1. Program Sumber Daya Kesehatan

Target Kinerja Pendanaan Pembangunan Rp. Juta OPD Utama OPD Mitra Utama OPD Pendukung 1 5 6 8 9 10 2 Program Pembangunan Daerah SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Indikator Kinerja Program No. 27. 2 5.000 Dinas Kesehatan 28. 90 100 Dinas Kesehatan 29. 95 100 Dinas Kesehatan 30. 95 100 Dinas Kesehatan 31. 95 100 Dinas Kesehatan 32. 1 1.000 Dinas Kesehatan 33. 1 450 Dinas Kesehatan 34. 23 500 Dinas Kesehatan Bappeda, Yansos, Dinsos Disdik, Disnak, KUKM 35. 9 600 Dinas Kesehatan 36. 25 1.000 Dinas Kesehatan 37. 90 1.000 Dinas Kesehatan Disnak, Depdagri, Setda disnak kabkota, 38. 80 1.000 Dinas Kesehatan Disnak, Depdagri, Setda disnak kabkota, 39. 80 1.000 Dinas Kesehatan Disnak, Depdagri, Setda disnak kabkota, 40. 50 1.000 Dinas Kesehatan 41. 80 1.000 Dinas Kesehatan Disnak, Depdagri, Setda disnak kabkota, 42. 82 100 Dinas Kesehatan 43. 80 3.500 Dinas Kesehatan 44. 85 3.500 Dinas Kesehatan 45. 100 60.000 Dinas Kesehatan

d. 1.

80 5.000 Dinas Kesehatan 2. 485 75.000 Dinas Kesehatan

e. Program Sumber Daya Kesehatan

1. 34,44 18.900 Dinas Kesehatan 2. 36,31 18.900 Dinas Kesehatan 3. 62,00 1.134 Dinas Kesehatan 4. 55,00 2.460 Dinas Kesehatan 5. 74,00 240 Dinas Kesehatan 6. 94,00 2.460 Dinas Kesehatan 7. 13,00 2.460 Dinas Kesehatan 8. 70,00 640 Dinas Kesehatan 9. 72,00 640 Dinas Kesehatan 10. 14 640 Dinas Kesehatan 11. 24 640 Dinas Kesehatan 12. 9 1.134 Dinas Kesehatan 13. 37,00 640 Dinas Kesehatan 14. 40 2.880 Dinas Kesehatan 15. 5 1.200 Dinas Kesehatan 16. 95 2.460 Dinas Kesehatan 17. 15 1.900 Dinas Kesehatan 18. 70 3.500 Dinas Kesehatan 19. 47 3.700 Dinas Kesehatan 20. 100 800 Dinas Kesehatan 21. 100 30 Dinas Kesehatan 22. 100 180 Dinas Kesehatan 23. 100 180 Dinas Kesehatan 24. 100 78 Dinas Kesehatan 25. 100 1.000 Dinas Kesehatan 26. 100 7.100 Dinas Kesehatan 27. 30 100 Dinas Kesehatan 28. 26 2.700 Dinas Kesehatan DINAS KESEHATAN KABKOTA 29. 60 2.150 Dinas Kesehatan RSUD DAN APOTEK 3 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Persentase kabkota dengan cakupan immunisasi Campak ≥ 100 Menurunnya Case Fatality Rate Diare saat KLB Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Jumlah KabKota terpenuhi 36 obat esential Proporsi KabKota yg cakupan pelayanan Diare 100 Kasus leptosprirosis pada manusia Persentase KabupatenKota dengan Rapid Health Assesment RHA Bencana ≥ 80 Proporsi Kabupaten kota yang melaksanakan manajemen faktor risiko Proporsi pembinaan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan di sasaran prioritas provinsi Proporsi kab yang dibina dalam penerapan STBM Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Prosentase PKM PONED mendapat pembinaan Dokter Spesialis PPDS Prosentase desa tersedia tenaga bidan Jml tenaga kesehatan teladan berprestasi Meningkatnya prosentase tenaga kesehatan berpendidikan minimal D3 Jumlah RSD mampu PONEK Jumlah Puskesmas mampu PONED Prosentase puskesmas ada dokter min 2 Prosentase Puskesmas Poned ada dokter min 3 Prosentase puskesmas ada dokter gigi minimal 1 Prosentase puskesmas ada perawat min 7 Prosentase puskesmas ada tenaga Perawat Gigi minimal 1 Prosentase puskesmas ada tenaga bidan min 3 Prosentase Puskesmas Poned ada bidan min 7 Prosentase puskesmas ada tenaga nutrisionis minimal 1 Prosentase puskesmas ada tenaga sanitarian minimal 1 Prosentase Diklat di Bapelkes yang telah dilakukan evaluasi pasca pelatihan Prosentase ketersediaan OGB di sarana distribusi Kasus anthraks yang ditemukan dan ditatalaksana sesuai Standar Kasus pes pada manusia yang ditemukan dan ditatalaksana sesuai Standar Percontohan pengelolaan ASI ditempat kerja Proporsi kabkota dgn kelengkapan laporan KLB 24 jam Proporsi kabkota dgn kelengkapan laporan STP KLB ≥ 90. Tertanggulanginya masalah kesehatan akibat bencana tidak terjadi KLB penyakit di lokasi bencana Microfilaria rate 1 Meningkatnya kabkota dengan prevalensi kusta 110.000 pddk Menurunnya proporsi cacat tingkat 2 pada penderita kusta baru Proporsi KabKota dengan Cakupan Pneumonia balita 86 Kasus rabies yang ditemukan dan ditatalaksana sesuai Standar Prosentase puskesmas ada tenaga Analis Kesehatan minimal 1 Prosentase RSUD ada tenaga spesialis 4 dasar 4 penunjang Meningkatnya prosentase tenaga kesehatan berpendidikan minimal S-1 Prosentase peserta uji kompetensi tenaga Kes. Tertentu sesuai usulan Prosentase Penerbitan SK PAK jafung tenaga kesehatan provinsi sesuai usulan Prosentase Penerbitan registrasi tenaga kesehatan tertentu sesuai usulan Prosentase institusi Nakes yang difasilitasi sesuai usulan Prosentase Penerbitan surat tugas dokter spesialis yang diusulkan Prosentase pelatihan yg dilaksanakan di Bapelkes terakreditasi Prosentase tenaga kesehatan yang telah mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional di Bapelkes Prosentase puskesmas ada tenaga epidemiologi minimal 1 Prosentase puskesmas ada tenaga PKM minimal 1 Prosentase puskesmas ada tenaga Apoteker minimal 1 Target Kinerja Pendanaan Pembangunan Rp. Juta OPD Utama OPD Mitra Utama OPD Pendukung 1 5 6 8 9 10 2 Program Pembangunan Daerah SKPD Penanggung Jawab Tahun 2014 Indikator Kinerja Program No. a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 1. Kriteria mutu air kelas 4 TSS 800mgL, BOD 35mgL, COD 65mgL, fecal coli 850.000100ml 15.000 BPLHD Diskimrum, Disperindag, Dinas ESDM, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan, Dinas PSDA Dinas KUKM 2. 55 1.000 BPLHD Disperindag, Dinas Perhubungan 3. 25 2.000 BPLHD Disperindag, Dinas Kesehatan, Dinas ESDM, Dinas Pertanian, Dinas KUKM

b. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber