0610150128 32. kec. airpura kab pessel renja 2015

(1)

RANCANGAN

RENCANA KERJA

( RENJA )

KECAMATAN AIRPURA

TAHUN 2015

KECAMATAN AIRPURA


(2)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan karunianya, Kecamatan Airpura telah bisa menyelesaikan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2015.

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2015 ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan, program kerja serta kegiatan Kecamatan Airpura, selain itu juga dibahas tentang permasalahan serta upaya penanganannya.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Rancangan Rencana Kerja Tahun 2015 ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari masing-masing bidang yang membidangi masing-masing bidang.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna seperti yang diharapkan, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk kesempurnaan laporan ini. Kemudian Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini, kami ucapkan terimakasih, Semoga Allah SWT memberkahi kerja kita, amin

Tamuan, Januari 2014

CAMAT AIRPURA,

YUSRI AFNIDAL, S.Sos

Pembina (IV/a)


(3)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Airpura 1.3 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Kerja 1.4 Struktur Organisasi

BAB II RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 2.1 Visi

2.2 Misi

2.3 Tujuan dan Sasaran

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

3.1 Evaluasi Dan Realisasi Program Kegiatan Terhadap Renstra 3.2 Permasalahan Dan Upaya Penanganan

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN, KEBIJAKAN DAN RENCANA KERJA TAHUN 2015

4.1 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2015

4.2 KEBIJAKAN

4.3 Rencana Kerja Tahun 2015

BAB V PENUTUP


(4)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang akan di capai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan Potensi,

Peluang dan Kendala yang ada dan/atau mungkin timbul dalam

operasionalisasinya. Karena itu Rencana Kerja Kecamatan Airpura adalah Rencana Kerja yang dibuat untuk melaksanakan Program/Kegiatan satu tahun kedepan dengan mempertimbangkan potensi, dana indikatif yang tersedia, SDM dan Kendala/Permasalahan yang ada dan mungkin timbul dalam operasionalnya. Adanya Pelimpahan Kewenangan dari Bupati Kepada Camat sebagaimana telah ditetapkan dalam Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi 145 rincian kewenangan masih perlu dioptimalisasikan dalam pelaksanaannya terutama dalam oprasionalisasinya di lapangan.

Pelaksanaannya terutama dalam oprasionalisasinya di lapangan Rencana Kerja Kecamatan Cangkuang dibuat dengan memperhatikan tugas-tugas pokok dan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Airpura

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan (yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012) dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Uraian Tugas Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

a. Perizinan; b. Rekomendasi;

c. Koordinasi;

d. Pembinaan;

e. Pengawasan; f. Fasilitasi; g. Penetapan;

h. Penyelenggaraan; dan


(5)

1.3. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Kerja

Selanjutnya dapat dilihat Sususnan Kepegawaian Kecamatan Airpura, sebagai berikut :

a. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan :

1. Camat / Eselon III A : 1 orang

2. Sekretaris Kecamatan / Eselon III B : 1 orang

3. Kepala Seksi / Eselon IV A : 4 orang

4. Kepala Sub Bagian / Eselon IV B : 3 orang

5. Staf Pelaksana : 2 orang

b. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan :

1. Golongan IV : 1 orang

2. Golongan III : 8 orang

3. Golongan II : 2 orang

c. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan :

1. Pasca Sarjana / S 2 : 2 orang

2. Sarjana / S 1 : 4 orang

3. SLTA/sederajat : 5 orang

1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan, maka Susunan Organisasi Kecamatan Airpura adalah sebagai berikut :


(6)

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN AIRPURA

Dasar : Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan

C A M A T YUSRI AFNIDAL. S.Sos

SEKRETARIS

MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBAG UMUM &

KEPEGAWAIAN

AFDAL, SH

1. NELDA IRMAWILI

SEKSI PEMERINTAHAN & TRANTIB

BUSRASOL JALISMAN, SH

SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN

ZAIPUL

1. MAIDARTY

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

NAZIRWIN

SEKSI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

NURSYALMA S.DEWI,SH,M.Hum

SUBBAG PERENC & PELAPORAN

M. IKHSAN

SUBBAG KEUANGAN


(7)

