Dokumen Perencanaan - Bappeda Kab. Probolinggo Matrik Renstra
Formulir RS
Misi 1
KECAMATAN PAKUNIRAN
Rencana Strategis
Tahun Ke-1 s/d Ke-5
Misi 1
Tujuan
1.1
: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang baik dan akuntabel
: Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi kegiatan Pemerintah Kabupaten di Kecamatan
SASARAN
Uraian
1
1.
Terwujudny
a peran
kecamat-an
dalam
memfasilitasi
kegiatan
pemerintah
an dengan
baik dan
lancar
bidang
pemerintah
an
2. Terwujudny
a pe-ran
Indikator
Rumus
2
3
1. Persentase
kegiatan
Pemkab yang
dapat
difasilitasi
dengan
lancar bidang
pemerintaha
n
Jumlah
kegiatan yang
dapat di
fasilitasi
dengan baik
dan
lancar/Jumlah
total kegiatan
yang di
fasilitasi
2. Ketepatan
waktu
pembuatan
dokumen
kependuduka
n
KTP yang
dibuat tepat
waktu/Jumlah
total KTP yang
dilayani
1. Persentase
kegiatan
Jumlah
kegiatan yang
Kondisi
Awal
4
(75%)
Target Tahun Ke
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
80%
80%
80%
85%
90%
(83%)
(96%)
98%
98%
98%
99%
(75%)
80%
80%
80%
85%
90%
Cara Mencapai
Tujuan dan
Sasaran
Kebijaka Program
n
10
11
Meningkat
kann
koordinasi
dg pihak
terkait,
untuk
meningkat
kan peran
fasilitasi.
Fasilitasi
bidang
Pemerinta
han
Meningkat
kann
koordinasi
dg pihak
terkait,
untuk
meningkat
kan peran
fasilitasi.
Meningkat
kann
Fasilitasi
Administra
si
Kependud
ukan
Fasilitasi
bidang
Keteran
gan
12
kecamatan
dalam
memfasilitasi
kegiatan
pemerintah
an dengan
baik dan
lancar
bidang
perekonomi
an
3. Terwujudny
a pe-ran
kecamatan
dalam
memfasilitasi
kegiatan pemerintahan
dg baik dan
lancar
bidang
Kesejahteraan
Sosial
2.
Terwuju
dnya peran
kecamatan
dalam
memfasilitasi
kegiatan
pemerintaha
n dengan
baik dan
lancar bidang
Pembanguna
n
Pemkab yang
dapat
difasilitasi
dengan
lancar bidang
perekonomia
n
dapat di
fasilitasi
dengan baik
dan lancar/Jumlah total
kegiatan yang
di fasilitasi
koordinasi
dg pihak
terkait,
untuk
meningkat
kan peran
fasilitasi.
Perekono
mian
1. Persentase
kegiatan
Pemkab yang
dapat
difasilitasi
dengan
lancar bidang
Kesejahteraa
n Sosial
Jumlah
kegiatan yang
dapat di
fasilitasi
dengan baik
dan
lancar/Jumlah
total kegiatan
yang di
fasilitasi
Meningkat
kann
koordinasi
dg pihak
terkait,
untuk
meningkat
kan peran
fasilitasi.
Fasilitasi
bidang
Kesejahter
aan Sosial
1. Persentase
kegiatan
Pemkab yang
dapat
difasilitasi
dengan
lancar bidang
Pembanguna
n
Jumlah
kegiatan yang
dapat di
fasilitasi
dengan baik
dan
lancar/Jumlah
total kegiatan
yang di
fasilitasi
Terlaksana
nya
fasilitasi
kegiatan
bidang
Pembangu
nan
Fasilitasi
bidang
Pembangu
nan
(75%)
(75%)
80%
80%
80%
80%
80%
80%
85%
85%
90%
90%
Tujuan
1.2
: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan
Uraian
Indikator
1
2
1.
