LAPORAN KINERJA 2014 LAMPIRAN - PK
PENGUKURAN KINERJA
KABUPATEN
:
MALANG
TAHUN
:
2013
MISI 1
:
Mewujudkan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Agama,
Adat-istiadat dan Budaya
TUJUAN
:
Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan
Berkesholehan Sosial
N
O
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
6
1.
Meningkatnya
1.
peran
lembaga/tokoh
agama, pendidikan
keagamaan dan
Prosentase
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial
yang
memperoleh
bantuan
2,538 orang
2,538 orang
100
sosial budaya
dalam pembinaan
umat dan
kemasyarakatan
2.
Pengelolan
Kekayaan Budaya
yang
dikembangkan
2. Prosentase Tingkat
Konflik
yang
tertangani
Jumlah Anggaran Tahun 2013
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2013
:
:
Rp.
Rp.
500
Kelompok
100 % yang
tertangani
100
Kelompok
17 kasus
Tertangani
seluruhnya
5.813.776.480,5.795.126.980,-
Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013
1
500
100
MISI 2
:
Mewujudkan Pemerintahan Good Governance (Tata Kelola
Kepemerintahan yang baik), Clean Government (Pemerintah
yang bersih), Berkeadilan, dan Demokratis
TUJUAN
:
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah.
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
6
1.
Semakin kuatnya
kelembagaan SKPD
dalam
penyelenggaraan
1. Tingkat
Kesesuaian
Dokumen Perencanaan
Pembangunan :
a. RPJPD
b. RPJMD
c. RKPD
100
Terlaksana
1 kali Review
1 tahun
Terlaksana
1 kali Review
1 tahun
tugas pokok dan
fungsi pelayanan
kepada masyarakat
2. Peningkatan
Tata
Kelola Pemerintahan
yang baik
100 %
3. Kualitas
keuangan
WTP
laporan
4. Cakupan
Penerbitan Kartu
Tanda
Penduduk
Elektronik
5. Prosentase
Aparatur
yang
terkena hukuman
disiplin
6. Prosentase
Ketepatan
waktu
penyediaan
data
pembangunan
Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013
2
73 %
100 %
WTD
74,41 %
0,3 %
(50 PNS
0,2 %
(25 PNS
yang kena
yang kena
hukuman
hukuman
disiplin)
disiplin)
100 %
100 %
100
Belum
tercapai
101,9
200
100
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
6
7. Prosentase
Sertifikasi tanah
Aset Pemerintah
Kabupaten Malang
Jumlah Anggaran Tahun 2013
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2013
:
:
Rp.
Rp.
60 Bidang
101.470.571.919,90.058.119.092,-
Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013
3
86 Bidang
143,33
MISI 3
:
Mewujudkan Supremasi Hukum dan HAM
TUJUAN
:
Terwujudnya Kesadaran dan Tertib Hukum Masyarakat.
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
73,21 %
6
1.
Terbangunnya sistem
informasi dan
komunikasi publik
1. Partisipasi
Perempuan dalam
tenaga kerja
60 %
122
serta terlaksananya
sosialisasi dan
deseminasi produk
hukum.
2. Cakupan layanan
pengaduan tindak
kekerasan
terhadap
perempuan
dan
anak
3. Cakupan
Diseminasi
Informasi
4. Prosentase Tingkat
Konflik
yang
tertangani
Jumlah Anggaran Tahun 2013
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2013
:
:
Rp.
Rp.
Terselesaikan
100 %
100
seluruhnya
251
pengaduan
91 %
91 %
100
100 %
17 kasus
100
Tertangani
Tertangani
seluruhnya
10.166.339.900,10.039.138.031,-
Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013
4
Terselesaikan
MISI 4
:
Mewujudkan Kondisi Lingkungan yang Aman, Tertib, dan Damai
TUJUAN
:
Terwujudnya Kondisi Masyarakat yang Aman, Tertib dan
Damai.