BAB II

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015

2.1. VISI

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, adalah :

”MELAYANI DAN MENGAYOMI DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MANDIRI”

Pernyataan visi di atas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Airpura sebagai lembaga yang berkompeten dalam pelayanan prima dan professional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabel dan partisipatif sesuai dengan Motto Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu “Tekadku Membangun Kabupaten Pesisir Selatan”.

2.2. MISI

Untuk mencapai visi di atas, maka ada beberapa Misi yang harus dicapai, yaitu: 1. Menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan 2. Menyelenggarakan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Nagari 3. Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Masyarakat

2.3. TUJUAN DAN SASARAN 2.3.1.Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditetapkan tujuan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan Menyelenggarakan secara optimal tugas Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta kemandirian Pemerintahan Nagari menuju kesejahteraan masyarakat.

2.3.2.Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan dijabarkan sebagai berikut :

1.Terakomodirnya Pelayanan Administrasi Perkantoran secara efektif 2.Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

3.Peningkatan kualitas SDM aparatur Pemerintah Kecamatan

4.Terselenggaranya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 5.Terselenggaranya Pembangunan dan koordinasi pemerintah Kecamatan.


(8)

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

3.1 EVALUASI DAN REALISASI PROGRAM KEGIATAN TERHADAP RENSTRA

Program/ Kegiatan Kecamatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kecamatan Airpura adalah Implementasi dari Rencana Kerja yang dibuat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan sumber daya Organisasi, Potensi dan Dana yang tersedia.

3.2 PERMASALAHAN DAN UPAYA PENANGANAN

Dari evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan kegiatan tahun yang lalu terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Masih belum terakomodirnya beberapa kegiatan yang memiliki peran sentral dalam menunjang tupoksi

2. Minimnya ketersediaan anggaran untuk Kecamatan khususnya anggaran pembinaan dan pembangunan pemerintahan nagari, dimana Kecamatan Airpura masih memiliki pemerintahan nagari yang tertinggal/terisolir.

3. Masih minimnya sarana yang memadai untuk menunjang program dan kegiatan yang dilaksanakan.

4. Masih terdapat Kinerja Sasaran belum optimal walaupun rencana kinerja telah dilaksanakan terutama dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada camat.

5. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum seimbang dengan pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat.

6. Pelayanan dasar kepada masyarakat kurang optimal dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak memahami prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai dasar pelayanan serta sistem yang digunakan masih belum optimal.

7. Rendahnya kualitas SDM perangkat Pemerintahan Nagari sehingga pelaksanaan kinerja pemerintahan belum optimal.

Upaya Penanganan untuk mengurangi permasalahan sebagaimana dimaksud di atas yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Airpura antara sebagai berikut :

1. Menambahkan kegiatan Fasilitasi permasalahan dalam Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2014.

2. Menambahkan alokasi anggarann pembinaan dan pembangunan di Kecamatan Airpura, sehingga pembangunan kecamatan Airpura lebih optimal.

3. Mengakomodir anggaran penyediaan peralatan kantor dalam APBD 2014.

4. Meningkatkan kinerja personil sehingga dapat melaksanakan pelimpahan kewenangan dengan lebih optimal

5. Mengadakan Pelatihan bagi Aparatur untuk mendukung kinerja yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat


(9)

6. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan pelayanan di tingkat kecamatan baik pelayanan perijinan maupun non perijinan


(10)

BAB IV

PRIORITAS PEMBANGUNAN, KEBIJAKAN DAN RENCANA KERJA TAHUN 2015

4.1. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

Prioritas Pembangunan Kecamatan Tahun 2015 merupakan Implementasi Visi dan Misi terdiri dari Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dari Program pembangunan.

