RENJA 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun
2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008
tentang Tahapan, Tata cara Penyusuan, pengendalian dan Eavaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 137 mengamanatkan
bahwa SKPD diharuskan menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).
Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah Dokumen perencanaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun
yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, Indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju dan disusun
berpedoman kepada RKPD.
Renja SKPD merupakan penjabaran dari rencana strategis
(renstra) SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan,
program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi
SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif
Mengingat strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah,
maka Kecamatan Padanag Ganting menyusun Renja untuk tahun 2018
dan disampaikan kepada Bappeda dan PM Kabupaten Tanah Datar.
1.2
LANDASAN HUKUM,
Adapun yang menjadi landasan hukum dalam menyusun dalam
menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan pembangunan Nasional
2.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran NegaraTahun 2014 Nomor 224, Tambhan
Lembaran Negara Nomor 5758) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
(2)
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi ndang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679) .
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 taun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
5.
Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pmerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah
8.
Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 entang Pedoman
Evaluasi Penyelengaraan Pemerintahan Daerah.
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang pelaksanaan
Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
10. Permendagri Nomor 13 ahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
11. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
(3)
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010
tentang ProsedurPerencanaan Pembangunan Partisipatif
(Lembaran DaerahKabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4
Seri E).
14.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah DatarNomor 5 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
kabupaten Tanah Datar2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah DatarTahun 2011 Nomor 4 Seri E).
1.3
MAKSUD DAN TUJUAN.
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai
panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dalam
periode Renstra 2016-2021, dan perencanaan program/kegiatan yang
akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor
Camat Padang Ganting 2018.
Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD (Kantor Camat
Padang Ganting adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada
di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan
prioritas Plapon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2018.
(4)
1.4
SISTEMATIKA PENULISAN
Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) mengkomunikasikan
tentang Rencana Kerja Pemerintahan Satuan Perangkat Daerah untuk
tahun berikutnya.
Uraian singkat masing-masing Bab adalah sebagai berikut:
BAB I
PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang
1.2Landasan Hukum
1.3Maksud dan Tujuan
1.4Sistematika Penulisan.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) OPD
TAHUN YANG LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Padanag
Ganting Tahun lalu dan Capaian Renstra Kantor Camat
Padang Ganting
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Padang
Ganting
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Kantor Camat Padang Ganting
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Kantor Camat
Padang Ganting
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN
2018
3.1 Telaahan Kebijakan Nasional dan Renja K/L
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3.3 Program dan Kegiatan
(5)
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)
KANTOR CAMAT PADANG GANTING
2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Padang
Ganting Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kantor Camat Padang
Ganting
Rekap Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian
Renstra Tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.1 pada lembaran
berikut ini;
(6)
(7)
Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2017
Kantor Camat Padang Ganting
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Target program dan kegiatan
Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d
tahun berjalan Target renja OPD tahun 2016 Realisasi Renja OPD tahun 2016 Tk.Realisas i (%) Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d thn berjalan ( n-1) 2017 Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
KECAMATAN PADANG GANTING Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan perangko,
materai dll 100 100 100 100 100 100
100 100
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Pembayaran rekening Telepon, air dan listrik
100 100 100 100 100
100 100 100
(8)
Jasa Pemelihara
an dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasion al
Pajak STNK kendaraan Roda empat dan roda dua Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terselenggarany a administrasi
keuangan 100 100 100 100 100
100 100 100
Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor
Pembelian alat-alat Kebersihan
Kantor 100 100 100 100 100
100 100 100
Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor Pembelian ATK 100
100
100 100 100 100 100 100
Kegiatan Penyediaan Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100 100
100 100 100
100 100 100
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan kantor 100 100
100 100 100
100 100 100
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Pembelian buku bajan bacaan/perunda ng-undangan 100 100
