Tabel 7.5 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Sektor Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Hulu Sungai Tengah

1.04.21 Program

  Output: Panjang jalan setapak yang terbangun (lebar di bawah 3 m)

  1.04.21.02 Rehabilitasi / pemeliharaan jalan lingkungan kawasan Permukiman

  3,500,0 00,000

  00,000 5,000

  8,500 5,950,0

  5,950,0 00,000

  00,000 8,500

  5,000 3,500,0

  2,000 1,400,0 00,000

  5,775,0 00,000

  34.884.79 M 8,250

  1.04.21.01 Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman

Tabel 7.5 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Sektor Perumahan Dan Kawasan Permukiman

  81.29 93.07 100.00

  69.50

  62.57

  59.80

  48.36 %

  Outcome: Rasio lingkungan Permukiman yang sehat dan layak

  peningkatan sarana prasarana permukiman

  Cakupan sarana dan prasarana permukiman yang layak (jalan lingkungan, drainase lingkungan, Rumah layak huni)

  Terwujudnya infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak

  Terpenuhinya infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak

  

Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) Data capaian pada awal tahun perencanaan Satuan Ket. Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Bidang perumahan dan kawasan permukiman

  Output: Panjang jalan setapak yang terpelihara dengan baik

  • - Kegiata
  • >- 3,500
  • - Kegiata
  • >- 500

  1 300,00 0,000

  n - - - -

  500 1,000,0 00,000

  500 1,000,0 00,000

  500 1,000,0 00,000

  500,00 0,000

  Output: Luas sarana Pemakaman

  1.04.21.05 Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan sarana dan

  1 300,00 0,000

  1 300,00 0,000

  1 300,00 0,000

  1 300,00 0,000

  Output: Panjang drainase lingkungan yang terpelihara dengan baik

  1 300,00 0,000

  1.04.21.04 Kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan drainase lingkungan kawasan permukiman

  3,000 3,750,0 00,000

  5,000 6,250,0 00,000

  5,000 6,250,0 00,000

  4,375,0 00,000

  Output: Panjang drainase lingkungan yang terbangun

  1.04.21.03 Kegiatan Pembangunan dan peningkatan drainase lingkungan kawasan permukiman

  1 300,00 0,000

  1 300,00 0,000

  1 300,00 0,000

  n - -

  • -
  • >-

  Cakupan sarana dan prasarana perumahan yang layak (jalan lingkungan, drainase lingkungan, rumah layak huni)

  Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) Data capaian pada awal tahun perencanaan Satuan Ket. Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Bidang perumahan dan kawasan permukiman

  Pemakaman Kawasan Permukiman permukiman yang layak

  1.04.21.06 Kegiatan Pembangunan/Pen ingkatan sarana dan Prasarana Air Limbah Kawasan Perumahan

  Output: Jumlah sarana dan prasarana air limbah kawasan permukiman yang sehat dan layak

  50 500,00 0,000

  50 500,00 0,000

  50 500,00 0,000

  50 500,00 0,000

  1.04.21.07 Kegiatan Pembangunan/Pen ingkatan RTH Kawasan Perumahan

  Output: Luas sarana RTH kawasan permukiman yang layak

  1 1,000,0 00,000

  1 1,000,0 00,000

  1 1,000,0 00,000

  1 1,000,0 00,000

1.04.22 Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kawasan perumahan Outcome: rasio lingkungan perumahan yang sehat dan layak 67.78 %

  71.40

  1 300,00 0,000

  0,000

  2,500 3,125,00

  5,000 6,250,0 00,000

  5,000 6,250,0 00,000

  3,500 4,375,0 00,000

  1,250,0 00,000

  34.884,79 m

  Output: Panjang drainase lingkungan yang terbangun

  Kegiatan Pembangunan dan peningkatan drainase lingkungan kawasan perumahan

  1 300,00 0,000 1 04 22 03

  1 300,00 0,000

  1 300,00 0,000

  1 300,00 0,000

  Output: Panjang jalan lingkungan yang terpelihara dengan baik

  75.17

  00,000 1 04 22 02 Rehabilitasi / pemeliharaan jalan lingkungan kawasan perumahan

  3,000 4,950,0

  3,500 5,775,0 00,000

  8,250,0 00,000

  00,000 5,000

  5,000 8,250,0

  2,500 4,125,0 00,000

  45,038 m 2,405

  Output: Panjang jalan lingkungan yang terbangun (lebar di atas 3 m)

