1 20 0913 Kecamatan Tenggilis Mejoyo
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0913 Kecamatan Tenggilis Mejoyo
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5.313.234.898 .00
4.756.422.758.00
(556.812.140.00)
(10.48)
(556.812.140.00)
(10.48)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
5.313.234.898 .00
4.756.422.758.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
190.984.500 .00
175.151.721.00
(15.832.779.00)
(8.29)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
18.018.000 .00
16.590.000.00
(1.428.000.00)
(7.93)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
209.002.500 .00
191.741.721.00
(17.260.779.00)
(8.26)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
209.002.500 .00
191.741.721.00
(17.260.779.00)
(8.26)
3.568.910 .00
3.533.660.00
(35.250.00)
(0.99)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
3.568.910 .00
3.533.660.00
(35.250.00)
(0.99)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
3.568.910 .00
3.533.660.00
(35.250.00)
(0.99)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
534.209.500 .00
506.913.467.00
(27.296.033.00)
(5.11)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
451.087.458 .00
433.736.638.00
(17.350.820.00)
(3.85)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
985.296.958 .00
940.650.105.00
(44.646.853.00)
(4.53)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
985.296.958 .00
940.650.105.00
(44.646.853.00)
(4.53)
1.280.000 .00
800.000.00
(480.000.00)
(37.50)
200.967.486 .00
168.642.331.00
(32.325.155.00)
(16.08)
202.247.486 .00
169.442.331.00
(32.805.155.00)
(16.22)
1.280.000 .00
800.000.00
(480.000.00)
(37.50)
219.956.806 .00
194.025.317.00
(25.931.489.00)
(11.79)
221.236.806 .00
194.825.317.00
(26.411.489.00)
(11.94)
2.080.000 .00
1.600.000.00
(480.000.00)
(23.08)
188.824.086 .00
163.147.372.00
(25.676.714.00)
(13.60)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Kendangsari
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Kendangsari
1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Kutisari
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Kutisari
1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Panjangjiwo
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional Kelurahan Panjangjiwo
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
190.904.086 .00
164.747.372.00
(26.156.714.00)
(13.70)
800.000 .00
800.000.00
0.00
0.00
155.177.826 .00
133.424.666.00
(21.753.160.00)
(14.02)
155.977.826 .00
134.224.666.00
(21.753.160.00)
(13.95)
1.680.000 .00
1.200.000.00
(480.000.00)
(28.57)
199.583.416 .00
180.402.116.00
(19.181.300.00)
(9.61)
Jumlah Operasional Kelurahan Tenggilis Mejoyo
201.263.416 .00
181.602.116.00
(19.661.300.00)
(9.77)
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
971.629.620 .00
844.841.802.00
(126.787.818.00)
(13.05)
110.534.118 .00
100.038.218.00
(10.495.900.00)
(9.50)
76.660.500 .00
75.666.250.00
(994.250.00)
(1.30)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
187.194.618 .00
175.704.468.00
(11.490.150.00)
(6.14)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
187.194.618 .00
175.704.468.00
(11.490.150.00)
(6.14)
378.682.500 .00
311.028.581.00
(67.653.919.00)
(17.87)
61.160.000 .00
12.924.000.00
(48.236.000.00)
(78.87)
439.842.500 .00
323.952.581.00
(115.889.919.00)
(26.35)
4.817.585 .00
4.676.200.00
(141.385.00)
(2.93)
4.817.585 .00
4.676.200.00
(141.385.00)
(2.93)
444.660.085 .00
328.628.781.00
(116.031.304.00)
(26.09)
49.992.000 .00
43.540.368.00
(6.451.632.00)
(12.91)
1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Prapen
1 20 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Prapen
1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Tenggilis Mejoyo
1 20 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
1 08 0009 5 2 2
2
Belanja Barang Dan Jasa
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
11.301.025 .00
11.146.650.00
(154.375.00)
(1.37)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
61.293.025 .00
54.687.018.00
(6.606.007.00)
(10.78)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
61.293.025 .00
54.687.018.00
(6.606.007.00)
(10.78)
40.170.860 .00
30.726.900.00
(9.443.960.00)
(23.51)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
40.170.860 .00
30.726.900.00
(9.443.960.00)
(23.51)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
40.170.860 .00
30.726.900.00
(9.443.960.00)
(23.51)
4.600.000 .00
4.600.000.00
0.00
0.00
41.100.835 .00
40.271.700.00
(829.135.00)
(2.02)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
45.700.835 .00
44.871.700.00
(829.135.00)
(1.81)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
45.700.835 .00
44.871.700.00
(829.135.00)
(1.81)
200.550.500 .00
195.050.098.00
(5.500.402.00)
(2.74)
27.056.280 .00
26.631.600.00
(424.680.00)
(1.57)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
227.606.780 .00
221.681.698.00
(5.925.082.00)
(2.60)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
227.606.780 .00
221.681.698.00
(5.925.082.00)
(2.60)
175.823.500 .00
168.269.644.00
(7.553.856.00)
(4.30)
59.975.700 .00
52.488.700.00
(7.487.000.00)
(12.48)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
235.799.200 .00
220.758.344.00
(15.040.856.00)
(6.38)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
235.799.200 .00
220.758.344.00
(15.040.856.00)
(6.38)
3.411.923.391 .00
3.057.826.197.00
(354.097.194.00)
(10.38)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Belanja Langsung
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
JUMLAH BELANJA DAERAH
8.725.158.289 .00
7.814.248.955.00
(910.909.334.00)
(10.44)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(8.725.158.289.00)
(7.814.248.955.00)
910.909.334.00
(10.44)