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
6
100 %
tertangani
17 kasus
Tertangani
seluruhnya
100
100 %
(2.538 orang)
100 %
(2.538 orang)
100
1.
Terciptanya sistem
pengamanan
swakarsa dan
kerjasama
pengamanan dengan
aparat keamanan
1. Prosentase
2.
Prosentase
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial yang dibina
Jumlah Anggaran Tahun 2013
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2013
MISI 5
:
Tingkat
yang
Konflik
tertangani
Mewujudkan
:
:
Rp.
Rp.
2.318.718.550,2.174.073.150,-
Peningkatan
Ketersediaan
Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013
5
dan
Kualitas
Infrastruktur
TUJUAN
:
Meningkatnya Ketersediaan, Kuantitas maupun Kualitas
Infrastruktur
Kebinamargaan,
Pengairan
dan
Keciptakaryaan/permukiman serta Energi untuk mendukung
Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
6
17,1 %
16,5 %
96,5
25 Lokasi
28 Lokasi
112
3. Proporsi
panjang
jaringan jalan dalam
kondisi baik
86,58 %
87,83 %
101,44
4. Prosentase
Peningkatan kapasitas
jembatan Kabupaten
5. Prosentase
Tingkat
kelestarian
wilayah
tambang
34,68 %
35,07 %
101,12
2,5 %
2,5 %
100
6. Prosentase
Ketersediaan Moda
Transportasi
7. Prosentase
Ketersediaan
Kendaraan
Laik
Jalan
8. Cakupan Layanan
Rumah Layak Huni
14,73 %
14,73 %
100
71 %
68,93 %
97,08
91,6 %
91,6 %
100
1.
Terbangun dan
terpeliharanya
infrastruktur
kebinamargaan,
pengairan,
keciptakaryaan/
permukiman,
energi untuk
mendorong
perekonomian
pariwisata dan
pengentasan
kemiskinan
1.
Persentase
permukiman
tertata
2.
Jumlah RTH Publik
sebesar 20% luas
wilayah
kota/
kawasan Perkotaan
Jumlah Anggaran Tahun 2013
luas
yang
:
Rp.
413.399.687.306,75,-
Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013
6
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2013
MISI 6
:
Rp.
409.761.487.075,36,-
: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif dan
Berdaya Saing
TUJUAN
: Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya Manusia
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
6
113,56 %
98,84 %
57,73 %
113,14 %
96,36 %
55,56 %
99,60
97,49
96,24
99,79 %
89,02 %
51,04 %
99,26 %
79,78 %
44,46 %
99,46
89,62
87,10
100 %
97,63 %
97,63
4. Perlambatan
pertumbuhan
Penduduk
5. Angka kematian Ibu
(AKI)
6. Angka kematian bayi
(AKB)
1,37 %
-8,85 %
1,48 %
-12,49 %
108,02
150
94,52
Tercapai
28
4,68
Tercapai
7. Cakupan
pelayanan
ANC bayi bagi ibu hamil
8. Cakupan
pelayanan
kesehatan
pasien
masyarakat miskin
9. Persentase balita gizi
buruk
93 %
95,25 %
102,4
100 %
100 %
100
< 15 %
0,76 %
Tercapai
2%
9.402 dari
568.375
pemuda
60 %
1,65 %
82,5
57,9 %
96,5
100 %
100 %
100
1
Semakin
mudahnya
masyarakat
mengakses
layanan
pendidikan dan
kesehatan yang
bermutu
1. Angka
kasar
SD
SMP
SMU
partisipasi
2. Angka
partisipasi
murni
SD
SMP
SMU
3. Angka melek huruf
10.Rasio Pemuda yang
berprestasi
11.Rasio penduduk yang
bekerja
12.Rasio
partisipasi
angkatan kerja
Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013
7
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
100%
5
57,5 %
6
Bimbingan
dan
Resertifikasi
Akreditasi
Rumah
Sakit oleh
KARS
60 %
Bimbingan
dan
Resertifikasi
Akreditasi
Rumah
Sakit oleh
KARS
73,21 %
Terlak
sana
29.500
pengunjung
29.585
pengunjung
100,2
500 berkas
500 berkas
100
13.Prosentase
pelaksanaan
pemberangkatan
transmigran
14.Layanan rumah sakit
yang
telah
terakreditasi
15. Prosentase
Partisipasi
Perempuan dalam
tenaga kerja
16. Prosentase
peningkatkan Minat
Baca
17. Tertib Administrasi
Kearsipan
Jumlah Anggaran Tahun 2013
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2013
:
:
Rp.
