Tabel 7.5 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Sektor Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Hulu Sungai Tengah
1.04.21 Program
Output: Panjang jalan setapak yang terbangun (lebar di bawah 3 m)
1.04.21.02 Rehabilitasi / pemeliharaan jalan lingkungan kawasan Permukiman
3,500,0 00,000
00,000 5,000
8,500 5,950,0
5,950,0 00,000
00,000 8,500
5,000 3,500,0
2,000 1,400,0 00,000
5,775,0 00,000
34.884.79 M 8,250
1.04.21.01 Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman
Tabel 7.5 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Sektor Perumahan Dan Kawasan Permukiman81.29 93.07 100.00
69.50
62.57
59.80
48.36 %
Outcome: Rasio lingkungan Permukiman yang sehat dan layak
peningkatan sarana prasarana permukiman
Cakupan sarana dan prasarana permukiman yang layak (jalan lingkungan, drainase lingkungan, Rumah layak huni)
Terwujudnya infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak
Terpenuhinya infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) Data capaian pada awal tahun perencanaan Satuan Ket. Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Bidang perumahan dan kawasan permukimanOutput: Panjang jalan setapak yang terpelihara dengan baik
- - Kegiata >-
- 3,500
- - Kegiata >- 500
1 300,00 0,000
n - - - -
500 1,000,0 00,000
500 1,000,0 00,000
500 1,000,0 00,000
500,00 0,000
Output: Luas sarana Pemakaman
1.04.21.05 Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan sarana dan
1 300,00 0,000
1 300,00 0,000
1 300,00 0,000
1 300,00 0,000
Output: Panjang drainase lingkungan yang terpelihara dengan baik
1 300,00 0,000
1.04.21.04 Kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan drainase lingkungan kawasan permukiman
3,000 3,750,0 00,000
5,000 6,250,0 00,000
5,000 6,250,0 00,000
4,375,0 00,000
Output: Panjang drainase lingkungan yang terbangun
1.04.21.03 Kegiatan Pembangunan dan peningkatan drainase lingkungan kawasan permukiman
1 300,00 0,000
1 300,00 0,000
1 300,00 0,000
n - -
- - >-
Cakupan sarana dan prasarana perumahan yang layak (jalan lingkungan, drainase lingkungan, rumah layak huni)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) Data capaian pada awal tahun perencanaan Satuan Ket. Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Bidang perumahan dan kawasan permukiman
Pemakaman Kawasan Permukiman permukiman yang layak
1.04.21.06 Kegiatan Pembangunan/Pen ingkatan sarana dan Prasarana Air Limbah Kawasan Perumahan
Output: Jumlah sarana dan prasarana air limbah kawasan permukiman yang sehat dan layak
50 500,00 0,000
50 500,00 0,000
50 500,00 0,000
50 500,00 0,000
1.04.21.07 Kegiatan Pembangunan/Pen ingkatan RTH Kawasan Perumahan
Output: Luas sarana RTH kawasan permukiman yang layak
1 1,000,0 00,000
1 1,000,0 00,000
1 1,000,0 00,000
1 1,000,0 00,000
1.04.22 Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kawasan perumahan Outcome: rasio lingkungan perumahan yang sehat dan layak 67.78 %
71.40
1 300,00 0,000
0,000
2,500 3,125,00
5,000 6,250,0 00,000
5,000 6,250,0 00,000
3,500 4,375,0 00,000
1,250,0 00,000
34.884,79 m
Output: Panjang drainase lingkungan yang terbangun
Kegiatan Pembangunan dan peningkatan drainase lingkungan kawasan perumahan
1 300,00 0,000 1 04 22 03
1 300,00 0,000
1 300,00 0,000
1 300,00 0,000
Output: Panjang jalan lingkungan yang terpelihara dengan baik
75.17
00,000 1 04 22 02 Rehabilitasi / pemeliharaan jalan lingkungan kawasan perumahan
3,000 4,950,0
3,500 5,775,0 00,000
8,250,0 00,000
00,000 5,000
5,000 8,250,0
2,500 4,125,0 00,000
45,038 m 2,405
Output: Panjang jalan lingkungan yang terbangun (lebar di atas 3 m)
1 04 22 01 Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Perumahan
90.22 95.48 100.00
82.69
3,968,2 50,000
- Kegiata n
