Uraian Anggaran Setelah
Realisasi Description
Perubahan Realization
Target 1
2 3
1. Pendapatan Asli Daerah 16.097.674,00
19.956.385,00
a. Pajak Daerah 6.196.510,00
6.118.069,00 b. Retribusi Daerah
7.185.076,00 6.851.686,00
c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan 235.900,00
229.711,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg
Dipisahkan d. Lain-lain PAD yang sah
2.480.188,00 6.756.919,00
2. Bagian Dana Perimbangan 510.550.256,00
527.712.826,00
a. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 34.579.032,00
51.516.914,00 b. Dana Alokasi Umum
450.161.000,00 450.162.000,00
c. Dana Alokasi Khusus 25.800.000,00
25.800.000,00 d. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan
10.224,00 233.912,00
Keuangan dari Propinsi
Tahun Anggaran 2005 357.581.986,00
367.536.151,25 Tahun Anggaran 2004
350.167.891,59 356.659.931,96
Tahun Anggaran 2003 333.786.276,91
338.030.646,79 Tahun Anggaran 2002
290.286.948,68
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi Source: Regional Finance Management of Ngawi Regency
000 Rp
JumlahTotal 526.647.930,00
547.669.211,00 TabelTable 9.1.1
Rencana dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Target and Realization of Receipt Budget
2006
Kabupaten Ngawi Dalam Angka 2007
_____________________________________ 207
Uraian Anggaran Setelah
Realisasi Description
Perubahan Realization
Target 1
2 3
1. Belanja Aparatur Daerah 147.961.063,00
137.711.299,00 1.1. Belanja Administrasi Umum
126.014.010,00 117.766.719,00
a. Belanja PegawaiPersonalia 85.801.906,00
80.530.515,00 b. Belanja Barang dan Jasa
28.528.403,00 26.718.190,00
c. Belanja Perjalanan Dinas 5.607.970,00
4.735.327,00 d. Belanja Pemeliharaan
6.075.731,00 5.782.687,00
1.2. Belanja Operasional dan Pemeliharaan 10.977.004,00
10.083.563,00
a. Belanja PegawaiPersonalia 674.840,00
603.834,00 b. Belanja Barang dan Jasa
8.192.932,00 7.575.016,00
c. Belanja Perjalanan Dinas 1.893.072,00
1.691.127,00 d. Belanja Pemeliharaan
216.160,00 213.586,00
1.3. Belanja Modal 10.970.049,00
9.861.017,00 2. Belanja Pelayanan Publik
362.447.524,00 345.672.206,00
2.1. Belanja Administrasi Umum 219.042.938,00
217.208.453,00
a. Belanja PegawaiPersonalia 217.766.691,00
215.949.693,00 b. Belanja Barang dan Jasa
666.247,00 658.760,00
c. Belanja Perjalanan Dinas -
- d. Belanja Pemeliharaan
610.000,00 600.000,00
2.2. Belanja Operasional dan Pemeliharaan 48.499.045,00
44.974.554,00
a. Belanja PegawaiPersonalia 1.765.189,00
1.694.884,00 b. Belanja Barang dan Jasa
30.018.170,00 26.668.158,00
c. Belanja Perjalanan Dinas 3.303.507,00
3.250.514,00 d. Belanja Pemeliharaan
13.412.179,00 13.360.998,00
2.3. Belanja Modal 61.440.835,00
53.976.524,00 2.4 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
32.024.706,00 29.212.618,00
2.5 Belanja Tidak Tersangka 1.440.000,00
300.057,00 JumlahTotal
510.408.587,00 483.383.505,00
Tahun Anggaran 2005 341.844.281,56
330.736.863,71 Tahun Anggaran 2004
370.155.863,02 363.378.447,59
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi
Target and Realization of Expenditure Budget 2006
TabelTable 9.1.2 Rencana dan Realisasi Anggaran Belanja Daerah
000 Rp
Kabupaten Ngawi Dalam Angka 2007
_____________________________________ 208