0610150126 41. kec. lunang kab pessel renja 2015
(2)
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Lahirnya undang No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang-undang No. 33 tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa konsekuensi perubahan dalam sistem Pemerintah Daerah di Indonesia, nilai filosofis yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah agar Pemerintah Daerah dapat mengatur, menata diri, merencanakan pembangunan Daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan dan berkesinambungan.
Otonomi Daerah juga membuat reposisi peran Pemerintah dari pelaksana menjadi fasilitator, akselerator dan regulator dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, sehingga dapat lebih mendorong pangembangan usaha masyarakat/swasta. Dengan perubahan paradigma manajemen pembangunan ini sekaligus juga menuntut perubahan sikap dan perilaku aparat Pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Yang di upayakan untuk menggerakkan partisipasi aktif masyarakat, meningkatkan investasi swasta serta pemberdayaan masyarakat. Peran fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah tertinggi sangat strategis, dimana Camat mendapatkan kewenangan yang bersifat atributif dan delegatif sekaligus sebagari aparatur Pemerintahan yang langsung bersinggungan dengan kepentingan masyarakat.
Menyikapi hal tersebut, dan peran fungsi kecamatan bersifat dualisme dimana satu sisi harus menjalankan kewenangan yang bersifat atributif dan delegatif, sedangkan disisi lain harus mengakomodir bentuk aspirasi masyarakat, maka kecamatan harus mempunyai patron baku dalam menunjang kegitan penyelenggaraan pemerintahan yang tetap dalam patron visi Kepala Daerah. Secara konsep perencanaan yang didasari
(3)
pada RPJM Kabupaten maka kecamatan memiliki Renstra Kecamatan yang secara periodik tahunan akan dituangkan dalam Renja Kecamatan.
B. Maksud Dan Tujuan
1. Maksud
Maksud dari penyusunan renja Tahun 2015 Kecamatan Lunang adalah untuk dijabarkan lebih lanjut arah dan kebijakan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015 dan prakiraan maju rencana tahun 2016.
2. Tujuan
Tujuan penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai pedoman arah kebijakan Kecamatan Lunang dalam pelaksanaan tugas – tugas yang telah dilimpahkan oleh Pemerintahan tertinggi.
C. Dasar Hukum
Penyusunan rencana kerja (Renja) tahun 2015 didasari dengan aturan hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan
D. Struktur Organisasi dan Tata kerja Kecamatan Lunang
Struktur Organisasi Kecamatan Lunang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 tahun 2012 tentang
(4)
Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor (SOTK), maka kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Lunang adalah :
1. Susunan Organisasi
Organisasi Kecamatan Lunang terdiri dari :
a) Camat :
b) Sekretaris Kecamatan :
c) Kasi Pemerintahan dan Trantib :
d) Kasi Kesejahteraan Sosial :,
e) Kasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
f) Kasi Ekonomi dan Pembangunan :
g) Kasubag Umum dan Kepegawaian :
h) Kasubag Perencanaan dan Pelaporan :
i) Kasubag Keuangan :
j) Staf : -
k) Tenaga Sukarela :
E. Sumber Daya Aparatur
Sumber daya aparatur Kecamatan Lunang berjumlah 12 orang, dengan klasifikasi sebagai berikut :
1. Berdasarkan pendidikan
a) S-2 : - orang
b) S-1 : 8 orang
(5)
d) SLTA : 2 orang
e) SLTP : -
f) SD : 1 orang
2. Berdasarkan jabatan
a) Eselon III : 2 orang
b) Eselon IV : 6 orang
c) Staf : - orang
(6)
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2013
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan tahun 2013
Dalam menunjang tugas dan fungsinya, pada Tahun 2013 Kecamatan Lunang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. .435.839.870,- dan dapat direalisasikan senilai Rp.434.673.878,- Dana sebesar itu dialokasikan untuk membiayai 11 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 29 kegiatan.
Sedangkan 5 program yang dilaksanakan dan Langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat luas adalah :
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan. 2. Program Pendidikan Politik Masyarakat.
3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. 5. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan.