100 100 100
100 100 100
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan makanan dan
minuman 100
100
100 100 100 100 100 100
Kegiatan Rapat-rapat dan Koordinasi ke Luar Daerah Terselenggarany a koordinasi dengan instansi terkait 100 100
100 100 100
100 100 100
Kegiatan Penyediaan
(9)
-Administrasi / Tekhnik Perkantoran Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Tekhnik Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dins Terlaksananya pengadaan 2 unit kendaraan dinas roda 2 dan 1 unit roda 4
100
100
100 100 100
100 100 100
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung Kantor 100 100
100 100 100
100 100 100
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan
gedung Kantor 100
100
100 100 100 100 100 100
Kegiatan Pengadaan Mebeleur
Tersedianya meubelair
Kantor 100
100
100 100 100 100 100 100
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terselenggarany a pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 100 100
100 100 100
100 100 100
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terselenggarany a pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 100
100 100 100
100 100 100
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terselenggarany a pemeliharaan kendaraan dinas/operasion al 100 100
100 100 100
100 100 100
(10)
Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
a pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terselenggarany a pendidikan dan pelatihan bagi aparatur
100 100 100 100 100
100 100 100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100
100
100 100 100
100 100 100
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun
Tersedianya laporan keuangan semesteran dan laporan
keuangan akhir tahun
100
100
- -
-Penyusunan
Perencanaan Tahunan
Tersedianya DPA, DPPA dan
DPA Pergeseran 100
100
- -
-Program
Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
(11)
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Pembayaran PBB oleh Wajib
pajak 100 100 100 100 100
100 100 100
Program Pembinaan dan fasilitasi
Pengelolaan keuangan desa/nagari Kegiatan evaluasi rancangan peraturan desa/nagari tentang APB desa/nagari
Terlaksananya evaluasi tentang
APB Nagari 100 100 100 100 100
100 100 100
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Program penataan administrasi kependudukan Pengembangan data base kependudukan
Tersedianya pelayanan kependudukan yang berkualitas
100 100 100 100 100
100 100 100
Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga
Program
Peningkatan Peran serta Kepemudaan Kegiatan Pembinaan organisasi kepemudaan
Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan
100 100 100 100 100
(12)
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olah ragal 100
100
100 100 100 100 100 100
Kegiatan
Penyelenggaraan Kompetisi olah raga
Terselenggarany a volly kec. CUP dan senam sehat
100
100
100 100 100
100 100 100
Urusan Kesatuan bangsa Politik dalam negeri Program Pengembangan wawasan kebangsaan
Kegiatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Terlaksananya safari ramdhan dan MTQ Tk. Kecamatan
100 100 100 100 100
100 100 100
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Kegiatan Monitoring evaluasi dan Pelaporan
(Trantib) 100 100 100 100 100
100 100 100
Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan
Terlaksananya pembinaan ketentraman dan ketertiban
100 100 100 100 100
100 100 100
Program Kemitraan Pengembangan wawasan
(13)
kebangsaan Kegiatan Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Terlaksananya masyarakat dalam bidang seni dan budaya
100 100 100 100 100
100 100 100
Urusan
pemberdayaan masyarkat desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan
organisasi masyarakat pedesaan
Peningkatan
pelayanan dasar 100 100 100 100 100
100 100 100
Program Peningkatan Partisipasi
masyarakat dalam membangun desa Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
Terlaksanaya lomba nagari dan bulan bakti goro
100 100 100 100 100
100 100 100
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
Terlaksanya musrenbang Kecamatan dan Nagari
100 100 100 100 100
100 100 100
Monitoring Evaluasi dan
pelaporan (Proyek) Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan
(14)
(proyek) yang masuk kecamatan Program
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah
Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Raskin)
Terlaksananya monitoring , evaluasi dan pelaporan raskin
100 100 100 100 100 100 100 100
Urusan Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Stati stik Daerah
Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah
Tersedianya
profil kecamatan 100 100 100 100 100
100 100 100
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Program Pengembangan Lingkungan Sehat Kegiatan Koordinasi, fasilitasi dan
Pembinaan Kesehatan
Terlaksananya lomba sekolah sehat dan Kabupaten sehat
100 100 100 100 100
(15)
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Padang Ganting
Pelayanan publik yang ingin dicapai dapat ditinjau dari dua dimensi,
yaitu dimensi internal dan eksternal. Pada dimensi internal, pelayanan
publik merupakan salah satu isu utama sejalan dengan tuntutan
demoktratisasi dan desentralisasi. Demoktratisasi pada hakekatnya
menyuarakan pentingnya
partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemegang kekuasaan, yang
dengan
demikian suara masyarakat diletakkan pada derajat yang paling tinggi.
Semangat demoktratisasi dalam peneyelenggaraan pemerintahan akan
menjadi peluang bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu penyelenggaraan fungsi pelayanan public kepada
masyarakat dan menungkinkan untuk menyelesaikan komplain (bila ada)
dengan pihak penyelengaraan pelayanan. Pada sisi perencanaan,
penyelengaraan pelayanan public yang Terdesentralisasi akan
meningkatkan responsifitas (Daya tanggap) terhadap kebutuhan lokal dan
membantu Pemerintah daerah (lembaga penyedia layanan)
mengindentifikasi dan memahami karakteristik khas masyarakat setempat.
