DOKUMEN PERENCANAAN SKPD RENJA 2016

Matriks Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
SKPD

: Badan Pember dayaan Per empuan dan Keluar ga Ber encana

Rencana Tahun 2016
Kode

1
1.11 . 1.11.01 . 01
1.11 . 1.11.01 . 01 . 01
1.11 . 1.11.01 . 01 . 02

Ur usan / Bidang Ur usan Pemer intahan Daer ah
dan Pr ogr am / Kegiatan

Indikator Kiner ja Pr ogr am / Kegiatan

2

3


Pr ogr am Pelayanan Administr asi
Per kantor an
Penyediaan Jasa Sur at Menyur at

1.11 . 1.11.01 . 01 . 07
1.11 . 1.11.01 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listr ik
Penyediaan Jasa Pemelihar aan dan Per izinan
Kendar aan Dinas/ Oper asional
Penyediaan Jasa Administr asi Keuangan
Penyediaan Jasa Keber sihan Kantor

1.11 . 1.11.01 . 01 . 09

Penyediaan Jasa Per baikan Per alatan Kantor

1.11 . 1.11.01 . 01 . 12


Penyediaan Komponen Instalasi
Listr ik/ Pener angan Bangunan Kantor
Penyediaan per alatan dan per lengkapan
kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Per atur an
Per undang-Undangan
Rapat-Rapat Koor dinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daer ah

1.11 . 1.11.01 . 01 . 06

1.11 . 1.11.01 . 01 . 13
1.11 . 1.11.01 . 01 . 15
1.11 . 1.11.01 . 01 . 18

Lokasi

Tar get Capaian
Kiner ja


Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif

Sumber Dana

4

5

6

7

Ter ciptanya kelancar an sur at menyur at

Blk

12 bln


ter laksananya penyediaan jasa
komunikasi, air dan listr ik
ter sedianya jasa per izinan kendar aan
dinas jabatan / oper asional
Jasa Administr asi keuangan
ter capainya keber sihan r uangan dan
halaman kantor
ter sedianya jasa pemelihar aan
per alatan listr ik

Blk

ter sedianya pr inter

Blk

ter sedianya sur at kabar / kor an

Blk


2 ter bitan

ter laksananya r apat - r apat koor dinasi
dan konsultasi

luar daer ah
dalam
pr opinsi &
luar daer ah
luar pr ovinsi

ter sedianya ATK, Bar ang cetakan dan
makan minum

1.11 . 1.11.01 . 01 . 21

Penatausahaan Kesekr etar iatan SKPD

1.11 . 1.11.01 . 02


Pr ogr am Peningkatan Sar ana dan Pr asar ana
Apar atur
Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Per lengkapan Gedung Kantor
Ter sedianya AC dan mesin ketik
Pengadaan Per alatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Ter sedianya lemar i ar sip
Pemelihar aan Rutin/ Ber kala Gedung Kantor
dilaksanakannya pemelihar aan
r utin/ ber kala gedung kantor

1.11 . 1.11.01 . 02 . 03
1.11 . 1.11.01 . 02 . 07
1.11 . 1.11.01 . 02 . 09
1.11 . 1.11.01 . 02 . 10
1.11 . 1.11.01 . 02 . 22

Per kir aan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan Penting


8

Tar get Capaian
Kiner ja

Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif

9

10

1,000,000

DAU

Blk

17,400,000


DAU

12 bln

22,500,000

Blk

4,000,000

DAU

3 STNK

5,000,000

69,680,000
18,000,000


DAU
DAU

12 bln
2 or g

69,680,000
18,000,000

4,000,000

DAU

1,000,000

DAU

4,000,000

DAU


2,220,000

DAU

2 ter bitan

12 bln

300,000,000

DAU

12 bln

Blk

1 paket

65,000,000


DAU

75,000,000

Blk

1 paket
1 paket
1 paket
1 unit

10,530,000
25,000,000
60,000,000

DAU
DAU
DAU
DAU

10,530,000

Blk
Blk

12 bln
2 or g

Blk

Blk
Blk

Page 1

1 paket

2,000,000

4,000,000
1 paket

1,000,000
5,000,000
2,500,000
400,000,000

35,000,000
70,000,000

1
1.11 . 1.11.01 . 02 . 23
1.11 . 1.11.01 . 02 . 24
1.11 . 1.11.01 . 02 . 28
1.11 . 1.11.01 . 03
1.11 . 1.11.01 . 03 . 02
1.11 . 1.11.01 . 03 . 03
1.11 . 1.11.01 . 05
1.11 . 1.11.01 . 05 . 03

1.11 . 1.11.01 . 05 . 04
1.11 . 1.11.01 . 06

1.11 . 1.11.01 . 06 . 01
1.11 . 1.11.01 . 06 . 02
1.11 . 1.11.01 . 06 . 04
1.11 . 1.11.01 . 06 . 05
1.11 . 1.11.01 . 06 . 06
1.11 . 1.11.01 . 06 . 07
1.12 . 1.11.01 . 15
1.12 . 1.11.01 . 15 . 01