Kecamatan Airpura pada tahun 2015 mempunyai prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kinerja.

2. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial dan peningkatan perekonomian masyarakat.

3. Peningkatan pembangunan infrastruktur sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan,

4. Peningkatan kinerja pembangunan pemerintahan nagari melalui peningkatan kualitas aparatur pemerintahan nagari, peningkatan kualitas admininstrasi dan manajemen pemerintahan nagari.

4.2. KEBIJAKAN

Dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana telah diurutkan sebelumnya, maka Kecamatan Airpura menetapkan kebijakan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Kebijakan Internal

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia terutama kepada aparat kecamatan dan pemerintahan nagari

2. Kebijakan Eksternal

a. Peningkatan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di pemerintahan nagari.

b. Peningkatan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan dinas/instansi di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten.

c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari.

d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik bidang fisik maupun non fisik.

4.3. RENCANA KERJA TAHUN 2015

Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Airpura Tahun 2015 yang merupakan rencana kerja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah sebagai berikut : (lampiran)


(11)

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indiktif Sumber Dana

Target Capaian Kerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif

BELANJA LANSUNG Airpura 505.500.000 APBD 100% 566.000.000

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Airpura 100% 181.000.000 APBD 100% 206.000.000

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan

listrik 8.000.000 8.000.000

- Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Meningkatnya efektifitas dan optominalisasi dan penggunaan anggaran

17.000.000

22.500.000

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Meningkatnya kebersihan dan kenyamanannya kerja

dan lingkungan kantor 3.000.000 4.500.000

- Pengadaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya alat tulis kantor dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

25.000.000

25.000.000

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya barang cetak dan pengadaan 15.000.000 17.000.000

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya jasa komponen instalasi listrik, elektronik dalam peningkatan pelayanan administrasi

perkantoran 3.000.000 6.000.000

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terpenuhinya bahan bacaan guna menambah

pengetahuan dan wawasan 2.000.000 5.000.000

- Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan

rapat 25.000.000 35.000.000

- Rapat-rapat dan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terpenuhinya biaya transportasi rapat pegawai luar daerah

33.000.000

33.000.000

- Rapat-rapat dan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Pemenuhan sarana transportasi pegawai yang

menghadiri rapat dan konsultasi dalam daerah 50.000.000 50.000.000

2 Program pembinaaan Dan Fasilitas pengelolaan keuangan Desa / Nagari Airpura 15.000.000 100% 15.000.000

- Pembinaan Dan pengawasan Administrasi keuangan pemerintahan nagari Tertatanya administrasi keuangan di Pemerintahan Nagari

100% 15.000.000 APBD 15.000.000

3 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Airpura 100% 125.000.000 APBD 100% 148.000.000

- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya kendaraan dinas untuk kelancaran tugas 30.000.000 35.000.000

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya kelengkapan gedung kantor dalam

mendukung pelaksanaan tugas 5.000.000 7.500.000

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor sebagai

pendukung pelaksanaan tugas 20.000.000 25.000.000

- Pengadaan Mobiler Tersedianya mobiler dalam pelaksanaan tugas 30.000.000 35.000.000

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor terpeliharanya bangunan gedung kantor dan

lingkungan 7.000.000 8.500.000

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Terawatnya kendaraan dinas kantor roda 4 dan roda

2 33.000.000 37.000.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016

TABEL

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 SKPD KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Urusan Bidang/Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


(12)

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indiktif Sumber Dana

Target Capaian Kerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Urusan Bidang/Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

5 Program pelayanan Dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial Airpura 100% 54.500.000 APBD 100% 59.500.000

- Distribusi Raskin

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan distribusi raskin 19.500.000 19.500.000

