DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 KEC LINTAU BUO f4c4f50b03586e86c3ad19e33b150072
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
:
4 . 01
Organisasi
:
4 . 01 . 10
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
KECAMATAN LINTAU BUO
Sub Unit Organisasi
:
4 . 01 . 10 . 01
KECAMATAN LINTAU BUO
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
4.01 . 4.01.10 . 01
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
100 %
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
59.302.000,00
34.173.000,00
39.556.000,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
39.548.500,00
172.579.500,00
Lintau Buo
1 tahun
3
253.000,00
249.000,00
249.000,00
249.000,00
1.000.000,00
Lintau Buo
1 tahun
3
4.251.000,00
4.251.000,00
4.251.000,00
4.247.000,00
17.000.000,00
Lintau Buo
3
200.000,00
250.000,00
150.000,00
1.400.000,00
2.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Lintau Buo
6 unit (1 unit
Roda Empat, 5
unit Roda Dua)
1 tahun
3
875.000,00
375.000,00
875.000,00
375.000,00
2.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
Lintau Buo
1 tahun
3
1.950.000,00
1.950.000,00
1.950.000,00
1.635.000,00
7.485.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Lintau Buo
1 tahun
3
2.067.000,00
1.312.000,00
1.312.000,00
967.500,00
5.658.500,00
Lintau Buo
1 tahun
3
501.000,00
501.000,00
501.000,00
497.000,00
2.000.000,00
Lintau Buo
1 tahun
3
0,00
750.000,00
0,00
0,00
750.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12
4.01 . 4.01.10 . 01 . 15
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19
4.01 . 4.01.10 . 02
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Lintau Buo
1 tahun
3
9.332.000,00
4.666.000,00
6.999.000,00
2.389.000,00
23.386.000,00
Lintau Buo
1 tahun
3
33.753.000,00
13.749.000,00
17.149.000,00
13.749.000,00
78.400.000,00
Lintau Buo
2 orang
3
6.120.000,00
6.120.000,00
6.120.000,00
14.040.000,00
32.400.000,00
55.610.000,00
21.806.000,00
15.631.000,00
13.628.000,00
106.675.000,00
100 %
Lintau Buo
1 set
3
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
Lintau Buo
3
9.400.000,00
2.100.000,00
0,00
0,00
11.500.000,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Lintau Buo
3 unit meja
kerja, 3 unit kursi
kerja/putar
1 tahun
3
10.000.000,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Lintau Buo
1 tahun
3
7.500.000,00
0,00
0,00
0,00
7.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
Lintau Buo
1 tahun
3
16.207.000,00
14.707.000,00
13.132.000,00
8.629.000,00
52.675.000,00
Lintau Buo
1 tahun
3
2.503.000,00
2.499.000,00
2.499.000,00
2.499.000,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 10
4.01 . 4.01.10 . 02 . 28
Formulir DPA SKPD 2.2
Pengadaan mebeleur
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
TRIWULAN
JUMLAH
I
II
III
IV
6
7
8
9
3.340.000,00
2.340.000,00
2.499.000,00
821.000,00
3.340.000,00
2.340.000,00
2.499.000,00
821.000,00
9.000.000,00
8.668.000,00
0,00
4.428.000,00
935.000,00
14.031.000,00
10 = 6 + 7 + 8 + 9
gedung kantor
4.01 . 4.01.10 . 05
4.01 . 4.01.10 . 05 . 01
4.01 . 4.01.10 . 06
4.01 . 4.01.10 . 06 . 01
4.01 . 4.01.10 . 06 . 04
4.01 . 4.01.10 . 06 . 06
2.06 . 4.01.10 . 15
2.06 . 4.01.10 . 15 . 09
2.14 . 4.01.10 . 15
2.14 . 4.01.10 . 15 . 01
4.04 . 4.01.10 . 15
4.04 . 4.01.10 . 15 . 19
1.05 . 4.01.10 . 15
1.05 . 4.01.10 . 15 . 05
2.07 . 4.01.10 . 15
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01
2.13 . 4.01.10 . 16
2.13 . 4.01.10 . 16 . 01
4.04 . 4.01.10 . 17
4.04 . 4.01.10 . 17 . 01
2.16 . 4.01.10 . 17
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Penyusunan perencanaan tahunan
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pengembangan data base kependudukan