Kelima program tersebut dilaksanakan dalam 10 kegiatan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 112.371.680,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 112.371.680,- ( 100 persen). Adapun kegiatan tersebut :
1. Pelayanan E-KTP
Merupakan kegiatan pelayanan perekaman KTP elektronik kepada masyarakat di kecamatan Lunang, kegiatan ini memiliki jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 6.656.400,- dengan realisasi keuangan Rp. 6.656.400,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 6.656.400,- (100%).
2. Distribusi Raskin
Merupakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terutama masyarakat miskin di Kecamatan Lunang, kegiatan ini memiliki jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.16.648.808,-, dengan realisasi keuangan Rp. 16.648.808,- (100 %), dan realisasi belanja Rp. 16.648.808,- (100 %).
(7)
3. Penunjang Kegiatan MTQ Kecamatan
Merupakan kegiatan untuk penunjang pelaksanaan MTQ kecamatan yang dilaksanakan 2 tahun sekali dan dilombakan, kegiatan ini memiliki jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.30.000.000,-, dengan realisasi keuangan Rp. 30.000.000,- (100 %), dan realisasi belanja Rp. 30.000.000,- (100 %).
4. Pembinaan PKK Kecamatan
Merupakan kegiatan untuk kebutuhan pembinaan PKK yang ada diwilayah Kecamatan Lunang dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 21.112.884,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.112.884,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 21.112.884,- yang terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.562.884,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.562.884,- (100 %), dan realisasi belanja Rp. 1.562.884,- (100 %).
Belanja Bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.000.000,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 2.000.000,- (100%).
Belanja Cetak, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 490.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 490.000,- (100 %), dan realisasi belanja Rp. 490.000,- (100 %).
Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 200.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 200.000,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 200.000,- (100%).
Belanja Sewa sarana mobilitas darat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.200.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.200.000,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 1.200.000,- (100%).
Belanja makanan dan minuman rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.750.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.750.000,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 5.750.000,- (100%).
(8)
Belanja makanan dan minuman peserta, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp 3.450.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.450.000,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 3.450.000 (100%).
Belanja transportasi dan akomodasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 6.460.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.460.000 (100%), dan realisasi belanja Rp. 6.460.000 (100%).
5. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong
Merupakan kegiatan untuk mewujudkan semangat dan memunculkan kebiasaan gotong royong pada masyarakat di Kecamatan Lunang dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.583.040,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.583.040,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.583.040,- yang terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 331.440,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 331.440,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 331.440,- (100%).
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 650.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 650.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 650.000,- (100%).
Belanja Penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 301.600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 301.600,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 301.600,- (100%).
Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.300.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.300.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.300.000,- (100%).
6. Perencanaan Pembangunan Kecamatan
Merupakan kegiatan untuk memenuhi perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan nagari dan kecamatan untuk 1 tahun dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 6.840.256,- dengan
(9)
realisasi keuangan sebesar Rp. 6.840.256,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 6.840.256,- yang terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.780.256,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.780.256,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.780.256,- (100%).
Belanja dokumentasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 300.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 300.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 300.000,- (100%).
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 650.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 650.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 650.000,- (100%).
Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 200.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 200.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 200.000,- (100%).
Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.910.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 3.910.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.910.000,- (100%).
7. Pembinaan Kesehatan dan KB
Merupakan kegiatan untuk menggalakkan dan membina kesehatan masyarakat dan keluarga berencana sehingga tercipta masyarakat yang sehat di Kecamatan Lunang dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.560.292,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.560.292,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.560.292,- yang terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 410.292,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 410.292,- (100 %), dan realisasi belanja sebesar Rp. 410.292,- (100 %).
(10)
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 650.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 650.000- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 650.000,- (100%).
Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 200.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 200.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 200.000,- (100%).
Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.300.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.300.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.300.000,- (100%).
8. Koordinasi Muspika dan Pembangunan Kewilayahan
Merupakan kegiatan untuk melakukan koordinasi antara muspika Kecamatan Lunang demi membina wilayah untuk pembangunan dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.450.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.450.000,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 4.450.000,- yang terdiri dari :
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 650.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 650.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 650.000,- (100%).
Belanja perjalanan dinas dalam daerah, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.800.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.800.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.800.000,- (100%).
9. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Merupakan kegiatan yang memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di kecamatan Lunang, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 13.700.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.700.000,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 13.700.000,- yang terdiri dari:
(11)
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.000.000,- (100 %), dan realisasi belanja sebesar Rp. 8.000.000,- (100 %).
Belanja modal pengadaan computer notebook, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.000.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 8.000.000,- (100%). Belanja modal pengadaan printer, dengan pagu anggaran tersedia sebesar Rp.
2.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.000.000,- (100%) dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.000.000,- (100%).
Belanja modal pengadaan kursi tunggu, dengan pagu anggaran tersedia sebesar Rp. 2.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.000.000,- (100%) dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.000.000,- (100%).
2.2. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perencanaan kegiatan untuk menyokong penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan dititik beratkan pada penguatan kemampuan internal dan hubungan horizontal antara pemerintah tingkat kecamatan dengan masyarakat.
Adapun fokus yang diharapkan berupa penguatan sumber daya operasional penyelenggaraan dan pembinaan, pembangunan, pengentasan kemiskinan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan. Dimana secara sistematik dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Penataan Administrasi Kependudukan 7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 8. Program Pendidikan Politik Masyarakat
9. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan
(12)
11. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari
(13)
“
TEWUJUDNYA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
YANG KOORDINATIF DAN BERSINERGI
”
BAB III KEBIJAKAN SKPD
A. Visi Dan Misi 1. Visi
Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Sesuai dengan rencana stratejik maka Kecamatan Lunang kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Visi :
2. Misi
Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan maka misi Kecamatan Lunang adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan Kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur didalam efektifitas pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan organisasi Kecamatan.
b. Melaksanakan Koordinasi dan pembinaan pada lingkup Pemerintahan Nagari untuk kepentingan masyarakat.
c. Memberdayakan elemen-elemen masyarakat sebagai bentuk Perwujutan kondusifitas permasalahan trantibum dan partisipatif pembangunan Kecamatan.
B. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Lunang
Setelah menetapkan Visi dan Misi lingkup aktifitas organisasi, maka diteruskan dalam bentuk penjabaran Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran tersebut
(14)
tidak terlepas dari arah Visi Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Sejahtera.
Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Memberikan pelatihan kompetensi aparatur dan ketersedian sarana prasarana penunjang dalam rangka bentuk optimalisasi penyelenggaraan organisasi Kecamatan.
2. Menetapkan standarisasi baku bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat dan mempermudah ketersedian informasi bagi masyarakat yang membutuhkan. 3. Menciptakan koordinasi aktif dengan pihak Pemerintah Nagari dan merevitalisasi
hubungan birokrasi yang lebih efisien, timbal balik dan melengkapi.
4. Meningkatkan pembinaan penyelengaraan Pemerintahan Nagari dan memfasilitasi dalam mengakomodir kepentingan masyarakat luas.
5. Memberdayakan peran serta Tokoh-Tokoh masyarakat dalam menyikapi permasalah dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar.
6. Mensinkronkan hubungan kerja kelembagaan yang ada di Kecamatan dengan masyarakat luas.
Dan Sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
1. Tercapainya aparatur penyelengaraan Pemerintah Kecamatan yang kredibel, profesional dan berkompeten.
2. Terciptanya suatu bentuk pelayanan langsung yang lebih efisien, efektif dan transparan.
3. Terwujudnya suatu harmonisasi hubungan antara Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Nagari.
4. Tercapainya penyelengaaran pemerintahan nagari yang baik serta meningkatkan kapasitasnya dalam menyerap setiap aspirasi dan partisipasi dari masyarakat. 5. Terciptanya suatu kepekaan yang bersifat bottom up dari unsur masyarakat dalam
menyikapi pemasalahan maupun perencanaan pembangunan kedepannya. 6. Tercapainya suatu transformasi informasi dari kelembagaan formal dengan
(15)
Srategi merupakan langkah – langkah dalam mencapai Visi dan Misi Kecamatan Lunang, dimana dapat dianalogikan sebagai berikut :
1. Penguatan kompetensi sumber daya aparatur baik pada lingkup Kantor Camat Lunang maupun Pemerintah Nagari sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan akomoditor dalam mengayomi masyarakat.
2. Menciptakan kedekatan emosional dengan Pihak Pemerintah Nagari, unsur Kelembagaan formal, dan segenap elemen masyarakat dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dan perencanaan untuk kemajuan Kecamatan Lunang.
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati pihak – pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.
Kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Lunang adalah :
a. Peningkatan peran dan fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten dalam mengakomodir kewenangan yang telah dilimpahkan, baik yang bersifat delegatif maupun atributif.
b. Peningkatan Harmonisasi hubungan antara Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Nagari.
c. Peningkatan peran masyarakat dan lembaga non pemerintah sebagai mitra kerja dalam proses merumuskan kebijakan dan menyikapi permasalahan yang akan terjadi.
Prioritas SKPD
1. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan dan pemerintahan di tingkat kecamatan.
2. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup dan tugas Kecamatan atau yang belum dapat diakomodir Pemerintahan Nagari.
(16)
4. Mengkoordinasikan upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. 6. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam
menagani sebagian urusan otonomi daerah.
C. Penetapan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran Yang Menggambarkan Pencapaian Renstra SKPD Beserta Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program /Kegiatan
Dalam rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Lunang membuat sekumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dari pelaksanaan kegiatan. Dalam menetapkan Program tahunan senantiasa berpedoman kepada RPJM Kabupaten Pesisir Selatan 2011 s/d 2015, dan Rencana Stratejik Kecamatan Lunang, dimana untuk Tahun 2016 program kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut :
1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari
a. Program ini merupakan suatu pembentuk pelaksanakan tugas kecamatan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari/Desa. Salah satu bentuk urusan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang perlu mendapat perhatian adalah masalah administrasi keuangan pemerintahan nagari, dimana pada saat ini tatanan administrasi pelaporan keuangan Pemerintahan Nagari selalu menjadi perhatian khusus dari tim pemeriksaan.
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari.
c. Sasaran yang akan dicapai : Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari.
d. Alokasi pagu anggaran program ini sebesar Rp.
30.000.000,-2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
a. Program ini bertujuan secara langsung untuk kepentingan masyarakat, dimana tiap bulan secara periodik masyarakat/rumah tangga miskin mendapatkan subsidi beras miskin.
(17)
c. Sasaran yang akan dicapai Terlaksananya pendistribusian beras miskin kepada rumah tangga miskin.
d. Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp. 20.000.000,-
3. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan
a. Program ini bertujuan untuk mengakomodir, membina dan memfasilitasi setiap kegiatan dan permasalahan yang akan diarahkan untuk pembangunan wilyah Kecamatan Lunang.
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan PKK Kecamatan, Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong, Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Pembinaan Kesehatan dan KB, Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan, dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. c. Sasaran yang akan dicapai Terlaksananya setiap kegiatan yang akan menunjang
pembangunan wilayah Kecamatan Lunang .
d. Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp.
86.496.500,-4. Program Penataan Administrasi Kependudukan
a. Program ini bertujuan untuk penataan adminitrasi kependudukan di kecamatan Lunang sehingga pelayanan dalam perekaman KTP-E dapat dilaksanakan dengan mudah dan efisien.
b. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pelayanan KTP-E
c. Sasaran yang akan dicapai Terlaksananya Pelayanan Perekaman KTP-E bagi masyarakat Lunang
d. Alokasi pagu anggaran program ini sebesar Rp. 15.000.000,-
5. Program Pedidikan Politik Masyarakat
a. Program ini bertujuan untuk mendukung kelancaran peyelenggaraan PILKADA di Kecamatan Lunang.
b. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan PILKADA.
c. Sasaran yang akan dicapai Terlaksananya PILKADA di Kecamatan Lunang Dengan Lancar dan Aman.
(18)
Program tersebut bersifat eksternal, dimana lebih diarahkan kepada bentuk hubungan dengan Pemerintahan terendah, pelayanan kepada masyarakat, pematangan konsep pembangunan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Keberlangsungan program-program tersebut tidak bisa terlepas dari ketersediaan dan kemampuan sumber daya internal, dimana secara garis lurus bersifat saling dukung dan bersinergi.