Rp.
187.047.450.989,8,181.697.576.075,2,-
Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013
8
57,5
122
MISI 7
: Mewujudkan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis
Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
TUJUAN
: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata hingga
Perdesaan.
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
6
1.
Rasio Investasi
5%
3,27 %
65,4
2.
Prosentase
Peningkatan
Pemberdayaan
Perempuan
1,2 %
1,2 %
100
Meningkatnya
pertumbuhan
sektor pertanian
dalam arti luas
sebagai
basis
peningkatan
industri,
perdagangan dan
jasa-jasa; serta
meningkatnya
pertumbuhan
sektor
potensi
pariwisata,
pertambangan
dan
jasa
konstruksi/
bangunan yang
mengarusutamak
an peran UMKM
dan
koperasi
serta
pengentasan
kemiskinan.
Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013
9
Perdesaan
3.
27.353,93 ton 28.019,93 ton
Peningkatan
Produksi
Pangan
asal ikan
102,4
4.
Rasio
Rehabilitasi
hutan dan lahan
0.0235
0.0340
144,7
5.
Peningkatan
Produksi
Pangan
dan Hortikultura
Target
ekspor
komoditi
Target
impor
komoditi
Pertumbuhan
Industri
2.094.308
ton
2.461.234
ton
117,5
2%
2%
2,72 %
11,44 %
136
572
2%
2,91 %
145,5
6.
7.
8.
Persentase
Jumlah
Koperasi aktif
0,5 %
0,91 %
182
9.
Jumlah kunjungan
wisatawan
2.384.478
2.384.478
100
10. Tingkat
Ketersediaan
Pangan
11. Tingkat Kecukupan
Pangan
117 kg/org
118 kg/org
100,8
86,5 %
87 %
100,5
Jumlah Anggaran Tahun 2013
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2013
:
:
Rp.
Rp.
82.717.459.468,78.594.973.759,-
Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013
10
Misi 8
:
Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Fungsi Lingkungan
Hidup,
serta
Pengelolaan
Sumberdaya
Alam
yang
Berkelanjutan
TUJUAN :
Meningkatnya
Kualitas
Fungsi
Lingkungan
Hidup
dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
6
Semakin
terkendalinya
perencanaan dan
pemanfaatan tata
ruang dan
pemberian ijin
industri yang
rentan
pencemaran
serta semakin
meningkatnya
pengelolaan
sumberdaya alam
1. Ketaatan terhadap RTRW
40 %
35 %
87,5
2. Persentase
Luas
Permukiman yang Tertata
17,1 %
16,5 %
96,5
3. Studi Kelayakan mengenai
Tata Ruang
1 Studi
1 Studi
100
4. Rasio Rehabilitasi Hutan
0.0235
0.0340
144,7
1.
dan Lahan
Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013
11
5. Tingkat kelestarian wilayah
tambang
2,5 %
2,5 %
100
6. Pengelolaaan kualitas air
67 %
75,86 %
113,2
25 lokasi
28 lokasi
112
(Prosentase jumlah usaha
dan /atau kegiatan yang
memenuhi
baku
mutu
limbah cair)
7. Jumlah Ruang Terbuka
Hijau (RTH) Publik
Jumlah Anggaran Tahun 2013
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2013
:
:
Rp.
Rp.
