0610150136 29. kec. bayang kab pessel renja 2015
1
RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)
KANTOR CAMAT BAYANG
TAHUN 2015
KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
(2)
2 BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Lahirnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa konsekuensi perubahan dalam sistem Pemerintah Daerah di Indonesia, nilai filosofis yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah agar Pemerintah Daerah dapat mengatur, menata diri, merencanakan pembangunan Daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan dan berkesinambungan.
Otonomi Daerah juga membuat reposisi peran Pemerintah dari pelaksana menjadi fasilitator, akselerator dan regulator dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, sehingga dapat lebih mendorong pangembangan usaha masyarakat/swasta. Dengan perubahan paradigma manajemen pembangunan ini sekaligus juga menuntut perubahan sikap dan perilaku aparat Pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Yang di upayakan untuk menggerakkan partisipasi aktif masyarakat, meningkatkan investasi swasta serta pemberdayaan masyarakat. Peran fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah tertinggi sangat strategis, dimana Camat mendapatkan kewenangan yang bersifat atributif dan delegatif sekaligus sebagari aparatur Pemerintahan yang langsung bersinggungan dengan kepentingan masyarakat.
Menyikapi hal tersebut, dan peran fungsi kecamatan bersifat dualisme dimana satu sisi harus menjalankan kewenangan yang bersifat atributif dan delegatif, sedangkan disisi lain harus mengakomodir bentuk aspirasi masyarakat, maka kecamatan harus mempunyai patron baku dalam menunjang kegitan penyelenggaraan pemerintahan yang tetap dalam patron visi Kepala Daerah. Secara konsep perencanaan yang
(3)
3 didasari pada RPJM Kabupaten maka kecamatan memiliki Renstra Kecamatan yang secara periodik tahunan akan dituangkan dalam Renja Kecamatan.
B. Maksud Dan Tujuan
1. Maksud
Maksud dari penyusunan renja Tahun 2015 Kecamatan Bayang adalah untuk dijabarkan lebih lanjut arah dan kebijakan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015.
2. Tujuan
Tujuan penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai pedoman arah kebijakan
Kecamatan Bayang dalam pelaksanaan tugas – tugas yang telah dilimpahkan oleh
Pemerintahan tertinggi.
C. Dasar Hukum
Penyusunan rencana kerja (Renja) tahun 2015 didasari dengan aturan hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
D. Struktur Organisasi dan Tata kerja Kecamatan Bayang
Struktur Organisasi Kantor Camat Bayang dibentuk, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor (SOTK), maka kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Bayang adalah :
1. Susunan Organisasi
Organisasi Kantor Camat Bayang terdiri dari :
(4)
4
b) Sekretaris Camat
c) Kasi Pemerintahan dan Trantib
d) Kasi Kesejahteraan Sosial
e) Kasi Capil dan Administrasi Kependudukan
f) Kasi Ekonomi dan Pembangunan
g) Kasubag Umum dan Kepegawaian
h) Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
i) Kasubag Keuangan
j) Staf
E. Sumber Daya Aparatur
Sumber daya aparatur Kantor Camat Bayang berjumlah 24 orang, dengan klasifikasi sebagai berikut :
1. Berdasarkan pendidikan
a) Sarjana : 8 orang
b) D3 : 2 orang
c) SLTA : 14 orang
2. Berdasarkan jabatan
a) Eselon III : 2 orang
b) Eselon IV : 7 orang
c) Staf : 9 orang
d) Tenaga kontrak : - orang
(5)
5 BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2013
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan tahun 2013
Dalam menunjang tugas dan fungsinya, pada Tahun 2013 Kecamatan Bayang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 413.308.132,- dan dapat direalisasikan senilai Rp.412.221.721,- Dana sebesar itu dialokasikan untuk membiayai 6 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 20 buah.
Sedangkan 4 program yang dilaksanakan dan Langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat luas adalah :
1. Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
3. Program Pemantapan Otonomi Daerah
4. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan.
Keempat program tersebut dilaksanakan dalam 8 kegiatan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 195.434.632,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 195.106.122,- ( 99,8 persen). Adapun kegiatan tersebut :
1. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari
Merupakan kegiatan pembinaan kepada Pemerintahan Nagari dalam rangka pengelolaan keuangan nagari di Bayang dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.14.417.400,-, dengan realisasi keuangan Rp. 14.417.400-,(100%), dan realisasi belanja Rp. 14.417.400-, (100%).