(19)
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 merupakan agenda tahunan Kecamatan Lunang yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 - 2015 serta prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016. Rencana Kerja Kecamatan Lunang Tahun 2015 ini memuat uraian pokok-pokok kebijakan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan penganggarannya pada Tahun 2015 oleh Seksi-seksi dan Sekretariat Kantor Camat Lunang.
Lunang, Februari 2014
CAMAT LUNANG
MUKHTAR IS, SE
Pembina / IV/a Nip. 19680611 199303 1 006
(20)
: Kantor Kecamatan Lunang
Lokasi target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Terget Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/pagu indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pelayanan administrasi Perkantoran 298,182,400 299,482,400
Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan sumber daya
air dan listrik 100% 12,800,000 100% 12,800,000
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi pengelola
kegiatan 100% 19,800,000 100% 19,800,000
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 100% 12,451,800 100% 12,451,800
4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan kantor untuk ATK 100% 20,000,000 100% 20,000,000
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan
Penggandaan 100% 10,800,600 100% 10,800,600
6. Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya komponen instalansi listrik
istrik/penerangan kantor 100% 3,470,000 100% 3,470,000
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan
perundang-undangan 100% 1,300,000 100% 2,600,000
8. Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makan dan minum dalam
kegiatan rapat 100% 29,120,000 100% 29,120,000
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 100% 83,320,000 100% 83,320,000
10. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah 100% 105,120,000 100% 105,120,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
aparatur 156,873,900 172,191,900
FORMAT USULAN RENCANA KERJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KANTOR KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
SKPD
KODE
Urusan Bidang/ Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan penting
Perkiraan Maju rencana Tahun 2017
(1)
Kecamatan Lunang
(21)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
aparatur 156,873,900 172,191,900
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor 100% 8,000,000 100% 10,000,000
2. Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 100% 59,469,900 100% 59,469,900
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 100% 25,000,000 100% 35,000,000
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasiponal 100% 59,804,000 100% 62,572,000
5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor Terawatnya peralatan gedung kantor 100% 4,600,000 100% 5,150,000
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 10,000,000 15,000,000
Pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan
formal 100% 10,000,000 100% 15,000,000
Program Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5,000,000 7,000,000
Penyusunan Laporan AKIP SKPD
Terlaksananya Penyusunan Laporan AKIP
SKPD 100% 5,000,000 100% 7,000,000
Program penataan administrasi kependudukan 10,000,000 12,000,000
Pelayanan E-KTP Terwujudnya pelayanan E-KTP 100% 10,000,000 100% 12,000,000
Program Pengembangan wawasan kebangsaan 6,975,000 9,387,000
Pelaksanaan Upacara HUT RI Terwujudnya pelaksanaan Upacara HUT RI 100% 6,975,000 100% 9,387,000
Program Pendidikan Politik Masyarakat 19,100,000 0
Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pilkada Terlaksananya PILKADA di kec.Lunang
dengan Lancar dan Aman 100% 19,100,000 100% 0
Program Pembangunan Wilayah Kecamatan 66,573,000 67,672,000
Pembinaan PKK Kecamatan Terwujudnya Pembinaan
PKK Kecamatan 100% 25,000,000 100% 25,000,000
Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Terwujudnya Pembinaan
Bulan Bhakti Goro 100% 8,000,000 100% 8,000,000
Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Pembangunan Kec 100% 14,901,000 100% 16,000,000
Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana
Terwujudnya Pembinaan
Kesehatan dan KB di Masyarakat 100% 5,000,000 100% 5,000,000
in
Kecamatan Lunang
Kecamatan Lunang
(22)
Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pilkada Terlaksananya PILKADA di kec.Lunang
dengan Lancar dan Aman 100% 19,100,000 100% 0
Program Pembangunan Wilayah Kecamatan 66,573,000 67,672,000
Pembinaan PKK Kecamatan Terwujudnya Pembinaan
PKK Kecamatan 100% 25,000,000 100% 25,000,000
Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Terwujudnya Pembinaan
Bulan Bhakti Goro 100% 8,000,000 100% 8,000,000
Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Pembangunan Kec 100% 14,901,000 100% 16,000,000
Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana
Terwujudnya Pembinaan
Kesehatan dan KB di Masyarakat 100% 5,000,000 100% 5,000,000
Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan Telaksananya koordinasi bersama
muspika dalam pembinaan kewilayahan 100% 13,672,000 100% 13,672,000
Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi erpadu
Kecamatan Terlaksananya pelayanan Masyarakat 100% 21,100,000 100% 22,120,000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial 31,010,000 31,010,000
Distribusi Raskin Tertibnya pendistribusian raskin 100% 31,010,000 100% 31,010,000
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa/Nagari 20,162,000 20,162,000
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa/Nagari
Teribnya administrasi Keuangan
Pemerintahan Nagari 100% 20,162,000 100% 20,162,000
Program Pengembangan Pemasaran pariwisata 21,540,000 21,540,000
Pagelaran seni budaya dan potensi daerah pada festival langkisau
Terlaksananya pagelaran seni dan potensin
daerah pada festival langkisau 100% 21,540,000 100% 21,540,000
#REF! #REF!
