Dokumen Perencanaan - Bappeda Kab. Probolinggo Matrik Renstra
FormulirRS
RS
Formulir
Misi11
Misi
KANTOR KECAMATAN PAJARAKAN
Rencana Strategis
Tahun Ke-1 s/d Ke-5
Misi 1
Tujuan
1.1
: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang baik dan akuntabel
: Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi kegiatan Pemerintah Kabupaten di Kecamatan
SASARAN
Uraian
1
1.
Terwujudny
a peran
kecamat-an
dalam
memfasilitasi
kegiatan
pemerintah
an dengan
baik dan
lancar
bidang
pemerintah
an
2. Terwujudny
a pe-ran
kecamatan
Indikator
Rumus
2
3
1. Persentase
kegiatan
Pemkab yang
dapat
difasilitasi
dengan
lancar bidang
pemerintaha
n
Jumlah
kegiatan yang
dapat di
fasilitasi
dengan baik
dan
lancar/Jumlah
total kegiatan
yang di
fasilitasi
2. Ketepatan
waktu
pembuatan
dokumen
kependuduka
n
KTP yang
dibuat tepat
waktu/Jumlah
total KTP yang
dilayani
1. Persentase
kegiatan
Pemkab yang
Jumlah
kegiatan yang
dapat di
Kondisi
Awal
4
(75%)
(83%)
(75%)
Target Tahun Ke
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
80%
80%
80%
85%
Cara Mencapai
Tujuan dan
Sasaran
Kebijaka Program
n
10
11
Terlaksana
nya
fasilitasi
kegiatan
bidang
Pemerinta
han
Fasilitasi
bidang
Pemerinta
han
Terlaksana
nya
fasilitasi
kegiatan
bidang
Pemerinta
han
Terlaksana
nya
fasilitasi
Fasilitasi
Administra
si
Kependud
ukan
90%
(96%)
98%
98%
98%
99%
80%
80%
80%
85%
90%
Fasilitasi
bidang
Perekono
Keteran
gan
12
dalam
memfasilitasi
kegiatan
pemerintah
an dengan
baik dan
lancar
bidang
perekonomi
an
3. Terwujudny
a pe-ran
kecamatan
dalam
memfasilitasi
kegiatan pemerintahan
dg baik dan
lancar
bidang
Kesejahteraan
Sosial
2.
Terwuju
dnya peran
kecamatan
dalam
memfasilitasi
kegiatan
pemerintaha
n dengan
baik dan
lancar bidang
Pembanguna
n
dapat
difasilitasi
dengan
lancar bidang
perekonomia
n
1. Persentase
kegiatan
Pemkab yang
dapat
difasilitasi
dengan
lancar bidang
Kesejahteraa
n Sosial
1. Persentase
kegiatan
Pemkab yang
dapat
difasilitasi
dengan
lancar bidang
Pembanguna
n
fasilitasi
dengan baik
dan lancar/Jumlah total
kegiatan yang
di fasilitasi
kegiatan
bidang
Perekono
mian
mian
Jumlah
kegiatan yang
dapat di
fasilitasi
dengan baik
dan
lancar/Jumlah
total kegiatan
yang di
fasilitasi
Terlaksana
nya
fasilitasi
kegiatan
bidang
Kesejahter
aan Sosial
Fasilitasi
bidang
Kesejahter
aan Sosial
Terlaksana
nya
fasilitasi
kegiatan
bidang
Pembangu
nan
Fasilitasi
bidang
Pembangu
nan
Jumlah
kegiatan yang
dapat di
fasilitasi
dengan baik
dan
lancar/Jumlah
total kegiatan
yang di
fasilitasi
(75%)
(75%)
80%
80%
80%
80%
80%
80%
85%
85%
90%
90%
Tujuan
1.2
: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan
Uraian
1
1.
