RENJA 2018 6bb9ef4d616f58e427a9cd4f1e2a0e48

(1)

RENJA 2018 

KECAMATAN SALIMPAUNG 

KABUPATEN TANAH DATAR 

PROVINSI SUMATERA BARAT


(2)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja OPD yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen   perencanaan   OPD   untuk   periode   satu   tahun,   yang   memuat kebijakan, program, dan kegiatan  pembangunanbaik yang dilaksanakan lansung   oleh   pemerintah   daerah   maupun   yang   ditempuh   dengan mendorong   partisipasi   masyarakat.   Renja   OPD   merupakan   penjabaran tahunan     dari   Renstra   OPD   yang   merupakan   rencana   pembangunan jangka waktu lima tahunan dan pada akhirnya Renja OPD menjadi bahan pedoman   pemerintah   daerah   dalam   penyusunan   RKPD   yang   dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD.

Renja   OPD   memuat   program   dan   kegiatan   yang   sedang   berjalan dan   kegiatan   alternatif   atau   baru,   Proses   penyusunan   Renja   OPD mengacu ke beberapa tahapan sebagai berikut:

a) Persiapan Penyusunan Renja OPD

Persiapan   penyusunan   Renja   meliputi   pembentukan   tim penyusun   Renja   OPD,   orientasi   dan   preview   mengenai rancangan   Renja   OPD,   penyusunan   agenda   kerja,   serta penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan.

b) Penyusunan Rancangan Renja

Penyusunan   rancangan   Renja   OPD   merupakan   tahapan   awal yang harus mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam   rancangan   awal   RKPD,   oleh   karena   itu   penyusunan rancangan   Renja   OPD   dapat   dilakukan   secara   beriringan dengan   penyusunan   rancangan   awal   RKPD,   dengan   fokus


(3)

melakukan   pengkajian   terlebih   dahulu   terhadap   visi,   misi, tujuan dan sasaran strategis OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD   tahun­tahun   sebelumnya   dan   evaluasi   kinerja   terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan Rancangan Renja OPD dapat dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi 2. Analisis gambaran pelayanan OPD

3. Mereviw   hasil   evaluasi   pelaksanaan   Renja   OPD   tahun   lalu berdasarkan Renstra OPD

4. Menelaah isu­isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

5. Menelaah rancangan awal RKPD

6. Perumusan tujuan dan sasaran kegiatan yang sinergi dengan Tujuan dan sasaran Daerah

7. Menelaah usulan program dan kegiatan  8. Perumusan kegiatan prioritas

9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD c) Pelaksanaan forum OPD

Forum OPD merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja OPD,   Hal   ini   menunjukkan   dalam   pendekatan   perencanaan menggunakan   simtem   perencanaan   bawah   atas   (bottom­up planning)   berdasarkan   azas   demokratisasi   dan   desentralisasi. Dalam   proses   penyusunan   Renja   OPD   pelaksanaan   forum konsultasi   publik   dipisahkan   antara   kabupaten/kota   dengan provinsi, adapun tujuan dari pelaksanaan forum OPD adalah : 1. Menyelaraskan program dan kegiatan OPD Kabupaten dengan

usulan   program   dan   kegiatan   hasil   musrenbang   RKPD Kabupaten di Kecamatan 

2. Mempertajam   indikator   serta   target   program   dan   kegiatan OPD Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi OPD

3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar OPD Kabupaten dengan  OPD lainnya dalam  rangka optimalisasi pencapaian sasaran   sesuai   dengan   kewenangan   untuk   sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah


(4)

4. Menyesuaikan   pendanaan   program   dan   kegiatan   prioritas berdasarkan   pagu   indikatif   untuk   masing­masing   OPD Kabupaten

d) Penetapan Renja

Penetapan   renja   merupakan   proses   verivikasi   akhir   terhadap rancangan   akhir   Renja   OPD,   untuk   menjamin   kesesuaian antara   program   dan   kegiatan   OPD   dengan   program   dan kegiatan   pembangunan   daerah   yang   telah   ditetapkan   dalam RKPD.     Penetapan   rancangan   akhir   Renja   OPD   dilakukan dengan   pengesahan   oleh   kepala   daerah,   selanjutnya   Kepala OPD   menetapkan   Renja   OPD   untuk   menjadi   pedoman   di lingkungan   OPD   dalam   penyusunan   program   dan   kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Ruang   lingkup   perencanaan   pembangunan   daerah   meliputi tahapan, tata cara peyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD,RPJMD,Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD dan keseluruhannya disusun berdasarkan prinsip satu kesatuan dalam sistim perencanaan nasional.

Renja OPD disusun mengacu kepada Rancangan awal RKPD dan Renstra   OPD   dimana   Rancangan   awal   RKPD   menjadi   acuan   dalam perumusan   program,   kegiatan,   indikator   kinerja   dan   dana   indikatif, sementara   Renstra   OPD   menjadi   acuan   dalam   penyusunan   tujuan, sasaran,   kegiatan,   kelompok   sasaran,   lokasi   kegiatan   serta   prakiraan maju   berdasarkan   program   prioritas   rancangan   awal   RKPD,   sehingga Renja OPD terintegrasi ke dalam RKPD dan selaras dengan Renstra OPD dan   pada   akhirnya   dijadikan   sebagai   pedoman   dalam   penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD.


(5)

Berikut     baganalir   hubungan   antara   RPJPD,   RPJMD,   RENSTRA OPD, dan RENJA OPD :

Jangka Panjang Jangka Menengah Jangka Pendek Pemerintah

K/L Pusat

Daerah

OPD

1.2. Landasan Hukum

Landasan   hukum   dalam   penyusunan  Rencana   Kerja   (Renja) Kecamatan Salimpaungdisusun atas dasar :

1. Undang­Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang­Undang   Nomor   1   Tahun   2004   tentang   Perbendaharaan

Negara;

3. Undang­Undang   Nomor   15   Tahun   2004   tentang   Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang­Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang­Undang   Nomor   32   Tahun   2004   tentang   Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan   Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2008   tentang   Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

RPJP Nasional

Renstra OPD

RKP

RPJM Daerah RPJP Daerah

Renstra K/L

RPJM Nasional

Renja OPD RKPD Renja K/L


(6)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara   Penyusunan,   Pengendalian   dan   Evaluasi   Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   13   Tahun   2006   tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa   kali,   terakhir   dengan   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   13   Tahun   2006   tentang   Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   54   Tahun   2010   tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,   Tatacara   Penyusunan,   Pengendalian,   dan   Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan  Daerah Kabupaten Tanah Datar  Nomor 4  Tahun  2007 tentang   Pokok­Pokok   Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran Daerah   Kabupaten   Tanah   Datar   Tahun   2007   Nomor   2   Seri   E) sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Daerah   Kabupaten Tanah   Datar   Nomor   4   Tahun   2015   tentang   Perubahan   atas Peraturan  Daerah Kabupaten Tanah Datar  Nomor 4  Tahun  2007 tentang   Pokok­Pokok   Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3);

12. Peraturan  Daerah Kabupaten Tanah Datar  Nomor 5  Tahun  2010 tentang   Prosedur   Perencanaan   Pembangunan   Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);

13. Peraturan  Daerah Kabupaten Tanah Datar  Nomor 5  Tahun  2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005­2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);

14. Peraturan  Daerah Kabupaten Tanah Datar  Nomor 6  Tahun  2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016­2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 6 );


(7)

15. Peraturan   Bupati   Tanah   Datar   Nomor   50   Tahun   2015   tentang Petunjuk  Teknis   Pelaksanaan  Musyawarah  Pembangunan   Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 50). 16. Peraturan   bupati   Nomor   46   Tahun   2016   tentang   Kedudukan,

Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Kecamatan. 

1.3. Maksud dan Tujuan  1.3.1.Maksud 

Penyusunan Renjaini dimaksudkan untuk:

1. Adanya   kerangka  acuan  penyelenggaraan   pemerintahan, pembangunan   dan   pembinaan   kehidupan   kemasyarakatan serta   pelaksanaan   pembangunan  di   Kecamatan Salimpaung2018.

2. Terlaksananya   proses   perencanaanyang   efektif   dan   efisien bagi   pelaksanaan   programdan   kegiatan   Kecamatan Salimpaung 2018.

1.3.2.Tujuan

Tujuan penyusunan Renja OPD Tahun 2018 adalah :

1. Mensinkronkan  danmensinergikan  program   dan   kegiatan Kecamatan   Salimpaung   Tahun   2018dengan   target   dan sasaran pembangunan  daerah sebagaimana terumus  dalam dokumen RKPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2016.

2. Menjadikan   sebagai   acuan   perencanaan   yang   memuat   Visi, Misi,   Tujuan,   Strategi,   Kebijakan,   Program   dan   kegiatan pembangunan   sesuai   dengan   tugas   pokok   dan   fungsi   OPD Kecamatan dan sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas­ tugas Camat berikutnya.

Pada dasarnya penyusunan Renja OPD ini bertujuan untuk lebih terjaminnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan prioritas Kecamatan Salimpaung dalam turut mendukung suksesnya pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.


(8)

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana   Kerja   Kecamatan   Salimpaung   tahun   2018   secara   garis   besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB  I  :  PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan   

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II : EVALUASI   PELAKSANAAN   RENCANA   KERJA   (RENJA) KECAMATAN SALIMPAUNGTAHUN 2016

2.1 Evaluasi   pelaksanaan   Renja   kecamatan Salimpaung  Tahun  2016dan   Capaian   Renstra Kecamatan Salimpaung.

2.2 Analisis   Kinerja   Pelayanan   Kecamatan Salimpaung.

2.3 Isu­isu   Penting   Penyelenggaraan   Tugas   dan Fungsi Kecamatan Salimpaung.

2.4 Review Terhadap RKPD  Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018

2.5 Penelaahan  Usulan   Program   dan   Kegiatan Masyarakat 

BAB  III : TUJUAN,   SASARAN,   PROGRAM   DAN   KEGIATAN RENCANA  KERJA  (RENJA) KECAMATAN SALIMPAUNG TAHUN 2018

3.1 Telaahan Kebijakan Nasional dan Renja K/L

3.2 Tujuan   dan   Sasaran   Renja   Kecamatan Salimpaung

3.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Salimpaung Tahun 2018

BAB  IV   : PENUTUP 

BAB II


(9)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian  Renstra OPD

Visi   Kecamatan   Salimpaung   adalah  ”   TERWUJUDNYA KECAMATAN   YANG   BERAKHLAK,   BERBUDAYA   DAN   BERTATA PEMERINTAHAN YANG BAIK”, dan berdasarkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tugas­tugas Pemerintahan Umum di wilayah Kecamatan.

