DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 KEC LINTAU BUO f4c4f50b03586e86c3ad19e33b150072

Formulir
DPA SKPD
2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan

:

4 . 01

Organisasi

:

4 . 01 . 10


Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
KECAMATAN LINTAU BUO

Sub Unit Organisasi

:

4 . 01 . 10 . 01

KECAMATAN LINTAU BUO
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN


TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

4.01 . 4.01.10 . 01
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02


Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional

100 %

TRIWULAN
I

II

III

IV


6

7

8

9

59.302.000,00

34.173.000,00

39.556.000,00

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

39.548.500,00

172.579.500,00


Lintau Buo

1 tahun

3

253.000,00

249.000,00

249.000,00

249.000,00

1.000.000,00

Lintau Buo

1 tahun


3

4.251.000,00

4.251.000,00

4.251.000,00

4.247.000,00

17.000.000,00

Lintau Buo

3

200.000,00

250.000,00


150.000,00

1.400.000,00

2.000.000,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Lintau Buo

6 unit (1 unit
Roda Empat, 5
unit Roda Dua)
1 tahun

3


875.000,00

375.000,00

875.000,00

375.000,00

2.500.000,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

Lintau Buo

1 tahun

3


1.950.000,00

1.950.000,00

1.950.000,00

1.635.000,00

7.485.000,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman


Lintau Buo

1 tahun

3

2.067.000,00

1.312.000,00

1.312.000,00

967.500,00

5.658.500,00

Lintau Buo

1 tahun


3

501.000,00

501.000,00

501.000,00

497.000,00

2.000.000,00

Lintau Buo

1 tahun

3

0,00

750.000,00

0,00

0,00

750.000,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 06

4.01 . 4.01.10 . 01 . 12
4.01 . 4.01.10 . 01 . 15
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19
4.01 . 4.01.10 . 02
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Lintau Buo

1 tahun

3

9.332.000,00

4.666.000,00

6.999.000,00

2.389.000,00

23.386.000,00

Lintau Buo

1 tahun

3

33.753.000,00

13.749.000,00

17.149.000,00

13.749.000,00

78.400.000,00

Lintau Buo

2 orang

3

6.120.000,00

6.120.000,00

6.120.000,00

14.040.000,00

32.400.000,00

55.610.000,00

21.806.000,00

15.631.000,00

13.628.000,00

106.675.000,00

100 %

Lintau Buo

1 set

3

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

Lintau Buo

3

9.400.000,00

2.100.000,00

0,00

0,00

11.500.000,00

15.000.000,00

4.01 . 4.01.10 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Lintau Buo

3 unit meja
kerja, 3 unit kursi
kerja/putar
1 tahun

3

10.000.000,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

4.01 . 4.01.10 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Lintau Buo

1 tahun

3

7.500.000,00

0,00

0,00

0,00

7.500.000,00

4.01 . 4.01.10 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

Lintau Buo

1 tahun

3

16.207.000,00

14.707.000,00

13.132.000,00

8.629.000,00

52.675.000,00

Lintau Buo

1 tahun

3

2.503.000,00

2.499.000,00

2.499.000,00

2.499.000,00

10.000.000,00

4.01 . 4.01.10 . 02 . 10

4.01 . 4.01.10 . 02 . 28

Formulir DPA SKPD 2.2

Pengadaan mebeleur

Halaman 1

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

TRIWULAN
JUMLAH

I

II

III

IV

6

7

8

9

3.340.000,00

2.340.000,00

2.499.000,00

821.000,00

3.340.000,00

2.340.000,00

2.499.000,00

821.000,00

9.000.000,00

8.668.000,00

0,00

4.428.000,00

935.000,00

14.031.000,00

10 = 6 + 7 + 8 + 9

gedung kantor
4.01 . 4.01.10 . 05
4.01 . 4.01.10 . 05 . 01
4.01 . 4.01.10 . 06

4.01 . 4.01.10 . 06 . 01
4.01 . 4.01.10 . 06 . 04
4.01 . 4.01.10 . 06 . 06
2.06 . 4.01.10 . 15
2.06 . 4.01.10 . 15 . 09
2.14 . 4.01.10 . 15
2.14 . 4.01.10 . 15 . 01
4.04 . 4.01.10 . 15

4.04 . 4.01.10 . 15 . 19
1.05 . 4.01.10 . 15
1.05 . 4.01.10 . 15 . 05
2.07 . 4.01.10 . 15
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01
2.13 . 4.01.10 . 16
2.13 . 4.01.10 . 16 . 01

4.04 . 4.01.10 . 17
4.04 . 4.01.10 . 17 . 01
2.16 . 4.01.10 . 17

Formulir DPA SKPD 2.2

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Penyusunan perencanaan tahunan
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pengembangan data base kependudukan
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan

Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari
tentang APB Desa/nagari
Program Pengelolaan Keragaman Budaya