  1 04 22 01 Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Perumahan

  90.22 95.48 100.00

  82.69

  3,968,2 50,000

  • Kegiata n
  • 1,000
  • Kegiata n

  • Unit - -
  • Ha - -

  200,00 0,000

  88.71

  90.42

  1.04.15.01 Penetapan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan

  Penyusunan dokumen SPPIP, RP3KP, Raperda Perumahan,

  1 200,00 0,000

  1 200,00 0,000

  1 200,00 0,000

  1 200,00 0,000

  1 200,00 0,000

  1.04.15.02 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan

  SOP Pengawasa mn dan Pengendalia n Pelaksanaan Perumahan

  1 200,00 0,000

  84.57

  1 200,00 0,000

  1 200,00 0,000

  1 200,00 0,000

  1.04.15.03 Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah

  Output: Jumlah rumah tidak 650 Unit

  

DAK

PERKIM - -

  705 11,632,

  500,00 900

  14,850, 000,00

  1,200 19,800, 000,00

  1,500 24,750, 000,00

  86.57

  83.21

  1,200 19,800, 000,00

  50 500,00 0,000

  Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) Data capaian pada awal tahun perencanaan Satuan Ket. Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Bidang perumahan dan kawasan permukiman

  1 04 22 04 Kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan drainase lingkungan kawasan perumahan

  Output: Panjang drainase lingkungan yang terpelihara dengan baik

  1 300,00 0,000

  1 300,00 0,000

  1 300,00 0,000

  1 300,00 0,000

  1 300,00 0,000 1 04 22 05

  Kegiatan Pembangunan/Pen ingkatan sarana dan Prasarana Air Limbah Kawasan Perumahan

  Output: Jumlah sarana dan prasarana air limbah kawasan perumahan yang sehat dan layak

  50 500,00 0,000

  50 500,00 0,000

  81.89

  50 500,00 0,000 1 04 22 06

  Kegiatan Pembangunan/Pen ingkatan RTH Kawasan Perumahan

  Output: Luas sarana RTH kawasan perumahan yang layak

  1 1,000,0 00,000

  1 1,000,0 00,000

  1 1,000,0 00,000

  1 1,000,0 00,000

  Cakupan prasarana permukiman dan perumahan yang layak (jalan lingkungan, rumah layak huni)

  1.04.15 Program pengembangan perumahan

  Outcome: rasio rumah layak huni

  80.25

  • 1

1.04.23 Program penanganan kawasan kumuh Outcome: rasio pengurangan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

1.04.23.01 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman Kumuh Output: Luas permukiman kumuh yang tertangani

21 Ha - -

  00,000 3,500 4,200,0

  4,900, 000,00

  10,500 7,350,0 00,000

  3,500 2,450,0 00,000

  1.04.23.03

  2. Peningkatan Drainase Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh (Pracetak)

  Output: Panjang drainase lingkungan kawasan kumuh yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya m - - 1,400 1,680,0

  00,000 3,500 4,200,0

  00,000 3,500 4,200,0

  00,000 5,250 6,300,0

  1.04.23.04

  00,000

  00,000 4,900 3,430,0

  3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Limbah Kawasan Permukiman Kumuh (Pabrikasi)

  Output: Jumlah septictank pabrikasi kawasan kumuh yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya

  Septicta nk Pabrikas i

  2,500,0 00,000

  500 5,000,

  000,00 500 5,000,0

  00,000 500

  5,000,0 00,000

  00,000 7,000

  Output: Panjang jalan lingkungan kawasan kumuh yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya m - - 4,200 2,940,0

  Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) Data capaian pada awal tahun perencanaan Satuan Ket. Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Bidang perumahan dan kawasan permukiman

  00,000 500 7,500,0 00,000 500 7,500,0

  Berpenghasilan Rendah (MBR) ditingkatkan kualitasnya

  

BSPS

(APBN)

  400 6,000,0 00,000 500 7,500,0

  00,000 500 7,500,0 00,000 500 7,500,0

  00,000 500 7,500,0 00,000 500 7,500,0

  00,000

  

BSPS

STRATEGIS

(APBN)

  130 1,950,0 00,000 250 3,750,0

  00,000 300

  4,500, 000,00 500 7,500,0

  00,000

  1. Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh

  Rasio berkurangnya kawasan kumuh perkotaan

  17.55

  23.42

  38.04

  54.45 91.00 100 100

  20.68

  23.21

  51.71

  26.51

  19.35

  1.04.23.02

  • 250

  • 14 700,00

  1.04.23.09

  000,00 2 5,000,0 00,000 1 2,500,0

  00,000

  1.04.23.08

  7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran Kawasan Permukiman Kumuh (Pompa, Hidran Kebakaran, Motor Tiga Roda, Stasiun Pemadam)