Meningk
atnya kualitas
perencanaan,
pelaporan dan
pengelolaan
keuangan
Indikator
2
Persentase
usulan kegiatan
yang
terakomodir
dalam APBD
Persentase
Perencanaan
yang disusun
tepat waktu
Presentase
Pelaporan yang
baik
Presentase
Pelaporan yang
tepat waktu
Presentase
Penyerapan
SASARAN
Kond
Rumus
isi
Awal
3
4
Jumlah usulan
kegiatan yang
terakomodir
dalam
APBD/Kegiatan
yang di
usulkan
Dokumen
Perencanaan
yang disusun
tepat
waktu/Seluruh
dokumen
perencanaan
yang disusun
Dokumen
Pelaporan yang
disusun sesuai
pedoman/Selur
uh dokumen
pelaporan yang
disusun
Dokumen
Pelaporan yang
disusun tepat
waktu/Seluruh
dokumen
pelaporan yang
disusun
Realisasi
Anggaran/Pagu
75%
80%
80%
Target Tahun Ke
Cara Mencapai
Tujuan dan Sasaran
Kebijakan
Program
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
90%
Pelaksanaan
MUSRENBANG
yang
terintegrasi
Terlaksana
nya Forum
Musrenba
ng yang
terintegra
si
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Tersusunn
ya
Dokumen
Perencana
an
Penyusunan
Dokumen
Pelaporan
Tersusunn
ya
Dokumen
Pelaporan
Menyusun
Laporan tepat
waktu
Tersusunn
ya
pelaporan
tepat
waktu
Pelaksanaan
Penyerapan
Terlaksana
yan
80%
80%
85%
80%
80%
85%
85%
85%
90%
85%
85%
90%
90%
100%
80%
85%
80%
85%
80%
85%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
Keteran
gan
12
2. Meningkatny
a kualitas
SDM
aparatur
kecamatan
3. Meningkatnya
Anggaran
Anggaran
Pagu Anggaran
Persentase
Tindak lanjut
Temuan Aparatur
Pemeriksa
Internal
Pemerintah
(APIP)
Realisasi
Tindak lanjut
hasil
temuan/Jumlah
TL
Tertib
Pengadministr
asian Laporan
Pertanggungja
waban
Berkurangnya
jumlah temuan
Aparatur
Pemeriksa
Internal
Pemerintah
(APIP)
Rasio
pemenuhan
kebutuhan SDM
Jumlah
kejadian
SDM yang
menjalankan
fungsi sesuai
dengan
kompetensinya
Jumlah
Aparatur yang
kompeten/Juml
ah SDM yang
tersedia
Aparatur yang
mengikuti diklat
sesuai tupoksi
Jumlah
Aparatur yang
mengikuti
diklat sesuai
tupoksi
/Jumlah
Aparatur yang
tersedia
(tupoksi vital
yg di ukur)
Jumlah sarana
Presentase
100%
100%
100%
100%
100%
Tertib
Pengadministr
asian Laporan
10
Jumlah SDM
aparatur yag
ada/Jumlah
SDM yang
dibutuhkan
100%
8
6
5
4
0
Penyerapa
n Pagu
Anggaran
Meningkat
nya
kualitas
pengawas
an
melekat
(WASKAT)
Meningkat
nya
kualitas
WASKAT
Diklat
Aparatur
80%
80%
85%
85%
87%
85%
88%
90%
90%
95%
100%
100%
Meningkatkan
Kompetensi
Aparatur
Kecamatant
Meningkatkan
kapasitas
Diklat Aparatur
80%
85%
85%
90%
95%
100%
80%
85%
85%
90%
95%
100%
Meningkatkan
Peningkat
an
Kompeten
si
Aparatur
Kecamata
n
Peningkat
an
Kapasitas
Diklat
Aparatur
Peningkat
kualitas
sarana dan
prasarana
kantor
kecamatan
sarana prasarana
yang kondisinya
baik
prasarana
yang baik
/Jumlah sarana
prasarana
yang tersedia
(sarana vital)
Sarana dan
prasarana
pendukung
pelayanan
an Sarana
dan
prasarana
pendukdu
ng
pelayanan
Pemenuhan
Kebutuhan
sarana prasarana
yang kurang
Jumlah sarana
prasarana
yang
dibutuhkan/Ju
mlah sarana
prasarana
yang tersedia
Meningkatkan
Sarana dan
prasarana
pendukung
pelayanan
Peningkat
an Sarana
dan
prasarana
pendukdu
ng
pelayanan
80%
85%
85%
90%
95%
100%
FormulirRS
RS
Formulir
Misi11
Misi
SKPD
Rencana Strategis
Tahun Ke-1 s/d Ke-5
Misi 1
Tujuan 1.3
:
: Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemerintahan desa
SASARAN
Uraian
1
1.
Meningka
tnya kualitas
keamanan dan
ketertiban di
wilayah
kecamatan
2.