15.584.217.800,15.364.798.879,-
Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013
12
KABUPATEN
:
MALANG
TAHUN
:
2013
MISI 1
:
Mewujudkan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Agama,
Adat-istiadat dan Budaya
TUJUAN
:
Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan
Berkesholehan Sosial
N
O
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
6
1.
Meningkatnya
1.
peran
lembaga/tokoh
agama, pendidikan
keagamaan dan
Prosentase
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial
yang
memperoleh
bantuan
2,538 orang
2,538 orang
100
sosial budaya
dalam pembinaan
umat dan
kemasyarakatan
2.
Pengelolan
Kekayaan Budaya
yang
dikembangkan
2. Prosentase Tingkat
Konflik
yang
tertangani
Jumlah Anggaran Tahun 2013
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2013
:
:
Rp.
Rp.
500
Kelompok
100 % yang
tertangani
100
Kelompok
17 kasus
Tertangani
seluruhnya
5.813.776.480,5.795.126.980,-
Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013
1
500
100
MISI 2
:
Mewujudkan Pemerintahan Good Governance (Tata Kelola
Kepemerintahan yang baik), Clean Government (Pemerintah
yang bersih), Berkeadilan, dan Demokratis
TUJUAN
:
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah.
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
6
1.
Semakin kuatnya
kelembagaan SKPD
dalam
penyelenggaraan
1. Tingkat
Kesesuaian
Dokumen Perencanaan
Pembangunan :
a. RPJPD
b. RPJMD
c. RKPD
100
Terlaksana
1 kali Review
1 tahun
Terlaksana
1 kali Review
1 tahun
tugas pokok dan
fungsi pelayanan
kepada masyarakat
2. Peningkatan
Tata
Kelola Pemerintahan
yang baik
100 %
3. Kualitas
keuangan
WTP
laporan
4. Cakupan
Penerbitan Kartu
Tanda
Penduduk
Elektronik
5. Prosentase
Aparatur
yang
terkena hukuman
disiplin
6. Prosentase
Ketepatan
waktu
penyediaan
data
pembangunan
Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013
2
73 %
100 %
WTD
74,41 %
0,3 %
(50 PNS
0,2 %
(25 PNS
yang kena
yang kena
hukuman
hukuman
disiplin)
disiplin)
100 %
100 %
100
Belum
tercapai
101,9
200
100
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
6
7. Prosentase
Sertifikasi tanah
Aset Pemerintah
Kabupaten Malang
Jumlah Anggaran Tahun 2013
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2013
:
:
Rp.
Rp.
60 Bidang
101.470.571.919,90.058.119.092,-
Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013
3
86 Bidang
143,33
MISI 3
:
Mewujudkan Supremasi Hukum dan HAM
TUJUAN
:
Terwujudnya Kesadaran dan Tertib Hukum Masyarakat.
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
73,21 %
6
1.
Terbangunnya sistem
informasi dan
komunikasi publik
1. Partisipasi
Perempuan dalam
tenaga kerja
60 %
122
serta terlaksananya
sosialisasi dan
deseminasi produk
hukum.
2. Cakupan layanan
pengaduan tindak
kekerasan
terhadap
perempuan
dan
anak
3. Cakupan
Diseminasi
Informasi
4. Prosentase Tingkat
Konflik
yang
tertangani
Jumlah Anggaran Tahun 2013
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2013
:
:
Rp.
Rp.
Terselesaikan
100 %
100
seluruhnya
251
pengaduan
91 %
91 %
100
100 %
17 kasus
100
Tertangani
Tertangani
seluruhnya
10.166.339.900,10.039.138.031,-
Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013
4
Terselesaikan
MISI 4
:
Mewujudkan Kondisi Lingkungan yang Aman, Tertib, dan Damai
TUJUAN
:
Terwujudnya Kondisi Masyarakat yang Aman, Tertib dan
Damai.