  Output: Jumlah prasarana kebakaran kawasan kumuh yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya

  Unit - -

  0,000 14 525,00 0,000 14 525,000

  ,000 14 525,000 ,000

  8. Peningkatan Penyediaan Air Minum Kawasan Permukiman Kumuh (SR untuk MBR)

  00,000

  Output: Jumlah SR untuk masyarakat MBR yang terpasang pada kawasan kumuh

  SR - -

  150 375,00

  0,000 250

  625,00 0,000

  500 1,250,00

  0,000 250

  625,000 ,000

  2 5,000,

  Ha - -

  50 500,00

  Output: Jumlah RTH kawasan kumuh yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya

  4. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kawasan Permukiman Kumuh

  Output: Jumlah RTLH kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya

  Unit MBR

  50 500,00

  0,000 100

  1,000,0 00,000

  100 1,000,0 00,000

  0,000

  Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) Data capaian pada awal tahun perencanaan Satuan Ket. Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Bidang perumahan dan kawasan permukiman

  1.04.23.06

  5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan Kawasan Permukiman Kumuh (Bank Sampah, TPS3R, Alat Angkut Sampah)

  Output: Jumlah RTLH kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya

  Unit - -

  0,000 14 700,00 0,000 14 700,00

  0,000 14 700,00 0,000

  1.04.23.07

  6. Peningkatan dan Pembangunan RTH Kawasan Permukiman Kumuh

  1.04.23.05

  • 1 2,500,0
  • 14 525,00

1.04.23.10 Kegiatan Penanganan dan Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh Output: Luas permukiman kumuh yang tertangani

  Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kinerja Program Data capaian Indikator Program dan Tujuan Sasaran Kode (outcome) dan pada awal tahun Satuan Ket. Sasaran Kegiatan kegiatan perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (output) Bidang perumahan dan kawasan permukiman

  Pembangun Unit an

  3,500,0 3,500,0 3,500,0 3,500,0

  • 1 - -

  1

  1 1 - Rusunawa

  00,000 00,000 00,000 00,000 Pembuatan

  Kawasa 10,000, 8,000,

  Danau/Kola 8,000,0 8,000,0 n

  1 000,00 1 000,00

  1 - 1 - - - m Retensi 00,000 00,000

  Pembangun an Kanal Kota

  5,000, 5,000, m sebagai 5,000,0 5,000,0

  1,000 000,00 - - - 1,000 000,00 1,000 - 1,000

  Pengendali 00,000 00,000

  Banjir Perkotaan Penataan Kawasan Siap Bangun dan

  Ha 2,500,0 2,500,0 2,500,0 2,500,0

  Lingkungan - 1 - - -

  1

  1

  1 00,000 00,000 00,000 00,000

  Siap Bangun (Kasiba/Lisib

  a)

  Tabel 7.6

Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya

Sektor Pengembangan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2022

  Detail lokasi SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun) KESESUAIAN Kawasan

  DOK.PERENC.SEKTOR Strategis KESIA SPPI Kegiatan/ Output/ Sub

  Satu AMDAL

  

No Kelurahan/ Kabupate Vol Tahun APBD APBD KPS / PAN PENG P/R KET

Output/ Paket an Kecamatan

  APBN PHLN DAK MASYARAKAT CSR DED /UKL- Desa n/kota Prov Kab/Kota SWASTA LAHA ELOLA KPK RISP UPL RTBL SSK (KSK)

  N P/R AM P2K PKP

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25 JUMLA

  • - -
  • - - - - >- - - - - - - - - H 2017 19.444.000 10.073.054 JUMLA
  • - - - - - - - >- - H 2018 17.795.500 10.073.054 JUMLA
  • - - - - - -
  • - - -
  • - - - - - - PENGATURAN, PEMBINAAN,

  H 2019 50.087.000 10.073.054 PENGAWASAN DAN JUMLA

  • - - -
  • - - - - - - - - -
  • - - -

A. PELAKSANAAN

  H 2020 15.000.000 9.973.054 PENGEMBANGAN KAWASAN JUMLA

  • - - - - - - - - - - - - - - - PERMUKIMAN

  H 2021 10.000.000 9.611.250 JUMLA

  • - - - - - - -

  • - - >- - - - - - - - H 2022 TOTAL 112.326.50 - - - - - 49.803.465
  • - - - - - -
  • - -
  • - -

  IV. Peningkatan Kualitas Ha

  1 Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws.

  1

  26.71 Ha 2017 2016 2016 2015 2014 - Barabai Darat

  • 2016 - Barabai Barabai Darat Kecamatan

  9,348,500 Barabai Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws.

