1 20 0913 Kecamatan Tenggilis Mejoyo

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0913 Kecamatan Tenggilis Mejoyo
:

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1


2

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 20 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN


REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

0 .00

0.00

7


0.00

0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

0 .00

0.00

0.00

0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

0 .00


0.00

0.00

0.00

5.313.234.898 .00

4.756.422.758.00

(556.812.140.00)

(10.48)

(556.812.140.00)

(10.48)

5


Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 20 5000 5 1 1

Belanja Pegawai

0.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

5.313.234.898 .00

4.756.422.758.00

Belanja Langsung


1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 5

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI


(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1

Belanja Pegawai


190.984.500 .00

175.151.721.00

(15.832.779.00)

(8.29)

1 22 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

18.018.000 .00

16.590.000.00

(1.428.000.00)

(7.93)


Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan

209.002.500 .00

191.741.721.00

(17.260.779.00)

(8.26)

Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan

209.002.500 .00

191.741.721.00

(17.260.779.00)

(8.26)


3.568.910 .00

3.533.660.00

(35.250.00)

(0.99)

Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

3.568.910 .00

3.533.660.00

(35.250.00)

(0.99)

Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah


3.568.910 .00

3.533.660.00

(35.250.00)

(0.99)

1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1

Belanja Pegawai

534.209.500 .00

506.913.467.00

(27.296.033.00)

(5.11)

1 20 0010 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

451.087.458 .00

433.736.638.00

(17.350.820.00)

(3.85)

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

985.296.958 .00

940.650.105.00

(44.646.853.00)

(4.53)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

985.296.958 .00

940.650.105.00

(44.646.853.00)

(4.53)

1.280.000 .00

800.000.00

(480.000.00)

(37.50)

200.967.486 .00

168.642.331.00

(32.325.155.00)

(16.08)

202.247.486 .00

169.442.331.00

(32.805.155.00)

(16.22)

1.280.000 .00

800.000.00

(480.000.00)

(37.50)

219.956.806 .00

194.025.317.00

(25.931.489.00)

(11.79)

221.236.806 .00

194.825.317.00

(26.411.489.00)

(11.94)

2.080.000 .00

1.600.000.00

(480.000.00)

(23.08)

188.824.086 .00

163.147.372.00

(25.676.714.00)

(13.60)

1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Kendangsari
1 20 0012 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0012 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Kendangsari

1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Kutisari
1 20 0013 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0013 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Kutisari

1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Panjangjiwo
1 20 0014 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0014 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Halaman 2 dari 5

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2
Jumlah Operasional Kelurahan Panjangjiwo

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

190.904.086 .00

164.747.372.00

(26.156.714.00)

(13.70)

800.000 .00

800.000.00

0.00

0.00

155.177.826 .00

133.424.666.00

(21.753.160.00)

(14.02)

155.977.826 .00

134.224.666.00

(21.753.160.00)

(13.95)

1.680.000 .00

1.200.000.00

(480.000.00)

(28.57)

199.583.416 .00

180.402.116.00

(19.181.300.00)

(9.61)

Jumlah Operasional Kelurahan Tenggilis Mejoyo

201.263.416 .00

181.602.116.00

(19.661.300.00)

(9.77)

Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

971.629.620 .00

844.841.802.00

(126.787.818.00)

(13.05)

110.534.118 .00

100.038.218.00

(10.495.900.00)

(9.50)

76.660.500 .00

75.666.250.00

(994.250.00)

(1.30)

Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

187.194.618 .00

175.704.468.00

(11.490.150.00)

(6.14)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

187.194.618 .00

175.704.468.00

(11.490.150.00)

(6.14)

378.682.500 .00

311.028.581.00

(67.653.919.00)

(17.87)

61.160.000 .00

12.924.000.00

(48.236.000.00)

(78.87)

439.842.500 .00

323.952.581.00

(115.889.919.00)

(26.35)

4.817.585 .00

4.676.200.00

(141.385.00)

(2.93)

4.817.585 .00

4.676.200.00

(141.385.00)

(2.93)

444.660.085 .00

328.628.781.00

(116.031.304.00)

(26.09)

49.992.000 .00

43.540.368.00

(6.451.632.00)

(12.91)

1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Prapen
1 20 0015 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0015 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Prapen

1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Tenggilis Mejoyo
1 20 0016 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0016 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 0004 5 2 3

Belanja Modal

1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom

1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

Halaman 3 dari 5

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1
1 08 0009 5 2 2

2
Belanja Barang Dan Jasa

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

11.301.025 .00

11.146.650.00

(154.375.00)

(1.37)

Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan

61.293.025 .00

54.687.018.00

(6.606.007.00)

(10.78)

Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota

61.293.025 .00

54.687.018.00

(6.606.007.00)

(10.78)

40.170.860 .00

30.726.900.00

(9.443.960.00)

(23.51)

Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

40.170.860 .00

30.726.900.00

(9.443.960.00)

(23.51)

Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan

40.170.860 .00

30.726.900.00

(9.443.960.00)

(23.51)

4.600.000 .00

4.600.000.00

0.00

0.00

41.100.835 .00

40.271.700.00

(829.135.00)

(2.02)

Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

45.700.835 .00

44.871.700.00

(829.135.00)

(1.81)

Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

45.700.835 .00

44.871.700.00

(829.135.00)

(1.81)

200.550.500 .00

195.050.098.00

(5.500.402.00)

(2.74)

27.056.280 .00

26.631.600.00

(424.680.00)

(1.57)

Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS

227.606.780 .00

221.681.698.00

(5.925.082.00)

(2.60)

Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

227.606.780 .00

221.681.698.00

(5.925.082.00)

(2.60)

175.823.500 .00

168.269.644.00

(7.553.856.00)

(4.30)

59.975.700 .00

52.488.700.00

(7.487.000.00)

(12.48)

Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja

235.799.200 .00

220.758.344.00

(15.040.856.00)

(6.38)

Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

235.799.200 .00

220.758.344.00

(15.040.856.00)

(6.38)

3.411.923.391 .00

3.057.826.197.00

(354.097.194.00)

(10.38)

1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

1 11 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

1 13 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

1 19 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Belanja Langsung

Halaman 4 dari 5

JUMLAH (Rp)
KODE

1

URAIAN

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

JUMLAH BELANJA DAERAH

8.725.158.289 .00

7.814.248.955.00

(910.909.334.00)

(10.44)

Jumlah Surplus / (Defisit)

(8.725.158.289.00)

(7.814.248.955.00)

910.909.334.00

(10.44)

7

Halaman 5 dari 5