DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 KEC PARIANGAN 67db532bfe5411c8bee6b983e7aa8a78

Formulir
DPA SKPD
2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan

: 4 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi

: 4 . 01 . 13

KECAMATAN PARIANGAN


Sub Unit Organisasi

: 4 . 01 . 13 . 01

KECAMATAN PARIANGAN
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber

Dana

1

2

3

4

5

4.01 . 4.01.13 . 01
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat

4.01 . 4.01.13 . 01 . 02


Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik

4.01 . 4.01.13 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional

4.01 . 4.01.13 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

4.01 . 4.01.13 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

4.01 . 4.01.13 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

4.01 . 4.01.13 . 01 . 12

4.01 . 4.01.13 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

4.01 . 4.01.13 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

4.01 . 4.01.13 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah


4.01 . 4.01.13 . 01 . 19

Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran

Formulir DPA SKPD 2.2

100 %

Kantor
Camat
Pariangan
Kantor
Camat
Pariangan
Kantor
Camat
Pariangan
Kantor
Camat

Pariangan
Kantor
Camat
Pariangan
Kecamatan
Pariangan
Kantor
Camat
Pariangan
Kantor
Camat
Pariangan
Kantor
Camat
Pariangan
Kantor
Camat
Pariangan
Kantor
Camat


TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9


59.515.000,00

45.365.000,00

37.590.000,00

35.956.900,00

178.426.900,00

1 tahun

3

276.000,00

276.000,00

276.000,00


270.000,00

1.098.000,00

1 Tahun

3

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

15.000.000,00

1 unit kendaraan

roda 4 dan 4
unit kendaraan
roda 2
1 Tahun

3

350.000,00

350.000,00

0,00

1.800.000,00

2.500.000,00

3

501.000,00


501.000,00

501.000,00

497.000,00

2.000.000,00

1 thn

3

2.133.000,00

2.133.000,00

2.133.000,00

1.528.000,00

7.927.000,00

1 Tahun

3

2.449.000,00

1.199.000,00

1.099.000,00

652.000,00

5.399.000,00

1 tahun

3

501.000,00

501.000,00

501.000,00

497.000,00

2.000.000,00

1 Tahun

3

125.000,00

125.000,00

0,00

0,00

250.000,00

1 Tahun

3

8.499.000,00

7.499.000,00

8.399.000,00

6.603.000,00

31.000.000,00

1 Tahun

3

31.751.000,00

19.851.000,00

11.751.000,00

11.179.900,00

74.532.900,00

3 Orang

3

9.180.000,00

9.180.000,00

9.180.000,00

9.180.000,00

36.720.000,00

Halaman 1

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

Pariangan
4.01 . 4.01.13 . 02
4.01 . 4.01.13 . 02 . 03

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor

4.01 . 4.01.13 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.01 . 4.01.13 . 02 . 13

Pembangunan turap dan pagar

4.01 . 4.01.13 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.01 . 4.01.13 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

4.01 . 4.01.13 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor

4.01 . 4.01.13 . 05
4.01 . 4.01.13 . 05 . 01

4.01 . 4.01.13 . 06

4.01 . 4.01.13 . 06 . 01

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.01 . 4.01.13 . 06 . 04

penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun

4.01 . 4.01.13 . 06 . 06

Penyusunan perencanaan tahunan

2.06 . 4.01.13 . 15
2.06 . 4.01.13 . 15 . 09

2.14 . 4.01.13 . 15
2.14 . 4.01.13 . 15 . 01

Formulir DPA SKPD 2.2

Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pengembangan data base kependudukan

Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah

100 %

Kecamatan
Pariangan
kantor camat
Pariangan
Kantor camat
pariangan
Kecamatan
Pariangan
Kantor
Camat
Pariangan
Kantor
Camat
Pariangan