- 1,000
- Kegiata n
- Unit - -
- Ha - -
200,00 0,000
88.71
90.42
1.04.15.01 Penetapan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan
Penyusunan dokumen SPPIP, RP3KP, Raperda Perumahan,
1 200,00 0,000
1 200,00 0,000
1 200,00 0,000
1 200,00 0,000
1 200,00 0,000
1.04.15.02 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan
SOP Pengawasa mn dan Pengendalia n Pelaksanaan Perumahan
1 200,00 0,000
84.57
1 200,00 0,000
1 200,00 0,000
1 200,00 0,000
1.04.15.03 Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah
Output: Jumlah rumah tidak 650 Unit
DAK
PERKIM - -705 11,632,
500,00 900
14,850, 000,00
1,200 19,800, 000,00
1,500 24,750, 000,00
86.57
83.21
1,200 19,800, 000,00
50 500,00 0,000
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) Data capaian pada awal tahun perencanaan Satuan Ket. Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Bidang perumahan dan kawasan permukiman
1 04 22 04 Kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan drainase lingkungan kawasan perumahan
Output: Panjang drainase lingkungan yang terpelihara dengan baik
1 300,00 0,000
1 300,00 0,000
1 300,00 0,000
1 300,00 0,000
1 300,00 0,000 1 04 22 05
Kegiatan Pembangunan/Pen ingkatan sarana dan Prasarana Air Limbah Kawasan Perumahan
Output: Jumlah sarana dan prasarana air limbah kawasan perumahan yang sehat dan layak
50 500,00 0,000
50 500,00 0,000
81.89
50 500,00 0,000 1 04 22 06
Kegiatan Pembangunan/Pen ingkatan RTH Kawasan Perumahan
Output: Luas sarana RTH kawasan perumahan yang layak
1 1,000,0 00,000
1 1,000,0 00,000
1 1,000,0 00,000
1 1,000,0 00,000
Cakupan prasarana permukiman dan perumahan yang layak (jalan lingkungan, rumah layak huni)
1.04.15 Program pengembangan perumahan
Outcome: rasio rumah layak huni
80.25
- 1
1.04.23 Program penanganan kawasan kumuh Outcome: rasio pengurangan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
1.04.23.01 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman Kumuh Output: Luas permukiman kumuh yang tertangani
21 Ha - -
00,000 3,500 4,200,0
4,900, 000,00
10,500 7,350,0 00,000
3,500 2,450,0 00,000
1.04.23.03
2. Peningkatan Drainase Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh (Pracetak)
Output: Panjang drainase lingkungan kawasan kumuh yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya m - - 1,400 1,680,0
00,000 3,500 4,200,0
00,000 3,500 4,200,0
00,000 5,250 6,300,0
1.04.23.04
00,000
00,000 4,900 3,430,0
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Limbah Kawasan Permukiman Kumuh (Pabrikasi)
Output: Jumlah septictank pabrikasi kawasan kumuh yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya
Septicta nk Pabrikas i
2,500,0 00,000
500 5,000,
000,00 500 5,000,0
00,000 500
5,000,0 00,000
00,000 7,000
Output: Panjang jalan lingkungan kawasan kumuh yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya m - - 4,200 2,940,0
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) Data capaian pada awal tahun perencanaan Satuan Ket. Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Bidang perumahan dan kawasan permukiman
00,000 500 7,500,0 00,000 500 7,500,0
Berpenghasilan Rendah (MBR) ditingkatkan kualitasnya
BSPS
(APBN)
400 6,000,0 00,000 500 7,500,0
00,000 500 7,500,0 00,000 500 7,500,0
00,000 500 7,500,0 00,000 500 7,500,0
00,000
BSPS
STRATEGIS
(APBN)
130 1,950,0 00,000 250 3,750,0
00,000 300
4,500, 000,00 500 7,500,0
00,000
1. Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh
Rasio berkurangnya kawasan kumuh perkotaan
17.55
23.42
38.04
54.45 91.00 100 100
20.68
23.21
51.71
26.51
19.35
1.04.23.02
- 250
- 14 700,00
1.04.23.09
000,00 2 5,000,0 00,000 1 2,500,0
00,000
1.04.23.08
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran Kawasan Permukiman Kumuh (Pompa, Hidran Kebakaran, Motor Tiga Roda, Stasiun Pemadam)
