2909141657 satpol pp renstra 2011 2015
RENCANA STRATEGIS
( R E N S T R A )
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2011 – 2015
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
(2)
R enstra K antor S at.Pol.PP 2011-2015
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT akhirnya RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan tahun
2011-2015 dapat kami susun sebagai pedoman tahunan untuk masa lima tahun mendatang.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Aparat Penegak
Peraturan Pemerintah mengemban tanggung jawab membantu Kepala Daerah di bidang
Keamanan dan Ketertiban Umum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dan harus
mengacu kepada Agenda Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode tahun 2010-2015
yaitu Agenda Penegakan Supremasi Hukum dan HAM.
Dalam penyusunan RENSTRA ini kami berpedoman kepada petunjuk penyusunan
yang ada serta merujuk kepada kegiatan terdahulu, sehingga kesinambungan program dan
kegiatan saling bersinergi antara kegiatan yang terdahulu dengan RENSTRA yang akan
datang. Sungguhpun demikian kami sangat menyadari bahwa kami mempunyai keterbatasan
dalam penyusunan Renstra ini dan merupakan pujian bagi kami bila ada kritik dan saran
demi kesempurnaannya.
Demikianlah RENSTRA 2011-2015 ini kami susun untuk dapat dijadikan sebagai
salah satu bahan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015. Atas kerjasama yang baik, kami ucapkan
terima kasih.
Painan, April 2014
KEPALA,
HASRIAL AMRI, SSTP
(3)
R enstra K antor S at.Pol.PP 2011-2015
ii
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR ... i
DAFTAR ISI ... ii
BAB I
PENDAHULUAN ... 1
BAB II
KONDISI OBJEKTIF SAAT INI ... 3
BAB III
STRATEGIS PEMBANGUNAN ... 6
BAB IV
INDIKATOR KEBERHASILAN ...
12
BAB V
PENUTUP ...
13
LAMPIRAN :
Matrik Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2011-2015
Daftar : Program/Kegiatan Pembangunan Tahun 2011-2015
(4)
Renstra Kantor Sat.Pol.PP 2011-2015
1
B A B I
P E N D A H U L U A N
A.
Latar Belakang
Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala
yang ada atau mungkin timbul. Rencana
Strategis (Renstra) mengandung
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijaksanaan, Program
dan Kegiatan
yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, Renstra merupakan titik
awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Renstra instansi
pemerintahan memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber
daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis,
nasional dan global.
Berkaitan dengan uraian diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir
Selatan selaku Perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah
dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk
menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Hal ini lebih dipertegas
lagi dengan keluarnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan
Polisi Pamong Praja, bahwa Sat. Pol.PP diberi kewenangan untuk menertibkan dan
menindak warga masyarakat atau Badan Hukum yang menganggu ketentraman dan
ketertiban umum serta melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
dan keputusan Kepala Daerah.
(5)
Renstra Kantor Sat.Pol.PP 2011-2015
2
B.
Maksud dan Tujuan
1.
Maksud penyusunan Renstra adalah untuk menjabarkan lebih lanjut dari program
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan selama lima tahun ke depan
sebagai dasar dalam pembuatan rencana kegiatan tahunan di bidang Ketentraman dan
ketertiban umum.
2.
Tujuan penyusunan Renstra Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir
Selatan sebagai pedoman dan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas-tugas
membantu Kepala Daerah di bidang Ketentraman dan ketertiban umum.
(6)
Renstra Kantor Sat.Pol.PP 2011-2015
3
B A B II
KONDISI OBJEKTIF SAAT INI
A.
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan
Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2008 yaitu :
1.
Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan dan menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, penegakan
Peraturan Daerah.
2.
Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Sebagai unsur penunjang pemerintah daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan
kewenangan di bidang Ketentraman dan ketertiban umum, dalam pasal 4 ayat (1) Perda
tersebut di atas, menegaskan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas
memelihara dan menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan
Daerah. Penyelenggaraan tugas pokok tersebut sejalan dengan fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja yang dituangkan dalam pasal 4 Ayat (1) yaitu :
1.
Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
2.
Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum di daerah.
3.
Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
4.
Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan
(7)
Renstra Kantor Sat.Pol.PP 2011-2015
4
dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau
aparatur lainnya.
5.
Pengawasan terhadap masyarakat agar mengetahui dan mentaati Peraturan Daerah
dan Keputusan Kepala Daerah.
6.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas maka Satuan Polisi
Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut :
1.
Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau Badan Hukum yang mengganggu
ketentraman dan ketertiban umum.
2.
Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau Badan Hukum yang
melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
3.
Melakukan tindakan represif non Yustisial terhadap warga masyarakat atau Badan
Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah.
4.
Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
B.
Permasalahan dan Tantangan
a.
Permasalahan
1.
Luas wilayah tidak sebanding dengan jumlah perlengkapan operasional/mobil
patroli
2.
Masih kurangnya jumlah Personil serta kurangnya tenaga yang terampil
3.
Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang Perda dan Trantib
4.
Kurangnya dana pendukung dalam pelaksanaaan tugas
(8)
Renstra Kantor Sat.Pol.PP 2011-2015
5
5.
Masih kurangnya koordinasi dengan Polri/TNI dan Instansi terkait dalam
memelihara ketentraman dan ketertiban umum/Perlindungan Masyarakat serta
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.
6.
Sering terjadi kecelakaan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam
melaksanakan tugas menjadi korban anarkis dari masyarakat seperti
penusukan dan pemukulan.
b.
Tantangan
1.
Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya memelihara dan
menjaga ketentraman dan ketertiban serta ketaatan terhadap Peraturan Daerah
dan Keputusan Kepala Daerah
2.
Masih belum maksimalnya pengawasan/disiplin ditingkat sekolah, orang tua
dan masyarakat
3.
Masih rendahnya pengetahuan/informasi para siswa terhadap dampak
penggunaan narkoba/Nafza
(9)
Renstra Kantor Sat.Pol.PP 2011-2015
6
B A B III
STRATEGIS PEMBANGUNAN
A.
VISI
“ Terdepan dalam mencipakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya”.
B.
MISI
1.
Memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan pelaksanaannya.
2.
Memberdayakan masyarakat menuju terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum.
3.
Memberdayakan Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS menuju profesionalisme
pengabdian dalam pelaksanaan tugas
4.
Menjalin kerja sama dan kemitraan dengan Aparat TNI/Polri dan Dinas/ Instansi
terkait lainnya dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum/Perlindungan
Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.
C.
TUJUAN
1.
Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Pelaksanaannya.
2.
Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk memelihara ketentraman dan ketertiban
lingkungannya.
3.
Terwujudnya Polisi Pamong Praja dan PPNS yang Profesional dan handal dalam
melaksanakan tugas.
(10)
Renstra Kantor Sat.Pol.PP 2011-2015
7
4.
Terwujudnya kerjasama/koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas dengan
Dinas/Instansi lainnya dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.
D.
SASARAN
1)
Terkoordinirnya Staf dalam melaksanakan kegiatan Operasional Administrasi dan
peningkatan kemampuan serta kapasitas Personil.
2)
Terlaksananya tugas pengamanan, pengawalan secara efektif dan efisien
3)
Tersedianya Aparatur/Staf yang mempunyai kemampuan keterampilan dalam
melaksanakan tugas.
4)
Tersusunnya Program Kerja, data dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan tugas
ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah.
5)
Terlaksananya pengadaan sarana/prasarana operasional lainnya
6)
Tersusun analisis data, laporan penyelenggaraan tugas dan evaluasi pelaksanaan
Program kerja.
E.
Stratergi
1.
Mengoptimalkan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat
2.
Mengupayakan pembinaan ketentraman dan ketertiban
3.
Meningkatkan pendayagunaan dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan
Perlindungan Masyarakat
4.
Mengupayakan penegakan Peraturan Daerah dan Produk hukum lainnya
5.
Meningkatkan Pembinaan SDM
(11)
Renstra Kantor Sat.Pol.PP 2011-2015
8
F.
Analisa SWOT
a.
Strength (kekuatan)
1)
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kekuatan personil sebanyak 81 orang,
terdiri dari 79 laki-laki dan 2 orang perempuan
2)
Dari 81 orang personil, dapat diklarifikasikan pendidikannya sebagai berikut :
Pasca Sarjana (S.2) = 2 orang
Sarjana
= 8 orang
SLTA
= 71 orang
SLTP
= 0 orang
3)
Jabatan Struktural sebanyak 6 formasi, seluruhnya terisi sesuai dengan
persyaratan jabatan yang bersangkutan
4)
Pejabat Struktural sebanyak 6 orang, mempunyai latar belakang pendidikan
sebagai berikut :
Pasca Sarjana (S.2) = 2 orang
Sarjana
= 2 orang
SLTA = 2 orang
5)
Personil Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya telah mengikuti Pendidikan
Dasar PPNS sebanyak 2 orang dan Pendidikan Dasar Pol.PP sebanyak 11 orang
b.
Weakness (kelemahan)
1)
Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang mengakibatkan kesulitan dalam
melaksanakan tugas di lapangan
2)
Minimnya anggaran mengakibatkan tersendatnya pengiriman peserta Diksar
PPNS dan Diksar Pol.PP
3)
Kendaraan Operasional lapangan masih kurang memadai untuk digunakan
sebagai kendaraan handal di lapangan
(12)
Renstra Kantor Sat.Pol.PP 2011-2015
9
4)
Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum
(Perda) yang berlaku
5)
Masih dirasakan adanya kekosongan/kekurangan dalam peraturan perundangan
yang mengatur pembinaan Trantibum untuk dapat dijadikan pegangan bagi
Kepala Daerah dan instansi terkait di Kabupaten.
6)
Masih ada sebagian sumber daya manusia yang sulit berkembang, disebabkan
faktor minat dan atensi yang relatif kurang.
c.
Opportunity (Peluang)
1)
Surat Gubernur Sumatera Barat nomor : 332/1123/Satpol PP-2012 Tanggal 10
Desember 2012 tentang perlindungan assuransi bagi angota Satpol PP.
2)
Surat Sekda Propinsi Sumatera Barat Nomor : 332/526/Satpol PP-2013 Tanggal
28 Juni 2013 Perihal Perlindungan Assuransi bagi anggota Satpol PP.
3)
Agenda Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2010-2015 yang
menekankan :
Agenda penegakan Supremasi Hukum dan HAM, dimaksudkan untuk
menjalankan tata pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN) serta meningkatkan kesadaran hukum aparat dan
masyarakat dalam upaya terciptanya masyarakat yang berbudaya hukum.