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari
tentang APB Desa/nagari
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
80 %
Lintau Buo
1 tahun
3
100 %
9.000.000,00
Lintau Buo
2 dokumen
3
2.840.000,00
0,00
0,00
0,00
2.840.000,00
Lintau Buo
1 dokumen
3
3.203.000,00
0,00
662.000,00
935.000,00
4.800.000,00
Lintau Buo
1 tahun
3
2.625.000,00
0,00
3.766.000,00
0,00
6.391.000,00
1.138.000,00
3.290.000,00
1.134.000,00
378.000,00
5.940.000,00
1.138.000,00
3.290.000,00
1.134.000,00
378.000,00
5.940.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
1.400.000,00
3.644.000,00
8.220.000,00
13.264.000,00
0,00
1.400.000,00
3.644.000,00
8.220.000,00
13.264.000,00
4.595.000,00
0,00
0,00
0,00
4.595.000,00
4.595.000,00
0,00
0,00
0,00
4.595.000,00
34.991.500,00
8.474.000,00
6.534.000,00
7.403.000,00
57.402.500,00
34.991.500,00
8.474.000,00
6.534.000,00
7.403.000,00
57.402.500,00
1.442.000,00
676.000,00
51.073.000,00
0,00
53.191.000,00
1.442.000,00
676.000,00
51.073.000,00
0,00
53.191.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
0,00
21.000.000,00
95 %
Lintau Buo
550 wajib KTP-el
3
100 %
Lintau Buo
1 dokumen
3
90 %
Lintau Buo
80 %
3
70 %
Lintau Buo
4 nagari
3
80 %
Lintau Buo
5 ormas
3
80 %
Lintau Buo
3 organisasi
(Kepemudaan,
Paskibra dan
Pramuka)
3
90 %
Lintau Buo
4 Nagari
70 %
3
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
2.16 . 4.01.10 . 17 . 05
1.05 . 4.01.10 . 17
1.05 . 4.01.10 . 17 . 01
2.07 . 4.01.10 . 17
2.07 . 4.01.10 . 17 . 01
2.07 . 4.01.10 . 17 . 02
2.07 . 4.01.10 . 17 . 04
2.13 . 4.01.10 . 20
2.13 . 4.01.10 . 20 . 06
2.07 . 4.01.10 . 20
2.07 . 4.01.10 . 20 . 54
1.05 . 4.01.10 . 21
1.05 . 4.01.10 . 21 . 11
1.02 . 4.01.10 . 21
1.02 . 4.01.10 . 21 . 07
4.01 . 4.01.10 . 22
4.01 . 4.01.10 . 22 . 05
Formulir DPA SKPD 2.2
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya
daerah
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
Kabupaten
Tanah Datar
1 paket
3
75 %
Lintau Buo
Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan
Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu
Kepada Masyarakat
Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
0,00
21.000.000,00
0,00
0,00
21.000.000,00
8.504.000,00
56.409.000,00
5.040.000,00
5.040.000,00
74.993.000,00
8.504.000,00
56.409.000,00
5.040.000,00
5.040.000,00
74.993.000,00
17.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
22.000.000,00
Lintau Buo
1 nagari
3
7.000.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
Lintau Buo
4 Nagari
3
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
Lintau Buo
4 Nagari
3
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
8.000.000,00
4.335.000,00
4.575.000,00
4.575.000,00
4.436.000,00
17.921.000,00
4.335.000,00
4.575.000,00
4.575.000,00
4.436.000,00
17.921.000,00
5.020.000,00
0,00
0,00
0,00
5.020.000,00
5.020.000,00
0,00
0,00
0,00
5.020.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
1.787.000,00
10.092.000,00
1.437.000,00
1.434.000,00
14.750.000,00
1.787.000,00
10.092.000,00
1.437.000,00
1.434.000,00
14.750.000,00
80 %
Lintau Buo
4 nagari
3
100 %
Lintau Buo
904 RTM
3
3 nagari
Program pendidikan politik masyarakat
Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali
Nagari
3
80 %
Program Penanggulangan Kemiskinan
Distribusi Raskin
100 %
TRIWULAN
Lintau Buo
3 nagari
3
100 %
Lintau Buo
100 %
3
100 %
Lintau Buo
4 Nagari
3
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
230.732.500,00
172.235.000,00
135.551.000,00
96.843.500,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
635.362.000,00
Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. Hardiman
19611231 198210 1 018
Penanggung Jawab
2
Drs. Azwar R.
19571022 198603 1 001
Wakil Penanggung Jawab
3
Ir. Helfy Rahmy Harun
19671029 199403 2 003
Wakil Penanggung Jawab
4
Drs. Mukhlis
19690819 198902 1 001
Wakil Penanggung Jawab
5
Hendri, B.Ac
19590917 198603 1 006
Ketua
6
Drs. Alfian Jamrah, M.Si
19660917 198609 1 001
Wakil Ketua
7
D. Yonasri, SE. MA
19650123 198903 1 004
Sekretaris
8
Darfizal, SE, M.Si
19650508 198903 1 006
Sekretaris
9
Andrianto, SE, M.Si
19760311 200003 1 001
Sekretaris
10
Jasrinaldi, SH. S.Sos
19671130 199202 1 002
Anggota
11
Audia Safitri, SH. M.Si
19770915 200003 2 001
Anggota
12
Wina Martayeni, SE, M.Si
19800121 200212 2 004
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
13
Irwan, ST. MT
19681004 199701 1 001
Anggota
14
Efi Yendri, S.Si. MT
19701225 199701 2 001
Anggota
15
Masni Yuletri, SE. MM
19760817 199701 2 001
Anggota
16
Mawardi
19650302 198602 1 005
Anggota
17
Hendra Mulyawerman, SE
19710420 200604 1 006
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 5
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
:
4 . 01
Organisasi
:
4 . 01 . 10
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
KECAMATAN LINTAU BUO
Sub Unit Organisasi
:
4 . 01 . 10 . 01
KECAMATAN LINTAU BUO
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
4.01 . 4.01.10 . 01
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
100 %
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
59.302.000,00
34.173.000,00
39.556.000,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
39.548.500,00
172.579.500,00
Lintau Buo
1 tahun
3
253.000,00
249.000,00
249.000,00
249.000,00
1.000.000,00
Lintau Buo
1 tahun
3
4.251.000,00
4.251.000,00
4.251.000,00
4.247.000,00
17.000.000,00
Lintau Buo
3
200.000,00
250.000,00
150.000,00
1.400.000,00
2.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Lintau Buo
6 unit (1 unit
Roda Empat, 5
unit Roda Dua)
1 tahun
3
875.000,00
375.000,00
875.000,00
375.000,00
2.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
Lintau Buo
1 tahun
3
1.950.000,00
1.950.000,00
1.950.000,00
1.635.000,00
7.485.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Lintau Buo
1 tahun
3
2.067.000,00
1.312.000,00
1.312.000,00
967.500,00
5.658.500,00
Lintau Buo
1 tahun
3
501.000,00
501.000,00
501.000,00
497.000,00
2.000.000,00
Lintau Buo
1 tahun
3
0,00
750.000,00
0,00
0,00
750.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12
4.01 . 4.01.10 . 01 . 15
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19
4.01 . 4.01.10 . 02
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Lintau Buo
1 tahun
3
9.332.000,00
4.666.000,00
6.999.000,00
2.389.000,00
23.386.000,00
Lintau Buo
1 tahun
3
33.753.000,00
13.749.000,00
17.149.000,00
13.749.000,00
78.400.000,00
Lintau Buo
2 orang
3
6.120.000,00
6.120.000,00
6.120.000,00
14.040.000,00
32.400.000,00
55.610.000,00
21.806.000,00
15.631.000,00
13.628.000,00
106.675.000,00
100 %
Lintau Buo
1 set
3
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
Lintau Buo
3
9.400.000,00
2.100.000,00
0,00
0,00
11.500.000,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Lintau Buo