Output: Jumlah prasarana kebakaran kawasan kumuh yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya
Unit - -
0,000 14 525,00 0,000 14 525,000
,000 14 525,000 ,000
8. Peningkatan Penyediaan Air Minum Kawasan Permukiman Kumuh (SR untuk MBR)
00,000
Output: Jumlah SR untuk masyarakat MBR yang terpasang pada kawasan kumuh
SR - -
150 375,00
0,000 250
625,00 0,000
500 1,250,00
0,000 250
625,000 ,000
2 5,000,
Ha - -
50 500,00
Output: Jumlah RTH kawasan kumuh yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya
4. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kawasan Permukiman Kumuh
Output: Jumlah RTLH kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya
Unit MBR
50 500,00
0,000 100
1,000,0 00,000
100 1,000,0 00,000
0,000
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) Data capaian pada awal tahun perencanaan Satuan Ket. Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Bidang perumahan dan kawasan permukiman
1.04.23.06
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan Kawasan Permukiman Kumuh (Bank Sampah, TPS3R, Alat Angkut Sampah)
Output: Jumlah RTLH kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya
Unit - -
0,000 14 700,00 0,000 14 700,00
0,000 14 700,00 0,000
1.04.23.07
6. Peningkatan dan Pembangunan RTH Kawasan Permukiman Kumuh
1.04.23.05
- 1 2,500,0
- 14 525,00
1.04.23.10 Kegiatan Penanganan dan Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh Output: Luas permukiman kumuh yang tertangani
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kinerja Program Data capaian Indikator Program dan Tujuan Sasaran Kode (outcome) dan pada awal tahun Satuan Ket. Sasaran Kegiatan kegiatan perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (output) Bidang perumahan dan kawasan permukiman
Pembangun Unit an
3,500,0 3,500,0 3,500,0 3,500,0
- 1 - -
1
1 1 - Rusunawa
00,000 00,000 00,000 00,000 Pembuatan
Kawasa 10,000, 8,000,
Danau/Kola 8,000,0 8,000,0 n
1 000,00 1 000,00
1 - 1 - - - m Retensi 00,000 00,000
Pembangun an Kanal Kota
5,000, 5,000, m sebagai 5,000,0 5,000,0
1,000 000,00 - - - 1,000 000,00 1,000 - 1,000
Pengendali 00,000 00,000
Banjir Perkotaan Penataan Kawasan Siap Bangun dan
Ha 2,500,0 2,500,0 2,500,0 2,500,0
Lingkungan - 1 - - -
1
1
1 00,000 00,000 00,000 00,000
Siap Bangun (Kasiba/Lisib
a)
Tabel 7.6
Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Sektor Pengembangan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2022Detail lokasi SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun) KESESUAIAN Kawasan
DOK.PERENC.SEKTOR Strategis KESIA SPPI Kegiatan/ Output/ Sub
Satu AMDAL
No Kelurahan/ Kabupate Vol Tahun APBD APBD KPS / PAN PENG P/R KET
Output/ Paket an KecamatanAPBN PHLN DAK MASYARAKAT CSR DED /UKL- Desa n/kota Prov Kab/Kota SWASTA LAHA ELOLA KPK RISP UPL RTBL SSK (KSK)
N P/R AM P2K PKP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 JUMLA
- - -
- - - - - >- - - - - - - - - H 2017 19.444.000 10.073.054 JUMLA
- - - - - - - - >- - H 2018 17.795.500 10.073.054 JUMLA
- - - - - - -
- - - -
- - - - - - - PENGATURAN, PEMBINAAN,
H 2019 50.087.000 10.073.054 PENGAWASAN DAN JUMLA
- - - -
- - - - - - - - - -
- - - -
A. PELAKSANAAN
H 2020 15.000.000 9.973.054 PENGEMBANGAN KAWASAN JUMLA
- - - - - - - - - - - - - - - - PERMUKIMAN
H 2021 10.000.000 9.611.250 JUMLA
- - - - - - -
- - - >- - - - - - - - H 2022 TOTAL 112.326.50 - - - - - 49.803.465
- - - - - - -
- - -
- - -
IV. Peningkatan Kualitas Ha
1 Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws.
1
26.71 Ha 2017 2016 2016 2015 2014 - Barabai Darat
- 2016 - Barabai Barabai Darat Kecamatan
9,348,500 Barabai Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws.