Agenda Revitalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah, dimaksudkan
untuk meningkatkan disiplin dan kompetensi aparatur dalam
penyelenggaraan tata pemerintahan yang amanah, transparan dan
akuntabel serta terciptanya fungsi kelembagaan dan ketatalaksanaan
pemerintah yang bersih, efektif, efisien, transparan dan profesional dalam
pelayanan publik.
(13)
Renstra Kantor Sat.Pol.PP 2011-2015
10
4)
Keluarnya produk-produk hukum dan tuntunan yang kuat dari seluruh komponen
bangsa yang bertujuan menciptakan kepemerintahan yang bersih dan baik (clean
and good govermance) serta bebas dari praktek KKN
5)
Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan
mengharuskan aparatur Pol.PP menciptakan kondisi kenyamanan, keamanan,
ketentraman dan ketertiban umum bagi seluruh masyarakat.
d.
Threat (Tantangan)
1)
Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya memelihara dan
menjaga ketentraman dan ketertiban serta ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan
Keputusan Kepala Daerah
2)
Masih belum maksimalnya pengawasan/disiplin ditingkat sekolah, orang tua dan
masyarakat
3)
Masih rendahnya pengetahuan/informasi para siswa terhadap dampak penggunaan
narkoba/Nafza
4)
Keterbatasan waktu terhadap pelaksanaan kegiatan
G.
Agenda Pembangunan
Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang menegakan produk
hukum daerah dan juga pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan yang
ditugaskan oleh kepala daerah, oleh sebab itu Satuan Polisi Pamong Praja dalam
menjalankan kewenangannya tahun 2010-2015 menetapkan agenda pembangunan
sebagai berikut :
1.
Sasaran pertama adalah kelancaran pelaksanaan tugas dan tersedianya
aparatur/SDM Polisi Pamong Praja yang memadai baik kualitas maupun kuantitas
sesuai dengan yang dibutuhkan.
(14)
Renstra Kantor Sat.Pol.PP 2011-2015
11
2.
Sasaran kedua adalah memberdayakan Polisi Pamong Praja dan PPNS menuju
profesionalisme pengabdian dalam pelaksanaan tugas
3.
Sasaran ketiga adalah mengurangi kecendrungan aktivitas masyarakat yang
berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum ditengah-tengah
masyarakat.
4.
Sasaran keempat adalah kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kelancaran
tugas-tugas di lapangan baik sarana dan prasarana penunjang administrasi kantor
maupun penunjang operasional di lapangan.
(15)
Renstra Kantor Sat.Pol.PP 2011-2015
12
B A B IV
INDIKATOR KEBERHASILAN
A.
Hasil-hasil yang akan dicapai
1.
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung tugas di lapangan
2.
Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang aturan/Perda yang berlaku
3.
Tersedianya sumber daya aparatur yang handal dan profesional dalam menjalankan
tugas.
4.
Tersedianya dana pendukung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
5.
Telah optimalnya koordinasi dengan Polri/TNI dan instansi terkait dalam
memelihara ketentraman dan ketertiban umum/perlindungan masyarakat serta
penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya
B.
Standar Pelayanan Minimal
Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS sebagai aparat penegak pelaksanaan
Peraturan Daerah bersama dengan instansi terkait lainnya harus dapat berkomunikasi dan
harus dapat memberikan pengertian kepada masyarakat serta menjalankan perannya
sehingga dapat diterima masyarakat sehingga menggairahkan partisipasi masyarakat.
Para aparat yang ditunjuk untuk menegakan Peraturan Daerah harus dapat memilih waktu
yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru
serta keteladanan yang baik.
(16)
Renstra Kantor Sat.Pol.PP 2011-2015
13
B A B V
P E N U T U P
Demikianlah RENSTRA ini disusun dengan maksud agar dapat dijadikan pedoman
oleh yang berkepentingan dalam mengukur keberhasilan program dan kegiatan Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan untuk kurun waktu antara 2011 – 2015 yang akan
datang.
(17)
Pagu Indikator
URAIAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015 (1 TAHUN)
I. Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air & listrik Tersedianya jasa komunikasi, Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, 100% 100% 100% 100% 100% 20,000,000 sumber daya air & listrik sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Tersedianya dana asuransi Terpenuhinya dana asuransi kecelakaan 100% 100% 100% 100% 100% 50,000,000
kecelakaan kerja kerja
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan 100% 100% 100% 100% 100% 7,200,000
kantor kantor
4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan Terpenuhinya kebutuhan jasa perbaikan 100% 100% 100% 100% 100% 20,000,000 peralatan kerja & jasa aplikasi peralatan kerja dan jasa aplikasi pelaporan
pelaporan SKPD SKPD
5. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK Terpenuhinya kebutuhan ATK 100% 100% 100% 100% 100% 25,000,000
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya brg cetakan dan Terpenuhinya kebutuhan brg cetakan dan 100% 100% 100% 100% 100% 45,000,000
penggandaan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi Terpenuhinya kebutuhan komponen inst 100% 100% 100% 100% 100% 7,500,000
bangunan listrik/penerangan bgn listrik/penerangan bgn
8. Penyediaan bhn bacaan dan peraturan perundang- Tersedianya bahan bacaan dan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan 100% 100% 100% 100% 100% 20,000,000
undangan peraturan per UU peraturan per UU
9. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan & minum Terpenuhinya kebutuhan makanan dan 100% 100% 100% 100% 100% 75,000,000 an harian, rapat dan tamu minuman
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya biaya perjalanan Kepesertaan dalam rapat-rapat koordinasi 100% 100% 100% 100% 100% 152,000,000 dinas/pelatihan keluar daerah dan konsultasi keluar daerah
11. Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan Terpenuhinya biaya perjalanan dinas dalam 100% 100% 100% 100% 100% 510,000,000
dinas dalam daerah daerah
II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya 3 unit kendaaraan Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas 100% 100% 100% 100% 750,000,000
Dalmas operasional
2. Pengadaan mobiler Tersedianya 1 paket mobiler Terpenuhinya kebutuhan mobiler kantor 100% 100% 100% 100% 100% 50,000,000
PROGRAM DAN KEGIATAN
MATRIK RENSTRA SKPD TAHUN 2011-2015
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NO
(18)
Pagu Indikator
URAIAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015 (1 TAHUN)
PROGRAM DAN KEGIATAN NO
Target Pencapaian Program (%)
3. Pengadaan peralatan kerja Tersedianya 1 paket peralatan Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja 100% 100% 100% 100% 100% 75,000,000 kerja
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan 100% 100% 100% 100% 100% 75,000,000 gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya 4 unit kend roda Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan 100% 100% 100% 100% 100% 252,000,000 4, 5 unit kend roda 2 kendaraan dinas/operasional
6. Pengadaan Peralatan Pengendalian Huru Hara Tersedianya peralatan PHH Terpenuhinya kebutuhan peralatan PHH 100% 100% 200,000,000
III. Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas bsrt Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas 100% 100% 100% 100% 100% 120,000,000 perlengkapannya utk 85 org beserta perlengkapannya
IV. Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan 100% 100% 100% 100% 100% 15,000,000 pelatihan formal utk Peg. Pol.PP formal
2. Pendidikan Dasar Satuan Pol.PP Terlaksananya Diksar Sat.Pol.PP Terlaksananya Diksar Sat.Pol.PP 10 org/th 100% 100% 100% 100% 100% 75,000,000 untuk anggota dan Pejabat
Struktural Satpol PP
3. Diklat PPNS/Peningkatan Kapasitas Terlaksananya Diklat PPNS Terlaksananya Diklat PPNS 5 org/th 100% 100% 100% 100% 100% 75,000,000
4. Binteks PPNS Daerah/orientasi tugas Terlaksananya Binteks PPNS Terlaksananya Binteks PPNS 30 org/th 100% 100% 100% 100% 100% 75,000,000
5. Pembekalan bagi penjaga keamanan kantor dilingkungan Terlaksananya Pembekalan bagi Terlatihnya penjaga keamanan ktr utk 50 org 100% 100% 100% 100% 100% 30,000,000
Pemda Kab. Pesisir Selatan penjaga keamanan kantor
6. Pembekalan Tenaga Poskamling Tingkat Nagari Terlaksananya pembekalan Terlatihnya tenaga poskamling sebyk 150 org 100% 100% 100% 100% 100% 60,000,000 tenaga poskamling
7. Pelatihan Beladiri bagi anggota Sat.Pol.PP Terlaksananya pelatihan bela Terlatihnya anggota Sat.Pol.PP 20 org/th 100% 100% 100% 100% 100% 60,000,000 diri bagi anggota Sat.Pol.PP
8. Pelatihan fisik dan kesamaptaan bagi angg. Sat.Pol.PP Terlaksananya pelatihan fisik & Meningkatnya kemampuan fisik dan kesa- 100% 100% 100% 100% 100% 80,000,000 kesamaptaan bagi angg. Sat.Pol.PPmaptaan anggota Sat.Pol.PP
(19)
Pagu Indikator
URAIAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015 (1 TAHUN)
PROGRAM DAN KEGIATAN NO
Target Pencapaian Program (%) URUSAN WAJIB
V. Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan
1. Pengendalian Keamanan Lingkungan Terciptanya lingkungan yang Terwujudnya lingkungan tertib, aman dan 100% 100% 100% 100% 100% 150,000,000 nyaman dari ternak lepas nyaman
VI. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam Terlaksananya kerjasama dgn Berkurangnya gangguan Trantibmas 100% 100% 100% 100% 100% 150,000,000 teknik pencegahan kejahatan (SK-5) aparat Pol.PP, TNI/Polri,
Penga-dilan & kejaksaan
2. Operasi Penegakkan Hukum/Yustisi/Tipiring Terlaksananya operasi Penegak Terciptanya masyarakat yang sadar hukum 100% 100% 100% 100% 100% 100,000,000 kan humu/yustisi/tipiring bagi
masyarakat Kab. Pesisir Selatan
3. Penertiban Bungli/PKL/K.3 Terlaksananya penertiban Terciptanya lingkungan yang bersih 100% 100% 100% 100% 100% 100,000,000
Bungli/PKL/K.3 di lingkungan Kab. Pesisir Selatan
4. Penugasan Satuan Perlindungan masyarakat dalam Adanya Satlinmas sebanyak 2 Teciptanya ketentraman, ketertiban dan 100% 3,000,000,000
Penanganan Ketentraman, ketertiban dan Keamanan orang di setiap KPPS keamanan selama berlangsungnya
Penyelenggaraan Pemilihan umum Legislatif Pemilihan Umum Legislatif
5. Penugasan Satuan Perlindungan masyarakat dalam Adanya Satlinmas sebanyak 2 Teciptanya ketentraman, ketertiban dan 100% 3,000,000,000
Penanganan Ketentraman, ketertiban dan Keamanan orang di setiap KPPS keamanan selama berlangsungnya
Penyelenggaraan Pemilihan umum Presiden dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Wakil Presiden Presiden Tahap I
6. Penugasan Satuan Perlindungan masyarakat dalam Adanya Satlinmas sebanyak 2 Teciptanya ketentraman, ketertiban dan 100% 3,000,000,000
Penanganan Ketentraman, ketertiban dan Keamanan orang di setiap KPPS keamanan selama berlangsungnya
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahap I
VII. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
1. Sosialisasi bahaya Narkoba dan obat terlarang di kalang Terlaksananya sosialisasi bhy Berkurangnya peredaran dan penggunaan 100% 100% 100% 100% 100% 150,000,000
an remaja narkoba & obat terlarang di minuman keras dan narkoba
kalangan remaja utk 100 org
2. Sosialisasi Perda 04 Th 2006 dan Perda 22 Tahun 2007 Terlaksananya sosialisasi Perda Terciptanya Kantrantibmas 100% 100% 100% 100% 100% 150,000,000 04 th 2006 & 22 th 2007 utk
(20)
Pagu Indikator
URAIAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015 (1 TAHUN)
PROGRAM DAN KEGIATAN NO
Target Pencapaian Program (%)
VIII Perlindungan Asuransi bagi anggota Satuan Polisi Memberikan Perlindungan Dapat memberikan perlindungan apabila 100% 100% 50,000,000
Pamong Praja terhadap 100 orang anggota terjadi konflik sosial dalam melaksanakan tugas
12,923,700,000
Kepala.
HASRIAL AMRI, SSTP
NIP. 196760402 199511 1 001
T O T A L
Painan, April 2014 Diketahui,
(21)
DAFTAR : PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. PESISIR SELATAN
Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak Asumsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Menyelenggarakan 1. Pemberdayaan Pol.PP 1. Peningkatan keamanan & 1. Pengendalian keamanan - Dana sebesar Terlaksananya Operasi Terciptanya lingkungan Terlaksananya operasi Berkurangnya ternak lepas dukungan pemerintah daerah di bid dalam menyelenggarakan kenyamanan lingkungan keamanan lingkungan Rp. 150,000,000,- penertiban ternak lepas tertib, aman & nyaman penertiban ternak lepas yang berkeliaran dijalanan biaya sesuai
Pengawasan sesuai dgn Trantibum - Tenaga ops 38 org di wilayah Pes Sel dlm wilayah Pes Sel kebutuhan
kewenangan yg dimiliki
daerah 2. Pemeliharaan Kantrantibmas 1. Peningkatan kerjasama - Dana sebesar Terlaksananya kerjasama Terciptanya keamanan & Meningkatnya kesadaran Berkurangnya gangguan dukungan & Pencegahan tindak kriminal dg aparat keamanan dlm Rp. 150,000,000,- dg aparat keamanan dlm ketertiban umum masyarakat ttg Trantib Trantibmas biaya sesuai
teknik pencegahan keja- - Kerjasama Pol.PP, teknik pencegahan keja- kebutuhan
hatan (SK-5) TNI/Polri, Pengadil hatan (SK-5) pd 12 Kec an & Kejaksaan
2. Operasi Penegakan Hu- - Dana sebesar Terlaksananya Ops Pene- Terciptanya masyarakat Meningkatnya kesadar- Menurunnya tindak kriminal dukungan Kum/Yustisi/Tipiring Rp. 100,000,000,- gakkan hukum/yustisi/ yang sadar hukum an masyarakat ttg pelang- biaya sesuai
tipiring di wilayah Kab. garan hukum/Perda kebutuhan
Pesisir Selatan
3. Penertiban Bungli/PKL/ - Dana sebesar Terlaksananya Ops pener-Terciptanya lingkungan Meningkatnya kesadaran Terciptanya lingkungan dukungan K.3 Rp. 100,000,000,- tiban Bungli/PKL/K.3 di tertib, aman & nyaman masyarakat ttg Trantib yang bersih biaya sesuai
12 Kec kebutuhan
3. Peningkatan Pemberantasan 1. Sosialisasi bahaya narko- - Dana sebesar Terlaksananya Sosialisasi Terciptanya generasi mu-Meningkatnya kesadar- Berkurangnya peredaran & dukungan Penyakit Masyarakat(Pekat) ba & obat terlarang di Rp. 150,000,000,- bahaya narkoba & obat da yang sehat & berkuali-an remaja ttg bahaya penggunaan narkoba di biaya sesuai
kalangan remaja - Peserta 100 org sis- terlarang di kalangan tas narkoba kalangan remaja kebutuhan wa SLTP & SLTA remaja
2. Sosialisasi Perda 04 TH - Dana sebesar Terlaksananya Sosialisa- Terciptanya Trantibmas Meningkatnya kesadaran Berkurangnya gangguan dukungan 2006 & Perda 22 Th 2007 Rp. 150,000,000,- si Perda 04 th 2006 & Per- masyarakat ttg Trantib Trantibmas biaya sesuai
- Peserta 100 org da 22 Th 2007 kebutuhan
2. Peningkatan sarana & 1. Peningkatan sarana dan pra- 1. Pengadaan mobiler - Dana sebesar Mobiler kantor Mobiler kantor terpenuhi Meningkatkan pelayan Gairah kerja bertambah dukungan
prasarana kantor sarana penunjang kegiatan Rp. 50,000,000,- sesuai anggaran an & kenyamanan dlm biaya sesuai
administrasi - Rincian Anggaran pelaksanaan tugas kebutuhan
Biaya (RAB)
2. Pengadaan peralatan - Dana sebesar Barang peralatan ktr Peralatan kantor terpe- Meningkatkan pelayan Gairah kerja bertambah dukungan
kerja Rp. 75,000,000,- nuhi sesuai anggaran an & kenyamanan dlm biaya sesuai
- Rincian Anggaran pelaksanaan tugas kebutuhan
Biaya (RAB)
3. Pengadaan Peralatan - Dana sebesar Barang peralatan PHH Peralatan PHH terpe- Meningkatkan pelayan Gairah kerja bertambah dukungan Pengendalian Huru- Rp. 200,000,000,- nuhi sesuai anggaran an & kenyamanan dlm biaya sesuai
hara - Rincian Anggaran pelaksanaan tugas kebutuhan
Biaya (RAB)
4. Pemeliharaan rutin/ - Dana sebesar Pemeliharaan rutin Terpenuhinya biaya Meningkatkan pelayan Gairah kerja bertambah dukungan berkala kendaraan Rp. 252,000,000,- kendaraan dinas/ops pemeliharaan kendara- an & kenyamanan dlm biaya sesuai
dinas/ops - Rincian Anggaran an dinas/ops pelaksanaan tugas kebutuhan
Biaya (RAB)
5. Pemeliharaan rutin/ - Dana sebesar Pemeliharaan rutin Terpenuhinya biaya Meningkatkan pelayan Gairah kerja bertambah dukungan berkala gedung kantor Rp. 75,000,000,- gedung kantor pemeliharaan gedung an & kenyamanan dlm biaya sesuai
- Rincian Anggaran kantor pelaksanaan tugas kebutuhan
Biaya (RAB)
2. Peningkatan sarana dan pra- 1. Pengadaan kendaraan - Dana sebesar 3 unit kendaraan Dalmas Kendaraan dinas ope- Kelancaran pelaksa- Tepat waktu dlm pelak- dukungan sarana penunjang pengawasan dinas/operasional Rp. 750,000,000,- rasional naan operasional sanaan operasional di biaya sesuai
Indikator No. Bidang Kewenangan Prioritas Pembangunan Program Skala Prioritas Kegiatan
(22)
Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak Asumsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Indikator No. Bidang Kewenangan Prioritas Pembangunan Program Skala Prioritas Kegiatan
- Rincian Anggaran lapangan kebutuhan
Biaya (RAB)
3. Peningkatan SDM Apa- 1. Peningkatan Disiplin Apa- 1. Pengadaan pakaian - Dana sebesar Pakaian dinas sejml Terpenuhinya kebutuhan Tercapainya program Kedisiplinan aparatur dlm dukungan ratur ratur dinas beserta perleng- Rp. 120,000,000,- 85 orang pakaian dinas bagi apa- disiplin aparatur berpakaian dinas biaya sesuai
kapannya - Rincian Anggaran ratur kebutuhan
Biaya (RAB)
4. Peningkatan Kapasitas 1. Peningkatan Kapasitas Sum- 1. Pendidikan Dasar Pol. - Dana sebesar Anggota Sat.Pol.PP Terlatihnya 10 org angg. Meningkatnya penge- Terciptanya anggota yg dukungan SDM Aparatur berdaya Aparatur PP Rp. 75,000,000,- utk 10 org Sat.Pol.PP tahuan & keterampilan profesional dlm menjlnkan biaya sesuai
anggota tugas kebutuhan
2.Diklat PPNS/Pening- - Dana sebesar Terlaksananya Diklat Terciptanya PPNS yg Meningkatnya penge- Memberdayakan PPNS dukungan katan kapasitas Rp. 30,000,000,- PPNS utk 5 org berkualitas tahuan & keterampilan menuju profesionalisme biaya sesuai
anggota pengabdian kebutuhan
3. Binteks PPNS Daerah/ - Dana sebesar Terlaksananya Binteks Terciptanya PPNS yg Meningkatnya penge- Memberdayakan PPNS dukungan orientasi daerah Rp. 75,000,000,- PPNS utk 30 org berkualitas tahuan & keterampilan menuju profesionalisme biaya sesuai
PPNS pengabdian kebutuhan
4. Pembekalan bagi Pen- - Dana sebesar Terlaksananya pembe- Terlatihnya penjaga ke- Meningkatnya penge- Memberdayakan penjaga dukungan jaga keamanan kantor Rp. 30,000,000,- kalan bagi penjaga ke- amanan kantor sebyk tahuan & keterampilan kantor yg siap dan siaga biaya sesuai
dilingkungan Pemda amanan kantor 50 org penjaga kantor dlm menjalankan tugas kebutuhan
Kab. Pes Sel
5. Pembekalan Tenaga - Dana sebesar Terlaksananya pembe- Terlatihnya tenaga pos- Terciptanya lingkungan Memberdayakan tenaga dukungan Poskamling Tingkat Rp. 60,000,000,- kalan tenaga poskam- kamling sebyk 150 org yang aman dan nyaman poskamling yg siap dan biaya sesuai
Nagari ling tingkat nagari siaga dlm menjalankan kebutuhan
tugas
6. Pelatihan Beladiri bg - Dana sebesar Anggota Sat.Pol.PP Terlatihnya 20 org angg. Meningkatnya penge- Terciptanya anggota yg dukungan anggota Sat.Pol.PP Rp. 60,000,000,- utk 20 org Sat.Pol.PP tahuan & keterampilan profesional dlm menjlnkan biaya sesuai
anggota tugas kebutuhan
7. Pelatihan fisik dan ke- - Dana sebesar Terlaksananya pelatihan Terlatihnya 20 org angg. Meningkatnya penge- Terciptanya anggota yg dukungan samaptaan bg ang. Rp. 80,000,000,- fisik dan kesamaptaan Sat.Pol.PP tahuan & keterampilan profesional dlm menjlnkan biaya sesuai
(23)
DAFTAR : PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. PESISIR SELATAN
Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak Asumsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Menyelenggarakan 1. Pemberdayaan Pol.PP 1. Peningkatan keamanan & 1. Pengendalian keamanan - Dana sebesar Terlaksananya Operasi Terciptanya lingkungan Terlaksananya operasi Berkurangnya ternak lepas dukungan pemerintah daerah di bidang dalam menyelenggarakan kenyamanan lingkungan keamanan lingkungan Rp. 150,000,000,- penertiban ternak lepas tertib, aman & nyaman penertiban ternak lepas yang berkeliaran dijalanan biaya sesuai
Pengawasan sesuai dgn Trantibum - Tenaga ops 38 org di wilayah Pes Sel dlm wilayah Pes Sel kebutuhan
kewenangan yg dimiliki
daerah 2. Pemeliharaan Kantrantibmas 1. Peningkatan kerjasama - Dana sebesar Terlaksananya kerjasama Terciptanya keamanan & Meningkatnya kesadaran Berkurangnya gangguan dukungan
& Pencegahan tindak kriminal dg aparat keamanan dlm Rp. 150,000,000,- dg aparat keamanan dlm ketertiban umum masyarakat ttg Trantib Trantibmas biaya sesuai
teknik pencegahan keja- - Kerjasama Pol.PP, teknik pencegahan keja- kebutuhan
hatan (SK-5) TNI/Polri, Pengadil hatan (SK-5) pd 12 Kec an & Kejaksaan
2. Operasi Penegakan Hu- - Dana sebesar Terlaksananya Ops Pene- Terciptanya masyarakat Meningkatnya kesadar- Menurunnya tindak kriminal dukungan
Kum/Yustisi/Tipiring Rp. 100,000,000,- gakkan hukum/yustisi/ yang sadar hukum an masyarakat ttg pelang- biaya sesuai
tipiring di wilayah Kab. garan hukum/Perda kebutuhan
Pesisir Selatan
3. Penertiban Bungli/PKL/ - Dana sebesar Terlaksananya Ops pener- Terciptanya lingkungan Meningkatnya kesadaran Terciptanya lingkungan dukungan
K.3 Rp. 100,000,000,- tiban Bungli/PKL/K.3 di tertib, aman & nyaman masyarakat ttg Trantib yang bersih biaya sesuai
12 Kec kebutuhan
3. Peningkatan Pemberantasan 1. Sosialisasi bahaya narko- - Dana sebesar Terlaksananya Sosialisasi Terciptanya generasi mu- Meningkatnya kesadar- Berkurangnya peredaran & dukungan Penyakit Masyarakat(Pekat) ba & obat terlarang di Rp. 150,000,000,- bahaya narkoba & obat da yang sehat & berkuali- an remaja ttg bahaya penggunaan narkoba di biaya sesuai
kalangan remaja - Peserta 100 org sis- terlarang di kalangan tas narkoba kalangan remaja kebutuhan
wa SLTP & SLTA remaja
2. Sosialisasi Perda 04 TH - Dana sebesar Terlaksananya Sosialisa- Terciptanya Trantibmas Meningkatnya kesadaran Berkurangnya gangguan dukungan
2006 & Perda 22 Th 2007 Rp. 150,000,000,- si Perda 04 th 2006 & Per- masyarakat ttg Trantib Trantibmas biaya sesuai
- Peserta 100 org da 22 Th 2007 kebutuhan
4 Penugasan Satlinmas dalam 1. Pengadaan Pakaian - Peserta 2500 org Terlaksananya Pemilu Terciptanya Pemilu Pemilu Legislatif Kurangnya gangguan Dukungan
Penanganan Ketentraman, Satlinmas Legislatif yang aman Legislatif yang aman berjalan aman dan Keamanan, Ketentraman biaya sesuai
Ketertiban dan Keamanan - Dana sebesar lancar dan Ketertiban selama kebutuhan
Penyelenggaraan Pemilihan 2. Pelatihan Satlinmas Rp. 3.000,000,000,- Pemilu Legislatif
Umum Legislatif
5 Penugasan Satlinmas dalam 1. Pengadaan Pakaian - Peserta 2500 org Terlaksananya Pemilu Terciptanya Pemilu Pemilu Presiden dan Kurangnya gangguan Dukungan
Penanganan Ketentraman, Satlinmas Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Wakil Presiden Keamanan, Ketentraman biaya sesuai
Ketertiban dan Keamanan - Dana sebesar Presiden Presiden berjalan dan Ketertiban selama kebutuhan
Penyelenggaraan Pemilihan 2. Pelatihan Satlinmas Rp. 3.000,000,000,- yang aman yang aman aman dan lancar Pemilu Presiden dan
Umum Presiden dan Wakil Wakil Presiden
Presiden
2. Peningkatan sarana & 1. Peningkatan sarana dan pra- 1. Pengadaan mobiler - Dana sebesar Mobiler kantor Mobiler kantor terpenuhi Meningkatkan pelayan Gairah kerja bertambah dukungan
prasarana kantor sarana penunjang kegiatan Rp. 50,000,000,- sesuai anggaran an & kenyamanan dlm biaya sesuai
administrasi - Rincian Anggaran pelaksanaan tugas kebutuhan
Biaya (RAB)
2. Pengadaan peralatan - Dana sebesar Barang peralatan ktr Peralatan kantor terpe- Meningkatkan pelayan Gairah kerja bertambah dukungan
kerja Rp. 75,000,000,- nuhi sesuai anggaran an & kenyamanan dlm biaya sesuai
- Rincian Anggaran pelaksanaan tugas kebutuhan
Biaya (RAB)
3. Pengadaan Peralatan - Dana sebesar Barang peralatan PHH Peralatan PHH terpe- Meningkatkan pelayan Gairah kerja bertambah dukungan
Pengendalian Huru- Rp. 200,000,000,- nuhi sesuai anggaran an & kenyamanan dlm biaya sesuai
hara - Rincian Anggaran pelaksanaan tugas kebutuhan
Biaya (RAB)
4. Pemeliharaan rutin/ - Dana sebesar Pemeliharaan rutin Terpenuhinya biaya Meningkatkan pelayan Gairah kerja bertambah dukungan
berkala kendaraan Rp. 252,000,000,- kendaraan dinas/ops pemeliharaan kendara- an & kenyamanan dlm biaya sesuai
dinas/ops - Rincian Anggaran an dinas/ops pelaksanaan tugas kebutuhan
Biaya (RAB)
(24)
5. Pemeliharaan rutin/ - Dana sebesar Pemeliharaan rutin Terpenuhinya biaya Meningkatkan pelayan Gairah kerja bertambah dukungan
berkala gedung kantor Rp. 75,000,000,- gedung kantor pemeliharaan gedung an & kenyamanan dlm biaya sesuai
- Rincian Anggaran kantor pelaksanaan tugas kebutuhan
Biaya (RAB)
2. Peningkatan sarana dan pra- 1. Pengadaan kendaraan - Dana sebesar 3 unit kendaraan Dalmas Kendaraan dinas ope- Kelancaran pelaksa- Tepat waktu dlm pelak- dukungan
sarana penunjang pengawasan dinas/operasional Rp. 750,000,000,- rasional naan operasional sanaan operasional di biaya sesuai
- Rincian Anggaran lapangan kebutuhan
Biaya (RAB)
3. Peningkatan SDM Apa- 1. Peningkatan Disiplin Apa- 1. Pengadaan pakaian - Dana sebesar Pakaian dinas sejml Terpenuhinya kebutuhan Tercapainya program Kedisiplinan aparatur dlm dukungan
ratur ratur dinas beserta perleng- Rp. 120,000,000,- 85 orang pakaian dinas bagi apa- disiplin aparatur berpakaian dinas biaya sesuai
kapannya - Rincian Anggaran ratur kebutuhan
Biaya (RAB)
4. Peningkatan Kapasitas 1. Peningkatan Kapasitas Sum- 1. Pendidikan Dasar Pol. - Dana sebesar Anggota Sat.Pol.PP Terlatihnya 10 org angg. Meningkatnya penge- Terciptanya anggota yg dukungan
SDM Aparatur berdaya Aparatur PP Rp. 75,000,000,- utk 10 org Sat.Pol.PP tahuan & keterampilan profesional dlm menjlnkan biaya sesuai
anggota tugas kebutuhan
2.Diklat PPNS/Pening- - Dana sebesar Terlaksananya Diklat Terciptanya PPNS yg Meningkatnya penge- Memberdayakan PPNS dukungan
katan kapasitas Rp. 30,000,000,- PPNS utk 5 org berkualitas tahuan & keterampilan menuju profesionalisme biaya sesuai
anggota pengabdian kebutuhan
3. Binteks PPNS Daerah/ - Dana sebesar Terlaksananya Binteks Terciptanya PPNS yg Meningkatnya penge- Memberdayakan PPNS dukungan
orientasi daerah Rp. 75,000,000,- PPNS utk 30 org berkualitas tahuan & keterampilan menuju profesionalisme biaya sesuai
PPNS pengabdian kebutuhan
4. Pembekalan bagi Pen- - Dana sebesar Terlaksananya pembe- Terlatihnya penjaga ke- Meningkatnya penge- Memberdayakan penjaga dukungan jaga keamanan kantor Rp. 30,000,000,- kalan bagi penjaga ke- amanan kantor sebyk tahuan & keterampilan kantor yg siap dan siaga biaya sesuai
dilingkungan Pemda amanan kantor 50 org penjaga kantor dlm menjalankan tugas kebutuhan
Kab. Pes Sel
5. Pembekalan Tenaga - Dana sebesar Terlaksananya pembe- Terlatihnya tenaga pos- Terciptanya lingkungan Memberdayakan tenaga dukungan Poskamling Tingkat Rp. 60,000,000,- kalan tenaga poskam- kamling sebyk 150 org yang aman dan nyaman poskamling yg siap dan biaya sesuai
Nagari ling tingkat nagari siaga dlm menjalankan kebutuhan
tugas
6. Pelatihan Beladiri bg - Dana sebesar Anggota Sat.Pol.PP Terlatihnya 20 org angg. Meningkatnya penge- Terciptanya anggota yg dukungan
anggota Sat.Pol.PP Rp. 60,000,000,- utk 20 org Sat.Pol.PP tahuan & keterampilan profesional dlm menjlnkan biaya sesuai
anggota tugas kebutuhan