- Penanganan Orang Tua dan Anak terlantar Tewujudnya pelaksanaan orang tua dan anak

terlantar di kecamatn 15.000.000 15.000.000

- Bantuan Tanggap Darurat/ Bencana Alam Terlaksananya tanggap darurat dalam penanganan

bencana alam 20.000.000 25.000.000

6 Program pembangunan Wilayah kecamatan Airpura 100% 69.000.000 APBD 100% 73.000.000

- Pembinaan PKK Kecamatan Meningkatnya peranan PKK dalam pemberdayaan

perempuan dan meningkatnya pelaksanaan program

dan kegiatan PKK di tingkat kecamatan dan nagari 31.000.000 31.000.000

- Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Meningkatnya keswadayaan masyarakat dalam

pembangunan nagari 9.000.000 9.000.000

- Perencanaan Pembangunan Kecamatan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

pembangunan 13.000.000 15.000.000

- Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pentingnya

kesehatan dan KB 9.000.000 9.000.000

- Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan

Meningkatnya kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan

serta pembinaan kewilayahan 7.000.000 9.000.000

7 Program Penataan Administrasi Kependudukan Airpura 100% 13.000.000 APBD 100% 15.000.000

- Pelayanan E-KTP Jumlah masyarakat yang sudah memiliki KTP sesuai

aturan yang ditetapkan 13.000.000 15.000.000

8 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaaan Airpura 100% 12.000.000 APBD 100% 13.000.000

- Pelaksanaan Upacara HUT RI Pelaksanaan rangkaian peringatan hari Kemerdekaan RI

12.000.000

13.000.000

9 Program Pendidikan Politik Masyarakat Airpura 100% 10.000.000 APBD 100% 10.000.000 - Monitoring Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 Terpantaunya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daearh

tahun 2015 di setiap TPS 10.000.000 10.000.000

10 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Painan 100% 6.000.000 APBD 100% 6.500.000

- Pagelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah pada Festival Langkisau Keikutsertaan dalam mendukung Pagelaran seni

budaya festival langkisau tahun 2015 6.000.000 6.500.000

Tamuan, 28 Januari 2014

Camat Airpura, YUSRI AFNIDAL, S.Sos

Pembina Nip. 19650927 199001 1 001


(13)

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indiktif Sumber Dana

Target Capaian Kerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Urusan Bidang/Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


(1)

RENJA Kec. Airpura Tahun 2015

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

3.1

EVALUASI DAN REALISASI PROGRAM KEGIATAN TERHADAP RENSTRA

Program/ Kegiatan Kecamatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kecamatan Airpura adalah Implementasi dari

Rencana Kerja yang dibuat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan sumber

daya Organisasi, Potensi dan Dana yang tersedia.

3.2

PERMASALAHAN DAN UPAYA PENANGANAN

Dari evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan kegiatan tahun yang lalu

terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1.

Masih belum terakomodirnya beberapa kegiatan yang memiliki peran sentral dalam

menunjang tupoksi

2.

Minimnya ketersediaan anggaran untuk Kecamatan khususnya anggaran

pembinaan dan pembangunan pemerintahan nagari, dimana Kecamatan Airpura

masih memiliki pemerintahan nagari yang tertinggal/terisolir.

3.

Masih minimnya sarana yang memadai untuk menunjang program dan kegiatan

yang dilaksanakan.

4.

Masih terdapat Kinerja Sasaran belum optimal walaupun rencana kinerja telah

dilaksanakan terutama dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada

camat.

5.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum seimbang dengan pelaksanaan

pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat.

6.

Pelayanan dasar kepada masyarakat kurang optimal dikarenakan masih banyak

masyarakat yang tidak memahami prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan

sebagai dasar pelayanan serta sistem yang digunakan masih belum optimal.

7.

Rendahnya kualitas SDM perangkat Pemerintahan Nagari sehingga pelaksanaan

kinerja pemerintahan belum optimal.

Upaya Penanganan untuk mengurangi permasalahan sebagaimana dimaksud di

atas yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Airpura antara sebagai berikut :

1.

