan

57

Pemberdayaan Lembaga yang berbasis gender

25.000.000

0,24

75,00

12.300.000,00

49,20

35,00

100.000.000

0,95

75,00

87.910.000

87,91

70,00

Program : Penanggulangan Kemiskinan
58

Monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah

45.000.000

0,43

75,00

35.150.000,00

78,11

66,00

9.770.000

21,71

0,28

59

Verifikasi/identifikasi Data Rumah Tangga Miskin

45.000.000

0,43

75,00

30.900.000,00

68,67

79,00

15.149.000

33,66

0,34

15.000.000

0,14

20,00

4.568.000,00

30,45

80,00

5.639.000

37,59

0,11

45.000.000

0,43

10,00

28.850.000,00

64,11

7.195.700

15,99

-

35.000.000

0,33

90,00

31.763.200,00

90,75

24.067.400

68,76

0,30

7.003.886.450

66

5.707.369.864

53,95

82,34

Program : Pengembangan Pusat Pelayanan Informaai dan Konseling KRR
60

Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Program : Perencanaan Pembangunan Daerah
61

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Program : Kelompok Keluarga Balitas
62

Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
JUMLAH

10.579.386.530

100

57

92,00
71,72

Batusangkar,

November 2014

KEPALA BADAN TASKIN PMPKB
KABUPATEN TANAH DATAR
dto
HERNITA ZAILIARTI,S.Sos
PEMBINA TK I
NIP. 19600228 198101 2 001