3 unit meja
kerja, 3 unit kursi
kerja/putar
1 tahun
3
10.000.000,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Lintau Buo
1 tahun
3
7.500.000,00
0,00
0,00
0,00
7.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
Lintau Buo
1 tahun
3
16.207.000,00
14.707.000,00
13.132.000,00
8.629.000,00
52.675.000,00
Lintau Buo
1 tahun
3
2.503.000,00
2.499.000,00
2.499.000,00
2.499.000,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 10
4.01 . 4.01.10 . 02 . 28
Formulir DPA SKPD 2.2
Pengadaan mebeleur
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
TRIWULAN
JUMLAH
I
II
III
IV
6
7
8
9
3.340.000,00
2.340.000,00
2.499.000,00
821.000,00
3.340.000,00
2.340.000,00
2.499.000,00
821.000,00
9.000.000,00
8.668.000,00
0,00
4.428.000,00
935.000,00
14.031.000,00
10 = 6 + 7 + 8 + 9
gedung kantor
4.01 . 4.01.10 . 05
4.01 . 4.01.10 . 05 . 01
4.01 . 4.01.10 . 06
4.01 . 4.01.10 . 06 . 01
4.01 . 4.01.10 . 06 . 04
4.01 . 4.01.10 . 06 . 06
2.06 . 4.01.10 . 15
2.06 . 4.01.10 . 15 . 09
2.14 . 4.01.10 . 15
2.14 . 4.01.10 . 15 . 01
4.04 . 4.01.10 . 15
4.04 . 4.01.10 . 15 . 19
1.05 . 4.01.10 . 15
1.05 . 4.01.10 . 15 . 05
2.07 . 4.01.10 . 15
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01
2.13 . 4.01.10 . 16
2.13 . 4.01.10 . 16 . 01
4.04 . 4.01.10 . 17
4.04 . 4.01.10 . 17 . 01
2.16 . 4.01.10 . 17
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Penyusunan perencanaan tahunan
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pengembangan data base kependudukan
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari
tentang APB Desa/nagari
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
80 %
Lintau Buo
1 tahun
3
100 %
9.000.000,00
Lintau Buo
2 dokumen
3
2.840.000,00
0,00
0,00
0,00
2.840.000,00
Lintau Buo
1 dokumen
3
3.203.000,00
0,00
662.000,00
935.000,00
4.800.000,00
Lintau Buo
1 tahun
3
2.625.000,00
0,00
3.766.000,00
0,00
6.391.000,00
1.138.000,00
3.290.000,00
1.134.000,00
378.000,00
5.940.000,00
1.138.000,00
3.290.000,00
1.134.000,00
378.000,00
5.940.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
1.400.000,00
3.644.000,00
8.220.000,00
13.264.000,00
0,00
1.400.000,00
3.644.000,00
8.220.000,00
13.264.000,00
4.595.000,00
0,00
0,00
0,00
4.595.000,00
4.595.000,00
0,00
0,00
0,00
4.595.000,00
34.991.500,00
8.474.000,00
6.534.000,00
7.403.000,00
57.402.500,00
34.991.500,00
8.474.000,00
6.534.000,00
7.403.000,00
57.402.500,00
1.442.000,00
676.000,00
51.073.000,00
0,00
53.191.000,00
1.442.000,00
676.000,00
51.073.000,00
0,00
53.191.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
0,00
21.000.000,00
95 %
Lintau Buo
550 wajib KTP-el
3
100 %
Lintau Buo
1 dokumen
3
90 %
Lintau Buo
80 %
3
70 %
Lintau Buo
4 nagari
3
80 %
Lintau Buo
5 ormas
3
80 %
Lintau Buo
3 organisasi
(Kepemudaan,
Paskibra dan
Pramuka)
3
90 %
Lintau Buo
4 Nagari
70 %
3
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
2.16 . 4.01.10 . 17 . 05
1.05 . 4.01.10 . 17
1.05 . 4.01.10 . 17 . 01
2.07 . 4.01.10 . 17
2.07 . 4.01.10 . 17 . 01
2.07 . 4.01.10 . 17 . 02
2.07 . 4.01.10 . 17 . 04
2.13 . 4.01.10 . 20