  2 Barabai Barabai Darat

  25.00 Ha 2018 2016 2016 - 2015 2014 - 2016 -

  Barabai Darat Kecamatan 7,500,000

  Barabai Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws.

  Barabai Utara

  26.51 Ha 2019 Barabai 2016 2016 2015 - 2016 2014 -

  • 3

  Barabai Utara Kecamatan 7,953,000

  Barabai Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws.

  4 Barabai Barabai Barat

  9.36 Ha 2019 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014

  Barabai Barat Kecamatan 3,276,000

  Barabai Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws. Kaw. Sungai

  5 Barabai

  15.13 Ha 2017 2016 2016 2015 2016 2014 - - -

  Sungai Barabai (Bantaran Barabai 5,295,500 Sungai) Kecamatan Barabai Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws.

  Kaw. Sungai

  6 Sungai Barabai (Bantaran Barabai

  15.13 Ha 2018 2016 2016 2015 2016 2014 - - -

  Barabai 5,295,500 Sungai) Kecamatan Barabai (Segmen II) Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws.

  Kaw. Sungai

  7 Sungai Barabai (Bantaran Barabai

  15.13 Ha 2019 2017 2016 2015 2016 2014 - - -

  Barabai 5,295,500 Sungai) Kecamatan Barabai

  Detail lokasi SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun) KESESUAIAN Kawasan

  DOK.PERENC.SEKTOR Strategis KESIA SPPI Kegiatan/ Output/ Sub

  Satu AMDAL No

  Kabupate Vol Tahun KET Kelurahan/

  APBD APBD KPS / PAN PENG P/R Output/ Paket Kecamatan an APBN PHLN DAK MASYARAKAT CSR DED /UKL- n/kota Desa Prov Kab/Kota SWASTA LAHA ELOLA KPK RISP UPL RTBL SSK (KSK)

  N P/R AM P2K PKP

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25 Peningkatan Kualitas

  Permukiman Kumuh Kws. Kaw.Munti

  8 Barabai

  8.08 Ha

  • 2016 2016 2015 2016 2014 - - 2019

  Barabai Munti dan Bungur dan Bungur 2,828,000 Kecamatan Barabai Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws.

  9 Barabai Barabai Timur

  19.35 Ha 2019 2016 - - - 2016 2015 2016 2014

  Barabai Timur Kecamatan 6,772,500

  Barabai Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

  V.1 Ha Permukiman Perdesaan Potensial Kec.

  Pembangunan PSDPU Desa

  1 Pandawan

  8.6 Ha 2018

  • 2017 - 2017 2015 2016 2014 Pusat Pertumbuhan KTP2D

  5,000,000 dan LAU Kec. Batu

  Pembangunan PSDPU Desa

  2

  7.89 Ha 2019 2018 2018 2015 2016 2014 - - - Benawa dan

  Pusat Pertumbuhan KTP2D 5,000,000

  Hantakan Pembangunan PSDPU Desa Kec. BAU dan

  3

  3.79 Ha 2020 2019 2015 2016 2014 2019 - - -

  Pusat Pertumbuhan KTP2D Limpasu 5,000,000 Kec.