777.405.000,00

328.870.500,00

0,00

0,00

500.000.000,00

1 unit CCTV, 1
Paket Gorden

3

10.000.000,00

0,00

0,00

3.500.000,00

13.500.000,00

1 paket

3

200.000.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000.000,00

1 unit

3

1.251.000,00

1.251.000,00

1.251.000,00

1.247.000,00

5.000.000,00

5 unit (1 unit
kendaraan roda
4, 4 unit
kendaraan roda
2)
1 tahun

3

14.900.000,00

13.400.000,00

14.480.000,00

11.125.000,00

53.905.000,00

3

1.251.000,00

1.251.000,00

1.251.000,00

1.247.000,00

5.000.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

15.000.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

15.000.000,00

10.920.000,00

2.800.000,00

1.500.000,00

1.280.000,00

16.500.000,00

1 tahun

3

1 tahun

3

2.700.000,00

1.300.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

1 tahun

3

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

1 tahun

3

3.220.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.280.000,00

7.500.000,00

1.756.000,00

1.251.000,00

1.746.000,00

1.247.000,00

6.000.000,00

1.756.000,00

1.251.000,00

1.746.000,00

1.247.000,00

6.000.000,00

1.000.000,00

6.750.000,00

0,00

1.000.000,00

8.750.000,00

1.000.000,00

6.750.000,00

0,00

1.000.000,00

8.750.000,00

550 E-Ktp

3

100 %

Kantor
Camat
Pariangan

17.119.000,00

171.129.500,00

100 %

Kantor
Camat
Pariangan

16.982.000,00

3

100 %

Kantor
Camat
Pariangan
Kantor
Camat
Pariangan
Kantor
Camat
Pariangan

344.772.500,00

1 Unit

100 %

Kantor
Camat
Pariangan

398.531.500,00

1 Buku

3

Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

4.04 . 4.01.13 . 15

4.04 . 4.01.13 . 15 . 19

1.05 . 4.01.13 . 15
1.05 . 4.01.13 . 15 . 05

2.07 . 4.01.13 . 15
2.07 . 4.01.13 . 15 . 01

2.13 . 4.01.13 . 16
2.13 . 4.01.13 . 16 . 01

4.04 . 4.01.13 . 17
4.04 . 4.01.13 . 17 . 01
2.16 . 4.01.13 . 17
2.16 . 4.01.13 . 17 . 05