2 Barabai Barabai Darat
25.00 Ha 2018 2016 2016 - 2015 2014 - 2016 -
Barabai Darat Kecamatan 7,500,000
Barabai Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws.
Barabai Utara
26.51 Ha 2019 Barabai 2016 2016 2015 - 2016 2014 -
- 3
Barabai Utara Kecamatan 7,953,000
Barabai Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws.
4 Barabai Barabai Barat
9.36 Ha 2019 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014
Barabai Barat Kecamatan 3,276,000
Barabai Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws. Kaw. Sungai
5 Barabai
15.13 Ha 2017 2016 2016 2015 2016 2014 - - -
Sungai Barabai (Bantaran Barabai 5,295,500 Sungai) Kecamatan Barabai Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws.
Kaw. Sungai
6 Sungai Barabai (Bantaran Barabai
15.13 Ha 2018 2016 2016 2015 2016 2014 - - -
Barabai 5,295,500 Sungai) Kecamatan Barabai (Segmen II) Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws.
Kaw. Sungai
7 Sungai Barabai (Bantaran Barabai
15.13 Ha 2019 2017 2016 2015 2016 2014 - - -
Barabai 5,295,500 Sungai) Kecamatan Barabai
Detail lokasi SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun) KESESUAIAN Kawasan
DOK.PERENC.SEKTOR Strategis KESIA SPPI Kegiatan/ Output/ Sub
Satu AMDAL No
Kabupate Vol Tahun KET Kelurahan/
APBD APBD KPS / PAN PENG P/R Output/ Paket Kecamatan an APBN PHLN DAK MASYARAKAT CSR DED /UKL- n/kota Desa Prov Kab/Kota SWASTA LAHA ELOLA KPK RISP UPL RTBL SSK (KSK)
N P/R AM P2K PKP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 Peningkatan Kualitas
Permukiman Kumuh Kws. Kaw.Munti
8 Barabai
8.08 Ha
- 2016 2016 2015 2016 2014 - - 2019
Barabai Munti dan Bungur dan Bungur 2,828,000 Kecamatan Barabai Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws.
9 Barabai Barabai Timur
19.35 Ha 2019 2016 - - - 2016 2015 2016 2014
Barabai Timur Kecamatan 6,772,500
Barabai Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
V.1 Ha Permukiman Perdesaan Potensial Kec.
Pembangunan PSDPU Desa
1 Pandawan
8.6 Ha 2018
- 2017 - 2017 2015 2016 2014 Pusat Pertumbuhan KTP2D
5,000,000 dan LAU Kec. Batu
Pembangunan PSDPU Desa
2
7.89 Ha 2019 2018 2018 2015 2016 2014 - - - Benawa dan
Pusat Pertumbuhan KTP2D 5,000,000
Hantakan Pembangunan PSDPU Desa Kec. BAU dan
3
3.79 Ha 2020 2019 2015 2016 2014 2019 - - -
Pusat Pertumbuhan KTP2D Limpasu 5,000,000 Kec.
DED PSDPU Desa Pusat Pandawan doku
4 1 2017 100,000
- 2015 2016 2014
Pertumbuhan KTP2D dan LAU dan men Haruyan
Kec. Batu DED PSDPU Desa Pusat Benawa dan doku
5
1
- 2018 100,000
2015 2016 2014 Pertumbuhan KTP2D Hantakan dan men
BAT DED PSDPU Desa Pusat Kec. BAU dan doku
6 1 2019 100,000
- 2015 2016 2014
Pertumbuhan KTP2D Limpasu men
VI. Pembangunan Infratruktur
1 Sosial Ekonomi Wilayah Pembangunan Infratruktur
Kawa
1 Sosial Ekonomi Wilayah Batu Batu Benawa
1 2016 2017 2015 2016 2014 - 1.200.000
- 2017 san
Benawa Pembangunan Infratruktur
Kawa
1 2017 1.200.000 2016 2017 2015 2016 2014 - LAS
- 2
Sosial Ekonomi Wilayah LAS n
Pembangunan Infratruktur Kawa
3 Sosial Ekonomi Wilayah Limpasu 1 2017 1.200.000 2016 - - 2017 2015 2016 2014 san
Limpsu Pembangunan Infratruktur
Kawa
4 BAS
1 2016 2017 2016 - 2015 2014 - 2017 1.200.000
Sosial Ekonomi Wilayah BAS san
VII. Program Peningkatan Kualitas Kelur
1 Kawasan Permukiman ahan Kelur
Peningkatan Kualitas Kawasan ahan
4 2019 2017 2017 2015 2016 2014 - Barabai
- /Des 5,000,000
- 1 Permukiman Kecamatan
Barabai a
Kelur Peningkatan Kualitas Kawasan ahan
2 Permukiman Kecamatan Barabai 4 2019 2017 2017 2015 2016 2014 - - -
/Des 5,000,000 Barabai a
1 Doku men 2017 173,635,000
Mete r 2017 5,376,250,000 2015 2015 - - 2015 - 2016 2014