  DED PSDPU Desa Pusat Pandawan doku

  4 1 2017 100,000

  • 2015 2016 2014

  Pertumbuhan KTP2D dan LAU dan men Haruyan

  Kec. Batu DED PSDPU Desa Pusat Benawa dan doku

  5

  1

  • 2018 100,000

  2015 2016 2014 Pertumbuhan KTP2D Hantakan dan men

  BAT DED PSDPU Desa Pusat Kec. BAU dan doku

  6 1 2019 100,000

  • 2015 2016 2014

  Pertumbuhan KTP2D Limpasu men

  VI. Pembangunan Infratruktur

  1 Sosial Ekonomi Wilayah Pembangunan Infratruktur

  Kawa

  1 Sosial Ekonomi Wilayah Batu Batu Benawa

  1 2016 2017 2015 2016 2014 - 1.200.000

  • 2017 san

  Benawa Pembangunan Infratruktur

  Kawa

  1 2017 1.200.000 2016 2017 2015 2016 2014 - LAS

  • 2

  Sosial Ekonomi Wilayah LAS n

  Pembangunan Infratruktur Kawa

  3 Sosial Ekonomi Wilayah Limpasu 1 2017 1.200.000 2016 - - 2017 2015 2016 2014 san

  Limpsu Pembangunan Infratruktur

  Kawa

  4 BAS

  1 2016 2017 2016 - 2015 2014 - 2017 1.200.000

  Sosial Ekonomi Wilayah BAS san

  VII. Program Peningkatan Kualitas Kelur

  1 Kawasan Permukiman ahan Kelur

  Peningkatan Kualitas Kawasan ahan

  4 2019 2017 2017 2015 2016 2014 - Barabai

  • /Des 5,000,000
  • 1 Permukiman Kecamatan

  Barabai a

  Kelur Peningkatan Kualitas Kawasan ahan

  2 Permukiman Kecamatan Barabai 4 2019 2017 2017 2015 2016 2014 - - -

  /Des 5,000,000 Barabai a

  1 Doku men 2017 173,635,000

  Mete r 2017 5,376,250,000 2015 2015 - - 2015 - 2016 2014

  11 Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan permukiman

  Mete r 2019 5,376,250,000 2015 2017 - - 2015 - 2016 2014

  Tersebar di Kab. HST 8,500

  10 Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan permukiman

  Mete r 2018 5,376,250,000 2015 2016 - - 2015 - 2016 2014

  Tersebar di Kab. HST 8,500

  9 Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan permukiman

  Tersebar di Kab. HST 8,500

  Mete r 2020 5,376,250,000 2015 2018 - - 2015 - 2016 2014

  8 Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan permukiman

  2017 2017 - - 2015 - 2016 2014

  2021 5,000,000

  10 Kelur ahan /Des a

  Batang Alai Selatan

  7 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kecamatan Batang Alai Selatan

  2017 2017 - - 2015 - 2016 2014

  2021 5,000,000

  Tersebar di Kab. HST 8,500

  12 Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan permukiman

  Batang Alai Utara

  Mete r 2019 4,235,000,000 2015 2019 - - 2015 - 2016 2014

  Kab. HST

  18 DED Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan Tersebar di

  Mete r 2021 4,235,000,000 2015 2019 - - 2015 - 2016 2014

  Tersebar di Kab. HST 3,500

  17 Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan perumahan

  Mete r 2020 4,235,000,000 2015 2019 - - 2015 - 2016 2014

  Tersebar di Kab. HST 3,500

  16 Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan perumahan

  Tersebar di Kab. HST 3,500

  Tersebar di Kab. HST 8,500

  15 Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan perumahan

  Mete r 2018 4,235,000,000 2015 2019 - - 2015 - 2016 2014

  Tersebar di Kab. HST 3,500

  14 Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan perumahan

  Mete r 2017 4,235,000,000 2015 2019 - - 2015 - 2016 2014

  Tersebar di Kab. HST 3,500

  13 Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan perumahan

  Mete r 2021 5,376,250,000 2015 2018 - - 2015 - 2016 2014

  10 Kelur ahan /Des a

  6 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kecamatan Batang Alai Utara

  No Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket Detail lokasi Kawasan Strategis Kabupate n/kota (KSK) Vol Satu an Tahun SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun) KET Kecamatan Kelurahan/ Desa APBN PHLN APBD Prov APBD Kab/Kota DAK KPS / SWASTA MASYARAKAT CSR KESIA PAN LAHA N DED AMDAL /UKL- UPL PENG ELOLA KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPI P/R KPK P/R P2K PKP RTBL SSK RISP AM

  10

  17

  16

  15

  14

  13

  12

  11

  9

  19

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  18

  20

  2017 2017 - - 2015 - 2016 2014

  4 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman KecamatanPandawan

  2020 5,000,000

  10 Kelur ahan /Des a

  Batu Benawa

  5 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kecamatan Batu Benawa

  2017 2017 - - 2015 - 2016 2014

  2020 5,000,000

  10 Kelur ahan /Des a

  Pandawan

  2017 2017 - - 2015 - 2016 2014

  21

  2019 5,000,000

  10 Kelur ahan /Des a

  Labuan Amas Utara

  3 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kecamatan Labuan Amas Utara

  25

  24

  23

  22

  • 2015 - 2016 2014

  Detail lokasi SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun) KESESUAIAN Kawasan

  DOK.PERENC.SEKTOR Strategis KESIA SPPI Kegiatan/ Output/ Sub

  Satu AMDAL No

  Kabupate Vol Tahun KET Kelurahan/

  APBD APBD KPS / PAN PENG P/R Output/ Paket Kecamatan an APBN PHLN DAK MASYARAKAT CSR DED /UKL- n/kota Desa Prov Kab/Kota SWASTA LAHA ELOLA KPK RISP UPL RTBL SSK (KSK)

  N P/R AM P2K PKP

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25 DED Pembangunan dan

  Tersebar di Doku

  1 2018 173,635,000

  • 2015 - 2014 - - 2016 Kab. HST men kawasan perumahan DED Pembangunan dan
  • 19 peningkatan jalan lingkungan

  Tersebar di Doku 20 peningkatan jalan lingkungan 1 2019 173,635,000

  • 2015 2016 2014

  Kab. HST men kawasan perumahan DED Pembangunan dan

  Tersebar di Doku

  21 1 2020 173,635,000

  • peningkatan jalan lingkungan
  • 2015 2016 2014 Kab. HST men kawasan perumahan DED Pembangunan dan

  Tersebar di Doku 22 peningkatan jalan lingkungan

  1

  • 188,168,750
  • 2017
  • 2015 2016 2014

  Kab. HST men kawasan permukiman DED Pembangunan dan

  Tersebar di Doku 23 peningkatan jalan lingkungan

  1

  • 188,168,750
  • 2018

  2015 2016 2014 - Kab. HST men kawasan permukiman

  DED Pembangunan dan Tersebar di Doku 24 peningkatan jalan lingkungan

  1 2019 188,168,750

  • 2015 2016 - - - - 2014 Kab. HST men kawasan permukiman DED Pembangunan dan

  Tersebar di Doku 25 peningkatan jalan lingkungan 1 2020 188,168,750

  • 2015 2016 2014 - - - - Kab. HST men kawasan permukiman
Rasio ijin yang dikeluarkan 1 05 15 Program perencanaan tata Program baru

  Peningkatan penataan ruang Meningkatkan penataan ruang

  1 5,000, 000,00 1 5,000,0

  0,000 1 550,00 0,000 Bidang Tata Ruang

  0,000 1 550,00 0,000 1 550,00

  5,000 1 517,77 0,000 1 550,00

  Kegiata n 1 552,67

  Output: Tercapainya Program- Program Bidang Keciptakaryaan

  Kegiatan Optimalisasi Program dan Kegiatan Bidang Keciptakaryaan Kab. HST

  Tercapainya Program Pendukung dan Kegiatan Bidang Keciptakaryaan Kab. HST yang Bersumber dari Dana APBN 1 03 29 04

  Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Outcome:

  00,000 1 5,000,0 00,000 1 03 29

  1 5,000, 000,00 1 5,000,0

  1 5,000, 000,00

  1 2,800, 000,00

  Kegiatan Pembangunan Bangunan Publik Output: Jumlah bangunan publik yang terbangun Unit

  00,000 1 5,000,0 00,000 1 03 33 02

  1 5,000, 000,00

Tabel 7.7 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD sektor penataan bangunan dan lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

  1 3,000, 000,00

  Unit

  Output: Jumlah gedung kantor yang terbangun

  1 03 33 01 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

  Outcome: rasio infrastruktur kota yang layak Program baru

  Program peningkatan sarana prasarana bangunan gedung Negara dan prasarana public

  Rasio sarana prasarana aparatur/ publik yang layak 1 03 33

  Terwujudnya infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak

  Terpenuhinya infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak

  Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Bidang cipta karya

  Satuan Ket.

  Data capaian pada awal tahun perencanaan

  Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)

  Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode

  • 1 500,000, 000 1 500,000,0

  1 350,000,0 1 350,000,0 1 350,000,0 1 350,000,0

  Kegiatan Pemanfaat an Ruang Output: Jumlah kebijakan pemanfaatan ruang yang disusun

  Dokumen

  1 05 17 09 Kegiatan Pengendali Output: Jumlah kebijakan Pengendalian

  72.28 Rasio ijin yang dikelua rkan yang sesuai dengan tata ruang

  68.05

  63.82

  59.59

  55.36

  51.13

  47.61

  Program Pengendali an Pemanfaata n Ruang Outcome: Rasio jumlah izin yang diterbitkan

  00 Rasio ijin yang dikeluarkan yang sesuai dengan tata ruang 1 05 17

  00 1 400,000,0

  00 1 400,000,0 00 1 400,000,0

  Dokumen

  72.28 Rasio Penata an Bangun an dan Lingku ngan 1 05 16 10

  Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode

  68.05

  63.82

  59.59

  55.36

  51.13

  47.61

  Program Pemanfaata n Ruang Outcome: Rasio jumlah izin mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan

  00 Rasio Penataan Bangunan dan Lingkungan 1 05 16

  00 1 500,000,0

  00 1 500,000,0 00 1 500,000,0

  Dokumen Kegiata n Peneta pan dan Penyus unan Kebijak an tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

  1 05 15 16 Kegiatan Perencanaa n Tata Ruang Output: Jumlah kebijakan dan perencanaan tata ruang yang ditetapkan

  Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Bidang cipta karya dengan tata ruang

  Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan Data capaian pada awal tahun perencanaan Satuan Ket.

