RENJA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
3 4
6 10
Halaman 1 dari 6
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif 8
9 UrusanBidang Urusan Pemerintah
Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Organisasi SKPD : 1.10.01. -DINAS PENCATATAN SIPIL ADM KEPENDUDUKAN
1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
3.612.551.500,00 -
Jumlah Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran
1.10.1.10.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
459.767.500,00 -
16 layanan Penyediaan surat menyurat
1.10.1.10.01.01.01.
Input
: discapil
Jumlah Dana 4.600.000,00
-
Output
: jumlah materai 100 lembar
-
Outcome
: persentase layanan surat-menyurat
6.25 -
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.10.1.10.01.01.02.
Input
: discapil
Jumlah Dana 2.400.000,00
-
Output
: Jasa Telepon 12 Bulan
-
Outcome
: persentase jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
terpenuhi 6.25
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.10.1.10.01.01.07.
Input
: discapil
Jumlah Dana 115.140.000,00
-
Output
: Jasa Administrasi Keuangan 14 orang
-
Outcome
: persentase jasa administasi keuangan
6.25 -
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.10.1.10.01.01.08.
Input
: discapil
Jumlah Dana 18.000.000,00
-
Output
: Jasa Petugas Kebersihan 3 orang
-
Outcome
: persentase jasa kebersihan kantor
6.25 -
Penyediaan alat tulis kantor 1.10.1.10.01.01.10.
Input
: Discapil
Jumlah Dana 36.000.000,00
-
Output
: Jumlah Alat Tulis Kantor 51 Jenis
-
Outcome
: persentase alat tulis kantor 6.25
- Penyediaan barang cetak dan
penggandaan 1.10.1.10.01.01.11.
Input
: Discapil
Jumlah Dana 10.000.000,00
-
Output
: Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
50000 Lembar -
Outcome
: presentase barang cetakan dan penggandaan
6.25 -
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Penyediaan komponen instalasipenerangan bangunan kantor
1.10.1.10.01.01.12.
Input
: Discapil
Jumlah Dana 3.000.000,00
-
Output
: Jumlah Alat Listrik 6 Jenis
-
Outcome
: persentase instalasi listrik penerangan bangunan kantor
6.25 -
Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu
1.10.1.10.01.01.17.
Input
: discapil
Jumlah Dana 34.000.000,00
-
Output
: Jumlah Makan dan Minum Rapat dan Tamu
9153 Dos -
Outcome
: persentase jumlah makan dan minum rapat tamu
6.25 -
Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah
1.10.1.10.01.01.18.
Input
: discapil
Jumlah Dana 50.000.000,00
-
Output
: Frekuensi Perjalanan Dinas Luar Provinsi
10 Kali -
Outcome
: persentase rapat kordinasi dan konsultasi luar daerah
6.25 -
Koordinasi Dan Konsultasi Intern 1.10.1.10.01.01.19.
Input
: Discapil
Jumlah Dana 60.000.000,00
-
Output
: Frekuensi Perjalanan Dinas Dalam Daerah
588 Kali -
Outcome
: persentase rapat kordinasi dan konsultasi dalam provinsi
6.25 -
Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS
1.10.1.10.01.01.20.
Input
: Discapil
Jumlah Dana 71.527.500,00
-
Output
: Jumlah Makanan 11781 Dos
-
Outcome
: persentase makan dan minum PNS
6.25 -
Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor
1.10.1.10.01.01.21.
Input
: Discapil
Jumlah Dana 12.000.000,00
-
Output
: Jasa Pendukung Operasional Kantor Sopir
1 Orang -
Outcome
: persentase jasa sopir kantor 6.25
- Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat
Kebersihan Kantor 1.10.1.10.01.01.22.
Input
: discapil
Jumlah Dana 500.000,00
-
Output
: Jumlah Alat Pembersih dan Bahan Pembersih
7 Jenis -
Outcome
: persentase peralatan kebersihan dan bahan
pembersih 6.25
-
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
1.10.1.10.01.01.23.
Input
: Discapil
Jumlah Dana 14.400.000,00
-
Output
: Jasa Pendukung Administrasi Tehnis Perkantoran
1 orang -
Outcome
: persentase jasa administrasi teknis perkantoran
6.25 -
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.10.1.10.01.01.24.
Input
: discapil
Jumlah Dana 9.000.000,00
-
Output
: Jasa Keamanan Kantor 9 orang
-
Outcome
: persentase jasa keamanan kantor
6.25 -
Penyediaan administrasi kepegawaian 1.10.1.10.01.01.28.
Input
: Discapil
Jumlah Dana 19.200.000,00
-
Output
: Jasa Administrasi Kepegawaian
5 orang -
Outcome
: persentase jasa administrasi kepegawaian
6.25 -
Persentase Pemenuhan Peralatan Kerja Dan Perlengkapan Kantor Yang Memadai.
1.10.1.10.01.02. Program Peningkatan Sarana dan