Dokumen Perencanaan - Bappeda Kab. Probolinggo Matrik Renstra

FormulirRS
RS
Formulir
Misi11
Misi

KANTOR KECAMATAN PAJARAKAN
Rencana Strategis
Tahun Ke-1 s/d Ke-5

Misi 1
Tujuan
1.1

: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang baik dan akuntabel
: Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi kegiatan Pemerintah Kabupaten di Kecamatan

SASARAN
Uraian
1


1.
Terwujudny
a peran
kecamat-an
dalam
memfasilitasi
kegiatan
pemerintah
an dengan
baik dan
lancar
bidang
pemerintah
an

2. Terwujudny
a pe-ran
kecamatan

Indikator


Rumus

2

3

1. Persentase
kegiatan
Pemkab yang
dapat
difasilitasi
dengan
lancar bidang
pemerintaha
n

Jumlah
kegiatan yang
dapat di

fasilitasi
dengan baik
dan
lancar/Jumlah
total kegiatan
yang di
fasilitasi

2. Ketepatan
waktu
pembuatan
dokumen
kependuduka
n

KTP yang
dibuat tepat
waktu/Jumlah
total KTP yang
dilayani


1. Persentase
kegiatan
Pemkab yang

Jumlah
kegiatan yang
dapat di

Kondisi
Awal
4

(75%)

(83%)

(75%)

Target Tahun Ke

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9


80%

80%

80%

85%

Cara Mencapai
Tujuan dan
Sasaran
Kebijaka Program
n
10
11
Terlaksana
nya
fasilitasi
kegiatan
bidang

Pemerinta
han

Fasilitasi
bidang
Pemerinta
han

Terlaksana
nya
fasilitasi
kegiatan
bidang
Pemerinta
han
Terlaksana
nya
fasilitasi

Fasilitasi

Administra
si
Kependud
ukan

90%

(96%)

98%

98%

98%

99%

80%

80%


80%

85%

90%

Fasilitasi
bidang
Perekono

Keteran
gan
12

dalam
memfasilitasi
kegiatan
pemerintah
an dengan

baik dan
lancar
bidang
perekonomi
an
3. Terwujudny
a pe-ran
kecamatan
dalam
memfasilitasi
kegiatan pemerintahan
dg baik dan
lancar
bidang
Kesejahteraan
Sosial
2.
Terwuju
dnya peran
kecamatan

dalam
memfasilitasi
kegiatan
pemerintaha
n dengan
baik dan
lancar bidang
Pembanguna
n

dapat
difasilitasi
dengan
lancar bidang
perekonomia
n

1. Persentase

kegiatan
Pemkab yang
dapat
difasilitasi
dengan
lancar bidang
Kesejahteraa
n Sosial

1. Persentase
kegiatan
Pemkab yang
dapat
difasilitasi
dengan
lancar bidang
Pembanguna
n

fasilitasi
dengan baik
dan lancar/Jumlah total
kegiatan yang
di fasilitasi

kegiatan
bidang
Perekono
mian

mian

Jumlah
kegiatan yang
dapat di
fasilitasi
dengan baik
dan
lancar/Jumlah
total kegiatan
yang di
fasilitasi

Terlaksana
nya
fasilitasi
kegiatan
bidang
Kesejahter
aan Sosial

Fasilitasi
bidang
Kesejahter
aan Sosial

Terlaksana
nya
fasilitasi
kegiatan
bidang
Pembangu
nan

Fasilitasi
bidang
Pembangu
nan

Jumlah
kegiatan yang
dapat di
fasilitasi
dengan baik
dan
lancar/Jumlah
total kegiatan
yang di
fasilitasi

(75%)

(75%)

80%

80%

80%

80%

80%

80%

85%

85%

90%

90%

Tujuan
1.2

: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan

Uraian
1
1.
Meningk
atnya kualitas
perencanaan,
pelaporan dan
pengelolaan
keuangan

Indikator
2
Persentase
usulan kegiatan
yang
terakomodir
dalam APBD
Persentase
Perencanaan
yang disusun
tepat waktu

Presentase
Pelaporan yang
baik

Presentase
Pelaporan yang
tepat waktu

Presentase
Penyerapan

SASARAN
Kond
Rumus
isi
Awal
3
4
Jumlah usulan
kegiatan yang
terakomodir
dalam
APBD/Kegiatan
yang di
usulkan
Dokumen
Perencanaan
yang disusun
tepat
waktu/Seluruh
dokumen
perencanaan
yang disusun
Dokumen
Pelaporan yang
disusun sesuai
pedoman/Selur
uh dokumen
pelaporan yang
disusun
Dokumen
Pelaporan yang
disusun tepat
waktu/Seluruh
dokumen
pelaporan yang
disusun
Realisasi
Anggaran/Pagu

75%

80%

80%

Target Tahun Ke

Cara Mencapai
Tujuan dan Sasaran
Kebijakan
Program

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

11

90%

Pelaksanaan
MUSRENBANG
yang
terintegrasi

Terlaksana
nya Forum
Musrenba
ng yang
terintegra
si

Penyusunan
Dokumen
Perencanaan

Tersusunn
ya
Dokumen
Perencana
an

Penyusunan
Dokumen
Pelaporan

Tersusunn
ya
Dokumen
Pelaporan

Menyusun
Laporan tepat
waktu

Tersusunn
ya
pelaporan
tepat
waktu

Pelaksanaan
Penyerapan

Terlaksana
yan

80%

80%

85%

80%

80%

85%

85%

85%

90%

85%

85%

90%

90%

100%

80%

85%

80%

85%

80%

85%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

Keteran
gan
12

2. Meningkatny
a kualitas
SDM
aparatur
kecamatan

3. Meningkatnya

Anggaran

Anggaran

Pagu Anggaran

Persentase
Tindak lanjut
Temuan Aparatur
Pemeriksa
Internal
Pemerintah
(APIP)