  • 1 400,000, 000 1 400,000,0
  • 1 350,000,

  Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Data capaian 2016 2017 2018 2019 2020 2021

  Indikator Program dan Program pada awal Tujuan Sasaran Kode Satuan Ket. Sasaran Kegiatan (outcome) dan tahun kegiatan perencanaan

  Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Bidang cipta karya Pemanfaat Ruang yang an Ruang disusun dan prosedur Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Tabel 7.8 Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya

  

sektor penataan bangunan dan lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018-2022

Detail lokasi

  SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun) Kawasan Kegiatan/ KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR Strategis Satu

  MASY AMDAL No Output/ Sub Kelurahan Vol Tahun APBD APBD KPS / KESIAPAN KET SPPIP/R Kecamatan Kabupaten/ an APBN PHLN DAK ARAK CSR DED /UKL- PENGELOLA Output/ Paket /Desa

  Prov Kab/Kota SWASTA LAHAN KPKP/RP RTBL SSK RISPAM kota (KSK)

AT UPL

  2KPKP

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25 JUMLAH

  • - - - 20.100.000 - - - 2017 PENGATURAN,

  JUMLAH 15.675.000 - - 33.975.000 - - - - PEMBINAAN, 2018 PENGAWASAN JUMLAH 32.200.000

  • - - - - 33.500.000 - - DAN

  2019 PELAKSANAAN B. JUMLAH 20.700.000 - - - - - - - PENGEMBANGA 2020 N PENATAAN JUMLAH

  • - - - 25.350.000 - - -
  • - BANGUNAN

  2021 DAN

JUMLAH LINGKUNGAN

  • - - - - -
  • - - - 2022
  • - - - - TOTAL 47.875.000 20.100.000 - - Penyusunan Standar/pedoma

  II.2 n Bidang NSPK

  Penataan Bangunan

  Pendataan Kab. Hulu doku

  1 Bangunan 1 2018

  • 2015 2016 2014 Sungai
  • men

  Gedung Negara Tengah Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan doku

  2

  1

  • 2015 2014 - 2016 - - - Perkotaan Barabai men Barabai Penyusunan dan Legalisasi RTBL

  doku 3 Kawasan Jl. 1 2018

  • Kec. Barabai
  • men 800,000 Brigjend. H. Hasan Basery Penyusunan dan Legalisasi RTBL Kec. Barabai, doku

  2015 2016 2014

  4

  1

  • 2018 - Kawasan Jalan Kec.

  2015 - 2016 2014 - men 800,000 Lingkar Pandawan Walangsi-Kapar Penyusunan dan Legalisasi RTBL doku

  5 Kec. Barabai 1 2018

  • 2015 - - -
  • 2016 2014 Kawasan Jl. Ir. P.

  men 800,000

  H. M. Noor Penyusunan RTBL Kawasan Jl. doku

  6 Kec. Barabai

  1

  • 2017 350,000

  2015 2016 2014 Perintis men

  Kemerdekaan Penyusunan doku

  7 RTBL Kawasan Jl. Kec. Barabai 1 2017

  • 2015 - - - 350,000

  2016 2014 men SMP Penyusunan doku

  1 2018 350,000

  • 8 RTBL Kawasan Jl. Kec. Barabai
  • 2015 2016 - - 2014 - men

  Detail lokasi SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun) Kawasan Kegiatan/

  KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR Strategis Satu MASY AMDAL No Output/ Sub Kelurahan Vol Tahun APBD APBD KPS / KESIAPAN SPPIP/R KET Kecamatan Kabupaten/ an APBN PHLN DAK ARAK CSR DED /UKL- PENGELOLA Output/ Paket /Desa

  Prov Kab/Kota SWASTA LAHAN KPKP/RP RTBL SSK RISPAM kota (KSK)

AT UPL

  2KPKP

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25 Penyusunan RTBL Kawasan Jl.

  doku

  9 Kec. Barabai

  1

  • 2018
  • 350,000

  2015 2016 2014 Kartini men

  Penyusunan doku

  10 RTBL Kawasan Jl. Kec. Barabai

  1 350,000

  • 2015 - - - 2019
  • 2016 2014 men

  Surapati Penyusunan RTBL Kawasan Jl. doku

  11 Kec. Barabai

  1

  • 2019 350,000

  2015 - 2016 2014 Keramat men Manjang-Jl.