2. Memberdayakan   Pemerintahan   Nagari   dalam   rangka Meningkatkan partisipasi masyarakat.

3. Memberikan Pelayanan kepada masyarakat dengan pendekatan yang prima dan efektif.

4. Menyelenggarakan secara maksimal Pembinaan Keagamaan dan Sosial Budaya.

5. Penyusunan   secara   terpolaAdministrasi   dan KetatausahaanRumah Tangga.

6. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat.

Dalam   rangka   pelaksanaan   misi     kecamatan   Salimpaungpada tahun 2016 yang merupakan tahun pertama periode renstra 2016­2021 Kantor   Camat   Salimpaungtelah   melaksanakan   17   Program   dengan   36 Kegiatan,   berikut   penjabaransingkat   mengenai   Program   dan   Kegiatan Kantor Camat Salipaung tahun 2016 :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Capaian Program adalah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran   dengan   target   100%,   hasil   yang   diharapkan   dari program ini adalah lancarnya pelaksanaan tugas dengan target 100%,   ditahun   2016   hasil   program   dapat   dicapai   100%   dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100%

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :


(10)

1. Kegiatan   Penyediaan   Jasa   Surat   Menyurat   dari   anggaran 1.000.000,­   dapat   direalisasikan   999.000,­   realisasi   anggaran tercapai 99,90% 

Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya materai untuk 1 Tahun,   Keluaran   yang   diharapkan   dapat   tercapai   diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.

2. Kegiatan   Penyediaan   Jasa   Komunikasi,   sumber   daya   air   dan listrik   dari   anggaran   15.000.000,­   dapat   direalisasikan 9.098.009,­realisasi anggaran tercapai 60,65 %.

Keluaran   dari   kegiatan   ini   adalah   Terlaksananya   pembayaran rekening listrik, telepon dan internet untuk 12 bulan, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.

3. Kegiatan   Penyediaan   Jasa   Pemeliharaan   dan   Perizinan Kendaraan dinas/operasional dari anggaran 2.000.000,­ dapat direalisasikan   1.264.400,­   realisasi   anggaran   tercapai   63,22 %Keluaran   dari   kegiatan   ini   adalah   Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1 unit roda 4, 3 unit roda 2. Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dari anggaran 3.000.000,­   dapat   terealisasi   2.930.000,realisasi   anggaran tercapai 97,67%, Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya dana   untuk   tenaga   administrasi   keuangan   untuk   1   tahun, Keluaran   yang   diharapkan   dapat   tercapai   diharapkan   untuk Tahun 2017 juga tercapai.

5. Kegiatan   Penyediaan   Jasa   kebersihan   kantor   dari   anggaran 1.000.000,­   dapat   terealisasi   1.000.000,­   realisasi   anggaran tercapai 100%, Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya peralatan   dan   bahan   pembersih   kantor   untuk   1   tahun, Keluaran   yang   diharapkan   dapat   tercapai   diharapkan   untuk Tahun 2017 juga tercapai.


(11)

6. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor dari anggaran 6.300.000,­ dapat   terealisasi   6.290.500,­   realisasi   anggaran   tercapai 99,85%,Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya alat tulis kantor   untuk   1   tahun,   Keluaran   yang   diharapkan   dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.

7. Kegiatan   penyediaan   barang   cetakan   dan   penggandaan   dari anggaran   8.000.000,­   dapat   terealisasi   7.996.000,­   realisasi anggaran   tercapai   99,95%   Keluaran   dari   kegiatan   ini   adalah Tersedianya   dana   penggandaan   dan   barang   cetakan   untuk   1 tahun,   Keluaran   yang   diharapkan   dapat   tercapai   diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.

8. Kegiatan   penyediaan   komponen   instalasi   listrik/penerangan bangunan   kantor   dari   anggaran   1.000.000,­   dapat   terealisasi 995.000,­   realisasi   anggaran   tercapai   99,50%   Keluaran   dari kegiatan   ini   adalah   Tersedianya   komponen   instalasi listrik/penerangan   bangunan   kantor   1   tahun,   Keluaran   yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.

9. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang­ undangan dari anggaran 750.000,­ dapat terealisasi 750.000,­ realisasi   anggaran   tercapai   100%   Keluaran   dari   kegiatan   ini adalah   Tersedianya   bahan   bacaan   dan   peraturan   perundang­ undangan,   Keluaran   yang   diharapkan   dapat   tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.

10. Kegiatan   penyediaan   makanan   dan   minuman   rapat   anggaran 18.000.000,­   dapat   terealisasi   17.978.950,­   realisasi   anggaran tercapai 99,88% Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya makanan dan minuman rapat, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.

11. Kegiatan rapat­rapat  koordinasi  dan  konsultasi  keluar  daerah anggaran 104.000.000,­ dapat terealisasi 103.892.306,­ realisasi anggaran   tercapai   9,900%   Keluaran   dari   kegiatan   ini   adalah


(12)

terlaksananya   koordinasi   lintas   sektoral,   Keluaran   yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian   Program   adalah   Meningkatnya   kualitas   pelayanan publik perkantoran dengan target 100%, hasil yang diharapkan dari  program ini  adalah  lancarnya pelaksanaan tugas  dengan target   100%,   ditahun   2016   target   capaian   program   dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100% Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

1. Kegiatan   pengadaan   kendaraan   dinas/operasional   anggaran 16.000.000,­   dapat   terealisasi   15.904.425,­   realisasi   anggaran tercapai 99,40% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan   dinas   roda   2,   Keluaran   yang   diharapkan   dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.

2. Kegiatan   pengadaan   perlengkapan   gedung   kantor     anggaran 31.000.000,­   dapat   terealisasi   20.967.750,­   realisasi   anggaran tercapai 67,42% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan   gedung   kantor   yaitu   lemari   arsip,     sedangkan anggaran yang 10.000.000,­ untuk pembelian tenda tidak dapat direalisasikan.   Keluaran   yang   diharapkan   dapat   tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.

3. Kegiatan   pengadaan   peralatan     gedung   kantor     anggaran 6.000.000,­   dapat   terealisasi   5.953.100,­   realisasi   anggaran tercapai 99,22% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan   gedung   kantor   yaitu   laptop   dan   printer,   Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.

4. Kegiatan   pemeliharaan   rutin/berkala   rumah   dinas   anggaran 5.000.000,­pada   tahun   2016   anggaran   kegiatan   ini   dikurangi


(13)

karena   menutupi   defisit  anggaran,   Keluaran   yang   diharapkan tidak dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 tercapai. 5. Kegiatan  pemeliharaan   rutin/berkala   gedung  kantor  anggaran

5.000.000,­   dapat   terealisasi   4.979.400,­   realisasi   anggaran tercapai   99,59%   Keluaran   dari   kegiatan   ini   adalah terpeliharanya gedung kantor, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.

6. Kegiatan   pemeliharaan   rutin/berkala   kendaraan   dinas operasionalanggaran   37.000.0000,­   dapat   terealisasi 26.608.774,­ realisasi anggaran tercapai 70,96% Keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas operasional 1 unit roda 4 3 unit roda 2, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.

7. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor anggaran   4.000.000,­   dapat   terealisasi   4.000.000,­   realisasi anggaran   tercapai   100%   Keluaran   dari   kegiatan   ini   adalah terpeliharanya   peralatan   gedung   kantor   (Komputer,Printer, Mesin   tik,   AC)   Keluaran   yang   diharapkan   dapat   tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.

8. Kegiatan   rehap   berat/sedang   gedung   kantor   anggaran 47.000.000,­   dapat   terealisasi   46.803.900,­   realisasi   anggaran tercapai   99,58%   Keluaran   dari   kegiatan   ini   adalah terlaksananya rehap gedung kantor, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Capaian   Program   adalah   Meningkatnya   kualitas   sumber   daya aparatur target 100%, hasil yang diharapkan dari program ini adalah   lancarnya   pelaksanaan   tugas   dengan   target   100%, ditahun 2016 target capaian program dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100%


(14)

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal anggaran 2.000.000,­ dapat terealisasi 1.842.000,­ realisasi anggaran tercapai 92,10% Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur kecamatan, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.

4. Program   Peningkatan   Pengembangan   sistem   pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Capaian   Program   adalah   Meningkatnya   kualitas   pengendalian dan pengawasan anggaran yang berorientasi pada prinsip efektif efisien   dan   ekonomis   dengan   target   100%,   hasil   yang diharapkan   dari   program   ini   adalah   lancarnya   pelaksanaan tugas   dengan   target   100%,   ditahun   2016   target   capaian program   dapat   dicapai   100%   dan   diharapkan   di   tahun   2017 juga tercapai 100%

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

1. Kegiatan   penyusunan   laporan   capaian   kinerja   dan   ikhtisar realisasi SKPDanggaran 5.000.000,­dapat terealisasi 4.895.000,­ realisasi anggaran tercapai 97,90% Keluaran dari kegiatan ini adalah   tersedianya   dokumen   LAKIP,   RKA,   DPA,   Renja   dan Renstra, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.

5. Program Penataan administrasi kependudukan.

Capaian   Program   adalah   Meningkatnya   kualitas   pelayanan publik dengan target 85%, hasil yang diharapkan dari program ini adalah Terlaksananya perekaman E­KTP dengan target 100%, ditahun 2016 target capaian program dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100%

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :


(15)

1. Kegiatan   pengembangan   database   kependudukan   anggaran 13.149.500,­dapat   terealisasi   13.015.000,­   realisasi   anggaran tercapai   98,89%   Keluaran   dari   kegiatan   ini   adalah terlaksananya   percepatan   perekaman   E­KTP,   Keluaran   yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.