11 Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan permukiman
Mete r 2019 5,376,250,000 2015 2017 - - 2015 - 2016 2014
Tersebar di Kab. HST 8,500
10 Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan permukiman
Mete r 2018 5,376,250,000 2015 2016 - - 2015 - 2016 2014
Tersebar di Kab. HST 8,500
9 Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan permukiman
Tersebar di Kab. HST 8,500
Mete r 2020 5,376,250,000 2015 2018 - - 2015 - 2016 2014
8 Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan permukiman
2017 2017 - - 2015 - 2016 2014
2021 5,000,000
10 Kelur ahan /Des a
Batang Alai Selatan
7 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kecamatan Batang Alai Selatan
2017 2017 - - 2015 - 2016 2014
2021 5,000,000
Tersebar di Kab. HST 8,500
12 Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan permukiman
Batang Alai Utara
Mete r 2019 4,235,000,000 2015 2019 - - 2015 - 2016 2014
Kab. HST
18 DED Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan Tersebar di
Mete r 2021 4,235,000,000 2015 2019 - - 2015 - 2016 2014
Tersebar di Kab. HST 3,500
17 Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan perumahan
Mete r 2020 4,235,000,000 2015 2019 - - 2015 - 2016 2014
Tersebar di Kab. HST 3,500
16 Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan perumahan
Tersebar di Kab. HST 3,500
Tersebar di Kab. HST 8,500
15 Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan perumahan
Mete r 2018 4,235,000,000 2015 2019 - - 2015 - 2016 2014
Tersebar di Kab. HST 3,500
14 Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan perumahan
Mete r 2017 4,235,000,000 2015 2019 - - 2015 - 2016 2014
Tersebar di Kab. HST 3,500
13 Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan perumahan
Mete r 2021 5,376,250,000 2015 2018 - - 2015 - 2016 2014
10 Kelur ahan /Des a
6 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kecamatan Batang Alai Utara
No Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket Detail lokasi Kawasan Strategis Kabupate n/kota (KSK) Vol Satu an Tahun SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun) KET Kecamatan Kelurahan/ Desa APBN PHLN APBD Prov APBD Kab/Kota DAK KPS / SWASTA MASYARAKAT CSR KESIA PAN LAHA N DED AMDAL /UKL- UPL PENG ELOLA KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPI P/R KPK P/R P2K PKP RTBL SSK RISP AM
10
17
16
15
14
13
12
11
9
19
8
7
6
5
4
3
2
1
18
20
2017 2017 - - 2015 - 2016 2014
4 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman KecamatanPandawan
2020 5,000,000
10 Kelur ahan /Des a
Batu Benawa
5 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kecamatan Batu Benawa
2017 2017 - - 2015 - 2016 2014
2020 5,000,000
10 Kelur ahan /Des a
Pandawan
2017 2017 - - 2015 - 2016 2014
21
2019 5,000,000
10 Kelur ahan /Des a
Labuan Amas Utara
3 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kecamatan Labuan Amas Utara
25
24
23
22
- 2015 - 2016 2014
Detail lokasi SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun) KESESUAIAN Kawasan
DOK.PERENC.SEKTOR Strategis KESIA SPPI Kegiatan/ Output/ Sub
Satu AMDAL No
Kabupate Vol Tahun KET Kelurahan/
APBD APBD KPS / PAN PENG P/R Output/ Paket Kecamatan an APBN PHLN DAK MASYARAKAT CSR DED /UKL- n/kota Desa Prov Kab/Kota SWASTA LAHA ELOLA KPK RISP UPL RTBL SSK (KSK)
N P/R AM P2K PKP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 DED Pembangunan dan
Tersebar di Doku
1 2018 173,635,000
- 2015 - 2014 - - 2016 Kab. HST men kawasan perumahan DED Pembangunan dan
- 19 peningkatan jalan lingkungan
Tersebar di Doku 20 peningkatan jalan lingkungan 1 2019 173,635,000