80 %

Lintau Buo

1 tahun

3

100 %

9.000.000,00

Lintau Buo

2 dokumen

3

2.840.000,00

0,00

0,00

0,00

2.840.000,00

Lintau Buo

1 dokumen

3

3.203.000,00

0,00

662.000,00

935.000,00

4.800.000,00

Lintau Buo

1 tahun

3

2.625.000,00

0,00

3.766.000,00

0,00

6.391.000,00

1.138.000,00

3.290.000,00

1.134.000,00

378.000,00

5.940.000,00

1.138.000,00

3.290.000,00

1.134.000,00

378.000,00

5.940.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

1.400.000,00

3.644.000,00

8.220.000,00

13.264.000,00

0,00

1.400.000,00

3.644.000,00

8.220.000,00

13.264.000,00

4.595.000,00

0,00

0,00

0,00

4.595.000,00

4.595.000,00

0,00

0,00

0,00

4.595.000,00

34.991.500,00

8.474.000,00

6.534.000,00

7.403.000,00

57.402.500,00

34.991.500,00

8.474.000,00

6.534.000,00

7.403.000,00

57.402.500,00

1.442.000,00

676.000,00

51.073.000,00

0,00

53.191.000,00

1.442.000,00

676.000,00

51.073.000,00

0,00

53.191.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00

0,00

21.000.000,00

95 %

Lintau Buo

550 wajib KTP-el

3

100 %

Lintau Buo

1 dokumen

3

90 %

Lintau Buo

80 %

3

70 %

Lintau Buo

4 nagari

3

80 %

Lintau Buo

5 ormas

3

80 %

Lintau Buo

3 organisasi
(Kepemudaan,
Paskibra dan
Pramuka)

3

90 %

Lintau Buo

4 Nagari

70 %

3

Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

1

2

2.16 . 4.01.10 . 17 . 05
1.05 . 4.01.10 . 17
1.05 . 4.01.10 . 17 . 01
2.07 . 4.01.10 . 17
2.07 . 4.01.10 . 17 . 01
2.07 . 4.01.10 . 17 . 02
2.07 . 4.01.10 . 17 . 04
2.13 . 4.01.10 . 20
2.13 . 4.01.10 . 20 . 06
2.07 . 4.01.10 . 20
2.07 . 4.01.10 . 20 . 54
1.05 . 4.01.10 . 21
1.05 . 4.01.10 . 21 . 11
1.02 . 4.01.10 . 21
1.02 . 4.01.10 . 21 . 07
4.01 . 4.01.10 . 22
4.01 . 4.01.10 . 22 . 05

Formulir DPA SKPD 2.2

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya
daerah
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Penyelenggaraan kompetisi olahraga

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

3

4

5

Kabupaten
Tanah Datar

1 paket

3

75 %

Lintau Buo

Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan
Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu
Kepada Masyarakat
Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

0,00

21.000.000,00

0,00

0,00

21.000.000,00

8.504.000,00

56.409.000,00

5.040.000,00

5.040.000,00

74.993.000,00

8.504.000,00

56.409.000,00

5.040.000,00

5.040.000,00

74.993.000,00

17.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

22.000.000,00

Lintau Buo

1 nagari

3

7.000.000,00

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

Lintau Buo

4 Nagari

3

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

Lintau Buo

4 Nagari

3

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

4.335.000,00

4.575.000,00

4.575.000,00

4.436.000,00

17.921.000,00

4.335.000,00

4.575.000,00

4.575.000,00

4.436.000,00

17.921.000,00

5.020.000,00

0,00

0,00

0,00

5.020.000,00

5.020.000,00

0,00

0,00

0,00

5.020.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

1.787.000,00

10.092.000,00

1.437.000,00

1.434.000,00

14.750.000,00

1.787.000,00

10.092.000,00

1.437.000,00

1.434.000,00

14.750.000,00

80 %

Lintau Buo

4 nagari

3

100 %

Lintau Buo

904 RTM

3

3 nagari

Program pendidikan politik masyarakat
Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali
Nagari

3

80 %

Program Penanggulangan Kemiskinan
Distribusi Raskin

100 %

TRIWULAN

Lintau Buo

3 nagari

3

100 %

Lintau Buo

100 %

3

100 %

Lintau Buo

4 Nagari

3

Halaman 3

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

JUMLAH

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

230.732.500,00

172.235.000,00

135.551.000,00

96.843.500,00

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
635.362.000,00

Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

Drs. Hardiman

19611231 198210 1 018

Penanggung Jawab

2

Drs. Azwar R.

19571022 198603 1 001

Wakil Penanggung Jawab

3

Ir. Helfy Rahmy Harun

19671029 199403 2 003

Wakil Penanggung Jawab

4

Drs. Mukhlis

19690819 198902 1 001

Wakil Penanggung Jawab

5

Hendri, B.Ac

19590917 198603 1 006

Ketua

6

Drs. Alfian Jamrah, M.Si

19660917 198609 1 001

Wakil Ketua

7

D. Yonasri, SE. MA

19650123 198903 1 004

Sekretaris

8

Darfizal, SE, M.Si

19650508 198903 1 006

Sekretaris

9

Andrianto, SE, M.Si

19760311 200003 1 001

Sekretaris

10

Jasrinaldi, SH. S.Sos

19671130 199202 1 002

Anggota

11

Audia Safitri, SH. M.Si

19770915 200003 2 001

Anggota

12

Wina Martayeni, SE, M.Si

19800121 200212 2 004

Anggota

Formulir DPA SKPD 2.2

TANDA TANGAN

Halaman 4

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

13

Irwan, ST. MT

19681004 199701 1 001

Anggota

14

Efi Yendri, S.Si. MT

19701225 199701 2 001

Anggota

15

Masni Yuletri, SE. MM

19760817 199701 2 001

Anggota

16

Mawardi

19650302 198602 1 005

Anggota

17

Hendra Mulyawerman, SE

19710420 200604 1 006

Anggota

Formulir DPA SKPD 2.2

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

Halaman 5