Meningk
atnya kualitas
perencanaan,
pelaporan dan
pengelolaan
keuangan
Persentase
usulan kegiatan
yang terakomodir
dalam APBD
Persentase
Perencanaan
yang disusun
tepat waktu
Presentase
Pelaporan yang
baik
Presentase
Pelaporan yang
tepat waktu
Presentase
Penyerapan
Anggaran
SASARAN
Kond
Rumus
isi
Awal
3
4
Jumlah usulan
kegiatan yang
terakomodir
dalam
APBD/Kegiatan
yang di
usulkan
Dokumen
Perencanaan
yang disusun
tepat
waktu/Seluruh
dokumen
perencanaan
yang disusun
Dokumen
Pelaporan yang
disusun sesuai
pedoman/Selur
uh dokumen
pelaporan yang
disusun
Dokumen
Pelaporan yang
disusun tepat
waktu/Seluruh
dokumen
pelaporan yang
disusun
Realisasi
Anggaran/Pagu
Anggaran
75%
80%
80%
Target Tahun Ke
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
80%
80%
85%
80%
80%
85%
85%
85%
90%
85%
85%
90%
90%
Cara Mencapai
Tujuan dan Sasaran
Kebijakan
Program
10
Terlaksana
nya Forum
Musrenba
ng yang
terintegra
si
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Tersusunn
ya
Dokumen
Perencana
an
Penyusunan
Dokumen
Pelaporan
Tersusunn
ya
Dokumen
Pelaporan
Menyusun
Laporan tepat
waktu
Tersusunn
ya
pelaporan
tepat
waktu
Pelaksanaan
Penyerapan
Pagu
Anggaran
Terlaksana
yan
Penyerapa
n Pagu
90%
100%
80%
85%
80%
85%
80%
85%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
11
Pelaksanaan
MUSRENBAN
G yang
terintegrasi
Keteran
gan
12
Anggaran
Persentase
Tindak Lanjut
Temuan APIP
Berkurangnya
jumlah temuan
(APIP)
2. Meningkatny
a kualitas
dan
terpenuhinya
kebutuhan
SDM
aparatur
kecamatan
3. Meningkatnya
kualitas
sarana dan
prasarana
kantor
kecamatan
Rasio
pemenuhan
kebutuhan SDM
Realisasi
Tindak
lanjut/Jumlah
Temuan
Jumlah
kejadian
Jumlah SDM
aparatur yag
ada/Jumlah
SDM yang
dibutuhkan
SDM yang
menjalankan
fungsi sesuai
dengan
kompetensinya
Jumlah
Aparatur yang
kompeten/Juml
ah SDM yang
tersedia
Aparatur yang
mengikuti diklat
sesuai tupoksi
Jumlah
Aparatur yang
mengikuti
diklat sesuai
tupoksi
/Jumlah
Aparatur yang
tersedia
(tupoksi vital
yg di ukur)
Jumlah sarana
prasarana
yang baik
/Jumlah sarana
prasarana
yang tersedia
(sarana vital)
Presentase
sarana prasarana
yang kondisinya
baik
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10
8
6
5
4
2
Tertib
Pengadminist
rasian
Laporan
Tertib
Pengadminist
rasian
Laporan
Diklat
Aparatur
80%
80%
85%
85%
87%
85%
88%
90%
90%
95%
100%
100%
Meningkatkan
Kompetensi
Aparatur
Kecamatant
Meningkatkan
kapasitas
Diklat
Aparatur
80%
85%
85%
90%
95%
100%
80%
85%
85%
90%
95%
100%
Meningkatkan
Sarana dan
prasarana
pendukung
pelayanan
Peningkat
an
Kompeten
si
Aparatur
Kecamata
n
Peningkat
an
Kapasitas
Diklat
Aparatur
Peningkat
an Sarana
dan
prasarana
pendukdu
ng
pelayanan
Pemenuhan
Kebutuhan
sarana prasarana
yang kurang
Jumlah sarana
prasarana
yang
dibutuhkan/Ju
mlah sarana
prasarana
yang tersedia
80%
85%
85%
90%
95%
100%
Meningkatkan
Sarana dan
prasarana
pendukung
pelayanan
Peningkat
an Sarana
dan
prasarana
pendukdu
ng
pelayanan
Tujuan 1.3
: Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemerintahan desa
SASARAN
Uraian
1
1.
Meningk
atnya kualitas
keamanan dan
ketertiban di
wilayah
kecamatan
2.
