DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 KEC X KOTO 4975bd8a12c71346fb1de93cc1c41e78

Formulir
DPA SKPD
2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan

: 4 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi

: 4 . 01 . 05

KECAMATAN X KOTO


Sub Unit Organisasi

: 4 . 01 . 05 . 01

KECAMATAN X KOTO
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber

Dana

1

2

3

4

5

4.01 . 4.01.05 . 01
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat

4.01 . 4.01.05 . 01 . 02


Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik

4.01 . 4.01.05 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional

4.01 . 4.01.05 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

4.01 . 4.01.05 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

4.01 . 4.01.05 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

4.01 . 4.01.05 . 01 . 12
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18
4.01 . 4.01.05 . 02

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah

4.01 . 4.01.05 . 02 . 07

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.01 . 4.01.05 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Formulir DPA SKPD 2.2

1 tahun

Kantor
Camat X
Koto
Kantor
Camat X
Koto
Kantor
Camat X
Koto
Kantor

Camat X koto
Kantor
Camat X
Koto
Kantor
Camat X koto
Kantor
Camat X koto
Kantor
Camat X koto
Kantor
Camat X koto
Kantor
Camat X koto

I

II

III


IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

32.125.000,00

38.125.000,00

31.100.000,00


24.104.000,00

125.454.000,00

1 Tahun

3

275.000,00

275.000,00

275.000,00

275.000,00

1.100.000,00

1 Tahun


3

3.867.000,00

3.867.000,00

3.867.000,00

3.863.000,00

15.464.000,00

2 unit roda 4, 4
unit roda 2

3

500.000,00

0,00


1.700.000,00

0,00

2.200.000,00

1 Tahun

3

375.000,00

375.000,00

375.000,00

375.000,00

1.500.000,00


1 Tahun

3

2.268.000,00

2.268.000,00

2.268.000,00

2.263.000,00

9.067.000,00

1 Tahun

3

1.485.000,00

1.485.000,00

1.485.000,00

1.481.000,00

5.936.000,00

1 Tahun

3

375.000,00

375.000,00

375.000,00

375.000,00

1.500.000,00

1 tahun

3

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

1 tahun

3

5.775.000,00

5.775.000,00

5.775.000,00

5.766.000,00

23.091.000,00

1 Tahun

3

16.705.000,00

23.705.000,00

14.980.000,00

9.706.000,00

65.096.000,00

35.341.000,00

40.341.000,00

25.341.000,00

15.735.000,00

116.758.000,00

100 %

Kantor
Camat X
Koto
Kantor
Camat X

TRIWULAN

1 unit CCTV

3

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

1 unit

3

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

7.500.000,00

Halaman 1

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

1 unit

3

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

7.500.000,00

2 unit roda 4, 6
unit roda 2

3

23.841.000,00

23.841.000,00

23.841.000,00

14.235.000,00

85.758.000,00

6 unit komputer,
4 notebook, 8
unit printer, 2
unit AC, 1 unit
Soundsystem

3

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

6.000.000,00

2.499.000,00

2.499.000,00

2.499.000,00

2.503.000,00

10.000.000,00

2.499.000,00

2.499.000,00

2.499.000,00

2.503.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

19.000.000,00

4.01 . 4.01.05 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.01 . 4.01.05 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

4.01 . 4.01.05 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor

4.01 . 4.01.05 . 05
4.01 . 4.01.05 . 05 . 01

4.01 . 4.01.05 . 06

4.01 . 4.01.05 . 06 . 01

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.01 . 4.01.05 . 06 . 04

penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun

4.01 . 4.01.05 . 06 . 06

Penyusunan perencanaan tahunan

2.06 . 4.01.05 . 15
2.06 . 4.01.05 . 15 . 09

2.14 . 4.01.05 . 15
2.14 . 4.01.05 . 15 . 01
4.04 . 4.01.05 . 15

4.04 . 4.01.05 . 15 . 19

1.05 . 4.01.05 . 15

Formulir DPA SKPD 2.2

Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pengembangan data base kependudukan

Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
Program peningkatan keamanan dan

Koto
Kantor
Camat X
Koto
Kantor
Camat X
Koto
Kantor
Camat X
Koto

100 %

Kantor
Camat X
Koto

1 tahun

3

1 tahun

Kantor
Camat X
Koto
Kantor
Camat X
Koto
Kantor
Camat X
Koto

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

1 Dokumen

3

6.000.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

7.500.000,00

5 Dokumen

3

5.000.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

7.500.000,00

1.170.000,00

1.490.000,00

1.170.000,00

1.170.000,00

5.000.000,00

1.170.000,00

1.490.000,00

1.170.000,00

1.170.000,00

5.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

9.252.500,00

0,00

0,00

9.252.500,00

0,00

9.252.500,00

0,00

0,00

9.252.500,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1 Tahun

3

1 dokumen

3

100 %

Kantor
Camat X
Koto

II

3

100 %

Kecamatan X
Koto

I

2 dokumen

100 %

Kantor
Camat X
Koto

TRIWULAN

1 tahun

100 %

3

Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

Kecamatan
X koto

8 Kasus

3

1.05 . 4.01.05 . 15 . 05
2.07 . 4.01.05 . 15
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01

2.04 . 4.01.05 . 16

2.04 . 4.01.05 . 16 . 01

2.13 . 4.01.05 . 16
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01
4.04 . 4.01.05 . 17
4.04 . 4.01.05 . 17 . 01
2.16 . 4.01.05 . 17
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05