2.13 . 4.01.10 . 20 . 06
2.07 . 4.01.10 . 20
2.07 . 4.01.10 . 20 . 54
1.05 . 4.01.10 . 21
1.05 . 4.01.10 . 21 . 11
1.02 . 4.01.10 . 21
1.02 . 4.01.10 . 21 . 07
4.01 . 4.01.10 . 22
4.01 . 4.01.10 . 22 . 05
Formulir DPA SKPD 2.2
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya
daerah
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
Kabupaten
Tanah Datar
1 paket
3
75 %
Lintau Buo
Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan
Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu
Kepada Masyarakat
Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
0,00
21.000.000,00
0,00
0,00
21.000.000,00
8.504.000,00
56.409.000,00
5.040.000,00
5.040.000,00
74.993.000,00
8.504.000,00
56.409.000,00
5.040.000,00
5.040.000,00
74.993.000,00
17.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
22.000.000,00
Lintau Buo
1 nagari
3
7.000.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
Lintau Buo
4 Nagari
3
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
Lintau Buo
4 Nagari
3
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
8.000.000,00
4.335.000,00
4.575.000,00
4.575.000,00
4.436.000,00
17.921.000,00
4.335.000,00
4.575.000,00
4.575.000,00
4.436.000,00
17.921.000,00
5.020.000,00
0,00
0,00
0,00
5.020.000,00
5.020.000,00
0,00
0,00
0,00
5.020.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
1.787.000,00
10.092.000,00
1.437.000,00
1.434.000,00
14.750.000,00
1.787.000,00
10.092.000,00
1.437.000,00
1.434.000,00
14.750.000,00
80 %
Lintau Buo
4 nagari
3
100 %
Lintau Buo
904 RTM
3
3 nagari
Program pendidikan politik masyarakat
Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali
Nagari
3
80 %
Program Penanggulangan Kemiskinan
Distribusi Raskin
100 %
TRIWULAN
Lintau Buo
3 nagari
3
100 %
Lintau Buo
100 %
3
100 %
Lintau Buo
4 Nagari
3
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
230.732.500,00
172.235.000,00
135.551.000,00
96.843.500,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
635.362.000,00
Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. Hardiman
19611231 198210 1 018
Penanggung Jawab
2
Drs. Azwar R.
19571022 198603 1 001
Wakil Penanggung Jawab
3
Ir. Helfy Rahmy Harun
19671029 199403 2 003
Wakil Penanggung Jawab
4
Drs. Mukhlis
19690819 198902 1 001
Wakil Penanggung Jawab
5
Hendri, B.Ac
19590917 198603 1 006
Ketua
6
Drs. Alfian Jamrah, M.Si
19660917 198609 1 001
Wakil Ketua
7
D. Yonasri, SE. MA
19650123 198903 1 004
Sekretaris
8
Darfizal, SE, M.Si
19650508 198903 1 006
Sekretaris
9
Andrianto, SE, M.Si
19760311 200003 1 001
Sekretaris
10
Jasrinaldi, SH. S.Sos
19671130 199202 1 002
Anggota
11
Audia Safitri, SH. M.Si
19770915 200003 2 001
Anggota
12
Wina Martayeni, SE, M.Si
19800121 200212 2 004
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
13
Irwan, ST. MT
19681004 199701 1 001
Anggota
14
Efi Yendri, S.Si. MT
19701225 199701 2 001
Anggota
15
Masni Yuletri, SE. MM
19760817 199701 2 001
Anggota
16
Mawardi
19650302 198602 1 005
Anggota
17
Hendra Mulyawerman, SE
19710420 200604 1 006
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 5