Meningka
tnya kualitas
pembinaan
kepada
pemerintahan
desa
Indikator
2
Persentase
pengaduan yang
ditindaklanjuti
Rumus
3
Jumlah
pengaduan yang
ditindaklanjuti/pe
ngaduan yang
masuk
Berkurangnya
angka
kriminalitas di
wilayah
kecamatan
Jumlah kejadian
Presentase
Capaian target
PBB
Jumlah target
tercapai /pagu
yang ditentukan
Presntase
Pemerintahan
Jumlah
Pemerintah Desa
Target Tahun Ke
Kond
isi
Awal
1
2
3
4
5
4
5
6
7
8
9
60
60
50
50
45
45
30
30
20
20
0
0
75%
80%
85%
90%
95%
100%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Cara Mencapai
Tujuan dan
Sasaran
Kebijaka Progra
n
m
10
11
Meningkatk
an kondisi
kemananan
dan
ketertiban
wilayah
Meningkatk
an kondisi
kemananan
dan
ketertiban
wilayah
Meningkatk
an
pembinaan
dan
intensifikas
i
Menigkatka
n
peningka
tan
kondisi
keamananan
dan
ketertiban
wilayah
peningka
tan
kondisi
kemanan
an dan
ketertiba
n wilayah
Peningkat
an
pembina
an dan
intensifik
asi
Penigkatk
an
Keteran
gan
12
3.
Meningka
tnya kualitas
layanan
Rehabilitasi
PMKS
Desa yang
mampu
menyusun
PERDES
yang mampu
menyusun
PERDES/Jumlah
Pemerintah Desa
pembinaan
penyusuna
n dan
pelporan
Presntase
Pemerintahan
Desa yang
mampu
menyusun
RAPBDes tepat
waktu
Berkurangnya
angka PMKS
Jumlah
Pemerintah Desa
yang mampu
menyusun
RAPBDes/Jumlah
Pemerintah Desa
Menigkatka
n
pembinaan
penyusuna
n dan
pelporan
75%
80%
85%
90%
95%
100%
PMKS yang dibina
50
50
40
30
20
0
Terlaksana
nya
Pembinaan
masalah
PMKS
pembina
an
penyusun
an dan
pelporan
Penigkatk
an
pembina
an
penyusun
an dan
pelporan
Rehabilita
si PMKS
RS
Formulir
Misi11
Misi
KANTOR KECAMATAN PAJARAKAN
Rencana Strategis
Tahun Ke-1 s/d Ke-5
Misi 1
Tujuan
1.1
: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang baik dan akuntabel
: Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi kegiatan Pemerintah Kabupaten di Kecamatan
SASARAN
Uraian
1
1.
Terwujudny
a peran
kecamat-an
dalam
memfasilitasi
kegiatan
pemerintah
an dengan
baik dan
lancar
bidang
pemerintah
an
2. Terwujudny
a pe-ran
kecamatan
Indikator
Rumus
2
3
1. Persentase
kegiatan
Pemkab yang
dapat
difasilitasi
dengan
lancar bidang
pemerintaha
n
Jumlah
kegiatan yang
dapat di
fasilitasi
dengan baik
dan
lancar/Jumlah
total kegiatan
yang di
fasilitasi
2. Ketepatan
waktu
pembuatan
dokumen
kependuduka
n
KTP yang
dibuat tepat
waktu/Jumlah
total KTP yang
dilayani
1. Persentase
kegiatan
Pemkab yang
Jumlah
kegiatan yang
dapat di
Kondisi
Awal
4
(75%)
(83%)
(75%)
Target Tahun Ke
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
80%
80%
80%
85%
Cara Mencapai
Tujuan dan
Sasaran
Kebijaka Program
n
10
11
Terlaksana
nya
fasilitasi
kegiatan
bidang
Pemerinta
han
Fasilitasi
bidang
Pemerinta
han
Terlaksana
nya
fasilitasi
kegiatan
bidang
Pemerinta
han
Terlaksana
nya
fasilitasi
Fasilitasi
Administra
si
Kependud
ukan
90%
(96%)
98%
98%
98%
99%
80%
80%
80%
85%
90%
Fasilitasi
bidang
Perekono
Keteran
gan
12
dalam
memfasilitasi
kegiatan
pemerintah
an dengan
baik dan
lancar
bidang
perekonomi
an
3. Terwujudny
a pe-ran
kecamatan
dalam
memfasilitasi
kegiatan pemerintahan
dg baik dan
lancar
bidang
Kesejahteraan
Sosial
2.