Pada dimensi eksternal, pelayanan public tidak akan memainkan
kunci dalam mengahadapi tatangan globalisasi. Paling tidak tantang
globalisasi tersbut memerlukan jawaban dalam hal peningkatan daya saing
(competitivanss) dan daya tarik (Attractiveness) baik ditingkat regional
maupun internasional.
Dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan, maka perlu
dilakukan pelayanan prima yang merupakan palayanan yang memenuhi
standar pelayanan terhadap permintaan, keinginan, dan harapan
masyarakat yang mempunyai nilai yang tinggi dan bermutu (berkualitas).
Dengan demikian dapat ditarik pengertian secara sederhana bahwa
pelayanan bermutu.
Lebih jauh lagi hakekat dari pelayanan umum yang prima adalah
berupa upaya-upaya sebagai berikuit :
a. Meningkatkan mutu dan produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi
instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.
b. Mendorong upaya mengefektifkan system dan tatalaksana
pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan
secara lebih berdayaguna dan berhasilguna (Efektif dan efensien)
(16)
c. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan inovasi peran serta
masyarakat secara luas.
Untuk mendukung terselenggaranya pelayanan umum yang prima,
pelayanan umum tersebut harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian
kegiatan terpadu yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut :
1. Sederhana, artinya dalam pelaksanaan tidak menyulitkan,
prosedurnya, tidak berbelit-belit dan persyaratannya mudah
dipenuhi.
2. Terbuka, artinya masyarakat ingin dilayani secara terbuka,
transparan sejujur-jujurnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku..
3. Lancar, artinya pemberian pelayanan harus bekerja secara ikhlas
dan sepenuh hati, dengan didukung sarana dan prasarana
penunjang untuk kecepatan pelayanan itu sendiri.
4. Tepat, artinya pemberian pelayanan dapat dilakukan secara tepat
arah, sasaran jumlahnya tidak lebih dan tidak kurang dan tepat
waktu.
5. Lengkap, artinya apa yang diharapkan dan diinginkan masyarakat
terhadap suatu pelayanan tertentu dapat tersedia secara lengkap.
6.
Wajar, artinya pelayanan dilakukan sebagaimana
terjangkau, artinya biaya pelayanan tersebut dapat dijangkau oleh
masyarakat.
Setelah dilakukan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas,
diharapkan pemerintah dapat memberikan kepada masyarakat suatu
pelayanan public yang prima, sehingga dengan demikian persepsi
masyarakat terhadap kinerja reformasi dan birokrasi pemerintah akan
menjadi lebih baik lagi.
Yang pada akhirnya nanti dapat dibangun hubungan yang harmonis
antara pemerintah dan masyarakat. Pada satu sisi pemerintah akan
memiliki legitimasi yang kuat dihadapan masyarakat dn pada siswa yang
lain masyaraskat akan mendapat pelayanan yang baik dan prima dari
pemerintah.
Tabel 2.2
(17)
No Indikator Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Proyeksi Catata n Analis
is Th.201
6
Th.201 7
Th.201 8
Th.201 9
Th.201 6
Th.201 7
(18)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Penyediaan perangko, materai dll 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Pembayaran rekening Telepon, air dan listrik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Pembayaran Pajak STNK kendaraan Roda empat dan
roda dua 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 Terselenggaranya administrasi keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5 Pembelian alat-alat Kebersihan Kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6 Pembelian ATK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang
undangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10 Penyediaan makanan dan minuman 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 11 Terselenggaranya koordinasi dengan instansi terkait 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12
Terselenggaranya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Tekhnik Perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 13 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 14 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 15 Pengadaan peralatan gedung kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 16 Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 17 Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 18 Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 19 Terselenggaranya pemeliharaan Peralatan
Gedung Kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20 Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 21 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 22 Terselenggaranya penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 23 Terselenggaranya penyusunan perencanaan
akhir tahun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 24 Terselenggaranya Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Sumber-sumber 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25 Terlaksananya pedoman 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
(19)
operasional pengelolaan APB Nagari
26 Terselenggaranya pelayanan kependudukan yang
berkualitas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 27 Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 28 Terselenggaranya volly Kecamatan CUP dan Senam
sehat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 29 Terselenggaranya Safari ramadhan dan MTQ tingkat
Kecamatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 30 Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan
keamanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 31 Terlaksananya pembinaan ketentraman dan ketertiban 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 32 Termotivasinya masyarakat dalam bidang seni dan
budaya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33
Tersedianya dana bagi organisasi masyarakat dan untuk operasional
PKK,BK,LKAAM,MUI
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 34 Terlaksananya lomba nagari dan bulan bakti goro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 35 Terlaksananya musrenbang nagari dan kecamatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 36
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan proyek yang masuk kecamatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 37 Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan
Raskin 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 38 Tersedianya profil kecamatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 39 Terlaksananya pembinaan lomba sekolah sehat dan
kabupaten sehat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.3
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor
Camat Padang Ganting
Dalam rangka mencapai pelayanan yang optimal menunju
terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta dapat
memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan
visi Kecamatan Padang Ganting adalah
” EFEKTIF DALAM
BERKOORDINASI, PRIMA DALAM PELAYANAN”
yang didukung
Misi
Kecamatan Padang Ganting secara khusus adalah:
1. Menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan Umum diwilayah
Kecamatan.