1.05 . 4.01.13 . 17
1.05 . 4.01.13 . 17 . 01

2.07 . 4.01.13 . 17
2.07 . 4.01.13 . 17 . 01

Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan

Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan

Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari
tentang APB Desa/nagari

Kantor
Camat
Pariangan

100 %

Kantor
Camat
Pariangan

100 %

Kantor
Camat
Pariangan

5
Lembaga/Organis
asi

Kantor
Camat
Pariangan

3 Organisasi

100 %

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya
daerah

Kantor
Camat
Pariangan

2.07 . 4.01.13 . 17 . 04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3

100 %

100 %

Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa

3

100 %

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa

3

100 %

6 Nagari

Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama

3

100 %

Kecamatan
Pariangan

2.07 . 4.01.13 . 17 . 02

Formulir DPA SKPD 2.2

100 %

3

3

100 %

Kantor
Camat
Pariangan

100 %

3

100 %

Kantor
Camat
Pariangan
Kantor
Camat
Pariangan
Kecamatan

TRIWULAN
JUMLAH

I

II

III

IV

6

7

8

9

2.090.000,00

3.810.000,00

0,00

1.100.000,00

7.000.000,00

2.090.000,00

3.810.000,00

0,00

1.100.000,00

7.000.000,00

1.602.000,00

1.568.000,00

1.062.000,00

1.068.000,00

5.300.000,00

1.602.000,00

1.568.000,00

1.062.000,00

1.068.000,00

5.300.000,00

11.382.000,00

37.055.000,00

10.105.000,00

7.233.100,00

65.775.100,00

11.382.000,00

37.055.000,00

10.105.000,00

7.233.100,00

65.775.100,00

0,00

70.665.000,00

0,00

0,00

70.665.000,00

0,00

70.665.000,00

0,00

0,00

70.665.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

0,00

11.000.000,00

0,00

0,00

27.500.000,00

500.000,00

28.000.000,00

0,00

0,00

27.500.000,00

500.000,00

28.000.000,00

0,00

64.652.000,00

0,00

0,00

64.652.000,00

0,00

64.652.000,00

0,00

0,00

64.652.000,00

17.552.000,00

2.463.000,00

1.045.000,00

940.000,00

22.000.000,00

10 = 6 + 7 + 8 + 9

6 Nagari

3

5.500.000,00

0,00

0,00

0,00

5.500.000,00

100 %

3

11.000.000,00

0,00

0,00

0,00

11.000.000,00

100 %

3

1.052.000,00

2.463.000,00

1.045.000,00

940.000,00

5.500.000,00
Halaman 3

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

Pariangan
2.13 . 4.01.13 . 20
2.13 . 4.01.13 . 20 . 06

Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Penyelenggaraan kompetisi olahraga

2.07 . 4.01.13 . 20

Program Penanggulangan Kemiskinan

2.07 . 4.01.13 . 20 . 54
1.05 . 4.01.13 . 21
1.05 . 4.01.13 . 21 . 11
1.02 . 4.01.13 . 21
1.02 . 4.01.13 . 21 . 07
4.01 . 4.01.13 . 22
4.01 . 4.01.13 . 22 . 05

100 %

Kecamatan
Pariangan

972 RTS

Program Peningkatan Pelayanan Terpadu
Kepada Masyarakat
Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

3

6 Nagari

Program pendidikan politik masyarakat

Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan
Kesehatan

3

100 %

Distribusi Raskin

Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali
Nagari

6 nagari

Kecamatan
Pariangan

6 Nagari

3

100 %

Kecamatan
Pariangan

100 %

3

100 %

Kecamatan
Pariangan

100 %

JUMLAH

3

11.271.000,00

0,00

0,00

0,00

11.271.000,00

11.271.000,00

0,00

0,00

0,00

11.271.000,00

3.063.000,00

3.063.000,00

6.113.000,00

5.061.000,00

17.300.000,00

3.063.000,00

3.063.000,00

6.113.000,00

5.061.000,00

17.300.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

0,00

11.500.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

0,00

14.000.000,00

5.711.000,00

2.811.000,00

2.811.000,00

2.819.000,00

14.152.000,00

5.711.000,00

2.811.000,00

2.811.000,00

2.819.000,00

14.152.000,00

528.143.500,00

627.275.500,00

110.204.000,00

79.074.000,00

1.344.697.000,00

Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006

Formulir DPA SKPD 2.2

Halaman 4

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

Drs. Hardiman

19611231 198210 1 018

Penanggung Jawab

2

Drs. Azwar R.

19571022 198603 1 001

Wakil Penanggung Jawab

3

Ir. Helfy Rahmy Harun

19671029 199403 2 003

Wakil Penanggung Jawab

4

Drs. Mukhlis

19690819 198902 1 001

Wakil Penanggung Jawab

5

Hendri, B.Ac

19590917 198603 1 006

Ketua

6

Drs. Alfian Jamrah, M.Si

19660917 198609 1 001

Wakil Ketua

7

D. Yonasri, SE. MA

19650123 198903 1 004

Sekretaris

8

Darfizal, SE, M.Si

19650508 198903 1 006

Sekretaris

9

Andrianto, SE, M.Si

19760311 200003 1 001

Sekretaris

10

Jasrinaldi, SH. S.Sos

19671130 199202 1 002

Anggota

11

Audia Safitri, SH. M.Si

19770915 200003 2 001

Anggota

12

Wina Martayeni, SE, M.Si

19800121 200212 2 004

Anggota

13

Irwan, ST. MT

19681004 199701 1 001

Anggota

14

Efi Yendri, S.Si. MT

19701225 199701 2 001

Anggota

15

Masni Yuletri, SE. MM

19760817 199701 2 001

Anggota

16

Mawardi

19650302 198602 1 005

Anggota

17

Hendra Mulyawerman, SE

19710420 200604 1 006

Anggota

Formulir DPA SKPD 2.2

TANDA TANGAN

Halaman 5