2. Distribusi Raskin
Merupakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terutama masyarakat miskin di Bayang dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.43.835.370,-, dengan realisasi keuangan Rp. 43.507.360,- (99,2 %), dan realisasi belanja Rp. 43.507.360,- (99,2 %).
(6)
6 Merupakan kegiatan Operasional Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan / PATEN dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.45.000.000,-, dengan realisasi keuangan Rp. 45.000.000,- (100 %), dan realisasi belanja Rp. 45.000.000,- (100 %),
4. Pembinaan PKK Kecamatan
Merupakan kegiatan untuk kebutuhan pembinaan PKK yang ada diwilayah Kecamatan Bayang dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 28.342.300,- terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
1.464.300,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.464.300 (100 %), dan realisasi belanja Rp. 1.464.300,- (100 %).
Belanja Bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 1.620.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.620.000,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 1.620.000,- (100%).
Belanja Cetak, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 390.000,-
realisasi keuangan sebesar Rp. 390.000,- (100 %), dan realisasi belanja Rp. 390.000,- (100 %).
Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
600.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 600.000,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 600.000,- (100%).
Belanja makanan dan minuman rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 660.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 660.000,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 660.000,- (100%).
Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia, dengan pagu anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 5.688.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.688.000,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 5.688.000 (100%).
(7)
7
Belanja transportasi dan akomodasi, dengan pagu anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 17.920.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 17.920.000 (100%), dan realisasi belanja Rp. 17.920.000 (100%).
5. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong
Merupakan kegiatan untuk mewujudkan semangat dan memunculkan kebiasaan gotong royong pada masyarakat di Kecamatan Bayang dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 17.883.700,-, terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
2.533.700,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.533.700,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.533.700,- (100%).
Belanja dokumentasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 90.000,-
realisasi keuangan sebesar Rp. 90.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 90.000,- (100%).
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 900.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 900.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 900.000,- (100%).
Belanja Penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
1.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.000.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.000.000,- (100%).
Belanja sewa sarana mobilitas air, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 1.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.500.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.500.000,- (100%).
Belanja sewa meja kursi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
1.250.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.250.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.250.000,- (100%).
Belanja sewa tenda, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 900.000,-
realisasi keuangan sebesar Rp. 900.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 900.000,- (100%).
(8)
8
Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 3.960.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 3.960.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.960.000,- (100%).
Belanja jasa tenaga kerja non PNS, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 5.750.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.750.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 5.750.000,- (100%).
6. Perencanaan Pembangunan Kecamatan
Merupakan kegiatan untuk memenuhi perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan nagari dan kecamatan untuk 1 tahun dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 20.922.200,- terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
1.472.200,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.472.200,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.472.200,- (100%).
Belanja dokumentasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 300.000,-
realisasi keuangan sebesar Rp. 300.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 300.000,- (100%).
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 1.350.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.350.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.350.000,- (100%).
Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
1.820.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.820.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.820.000,- (100%).
Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 8.850.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 8.850.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 8.850.000,- (100%).
Belanja perjalanan dinas dalam daerah, dengan pagu anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 1.380.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.380.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.380.000,- (100%).
(9)
9
Belanja Belanja jasa tenaga kerja non PNS, dengan pagu anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 5.750.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.750.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 5.750.000,- (100%).
7. Pembinaan Kesehatan dan KB
Merupakan kegiatan untuk menggalakkan dan membina kesehatan masyarakat dan keluarga berencana sehingga tercipta masyarakat yang sehat di Kecamatan Pancung Soal dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.860.400,- terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
651.400,- realisasi keuangan sebesar Rp. 651.400,- (99,9 %), dan realisasi belanja sebesar Rp. 651.400,- (99,9 %).
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 1.246.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.246.500- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.246.500,- (100%).
Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
400.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 400.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 400.000,- (100%).
Belanja sewa meja kursi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
300.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 300.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 300.000,- (100%).
Belanja sewa tenda, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
1.200.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.200.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.200.000,- (100%).
Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 2.062.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.062.500,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.062.500,- (100%).
(10)
10 8. Koordinasi Muspika dan Pembangunan Kewilayahan
Merupakan kegiatan untuk melakukan koordinasi antara muspika Bayang demi membina wilayah untuk pembangunan dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 19.173.262,-, terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
2.173.262,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.173.262,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.173.262,- (100%).
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 1.620.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.620.000- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.620.000,- (100%).
Belanja sewa sarana mobilitas air, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 3.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 3.500.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.500.000,- (100%).
Belanja perjalanan dinas dalam daerah, dengan pagu anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 7.380.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 7.380.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 7.380.000,- (100%).
Belanja jasa tenaga kerja non PNS, dengan pagu anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 4.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 4.500.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 4.500.000,- (100%).
(11)
11 4.2 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perencanaan kegiatan untuk menyokong penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan dititik beratkan pada penguatan kemampuan internal dan hubungan horizontal antara pemerintah tingkat kecamatan dengan masyarakat. Adapun fokus yang diharapakan berupa penguatan sumber daya operasional penyelenggaraan dan pembinaan, pembangunan, pengentasan kemiskinan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan. Dimana secara sistematik dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Program Pelayana Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan
6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
7. Program Pendidikan Politik Masyarakat
8. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan
9. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pemerintahan
Desa/Nagari
11. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Nagari
(12)
12 BAB III
KEBIJAKAN SKPD
A. Visi Dan Misi
1. Visi
Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis,antisipatif,inovatif serta produktif. Visi juga suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Sesuai dengan rencana stratejik maka Kecamatan Bayang kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Visi :
“
TEWUJUDNYA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
YANG KOORDINATIF DAN BERSINERGI
2. Misi
Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan maka misi Kecamatan Bayang adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan Kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur
didalam efektifitas pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan organisasi Kecamatan.
b. Melaksanakan Koordinasi dan pembinaan pada lingkup Pemerintahan
Nagari untuk kepentingan masyarakat.
c. Memberdayakan elemen-elemen masyarakat sebagai bentuk Perwujutan
kondusifitas permasalahan trantibum dan partisipatif pembangunan Kecamatan.
B. Tujuan Renja Kecamatan Bayang
Setelah menetapkan Visi dan Misi lingkup aktifitas organisasi, maka diteruskan dalam bentuk penjabaran Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran tersebut tidak terlepas
(13)
13 dari arah Visi Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Sejahtera. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
1. Memberikan pelatihan kompetensi aparatur dan ketersedian sarana prasarana
penunjang dalam rangka bentuk optimalisasi penyelenggaraan organisasi Kecamatan.
2. Menetapkan standarisasi baku bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat
dan mempermudah ketersedian informasi bagi masyarakat yang membutuhkan.
3. Menciptakan koordinasi aktif dengan pihak Pemerintah Nagari dan merevitalisasi
hubungan birokrasi yang lebih efisien, timbal balik dan melengkapi.
4. Meningkatkan pembinaan penyelengaraan Pemerintahan Nagari dan memfasilitasi
dalam mengakomodir kepentingan masyarakat luas.
5. Memberdayakan peran serta Tokoh-Tokoh masyarakat dalam menyikapi
permasalah dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar.
6. Mensinkronkan hubungan kerja kelembagaan yang ada di Kecamatan dengan
masyarakat luas.
C. Sasaran Renja Kecamatan Bayang
1. Tercapainya aparatur penyelengaraan Pemerintah Kecamatan yang kredibel,
profesional dan berkompeten.
2. Terciptanya suatu bentuk pelayanan langsung yang lebih efisien, efektif dan
transparan.
3. Terwuwudnya suatu harmonisasi hubungan antara Pemerintahan Kecamatan dan
Pemerintahan Nagari.
4. Tercapainya penyelengaaran pemerintahan nagari yang baik serta meningkatkan
kapasitasnya dalam menyerap setiap aspirasi dan partisipasi dari masyarakat.
5. Terciptanya suatu kepekaan yang bersifat bottom up dari unsur masyarakat dalam
menyikapi pemasalahan maupun perencanaan pembangunan kedepannya.
6. Tercapainya suatu transformasi informasi dari kelembagaan formal dengan
(14)
14 D. Strategi
Srategi merupakan langkah – langkah dalam mencapai Visi dan Misi Kecamatan
Bayang , dimana dapat dianalogikan sebagai berikut :
1. Penguatan kompetensi sumber daya aparatur baik pada lingkup Kantor Camat
Bayang maupun Pemerintah Nagari sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan akomoditor dalam mengayomi masyarakat.
2. Menciptakan kedekatan emosional dengan Pihak Pemerintah Nagari, unsur
Kelembagaan formal, dan segenap elemen masyarakat dalam menyikapi permasalah yang terjadi dan perencanaan untuk kemajuan Kecamatan Bayang .
E. Penetapan Kebijakan
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati
pihak – pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan
pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.
Kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Bayang adalah :
a. Peningkatan peran dan fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan
Pemerintah Kabupaten dalam mengakomodir kewenangan yang telah dilimpahkan, baik yang bersifat delegatif maupun atributif.
b. Peningkatan Harmonisasi hubungan antara Pemerintah Kecamatan dan
Pemerintah Nagari.
c. Peningkatan peran masyarakat dan lembaga non pemerintah sebagai mitra kerja
dalam proses merumuskan kebijakan dan menyikapi permasalahan yang akan terjadi.
D. Prioritas SKPD
1. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penyelengaraan kegiatan dan
pemerintahan di tingkat kecamatan.
2. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup dan tugas
(15)
15
3. Membina penyelengaraan pemerintahan nagari
4. Mengkoordinasikan upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum
serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
6. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam
menagani sebagian urusan otomi daerah.
E. Penetapan Program
Dalam rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Bayang membuat sekumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dari pelaksanaan kegiatan. Dalam menetapkan Program tahunan
senantiasa berpedoman kepada RPJM Kabupaten Pesisir Selatan 2011 s/d 2015, dan
Rencana Stratejik Kecamatan Bayang , dimana untuk Tahun 2015 program kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut :
1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari
a. Program ini merupakan suatu pembentuk pelaksanakan tugas kecamatan dalam
rangka pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari/Desa. Salah satu bentuk urusan penyelenggaraan Pemerinrahan Nagari yang perlu mendapat perhatian adalah masalah administrasi keuangan pemerintahan nagari, dimana pada saat ini tatanan administrasi pelaporan keuangan Pemerintahan Nagari selalu menjadi perhatian khusus dari tim pemeriksaan.
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan desa/nagari.
c. Sasaran yang akan dicapai : Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan desa/nagari.
d. Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp. 35.000.000,-.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
a. Program ini bertujuan secara langsung untuk kepentingan masyarakat, dimana tiap
bulan secara periodik masyarakat/rumah tangga miskin mendapatkan subsidi beras miskin.
(16)
16
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah ; Distribusi Raskin.
c. Sasaran yang akan dicapai: Terlaksananya pendistribusian beras miskin kepada
rumah tangga miskin.
d. Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp. 90.000.000,-.
3. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan
a. Program ini bertujuan untuk mengakomodir, membina dan memfasilitasi setiap
kegiatan dan permasalahan yang akan diarahkan untuk pembangunan wilyah Kecamatan Bayang .
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah ; Pembinaan PKK Kecamatan,
Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong, Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Pembinaan Kesehatan dan KB, Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan.
c. Sasaran yang akan dicapai: Terlaksananya setiap kegiatan yang akan menunjang
pembangunan wilyah kecamatan Bayang .
d. Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp. 99.250.000,-.
4. Program Pemantapan Otonomi Daerah
a. Program ini bertujuan untuk mendukung Pemerintahan Kabupaten dalam
menyikapi permasalahan yang berkembang di tingkat masyarakat (bawah). Dalam hal ini Kecamatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat luas mencoba menyelesaikan dan meredam permasalahan trantibum maupun sengketa pertanahan.
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah ; Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan
Trantibum dan Pertanahan, Forum Komunikasi antar lembaga non pemerintahan, operasional pelayanan satu pintu, operasional penyelenggaraan KTP-e, Operasioanal penerbitan IMB-Huniana dan pembinaan kegiatan social kemasyarakatan
c. Sasaran yang akan dicapai : Terwujudnya suatu penyelesaian permasalahan yang
lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.
(17)
17 Program tersebut bersifat eksternal, dimana lebih diarahkan kepada bentuk hubungan dengan Pemerintahan terendah, pelayanan kepada masyarakat, pematangan konsep pembangunan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Keberlangsungan program-program tersebut tidak bisa terlepas dari ketersediaan dan kemampuan sumber daya internal, dimana secara garis lurus bersifat saling dukung dan bersinergi.
(18)
18 BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 merupakan agenda tahunan Kecamatan Bayang yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 - 2015 serta prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015. Rencana Kerja Kecamatan Bayang Tahun 2015 ini memuat uraian pokok-pokok kebijakan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan penganggarannya pada Tahun 2015 oleh Seksi-seksi dan Sekretariat Kantor Camat Bayang .
(19)
19
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PESISIR SELATAN
SKPD : Kecamatan Bayang KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Tahun 2015 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju rencana Tahun 2016 Lokasi target capaian
kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Terget Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/pagu indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10)
Program Pelayanan administrasi Perkantoran 174.874.310 218.500.000 Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan sumber
daya air dan listrik
Kecamatan Bayang
100% 9.000.000 100% 13.500.000
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi
keuangan
100% 18.500.000 100% 18.500.000
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa
kebersihan kantor 100% 9.061.110 100% 12.000.000
4. Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya kebutuhan kantor
untuk ATK
100% 14.418.700 100% 16.500.000
5. Penyediaan barang cetakan dan
Terpenuhinya
(20)
20
penggandaan dan
Penggandaan 6. Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor Terpenuhinya komponen instalansi l istrik/penerangan kantor
100% 1.500.000 100% 3.000.000
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan
100% 3.600.000 100% 7.500.000
8. Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya makan dan minum
dalam kegiatan rapat
100% 25.434.500 100% 35.000.000
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
100% 47.650.000 100% 55.500.000
10. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
100% 36.710.000 100% 45.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 46.000.000 99.000.000
(21)
21 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor
100% 6.000.000 100% 24.000.000
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasiponal
100% 40.000.000 100% 65.000.000
3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Terawatnya rumah
dinas 100% 0 100% 10.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.000.000 7.500.000
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya pendidikan dan
pelatihan SDA
100% 5.000.000 100% 7.500.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.057.220 8.500.000 1. Penyusunan Laporan LAKIP SKPD Terlaksananya penyusunan laporan LAKIP SKPD
100% 5.057.220 100% 8.500.000
Program Penataan Administrasi Kependudukan 6.883.500 9.500.000
(22)
22
1. Pelayanan E-KTP
Terlaksananya pelayanan E-KTP
dengan Lancar
100% 6.883.500 100% 9.500.000
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 10.640.000 20.000.000 1. Pelaksanaan Upacara HUTRI Terlaksananya
Upacara HUT RI 100% 10.640.000 100% 20.000.000
Program Pendidikan Politik Masyarakat 7.200.000 0 1. Monitoring Kegiatan Pemilu Tahun 2014 Terlaksananya Kegiatan Pemilu Tahun 2014
100% 7.200.000 100% 0
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Program Pembangunan Wilayah Kecamatan 77.814.200 99.250.000 Pembinaan PKK Kecamatan Terwujudnya Pembinaan
PKK Kecamatan Kecamatan
Bayang
100% 30.489.000 100% 35.000.000
Pembinaan Bulan
Bhakti Gotong
Terwujudnya
(23)
23
Royong Bulan Bhakti Goro
Perencanaan Pembangunan Kecamatan
Terlaksananya
Pembangunan Kec 100% 15.748.200 100% 20.750.000
Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana Terwujudnya Pembinaan Kesehatan dan KB
di Masyarakat
100% 3.000.000 100% 3.500.000
Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan Telaksananya koordinasi bersama muspika dalam pembinaan kewilayahan
100% 16.443.300 100% 25.000.000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
43.835.370 90.000.000
Distribusi Raskin
Tertibnya pendistribusian
raskin
100% 43.835.370 100% 90.000.000
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari
17.967.400 35.000.000
Pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan
Teribnya
(24)
24 keuangan Desa/Nagari Keuangan Pemerintahan Nagari Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Nagari
23.391.000 46.782.000
Pelatihan Peningkatan Kapsitas Aparatur Pemerintah Nagari Terwujudnya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Nagari
100% 23.391.000 100% 46.782.000
Program Pemantapan Otonomi Daerah
0 212.000.000
Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum dan Pertanahan Terwujudnya penyelesaian permasalahan trantibum dan pertanahan
100% 0 100% 22.000.000
Forum Komunikasi antar kelembagaan tingkat Kecamatan Terlaksananya forum komunikasi kelembagaan tingkat kecamatan
100% 0 100% 20.000.000
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Opersional Terwujudnya
(25)
25
Pelayanan Adm.dan Biaya Tim Perizinan Kecamatan)
Penbinaan kegiatan sosial kemasrakatan (Pramuka, UKS,dan Festival langkisau )
Tertibnya pembinaaan kegiatan sosisal di
Kecamatan Bayang
100% 0 100% 50.000.000
JUMLAH
418.663.000
846.032.000
(1)
20
penggandaan dan
Penggandaan
6. Penyediaan komponen instalansi listrik/
penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya komponen instalansi l istrik/penerangan
kantor
100% 1.500.000 100% 3.000.000
7. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan
perundang-undangan
100% 3.600.000 100% 7.500.000
8. Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya makan dan minum
dalam kegiatan rapat
100% 25.434.500 100% 35.000.000
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
100% 47.650.000 100% 55.500.000
10. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
100% 36.710.000 100% 45.000.000
Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana
aparatur
46.000.000
(2)
21
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan
kantor
100% 6.000.000 100% 24.000.000
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasiponal
100% 40.000.000 100% 65.000.000
3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Terawatnya rumah
dinas 100% 0 100% 10.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.000.000
7.500.000
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya pendidikan dan
pelatihan SDA
100% 5.000.000 100% 7.500.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
5.057.220
8.500.000
1. Penyusunan Laporan LAKIP SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan LAKIP
SKPD
100% 5.057.220 100% 8.500.000
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
6.883.500
(3)
22
1. Pelayanan E-KTP
Terlaksananya pelayanan E-KTP
dengan Lancar
100% 6.883.500 100% 9.500.000
Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
10.640.000
20.000.000
1. Pelaksanaan Upacara HUTRI
Terlaksananya
Upacara HUT RI 100% 10.640.000 100% 20.000.000
Program
Pendidikan Politik
Masyarakat
7.200.000
0
1. Monitoring Kegiatan Pemilu Tahun 2014
Terlaksananya Kegiatan Pemilu
Tahun 2014
100% 7.200.000 100% 0
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian
Program Pembangunan
Wilayah Kecamatan
77.814.200
99.250.000
Pembinaan PKK
Kecamatan
Terwujudnya Pembinaan
PKK Kecamatan Kecamatan
Bayang
100% 30.489.000 100% 35.000.000
Pembinaan Bulan
Bhakti Gotong
Terwujudnya
(4)
23
Royong Bulan Bhakti Goro
Perencanaan Pembangunan Kecamatan
Terlaksananya
Pembangunan Kec 100% 15.748.200 100% 20.750.000
Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana
Terwujudnya Pembinaan Kesehatan dan KB
di Masyarakat
100% 3.000.000 100% 3.500.000
Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan
Telaksananya koordinasi
bersama muspika dalam
pembinaan kewilayahan
100% 16.443.300 100% 25.000.000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
43.835.370 90.000.000
Distribusi Raskin
Tertibnya pendistribusian
raskin
100% 43.835.370 100% 90.000.000
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari
17.967.400 35.000.000
Pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan
Teribnya
(5)
24
keuangan Desa/Nagari
Keuangan Pemerintahan
Nagari
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Nagari
23.391.000 46.782.000
Pelatihan
Peningkatan Kapsitas Aparatur Pemerintah Nagari
Terwujudnya Pendidikan dan
Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan
Nagari
100% 23.391.000 100% 46.782.000
Program Pemantapan Otonomi Daerah
0 212.000.000
Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum dan Pertanahan
Terwujudnya penyelesaian permasalahan trantibum dan pertanahan
100% 0 100% 22.000.000
Forum Komunikasi antar kelembagaan tingkat Kecamatan
Terlaksananya forum komunikasi
kelembagaan tingkat kecamatan
100% 0 100% 20.000.000
Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan
(Opersional
Terwujudnya
(6)
25
Pelayanan Adm.dan Biaya Tim Perizinan Kecamatan)
Penbinaan kegiatan sosial kemasrakatan (Pramuka, UKS,dan Festival langkisau )
Tertibnya pembinaaan kegiatan sosisal di
Kecamatan Bayang
100% 0 100% 50.000.000
JUMLAH
418.663.000
846.032.000