6. Program Pengembangan data/statistik daerah 

Capaian Program adalah Meningkatnya kualitas data informasi kecamatan   dengan   target   100%,   hasil   yang   diharapkan   dari program   ini   adalah   Tersedianya   informasi   tentang   kecamatan dengan target 100%, ditahun 2016 target capaian program tidak dapat dicapai, diharapkan di tahun 2017 tercapai 100%

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

1. Kegiatan   penyusunan   dan   pengumpulan   data   dan   statistik daerah anggaran 5.000.000,­ tidak dapat terealisasi pada tahun 2016Keluaran yang diharapkan tidak dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 tercapai.

7. Program Peningkatan keamanan dan kenyamatan lingkungan

Capaian   Program   adalah   Meningkatnya   ketertiban   dan keamanan ditengah masyarakat dengan target 100%, hasil yang diharapkan dari program ini adalah menurunnya kasus­kasus pekat   ditengah   masyarakat,   ditahun   2016   target   capaian program dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100%

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

1. Kegiatan   pengendalian   keamanan   lingkungan     anggaran 6.000.000,­dapat   terealisasi   6.00.000,­   realisasi   anggaran tercapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan   dan   ketertiban,   Keluaran   yang   diharapkan   dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.


(16)

8. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan   

Capaian Program adalah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah nagari dengan target 100%, hasil yang diharapkan dari program ini adalah lancarnya pelaksanaan tugas lembaga dan   organisaasi   masyarakat   perdesaan   ,   ditahun   2016   target capaian program dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100%

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

1. Kegiatan   pemberdayaan   lembaga   dan   organisasi   masyarakat perdesaan   anggaran43.364.550,­dapat   terealisasi   40.626.200,­ realisasi anggaran tercapai 93,69% Keluaran dari kegiatan ini adalah   terlaksananya   pembinaan   administrasi   nagari   dan organisasi masyarakat di kecamatan, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.

9. Program   Pemeliharaan   Kantrantibmas   dan   Pencegahan Tindak Kriminal    

Capaian   Program   adalah   Meningkatnya   ketertiban   dan keamanan ditengah masyarakat dengan target 100%, hasil yang diharapkan   dari   program   ini   adalah   meningkatnya   keamanan dan penurunan kasus pekat ditengah masyarakat, ditahun 2016 target capaian program dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100%

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

1. Kegiatan   Monitoring,   Evaluasi   dan   pelaporananggaran   0   pada tahun 2016 anggaran kegiatan ini dikurangi karena menutupi defisit anggaran, Keluaran yang diharapkan tidak dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 tercapai.


(17)

Capaian   Program   adalah   Meningkatnya   partisipasi   pemuda dalam   pembangunan   dengan   target   100%,   hasil   yang diharapkan   dari   program   ini   adalah   meningkatnya   kegiatan­ kegiatan   kepemudaan,   ditahun   2016   target   capaian   program dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100%

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

1. Kegiatan   pembinaan   organisasi   kepemudaan   anggaran 55.000.000,­dapat   terealisasi   54.828.90,­   realisasi   anggaran tercapai   99,69%   Keluaran   dari   kegiatan   ini   adalah terlaksananya   pembinaan   organisasi   kepemudaan,   Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.

11. Program   Peningkatan   toleransi   dan   kerukunan   dalam kehidupan beragama     

Capaian   Program   adalah   Meningkatnya   pemahaman   dan pengamalan   ajaran   agama   dengan   target   100%,   hasil   yang diharapkan   dari   program   ini   adalah   meningkatnya   kegiatan­ keagamaan ditengah masyarakat, ditahun 2016 target capaian program dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100%

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

1. Kegiatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama anggaran   60.057.450,­   dapat   terealisasi   59.627.800,­   realisasi anggaran   tercapai   99,28%   Keluaran   dari   kegiatan   ini   adalah terlaksananya   safari   ramadhan   dan   mtq   tingkat   kecamatan, Keluaran   yang   diharapkan   dapat   tercapai   diharapkan   untuk Tahun 2017 juga tercapai.


(18)

12. Program   Peningkatan   dan   pengembangan   pengelolaan keuangan daerah      

Capaian   Program   adalah   terwujudnya   pelayanan   yang   baik, bersih   dan   akuntabel   dengan   target   100%,   hasil   yang diharapkan   dari   program   ini   adalah   Lancarnya   pelaksanaan tugas, ditahun 2016 target capaian program dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100%

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

1. Kegiatan   Intensifikasi   dan   ekstensifikasi   sumber­sumber pendapatan   daerah     anggaran   9.000.000,­   dapat   terealisasi 8.842.00,­   realisasi   anggaran   tercapai   98,24%   Keluaran   dari kegiatan ini adalah tercapainya target pencapaian PBB dan IMB serta   perizinan   lainnya,   Keluaran   yang   diharapkan   dapat tercapai   diharapkan   50%   untuk   Tahun   2017   melebihi pencapaian tahun 2016.

13. Program   Peningkatan   partisipasi   masyarakat   dalam membangun desa       

Capaian Program adalah meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah   nagari   dan   pembangunan   nagari   dengan   target 100%,   hasil   yang   diharapkan   dari   program   ini   adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun nagari, ditahun 2016 target capaian program dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100%

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

1. Kegiatan   pembinaan   kelompok   masyarakat   pembangunan desapada tahun 2016 anggaran kegiatan ini dikurangi karena menutupi   defisit   anggaran,   Keluaran   yang   diharapkan   tidak dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 tercapai.

2. Kegiatan   musyawarah   pembangunan   nagari   anggaran 12.000.000,­   dapat   terealisasi   8.295.000,­   realisasi   anggaran


(19)

tercapai   69,13%   Keluaran   dari   kegiatan   ini   adalah terlaksananya   Musrenbang   nagari   dan   kecamatan   ,   keluaran yang diharapkan dapat tercapai dan diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.

3. Kegiatan   Monitoring,   evaluasi   dan   pelaporan   anggaran 1.500.000,­   dapat   terealisasi   1.486.000,­   realisasi   anggaran tercapai   99,10%   Keluaran   dari   kegiatan   ini   adalah   terdata dengan   baik   proyek­proyek   masuk   kecamatan,   keluaran   yang diharapkan dapat tercapai dan diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai  

14. Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan       

Capaian   Program   adalah   meningkatnya   pemahaman   dan pengamalan nilai­nilai adat dan budaya target 100%, hasil yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya aktifitas seni dan budaya ditengah masyarakat, ditahun 2016 target capaian program dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100%

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

1. Kegiatan pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsan anggaran 20.000.000,­ dapat terealisasi   13.119.150,­   realisasi   anggaran   tercapai   65,60% Keluaran   dari   kegiatan   ini   adalah   termotivasinya   masyarakat dalam   bidang   seni   budaya,   Keluaran   yang   diharapkan   dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai

15. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 

Capaian   Program   adalah   meningkatnya   penyelenggaraan pemerintah nagari dengan target 100%, hasil yang diharapkan dari program ini adalah lancarnya pendistribusian raskin ke 930 Rumah   Tangga   Miskin,   ditahun   2016   target   capaian   program dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100%


(20)

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

1. Kegiatan   monitoring,   evaluasi   dan   pelaporan   anggaran 22.128.000,­   dapat   terealisasi   19.760.50,­   realisasi   anggaran tercapai   89,30%   Keluaran   dari   kegiatan   ini   adalah terlaksananya   monev   pendistribusian   raskin   Keluaran   yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai

16. Program   pembinaan   dan   fasilitasi   pengelolaan   keuangan desa/nagari        

Capaian   Program   adalah   lancarnya   pelaksanaan   pengelolaan keuangan desa/nagari target 100%, hasil yang diharapkan dari program   ini   adalah   APB   Nagari,   ditahun   2016   target   capaian program dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100%

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

1. Kegiatan   Evaluasi   rancangan   peraturan   desa/nagari   tentang APB   Desa/Nagari   anggaran   12.000.000,­   dapat   terealisasi 319.760.500,­ realisasi anggaran tercapai 99,95% Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya evaluasi APB Nagari Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai

17. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Capaian   Program   adalah   meningkatnya   kegiatan   olahraga   di tengah masyarakat dengan target 100%, hasil yang diharapkan dari program ini adalah Terlaksananya pembinaan olah raga di terngah masyarakat, ditahun 2016 target capaian program dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100%


(21)

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

1. Kegiatan   penyelenggaraan   kompetisi   olahraga   anggaran 18.000.000,­   dapat   terealisasi   17.614.950,­   realisasi   anggaran tercapai   97,86%   Keluaran   dari   kegiatan   ini   adalah terselenggaranya volyball Nagari cup Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai

Berikut   tabel   realisasi   anggaran   perkegiatan   2016   dan   perkiraan capaian Tahun 2017

NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI

PERKIRAAN PEN CAPAIAN

TAHUN 2017

1 2 3 4 5

1 Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 1.000.000       1.000.000 1.100.000

2 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, air dan Listrik 15.000.000 9.098.009 13.200.000 3 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan Perizinan  Kendaraan 

Dinas/Operasional 2.000.000 1.264.400 2.000.000

4 Penyediaan Jasa 

Administrasi Keuangan 3.000.000        12.930.000 0 5 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor 1.000.000 1.000.000 2.500.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.300.000 6.290.500 7.103.000

7 Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan 8.000.000 7.996.000 4.245.000

8 Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik 1.000.000 995.000 1.000.000

9 Penyediaan Bahan Bacaan 

Dan Peraturan Perundangan 750.000 750.000 750.000

10 Penyediaan  Makanan dan 

Minuman 18.000.000 17.978.950 16.906.000

11 Rapat Koordinasi Dan 

Konsultasi Keluar Daerah 104.000.000 103.892.306 55.755.000 12 Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional 16.000.000 15.904.425 0,00


(22)

Gedung Kantor 14 Pengadaan Peralatan 

Gedung Kantor 6.000.000 5.953.100 0,00

15 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Rumah 

Dinas 0 0 3.000.000

16 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala  Gedung 

Kantor 5.000.000 4.979.400 9.000.000

17 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Kendaraan 

Dinas 37.500.000 26.608.774 49.461.000

18 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala  peralatan  Gedung Kantor