(20)
2. Memberdayakan Pemerintahan nagari dalam rangka
meningkatkan Partisispasi masyarakat.
3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan
pendekatan yang Prima dan Effektif.
4. Menyelenggarakan secara maksimal pembinaan Keagamaan
dan SOSBUD.
5. Penyusunan secara terpola Administrasi dan ketatausahaan
rumah tangga.
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
Dengan visi misi tersebut maka isu strategis yang dapat dikembangkan di
Kecamatan Padang Ganting adalah sebagai berikut :
1. Menambah sarana dan fasilitas dan sarana kerja termasuk
pemeliharaan kantor kecamatan Padang Ganting, karena kantor yang
sudah tidak layak lagi untuk mendukung Pelayanan masyarakat yang
efisien dan efektif
2. Pembinaan kepada masing-masing Aparat Nagari sehingga yang
bersangkutan mampu memahami managemen pembangunan.
3. Meningkatkan dan menggali sumber- sumber dana untuk mendukung
anggaran operasional kegiatan.
4. Meningkatkan pengawasan melekat terhadap kinerja aparatur.
5. Meningkatkan sistim dan menambah sarana informasi .
6. Mengadakan pembinaan kepada masyarakat untuk meyakinkan
kelompok – kelompok masyarakat yang selama ini memiliki sikap
yang apatis terhadap birokrasi serta punya semangat kemandirian
dalam pembangunan.
7. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber – sumber pendapatan daerah
untuk menunjang keberhasilan program pembangunan, antara lain :
Melihat dari Potensi wilayah bahwa Kecamatan Padang Ganting adalah
daerah dengan potensi Pariwisata yang cukup besar di Kabupaten
Tanah Datar dengan memiliki objek wisata yang sangat potensial
seperti Talago di Nagari Atar dan Pemandian Air Panas. Selain itu
(21)
Kecamatan Padang Ganting juga sebagai penghasil Komoditas
Pertanian, Perkebunan, Peternakan serta hasil hutan rakyat yang layak
untuk terus dibina dan dikembangkan menjadi sebuah potensi daerah
yang
TERINTEGRASI
, komoditas sebagaimana dimaksud antara lain :
i.
Komoditas Pertanian :
Padi
Jagung Manis
ii. Komoditas Perkebunan :
Jeruk Nipis
Karet
Kelapa
Kakao
ii Komoditas Peternakan :
Peternakan Sapi
Peternakan Kambing.
8.
Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharan dan
pelestarian serta peningkatan pembangunan.
9.
Mengadakan pembinaan kamtibmas dengan meningkatkan peran
aktif anggota LINMAS Nagari dalam upaya penangkalan secara dini
gangguan kemanan, termasuk kriminal dan teroris.
10.
Mengadakan pembinaan kerjasama antar Nagari utamanya antara
Nagari yang maju dengan Nagari tertinggal sehingga satu sama lain
ada kerjasama yang saling menguntungkan.
11.
Mengadakan pembinaan pada organisasi politik, sehingga para
tokoh dan simpatisan dapat memiliki kesadaran berpolitik yang
dilandasi cinta tanah air dan wawasan kebangsaan.
12.
Mengadakan pembinaan kepada Generasi Muda sehingga yang
bersangkutan dapat mempunyai sikap patriotik dan nasionalisme
serta cinta terhadap lingkungannya.
(22)
13.
Meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat, Ulama’ dan
cendikiawan dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia.