7
Halaman 5 dari 5
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0913 Kecamatan Tenggilis Mejoyo
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5.313.234.898 .00
4.756.422.758.00
(556.812.140.00)
(10.48)
(556.812.140.00)
(10.48)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
5.313.234.898 .00
4.756.422.758.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
190.984.500 .00
175.151.721.00
(15.832.779.00)
(8.29)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
18.018.000 .00
16.590.000.00
(1.428.000.00)
(7.93)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
209.002.500 .00
191.741.721.00
(17.260.779.00)
(8.26)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
209.002.500 .00
191.741.721.00
(17.260.779.00)
(8.26)
3.568.910 .00
3.533.660.00
(35.250.00)
(0.99)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
3.568.910 .00
3.533.660.00
(35.250.00)
(0.99)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
3.568.910 .00
3.533.660.00
(35.250.00)
(0.99)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
534.209.500 .00
506.913.467.00
(27.296.033.00)
(5.11)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
451.087.458 .00
433.736.638.00
(17.350.820.00)
(3.85)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
985.296.958 .00
940.650.105.00
(44.646.853.00)
(4.53)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
985.296.958 .00
940.650.105.00
(44.646.853.00)
(4.53)
1.280.000 .00
800.000.00
(480.000.00)
(37.50)
200.967.486 .00
168.642.331.00
(32.325.155.00)
(16.08)
202.247.486 .00
169.442.331.00
(32.805.155.00)
(16.22)
1.280.000 .00
800.000.00
(480.000.00)
(37.50)
219.956.806 .00
194.025.317.00
(25.931.489.00)
(11.79)
221.236.806 .00
194.825.317.00
(26.411.489.00)
(11.94)
2.080.000 .00
1.600.000.00
(480.000.00)
(23.08)
188.824.086 .00
163.147.372.00
(25.676.714.00)
(13.60)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Kendangsari
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Kendangsari
1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Kutisari
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Kutisari
1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Panjangjiwo
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional Kelurahan Panjangjiwo
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
190.904.086 .00
164.747.372.00
(26.156.714.00)
(13.70)
800.000 .00
800.000.00
0.00
0.00
155.177.826 .00
133.424.666.00
(21.753.160.00)
(14.02)
155.977.826 .00
134.224.666.00
(21.753.160.00)
(13.95)
1.680.000 .00
1.200.000.00
(480.000.00)
(28.57)
199.583.416 .00
180.402.116.00
(19.181.300.00)
(9.61)
Jumlah Operasional Kelurahan Tenggilis Mejoyo
201.263.416 .00
181.602.116.00
(19.661.300.00)
(9.77)
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
971.629.620 .00
844.841.802.00
(126.787.818.00)
(13.05)
110.534.118 .00
100.038.218.00
(10.495.900.00)
(9.50)
76.660.500 .00
75.666.250.00
(994.250.00)
(1.30)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
187.194.618 .00
175.704.468.00
(11.490.150.00)
(6.14)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
187.194.618 .00
175.704.468.00
(11.490.150.00)
(6.14)
378.682.500 .00
311.028.581.00
(67.653.919.00)
(17.87)
61.160.000 .00
12.924.000.00
(48.236.000.00)
(78.87)
439.842.500 .00
323.952.581.00
(115.889.919.00)
(26.35)
4.817.585 .00
4.676.200.00
(141.385.00)
(2.93)
4.817.585 .00
4.676.200.00
(141.385.00)
(2.93)
444.660.085 .00
328.628.781.00
(116.031.304.00)
(26.09)
49.992.000 .00
43.540.368.00
(6.451.632.00)
(12.91)
1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Prapen
1 20 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Prapen
1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Tenggilis Mejoyo
1 20 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
1 08 0009 5 2 2
2
Belanja Barang Dan Jasa
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
11.301.025 .00
11.146.650.00
(154.375.00)
(1.37)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
61.293.025 .00
54.687.018.00
(6.606.007.00)
(10.78)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
61.293.025 .00
54.687.018.00
(6.606.007.00)
(10.78)
40.170.860 .00
30.726.900.00
(9.443.960.00)
(23.51)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
40.170.860 .00
30.726.900.00
(9.443.960.00)
(23.51)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
40.170.860 .00
30.726.900.00
(9.443.960.00)
(23.51)
4.600.000 .00
4.600.000.00
0.00
0.00
41.100.835 .00
40.271.700.00
(829.135.00)
(2.02)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
45.700.835 .00
44.871.700.00
(829.135.00)
(1.81)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
45.700.835 .00
44.871.700.00
(829.135.00)
(1.81)
200.550.500 .00
195.050.098.00
(5.500.402.00)
(2.74)
27.056.280 .00
26.631.600.00
(424.680.00)
(1.57)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
227.606.780 .00
221.681.698.00
(5.925.082.00)
(2.60)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
227.606.780 .00
221.681.698.00
(5.925.082.00)
(2.60)
175.823.500 .00
168.269.644.00
(7.553.856.00)
(4.30)
59.975.700 .00
52.488.700.00
(7.487.000.00)
(12.48)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
235.799.200 .00
220.758.344.00
(15.040.856.00)
(6.38)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
235.799.200 .00
220.758.344.00
(15.040.856.00)
(6.38)
3.411.923.391 .00
3.057.826.197.00
(354.097.194.00)
(10.38)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Belanja Langsung
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
JUMLAH BELANJA DAERAH
8.725.158.289 .00
7.814.248.955.00
(910.909.334.00)
(10.44)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(8.725.158.289.00)
(7.814.248.955.00)
910.909.334.00
(10.44)
7
Halaman 5 dari 5