- 2015 2016 2014
Kab. HST men kawasan perumahan DED Pembangunan dan
Tersebar di Doku
21 1 2020 173,635,000
- peningkatan jalan lingkungan
- 2015 2016 2014 Kab. HST men kawasan perumahan DED Pembangunan dan
Tersebar di Doku 22 peningkatan jalan lingkungan
1
- 188,168,750
- 2017
- 2015 2016 2014
Kab. HST men kawasan permukiman DED Pembangunan dan
Tersebar di Doku 23 peningkatan jalan lingkungan
1
- 188,168,750
- 2018
2015 2016 2014 - Kab. HST men kawasan permukiman
DED Pembangunan dan Tersebar di Doku 24 peningkatan jalan lingkungan
1 2019 188,168,750
- 2015 2016 - - - - 2014 Kab. HST men kawasan permukiman DED Pembangunan dan
Tersebar di Doku 25 peningkatan jalan lingkungan 1 2020 188,168,750
- 2015 2016 2014 - - - - Kab. HST men kawasan permukiman
Peningkatan penataan ruang Meningkatkan penataan ruang
1 5,000, 000,00 1 5,000,0
0,000 1 550,00 0,000 Bidang Tata Ruang
0,000 1 550,00 0,000 1 550,00
5,000 1 517,77 0,000 1 550,00
Kegiata n 1 552,67
Output: Tercapainya Program- Program Bidang Keciptakaryaan
Kegiatan Optimalisasi Program dan Kegiatan Bidang Keciptakaryaan Kab. HST
Tercapainya Program Pendukung dan Kegiatan Bidang Keciptakaryaan Kab. HST yang Bersumber dari Dana APBN 1 03 29 04
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Outcome:
00,000 1 5,000,0 00,000 1 03 29
1 5,000, 000,00 1 5,000,0
1 5,000, 000,00
1 2,800, 000,00
Kegiatan Pembangunan Bangunan Publik Output: Jumlah bangunan publik yang terbangun Unit
00,000 1 5,000,0 00,000 1 03 33 02
1 5,000, 000,00
Tabel 7.7 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD sektor penataan bangunan dan lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah1 3,000, 000,00
Unit
Output: Jumlah gedung kantor yang terbangun
1 03 33 01 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
Outcome: rasio infrastruktur kota yang layak Program baru
Program peningkatan sarana prasarana bangunan gedung Negara dan prasarana public
Rasio sarana prasarana aparatur/ publik yang layak 1 03 33
Terwujudnya infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak
Terpenuhinya infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Bidang cipta karya
Satuan Ket.
Data capaian pada awal tahun perencanaan
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode
- 1 500,000, 000 1 500,000,0
1 350,000,0 1 350,000,0 1 350,000,0 1 350,000,0
Kegiatan Pemanfaat an Ruang Output: Jumlah kebijakan pemanfaatan ruang yang disusun
Dokumen
1 05 17 09 Kegiatan Pengendali Output: Jumlah kebijakan Pengendalian
72.28 Rasio ijin yang dikelua rkan yang sesuai dengan tata ruang
68.05
63.82
59.59
55.36
51.13
47.61
Program Pengendali an Pemanfaata n Ruang Outcome: Rasio jumlah izin yang diterbitkan
00 Rasio ijin yang dikeluarkan yang sesuai dengan tata ruang 1 05 17
00 1 400,000,0
00 1 400,000,0 00 1 400,000,0
Dokumen
72.28 Rasio Penata an Bangun an dan Lingku ngan 1 05 16 10
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode
68.05
63.82
59.59
55.36
51.13
47.61
Program Pemanfaata n Ruang Outcome: Rasio jumlah izin mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan
00 Rasio Penataan Bangunan dan Lingkungan 1 05 16
00 1 500,000,0
00 1 500,000,0 00 1 500,000,0
Dokumen Kegiata n Peneta pan dan Penyus unan Kebijak an tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
1 05 15 16 Kegiatan Perencanaa n Tata Ruang Output: Jumlah kebijakan dan perencanaan tata ruang yang ditetapkan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Bidang cipta karya dengan tata ruang
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan Data capaian pada awal tahun perencanaan Satuan Ket.
- 1 400,000, 000 1 400,000,0
- 1 350,000,
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Data capaian 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indikator Program dan Program pada awal Tujuan Sasaran Kode Satuan Ket. Sasaran Kegiatan (outcome) dan tahun kegiatan perencanaan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Bidang cipta karya Pemanfaat Ruang yang an Ruang disusun dan prosedur Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Tabel 7.8 Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
sektor penataan bangunan dan lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018-2022
Detail lokasiSUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun) Kawasan Kegiatan/ KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR Strategis Satu
MASY AMDAL No Output/ Sub Kelurahan Vol Tahun APBD APBD KPS / KESIAPAN KET SPPIP/R Kecamatan Kabupaten/ an APBN PHLN DAK ARAK CSR DED /UKL- PENGELOLA Output/ Paket /Desa
Prov Kab/Kota SWASTA LAHAN KPKP/RP RTBL SSK RISPAM kota (KSK)
AT UPL
2KPKP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 JUMLAH
- - - - 20.100.000 - - - 2017 PENGATURAN,
JUMLAH 15.675.000 - - 33.975.000 - - - - PEMBINAAN, 2018 PENGAWASAN JUMLAH 32.200.000
- - - - - 33.500.000 - - DAN
2019 PELAKSANAAN B. JUMLAH 20.700.000 - - - - - - - PENGEMBANGA 2020 N PENATAAN JUMLAH
- - - - 25.350.000 - - -
- - BANGUNAN
2021 DAN
JUMLAH LINGKUNGAN
- - - - - -
- - - - 2022
- - - - - TOTAL 47.875.000 20.100.000 - - Penyusunan Standar/pedoma
II.2 n Bidang NSPK
Penataan Bangunan
Pendataan Kab. Hulu doku
1 Bangunan 1 2018
- 2015 2016 2014 Sungai
- men
Gedung Negara Tengah Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan doku
2
1
- 2015 2014 - 2016 - - - Perkotaan Barabai men Barabai Penyusunan dan Legalisasi RTBL
doku 3 Kawasan Jl. 1 2018
- Kec. Barabai
- men 800,000 Brigjend. H. Hasan Basery Penyusunan dan Legalisasi RTBL Kec. Barabai, doku
2015 2016 2014
4
1
- 2018 - Kawasan Jalan Kec.
2015 - 2016 2014 - men 800,000 Lingkar Pandawan Walangsi-Kapar Penyusunan dan Legalisasi RTBL doku
5 Kec. Barabai 1 2018
- 2015 - - -
- 2016 2014 Kawasan Jl. Ir. P.
men 800,000
H. M. Noor Penyusunan RTBL Kawasan Jl. doku
6 Kec. Barabai
1
- 2017 350,000
2015 2016 2014 Perintis men
Kemerdekaan Penyusunan doku
7 RTBL Kawasan Jl. Kec. Barabai 1 2017
- 2015 - - - 350,000
2016 2014 men SMP Penyusunan doku
1 2018 350,000
- 8 RTBL Kawasan Jl. Kec. Barabai
- 2015 2016 - - 2014 - men
Detail lokasi SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun) Kawasan Kegiatan/
KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR Strategis Satu MASY AMDAL No Output/ Sub Kelurahan Vol Tahun APBD APBD KPS / KESIAPAN SPPIP/R KET Kecamatan Kabupaten/ an APBN PHLN DAK ARAK CSR DED /UKL- PENGELOLA Output/ Paket /Desa
Prov Kab/Kota SWASTA LAHAN KPKP/RP RTBL SSK RISPAM kota (KSK)
AT UPL
2KPKP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 Penyusunan RTBL Kawasan Jl.
doku
9 Kec. Barabai
1
- 2018
- 350,000
2015 2016 2014 Kartini men
Penyusunan doku
10 RTBL Kawasan Jl. Kec. Barabai
1 350,000
- 2015 - - - 2019
- 2016 2014 men
Surapati Penyusunan RTBL Kawasan Jl. doku
11 Kec. Barabai
1
- 2019 350,000
2015 - 2016 2014 Keramat men Manjang-Jl.