(23)
2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kabupaten Tanah Datar
Kecamatan Padang Ganting
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting N o Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaia n Pagu indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) ( 1
) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberday aan Masyarakat P.Gant ing Persentase sekolah sehat 100% 5,940,837.9 1 Program Promosi Kesehata n dan Pemberd ayaan Masyarak at P.Ganti ng Persentas e sekolah
sehat 100 14.500.000
2 Program peningkata n keamanan dan kenyamana n lingkungan P.Gant ing Persentase pengendali an keamanan dan kenyamana n lingkungan yang dilaksanaka n 100 7.638.220,1 8 Program peningka tan keamana n dan kenyama nan lingkunga n P.Ganti ng Persentas e pengenda lian keamana n dan kenyaman an lingkunga n yang dilaksana kan 100 8.500.000 3 Program pemelihara an kantrantib mas dan pencegaha n tindak kriminal
Tingkat pemelihara an kantrantib mas yang dilaksanaka n 100 13,579,058. 09 Program pemeliha raan kantranti bmas dan pencegah an tindak kriminal
Tingkat pemelihar aan kantrantib mas yang dilaksana kan 100 17.000.000 4 Program Kemitraan Pengemban gan wawasan kebangsaan Persentase aktivitas keagamaan yang diikuti 35,645,027. 49 Program Kemitraa n Pengemb angan wawasan kebangsa an Persentas e aktivitas keagamaa n yang diikuti 25.000.000 5 Program pengemban gan wawasan kebangsaan Persentase aktivitas keagamaan yang diikuti - - - -Program Penataan Administras i Kependudu kan Persentase perekaman dan pencetakan KTP-el dan KIA 16,973,822. 61 Program Penataan Administr asi Kependu dukan Persentas e perekama n dan pencetak an KTP-el dan KIA 14.000.000 6 Program Peningkata n Keberdayaa n Masyarakat Pedesaan Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangun an 65,349,217. 06 Program Peningkat an Keberday aan Masyarak at Pedesaan Persentas e partisipasi masyarak at dalam pembang unan 75.000.000 7 Program peningkata n partisipasi masyarakat dalam membangu n desa Persentase partisipasi masyarakat dalam membangu n nagari 21,217,278. 27 Program peningka tan partisipas i masyarak at dalam memban gun desa Persentas e partisipasi masyarak at dalam membang un nagari 24.500.000 8 Program peningkata n kapasitas aparatur pemerintah desa Persentase distribusi raskin
kepada RTS -9 Program
(24)
ngan
Kemiskinan raskinkepada RTS ulanganKemiskin an distribusi raskin kepada RTS 1 0 Program peningkata n peran serta kepemudaa n
Persentase organisasi pemuda di kecamatan yang difasilitasi 106,086,39 1.33 Program peningka tan peran serta kepemud aan Persentas e organisasi pemuda di kecamata n yang difasilitasi 70.000.000 1 1 Program pembinaan dan pemasyara katan olahraga Persentase penyelengg araan kompetisi olahraga 106,086,39 1.33 Program pembina an dan pemasya rakatan olahraga Persentas e penyelen ggaraan kompetisi olahraga 150.000.00 0 1 2 Program pengemban gan data/inform asi/statistik daerah Profil
kecamatan 10,184,293.57
Program pengemb angan data/infor masi/stati stik daerah Profil kecamata n 12.000.000 1 3 Program Pengelolaa n Keragaman Budaya Persentase kegiatan seni budaya yang diikuti 16,973,822. 61 Program Pengelola an Keragam an Budaya Persentas e kegiatan seni budaya yang diikuti 25.000.000 1 4 Program peningkata n dan Pengemban gan pengelolaa n keuangan daerah Cakupan pelunasan PBB 19,499,972. 57 Program peningka tan dan Pengemb angan pengelola an keuangan daerah Cakupan pelunasan PBB 18.000.000 1 5 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaa n keuangan desa/nagari Persentase Evaluasi Rancangan Pernag tentang APB Nagari yang diselesaika n tepat waktu 6,933,323.5 8 Program pembina an dan fasilitasi pengelola an keuangan desa/nag ari Persentas e Evaluasi Rancanga n Pernag tentang APB Nagari yang diselesaik an tepat waktu 6.000.000 1 6 Program Peningkata n Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat Cakupan pelayanan PATEN yang memenuhi standar 15,166,645. 33 Program Peningkat an Pelayana n Terpadu Kepada Masyarak at Cakupan pelayanan PATEN yang memenuh i standar 14.500.000 1 7 Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase pelaksanaa n pemilihan dan pelantikan wali nagari - - -
-2.5
Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan
Masyrakat
Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2018
Kabupaten Tanah Datar
Kecamatan Padang Ganting lembar
… dari …
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(25)
-BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
3.1. Telaahan Kebijakan Nasional dan Renja K/L
Prioritas pembangunan dan arah kebijakan tahun 2018
adalah :
1. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama,
adat dan budaya
2. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas kesehatan serta
kesejahteraan sosial masyarakat
4. Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan
pengangguran
5. Peningkatan pembangunan ekonomi melalui pembangunan
pertanian, industri, perdagangan dan lembaga keuangan
6. Peningkatan pembangunan pariwisata
7. Peningkatan dan kualitas sarana dan prasarana wilayah
penunjang ekonomi rakyat
8. Mitigasi, penanggulangan bencana alam dan pelestarian
lingkungan hidup
9. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
10. Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan
Arah kebijakan :
a. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih,
transparan dan akuntabel
b. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM aparatur
c. Peningkatan penglolaan keuangan dan aset daerah
d. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan
Untuk Kecamatan hanya melaksanakan Pelaksanaan reformasi
birokrasi saja
(26)
Tabel Identifikasi Kebijakan Nasional dan Propinsi
No
Kebijakan Nasional/Propinsi
Sumber
Keterangan
(1
)
(2)
(3)
(4)
A
Nasional
1
Pendidkan
2
Kesehatan
3
Perumahan dan Pemukiman
4
Pengembangan dunia usaha dan
pariwisata
5
Ketahanan Energi
6
Ketahanan Pangan
7
Penanggulangan Kemiskinan
8
Infrastruktur,konektivitas dan
kemaritiman
9
Pembangunan wilayah dan,
10
Politik, hukum dan pertahanan
keamanan
B
Provinsi
1
2
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Camat Padang Ganting
Tujuan dan sasaran Renja Kantor Camat Padang Ganting
untuk mewujudkan tercapainya suatu rencana kerja satu tahun
kedepan yang telah dituangkan dalam forum SKPD Kabupaten
Tanah Datar secara berkesinambungan dengan berpedoman
program jangka menengah
ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi Kecamatan
Padang Ganting serta dapat menampung isu-isu aktualitas yang
berkembang ditengah-tengah masyarakat, dalam rangka
meningkatkan kinerja aparatur guna memberikan pelayanan
(27)
kepada masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku mudah,
cepat, efisien dan tepat waktu.
Adapun sasaran dari Rencana Kerja SKPD Kecamatan
Padang Ganting agar terlaksananya program kerja yang telah
disusun selama satu tahun ke depan sesuai dengan sistematika
standar yang telah ditetapkan serta berkesinambungan.
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2018
Program disini adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata,
sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
A. Belanja tidak langsung
1.
Pelayanan administrasi perkantoran
a.
Penyediaan Belanja Pegawai
B. Belanja langsung
1. Pelayanan administrasi perkantoran
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
f. Penyediaan alat tulis kantor
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor (lampu)
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
j. Penyediaan makanan dan minuman
k. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
l. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis
perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
a. Pengadaan Kendaraan dinas
(28)
c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
d. Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas
e. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
g. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
a. Pendidikan dan pelatihan formal
4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD (penyusunan LAKIP)
b. Penyusunan keuangan akhir tahun
c. Penyusunan perencanaan tahunan
5. Penataan administrasi kependudukan
a. Pengembangan data base kependudukan
6. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
a. Pengendalian keamanan lingkungan
7. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat
perdesaan
b. Fasilitasi Pemilihan Wali Nagari
8. Peningkatan peran serta kepemudaan
a. Pembinaan organisasi kepemudaan
b. Penyelenggaraan Kompetisi Pemasyarakatan Olah
Raga.
9. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal
a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
10.Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah
11.Pengembangan wawasan kebangsaan
a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam beragama
12.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
desa
(29)
b. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
13.Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
a. Pentas seni dan budaya, festival dalam upaya
peningkatan wawasan kebangsaan
14.Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan nagari
a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
15. Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
a. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik
16. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa/Nagari
a. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa/Nagari
tentang Desa/ Nag.