4.000.000 4.000.000 4.000.000

19 Rehap Berat/Sedang 

Gedung Kantor 47.000.00 46.803.900 0,00

20 Pendidikan dan Pelatihan 

Formal 2.000.000       1.842.000 3.000.000

21 Penyusunan laporan  kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD 5.000.000 4.895.000 3.500.000

22 Pengembangan Data Base 

kependudukan 13.149.500 13.015.00 4.500.000

23 Penyusunan dan  pengumpulan data dan 

statistic daerah 5.000.000 0 8.250.000

24 Pengendalian Keamanan 

Lingkungan 6.000.000 6.000.000 6.000.000

25 Pemberdayaan Lembaga  dan Organisasi Masyarakat

Pedesaan/Nagari 43.364.550 40.626.200 69.000.000

26 Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan 0 0 0

27 Pembinaan organisasi 

kepemudaan 55.000.000 54.828.900 57.902.000

28 Peningkatan toleransi dan  kerukunan kehidupan 

beragama 60.057.450 59.627.800 73.224.000

29 Intensifikasi Dan  Ekstensifikasi Sumber­ Sumber Pendapatan Daerah 9.000..000        8.842.0 00 9.250.000 30 Pembinaan Kelompok  Masyarakat Pembangunan 

Desa/Nagari 0 0 8.000.000

31 Pelaksanaan Musyawarah 

Pembangunan desa / Nagari 12.000.000 8.295.000 12.000.000

32 Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan 1.500.000 1.486.500 3.000.000

33   Pentas seni dan budaya,  festival, lomba cipta dalam  peningkatan wawasan  kebangsaan

20.000.000 13.119.150 16.195.000

34 Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan 22.128.000 19.760.500 0,00


(23)

peraturan desa/Nagari  tentang APB Desa/Nagari 36 Penyelenggaraan kompetisi

Olah raga 18.000.000 17.614.950 12.000.000

Pada tahun 2017 ada beberapa kegiatan di tahun 2016 yang tidak dilaksanakan lagi dan diganti dengan kegiatan yang baru dan alternatif sesuai tabel berikut :

N

O Uraian Kegiatan

Tahun 2016

Tahun 2017

1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3.000.000 0

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan(Muspika) 0 0

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Raskin) 22.128.00

0 0

4 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 16.000.000 0

5 Pengadaan Mebeleur  0 6.500.000

6 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0 7.500.000

7 Penyusunan perencanaan tahunan 0 7.500.000

8 Distribusi Raskin 0 21.678.000

9 Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari 0 10.000.000

10 Koordinasi, Fasilitasi dan PembinaanKesehatan 0 13.500.000

11 Fasilitasi Pelaksanaan PelayananAdministrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 0 10.000.000 Pencapaian   tujuan   dan   sasaran   strategis   dari   tahun   2016­ 2021sesuai   dengan    Indikator   Kinerja   Utama   (IKU)   Kecamatan Salimpaung Tahun 2016­2021, telah ditetapkan 4 Tujuan dan 6 sasaran strategis pada Renstra OPD Kantor Camat Salimpaung.

Tujuan Strategis Kecamatan Salimpaung sebagai berikut :

1. Terciptanya   kehidupan   masyarakat   madani   yang   harmonis   dan agamais   melalui   pengamalan   nilai­nilai   agama,   adat   dan   budaya dengan   mengoptimalkan   peran   lebaga­lembaga   agama,   adat   dan budaya

2. Terwujudnya   sumberdaya   manusia   yang   cerdas,   sehat   dan berkualitas   melalui   peran   lembaga   pendidikan   formal   dan nonformal

3. Terciptanya tatanan kehidupan masyarakat aman dan damai

4. Terwujudnya   tata   kelola   pemerintahan   yang   baik,   bersih, transparandan akuntabel


(24)

Tujuan­tujuan   srategis   tersebut   dijabarkan   menjadi   6   sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama Sasaran tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja 

1. Persentase Mesjid yang dikunjungi dalam rangka pembinaan  keagamaan.

TARGET REALISASI

2015 2016 2017 2015 2016 2017

100% 100% 100% 100% 100% ­

2. Jumlah   Cabang   yang   diikuti   kecamatan   dalam   acara   MTQ Tingkat   Kabupaten  di   Tahun   2016   sebanyak   24   (dua   puluh empat) cabang berikut tabel perbandingan pertahunnya:

TARGET REALISASI

2015 2016 2017 2015 2016 2017

30 30 ­ 30 24 ­

2. Meningkatnya   pemahaman   dan   pengamalan   nilai­nilai   adat   dan budaya

Sasaran strategis tersebut  diatas  diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu jumlah cabang  yang diikuti kecamatan dalam festival seni dan budayapencapaian  sasaran  strategis    dapat dilihat pada tabel berikut :

TARGET REALISASI

2015 2016 2017 2015 2016 2017

7 cabang 6 cabang  6 cabang 6 cabang 3 cabang ­

3. Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja sasaran yaitu   Jumlah   sekolah   SLTP   dan   SLTA   yang   dibina   sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

TARGET REALISASI

2015 2016 2017 2015 2016 2017

6 sekolah 10 sekolah 9 sekolah 6 sekolah 9 sekolah ­


(25)

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja sasaran yaitu   Jumlah  kelompok   pemuda   yang   dibina,   perbandingan   per tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TARGET REALISASI

2015 2016 2017 2015 2016 2017

9 10 9 9 9 ­

5. Meningkatnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  norma­norma  dan peraturan perundang­undangan yang berlaku

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja  Jumlah Nagari   Binaan   Sadar   Hukum   perbandingan   per   tahunnya   dapat dilihat dari tabel dibawah :

TARGET REALISASI

2015 2016 2017 2015 2016 2017

1  1   1  1  1  ­

6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran 1. Persentase Jumlah Masyakat yang telah Merekam KTP­EL

Persentase jumlah masyarakat yang telah merekam data KTP­E dilihat pada tabel berikut :

TARGET REALISASI

2015 2016 2017 2015 2016 2017

80%  98%  90%  147%  133% ­

2. Persentase   surat   permohonan   yang   dilayani   tepat   waktu   dari target 100 % dapat direalisasian  100  %,  pencapaian pertahun dapat dilihat dengan tabel dibawah

TARGET REALISASI

2015 2016 2017 2015 2016 2017

90%  100%  100%  90%  100% ­

3. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap kegiatan PATEN 

Pelayanan   Terpadu   Kecamatan   yang   disingkat   PATEN   adalah indikatorterbaru   dalam   rangka   peningkatan   pelayanan   kepada masyarakat,  diharapkan   melalui   program   tersebut  masyarakat merasa   puas   dan   nyaman   dengan   pelayanan   yang   dilakukan oleh   pihak   Kecamatan,   pencapaian   pertahun   dapat   dilihat dengan tabel dibawah


(26)

TARGET REALISASI

2015 2016 2017 2015 2016 2017

Belum ada 100% 100%  Belum ada 100% ­

Secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Restra OPD   Kantor   Camat   Salimpaung   2016­2021   telah   tercapai   dengan pelaksanaan   program­program   dan   kegiatan­kegiatan   di   tahun   2016, untuk lebih jelasnya evaluasi dan pelaksanaan Renja OPD tahun 2016 dan pencapaian Renstra OPD periode sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat dengan tabel berikut.


(27)

Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2016 Kantor Camat Salimpaungdan Pencapai Renstra OPD s/d Tahun 2017 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiata n (out put) Target kinerja Capaian Program (Renstra OPD s/d Tahun 2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2015 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2016 Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2017 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan Target Renja OPD tahun 2016 Realisasi Renja OPD tahun 2016 Tingk at Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2017 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/

6)

9 10=5+7+9 11=(10/4) 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar  Kesehatan 21 Program Pengembangan  Lingkungan Sehat Persentase sekolah  sehat 07 Koordinasi, Fasilitasi dan  Pembinaan Kesehatan Terlaksananya  penyuluhan sekolah sehat

33.500.000 0 0 0 0 13.500.000 13.500.000 40.30

1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar  Ketentraman dan ketertiban  umum serta perlindungan  Masyarakat 15 Program peningkatan keamanan  dan kenyamanan lingkungan Persentase  pengendalian  keamanan dan 


(28)

kenyamanan  lingkungan yang  dilaksanakan 05 Pengendalian keamanan 

lingkungan

Jumlah sekolah  SLTP dan SLTA  yang dibina

51.000.000 0 6.000.000 6.000.000 100 6.000.000 12.000.000 23,53

17 Program pengembangan  wawasan

Kebangsaan

Persentase Aktivitas Keagamaan yang  diikuti.