Meningk
atnya kualitas
pembinaan
kepada
pemerintahan
desa
Indikator
2
Persentase
pengaduan yang
ditindaklanjuti
Rumus
3
Jumlah
pengaduan yang
ditindaklanjuti/pe
ngaduan yang
masuk
Berkurangnya
angka
kriminalitas di
wilayah
kecamatan
Jumlah kejadian
Presentase
Capaian target
PBB
Jumlah target
tercapai /pagu
yang ditentukan
Presntase
Pemerintahan
Desa yang
mampu
menyusun
PERDES tepat
waktu
Presntase
Pemerintahan
Desa yang
mampu
Jumlah
Pemerintah Desa
yang mampu
menyusun
PERDES tepat
waktu/Jumlah
Pemerintah Desa
Jumlah
Pemerintah Desa
yang mampu
menyusun
Target Tahun Ke
Kond
isi
Awal
1
2
3
4
5
4
5
6
7
8
9
95%
100%
100%
100%
100%
100%
x
x
x
x
x
x
75%
80%
85%
90%
95%
100%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Cara Mencapai
Tujuan dan
Sasaran
Kebijaka Progra
n
m
10
11
Meningkat
kan
kondisi
kemanana
n dan
ketertiban
wilayah
Meningkat
kan
kondisi
kemanana
n dan
ketertiban
wilayah
Meningkat
kan
pembinaa
n dan
intensifika
si
Menigkatk
an
pembinaa
n
penyusun
an dan
pelporan
Menigkatk
an
pembinaa
n
peningka
tan
kondisi
keamananan
dan
ketertiban
wilayah
peningka
tan
kondisi
kemanan
an dan
ketertiba
n wilayah
Peningkat
an
pembina
an dan
intensifik
asi
Penigkatk
an
pembina
an
penyusun
an dan
pelporan
Penigkatk
an
pembina
an
Keteran
gan
12
3.
Meningk
atnya kualitas
layanan
Rehabilitasi
PMKS
menyusun
RAPBDes tepat
waktu
Berkurangnya
angka PMKS
RAPBDes tepat
waktu/-Jumlah
Pemerintah Desa
PMKS yang di bina
x
x
x
x
x
x
penyusun
an dan
pelporan
Terlaksana
nya
Pembinaa
n masalah
PMKS
penyusun
an dan
pelporan
Rehabilit
asi PMKS
Misi 1
KECAMATAN PAKUNIRAN
Rencana Strategis
Tahun Ke-1 s/d Ke-5
Misi 1
Tujuan
1.1
: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang baik dan akuntabel
: Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi kegiatan Pemerintah Kabupaten di Kecamatan
SASARAN
Uraian
1
1.
Terwujudny
a peran
kecamat-an
dalam
memfasilitasi
kegiatan
pemerintah
an dengan
baik dan
lancar
bidang
pemerintah
an
2. Terwujudny
a pe-ran
Indikator
Rumus
2
3
1. Persentase
kegiatan
Pemkab yang
dapat
difasilitasi
dengan
lancar bidang
pemerintaha
n
Jumlah
kegiatan yang
dapat di
fasilitasi
dengan baik
dan
lancar/Jumlah
total kegiatan
yang di
fasilitasi
2. Ketepatan
waktu
pembuatan
dokumen
kependuduka
n
KTP yang
dibuat tepat
waktu/Jumlah
total KTP yang
dilayani
1. Persentase
kegiatan
Jumlah
kegiatan yang
Kondisi
Awal
4
(75%)
Target Tahun Ke
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
80%
80%
80%
85%
90%
(83%)
(96%)
98%
98%
98%
99%
(75%)
80%
80%
80%
85%
90%
Cara Mencapai
Tujuan dan
Sasaran
Kebijaka Program
n
10
11
Meningkat
kann
koordinasi
dg pihak
terkait,
untuk
meningkat
kan peran
fasilitasi.
Fasilitasi
bidang
Pemerinta
han
Meningkat
kann
koordinasi
dg pihak
terkait,
untuk
meningkat
kan peran
fasilitasi.
Meningkat
kann
Fasilitasi
Administra
si
Kependud
ukan
Fasilitasi
bidang
Keteran
gan
12
kecamatan
dalam
memfasilitasi
kegiatan
pemerintah
an dengan
baik dan
lancar
bidang
perekonomi
an
3. Terwujudny
a pe-ran
kecamatan
dalam
memfasilitasi
kegiatan pemerintahan
dg baik dan
lancar
bidang
Kesejahteraan
Sosial
2.