  Ulama Penyusunan RTBL Kawasan Jl. doku

  1

  • 2020 350,000

  2015 2016 2014 Sarigading-Jl. men

  • 12 Kec. Barabai

  Kemasan Penyusunan doku

  13 RTBL Kawasan Jl. Kec. Barabai 1 2020 350,000

  • 2015 2016 2014
  • men

  Pasar Baru Penyusunan RTBL Kawasan Jl. doku

  14 Murakata-Jl. Kec. Barabai 1 2021 350,000

  • men
  • 2015 2016 2014 - - -

  Abd. Muis Redhani Penyusunan Rancangan Peraturan

  Kab. Hulu Daerah doku

  15 1 2017 250,000

  • 2015 2016 - -
  • Sungai

  2014 - Penyelenggaraan men

  Tengah Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana,

  Kab. Hulu Sarana dan doku

  16 1 2017

  • Sungai
  • 250,000

  2015 2016 2014 Utilitas men

  Tengah Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

  Penyelenggaraa

  IV. n Bangunan M2 Gedung

  Pembangunan IV. Bangunan

  M2

  1 Gedung Pusaka Pembangunan IV. Bangunan

  M2

  2 Gedung Hijau Perencanaan

  Perkotaan

  1 Teknis Gedung

  1 Paket 2017 250,000

  • 2015 2016 - - - 2014 -

  Detail lokasi SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun) Kawasan Kegiatan/

  KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR Strategis Satu MASY AMDAL No Output/ Sub Kelurahan Vol Tahun APBD APBD KPS / KESIAPAN SPPIP/R KET Kecamatan Kabupaten/ an APBN PHLN DAK ARAK CSR DED /UKL- PENGELOLA Output/ Paket /Desa

  Prov Kab/Kota SWASTA LAHAN KPKP/RP RTBL SSK RISPAM kota (KSK)

AT UPL

  2KPKP

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25 Pembangunan

  Perkotaan

  2 Gedung Serba 1000 M2

  • 2017
  • 2015 2016 2014 - - - 7,000,000 Barabai Guna Pengawasan Perkotaan

  3 Teknis Gedung

  1 Paket 2017 200,000

  • 2015 2016 2014 - - - - Barabai Serba Guna Perencanaan Teknis Pembangunan/R Kecamatan

  1 Paket 2018 250,000 2015 - - 2014 - - 2016 ehabilitasi Barabai

  • 4

  Gedung Olah Raga Pembangunan/R ehabilitasi Kecamatan

  • 5
  • 300 M2 2018 2,100,000

  2015 2016 2014 Gedung Olah Barabai Raga Pengawasan Teknis Pembangunan/ Kecamatan

  6 1 2018 200,000 Paket

  • 2015 2016 2014 -

  Rehabilitasi Barabai Gedung Olah Raga Pembangunan

  IV. Bangunan

  M2

  3 Gedung Mitigasi Bencana

  Perencanaan Teknis

  Perencanaan Teknis Kab. Hulu

  1 Pembangunan Sungai

  1 Paket 2018

  • 2015 - - -

  2016 - 2014 200,000

  Bangunan Tengah Mitigasi Bencana

  Pembangunan

  • 2015 2016 2014 - - - -

  Fisik

  Pembangunan Kab. Hulu

  1 Bangunan Sungai 500 M2 2019

  • 2015 - - - -

  2016 2014 2,500,000

  Mitigasi Bencana Tengah Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Kab. Hulu

  2 Tiga untuk Sungai 20 unit 2019

  • 2015 - - - - 2016 2014 700,000

  Pemadam Tengah Kebakaran dan Perlengkapannya Pengadaan

  Kab. Hulu Mobil Pemadam

  3 Sungai 1 unit 2019

  • 2015 2016 2014 - - - - Kebakaran dan

  5,000,000 Tengah

  Perlengkapannya

  Revitalisasi dan Pengembangan Kawa

VI. Kawasan

  san Tematik Perkotaan Penataan

  VI. Kawasan Kawas

  1 Pengembangan an

  Detail lokasi SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun) Kawasan Kegiatan/

  KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR Strategis Satu MASY AMDAL No Output/ Sub Kelurahan Vol Tahun APBD APBD KPS / KESIAPAN SPPIP/R KET Kecamatan Kabupaten/ an APBN PHLN DAK ARAK CSR DED /UKL- PENGELOLA Output/ Paket /Desa

  Prov Kab/Kota SWASTA LAHAN KPKP/RP RTBL SSK RISPAM kota (KSK)

AT UPL

  2KPKP

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25 Perencanaan Teknis Perencanaan Teknis Pembangunan Perkotaan doku

  1 1 2017 200,000

  • 2015 2016 2014

  Taman Kota

  Barabai men