1.05 . 4.01.05 . 17
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01

2.07 . 4.01.05 . 17
2.07 . 4.01.05 . 17 . 01
2.07 . 4.01.05 . 17 . 02
2.07 . 4.01.05 . 17 . 04
2.13 . 4.01.05 . 20
2.13 . 4.01.05 . 20 . 06

Formulir DPA SKPD 2.2

kenyamanan lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan
Program penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah
Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari
tentang APB Desa/nagari

100 %

Masyarakat
Kecamatan X
Koto

1 tahun

100 %

Kantor
Camat X
Koto

8000 m2

Kecamatan X
Koto

100 %

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

100 %

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya
daerah

Masyarakat
Kecamatan X
Koto

9 festival

Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Penyelenggaraan kompetisi olahraga

3

100 %
9 Nagari

Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3

100 %

Kecamatan X
Koto

Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama

3

3

3

100 %

Masyarakat
Kecamatan X
Koto

1 tahun

3

100 %

Kecamatan X
Koto
Kecamatan X
Koto
Kecamatan X
Koto

I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

42.592.000,00

11.217.000,00

13.206.000,00

4.461.100,00

71.476.100,00

42.592.000,00

11.217.000,00

13.206.000,00

4.461.100,00

71.476.100,00

0,00

1.391.950.000,00

0,00

5.050.000,00

1.397.000.000,00

0,00

1.391.950.000,00

0,00

5.050.000,00

1.397.000.000,00

0,00

0,00

57.962.000,00

0,00

57.962.000,00

0,00

0,00

57.962.000,00

0,00

57.962.000,00

17.677.000,00

0,00

0,00

0,00

17.677.000,00

17.677.000,00

0,00

0,00

0,00

17.677.000,00

0,00

20.500.000,00

1.500.000,00

0,00

22.000.000,00

0,00

20.500.000,00

1.500.000,00

0,00

22.000.000,00

13.779.000,00

45.398.400,00

13.779.000,00

11.825.000,00

84.781.400,00

13.779.000,00

45.398.400,00

13.779.000,00

11.825.000,00

84.781.400,00

17.425.000,00

7.500.000,00

5.000.000,00

0,00

29.925.000,00

9 nagari

3

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

7.500.000,00

1 tahun

3

17.425.000,00

0,00

0,00

0,00

17.425.000,00

1 kegiatan

3

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

100 %

Masyarakat X
Koto

TRIWULAN

9 Nagari

3

Halaman 3

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

2.07 . 4.01.05 . 20
2.07 . 4.01.05 . 20 . 54

1.05 . 4.01.05 . 21
1.05 . 4.01.05 . 21 . 11
1.02 . 4.01.05 . 21
1.02 . 4.01.05 . 21 . 07
4.01 . 4.01.05 . 22
4.01 . 4.01.05 . 22 . 05

100 %

Program Penanggulangan Kemiskinan
Distribusi Raskin

Masyarakat
Kecamatan X
Koto

Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan
Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu
Kepada Masyarakat
Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

3

100 %

Program pendidikan politik masyarakat
Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali
Nagari

2197 RTM

Kecamatan X
Koto

6 nagari

3

100 %

Kecamatan X
Koto

2 kegiatan

3

100 %

Masyarakat
Kecamatan X
Koto

1 tahun

JUMLAH

3

TRIWULAN
JUMLAH

I

II

III

IV

6

7

8

9

8.595.000,00

8.595.000,00

10.895.000,00

8.598.000,00

36.683.000,00

8.595.000,00

8.595.000,00

10.895.000,00

8.598.000,00

36.683.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

11.200.000,00

3.800.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

11.200.000,00

3.800.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

215.403.000,00

1.623.667.900,00

171.452.000,00

73.446.100,00

2.083.969.000,00

10 = 6 + 7 + 8 + 9

Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006

Formulir DPA SKPD 2.2

Halaman 4

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

Drs. Hardiman

19611231 198210 1 018

Penanggung Jawab

2

Drs. Azwar R.

19571022 198603 1 001

Wakil Penanggung Jawab

3

Ir. Helfy Rahmy Harun

19671029 199403 2 003

Wakil Penanggung Jawab

4

Drs. Mukhlis

19690819 198902 1 001

Wakil Penanggung Jawab

5

Hendri, B.Ac

19590917 198603 1 006

Ketua

6

Drs. Alfian Jamrah, M.Si

19660917 198609 1 001

Wakil Ketua

7

D. Yonasri, SE. MA

19650123 198903 1 004

Sekretaris

8

Darfizal, SE, M.Si

19650508 198903 1 006

Sekretaris

9

Andrianto, SE, M.Si

19760311 200003 1 001

Sekretaris

10

Jasrinaldi, SH. S.Sos

19671130 199202 1 002

Anggota

11

Audia Safitri, SH. M.Si

19770915 200003 2 001

Anggota

12

Wina Martayeni, SE, M.Si

19800121 200212 2 004

Anggota

13

Irwan, ST. MT

19681004 199701 1 001

Anggota

14

Efi Yendri, S.Si. MT

19701225 199701 2 001

Anggota

15

Masni Yuletri, SE. MM

19760817 199701 2 001

Anggota

16

Mawardi

19650302 198602 1 005

Anggota

17

Hendra Mulyawerman, SE

19710420 200604 1 006

Anggota

Formulir DPA SKPD 2.2

TANDA TANGAN

Halaman 5