Ulama Penyusunan RTBL Kawasan Jl. doku
1
- 2020 350,000
2015 2016 2014 Sarigading-Jl. men
- 12 Kec. Barabai
Kemasan Penyusunan doku
13 RTBL Kawasan Jl. Kec. Barabai 1 2020 350,000
- 2015 2016 2014
- men
Pasar Baru Penyusunan RTBL Kawasan Jl. doku
14 Murakata-Jl. Kec. Barabai 1 2021 350,000
- men
- 2015 2016 2014 - - -
Abd. Muis Redhani Penyusunan Rancangan Peraturan
Kab. Hulu Daerah doku
15 1 2017 250,000
- 2015 2016 - -
- Sungai
2014 - Penyelenggaraan men
Tengah Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana,
Kab. Hulu Sarana dan doku
16 1 2017
- Sungai
- 250,000
2015 2016 2014 Utilitas men
Tengah Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Penyelenggaraa
IV. n Bangunan M2 Gedung
Pembangunan IV. Bangunan
M2
1 Gedung Pusaka Pembangunan IV. Bangunan
M2
2 Gedung Hijau Perencanaan
Perkotaan
1 Teknis Gedung
1 Paket 2017 250,000
- 2015 2016 - - - 2014 -
Detail lokasi SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun) Kawasan Kegiatan/
KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR Strategis Satu MASY AMDAL No Output/ Sub Kelurahan Vol Tahun APBD APBD KPS / KESIAPAN SPPIP/R KET Kecamatan Kabupaten/ an APBN PHLN DAK ARAK CSR DED /UKL- PENGELOLA Output/ Paket /Desa
Prov Kab/Kota SWASTA LAHAN KPKP/RP RTBL SSK RISPAM kota (KSK)
AT UPL
2KPKP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 Pembangunan
Perkotaan
2 Gedung Serba 1000 M2
- 2017
- 2015 2016 2014 - - - 7,000,000 Barabai Guna Pengawasan Perkotaan
3 Teknis Gedung
1 Paket 2017 200,000
- 2015 2016 2014 - - - - Barabai Serba Guna Perencanaan Teknis Pembangunan/R Kecamatan
1 Paket 2018 250,000 2015 - - 2014 - - 2016 ehabilitasi Barabai
- 4
Gedung Olah Raga Pembangunan/R ehabilitasi Kecamatan
- 5
- 300 M2 2018 2,100,000
2015 2016 2014 Gedung Olah Barabai Raga Pengawasan Teknis Pembangunan/ Kecamatan
6 1 2018 200,000 Paket
- 2015 2016 2014 -
Rehabilitasi Barabai Gedung Olah Raga Pembangunan
IV. Bangunan
M2
3 Gedung Mitigasi Bencana
Perencanaan Teknis
Perencanaan Teknis Kab. Hulu
1 Pembangunan Sungai
1 Paket 2018
- 2015 - - -
2016 - 2014 200,000
Bangunan Tengah Mitigasi Bencana
Pembangunan
- 2015 2016 2014 - - - -
Fisik
Pembangunan Kab. Hulu
1 Bangunan Sungai 500 M2 2019
- 2015 - - - -
2016 2014 2,500,000
Mitigasi Bencana Tengah Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Kab. Hulu
2 Tiga untuk Sungai 20 unit 2019
- 2015 - - - - 2016 2014 700,000
Pemadam Tengah Kebakaran dan Perlengkapannya Pengadaan
Kab. Hulu Mobil Pemadam
3 Sungai 1 unit 2019
- 2015 2016 2014 - - - - Kebakaran dan
5,000,000 Tengah
Perlengkapannya
Revitalisasi dan Pengembangan Kawa
VI. Kawasan
san Tematik Perkotaan Penataan
VI. Kawasan Kawas
1 Pengembangan an
Detail lokasi SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun) Kawasan Kegiatan/
KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR Strategis Satu MASY AMDAL No Output/ Sub Kelurahan Vol Tahun APBD APBD KPS / KESIAPAN SPPIP/R KET Kecamatan Kabupaten/ an APBN PHLN DAK ARAK CSR DED /UKL- PENGELOLA Output/ Paket /Desa
Prov Kab/Kota SWASTA LAHAN KPKP/RP RTBL SSK RISPAM kota (KSK)
AT UPL
2KPKP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 Perencanaan Teknis Perencanaan Teknis Pembangunan Perkotaan doku
1 1 2017 200,000
- 2015 2016 2014
Taman Kota
Barabai men