17. Peningkatan Pelayanan terpadu kepada masyarakat
a. Fasilitasi pelaksanaan Pelayanan Administrasi terpadu
Kecamatan (PATEN)
(30)
Tabel Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Padang Ganting Tahun 2018
dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Kabupaten Tanah Datar
Nama OPD : Kecamatan Padang GantingKode Pemerintahan Daerah danUrusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Target CapaianKinerja KebutuhanDana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 01 4 01Kec. PADANG GANTING
2.447.500. 000
2.922.375.000
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.930.500. 000
2.276.125.00 0
Program Pelayanan Admnistrasi
Perkantoran 98%
264.500
.000 100%
318.625.00 0
5 2 2 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Materi, Perangko
dan Benda Pos Lainnya
2.500 .000
3.125.00 0
(31)
Nama OPD : Kecamatan Padang Ganting
Kode Pemerintahan Daerah danUrusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Target CapaianKinerja KebutuhanDana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
5 2 2 03
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya Pembayaran rekening Listrik dan Telepon
25.000
.000 31.250.000
5 2 2 05
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas
Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas
2.500
.000 3.125.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya dana untuk Tenaga Administrasi Keuangan
12.000 .000
15.000.000
5 2 2 05
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Peralatan
Kebersihan Kantor
7.000 .000
8.750.000
5 2 2 01
Penyediaan Alat Tulis
Kantor Tersedianya ATK 16.000.000 20.000.000
5 2 2 06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya dana Penggandaan dan Barang cetakan
16.000 .000
(32)
Nama OPD : Kecamatan Padang Ganting
Kode Pemerintahan Daerah danUrusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Target CapaianKinerja KebutuhanDana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kerja
5 2 2 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor 2.500
.000 3.125.000
5 2 2 03
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perudang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
3.000 .000
3.750.00 0
5 2 2 11
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu
40.000 .000
50.000.00 0
5 2 2 15
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Terlaksananya koordinasi lintas sektoral
90.000 .000
112.500.00 0
5 2 2 03
Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Tehnis Perkantoran Terlaksananya pelayanan Paten 48.000 .000 48.000.00 0
(33)
Nama OPD : Kecamatan Padang Ganting
Kode Pemerintahan Daerah danUrusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Target CapaianKinerja KebutuhanDana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 80%
1.602.000. 000
100%
1.877.500.000
5 2 3 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pengadaan 2 unit kendaraan dinas roda 2 dan 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 4
29 0.000.000
362.500.00 0
5 2 3 31
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan gedung kantor 200.000 .000 250.000.00 0
5 2 2 05
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Peralatan gedung kantor
75.000 .000
93.750.00 0
5 2 2 05Pengadaan Meubelair
Tersedianya Meubelair kantor 100.000 .000 125.000.00 0
5 2 2 05
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
Terpeliharanya Rumah Dinas 15.000 .000 18.750.00 0 5 2 2 05 Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor
(34)
Nama OPD : Kecamatan Padang Ganting
Kode Pemerintahan Daerah danUrusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Target CapaianKinerja KebutuhanDana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Gedung Kantor .000 0
5 2 2 05
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanyan Kendaraan Dinas/Operasional 90.000 .000 112.500.00 0
5 2 2 05
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor
15.000 .000
18.750.00 0
5 2 2 05
Pembangunan Gedung Pertemuan
Tersedianya Gedung Serba Guna Kecamatan
500.000 .000
500.000.00 0
5 2 2 05
Pembangunan Turap dan Pagar
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pembangunan Pagar,Dam dan Halaman Kantor 300.000 .000 375.000.00 0 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 80% 30.000 .000 100% 37.500.00 0 5 2 2 05 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Teralaksanaya pendidikan dan pelatihan bagi
30.000 .000
37.500.00 0
(35)
Nama OPD : Kecamatan Padang Ganting
Kode Pemerintahan Daerah danUrusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Target CapaianKinerja KebutuhanDana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
aparatur Program Peningkatan
Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
80%
10.000
.000 100%
12.500.00 0
5 2 2 05
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya LAKIP dan LKPJ
10.000 .000
12.500.00 0
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya Laporan Keuangan
Semesteran dan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
20.000 .000
25.000.00 0
Penyusunan Perencanaan Tahunan
Tersedianya DPA,DPPA dan DPA Pergeseran
20.000 .000
25.000.00 0
(36)
Nama OPD : Kecamatan Padang Ganting
Kode Pemerintahan Daerah danUrusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Target CapaianKinerja KebutuhanDana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 80% 18.000 .000 100% 22.500.00 0
5 2 2 05
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Pembayaran PBB
oleh wajib Pajak 18.000 .000 22.500.00 0 Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari 80% 6.000
.000 100%
7.500.00 0
5 2 2 05
Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari tentang APB Desa/nagari
Terlaksananya evaluasi tentang APB Nagari 6.000 .000 7.500.00 0 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil 14.000 .000 17.500.00 0 Program Penataan Administrasi Kependudukan 80% 14.000 .000 100% 17.500.00 0 5 2 2 05 Pengembangan Data Base
Kependudukan Tersedianya Pelayanan Kependudukan 14.000 .000 17.500.000
(37)
Nama OPD : Kecamatan Padang Ganting
Kode Pemerintahan Daerah danUrusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Target CapaianKinerja KebutuhanDana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
yang berkualitas
Urusan Wajib
Kepemudaan dan Olah Raga
220.000. 000
275.000.00 0 Program Peningkatan
Peran Serta
Kepemudaan 80%
70.000 .000
87.500.00 0
5 2 2 05
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Terlaksanya Pembinaan Organisasi Kepemudaan
70.000
.000 87.500.000
Program pembinaan dan pemasyarakatan
olah raga 80%
150.000 .000
100%
187.500.00 0
5 2 2 05
Penyelenggaraan kompetisi olah raga
terselenggaranya volly Kecamatan cup dan Senam Sehat
150.000
.000 187.500.000
Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri
150.500 .000
188.125.00 0
(38)
Nama OPD : Kecamatan Padang Ganting
Kode Pemerintahan Daerah danUrusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Target CapaianKinerja KebutuhanDana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan 80%
100.000. 000
100%
125.000.00 0
5 2 2 05
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam
Kehidupan Beragama
Terlaksananya safari ramadhan dan MTQ tingkat kecamatan
100.000.0
00 125.000.000
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
80%
17.000
.000 100%
21.250.00 0
5 2 2 05
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ( Trantib )
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Keamanan
17.000.