Terwuju
dnya peran
kecamatan
dalam
memfasilitasi
kegiatan
pemerintaha
n dengan
baik dan
lancar bidang
Pembanguna
n
Pemkab yang
dapat
difasilitasi
dengan
lancar bidang
perekonomia
n
dapat di
fasilitasi
dengan baik
dan lancar/Jumlah total
kegiatan yang
di fasilitasi
koordinasi
dg pihak
terkait,
untuk
meningkat
kan peran
fasilitasi.
Perekono
mian
1. Persentase
kegiatan
Pemkab yang
dapat
difasilitasi
dengan
lancar bidang
Kesejahteraa
n Sosial
Jumlah
kegiatan yang
dapat di
fasilitasi
dengan baik
dan
lancar/Jumlah
total kegiatan
yang di
fasilitasi
Meningkat
kann
koordinasi
dg pihak
terkait,
untuk
meningkat
kan peran
fasilitasi.
Fasilitasi
bidang
Kesejahter
aan Sosial
1. Persentase
kegiatan
Pemkab yang
dapat
difasilitasi
dengan
lancar bidang
Pembanguna
n
Jumlah
kegiatan yang
dapat di
fasilitasi
dengan baik
dan
lancar/Jumlah
total kegiatan
yang di
fasilitasi
Terlaksana
nya
fasilitasi
kegiatan
bidang
Pembangu
nan
Fasilitasi
bidang
Pembangu
nan
(75%)
(75%)
80%
80%
80%
80%
80%
80%
85%
85%
90%
90%
Tujuan
1.2
: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan
Uraian
Indikator
1
2
1.
Meningk
atnya kualitas
perencanaan,
pelaporan dan
pengelolaan
keuangan
Persentase
usulan kegiatan
yang terakomodir
dalam APBD
Persentase
Perencanaan
yang disusun
tepat waktu
Presentase
Pelaporan yang
baik
Presentase
Pelaporan yang
tepat waktu
Presentase
Penyerapan
Anggaran
SASARAN
Kond
Rumus
isi
Awal
3
4
Jumlah usulan
kegiatan yang
terakomodir
dalam
APBD/Kegiatan
yang di
usulkan
Dokumen
Perencanaan
yang disusun
tepat
waktu/Seluruh
dokumen
perencanaan
yang disusun
Dokumen
Pelaporan yang
disusun sesuai
pedoman/Selur
uh dokumen
pelaporan yang
disusun
Dokumen
Pelaporan yang
disusun tepat
waktu/Seluruh
dokumen
pelaporan yang
disusun
Realisasi
Anggaran/Pagu
Anggaran
75%
80%
80%
Target Tahun Ke
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
80%
80%
85%
80%
80%
85%
85%
85%
90%
85%
85%
90%
90%
Cara Mencapai
Tujuan dan Sasaran
Kebijakan
Program
10
Terlaksana
nya Forum
Musrenba
ng yang
terintegra
si
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Tersusunn
ya
Dokumen
Perencana
an
Penyusunan
Dokumen
Pelaporan
Tersusunn
ya
Dokumen
Pelaporan
Menyusun
Laporan tepat
waktu
Tersusunn
ya
pelaporan
tepat
waktu
Pelaksanaan
Penyerapan
Pagu
Anggaran
Terlaksana
yan
Penyerapa
n Pagu
90%
100%
80%
85%
80%
85%
80%
85%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
11
Pelaksanaan
MUSRENBAN
G yang
terintegrasi
Keteran
gan
12
Anggaran
Persentase
Tindak Lanjut
Temuan APIP
Berkurangnya
jumlah temuan
(APIP)
2. Meningkatny
a kualitas
dan
terpenuhinya
kebutuhan
SDM
aparatur
kecamatan
3. Meningkatnya
kualitas
sarana dan
prasarana
kantor
kecamatan
Rasio
pemenuhan
kebutuhan SDM
Realisasi
Tindak
lanjut/Jumlah
Temuan
Jumlah
kejadian
Jumlah SDM
aparatur yag
ada/Jumlah
SDM yang
dibutuhkan
SDM yang
menjalankan
fungsi sesuai
dengan
kompetensinya
Jumlah