7. Pelatihan fisik dan ke- - Dana sebesar Terlaksananya pelatihan Terlatihnya 20 org angg. Meningkatnya penge- Terciptanya anggota yg dukungan samaptaan bg ang. Rp. 80,000,000,- fisik dan kesamaptaan Sat.Pol.PP tahuan & keterampilan profesional dlm menjlnkan biaya sesuai
Sat.Pol.PP bg anggota Sat.Pol.PP anggota tugas kebutuhan
5 Perlindungan Assuransi 1 Perlindungan Aparatur 1. Pembayaran Premi - Dana sebesar Dibayarnya Premi Adanya jaminan bagi Meningkatnya Adanya anggota dengan dukungan
bagi anggota Satuan Assuransi untuk 100 Rp. 50,000,000,- Assuransi untuk 100 anggota dalam Kinerja anggota kepercayaan diri yang biaya sesuai
(25)
DAFTAR : PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. PESISIR SELATAN
Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak Asumsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Menyelenggarakan 1. Pemberdayaan Pol.PP 1. Peningkatan keamanan & 1. Pengendalian keamanan - Dana sebesar Terlaksananya Operasi Terciptanya lingkungan Terlaksananya operasi Berkurangnya ternak lepas dukungan pemerintah daerah di bid dalam menyelenggarakan kenyamanan lingkungan keamanan lingkungan Rp. 150,000,000,- penertiban ternak lepas tertib, aman & nyaman penertiban ternak lepasyang berkeliaran dijalanan biaya sesuai
Pengawasan sesuai dgn Trantibum - Tenaga ops 38 org di wilayah Pes Sel dlm wilayah Pes Sel kebutuhan
kewenangan yg dimiliki
daerah 2. Pemeliharaan Kantrantibmas 1. Peningkatan kerjasama - Dana sebesar Terlaksananya kerjasamTerciptanya keamanan & Meningkatnya kesadaraBerkurangnya gangguan dukungan & Pencegahan tindak kriminal dg aparat keamanan dlm Rp. 150,000,000,- dg aparat keamanan dlmketertiban umum masyarakat ttg Trantib Trantibmas biaya sesuai
teknik pencegahan keja- - Kerjasama Pol.PP, teknik pencegahan keja- kebutuhan
hatan (SK-5) TNI/Polri, Pengadil hatan (SK-5) pd 12 Kec an & Kejaksaan
2. Operasi Penegakan Hu- - Dana sebesar Terlaksananya Ops PenTerciptanya masyarakat Meningkatnya kesadar- Menurunnya tindak kriminaldukungan Kum/Yustisi/Tipiring Rp. 100,000,000,- gakkan hukum/yustisi/ yang sadar hukum an masyarakat ttg pelang- biaya sesuai
tipiring di wilayah Kab. garan hukum/Perda kebutuhan
Pesisir Selatan
3. Penertiban Bungli/PKL/ - Dana sebesar Terlaksananya Ops penTerciptanya lingkungan Meningkatnya kesadaraTerciptanya lingkungan dukungan K.3 Rp. 100,000,000,- tiban Bungli/PKL/K.3 di tertib, aman & nyaman masyarakat ttg Trantib yang bersih biaya sesuai
12 Kec kebutuhan
3. Peningkatan Pemberantasan 1. Sosialisasi bahaya narko - Dana sebesar Terlaksananya SosialisasiTerciptanya generasi mu- Meningkatnya kesadar- Berkurangnya peredaran & dukungan Penyakit Masyarakat(Pekat) ba & obat terlarang di Rp. 150,000,000,- bahaya narkoba & obat da yang sehat & berkuali- an remaja ttg bahaya penggunaan narkoba di biaya sesuai
kalangan remaja - Peserta 100 org sis-terlarang di kalangan tas narkoba kalangan remaja kebutuhan wa SLTP & SLTA remaja
2. Sosialisasi Perda 04 TH - Dana sebesar Terlaksananya Sosialisa-Terciptanya Trantibmas Meningkatnya kesadaraBerkurangnya gangguan dukungan 2006 & Perda 22 Th 2007 Rp. 150,000,000,- si Perda 04 th 2006 & Per- masyarakat ttg Trantib Trantibmas biaya sesuai
- Peserta 100 org da 22 Th 2007 kebutuhan
6 Penugasan Satlinmas dalam 1. Pengadaan Pakaian - Peserta 2500 org Terlaksananya Pemilu Terciptanya Pemilu Pemilu Pemilihan Kurangnya gangguan Dukungan Penanganan Ketentraman, Satlinmas Pemilihan Kepala Pemilihan Kepala Kepala Daerah Keamanan, Ketentraman biaya sesuai Ketertiban dan Keamanan - Dana sebesar Daerah yang aman Daerah yang aman berjalan dan Ketertiban selama kebutuhan Penyelenggaraan Pemilihan 2. Pelatihan Satlinmas Rp. 3.000,000,000,- aman dan lancar Pemilu Pemilihan
Kepala Daerah Kepala Daerah
2. Peningkatan sarana & 1. Peningkatan sarana dan pra- 1. Pengadaan mobiler - Dana sebesar Mobiler kantor Mobiler kantor terpenuhi Meningkatkan pelayan Gairah kerja bertambah dukungan
prasarana kantor sarana penunjang kegiatan Rp. 50,000,000,- sesuai anggaran an & kenyamanan dlm biaya sesuai
administrasi - Rincian Anggaran pelaksanaan tugas kebutuhan
Biaya (RAB)
2. Pengadaan peralatan - Dana sebesar Barang peralatan ktr Peralatan kantor terpe- Meningkatkan pelayan Gairah kerja bertambah dukungan kerja Rp. 75,000,000,- nuhi sesuai anggaran an & kenyamanan dlm biaya sesuai
- Rincian Anggaran pelaksanaan tugas kebutuhan
Biaya (RAB)
3. Pengadaan Peralatan - Dana sebesar Barang peralatan PHH Peralatan PHH terpe- Meningkatkan pelayan Gairah kerja bertambah dukungan Pengendalian Huru- Rp. 200,000,000,- nuhi sesuai anggaran an & kenyamanan dlm biaya sesuai
hara - Rincian Anggaran pelaksanaan tugas kebutuhan
Biaya (RAB)
(26)
4. Pemeliharaan rutin/ - Dana sebesar Pemeliharaan rutin Terpenuhinya biaya Meningkatkan pelayan Gairah kerja bertambah dukungan berkala kendaraan Rp. 252,000,000,- kendaraan dinas/ops pemeliharaan kendara- an & kenyamanan dlm biaya sesuai
dinas/ops - Rincian Anggaran an dinas/ops pelaksanaan tugas kebutuhan
Biaya (RAB)
5. Pemeliharaan rutin/ - Dana sebesar Pemeliharaan rutin Terpenuhinya biaya Meningkatkan pelayan Gairah kerja bertambah dukungan berkala gedung kantor Rp. 75,000,000,- gedung kantor pemeliharaan gedung an & kenyamanan dlm biaya sesuai
- Rincian Anggaran kantor pelaksanaan tugas kebutuhan
Biaya (RAB)
2. Peningkatan sarana dan pra- 1. Pengadaan kendaraan - Dana sebesar 3 unit kendaraan DalmaKendaraan dinas ope- Kelancaran pelaksa- Tepat waktu dlm pelak- dukungan sarana penunjang pengawasan dinas/operasional Rp. 750,000,000,- rasional naan operasional sanaan operasional di biaya sesuai
- Rincian Anggaran lapangan kebutuhan
Biaya (RAB)
3. Peningkatan SDM Apa- 1. Peningkatan Disiplin Apa- 1. Pengadaan pakaian - Dana sebesar Pakaian dinas sejml Terpenuhinya kebutuhan Tercapainya program Kedisiplinan aparatur dlm dukungan ratur ratur dinas beserta perleng- Rp. 120,000,000,- 85 orang pakaian dinas bagi apa- disiplin aparatur berpakaian dinas biaya sesuai
kapannya - Rincian Anggaran ratur kebutuhan
Biaya (RAB)
4. Peningkatan Kapasitas 1. Peningkatan Kapasitas Sum- 1. Pendidikan Dasar Pol. - Dana sebesar Anggota Sat.Pol.PP Terlatihnya 10 org angg. Meningkatnya penge- Terciptanya anggota yg dukungan SDM Aparatur berdaya Aparatur PP Rp. 75,000,000,- utk 10 org Sat.Pol.PP tahuan & keterampilan profesional dlm menjlnkan biaya sesuai
anggota tugas kebutuhan
2.Diklat PPNS/Pening- - Dana sebesar Terlaksananya Diklat Terciptanya PPNS yg Meningkatnya penge- Memberdayakan PPNS dukungan katan kapasitas Rp. 30,000,000,- PPNS utk 5 org berkualitas tahuan & keterampilan menuju profesionalisme biaya sesuai
anggota pengabdian kebutuhan
3. Binteks PPNS Daerah/ - Dana sebesar Terlaksananya Binteks Terciptanya PPNS yg Meningkatnya penge- Memberdayakan PPNS dukungan orientasi daerah Rp. 75,000,000,- PPNS utk 30 org berkualitas tahuan & keterampilan menuju profesionalisme biaya sesuai
PPNS pengabdian kebutuhan
4. Pembekalan bagi Pen- - Dana sebesar Terlaksananya pembe- Terlatihnya penjaga ke- Meningkatnya penge- Memberdayakan penjaga dukungan jaga keamanan kantor Rp. 30,000,000,- kalan bagi penjaga ke- amanan kantor sebyk tahuan & keterampilan kantor yg siap dan siaga biaya sesuai dilingkungan Pemda amanan kantor 50 org penjaga kantor dlm menjalankan tugas kebutuhan Kab. Pes Sel
5. Pembekalan Tenaga - Dana sebesar Terlaksananya pembe- Terlatihnya tenaga pos- Terciptanya lingkungan Memberdayakan tenaga dukungan Poskamling Tingkat Rp. 60,000,000,- kalan tenaga poskam- kamling sebyk 150 org yang aman dan nyamanposkamling yg siap dan biaya sesuai
Nagari ling tingkat nagari siaga dlm menjalankan kebutuhan
tugas