000 21.250.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
80%
8.500
.000 100%
10.625.00 0
(39)
Nama OPD : Kecamatan Padang Ganting
Kode Pemerintahan Daerah danUrusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Target CapaianKinerja KebutuhanDana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
5 2 2 05
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Terlaksnanya pembinaan ketentraman dan ketertiban
8.500.
000 10.625.000
Program Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan 80%
25.000
.000 100%
31.250.00 0
5 2 2 05
Pentas Seni dan Budaya, Festival. Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Termotivasinya masyarakat dalm bidang seni dan budaya
25.000.
000 31.250.000
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa 120.500 .000 150.625.00 0 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan 80%
75.000 .000
100%
93.750.00 0
5 2 2 05
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Tersedianya dana bagi organisasi masyarakat/dan untuk Operasional PKK,BK,LKAAM,MU I
75.000.
(40)
Nama OPD : Kecamatan Padang Ganting
Kode Pemerintahan Daerah danUrusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Target CapaianKinerja KebutuhanDana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Peningkatan Partisipasi Masayarakat Dalam Membangun Desa 80% 24.500 .000 100% 30.625.00 0
5 2 2 05
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
Terlaksananya Lomba Nagari dan Bulan Bhakti Goro
8.500 .000
10.625.00 0
5 2 2 05
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Terlaksananya Musrembang nagari dan kecamatan 10.000 .000 12.500.00 0
5 2 2 05
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ( Proyek )
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
( Proyek ) yang masuk ke kecamatan 6.000 .000 7.500.00 0 Program Penanggulangan Kemiskinan 80% 21.000 .000 100% 26.250.00 0 5 2 2 05 Distribusi Raskin Terlaksananya 21.000. 26.250.000
(41)
Nama OPD : Kecamatan Padang Ganting
Kode Pemerintahan Daerah danUrusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Target CapaianKinerja KebutuhanDana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Raskin
000
Urusan Statistik
12.000 .000
15.000.00 0
Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah
80%
12.000
.000 100%
15.000.00 0
5 2 2 05
Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah
Tersedianya profil
kecamatan 12.000.000 15.000.000
Urusan Pem.Fungsi Penunjang Administrasi
Pemerintahan 80% 14.610.000 100%
17.532.000
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu
Kepada Masyarakat 80% 14.610.000 100%
(42)
Nama OPD : Kecamatan Padang Ganting
Kode Pemerintahan Daerah danUrusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Target CapaianKinerja KebutuhanDana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Fasilitasi Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
Terlaksananya pelayanan perizinan kepada masyarakat
(43)
BAB IV
PENUTUP
Renja ( Rencana Kerja ) SKPD merupakan wujud dari tindak
lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD )
Kecamatan Padang Ganting yang dituangkan dalam visi, misi
disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar.
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Padang Ganting berpedoman
kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sebagai SKPD
Kecamatan harus dapat melaksanakan kegiatan baik dibidang
Pemerintahan,Pembangunan dan Kemasyarakatan, yang selanjutnya akan
berfungsi dalam penetapan kinerja serta dilaksanakan melalui program dan
kegiatan Sehingga harapan dalam mencapai kinerja yang Profesional dapat
terwujud.
Akhirnya, Rencana Kerja Kecamatan Padang Ganting
Kabupaten Tanah Datar ini disusun untuk mewujudkan system
perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai
perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Koto Gadang Hilir, Februari 2017
CAMAT PADANG GANTING
Drs. AGUSRIL
Pembina
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)