Realisasi
Tindak lanjut
hasil
temuan/Jumlah
TL

Tertib
Pengadministr
asian Laporan
Pertanggungja
waban

Berkurangnya
jumlah temuan
Aparatur
Pemeriksa
Internal
Pemerintah
(APIP)
Rasio
pemenuhan
kebutuhan SDM

Jumlah
kejadian

SDM yang
menjalankan
fungsi sesuai
dengan
kompetensinya

Jumlah
Aparatur yang
kompeten/Juml
ah SDM yang
tersedia

Aparatur yang
mengikuti diklat
sesuai tupoksi

Jumlah
Aparatur yang
mengikuti
diklat sesuai
tupoksi
/Jumlah
Aparatur yang
tersedia
(tupoksi vital
yg di ukur)
Jumlah sarana

Presentase

100%

100%

100%

100%

100%

Tertib
Pengadministr
asian Laporan
10

Jumlah SDM
aparatur yag
ada/Jumlah
SDM yang
dibutuhkan

100%

8

6

5

4

0

Penyerapa
n Pagu
Anggaran
Meningkat
nya
kualitas
pengawas
an
melekat
(WASKAT)
Meningkat
nya
kualitas
WASKAT

Diklat
Aparatur
80%

80%

85%

85%

87%

85%

88%

90%

90%

95%

100%

100%

Meningkatkan
Kompetensi
Aparatur
Kecamatant

Meningkatkan
kapasitas
Diklat Aparatur
80%

85%

85%

90%

95%

100%

80%

85%

85%

90%

95%

100%

Meningkatkan

Peningkat
an
Kompeten
si
Aparatur
Kecamata
n
Peningkat
an
Kapasitas
Diklat
Aparatur

Peningkat

kualitas
sarana dan
prasarana
kantor
kecamatan

sarana prasarana
yang kondisinya
baik

prasarana
yang baik
/Jumlah sarana
prasarana
yang tersedia
(sarana vital)

Sarana dan
prasarana
pendukung
pelayanan

an Sarana
dan
prasarana
pendukdu
ng
pelayanan

Pemenuhan
Kebutuhan
sarana prasarana
yang kurang

Jumlah sarana
prasarana
yang
dibutuhkan/Ju
mlah sarana
prasarana
yang tersedia

Meningkatkan
Sarana dan
prasarana
pendukung
pelayanan

Peningkat
an Sarana
dan
prasarana
pendukdu
ng
pelayanan

80%

85%

85%

90%

95%

100%

FormulirRS
RS
Formulir
Misi11
Misi

SKPD

Rencana Strategis
Tahun Ke-1 s/d Ke-5
Misi 1
Tujuan 1.3

:
: Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemerintahan desa
SASARAN

Uraian
1

1.

Meningka
tnya kualitas
keamanan dan
ketertiban di
wilayah
kecamatan

2.
Meningka
tnya kualitas
pembinaan
kepada
pemerintahan
desa

Indikator
2
Persentase
pengaduan yang
ditindaklanjuti

Rumus
3
Jumlah
pengaduan yang
ditindaklanjuti/pe
ngaduan yang
masuk

Berkurangnya
angka
kriminalitas di
wilayah
kecamatan

Jumlah kejadian

Presentase
Capaian target
PBB

Jumlah target
tercapai /pagu
yang ditentukan

Presntase
Pemerintahan

Jumlah
Pemerintah Desa

Target Tahun Ke

Kond
isi
Awal

1

2

3

4

5

4

5

6

7

8

9

60

60

50

50

45

45

30

30

20

20

0

0

75%

80%

85%

90%

95%

100%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Cara Mencapai
Tujuan dan
Sasaran
Kebijaka Progra
n
m
10
11
Meningkatk
an kondisi
kemananan
dan
ketertiban
wilayah

Meningkatk
an kondisi
kemananan
dan
ketertiban
wilayah
Meningkatk
an
pembinaan
dan
intensifikas
i
Menigkatka
n

peningka
tan
kondisi
keamananan
dan
ketertiban
wilayah
peningka
tan
kondisi
kemanan
an dan
ketertiba
n wilayah
Peningkat
an
pembina
an dan
intensifik
asi
Penigkatk
an

Keteran
gan
12

3.
Meningka
tnya kualitas
layanan
Rehabilitasi
PMKS

Desa yang
mampu
menyusun
PERDES

yang mampu
menyusun
PERDES/Jumlah
Pemerintah Desa

pembinaan
penyusuna
n dan
pelporan

Presntase
Pemerintahan
Desa yang
mampu
menyusun
RAPBDes tepat
waktu
Berkurangnya
angka PMKS

Jumlah
Pemerintah Desa
yang mampu
menyusun
RAPBDes/Jumlah
Pemerintah Desa

Menigkatka
n
pembinaan
penyusuna
n dan
pelporan

75%

80%

85%

90%

95%

100%

PMKS yang dibina
50

50

40

30

20

0

Terlaksana
nya
Pembinaan
masalah
PMKS

pembina
an
penyusun
an dan
pelporan
Penigkatk
an
pembina
an
penyusun
an dan
pelporan
Rehabilita
si PMKS