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
6
100 %
tertangani
17 kasus
Tertangani
seluruhnya
100
100 %
(2.538 orang)
100 %
(2.538 orang)
100
1.
Terciptanya sistem
pengamanan
swakarsa dan
kerjasama
pengamanan dengan
aparat keamanan
1. Prosentase
2.
Prosentase
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial yang dibina
Jumlah Anggaran Tahun 2013
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2013
MISI 5
:
Tingkat
yang
Konflik
tertangani
Mewujudkan
:
:
Rp.
Rp.
2.318.718.550,2.174.073.150,-
Peningkatan
Ketersediaan
Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013
5
dan
Kualitas
Infrastruktur
TUJUAN
:
Meningkatnya Ketersediaan, Kuantitas maupun Kualitas
Infrastruktur
Kebinamargaan,
Pengairan
dan
Keciptakaryaan/permukiman serta Energi untuk mendukung
Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
6
17,1 %
16,5 %
96,5
25 Lokasi
28 Lokasi
112
3. Proporsi
panjang
jaringan jalan dalam
kondisi baik
86,58 %
87,83 %
101,44
4. Prosentase
Peningkatan kapasitas
jembatan Kabupaten
5. Prosentase
Tingkat
kelestarian
wilayah
tambang
34,68 %
35,07 %
101,12
2,5 %
2,5 %
100
6. Prosentase
Ketersediaan Moda
Transportasi
7. Prosentase
Ketersediaan
Kendaraan
Laik
Jalan
8. Cakupan Layanan
Rumah Layak Huni
14,73 %
14,73 %
100
71 %
68,93 %
97,08
91,6 %
91,6 %
100
1.
Terbangun dan
terpeliharanya
infrastruktur
kebinamargaan,
pengairan,
keciptakaryaan/
permukiman,
energi untuk
mendorong
perekonomian
pariwisata dan
pengentasan
kemiskinan
1.
Persentase
permukiman
tertata
2.
Jumlah RTH Publik
sebesar 20% luas
wilayah
kota/
kawasan Perkotaan
Jumlah Anggaran Tahun 2013
luas
yang
:
Rp.
413.399.687.306,75,-
Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013
6
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2013
MISI 6
:
Rp.
409.761.487.075,36,-
: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif dan
Berdaya Saing
TUJUAN
: Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya Manusia
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
6
113,56 %
98,84 %
57,73 %
113,14 %
96,36 %
55,56 %
99,60
97,49
96,24
99,79 %
89,02 %
51,04 %
99,26 %
79,78 %
44,46 %
99,46
89,62
87,10
100 %
97,63 %
97,63
4. Perlambatan
pertumbuhan
Penduduk
5. Angka kematian Ibu
(AKI)
6. Angka kematian bayi
(AKB)
1,37 %
-8,85 %
1,48 %
-12,49 %
108,02
150
94,52
Tercapai
28
4,68
Tercapai
7. Cakupan
pelayanan
ANC bayi bagi ibu hamil
8. Cakupan
pelayanan
kesehatan
pasien
masyarakat miskin
9. Persentase balita gizi
buruk
93 %
95,25 %
102,4
100 %
100 %
100
< 15 %
0,76 %
Tercapai
2%
9.402 dari
568.375
pemuda
60 %
1,65 %
82,5
57,9 %
96,5
100 %
100 %
100
1
Semakin
mudahnya
masyarakat
mengakses
layanan
pendidikan dan
kesehatan yang
bermutu
1. Angka
kasar
SD
SMP
SMU
partisipasi
2. Angka
partisipasi
murni
SD
SMP
SMU
3. Angka melek huruf
10.Rasio Pemuda yang
berprestasi
11.Rasio penduduk yang
bekerja
12.Rasio
partisipasi
angkatan kerja
Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013
7
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
100%
5
57,5 %
6
Bimbingan
dan
Resertifikasi
Akreditasi
Rumah
Sakit oleh
KARS
60 %
Bimbingan
dan
Resertifikasi
Akreditasi
Rumah
Sakit oleh
KARS
73,21 %
Terlak
sana
29.500
pengunjung
29.585
pengunjung
100,2
500 berkas
500 berkas
100
13.Prosentase
pelaksanaan
pemberangkatan
transmigran
14.Layanan rumah sakit
yang
telah
terakreditasi
15. Prosentase
Partisipasi
Perempuan dalam
tenaga kerja
16. Prosentase
peningkatkan Minat
Baca
17. Tertib Administrasi
Kearsipan
Jumlah Anggaran Tahun 2013
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2013
:
:
Rp.