Aparatur yang
kompeten/Juml
ah SDM yang
tersedia
Aparatur yang
mengikuti diklat
sesuai tupoksi
Jumlah
Aparatur yang
mengikuti
diklat sesuai
tupoksi
/Jumlah
Aparatur yang
tersedia
(tupoksi vital
yg di ukur)
Jumlah sarana
prasarana
yang baik
/Jumlah sarana
prasarana
yang tersedia
(sarana vital)
Presentase
sarana prasarana
yang kondisinya
baik
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10
8
6
5
4
2
Tertib
Pengadminist
rasian
Laporan
Tertib
Pengadminist
rasian
Laporan
Diklat
Aparatur
80%
80%
85%
85%
87%
85%
88%
90%
90%
95%
100%
100%
Meningkatkan
Kompetensi
Aparatur
Kecamatant
Meningkatkan
kapasitas
Diklat
Aparatur
80%
85%
85%
90%
95%
100%
80%
85%
85%
90%
95%
100%
Meningkatkan
Sarana dan
prasarana
pendukung
pelayanan
Peningkat
an
Kompeten
si
Aparatur
Kecamata
n
Peningkat
an
Kapasitas
Diklat
Aparatur
Peningkat
an Sarana
dan
prasarana
pendukdu
ng
pelayanan
Pemenuhan
Kebutuhan
sarana prasarana
yang kurang
Jumlah sarana
prasarana
yang
dibutuhkan/Ju
mlah sarana
prasarana
yang tersedia
80%
85%
85%
90%
95%
100%
Meningkatkan
Sarana dan
prasarana
pendukung
pelayanan
Peningkat
an Sarana
dan
prasarana
pendukdu
ng
pelayanan
Tujuan 1.3
: Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemerintahan desa
SASARAN
Uraian
1
1.
Meningk
atnya kualitas
keamanan dan
ketertiban di
wilayah
kecamatan
2.
Meningk
atnya kualitas
pembinaan
kepada
pemerintahan
desa
Indikator
2
Persentase
pengaduan yang
ditindaklanjuti
Rumus
3
Jumlah
pengaduan yang
ditindaklanjuti/pe
ngaduan yang
masuk
Berkurangnya
angka
kriminalitas di
wilayah
kecamatan
Jumlah kejadian
Presentase
Capaian target
PBB
Jumlah target
tercapai /pagu
yang ditentukan
Presntase
Pemerintahan
Desa yang
mampu
menyusun
PERDES tepat
waktu
Presntase
Pemerintahan
Desa yang
mampu
Jumlah
Pemerintah Desa
yang mampu
menyusun
PERDES tepat
waktu/Jumlah
Pemerintah Desa
Jumlah
Pemerintah Desa
yang mampu
menyusun
Target Tahun Ke
Kond
isi
Awal
1
2
3
4
5
4
5
6
7
8
9
95%
100%
100%
100%
100%
100%
x
x
x
x
x
x
75%
80%
85%
90%
95%
100%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Cara Mencapai
Tujuan dan
Sasaran
Kebijaka Progra
n
m
10
11
Meningkat
kan
kondisi
kemanana
n dan
ketertiban
wilayah
Meningkat
kan
kondisi
kemanana
n dan
ketertiban
wilayah
Meningkat
kan
pembinaa
n dan
intensifika
si
Menigkatk
an
pembinaa
n
penyusun
an dan
pelporan
Menigkatk
an
pembinaa
n
peningka
tan
kondisi
keamananan
dan
ketertiban
wilayah
peningka
tan
kondisi
kemanan
an dan
ketertiba
n wilayah
Peningkat
an
pembina
an dan
intensifik
asi
Penigkatk
an
pembina
an
penyusun
an dan
pelporan
Penigkatk
an
pembina
an
Keteran
gan
12
3.
Meningk
atnya kualitas
layanan
Rehabilitasi
PMKS
menyusun
RAPBDes tepat
waktu
Berkurangnya
angka PMKS
RAPBDes tepat
waktu/-Jumlah
Pemerintah Desa
PMKS yang di bina
x
x
x
x
x
x
penyusun
an dan
pelporan
Terlaksana
nya
Pembinaa
n masalah
PMKS
penyusun
an dan
pelporan
Rehabilit
asi PMKS