Program Pelayanan Administrasi KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

RENJA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS 3 4 6 10 Halaman 1 dari 6 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Organisasi SKPD : 1.10.01. -DINAS PENCATATAN SIPIL ADM KEPENDUDUKAN

1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

3.612.551.500,00 - Jumlah Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran

1.10.1.10.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 459.767.500,00 - 16 layanan Penyediaan surat menyurat 1.10.1.10.01.01.01. Input : discapil Jumlah Dana 4.600.000,00 - Output : jumlah materai 100 lembar - Outcome : persentase layanan surat-menyurat 6.25 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.10.1.10.01.01.02. Input : discapil Jumlah Dana 2.400.000,00 - Output : Jasa Telepon 12 Bulan - Outcome : persentase jasa komunikasi sumber daya air dan listrik terpenuhi 6.25 - Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.10.1.10.01.01.07. Input : discapil Jumlah Dana 115.140.000,00 - Output : Jasa Administrasi Keuangan 14 orang - Outcome : persentase jasa administasi keuangan 6.25 - Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.10.1.10.01.01.08. Input : discapil Jumlah Dana 18.000.000,00 - Output : Jasa Petugas Kebersihan 3 orang - Outcome : persentase jasa kebersihan kantor 6.25 - Penyediaan alat tulis kantor 1.10.1.10.01.01.10. Input : Discapil Jumlah Dana 36.000.000,00 - Output : Jumlah Alat Tulis Kantor 51 Jenis - Outcome : persentase alat tulis kantor 6.25 - Penyediaan barang cetak dan penggandaan 1.10.1.10.01.01.11. Input : Discapil Jumlah Dana 10.000.000,00 - Output : Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 50000 Lembar - Outcome : presentase barang cetakan dan penggandaan 6.25 - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Penyediaan komponen instalasipenerangan bangunan kantor 1.10.1.10.01.01.12. Input : Discapil Jumlah Dana 3.000.000,00 - Output : Jumlah Alat Listrik 6 Jenis - Outcome : persentase instalasi listrik penerangan bangunan kantor 6.25 - Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu 1.10.1.10.01.01.17. Input : discapil Jumlah Dana 34.000.000,00 - Output : Jumlah Makan dan Minum Rapat dan Tamu 9153 Dos - Outcome : persentase jumlah makan dan minum rapat tamu 6.25 - Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah 1.10.1.10.01.01.18. Input : discapil Jumlah Dana 50.000.000,00 - Output : Frekuensi Perjalanan Dinas Luar Provinsi 10 Kali - Outcome : persentase rapat kordinasi dan konsultasi luar daerah 6.25 - Koordinasi Dan Konsultasi Intern 1.10.1.10.01.01.19. Input : Discapil Jumlah Dana 60.000.000,00 - Output : Frekuensi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 588 Kali - Outcome : persentase rapat kordinasi dan konsultasi dalam provinsi 6.25 - Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS 1.10.1.10.01.01.20. Input : Discapil Jumlah Dana 71.527.500,00 - Output : Jumlah Makanan 11781 Dos - Outcome : persentase makan dan minum PNS 6.25 - Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor 1.10.1.10.01.01.21. Input : Discapil Jumlah Dana 12.000.000,00 - Output : Jasa Pendukung Operasional Kantor Sopir 1 Orang - Outcome : persentase jasa sopir kantor 6.25 - Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor 1.10.1.10.01.01.22. Input : discapil Jumlah Dana 500.000,00 - Output : Jumlah Alat Pembersih dan Bahan Pembersih 7 Jenis - Outcome : persentase peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6.25 - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran 1.10.1.10.01.01.23. Input : Discapil Jumlah Dana 14.400.000,00 - Output : Jasa Pendukung Administrasi Tehnis Perkantoran 1 orang - Outcome : persentase jasa administrasi teknis perkantoran 6.25 - Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.10.1.10.01.01.24. Input : discapil Jumlah Dana 9.000.000,00 - Output : Jasa Keamanan Kantor 9 orang - Outcome : persentase jasa keamanan kantor 6.25 - Penyediaan administrasi kepegawaian 1.10.1.10.01.01.28. Input : Discapil Jumlah Dana 19.200.000,00 - Output : Jasa Administrasi Kepegawaian 5 orang - Outcome : persentase jasa administrasi kepegawaian 6.25 - Persentase Pemenuhan Peralatan Kerja Dan Perlengkapan Kantor Yang Memadai.

1.10.1.10.01.02. Program Peningkatan Sarana dan