01 Peningkatan toleransi dan  kerukunan dalam

kehidupan beragama

­ Persentase  jumlah 

mesjid/mushalla  yang dikunjungi  tim ramadhan  ­ Jumlah Cabang 

yang diikuti  kecamatan dalam  kegiatan MTQ  Tingkat  Kabupaten

393.296.450 0 60.057.450 59.627.800 99,28 73.224.000 132.851.800 33,78

2.06 Urusan wajib bukan pelayanan  dasar administrasi 

kependudukan dan Capil

15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Persentase  perekaman dan  pencetakan KTP­el  dan KIA

09 Pengembangan data base  kependudukan

Persentase  Perekaman dan  pencetakan KTP­el  dan KIA

51.500.000 0 13.149.500 13.015.000 98,89 4.500.000 17.649.000 34,27


(29)

dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

15 Program Peningkatan  Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Cakupan  Pemberdayaan  Lembaga dan  Organisasi  Masyarakat desa  01 Pemberdayaan Lembaga dan 

Organisasi

Masyarakat Perdesaan

Jumlah Lembaga  Organisasi  masyarakat yang  diberdayakan

395.164.550 0 43.364.550 40.626.200 93,69 69.000.000 109.626.200 27,74

17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun  desa

Cakupan partisipasi masyarakat dalam  membangun desa  01 Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa Terlaksananya  pembinaan lomba  nagari dan bulan  bakti goro

66.000.000 0 0 0 0 8.000.000 8.000.000 12,12

02 Pelaksanaan musyawarah  pembangunan

Desa

Terlaksananya  musrenbang nagari  dan kecamatan

93.500.000 0 12.000.000 8.295.000 69,13 12.000.000 20.295.000 21,71

04 Monitoring, evaluasi dan  pelaporan

Terlaksananya  Monitoring, evaluasi dan pelaporan  kegiatan 

pembangunan fisik  sarana dan  prasarana yang  masuk ke  kecamatan

30.000.000 0 1.500.000 1.486.500 99,10 3.000.000 7.989.950 44,87

20 Program Penanggulangan  Kemiskinan

Cakupan  Penyaluran Beras 


(30)

Miskin 

54 Distribusi Raskin Termonitornya dan  terfasilitasinya  pendistribusian  raskin di  Kecamatan

147.128.000 0 22.128.000 19.760.500 89,30 21.678.000 41.438.500 28,16

2.13 Urusan wajib bukan pelayanan  dasar Kepemudaan dan Olah  raga

16 Program peningkatan peran  serta

Kepemudaan

Persentase 

Ornanisasi pemuda  di Kecamatan yang  difisilitasi

01 Pembinaan organisasi  kepemudaan 

Jumlah Kelompok  Pemuda yang dibina

367.000.000 0 55.000.000 54.828.900 99,69 57.902.000 112.730.900 30,72  

20

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Persentase  Penyelenggaraan  Kompetisi Olah  Raga 

06 Penyelenggaraan kompetisi  olahraga

Persentase  Penyelenggaraan  Kompetisi Olah  Raga

131.000.000 0 18.000.000 17.614.950 97,86 12.000.000 29.614.950 22,61

2.14 Urusan wajib bukan pelayanan  dasar Statistik

15 Program pengembangan

data/informasi/statistik daerah

Cakupan  pengembangan  data/informasi/Stat istik Daerah 01 Penyusunan dan pengumpulan 

data dan statistik daerah

Tersedianya  profil  Kecamatan

82.000.000 0 5.000.000 0 0 8.250.000 8.250.000 10,06 2.16 Urusan wajib bukan pelayanan 


(31)

dasar Kebudayaan

17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Persentase Cabang   yang diikuti  Kecamatan Dalam  Kegiatan Festival,  Seni dan Budaya  05 Fasilitasi penyelenggaraan festival 

budaya Daerah

Persentase Cabang   yang diikuti  Kecamatan Dalam  Kegiatan Festival,  Seni dan Budaya

143.000.000 0 20.000.000 13.119.150 65,60 16.195.000 29.314.150 20,50

4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi  Penunjang Administrasi  Pemerintahan

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan  Ketersediaan  Pelayanan  Administrasi  Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Matrai 

dan benda pos  lainnya

13.700.000 0 1.000.000 999.000 99,90 2.099.000 3.820.000 20,99

02 Penyediaan jasa komunikasi,  sumber daya

air dan listrik

Terlaksananya  pembayaran  rekening listrik  telpon dan internet

138.000.000 0 15.000.000 9.098.009 60,65 13.200.000 22.298.009 16,16

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya  pemeliharaan dan  perizinan 

Kendaraan  Dinas/Operasional

23.500.000 0 2.000.000 1.264.400 63,22 2.000.000 3.264.400 13,89


(32)

peralatan dan  bahan kebersihan  Kantor

10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat  tulis kantor

112.800.000 0 6.300.000 6.290.500 99,85 7.103.000 13.393.500 11.87 11 Penyediaan barang cetakan dan

Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan  penggandaan

80.000.000 0 8.000.000 7.996.000 99,95 4.245.000 12.241.000 15,30

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan  kantor

Tersedianya  komponen  instalasi listrik

22.500.000 0 1.000.000 995.000 99,50 1.000.000 1.995.000 8,87

15 Penyediaan bahan bacaan dan  peraturan

perundang­undangan

Tersedianya koran,  majalah dan buku  buku lainnya

13.750.000 0 750.000 750.000 100 750.000 1.500.000 10,91

17 Penyediaan makanan dan 

minuman Tersedianya makanan dan  minuman rapat

243.000.000 0 18.000.000 17.978.950 99,88 16.906.000 34.884.950 14,36

18 Rapat­rapat koordinasi dan  konsultasi ke

luar daerah

Terlaksananya  koordinasi lintas  sektoral

625.000.000 0 104.000.000 103.892.306 99,90 55.755.000 159.755.000 25,56

02 Program Peningkatan Sarana  dan

Prasarana Aparatur

Cakupan  Ketersediaan  Sarana dan  Prasarana Aparatur 07 Pengadaan perlengkapan gedung 

kantor Tersedianya  perlengkapan  kantor

221.100.000 0 31.100.000 20.967.750 67,42 10.000.000 30.967.750 14,00

08 Pengadaan peralatan gedung 

kantor Tersedianya peralatan kantor 273.000.000 0 6.000.000 5.953.100 99,22 0 5.953.100 2,18 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya 

Mebeleur

300.000.000 0 0 0 0 6.500.000 6.500.000 2,17 21 Pemeliharaan rutin/berkala 

rumah dinas

Terpeliharanya  rumah dinas


(33)

22 Pemeliharaan rutin/berkala  gedung kantor

Terpeliharanya  gedung kantor

62.000.000 0 5.000.000 4.979.400 99,59 9.000.000 13.979.400 22,55 24 Pemeliharaan rutin/berkala  kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya  Kendaraan  dinas/Operasional

455.000.000 0 37.500.000 26.608.774 70,96 49.461.000 76.070.229 16,72

28 Pemeliharaan rutin/berkala  peralatan gedung

Kantor

Terpeliharanya  peralatan kantor

43.000.000 0 4.000.000 4.000.000 100 4.000.000 8.000.000 18,60 39 Rehab sedang/berat gedung 

kantor 147.000.000 0 47.000.000 46.803.900 99,58 0 46.803.900 31,84 05 Program Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur

01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya  Kualitas SDM  Pegawai Kantor  Camat Tj.Baru

34.000.000 0 2.000.000 1.842.000 92,10 3.000.000 4.842.000 14,24

06 Program peningkatan  pengembangan sistem pelaporan capaian  kinerja dan keuangan Cakupan  Ketersediaan  Laporan Capaian  Kinerja dan  Keuangan  01 Penyusunan laporan capaian  kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya LKIP  dan LKPJ

49.000.000 0 5.000.000 4.895.000 97,90 3.500.000 8.395.000 17,13 04 penyusunan pelaporan keuangan 

akhir tahun Tersedianya Laporan Keuangan 7.500.000 0 0 0 0 7.500.000 7.500.000 100 06 Penyusunan perencanaan 

tahunan Tersedianya dokumen  perencanaan 

7.500.000 0 0 0 0 7.500.000 7.500.000 100

22 Program Peningkatan Pelayanan  Terpadu Kepada Masyarakat Cakupan  peningkatan  pelayanan terpadu  kepada masyarakat 05 Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan  Tingkat kepuasan  masyarakat 


(34)

(PATEN) terhadap kepuasan 4.04 Urusan pemerintahan Fungsi 

penunjang keuangan 

15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan  keuangan

Daerah

Cakupan pelunasan PBB

19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber­sumber pendapatan  daerah

Persentase  pelunasan PBB

81.000.000 0 9.000.000 8.842.000 98,24 9.250.000 18.092.000 22,34 17 Program pembinaan dan 

fasilitasi

pengelolaan keuangan  desa/nagari

Persentase Evaluasi  Rancangan Pernag  tentang APB Nagari  yang diselesaikan  tepat waktu 01 Evaluasi rancangan peraturan 

desa/nagari

tentang APB Desa/nagari

Persentase Evaluasi  Rancangan Pernag  tentang APB Nagari


(35)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kecamatan   dibentuk   dalam   rangka   meningkatkan   koordinasi penyelenggaraan   pemerintahan,   pelayanan   publik   dan   pemberdayaan masyarakat nagari, Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat dan camat merupakan   koordinator   penyelenggaraan   pemerintahan   di   wilayah kecamatan yang didalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan   pemerintahan   dari   Bupati   untuk   menangani   sebagian urusan   otonomi   daerah   dan   menyelenggarakan   tugas   umum pemerintahan,   berdasarkan   Peraturan   Bupati   Nomor   46   Tahun   2016 Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum

2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

3. Mengoordinasikan   upaya   penyelenggaraan   ketentraman   dan ketertiban umum

4. Mengoordinasikan   penerapan   dan   penegakan   Perarturan Daerah dan Peraturan Bupati

5. Mengoordinasikan   pemeliharaan   prasarana   dan   sarana pelayanan umum

6. Mengoordinasikan   penyelenggaraan   kegiatan   pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan  7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan nagari

8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten   yang   tidak   dilaksanakan   oleh   unit   kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan dan

9. Melaksanakan   tugas   lainnya   yang   diberikan   oleh   pemimpin sesuai dengan bidang tugasnya.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Camat juga   melaksanakan   tugas   yang   dilimpahkan   oleh   Bupati   untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah,   kecamatan   sebagai   unit   pemerintahan   terendah   yang   secara pekerjaan   bertatap   muka   lansung   dengan   masyarakat   menjadi koordinator   dan   fasilitator   di   wilayah   kecamatan,   berikut   tabel pencapaian Kinerja Pelayanan


(36)

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Salimpaung Kabupaten Tanah Datar

NO Indikator SPM/Sta ndar Nasional

IKK Target Renstra OPD Realisasi Capaian

Poyeksi Catatan Analisis 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

1 Jumlah cabang kegiatan seni budaya yang diikuti 6 6 7 7 3 7 7

2 Jumlah cabang MTQ yang diikuti 30 ­ 30 ­ 24 ­ 30 ­

3 Persentase aktivitas di Mesjid yang dikunjungi dalam  rangka pembinaan keagamaan

100% 100% 100% 100% 100% ­ 100% 100% 4 Persentase pembinaan terhadap lembaga dan organisasi 

masyarakat

100% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 5 Jumlah sekolah yang dibina dalam rangka menciptakan 

sekolah sehat

­ 7 7 7 ­ ­ 7 7

6 Jumlah organisasi pemuda di kecamatan yang difasilitasi 10 10 9 9 9 ­ 9 9 7 Jumlah penyelenggaraan kompetisi olahraga 1 1 1 1 1 ­ 1 1 8 Jumlah Nagari diutus mengikuti Lomba Nagari berprestasi 1 1 1 1 1 ­ 1 1