JUMLAH
Kecamatan Lunang
(1)
c.
Sasaran yang akan dicapai Terlaksananya pendistribusian beras miskin kepada
rumah tangga miskin.
d.
Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp.
20.000.000
,-
3.
Program Pembangunan Wilayah Kecamatan
a.
Program ini bertujuan untuk mengakomodir, membina dan memfasilitasi setiap
kegiatan dan permasalahan yang akan diarahkan untuk pembangunan wilyah
Kecamatan Lunang.
b.
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan PKK Kecamatan, Pembinaan
Bulan Bhakti Gotong Royong, Perencanaan Pembangunan Kecamatan,
Pembinaan Kesehatan dan KB, Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan,
dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
c.
Sasaran yang akan dicapai Terlaksananya setiap kegiatan yang akan menunjang
pembangunan wilayah Kecamatan Lunang .
d.
Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp.
86.496.500,-4.
Program Penataan Administrasi Kependudukan
a.
Program ini bertujuan untuk penataan adminitrasi kependudukan di kecamatan
Lunang sehingga pelayanan dalam perekaman KTP-E dapat dilaksanakan dengan
mudah dan efisien.
b.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah pelayanan KTP-E
c.
Sasaran yang akan dicapai Terlaksananya Pelayanan Perekaman KTP-E bagi
masyarakat Lunang
d.
Alokasi pagu anggaran program ini sebesar Rp. 15.000.000,-
5.
Program Pedidikan Politik Masyarakat
a.
Program ini bertujuan untuk mendukung kelancaran peyelenggaraan PILKADA di
Kecamatan Lunang.
b.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan
PILKADA.
c.
Sasaran yang akan dicapai Terlaksananya PILKADA di Kecamatan Lunang
Dengan Lancar dan Aman.
(2)
Program tersebut bersifat eksternal, dimana lebih diarahkan kepada bentuk
hubungan dengan Pemerintahan terendah, pelayanan kepada masyarakat, pematangan
konsep pembangunan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Keberlangsungan
program-program tersebut tidak bisa terlepas dari ketersediaan dan kemampuan sumber daya
internal, dimana secara garis lurus bersifat saling dukung dan bersinergi.
(3)
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
merupakan agenda tahunan Kecamatan Lunang yang akan dilaksanakan pada Tahun
2015 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun
2011 - 2015 serta prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016. Rencana Kerja Kecamatan Lunang
Tahun 2015 ini memuat uraian pokok-pokok kebijakan yang akan menjadi acuan dalam
pelaksanaan program/kegiatan dan penganggarannya pada Tahun 2015 oleh Seksi-seksi
dan Sekretariat Kantor Camat Lunang.