6. Pelatihan Beladiri bg - Dana sebesar Anggota Sat.Pol.PP Terlatihnya 20 org angg. Meningkatnya penge- Terciptanya anggota yg dukungan anggota Sat.Pol.PP Rp. 60,000,000,- utk 20 org Sat.Pol.PP tahuan & keterampilan profesional dlm menjlnkan biaya sesuai
anggota tugas kebutuhan
7. Pelatihan fisik dan ke- - Dana sebesar Terlaksananya pelatihanTerlatihnya 20 org angg. Meningkatnya penge- Terciptanya anggota yg dukungan samaptaan bg ang. Rp. 80,000,000,- fisik dan kesamaptaan Sat.Pol.PP tahuan & keterampilan profesional dlm menjlnkan biaya sesuai
(1)
DAFTAR : PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. PESISIR SELATAN
Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak Asumsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Menyelenggarakan 1. Pemberdayaan Pol.PP 1. Peningkatan keamanan & 1. Pengendalian keamanan - Dana sebesar Terlaksananya Operasi Terciptanya lingkungan Terlaksananya operasi Berkurangnya ternak lepas dukungan pemerintah daerah di bid dalam menyelenggarakan kenyamanan lingkungan keamanan lingkungan Rp. 150,000,000,- penertiban ternak lepas tertib, aman & nyaman penertiban ternak lepas yang berkeliaran dijalanan biaya sesuai
Pengawasan sesuai dgn Trantibum - Tenaga ops 38 org di wilayah Pes Sel dlm wilayah Pes Sel kebutuhan
kewenangan yg dimiliki
daerah 2. Pemeliharaan Kantrantibmas 1. Peningkatan kerjasama - Dana sebesar Terlaksananya kerjasama Terciptanya keamanan & Meningkatnya kesadaran Berkurangnya gangguan dukungan & Pencegahan tindak kriminal dg aparat keamanan dlm Rp. 150,000,000,- dg aparat keamanan dlm ketertiban umum masyarakat ttg Trantib Trantibmas biaya sesuai
teknik pencegahan keja- - Kerjasama Pol.PP, teknik pencegahan keja- kebutuhan
hatan (SK-5) TNI/Polri, Pengadil hatan (SK-5) pd 12 Kec an & Kejaksaan
2. Operasi Penegakan Hu- - Dana sebesar Terlaksananya Ops Pene- Terciptanya masyarakat Meningkatnya kesadar- Menurunnya tindak kriminal dukungan Kum/Yustisi/Tipiring Rp. 100,000,000,- gakkan hukum/yustisi/ yang sadar hukum an masyarakat ttg pelang- biaya sesuai
tipiring di wilayah Kab. garan hukum/Perda kebutuhan
Pesisir Selatan
3. Penertiban Bungli/PKL/ - Dana sebesar Terlaksananya Ops pener-Terciptanya lingkungan Meningkatnya kesadaran Terciptanya lingkungan dukungan K.3 Rp. 100,000,000,- tiban Bungli/PKL/K.3 di tertib, aman & nyaman masyarakat ttg Trantib yang bersih biaya sesuai
12 Kec kebutuhan
3. Peningkatan Pemberantasan 1. Sosialisasi bahaya narko- - Dana sebesar Terlaksananya Sosialisasi Terciptanya generasi mu-Meningkatnya kesadar- Berkurangnya peredaran & dukungan Penyakit Masyarakat(Pekat) ba & obat terlarang di Rp. 150,000,000,- bahaya narkoba & obat da yang sehat & berkuali-an remaja ttg bahaya penggunaan narkoba di biaya sesuai
kalangan remaja - Peserta 100 org sis- terlarang di kalangan tas narkoba kalangan remaja kebutuhan wa SLTP & SLTA remaja
2. Sosialisasi Perda 04 TH - Dana sebesar Terlaksananya Sosialisa- Terciptanya Trantibmas Meningkatnya kesadaran Berkurangnya gangguan dukungan 2006 & Perda 22 Th 2007 Rp. 150,000,000,- si Perda 04 th 2006 & Per- masyarakat ttg Trantib Trantibmas biaya sesuai
- Peserta 100 org da 22 Th 2007 kebutuhan
2. Peningkatan sarana & 1. Peningkatan sarana dan pra- 1. Pengadaan mobiler - Dana sebesar Mobiler kantor Mobiler kantor terpenuhi Meningkatkan pelayan Gairah kerja bertambah dukungan
prasarana kantor sarana penunjang kegiatan Rp. 50,000,000,- sesuai anggaran an & kenyamanan dlm biaya sesuai
administrasi - Rincian Anggaran pelaksanaan tugas kebutuhan
Biaya (RAB)
2. Pengadaan peralatan - Dana sebesar Barang peralatan ktr Peralatan kantor terpe- Meningkatkan pelayan Gairah kerja bertambah dukungan
kerja Rp. 75,000,000,- nuhi sesuai anggaran an & kenyamanan dlm biaya sesuai
- Rincian Anggaran pelaksanaan tugas kebutuhan
Biaya (RAB)
3. Pengadaan Peralatan - Dana sebesar Barang peralatan PHH Peralatan PHH terpe- Meningkatkan pelayan Gairah kerja bertambah dukungan Pengendalian Huru- Rp. 200,000,000,- nuhi sesuai anggaran an & kenyamanan dlm biaya sesuai
hara - Rincian Anggaran pelaksanaan tugas kebutuhan
Biaya (RAB)
4. Pemeliharaan rutin/ - Dana sebesar Pemeliharaan rutin Terpenuhinya biaya Meningkatkan pelayan Gairah kerja bertambah dukungan berkala kendaraan Rp. 252,000,000,- kendaraan dinas/ops pemeliharaan kendara- an & kenyamanan dlm biaya sesuai
dinas/ops - Rincian Anggaran an dinas/ops pelaksanaan tugas kebutuhan
Biaya (RAB)
5. Pemeliharaan rutin/ - Dana sebesar Pemeliharaan rutin Terpenuhinya biaya Meningkatkan pelayan Gairah kerja bertambah dukungan berkala gedung kantor Rp. 75,000,000,- gedung kantor pemeliharaan gedung an & kenyamanan dlm biaya sesuai
- Rincian Anggaran kantor pelaksanaan tugas kebutuhan
Biaya (RAB)
2. Peningkatan sarana dan pra- 1. Pengadaan kendaraan - Dana sebesar 3 unit kendaraan Dalmas Kendaraan dinas ope- Kelancaran pelaksa- Tepat waktu dlm pelak- dukungan sarana penunjang pengawasan dinas/operasional Rp. 750,000,000,- rasional naan operasional sanaan operasional di biaya sesuai
Indikator No. Bidang Kewenangan Prioritas Pembangunan Program Skala Prioritas Kegiatan
(2)
- Rincian Anggaran lapangan kebutuhan Biaya (RAB)
3. Peningkatan SDM Apa- 1. Peningkatan Disiplin Apa- 1. Pengadaan pakaian - Dana sebesar Pakaian dinas sejml Terpenuhinya kebutuhan Tercapainya program Kedisiplinan aparatur dlm dukungan ratur ratur dinas beserta perleng- Rp. 120,000,000,- 85 orang pakaian dinas bagi apa- disiplin aparatur berpakaian dinas biaya sesuai
kapannya - Rincian Anggaran ratur kebutuhan
Biaya (RAB)
4. Peningkatan Kapasitas 1. Peningkatan Kapasitas Sum- 1. Pendidikan Dasar Pol. - Dana sebesar Anggota Sat.Pol.PP Terlatihnya 10 org angg. Meningkatnya penge- Terciptanya anggota yg dukungan SDM Aparatur berdaya Aparatur PP Rp. 75,000,000,- utk 10 org Sat.Pol.PP tahuan & keterampilan profesional dlm menjlnkan biaya sesuai
anggota tugas kebutuhan
2.Diklat PPNS/Pening- - Dana sebesar Terlaksananya Diklat Terciptanya PPNS yg Meningkatnya penge- Memberdayakan PPNS dukungan katan kapasitas Rp. 30,000,000,- PPNS utk 5 org berkualitas tahuan & keterampilan menuju profesionalisme biaya sesuai
anggota pengabdian kebutuhan
3. Binteks PPNS Daerah/ - Dana sebesar Terlaksananya Binteks Terciptanya PPNS yg Meningkatnya penge- Memberdayakan PPNS dukungan orientasi daerah Rp. 75,000,000,- PPNS utk 30 org berkualitas tahuan & keterampilan menuju profesionalisme biaya sesuai
PPNS pengabdian kebutuhan
4. Pembekalan bagi Pen- - Dana sebesar Terlaksananya pembe- Terlatihnya penjaga ke- Meningkatnya penge- Memberdayakan penjaga dukungan jaga keamanan kantor Rp. 30,000,000,- kalan bagi penjaga ke- amanan kantor sebyk tahuan & keterampilan kantor yg siap dan siaga biaya sesuai dilingkungan Pemda amanan kantor 50 org penjaga kantor dlm menjalankan tugas kebutuhan Kab. Pes Sel
5. Pembekalan Tenaga - Dana sebesar Terlaksananya pembe- Terlatihnya tenaga pos- Terciptanya lingkungan Memberdayakan tenaga dukungan Poskamling Tingkat Rp. 60,000,000,- kalan tenaga poskam- kamling sebyk 150 org yang aman dan nyaman poskamling yg siap dan biaya sesuai
Nagari ling tingkat nagari siaga dlm menjalankan kebutuhan
tugas
6. Pelatihan Beladiri bg - Dana sebesar Anggota Sat.Pol.PP Terlatihnya 20 org angg. Meningkatnya penge- Terciptanya anggota yg dukungan anggota Sat.Pol.PP Rp. 60,000,000,- utk 20 org Sat.Pol.PP tahuan & keterampilan profesional dlm menjlnkan biaya sesuai
anggota tugas kebutuhan
7. Pelatihan fisik dan ke- - Dana sebesar Terlaksananya pelatihan Terlatihnya 20 org angg. Meningkatnya penge- Terciptanya anggota yg dukungan samaptaan bg ang. Rp. 80,000,000,- fisik dan kesamaptaan Sat.Pol.PP tahuan & keterampilan profesional dlm menjlnkan biaya sesuai
(3)
DAFTAR : PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. PESISIR SELATAN
Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak Asumsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Menyelenggarakan 1. Pemberdayaan Pol.PP 1. Peningkatan keamanan & 1. Pengendalian keamanan - Dana sebesar Terlaksananya Operasi Terciptanya lingkungan Terlaksananya operasi Berkurangnya ternak lepas dukungan pemerintah daerah di bidang dalam menyelenggarakan kenyamanan lingkungan keamanan lingkungan Rp. 150,000,000,- penertiban ternak lepas tertib, aman & nyaman penertiban ternak lepas yang berkeliaran dijalanan biaya sesuai
Pengawasan sesuai dgn Trantibum - Tenaga ops 38 org di wilayah Pes Sel dlm wilayah Pes Sel kebutuhan
kewenangan yg dimiliki
daerah 2. Pemeliharaan Kantrantibmas 1. Peningkatan kerjasama - Dana sebesar Terlaksananya kerjasama Terciptanya keamanan & Meningkatnya kesadaran Berkurangnya gangguan dukungan & Pencegahan tindak kriminal dg aparat keamanan dlm Rp. 150,000,000,- dg aparat keamanan dlm ketertiban umum masyarakat ttg Trantib Trantibmas biaya sesuai
teknik pencegahan keja- - Kerjasama Pol.PP, teknik pencegahan keja- kebutuhan
hatan (SK-5) TNI/Polri, Pengadil hatan (SK-5) pd 12 Kec an & Kejaksaan
2. Operasi Penegakan Hu- - Dana sebesar Terlaksananya Ops Pene- Terciptanya masyarakat Meningkatnya kesadar- Menurunnya tindak kriminal dukungan Kum/Yustisi/Tipiring Rp. 100,000,000,- gakkan hukum/yustisi/ yang sadar hukum an masyarakat ttg pelang- biaya sesuai
tipiring di wilayah Kab. garan hukum/Perda kebutuhan
Pesisir Selatan
3. Penertiban Bungli/PKL/ - Dana sebesar Terlaksananya Ops pener- Terciptanya lingkungan Meningkatnya kesadaran Terciptanya lingkungan dukungan K.3 Rp. 100,000,000,- tiban Bungli/PKL/K.3 di tertib, aman & nyaman masyarakat ttg Trantib yang bersih biaya sesuai
12 Kec kebutuhan
3. Peningkatan Pemberantasan 1. Sosialisasi bahaya narko- - Dana sebesar Terlaksananya Sosialisasi Terciptanya generasi mu- Meningkatnya kesadar- Berkurangnya peredaran & dukungan Penyakit Masyarakat(Pekat) ba & obat terlarang di Rp. 150,000,000,- bahaya narkoba & obat da yang sehat & berkuali- an remaja ttg bahaya penggunaan narkoba di biaya sesuai
kalangan remaja - Peserta 100 org sis- terlarang di kalangan tas narkoba kalangan remaja kebutuhan
wa SLTP & SLTA remaja
2. Sosialisasi Perda 04 TH - Dana sebesar Terlaksananya Sosialisa- Terciptanya Trantibmas Meningkatnya kesadaran Berkurangnya gangguan dukungan 2006 & Perda 22 Th 2007 Rp. 150,000,000,- si Perda 04 th 2006 & Per- masyarakat ttg Trantib Trantibmas biaya sesuai
- Peserta 100 org da 22 Th 2007 kebutuhan
4 Penugasan Satlinmas dalam 1. Pengadaan Pakaian - Peserta 2500 org Terlaksananya Pemilu Terciptanya Pemilu Pemilu Legislatif Kurangnya gangguan Dukungan
Penanganan Ketentraman, Satlinmas Legislatif yang aman Legislatif yang aman berjalan aman dan Keamanan, Ketentraman biaya sesuai
Ketertiban dan Keamanan - Dana sebesar lancar dan Ketertiban selama kebutuhan
Penyelenggaraan Pemilihan 2. Pelatihan Satlinmas Rp. 3.000,000,000,- Pemilu Legislatif
Umum Legislatif
5 Penugasan Satlinmas dalam 1. Pengadaan Pakaian - Peserta 2500 org Terlaksananya Pemilu Terciptanya Pemilu Pemilu Presiden dan Kurangnya gangguan Dukungan
Penanganan Ketentraman, Satlinmas Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Wakil Presiden Keamanan, Ketentraman biaya sesuai
Ketertiban dan Keamanan - Dana sebesar Presiden Presiden berjalan dan Ketertiban selama kebutuhan
Penyelenggaraan Pemilihan 2. Pelatihan Satlinmas Rp. 3.000,000,000,- yang aman yang aman aman dan lancar Pemilu Presiden dan
Umum Presiden dan Wakil Wakil Presiden
Presiden
2. Peningkatan sarana & 1. Peningkatan sarana dan pra- 1. Pengadaan mobiler - Dana sebesar Mobiler kantor Mobiler kantor terpenuhi Meningkatkan pelayan Gairah kerja bertambah dukungan
prasarana kantor sarana penunjang kegiatan Rp. 50,000,000,- sesuai anggaran an & kenyamanan dlm biaya sesuai
administrasi - Rincian Anggaran pelaksanaan tugas kebutuhan
Biaya (RAB)
2. Pengadaan peralatan - Dana sebesar Barang peralatan ktr Peralatan kantor terpe- Meningkatkan pelayan Gairah kerja bertambah dukungan
kerja Rp. 75,000,000,- nuhi sesuai anggaran an & kenyamanan dlm biaya sesuai
- Rincian Anggaran pelaksanaan tugas kebutuhan
Biaya (RAB)
3. Pengadaan Peralatan - Dana sebesar Barang peralatan PHH Peralatan PHH terpe- Meningkatkan pelayan Gairah kerja bertambah dukungan
Pengendalian Huru- Rp. 200,000,000,- nuhi sesuai anggaran an & kenyamanan dlm biaya sesuai
hara - Rincian Anggaran pelaksanaan tugas kebutuhan
Biaya (RAB)
4. Pemeliharaan rutin/ - Dana sebesar Pemeliharaan rutin Terpenuhinya biaya Meningkatkan pelayan Gairah kerja bertambah dukungan berkala kendaraan Rp. 252,000,000,- kendaraan dinas/ops pemeliharaan kendara- an & kenyamanan dlm biaya sesuai
dinas/ops - Rincian Anggaran an dinas/ops pelaksanaan tugas kebutuhan
Biaya (RAB)
(4)
Biaya (RAB)
2. Peningkatan sarana dan pra- 1. Pengadaan kendaraan - Dana sebesar 3 unit kendaraan Dalmas Kendaraan dinas ope- Kelancaran pelaksa- Tepat waktu dlm pelak- dukungan
sarana penunjang pengawasan dinas/operasional Rp. 750,000,000,- rasional naan operasional sanaan operasional di biaya sesuai
- Rincian Anggaran lapangan kebutuhan
Biaya (RAB)
3. Peningkatan SDM Apa- 1. Peningkatan Disiplin Apa- 1. Pengadaan pakaian - Dana sebesar Pakaian dinas sejml Terpenuhinya kebutuhan Tercapainya program Kedisiplinan aparatur dlm dukungan
ratur ratur dinas beserta perleng- Rp. 120,000,000,- 85 orang pakaian dinas bagi apa- disiplin aparatur berpakaian dinas biaya sesuai
kapannya - Rincian Anggaran ratur kebutuhan
Biaya (RAB)
4. Peningkatan Kapasitas 1. Peningkatan Kapasitas Sum- 1. Pendidikan Dasar Pol. - Dana sebesar Anggota Sat.Pol.PP Terlatihnya 10 org angg. Meningkatnya penge- Terciptanya anggota yg dukungan
SDM Aparatur berdaya Aparatur PP Rp. 75,000,000,- utk 10 org Sat.Pol.PP tahuan & keterampilan profesional dlm menjlnkan biaya sesuai
anggota tugas kebutuhan
2.Diklat PPNS/Pening- - Dana sebesar Terlaksananya Diklat Terciptanya PPNS yg Meningkatnya penge- Memberdayakan PPNS dukungan katan kapasitas Rp. 30,000,000,- PPNS utk 5 org berkualitas tahuan & keterampilan menuju profesionalisme biaya sesuai
anggota pengabdian kebutuhan
3. Binteks PPNS Daerah/ - Dana sebesar Terlaksananya Binteks Terciptanya PPNS yg Meningkatnya penge- Memberdayakan PPNS dukungan orientasi daerah Rp. 75,000,000,- PPNS utk 30 org berkualitas tahuan & keterampilan menuju profesionalisme biaya sesuai
PPNS pengabdian kebutuhan
4. Pembekalan bagi Pen- - Dana sebesar Terlaksananya pembe- Terlatihnya penjaga ke- Meningkatnya penge- Memberdayakan penjaga dukungan jaga keamanan kantor Rp. 30,000,000,- kalan bagi penjaga ke- amanan kantor sebyk tahuan & keterampilan kantor yg siap dan siaga biaya sesuai
dilingkungan Pemda amanan kantor 50 org penjaga kantor dlm menjalankan tugas kebutuhan
Kab. Pes Sel
5. Pembekalan Tenaga - Dana sebesar Terlaksananya pembe- Terlatihnya tenaga pos- Terciptanya lingkungan Memberdayakan tenaga dukungan Poskamling Tingkat Rp. 60,000,000,- kalan tenaga poskam- kamling sebyk 150 org yang aman dan nyaman poskamling yg siap dan biaya sesuai
Nagari ling tingkat nagari siaga dlm menjalankan kebutuhan
tugas
6. Pelatihan Beladiri bg - Dana sebesar Anggota Sat.Pol.PP Terlatihnya 20 org angg. Meningkatnya penge- Terciptanya anggota yg dukungan anggota Sat.Pol.PP Rp. 60,000,000,- utk 20 org Sat.Pol.PP tahuan & keterampilan profesional dlm menjlnkan biaya sesuai
anggota tugas kebutuhan
7. Pelatihan fisik dan ke- - Dana sebesar Terlaksananya pelatihan Terlatihnya 20 org angg. Meningkatnya penge- Terciptanya anggota yg dukungan samaptaan bg ang. Rp. 80,000,000,- fisik dan kesamaptaan Sat.Pol.PP tahuan & keterampilan profesional dlm menjlnkan biaya sesuai
