LAPORAN KINERJA 2014 LAMPIRAN - PK

PENGUKURAN KINERJA
KABUPATEN

:

MALANG

TAHUN

:

2013

MISI 1

:

Mewujudkan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Agama,
Adat-istiadat dan Budaya

TUJUAN


:

Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan
Berkesholehan Sosial

N
O

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA

TARGET

REALISASI

%


1

2

3

4

5

6

1.

Meningkatnya

1.

peran

lembaga/tokoh
agama, pendidikan
keagamaan dan

Prosentase
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial
yang
memperoleh
bantuan

2,538 orang

2,538 orang

100

sosial budaya

dalam pembinaan
umat dan
kemasyarakatan
2.

Pengelolan
Kekayaan Budaya
yang
dikembangkan
2. Prosentase Tingkat
Konflik
yang
tertangani

Jumlah Anggaran Tahun 2013
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2013

:
:


Rp.
Rp.

500
Kelompok

100 % yang
tertangani

100

Kelompok

17 kasus
Tertangani
seluruhnya

5.813.776.480,5.795.126.980,-

Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013


1

500

100

MISI 2

:

Mewujudkan Pemerintahan Good Governance (Tata Kelola
Kepemerintahan yang baik), Clean Government (Pemerintah
yang bersih), Berkeadilan, dan Demokratis

TUJUAN

:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah.


NO

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3


4

5

6

1.

Semakin kuatnya
kelembagaan SKPD
dalam
penyelenggaraan

1. Tingkat

Kesesuaian
Dokumen Perencanaan
Pembangunan :
a. RPJPD
b. RPJMD

c. RKPD

100
Terlaksana
1 kali Review
1 tahun

Terlaksana
1 kali Review
1 tahun

tugas pokok dan
fungsi pelayanan
kepada masyarakat
2. Peningkatan
Tata
Kelola Pemerintahan
yang baik

100 %


3. Kualitas
keuangan

WTP

laporan

4. Cakupan
Penerbitan Kartu
Tanda
Penduduk
Elektronik
5. Prosentase
Aparatur
yang
terkena hukuman
disiplin

6. Prosentase

Ketepatan
waktu
penyediaan
data
pembangunan

Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013

2

73 %

100 %

WTD

74,41 %

0,3 %
(50 PNS

0,2 %
(25 PNS

yang kena

yang kena

hukuman

hukuman

disiplin)

disiplin)

100 %

100 %

100

Belum
tercapai
101,9

200

100

NO

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

6

7. Prosentase
Sertifikasi tanah
Aset Pemerintah
Kabupaten Malang
Jumlah Anggaran Tahun 2013
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2013

:
:

Rp.
Rp.

60 Bidang

101.470.571.919,90.058.119.092,-

Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013

3

86 Bidang

143,33

MISI 3

:

Mewujudkan Supremasi Hukum dan HAM

TUJUAN

:

Terwujudnya Kesadaran dan Tertib Hukum Masyarakat.

NO

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5
73,21 %

6

1.

Terbangunnya sistem
informasi dan
komunikasi publik

1. Partisipasi
Perempuan dalam
tenaga kerja

60 %

122

serta terlaksananya
sosialisasi dan
deseminasi produk
hukum.
2. Cakupan layanan
pengaduan tindak
kekerasan
terhadap
perempuan
dan
anak
3. Cakupan
Diseminasi
Informasi
4. Prosentase Tingkat
Konflik
yang
tertangani

Jumlah Anggaran Tahun 2013
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2013

:
:

Rp.
Rp.

Terselesaikan
100 %

100

seluruhnya
251
pengaduan

91 %

91 %

100

100 %

17 kasus

100

Tertangani

Tertangani
seluruhnya

10.166.339.900,10.039.138.031,-

Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013

4

Terselesaikan

MISI 4

:

Mewujudkan Kondisi Lingkungan yang Aman, Tertib, dan Damai

TUJUAN

:

Terwujudnya Kondisi Masyarakat yang Aman, Tertib dan
Damai.