9 Jumlah pelaksanaan Musrenbang  14 14 14 14 14 ­ 14 14

10 Persentase pendistribusi raskin 100% 100% 100% 100% 100% ­ 100% 100% 11 Persentase pegawai yang mengikuti diklat formal ­ ­ ­ ­ 50% ­ 60% 60% 12 Persentase jumlah masyarakat yang telah merekam KTP­E 89% 90% 90% 95% 95% ­ 90% 95% 13 Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap kegiatan PATEN  Baik Baik Baik Baik Baik ­ Baik Baik 14 Persentase pelunasan PBB 80% 83% 85% 87% 50% ­ 85% 87% 15 Jumlah sekolah yang dibina dalam rangka mengurangi 

kenakalan remaja

10 9 9 9 9 ­ 9 9


(37)

2.3 Isu­isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sebagaimana   dijelaskan     pada   BAB   II   poin   2   Kantor   Camat Salimpaung   telah   melaksanakan   Tugas   dan   Fungsi   yang   diembankan untuk   mencapai   target­target   kinerja   yang   telah   direncanakan   dalam periode Renstra  2016­2017, sampai dengan  tahun  2016 Kantor  Camat Salimpaung secara umum dapat mencapai target­target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yang telah dijelaskan pada BAB II Poin 1.

Sebagai fasilitator  dan koordinator di  wilayah kecamatan,  Kantor Camat   Salimpaung   adalah     Penghubung   Pemerintahan   Nagari   dengan Bupati melalui Badan/Dinas terkait, tentunya Kantor Camat Salimpaung tidak bisa lepas dari koordinasi dengan Pemerintahan Nagari, koordinasi dengan   Pemerintahan   Nagari   inilah   yang   seringkali   menjadi   kendala karena   adanyakekurang   siapan   aparatur   Pemerintahan   Nagari   dalam menyikapi   instruksi­instruksi,   dan   pelaksanaan   pelayanan   publikpun tidak   lepas   dari   permasalahan   dan   hambatan   karena   masyarakat menginginkan   birokrasi   yang   lebih   singkat   dan   tidak   berlama­lama, berikut   permasalahan   dan   hambatan   yang   dihadapi   dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kantor Camat Salimpaung

N o

Permasalahan N

o

Hambatan

1 Kurangnya Jumlah Aparatur 1 Jarak   yang   cukup   jauh   ke   pusat Kabupaten

2 Kurangnya Kapasitas Aparatur 2 Tranportasi   umum   ke   pusat Kabupaten kurang

3 Biaya Operasional Tidak memadai 3 Kapasitas Aparatur Nagari

Penduduk   Kecamatan   Salimpaung   mayoritas   pekerjaannya bergerak   di   sektor   pertanian   ladang,   bukan   pertanian   sawah   karena kesulitan   air   dengan   tidak   adanya   aliran   sungai   aktif   yang   melewati daerah   Salimpaung,   Masyarakat   Salimpaung   dalam   kesehariannyapun sangat kesulitan mendapatkan sumber air bersih karena kondisi geografis Salimpaung   yang   cukup   tinggi.Beberapa   hal   tersebut   diatas   bisa berkontribusi negatif terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.


(38)

2.4 Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja   Kantor   Camat   Salimpaung   Tahun   2018   mengacu   kepada rancangan RKPD Tahun 2018 supaya Renja OPD terintegrasi ke dalam RKPD sehingga prinsip satu kesatuan dalam perencanaan daerah tercapai dan adanya keselarasan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Rancangan   awal   RKPD   digunakan   sebagai   dasar   pemutakhiran Renja   OPD   dan   sebaliknya   setelah   proses   pembandingan,   Renja   OPD menjadi dasar penambahan dan pengurangan terhadap rancangan awal RKPD.

Pagu   Indikatif   Rancangan   awal   RKPD   Kabupaten   Tanah   Datar tahun 2018 yang bersumber dari RPJMD Kabupaten Tanah Datar periode 2016­2021   telah   memuat   program­program   yang   dibutuhkan   dalam rangka   pencapaian   misi   daerah,   Kecamatan   sebagai   OPD   pelaksana program­program   tersebut   telah   melaksanakan   kegiatan­kegiatan pendukung program yang sudah diamanahkan tersebut pada tahun 2016 dan   2017,   akan   tetapi   ada   beberapa   program   baru   yang   dipandang strategis   bagi   pencapaian   misi   daerah   yang   hendaknya   bisa   jadi pertimbangan   untuk   ditambahkan   kedalam   RKPD   Kabupaten   Tanah Datar   tahun   2018,   untuk   lebih   jelasnya   kami   paparkan   dengan   tabel berikut:


(39)

Tabel Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Tanah Datar

Nama OPD: Kantor Camat Salimpaung

NO

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Program  Promosi  Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kec.Salimpaung Persentase 

sekolah sehat 100 % 4,667,801.22 Program Pengembangan  Lingkungan  Sehat Kec.Salimpa ung Persentase  sekolah dan  lingkungan  sehat 100 % 15.000.000  2 Program  peningkatan  keamanan dan kenyamanan  lingkungan Kec.Salimpaung Persentase  pengendalian  keamanan dan kenyamanan  lingkungan  yang  dilaksanakan

100 % 6,789,529.05

Program  peningkatan  keamanan dan  kenyamanan  lingkungan Kec.Salimpa ung Persentase  pengendalian keamanan  dan  kenyamanan lingkungan  yang  dilaksanaka n

100 % 16.000.000  Di RPJMD 1 kegiatan  Di Renja 2 kegiatan  3 Program  pemeliharaan  kantrantibmas & pencegahan  tindak  kriminal Kec.Salimpaung Tingkat  pemeliharaan  kantrantibmas yang  dilaksanakan

100 % 0.00

4 Program  pengembangan wawasan  kebangsaan Kec.Salimpaung Persentase  aktivitas  keagamaan  yang diikuti

100 % 53,467,541.2

3 Program  pengembangan  wawasan  kebangsaan Kec.Salimpa ung Persentase  aktivitas  keagamaan  yang diikuti

100 % 100.000.000 Kebutuhan meningket  karena kegiatan keagamaan  yang dilaksanakan di Tahun  2018

1. MTQ kabupaten 5 Program 


(40)

Administrasi  Kependuduka n

dan  pencetakan 

KTP­el dan KIA Administrasi Kependudukan

dan  pencetakan  KTP­el dan  KIA 6 Program  Peningkatan  Keberdayaan  Masyarakat  Pedesaan Kec.Salimpaung Persentase  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan

100 % 55,164,923.4

9 Program Peningkatan  Keberdayaan  Masyarakat  Pedesaan Kec.Salimpa ung Persentase  partisipasi  masyarakat  dalam  pembanguna n 100 % 75.000.000  7 Program  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  membangun  desa Kec.Salimpaung Persentase  partisipasi  masyarakat  dalam  membangun  nagari

100 % 25,460,733.9 2 Program  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  membangun  desa Kec.Salimpa ung Persentase  partisipasi  masyarakat  dalam  membangun  nagari 100 % 20.500.000  8 Program  Penanggulanga n Kemiskinan Kec.Salimpaung Persentase  distribusi  raskin kepada  RTS

100 % 20,368,587.1

4 Program Penanggulangan Kemiskinan Kec.Salimpa ung Persentase  distribusi  raskin  kepada RTS 100 % 15.718.000  9 Program  peningkatan  peran serta  kepemudaan Kec.Salimpaung Persentase  organisasi  pemuda di  kecamatan  yang  difasilitasi

100 % 50,921,467.8

4 Program peningkatan  peran serta  kepemudaan Kec.Salimpa ung Persentase  organisasi  pemuda di  kecamatan  yang  difasilitasi 100 % 70.000.000  10 Program  pembinaan  dan  pemasyarakata n olahraga Kec.Salimpaung Persentase  penyelenggara an kompetisi  olahraga

100 % 16,973,822.6

1 Program Pembinaan dan  Pemasyarakatan Olahraga Kec.Salimpa ung Persentase  penyelenggar aan  kompetisi  olahraga 100 % 95.000.000  11 Program  pengembangan data/informasi /statistik  daerah Kec.Salimpaung Profil  kecamatan

100 % 11,881,675.8 3 Program  pengembangan  data/ informasi/ statistik daerah Kec.Salimpa ung Profil  kecamatan 100 % 10.000.000  12 Program 


(41)

Keragaman  Budaya

budaya yang 

diikuti Keragaman Budaya ung

budaya yang  diikuti karena keikut sertaan pada  pameran pada festival  pagaruyung 13 Program  Pelayanan  Administrasi  Perkantoran Kec.Salimpaung Cakupan  administrasi  perkantoran  yang ditata

100 % 180.000.000 Program  Pelayanan  Administrasi  Perkantoran Kec.Salimpa ung Cakupan  administrasi  perkantoran  yang ditata 100 % 210.500.000 14 Program  peningkatan  sarana dan  prasarana  aparatur Kec.Salimpaung Persentase  sarana  prasarana  aparatur yang  disediakan

100 % 215.000.000 Program  peningkatan  sarana dan  prasarana  aparatur Kec.Salimpa ung Persentase  sarana  prasarana  aparatur  yang  disediakan 100 % 960.000.000 15 Program  peningkatan  disiplin  aparatur Kec.Salimpaung Persentase  aparatur yang  mematuhi  disiplin kerja 100 % Kec.Salimpa ung Persentase  aparatur  yang  mematuhi  disiplin kerja 100 % 16 Program  peningkatan  kapasitas  sumber daya  aparatur Kec.Salimpaung Persentase  pegawai yang  mengikuti  diklat formal