Rp.
187.047.450.989,8,181.697.576.075,2,-
Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013
8
57,5
122
MISI 7
: Mewujudkan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis
Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
TUJUAN
: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata hingga
Perdesaan.
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
6
1.
Rasio Investasi
5%
3,27 %
65,4
2.
Prosentase
Peningkatan
Pemberdayaan
Perempuan
1,2 %
1,2 %
100
Meningkatnya
pertumbuhan
sektor pertanian
dalam arti luas
sebagai
basis
peningkatan
industri,
perdagangan dan
jasa-jasa; serta
meningkatnya
pertumbuhan
sektor
potensi
pariwisata,
pertambangan
dan
jasa
konstruksi/
bangunan yang
mengarusutamak
an peran UMKM
dan
koperasi
serta
pengentasan
kemiskinan.
Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013
9
Perdesaan
3.
27.353,93 ton 28.019,93 ton
Peningkatan
Produksi
Pangan
asal ikan
102,4
4.
Rasio
Rehabilitasi
hutan dan lahan
0.0235
0.0340
144,7
5.
Peningkatan
Produksi
Pangan
dan Hortikultura
Target
ekspor
komoditi
Target
impor
komoditi
Pertumbuhan
Industri
2.094.308
ton
2.461.234
ton
117,5
2%
2%
2,72 %
11,44 %
136
572
2%
2,91 %
145,5
6.
7.
8.
Persentase
Jumlah
Koperasi aktif
0,5 %
0,91 %
182
9.
Jumlah kunjungan
wisatawan
2.384.478
2.384.478
100
10. Tingkat
Ketersediaan
Pangan
11. Tingkat Kecukupan
Pangan
117 kg/org
118 kg/org
100,8
86,5 %
87 %
100,5
Jumlah Anggaran Tahun 2013
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2013
:
:
Rp.
Rp.
82.717.459.468,78.594.973.759,-
Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013
10
Misi 8
:
Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Fungsi Lingkungan
Hidup,
serta
Pengelolaan
Sumberdaya
Alam
yang
Berkelanjutan
TUJUAN :
Meningkatnya
Kualitas
Fungsi
Lingkungan
Hidup
dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
6
Semakin
terkendalinya
perencanaan dan
pemanfaatan tata
ruang dan
pemberian ijin
industri yang
rentan
pencemaran
serta semakin
meningkatnya
pengelolaan
sumberdaya alam
1. Ketaatan terhadap RTRW
40 %
35 %
87,5
2. Persentase
Luas
Permukiman yang Tertata
17,1 %
16,5 %
96,5
3. Studi Kelayakan mengenai
Tata Ruang
1 Studi
1 Studi
100
4. Rasio Rehabilitasi Hutan
0.0235
0.0340
144,7
1.
dan Lahan
Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013
11
5. Tingkat kelestarian wilayah
tambang
2,5 %
2,5 %
100
6. Pengelolaaan kualitas air
67 %
75,86 %
113,2
25 lokasi
28 lokasi
112
(Prosentase jumlah usaha
dan /atau kegiatan yang
memenuhi
baku
mutu
limbah cair)
7. Jumlah Ruang Terbuka
Hijau (RTH) Publik
Jumlah Anggaran Tahun 2013
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2013
:
:
Rp.
Rp.
15.584.217.800,15.364.798.879,-
Pengukuran Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2013
12