Terwuju
dnya peran
kecamatan
dalam
memfasilitasi
kegiatan
pemerintaha
n dengan
baik dan
lancar bidang
Pembanguna
n
dapat
difasilitasi
dengan
lancar bidang
perekonomia
n
1. Persentase
kegiatan
Pemkab yang
dapat
difasilitasi
dengan
lancar bidang
Kesejahteraa
n Sosial
1. Persentase
kegiatan
Pemkab yang
dapat
difasilitasi
dengan
lancar bidang
Pembanguna
n
fasilitasi
dengan baik
dan lancar/Jumlah total
kegiatan yang
di fasilitasi
kegiatan
bidang
Perekono
mian
mian
Jumlah
kegiatan yang
dapat di
fasilitasi
dengan baik
dan
lancar/Jumlah
total kegiatan
yang di
fasilitasi
Terlaksana
nya
fasilitasi
kegiatan
bidang
Kesejahter
aan Sosial
Fasilitasi
bidang
Kesejahter
aan Sosial
Terlaksana
nya
fasilitasi
kegiatan
bidang
Pembangu
nan
Fasilitasi
bidang
Pembangu
nan
Jumlah
kegiatan yang
dapat di
fasilitasi
dengan baik
dan
lancar/Jumlah
total kegiatan
yang di
fasilitasi
(75%)
(75%)
80%
80%
80%
80%
80%
80%
85%
85%
90%
90%
Tujuan
1.2
: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan
Uraian
1
1.
Meningk
atnya kualitas
perencanaan,
pelaporan dan
pengelolaan
keuangan
Indikator
2
Persentase
usulan kegiatan
yang
terakomodir
dalam APBD
Persentase
Perencanaan
yang disusun
tepat waktu
Presentase
Pelaporan yang
baik
Presentase
Pelaporan yang
tepat waktu
Presentase
Penyerapan
SASARAN
Kond
Rumus
isi
Awal
3
4
Jumlah usulan
kegiatan yang
terakomodir
dalam
APBD/Kegiatan
yang di
usulkan
Dokumen
Perencanaan
yang disusun
tepat
waktu/Seluruh
dokumen
perencanaan
yang disusun
Dokumen
Pelaporan yang
disusun sesuai
pedoman/Selur
uh dokumen
pelaporan yang
disusun
Dokumen
Pelaporan yang
disusun tepat
waktu/Seluruh
dokumen
pelaporan yang
disusun
Realisasi
Anggaran/Pagu
75%
80%
80%
Target Tahun Ke
Cara Mencapai
Tujuan dan Sasaran
Kebijakan
Program
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
90%
Pelaksanaan
MUSRENBANG
yang
terintegrasi
Terlaksana
nya Forum
Musrenba
ng yang
terintegra
si
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Tersusunn
ya
Dokumen
Perencana
an
Penyusunan
Dokumen
Pelaporan
Tersusunn
ya
Dokumen
Pelaporan
Menyusun
Laporan tepat
waktu
Tersusunn
ya
pelaporan
tepat
waktu
Pelaksanaan
Penyerapan
Terlaksana
yan
80%
80%
85%
80%
80%
85%
85%
85%
90%
85%
85%
90%
90%
100%
80%
85%
80%
85%
80%
85%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
Keteran
gan
12
2. Meningkatny
a kualitas
SDM
aparatur
kecamatan
3. Meningkatnya
Anggaran
Anggaran
Pagu Anggaran
Persentase
Tindak lanjut
Temuan Aparatur
Pemeriksa
Internal
Pemerintah
(APIP)
Realisasi
Tindak lanjut
hasil
temuan/Jumlah
TL
Tertib
Pengadministr
asian Laporan
Pertanggungja
waban
Berkurangnya
jumlah temuan
Aparatur
Pemeriksa
Internal
Pemerintah
(APIP)
Rasio
pemenuhan
kebutuhan SDM
Jumlah
kejadian
SDM yang
menjalankan
fungsi sesuai
dengan
kompetensinya
Jumlah
Aparatur yang
kompeten/Juml
ah SDM yang
tersedia
Aparatur yang
mengikuti diklat
sesuai tupoksi
Jumlah
Aparatur yang
mengikuti
diklat sesuai
tupoksi
/Jumlah