Sat.Pol.PP bg anggota Sat.Pol.PP anggota tugas kebutuhan
5 Perlindungan Assuransi 1 Perlindungan Aparatur 1. Pembayaran Premi - Dana sebesar Dibayarnya Premi Adanya jaminan bagi Meningkatnya Adanya anggota dengan dukungan
bagi anggota Satuan Assuransi untuk 100 Rp. 50,000,000,- Assuransi untuk 100 anggota dalam Kinerja anggota kepercayaan diri yang biaya sesuai
(5)
DAFTAR : PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. PESISIR SELATAN
Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak Asumsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Menyelenggarakan 1. Pemberdayaan Pol.PP 1. Peningkatan keamanan & 1. Pengendalian keamanan - Dana sebesar Terlaksananya Operasi Terciptanya lingkungan Terlaksananya operasi Berkurangnya ternak lepas dukungan pemerintah daerah di bid dalam menyelenggarakan kenyamanan lingkungan keamanan lingkungan Rp. 150,000,000,- penertiban ternak lepas tertib, aman & nyaman penertiban ternak lepasyang berkeliaran dijalanan biaya sesuai
Pengawasan sesuai dgn Trantibum - Tenaga ops 38 org di wilayah Pes Sel dlm wilayah Pes Sel kebutuhan
kewenangan yg dimiliki
daerah 2. Pemeliharaan Kantrantibmas 1. Peningkatan kerjasama - Dana sebesar Terlaksananya kerjasamTerciptanya keamanan & Meningkatnya kesadaraBerkurangnya gangguan dukungan & Pencegahan tindak kriminal dg aparat keamanan dlm Rp. 150,000,000,- dg aparat keamanan dlmketertiban umum masyarakat ttg Trantib Trantibmas biaya sesuai
teknik pencegahan keja- - Kerjasama Pol.PP, teknik pencegahan keja- kebutuhan hatan (SK-5) TNI/Polri, Pengadil hatan (SK-5) pd 12 Kec
an & Kejaksaan
2. Operasi Penegakan Hu- - Dana sebesar Terlaksananya Ops PenTerciptanya masyarakat Meningkatnya kesadar- Menurunnya tindak kriminaldukungan Kum/Yustisi/Tipiring Rp. 100,000,000,- gakkan hukum/yustisi/ yang sadar hukum an masyarakat ttg pelang- biaya sesuai
tipiring di wilayah Kab. garan hukum/Perda kebutuhan
Pesisir Selatan
3. Penertiban Bungli/PKL/ - Dana sebesar Terlaksananya Ops penTerciptanya lingkungan Meningkatnya kesadaraTerciptanya lingkungan dukungan K.3 Rp. 100,000,000,- tiban Bungli/PKL/K.3 di tertib, aman & nyaman masyarakat ttg Trantib yang bersih biaya sesuai
12 Kec kebutuhan
3. Peningkatan Pemberantasan 1. Sosialisasi bahaya narko - Dana sebesar Terlaksananya SosialisasiTerciptanya generasi mu- Meningkatnya kesadar- Berkurangnya peredaran & dukungan Penyakit Masyarakat(Pekat) ba & obat terlarang di Rp. 150,000,000,- bahaya narkoba & obat da yang sehat & berkuali- an remaja ttg bahaya penggunaan narkoba di biaya sesuai
kalangan remaja - Peserta 100 org sis-terlarang di kalangan tas narkoba kalangan remaja kebutuhan wa SLTP & SLTA remaja
2. Sosialisasi Perda 04 TH - Dana sebesar Terlaksananya Sosialisa-Terciptanya Trantibmas Meningkatnya kesadaraBerkurangnya gangguan dukungan 2006 & Perda 22 Th 2007 Rp. 150,000,000,- si Perda 04 th 2006 & Per- masyarakat ttg Trantib Trantibmas biaya sesuai
- Peserta 100 org da 22 Th 2007 kebutuhan
6 Penugasan Satlinmas dalam 1. Pengadaan Pakaian - Peserta 2500 org Terlaksananya Pemilu Terciptanya Pemilu Pemilu Pemilihan Kurangnya gangguan Dukungan Penanganan Ketentraman, Satlinmas Pemilihan Kepala Pemilihan Kepala Kepala Daerah Keamanan, Ketentraman biaya sesuai Ketertiban dan Keamanan - Dana sebesar Daerah yang aman Daerah yang aman berjalan dan Ketertiban selama kebutuhan Penyelenggaraan Pemilihan 2. Pelatihan Satlinmas Rp. 3.000,000,000,- aman dan lancar Pemilu Pemilihan
Kepala Daerah Kepala Daerah
2. Peningkatan sarana & 1. Peningkatan sarana dan pra- 1. Pengadaan mobiler - Dana sebesar Mobiler kantor Mobiler kantor terpenuhi Meningkatkan pelayan Gairah kerja bertambah dukungan prasarana kantor sarana penunjang kegiatan Rp. 50,000,000,- sesuai anggaran an & kenyamanan dlm biaya sesuai
administrasi - Rincian Anggaran pelaksanaan tugas kebutuhan
Biaya (RAB)
2. Pengadaan peralatan - Dana sebesar Barang peralatan ktr Peralatan kantor terpe- Meningkatkan pelayan Gairah kerja bertambah dukungan kerja Rp. 75,000,000,- nuhi sesuai anggaran an & kenyamanan dlm biaya sesuai
- Rincian Anggaran pelaksanaan tugas kebutuhan
Biaya (RAB)
3. Pengadaan Peralatan - Dana sebesar Barang peralatan PHH Peralatan PHH terpe- Meningkatkan pelayan Gairah kerja bertambah dukungan Pengendalian Huru- Rp. 200,000,000,- nuhi sesuai anggaran an & kenyamanan dlm biaya sesuai
hara - Rincian Anggaran pelaksanaan tugas kebutuhan
Biaya (RAB)
(6)
Biaya (RAB)
5. Pemeliharaan rutin/ - Dana sebesar Pemeliharaan rutin Terpenuhinya biaya Meningkatkan pelayan Gairah kerja bertambah dukungan berkala gedung kantor Rp. 75,000,000,- gedung kantor pemeliharaan gedung an & kenyamanan dlm biaya sesuai
- Rincian Anggaran kantor pelaksanaan tugas kebutuhan
Biaya (RAB)
2. Peningkatan sarana dan pra- 1. Pengadaan kendaraan - Dana sebesar 3 unit kendaraan DalmaKendaraan dinas ope- Kelancaran pelaksa- Tepat waktu dlm pelak- dukungan sarana penunjang pengawasan dinas/operasional Rp. 750,000,000,- rasional naan operasional sanaan operasional di biaya sesuai
- Rincian Anggaran lapangan kebutuhan
Biaya (RAB)
3. Peningkatan SDM Apa- 1. Peningkatan Disiplin Apa- 1. Pengadaan pakaian - Dana sebesar Pakaian dinas sejml Terpenuhinya kebutuhan Tercapainya program Kedisiplinan aparatur dlm dukungan ratur ratur dinas beserta perleng- Rp. 120,000,000,- 85 orang pakaian dinas bagi apa- disiplin aparatur berpakaian dinas biaya sesuai
kapannya - Rincian Anggaran ratur kebutuhan
Biaya (RAB)
4. Peningkatan Kapasitas 1. Peningkatan Kapasitas Sum- 1. Pendidikan Dasar Pol. - Dana sebesar Anggota Sat.Pol.PP Terlatihnya 10 org angg. Meningkatnya penge- Terciptanya anggota yg dukungan SDM Aparatur berdaya Aparatur PP Rp. 75,000,000,- utk 10 org Sat.Pol.PP tahuan & keterampilan profesional dlm menjlnkan biaya sesuai
anggota tugas kebutuhan
2.Diklat PPNS/Pening- - Dana sebesar Terlaksananya Diklat Terciptanya PPNS yg Meningkatnya penge- Memberdayakan PPNS dukungan katan kapasitas Rp. 30,000,000,- PPNS utk 5 org berkualitas tahuan & keterampilan menuju profesionalisme biaya sesuai
anggota pengabdian kebutuhan
3. Binteks PPNS Daerah/ - Dana sebesar Terlaksananya Binteks Terciptanya PPNS yg Meningkatnya penge- Memberdayakan PPNS dukungan orientasi daerah Rp. 75,000,000,- PPNS utk 30 org berkualitas tahuan & keterampilan menuju profesionalisme biaya sesuai
PPNS pengabdian kebutuhan
4. Pembekalan bagi Pen- - Dana sebesar Terlaksananya pembe- Terlatihnya penjaga ke- Meningkatnya penge- Memberdayakan penjaga dukungan jaga keamanan kantor Rp. 30,000,000,- kalan bagi penjaga ke- amanan kantor sebyk tahuan & keterampilan kantor yg siap dan siaga biaya sesuai dilingkungan Pemda amanan kantor 50 org penjaga kantor dlm menjalankan tugas kebutuhan Kab. Pes Sel
5. Pembekalan Tenaga - Dana sebesar Terlaksananya pembe- Terlatihnya tenaga pos- Terciptanya lingkungan Memberdayakan tenaga dukungan Poskamling Tingkat Rp. 60,000,000,- kalan tenaga poskam- kamling sebyk 150 org yang aman dan nyamanposkamling yg siap dan biaya sesuai
Nagari ling tingkat nagari siaga dlm menjalankan kebutuhan
tugas
6. Pelatihan Beladiri bg - Dana sebesar Anggota Sat.Pol.PP Terlatihnya 20 org angg. Meningkatnya penge- Terciptanya anggota yg dukungan anggota Sat.Pol.PP Rp. 60,000,000,- utk 20 org Sat.Pol.PP tahuan & keterampilan profesional dlm menjlnkan biaya sesuai
anggota tugas kebutuhan
7. Pelatihan fisik dan ke- - Dana sebesar Terlaksananya pelatihanTerlatihnya 20 org angg. Meningkatnya penge- Terciptanya anggota yg dukungan samaptaan bg ang. Rp. 80,000,000,- fisik dan kesamaptaan Sat.Pol.PP tahuan & keterampilan profesional dlm menjlnkan biaya sesuai