100 % 10.000.000 Program  peningkatan  kapasitas  sumber daya  aparatur Kec.Salimpa ung Persentase  pegawai yang mengikuti  diklat formal 100 % 4.000.000  17 Program  peningkatan  pengembangan sistem  pelaporan  capaian  kinerja dan  keuangan Kec.Salimpaung Persentase  Laporan  Keuangan dan  LAKIP yang  disusun tepat  waktu

100 % 9.000.000 Program  peningkatan  pengembangan  sistem  pelaporan  capaian kinerja  dan keuangan Kec.Salimpa ung Persentase  perencanaan ,  Laporan  Keuangan  dan Laporan  Kinerja yang  disusun  tepat waktu

100 % 22.000.000  program menjadi 3 kegiatan  

18 Program  peningkatan  &Pengembang an pengelolaan keuangan  daerah Kec.Salimpaung Cakupan  pelunasan  PBB

100 % 11,032,984.7 0 Program  peningkatan dan pengembangan  pengelolaan  keuangan  daerah Kec.Salimpa ung Cakupan  pelunasan  PBB 100 % 7.000.000  19 Program 


(42)

dan fasilitasi  pengelolaan  keuangan  desa/nagari Rancangan  Pernag tentang APB Nagari  yang  diselesaikan  tepat waktu fasilitasi  pengelolaan  keuangan  desa/nagari ung Rancangan  Pernag  tentang APB  Nagari yang  diselesaikan  tepat waktu 20 Program  Peningkatan  Pelayanan  Terpadu  Kepada  Masyarakat Kec.Salimpaung Cakupan  pelayanan  PATEN yang  memenuhi  standar

100 % 9,335,602.44 Program  Peningkatan  Pelayanan  Terpadu Kepada  Masyarakat Kec.Salimpa ung Cakupan  pelayanan  PATEN yang  memenuhi  standar 100 % 15.000.000  21 Program  Pendidikan  Politik  Masyarakat Kec.Salimpaung Persentase  pelaksanaan  pemilihan dan  pelantikan  wali nagari

100 % 0.00 Program  pendidikan  politik  masyarakat Kec.Salimpa ung Persentase  pelaksanaan  pemilihan  dan  pelantikan  wali nagari 100 % 6.000.000  Program  Keserasian  Kebijakan  Peningkatan  Kualitas Anak  dan Perempuan Kec.Salimpa ung Persentase  Lingkungan  Layak anak 100 % 15.000.000 


(43)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam   proses   penyusunan   Renja   OPD   tahun   2018   pemangku kepentingan ikut berkontribusi dalam pengusulan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, usulan­usulan ini diperoleh setelah program dan kegiatan ini terlaksana di tahun sebelumnya dan di tahun   berjalan,   sementara   program   dan   kegiatan   tersebut   tidak tertampung   didalam   DPPA   OPD   sehingga   pihak   kecamatan   sebagai koordinator wilayah tidak bisa optimal memfasilitasi kegiatan­kegiatan ini karena tidak ada alokasi anggaran dan target kinerjanya maka dari itu di usulkan untuk Renja OPD tahun 2018 sesuai tabel berikut :


(44)

Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2018

Kabupaten Tanah Datar

NO Program/Kegiatan Lokasi

Indikat or Kinerja

Besaran/

Catat an Volume

1 Pembangunan pagar smk 

muhammadiyah sumanik Jorong koto piliang nagari sumanik, kecamatan salimpaung   1 unit  

2 Pembinaan guru TPA/TPSA Salimpaung, Kecamatan Salimpaung   60 orang  

3 Pengadaan mobiler sd n 07 nagari 

sumanik Piliang laweh nagari sumanik, kecamatan salimpaung   1 paket  

4 Pengadaan mobier sd n 12 nagari 

sumanik Piliang laweh nagari sumanik, kecamatan salimpaung   1 paket  

5 Pagar belakang PAUD / TK Nurul 

Ikhlas Nan IX Jorong Nan IX Salimpaung, Kecamatan Salimpaung   20 M  

6 Pengadaan mobiler sd n 10 

sumanik Jorong guguak manih nagari sumanik, kecamatan salimpaung   1 paket  

7 Pengadaan mobiler mtsn sumanik Jorong piliang sani nagari sumanik, kecamatan salimpaung   1 paket  

8 Pembangunan RBK MAS Salimpaung, Kecamatan Salimpaung   2 unit  

9 Pengadaan mobiler smp n 3 

salimpaung Jorong piliang sani nagari sumanik, kecamatan salimpaung   1 paket  

10 Pengadan mobiler tk mutiara 

bangsat Jorong piliang laweh nagari sumanik, kecamatan salimpaung   1 paket  

11 Pengadaan mobiler tk aisyah 

sumanik Jorong piliang laweh nagari sumanik, kecamatan salimpaung   1 paket  

12 Pengadaan mobiler tk miftahul 

jannah sumanik Jorong piliang laweh nagari sumanik, kecamatan salimpaung   1 paket  

13 40 Salimpang, Kecamatan Salimpaung   1 paket  


(45)

15 Pembangunan pagar smp n 3 

salimpaung Jorong piliang sani nagari sumanik , kecamatan salimpaung   1 unit  

16 Pemasangan keramik lantai sd n 

12 sumanik Jorong piliang laweh nagari sumanik, kecamatan salimpaung   1 unit  

17 Pengecoran halaman SDN 08 Jorong Nan IX, Kecamatan Salimpaung   20 M3  

18 Pembangunan pagar sdn 08 Jorong nan ix, kecamatan salimpaung   15 m  

19 Pembang pagar sdn 18 koto tuo Salimpaung, kecamatan salimpaung   30m  

20 Pembangunan MCK SDN 33 Nan II Suku Salimpaung, Kecamatan Salimpaung   3 unit  

21 Pembangunan MCK SDN 33 Nan II Suku Salimpaung, Kecamatan Salimpaung   3 unit  

22 Pembangunan MCK SDN 33 Nan II Suku Salimpaung, Kecamatan Salimpaung   3 unit  

23 Pembangunan MCK SDN 33 Nan II Suku Salimpaung, Kecamatan Salimpaung   3 unit  

24 Pembangunan MCK SDN 33 Nan II Suku Salimpaung, Kecamatan Salimpaung   3 unit  

25 Pembangunan MCK SDN 33 Nan II Suku Salimpaung, Kecamatan Salimpaung   3 unit  

26 Relokasi sdn 24 kandang melabung Puncak pauh jorong kandang melabung, kecamatan salimpaung   1 paket  

27 Pembangunan gedung paud/tk 

miftahul jannah Nagari sumanik, kecamatan salimpaung   1 unit  

28 Pengedaman & pagar belakang 

SDN 08 Salimpaung, Kecamatan Salimpaung   Paket  

29 Pengadaan ape bagi tk/paud 

nagari tabek patah Nagari tabek patah, kecamatan salimpaung   6 sekolah  

30 Bantuan Siswa Berprestasi dan 

Anak Kurang Mampu Nagari supayang, Kecamatan Salimpaung   88 Orang  

31 Pembuatan Lapangan Bola Basket 

pada MTSN Situmbuk Situmbuk, Kecamatan Salimpaung   1 Paket  

32 Pengadaan ape bagi tingkat tk / 

paud Nagari tabek patah, kecamatan salimpaung   6 unit  

33 Pengedaman dan pagar belakang 

SDN 08 Salimpaung, Kecamatan Salimpaung   30m  

34 Penambahan ruang belajar sdn 09 


(46)

35 Pembuatan Lapangan Bulu 

Tangkis SDN 17 dan 34 Situmbuk, Kecamatan Salimpaung   2 unit  

36 Pembangunan pagar sd n 35 Sd n 35, kecamatan salimpaung   1 unit  

37 Pendaman depan lokal sma n 1 

salimpaung Sma n 1 salimpaung di jorong data, kecamatan salimpaung   90 m  

38 SLTPN 2 salimpaungpenambahan 

Ruang Belajar Jorong Mandahiling, Kecamatan Salimpaung   3 ruang  

39 Pengadaan Mobiler dan 

Pembangunan WC Murid SDN 17 Situmbuk, Kecamatan Salimpaung   2 Paket  

40 Pembangunan gerbang sekolah 

sdnkomplek sumani (sd 7 & 12) Jorong piliang laweh nagari sumanik, kecamatan salimpaung   1 unit  

41 Pengadaan Air Bersih untuk SDN 

23 Mandahiling Jorong Mandahiling, Kecamatan Salimpaung   1 Paket  

42 Pembangunan tk paud harapan 

bunda Jor koto tuo nagari salimpaung, kecamatan salimpaung   Paket  

43 Pengecoran lapangan sd n 12 

sumanik Jorong piliang laweh nagari sumanik, kecamatan salimpaung   1 unit  

44 Pembanunan tk­paud harapan 

bunda Jorong koto tuo salimpaung, kecamatan salimpaung   60 orang  

45 Pengadaan peralatan paud Jorong malintang, kecamatan salimpaung   1 paket  

46 Rehabilitasi tk kurnia ilahi Jor nan ii suku nagari salimpaung, kecamatan salimpaung   Paket  

47 Pembangunan pagar sd n 10 

sumanik Jorong guguak manih nagari sumanik, kecamatan salimpaung   1 unit  

48 Rehablitas tk kurnia ilahi Jorong nan i sukui, kecamatan salimpaung   30 orang  

49 Pembangunan 

sirkulasi/penghubung lokal mtsn  sumanik ke musolah

Jorong piliang sani nagari sumanik, kecamatan salimpaung   1 unit  

50 Pengecoran lapangan basket dan 

volly smpn 3 salimpaung Jorong piliang sani nagari sumanik, kecamatan salimpaung   1 unit  

51 Pemasangan keramik tk aisyah 


(47)