NO

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

6

100 %
tertangani

17 kasus
Tertangani
seluruhnya

100

100 %
(2.538 orang)

100 %
(2.538 orang)

100

1.

Terciptanya sistem
pengamanan
swakarsa dan
kerjasama
pengamanan dengan
aparat keamanan

1. Prosentase

2.

Prosentase
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial yang dibina

Jumlah Anggaran Tahun 2013
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2013

MISI 5

:

Tingkat
yang

Konflik
tertangani

Mewujudkan

:
:

Rp.
Rp.

2.318.718.550,2.174.073.150,-

Peningkatan

Ketersediaan

Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013

5

dan

Kualitas

Infrastruktur
TUJUAN

:

Meningkatnya Ketersediaan, Kuantitas maupun Kualitas
Infrastruktur
Kebinamargaan,
Pengairan
dan
Keciptakaryaan/permukiman serta Energi untuk mendukung
Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya

NO

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

6

17,1 %

16,5 %

96,5

25 Lokasi

28 Lokasi

112

3. Proporsi
panjang
jaringan jalan dalam
kondisi baik

86,58 %

87,83 %

101,44

4. Prosentase
Peningkatan kapasitas
jembatan Kabupaten
5. Prosentase
Tingkat
kelestarian
wilayah
tambang

34,68 %

35,07 %

101,12

2,5 %

2,5 %

100

6. Prosentase
Ketersediaan Moda
Transportasi
7. Prosentase
Ketersediaan
Kendaraan
Laik
Jalan
8. Cakupan Layanan
Rumah Layak Huni

14,73 %

14,73 %

100

71 %

68,93 %

97,08

91,6 %

91,6 %

100

1.

Terbangun dan
terpeliharanya
infrastruktur
kebinamargaan,
pengairan,
keciptakaryaan/
permukiman,
energi untuk
mendorong
perekonomian
pariwisata dan
pengentasan
kemiskinan

1.

Persentase
permukiman
tertata

2.

Jumlah RTH Publik
sebesar 20% luas
wilayah
kota/
kawasan Perkotaan

Jumlah Anggaran Tahun 2013

luas
yang

:

Rp.

413.399.687.306,75,-

Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013

6

Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2013
MISI 6

:

Rp.

409.761.487.075,36,-

: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif dan
Berdaya Saing

TUJUAN

: Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya Manusia

NO

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

6

113,56 %
98,84 %
57,73 %

113,14 %
96,36 %
55,56 %

99,60
97,49
96,24

99,79 %
89,02 %
51,04 %

99,26 %
79,78 %
44,46 %

99,46
89,62
87,10

100 %

97,63 %

97,63

4. Perlambatan
pertumbuhan
Penduduk
5. Angka kematian Ibu
(AKI)
6. Angka kematian bayi
(AKB)

1,37 %
-8,85 %

1,48 %
-12,49 %

108,02

150

94,52

Tercapai

28

4,68

Tercapai

7. Cakupan
pelayanan
ANC bayi bagi ibu hamil
8. Cakupan
pelayanan
kesehatan
pasien
masyarakat miskin
9. Persentase balita gizi
buruk

93 %

95,25 %

102,4

100 %

100 %

100

< 15 %

0,76 %

Tercapai

2%
9.402 dari
568.375
pemuda
60 %

1,65 %

82,5

57,9 %

96,5

100 %

100 %

100

1

Semakin
mudahnya
masyarakat
mengakses
layanan
pendidikan dan
kesehatan yang
bermutu

1. Angka
kasar
SD
SMP
SMU

partisipasi

2. Angka
partisipasi
murni
SD
SMP
SMU
3. Angka melek huruf

10.Rasio Pemuda yang
berprestasi
11.Rasio penduduk yang
bekerja
12.Rasio
partisipasi
angkatan kerja

Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013

7

NO

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4
100%

5
57,5 %

6

Bimbingan
dan
Resertifikasi
Akreditasi
Rumah
Sakit oleh
KARS
60 %

Bimbingan
dan
Resertifikasi
Akreditasi
Rumah
Sakit oleh
KARS
73,21 %

Terlak
sana

29.500
pengunjung

29.585
pengunjung

100,2

500 berkas

500 berkas

100

13.Prosentase
pelaksanaan
pemberangkatan
transmigran
14.Layanan rumah sakit
yang
telah
terakreditasi

15. Prosentase
Partisipasi
Perempuan dalam
tenaga kerja
16. Prosentase
peningkatkan Minat
Baca
17. Tertib Administrasi
Kearsipan

Jumlah Anggaran Tahun 2013
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2013

:
:

Rp.
Rp.

187.047.450.989,8,181.697.576.075,2,-

Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013

8

57,5

122

MISI 7

: Mewujudkan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis
Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

TUJUAN

: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata hingga
Perdesaan.

NO

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

6

1.

Rasio Investasi

5%

3,27 %

65,4

2.

Prosentase
Peningkatan
Pemberdayaan
Perempuan

1,2 %

1,2 %

100

Meningkatnya
pertumbuhan
sektor pertanian
dalam arti luas
sebagai
basis
peningkatan
industri,
perdagangan dan
jasa-jasa; serta
meningkatnya
pertumbuhan
sektor
potensi
pariwisata,
pertambangan
dan
jasa
konstruksi/
bangunan yang
mengarusutamak
an peran UMKM
dan
koperasi
serta
pengentasan
kemiskinan.

Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013

9

Perdesaan

3.

27.353,93 ton 28.019,93 ton
Peningkatan
Produksi
Pangan
asal ikan

102,4

4.

Rasio
Rehabilitasi
hutan dan lahan

0.0235

0.0340

144,7

5.

Peningkatan
Produksi
Pangan
dan Hortikultura
Target
ekspor
komoditi
Target
impor
komoditi
Pertumbuhan
Industri

2.094.308
ton

2.461.234
ton

117,5

2%
2%

2,72 %
11,44 %

136
572

2%

2,91 %

145,5

6.

7.
8.

Persentase

Jumlah
Koperasi aktif

0,5 %

0,91 %

182

9.

Jumlah kunjungan
wisatawan

2.384.478

2.384.478

100

10. Tingkat
Ketersediaan
Pangan
11. Tingkat Kecukupan
Pangan

117 kg/org

118 kg/org

100,8

86,5 %

87 %

100,5

Jumlah Anggaran Tahun 2013
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2013

:
:

Rp.
Rp.

82.717.459.468,78.594.973.759,-

Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013

10

Misi 8

:

Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Fungsi Lingkungan
Hidup,

serta

Pengelolaan

Sumberdaya

Alam

yang

Berkelanjutan
TUJUAN :

Meningkatnya

Kualitas

Fungsi

Lingkungan

Hidup

dan

Pengelolaan Sumber Daya Alam

NO

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

6

Semakin
terkendalinya
perencanaan dan
pemanfaatan tata
ruang dan
pemberian ijin
industri yang
rentan
pencemaran
serta semakin
meningkatnya
pengelolaan
sumberdaya alam

1. Ketaatan terhadap RTRW

40 %

35 %

87,5

2. Persentase
Luas
Permukiman yang Tertata

17,1 %

16,5 %

96,5

3. Studi Kelayakan mengenai
Tata Ruang

1 Studi

1 Studi

100

4. Rasio Rehabilitasi Hutan

0.0235

0.0340

144,7

1.

dan Lahan

Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013

11

5. Tingkat kelestarian wilayah
tambang

2,5 %

2,5 %

100

6. Pengelolaaan kualitas air

67 %

75,86 %

113,2

25 lokasi

28 lokasi

112

(Prosentase jumlah usaha
dan /atau kegiatan yang
memenuhi
baku
mutu
limbah cair)
7. Jumlah Ruang Terbuka
Hijau (RTH) Publik

Jumlah Anggaran Tahun 2013
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2013

:
:

Rp.
Rp.

15.584.217.800,15.364.798.879,-

Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013

12