Menambahkan kegiatan Fasilitasi permasalahan dalam Rencana Kerja Kecamatan

Tahun 2014.

2.

Menambahkan alokasi anggarann pembinaan dan pembangunan di Kecamatan

Airpura, sehingga pembangunan kecamatan Airpura lebih optimal.

3.

Mengakomodir anggaran penyediaan peralatan kantor dalam APBD 2014.

4.

Meningkatkan kinerja personil sehingga dapat melaksanakan pelimpahan

kewenangan dengan lebih optimal

5.

Mengadakan Pelatihan bagi Aparatur untuk mendukung kinerja yang dilimpahkan


(2)

RENJA Kec. Airpura Tahun 2015

6.

Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur yang harus

dilakukan untuk mendapatkan pelayanan di tingkat kecamatan baik pelayanan

perijinan maupun non perijinan


(3)

RENJA Kec. Airpura Tahun 2015

BAB IV

PRIORITAS PEMBANGUNAN, KEBIJAKAN

DAN RENCANA KERJA TAHUN 2015

4.1.

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

Prioritas Pembangunan Kecamatan Tahun 2015 merupakan Implementasi Visi

dan Misi terdiri dari Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dari Program

pembangunan.

Kecamatan Airpura pada tahun 2015 mempunyai prioritas pembangunan

sebagai berikut :

1.

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kinerja.

2.

Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial dan peningkatan perekonomian

masyarakat.

3.

Peningkatan pembangunan infrastruktur sebagai upaya mendukung percepatan

pembangunan,

4.

Peningkatan kinerja pembangunan pemerintahan nagari melalui peningkatan

kualitas aparatur pemerintahan nagari, peningkatan kualitas admininstrasi dan

manajemen pemerintahan nagari.

4.2.

KEBIJAKAN

Dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana telah diurutkan sebelumnya,

maka Kecamatan Airpura menetapkan kebijakan yang akan dilaksanakan sebagai

berikut :

1.

Kebijakan Internal

a.

Peningkatan Sumber Daya Manusia terutama kepada aparat kecamatan dan

pemerintahan nagari

2.

Kebijakan Eksternal

a.

Peningkatan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan di pemerintahan nagari.

b.

Peningkatan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan

dinas/instansi di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten.

c.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari.

d.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik

bidang fisik maupun non fisik.

4.3.

RENCANA KERJA TAHUN 2015

Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Airpura Tahun

2015 yang merupakan rencana kerja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

adalah sebagai berikut : (lampiran)


(4)

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indiktif Sumber Dana

Target Capaian Kerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif

BELANJA LANSUNG Airpura 505.500.000 APBD 100% 566.000.000

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Airpura 100% 181.000.000 APBD 100% 206.000.000 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan

listrik 8.000.000 8.000.000

- Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Meningkatnya efektifitas dan optominalisasi dan penggunaan anggaran

17.000.000

22.500.000

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Meningkatnya kebersihan dan kenyamanannya kerja

dan lingkungan kantor 3.000.000 4.500.000

- Pengadaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya alat tulis kantor dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

25.000.000

25.000.000

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya barang cetak dan pengadaan 15.000.000 17.000.000

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya jasa komponen instalasi listrik, elektronik dalam peningkatan pelayanan administrasi

perkantoran 3.000.000 6.000.000

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terpenuhinya bahan bacaan guna menambah

pengetahuan dan wawasan 2.000.000 5.000.000

- Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan

rapat 25.000.000 35.000.000

- Rapat-rapat dan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terpenuhinya biaya transportasi rapat pegawai luar daerah

33.000.000

33.000.000

- Rapat-rapat dan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Pemenuhan sarana transportasi pegawai yang

menghadiri rapat dan konsultasi dalam daerah 50.000.000 50.000.000

2 Program pembinaaan Dan Fasilitas pengelolaan keuangan Desa / Nagari Airpura 15.000.000 100% 15.000.000 - Pembinaan Dan pengawasan Administrasi keuangan pemerintahan nagari Tertatanya administrasi keuangan di Pemerintahan Nagari