52 Pengadaan mobiler sd n 35 

sumanik Jorong guguak tinggi nagari sumanik, kecamatan salimpaung   1 paket  

53 Rehab gedung PAUID Pd.Jaya Salimpaung, Kecamatan Salimpaung   1 unit  

54 Pembangunan ruang Kep.Sekolah 

SDN 37 Pd.Jaya Salimpaung, Kecamatan Salimpaung   1 unit  

55 Pembangunan kantoin sdn 37 

pd.jaya Salimpaung , kecamatan salimpaung   1 unit  

56 Pelatihan mubalih cilik Salimpaung, Kecamatan Salimpaung   50 orang  

57 Rehab inap Puskesmas 

Salimpaung I Salimpaung, Kecamatan Salimpaung   1 unit  

58 Pengadaan ICT SDN 18 Salimpaung, Kecamatan Salimpaung   1 set  

59 Pengadaa alat kesenian dan oleh 

raga SDN 18 Salimpaung, Kecamatan Salimpaung   1 set  

60 Rehbiltas atap SN 18 Koto Tuo Salimpaung, Kecamatan Salimpaung   1 unit  

61 Pengadaan WC SDN 18 koto Tuo Salimpaung, Kecamatan Salimpaung   3 unit  

62 Pengadaan mobiler SDN 18 koto 

Tuo Salimpaung, Kecamatan Salimpaung   1unit  

63 Pembangunan gerbang sdn 37 

pd.jaya Salimpaung, kecamatan salimpaung   1 unit  

64 Pembangunan pagar sekolah SDN 

37 Pd.Jaya Salimpaung, Kecamatan Salimpaung   20 M  

65 Pengadaa alat kesenian dan ola 

raga SDN 37 Salimpaung, Kecamatan Salimpaung   1 set  

66 Pengadaan ict sd 37 padang jaya Salimpaung, kecamatan salimpaung   1 unit  

67 Penabahan ruang baru DN 37 Salimaung, Kecamatan Salimpaung   1 unit  

68 Rehabilitas atap SDN 37 Padang jaya salimpaung, Kecamatan Salimpaung   1 unit  

69 Pembanguna kantin SDN 37 Padang Jaya salimpaung, Kecamatan Salimpaung   1 unit  

70 Pengadaan alat kesenian SDN 33 Salimpaung, Kecamatan Salimpaung   1 set  

71 Pengadaan mobiler SDN 08 Salimpaung, Kecamatan Salimpaung   1 set  


(1)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Kebijakan Nasional dan Renja K/L

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan dengan program prioritas Pendidikan Vokasi dan Peningkatan Kualitas Guru

2. Kesehatan dengan program prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu   dan   Anak,   Pencegahan   dan   Penanggulangan   Penyakit, Preventif dan Promotif ( Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ) 3. Perumahan   dan   pemukiman   dengan   program   prioritas

Penyediaan Perumahan Layak dan Air Bersih dan Sanitasi  4. Pengembangan dunia usaha dan pariwisata dengan program

prioritas   Pengembangan   3   Kawasan   pariwisata, pengembangan 5 kawasan Ekonomi khusus, Pengembangan 3 kawasan Industri, Perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan   kerja   dan   peningkatan   Ekspor   barang   dan   jasa bernilai tambah tinggi 

5. Ketahanan   energi   dengan   program   prioritas   EBT   dan Konservasi Energi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi 

6. Ketahanan   pangan   dengan   program   prioritas   Peningkatan produksi   pangan   dan   pembangunan   sarana   dan   prasarana pertanian

7. Penanggulangan   kemiskinan   dengan   program   prioritas jaminan   bantuan   sosial   tepat   sasaran,   pemenuhan kebutuhan   dasar   dan   peningkatan   daya   saing   UMKM   dan koperasi

8. Infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman dengan program prioritas   pengembangan   sarana   dan   prasarana   transportasi (darat,laut   udara   dan   inter­moda)   dan   pengembangan telekomunikasi dan informatika 

9. Pembangunan   wilayah   dengan   program   prioritas pembangunan   wilayah   perbatasan   dan   daerah   tertinggal, pembangunan   perdesaan,   reforma   agraria,   pencegahan   dan


(2)

penanggulangan   bencana   dan   percepatan   pembangunan papua

10. Politik, Hukum dan pertahanan keamanan dengan program prioritas   penguatan   pertahanan,   stabilitas   politik   dan keamanan, kepastian hukum dan reformasi birokrasi

Program nasional maupun provinsi pada nantinya tidak luput dari peran   kecamatan   sebagai   unit   pemerintahan   terendah   di   Kabupaten Tanah Datar, kecamatan sebagai wilayah pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Nasional, provinsi dan Kabupaten tentu saja ikut mengawal dengan optimal pencapaian program nasional maupun provinsi tersebut. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Camat Salimpaung

Tujuan   Renja   Kantor   Camat   Salimpaung   merupakan   penajaman dari   tujuan   Renstra   periode   2016­2021   setelah   dilaksanakan   evaluasi kinerja   pelayanan,   maka   ditetapkanlahrumusan   tujuan   Renja   Kantor Camat Salimpaung sebagai berikut :

1. Menjaga   kelestarian   dan   mengembangkan   kegiatan­kegiatan seni tradisi

2. Meningkatkan pemahaman agama dan kecintaan terhadap Al­ Qur’an

3. Meningkatkan   partisipasi   masyarakat,   lembaga,   organisasi masyarakat dan pemuda didalam pembangunan

4. Menciptakan lingkungan dan sekolah yang sehat dan aman 5. Meningkatkan   kualitas   aparatur   dan   pelayanan   pemerintah

kecamatan.

6. Meningkatkan   kepatuhan   terhadap   aturan,   hukum   serta seluruh kewajiban perpajakan

Berdasarkan   rumusan   Tujuan   Renja   Kantor   Camat   Salimpaung   dan sasaran   strategis   pada   Renstra   2016­2021   didapat   rumusan   sasaran Renja Kantor Camat Salimpaung 2018 sebagai berikut :

1. Aktifnya grup kesenian dan kegiatan – kegiatan seni tradisi di tengah masyarakat

2. Meningkatnya pemahaman terhadap agama

3. Berkurangnya   perilaku   negatif,   kenakalan   remaja   dan perbuatan maksiat


(3)

5. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat 6. Meningkatnya perilaku positif ditengah masyarakat 7. Meningkatnya pendapatan daerah 

3.3 Program dan Kegiatan

Usulan   Program   dan   Kegiatan   pada   Renja   Kantor   Camat Salimpaung   Tahun   2018   merupakan   usaha   pencapaian   visi   dan   misi kecamatan   Salimpaung,   dan   merupakan   hasil   evaluasi   dan   telaahan terhadap kebutuhan di lapangan, berikut program dan kegiatan usulan Kantor Camat Salimpaung Tahun 2018 :

1. Program 

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

4 Program   peningkatan   pengembangan   sistem   pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

6 Program   peningkatan   keamanan   dan   kenyamanan lingkungan

7 Program pengembangan wawasan kebangsaan 8 Program pendidikan politik masyarakat

9 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

10 Program Penataan Administrasi Kependudukan

11 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 12 Program   peningkatan   partisipasi   masyarakat   dalam

membangun desa

13 Program Penanggulangan Kemiskinan

14 Program peningkatan peran serta kepemudaan 15 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

16 Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

18 Program   peningkatan   dan   pengembangan   pengelolaan keuangan daerah

19 Program   pembinaan   dan   fasilitasi   pengelolaan   keuangan desa/nagari

20 Program   Peningkatan   Pelayanan   Terpadu   Kepada Masyarakat


(4)

2. Kegiatan

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 Penyediaan alat tulis kantor

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan  bangunan kantor

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang­ undangan

10 Penyediaan makanan dan minuman

11 Rapat­rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tekhnik  Perkantoran

13 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 14 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 15 Pengadaan perlengkapan rumah dinas 16 Pengadaan peralatan gedung kantor 17 Pengadaan mebeleur

18 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 19 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

20 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 21 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 22 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

23 Pendidikan dan pelatihan formal

24 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi  kinerja SKPD

25 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 26 Penyusunan perencanaan tahunan

27 Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Kesehatan 28 Pengendalian keamanan lingkungan

29 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan  beragama


(5)

31 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan  gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 32 Pengembangan data base kependudukan

33 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat  Pedesaan

34 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 35 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

36 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 37 Distribusi Raskin

38 Pembinaan organisasi kepemudaan

39 Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa dan  mayarakat

40 Penyelenggaraan kompetisi olahraga

41 Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah 42 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

43 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber­sumber pendapatan daerah

44 Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari tentang  pendapatan desa/nagari

45 Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi  Terpadu Kecamatan (PATEN)

BAB IV PENUTUP

Rencana   Kerja   Kantor   Camat   Salimpaung   2018   dalam   proses pembuatannya telah mengacu kepada rancangan RKPD Kabupaten Tanah Datar   dan   mempedomani   Renstra   OPD   2016­2021,   sehingga   sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, evaluasi­evaluasi yang dideskripsikan didalam Renja ini merupakan hasil pembahasan bersama Tim pembuat rancangan Renja dan diharapkan berguna bagi pihak yang memerlukan, 

Program­program   dan   Kegiatan   –kegiatan   yang   diusulkan merupakan   hasil   evaluasi   dan   telaahan   terhadap   visi   dan   misi   Kepala


(6)

Daerah   dengan   mempertimbangkan   usulan­usulan   dari   pemangku kepentingan dan hasil informasi yang didapatkan dilapangan mengenai permasalahan­permasalahan   pelayanan,   keamanan   dan   ketertiban   dan pemberdayaan masyarakat.  Kami berharap Usulan­usulan program dan kegiatan dari Kantor Camat Salimpaungini dapat terakomodir demi untuk kemajuan Masyarakat Salimpaung.

Mudah­mudahan  Rencana  Kerja  Kantor  Camat  Salimpaung 2018 ini   bisa   menjadi   dokumen   perencanaan   yang     bermanfaat   bagi penyusunan   RKPD   Kabupaten   Tanah   Datar   dan   penetapan   Kebijakan Umum   Anggaran   Sementara   Tahun   2018,   serta   berkontribusi   positif terhadap   pelaksanaan   visi   dan   misi   Kepala   Daerah   Kabupaten   Tanah Datar di Kecamatan Salimpaung.

CAMAT SALIMPAUNG

Dra. LIZA MARTINI NIP. 19670323 198603 2 007