Aparatur yang
tersedia
(tupoksi vital
yg di ukur)
Jumlah sarana
Presentase
100%
100%
100%
100%
100%
Tertib
Pengadministr
asian Laporan
10
Jumlah SDM
aparatur yag
ada/Jumlah
SDM yang
dibutuhkan
100%
8
6
5
4
0
Penyerapa
n Pagu
Anggaran
Meningkat
nya
kualitas
pengawas
an
melekat
(WASKAT)
Meningkat
nya
kualitas
WASKAT
Diklat
Aparatur
80%
80%
85%
85%
87%
85%
88%
90%
90%
95%
100%
100%
Meningkatkan
Kompetensi
Aparatur
Kecamatant
Meningkatkan
kapasitas
Diklat Aparatur
80%
85%
85%
90%
95%
100%
80%
85%
85%
90%
95%
100%
Meningkatkan
Peningkat
an
Kompeten
si
Aparatur
Kecamata
n
Peningkat
an
Kapasitas
Diklat
Aparatur
Peningkat
kualitas
sarana dan
prasarana
kantor
kecamatan
sarana prasarana
yang kondisinya
baik
prasarana
yang baik
/Jumlah sarana
prasarana
yang tersedia
(sarana vital)
Sarana dan
prasarana
pendukung
pelayanan
an Sarana
dan
prasarana
pendukdu
ng
pelayanan
Pemenuhan
Kebutuhan
sarana prasarana
yang kurang
Jumlah sarana
prasarana
yang
dibutuhkan/Ju
mlah sarana
prasarana
yang tersedia
Meningkatkan
Sarana dan
prasarana
pendukung
pelayanan
Peningkat
an Sarana
dan
prasarana
pendukdu
ng
pelayanan
80%
85%
85%
90%
95%
100%
FormulirRS
RS
Formulir
Misi11
Misi
SKPD
Rencana Strategis
Tahun Ke-1 s/d Ke-5
Misi 1
Tujuan 1.3
:
: Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemerintahan desa
SASARAN
Uraian
1
1.
Meningka
tnya kualitas
keamanan dan
ketertiban di
wilayah
kecamatan
2.
Meningka
tnya kualitas
pembinaan
kepada
pemerintahan
desa
Indikator
2
Persentase
pengaduan yang
ditindaklanjuti
Rumus
3
Jumlah
pengaduan yang
ditindaklanjuti/pe
ngaduan yang
masuk
Berkurangnya
angka
kriminalitas di
wilayah
kecamatan
Jumlah kejadian
Presentase
Capaian target
PBB
Jumlah target
tercapai /pagu
yang ditentukan
Presntase
Pemerintahan
Jumlah
Pemerintah Desa
Target Tahun Ke
Kond
isi
Awal
1
2
3
4
5
4
5
6
7
8
9
60
60
50
50
45
45
30
30
20
20
0
0
75%
80%
85%
90%
95%
100%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Cara Mencapai
Tujuan dan
Sasaran
Kebijaka Progra
n
m
10
11
Meningkatk
an kondisi
kemananan
dan
ketertiban
wilayah
Meningkatk
an kondisi
kemananan
dan
ketertiban
wilayah
Meningkatk
an
pembinaan
dan
intensifikas
i
Menigkatka
n
peningka
tan
kondisi
keamananan
dan
ketertiban
wilayah
peningka
tan
kondisi
kemanan
an dan
ketertiba
n wilayah
Peningkat
an
pembina
an dan
intensifik
asi
Penigkatk
an
Keteran
gan
12
3.
Meningka
tnya kualitas
layanan
Rehabilitasi
PMKS
Desa yang
mampu
menyusun
PERDES
yang mampu
menyusun
PERDES/Jumlah
Pemerintah Desa
pembinaan
penyusuna
n dan
pelporan
Presntase
Pemerintahan
Desa yang
mampu
menyusun
RAPBDes tepat
waktu
Berkurangnya
angka PMKS
Jumlah
Pemerintah Desa
yang mampu
menyusun
RAPBDes/Jumlah
Pemerintah Desa
Menigkatka
n
pembinaan
penyusuna
n dan
pelporan
75%
80%
85%
90%
95%
100%
PMKS yang dibina
50
50
40
30
20
0
Terlaksana
nya
Pembinaan
masalah
PMKS
pembina
an
penyusun
an dan
pelporan
Penigkatk
an
pembina
an
penyusun
an dan
pelporan
Rehabilita
si PMKS