100% 15.000.000 APBD 15.000.000

3 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Airpura 100% 125.000.000 APBD 100% 148.000.000 - Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya kendaraan dinas untuk kelancaran tugas 30.000.000 35.000.000

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya kelengkapan gedung kantor dalam

mendukung pelaksanaan tugas 5.000.000 7.500.000

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor sebagai

pendukung pelaksanaan tugas 20.000.000 25.000.000

- Pengadaan Mobiler Tersedianya mobiler dalam pelaksanaan tugas 30.000.000 35.000.000

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor terpeliharanya bangunan gedung kantor dan

lingkungan 7.000.000 8.500.000

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Terawatnya kendaraan dinas kantor roda 4 dan roda

2 33.000.000 37.000.000

4 Program peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Airpura 100% 20.000.000 APBD 100% 20.000.000

- Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya SDM dan meningkatnya kualitas aparatur

kecamatan 8.000.000 8.000.000

- Pelatihan Teknis dan Pembinaan Pemungutan PBB Meningkatnya dalam pencapaian target dalam

pemungutan PBB 12.000.000 12.000.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016

TABEL

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 SKPD KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Urusan Bidang/Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


(5)

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indiktif Sumber Dana

Target Capaian Kerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Urusan Bidang/Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

5 Program pelayanan Dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial Airpura 100% 54.500.000 APBD 100% 59.500.000 - Distribusi Raskin

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan distribusi raskin 19.500.000 19.500.000

- Penanganan Orang Tua dan Anak terlantar Tewujudnya pelaksanaan orang tua dan anak

terlantar di kecamatn 15.000.000 15.000.000

- Bantuan Tanggap Darurat/ Bencana Alam Terlaksananya tanggap darurat dalam penanganan

bencana alam 20.000.000 25.000.000

6 Program pembangunan Wilayah kecamatan Airpura 100% 69.000.000 APBD 100% 73.000.000

- Pembinaan PKK Kecamatan Meningkatnya peranan PKK dalam pemberdayaan

perempuan dan meningkatnya pelaksanaan program

dan kegiatan PKK di tingkat kecamatan dan nagari 31.000.000 31.000.000

- Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Meningkatnya keswadayaan masyarakat dalam

pembangunan nagari 9.000.000 9.000.000

- Perencanaan Pembangunan Kecamatan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

pembangunan 13.000.000 15.000.000

- Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pentingnya

kesehatan dan KB 9.000.000 9.000.000

- Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan

Meningkatnya kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan

serta pembinaan kewilayahan 7.000.000 9.000.000

7 Program Penataan Administrasi Kependudukan Airpura 100% 13.000.000 APBD 100% 15.000.000

- Pelayanan E-KTP Jumlah masyarakat yang sudah memiliki KTP sesuai

aturan yang ditetapkan 13.000.000 15.000.000

8 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaaan Airpura 100% 12.000.000 APBD 100% 13.000.000

- Pelaksanaan Upacara HUT RI Pelaksanaan rangkaian peringatan hari Kemerdekaan RI

12.000.000

13.000.000

9 Program Pendidikan Politik Masyarakat Airpura 100% 10.000.000 APBD 100% 10.000.000

- Monitoring Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 Terpantaunya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daearh

tahun 2015 di setiap TPS 10.000.000 10.000.000

10 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Painan 100% 6.000.000 APBD 100% 6.500.000 - Pagelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah pada Festival Langkisau Keikutsertaan dalam mendukung Pagelaran seni

budaya festival langkisau tahun 2015 6.000.000 6.500.000

Tamuan, 28 Januari 2014 Camat Airpura,

YUSRI AFNIDAL, S.Sos Pembina Nip. 19650927 199001 1 001


(6)

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indiktif Sumber Dana

Target Capaian Kerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Urusan Bidang/Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting