Pendapatan Asli Daerah 16.097.674,00 Bagian Dana Perimbangan 510.550.256,00

Uraian Anggaran Setelah Realisasi Description Perubahan Realization Target 1 2 3

1. Pendapatan Asli Daerah 16.097.674,00

19.956.385,00 a. Pajak Daerah 6.196.510,00 6.118.069,00 b. Retribusi Daerah 7.185.076,00 6.851.686,00 c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan 235.900,00 229.711,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan d. Lain-lain PAD yang sah 2.480.188,00 6.756.919,00

2. Bagian Dana Perimbangan 510.550.256,00

527.712.826,00 a. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 34.579.032,00 51.516.914,00 b. Dana Alokasi Umum 450.161.000,00 450.162.000,00 c. Dana Alokasi Khusus 25.800.000,00 25.800.000,00 d. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan 10.224,00 233.912,00 Keuangan dari Propinsi Tahun Anggaran 2005 357.581.986,00 367.536.151,25 Tahun Anggaran 2004 350.167.891,59 356.659.931,96 Tahun Anggaran 2003 333.786.276,91 338.030.646,79 Tahun Anggaran 2002 290.286.948,68 Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi Source: Regional Finance Management of Ngawi Regency 000 Rp JumlahTotal 526.647.930,00 547.669.211,00 TabelTable 9.1.1 Rencana dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Target and Realization of Receipt Budget 2006 Kabupaten Ngawi Dalam Angka 2007 _____________________________________ 207 Uraian Anggaran Setelah Realisasi Description Perubahan Realization Target 1 2 3 1. Belanja Aparatur Daerah 147.961.063,00 137.711.299,00 1.1. Belanja Administrasi Umum 126.014.010,00 117.766.719,00 a. Belanja PegawaiPersonalia 85.801.906,00 80.530.515,00 b. Belanja Barang dan Jasa 28.528.403,00 26.718.190,00 c. Belanja Perjalanan Dinas 5.607.970,00 4.735.327,00 d. Belanja Pemeliharaan 6.075.731,00 5.782.687,00

1.2. Belanja Operasional dan Pemeliharaan 10.977.004,00

10.083.563,00 a. Belanja PegawaiPersonalia 674.840,00 603.834,00 b. Belanja Barang dan Jasa 8.192.932,00 7.575.016,00 c. Belanja Perjalanan Dinas 1.893.072,00 1.691.127,00 d. Belanja Pemeliharaan 216.160,00 213.586,00

1.3. Belanja Modal 10.970.049,00

9.861.017,00 2. Belanja Pelayanan Publik 362.447.524,00 345.672.206,00

2.1. Belanja Administrasi Umum 219.042.938,00

217.208.453,00 a. Belanja PegawaiPersonalia 217.766.691,00 215.949.693,00 b. Belanja Barang dan Jasa 666.247,00 658.760,00 c. Belanja Perjalanan Dinas - - d. Belanja Pemeliharaan 610.000,00 600.000,00

2.2. Belanja Operasional dan Pemeliharaan 48.499.045,00

44.974.554,00 a. Belanja PegawaiPersonalia 1.765.189,00 1.694.884,00 b. Belanja Barang dan Jasa 30.018.170,00 26.668.158,00 c. Belanja Perjalanan Dinas 3.303.507,00 3.250.514,00 d. Belanja Pemeliharaan 13.412.179,00 13.360.998,00

2.3. Belanja Modal 61.440.835,00

53.976.524,00 2.4 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 32.024.706,00 29.212.618,00

2.5 Belanja Tidak Tersangka 1.440.000,00

300.057,00 JumlahTotal 510.408.587,00 483.383.505,00 Tahun Anggaran 2005 341.844.281,56 330.736.863,71 Tahun Anggaran 2004 370.155.863,02 363.378.447,59 Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi Target and Realization of Expenditure Budget 2006 TabelTable 9.1.2 Rencana dan Realisasi Anggaran Belanja Daerah 000 Rp Kabupaten Ngawi Dalam Angka 2007 _____________________________________ 208