Lunang, Februari 2014
CAMAT LUNANG
MUKHTAR IS, SE
Pembina / IV/a
Nip. 19680611 199303 1 006
(4)
: Kantor Kecamatan Lunang
Lokasi target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Terget Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/pagu indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pelayanan administrasi Perkantoran 298,182,400 299,482,400
Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan sumber daya
air dan listrik 100% 12,800,000 100% 12,800,000
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi pengelola
kegiatan 100% 19,800,000 100% 19,800,000
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 100% 12,451,800 100% 12,451,800
4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan kantor untuk ATK 100% 20,000,000 100% 20,000,000
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan
Penggandaan 100% 10,800,600 100% 10,800,600
6. Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya komponen instalansi listrik
istrik/penerangan kantor 100% 3,470,000 100% 3,470,000
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan
perundang-undangan 100% 1,300,000 100% 2,600,000
8. Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makan dan minum dalam
kegiatan rapat 100% 29,120,000 100% 29,120,000
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 100% 83,320,000 100% 83,320,000
10. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah 100% 105,120,000 100% 105,120,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
aparatur 156,873,900 172,191,900
FORMAT USULAN RENCANA KERJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KANTOR KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
SKPD
KODE
Urusan Bidang/ Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan penting
Perkiraan Maju rencana Tahun 2017
(1)
Kecamatan Lunang
(5)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
aparatur 156,873,900 172,191,900
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor 100% 8,000,000 100% 10,000,000
2. Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 100% 59,469,900 100% 59,469,900
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 100% 25,000,000 100% 35,000,000 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/
operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasiponal 100% 59,804,000 100% 62,572,000
5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor Terawatnya peralatan gedung kantor 100% 4,600,000 100% 5,150,000
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 10,000,000 15,000,000
Pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan
formal 100% 10,000,000 100% 15,000,000
Program Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5,000,000 7,000,000
Penyusunan Laporan AKIP SKPD
Terlaksananya Penyusunan Laporan AKIP
SKPD 100% 5,000,000 100% 7,000,000
Program penataan administrasi kependudukan 10,000,000 12,000,000
Pelayanan E-KTP Terwujudnya pelayanan E-KTP 100% 10,000,000 100% 12,000,000
Program Pengembangan wawasan kebangsaan 6,975,000 9,387,000
Pelaksanaan Upacara HUT RI Terwujudnya pelaksanaan Upacara HUT RI 100% 6,975,000 100% 9,387,000
Program Pendidikan Politik Masyarakat 19,100,000 0
Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pilkada Terlaksananya PILKADA di kec.Lunang
dengan Lancar dan Aman 100% 19,100,000 100% 0
Program Pembangunan Wilayah Kecamatan 66,573,000 67,672,000
Pembinaan PKK Kecamatan Terwujudnya Pembinaan
PKK Kecamatan 100% 25,000,000 100% 25,000,000
Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Terwujudnya Pembinaan
Bulan Bhakti Goro 100% 8,000,000 100% 8,000,000
Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Pembangunan Kec 100% 14,901,000 100% 16,000,000
Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana
Terwujudnya Pembinaan
Kesehatan dan KB di Masyarakat 100% 5,000,000 100% 5,000,000
in
Kecamatan Lunang
Kecamatan Lunang
(6)
Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pilkada Terlaksananya PILKADA di kec.Lunang
dengan Lancar dan Aman 100% 19,100,000 100% 0
Program Pembangunan Wilayah Kecamatan 66,573,000 67,672,000
Pembinaan PKK Kecamatan Terwujudnya Pembinaan
PKK Kecamatan 100% 25,000,000 100% 25,000,000
Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Terwujudnya Pembinaan
Bulan Bhakti Goro 100% 8,000,000 100% 8,000,000
Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Pembangunan Kec 100% 14,901,000 100% 16,000,000
Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana
Terwujudnya Pembinaan
Kesehatan dan KB di Masyarakat 100% 5,000,000 100% 5,000,000
Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan Telaksananya koordinasi bersama
muspika dalam pembinaan kewilayahan 100% 13,672,000 100% 13,672,000
Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi erpadu
Kecamatan Terlaksananya pelayanan Masyarakat 100% 21,100,000 100% 22,120,000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial 31,010,000 31,010,000
Distribusi Raskin Tertibnya pendistribusian raskin 100% 31,010,000 100% 31,010,000
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa/Nagari 20,162,000 20,162,000
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa/Nagari
Teribnya administrasi Keuangan
Pemerintahan Nagari 100% 20,162,000 100% 20,162,000
Program Pengembangan Pemasaran pariwisata 21,540,000 21,540,000
Pagelaran seni budaya dan potensi daerah pada festival langkisau
Terlaksananya pagelaran seni dan potensin
daerah pada festival langkisau 100% 21,540,000 100% 21,540,000
#REF! #REF!
JUMLAH
Kecamatan Lunang