2
Pemelihar aan Rutin/ Ber kala Mobil Jabatan
Pemelihar aan Rutin/ Ber kala Kendar aan
Dinas/ Oper asional
Pemelihar aan Rutin/ Ber kala Per alatan Gedung
Kantor
Pr ogr am Peningkatan Disiplin Apar atur
Pengadaan Pakaian Dinas beser ta
kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Ker ja Lapangan
Pr ogr am Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Apar atur
Bimbingan Teknis Implementasi Per atur an
Per undang-Undangan
Or ientasi dan pemantauan angka kr edit bagi
PKB / PLKB
Pr ogr am Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelapor an Capaian Kiner ja dan
Keuangan
Penyusunan Lapor an Capaian Kiner ja dan
Ikhtisar Realisasi Kiner ja SKPD
Penyusunan Pelapor an Keuangan Semester an

4

5

ter pelihar anya kendar aan jabatan
ter pelihar anya kendar aan dinas
oper asional
Ter pelihar anya per alatan kantor yang
layak pakai

3

Blk
Blk

1 unit
3 unit

6
19,000,000
45,000,000

DAU
DAU

7

19,000,000
45,000,000

Blk

1 paket

15,000,000

DAU

25,000,000

Ter sedianya pakaian dinas PSR, PSH dan
PDH

Blk

1 Paket

28,200,000

DAU

28,200,000

-

Ter laksananya bimbingan teknis
implementasi per atur an per undang undangan
Ter laksananya or ientasi angka kr edit
bagi PKB / PLKB

Ter laksananya Penyusunan lapor an
kiner ja SKPD
Ter laksananya Penyusunan keuangan
semester an
Penyusunan Pelapor an Keuangan Akhir Tahun Ter laksananya Penyusunan lapor an
akhir tahun
Penyusunan Pr ogr am Ker ja SKPD
ter laksananya per encanaan pr ogr am
kegiatan SKPD
Penatausahaan Administr asi Kepegawaian
Ter penuhinya penyelesaian administr asi
kepegawaian
Monitor ing, Evaluasi dan Pelapor an Kegiatan
ter laksananya Monitor ing, Evaluasi dan
SKPD
Pelapor an Pr ogr am SKPD
Pr ogr am Keluar ga Ber encana
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontr asepsi Ter laksananya pelayanan KB melalui
Bagi Keluar ga Miskin
kegiatan TNI Manunggal KB - KES, Bulan
Bhakti Bhayangkar a dan pelayanan
kegiatan Kesatuan Ger ak PKK

8

9

10

DAK/ DAU

Makassar &
luar pr ovinsi

1 paket

35,000,000

DAU

35,000,000

Blk

2 kali

30,000,000

DAU

30,000,000

Blk

1 dok

10,000,000

DAU

15,000,000

Blk

1 dok

5,000,000

DAU

10,000,000

Blk

1 dok

7,500,000

DAU

12,500,000

Blk

6 dok

30,000,000

DAU

40,000,000

10
kecamatan
10
kecamatan

2 kali

20,000,000

DAU

20,000,000

2 kali

20,000,000

DAU

30,000,000

10
kecamatan

10%

65,000,000

DAU

1,026,240,000

10%

165,000,000

DAU

190,000,000

65,000,000

DAU

65,000,000

30,000,000

DAU

40,000,000

1.12 . 1.11.01 . 15 . 02

Pelayanan KIE

meningkatnya pengetahuan masyar akat
Bidang KIE di 10 Kecamatan

10
kecamatan

1.12 . 1.11.01 . 15 . 05

Pembinaan Keluar ga Ber encana

meningkatnya pengetahuan kader

1.12 . 1.11.01 . 15 . 06

Pr omosi Pelayanan KHIBA

meningkatnya pelayanan KHIBA

10
kecamatan
Blk

Page 2

1

2

1.11 . 1.11.01 . 15

Pr ogr am Keser asian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Per empuan

1.11 . 1.11.01 . 15 . 02

Per umusan kebijakan peningkatan kualitas
hidup per empuan di bidang Iptek

1.11 . 1.11.01 . 15 . 02

1.11 . 1.11.01 . 15 . 03

1.11 . 1.11.01 . 15 . 05
1.11 . 1.11.01 . 15 . 06
1.12 . 1.11.01 . 16
1.12 . 1.11.01 . 16 . 01
1.12 . 1.11.01 . 16 . 02
1.12 . 1.11.01 . 16 . 03
1.11 . 1.11.01 . 16
1.11 . 1.11.01 . 16 . 01

3

Ter laksananya Per umusan kebijakan
peningkatan kualitas hidup per empuan
di bidang Iptek
Per umusan kebijakan peningkatan per an dan ter laksananya sosialisasi kebijakan
posisi per empuan dibidang politk dan jabatan peningkatan per an dan posisi
publik
per empuan dibidang politk dan jabatan
politik
Pelaksanaan sosialisasi yang ter kait dengan
ter laksananya sosialisasi per lindungan
kesetar aan gender , pember dayaan per empuan anak dan per empuan
dan per lindungan anak
Ger akan Sayang Ibu
ter bentukya wadah / kelompok satgas
GSI
Per ingatan Har i Anak
meningkatnya pengetahuan dan
kr eativitas anak
Pr ogr am Kesehatan Repr oduksi Remaja
Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan
ter laksananya or ientasi pengelolaan KIE
KRR
Repr oduksi Remaja (KRR)
Pengembangan pusat infor masi dan konsultasi ter laksananya Pengembangan pusat
infor masi dan konsultasi
Or ientasi KRR
ter laksananya Or ientasi KRR
Pr ogr am Penguatan Kelembagaan
Pengar usutamaan Gender dan Anak
Advokasi dan fasilitasi PUG bagi per empuan
ter laksananya kegiatan sosialisasi

4

5

6

7

8

9

10

Blk

65,000,000

DAU

75,000,000

Blk

65,000,000

DAU

75,000,000

Blk

30,000,000

DAU

40,000,000

Kec. Kajang

30,000,000

DAU

40,000,000

Blk

40,000,000

DAU

45,000,000

Blk

25,000,000

DAU
DAU

35,000,000

Blk

12,000,000

DAU

20,000,000

Blk

190,000,000

DAU

225,000,000

Blk

30,000,000

DAU

40,000,000

1.11 . 1.11.01 . 16 . 02

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan
Ter padu Pember dayaan Per empuan (P2TP2)

ter bentuknya Pusat Pelayanan Ter padu
Pember dayaan Per empuan dan anak

Blk

17,500,000

DAU

25,000,000

1.11 . 1.11.01 . 16 . 04

Pengembangan mater i dan pelaksanaan KIE
tetang kesetar aan dan keadilan gender (KKG)

ter laksananya sosialisasi dan pelatihan
kesetar aan gender

Blk

60,000,000

DAU

70,000,000

1.11 . 1.11.01 . 16 . 05

Penguatan Kelembagaan Pengar usutamaan
Gender dan Anak

Blk

60,000,000

DAU

60,000,000

1.11 . 1.11.01 . 16 . 06

Peningkatan kapasitas dan jar ingan
kelembagaan pember dayaan per empuan dan
anak
Evaluasi pelaksanaan PUG
Pengembangan Sistem Infor masi gender dan
anak

ter penuhinya penguatan kelembagaan
tentang pengar usutamaan gender dan
anak
ter laksananya Peningkatan kapasitas dan
jar ingan kelembagaan pember dayaan
per empuan dan anak
ter laksananya evaluasi PUG
Ter bentuknya Sistem Infor masi gender
dan anak

Blk

75,000,000

DAU

75,000,000

Blk
Blk

35,000,000
35,000,000

DAU
DAU

35,000,000
45,000,000

1.11 . 1.11.01 . 16 . 07
1.11 . 1.11.01 . 16 . 08

Page 3

1

2

1.12 . 1.11.01 . 17
1.12 . 1.11.01 . 17 . 01

Pr ogr am Pelayanan Kontr asepsi
Pelayanan Konseling KB

1.12 . 1.11.01 . 17 . 03
1.12 . 1.11.01 . 17 .

Pengadaan Alat Kontr asepsi
Pelayanan pemasangan kontr asepsi KB

1.12 . 1.11.01 . 17 .

Pelayanan KB Medis Oper asi

1.11 . 1.11.01 . 17

Pr ogr am Peningkatan Kualitas Hidup dan
Per lindungan Per empuan
Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDm pelatihan
dan pendampingan kor ban dan KDRT

1.11 . 1.11.01 . 17 . 02

1.11 . 1.11.01 . 17 . 04

4

8

9

10

30,000,000

Blk
Blk

600,000,000
32,000,000

DAU
DAU

650,000,000
40,000,000

Blk

35,000,000

DAU

35,000,000

ter laksananya Pelatihan SDM, pelayanan
dan pendampingan kor ban KDRT

Blk

30,000,000

DAU

40,000,000

Blk

60,000,000

DAU

70,000,000

Blk

40,000,000

DAU

50,000,000

Blk

40,000,000

DAU

50,000,000

Blk

30,000,000

DAU

40,000,000

10
kecamatan

30,000,000

DAU

40,000,000

80,000,000

DAU

90,000,000

35,000,000
60,000,000

DAU
DAU

40,000,000
65,000,000

15,000,000

DAU

25,000,000

1.11 . 1.11.01 . 17 . 08

Fasilitasi Upaya Per lindungan Per empuan
Ter hadap Tindak Keker asan

ter laksananya Upaya Per lindungan
Per empuan Ter hadap Tindak Keker asan

1.11 . 1.11.01 . 17 . 10

Pembinaan Per siapan Lomba P2WKSS dan BKB ter laksananya kegiatan Pembinaan di
Kec. Rilau Ale
desa binaan Per siapan Lomba ter padu
P2WKSS
Per ingatan Har i Ibu
Blk
Penyusunan sistem per lindungan per empuan ter laksananya Penyusunan per lindungan
Blk
per empuan
Pamer an pr omosi dengan pr oduk unggulan
ter laksananya Pamer an pr omosi dengan
Blk
pr oduk unggulan

1.11 . 1.11.01 . 17 .

7

Blk

Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelapor an
KDRT

1.11 . 1.11.01 . 17 . 11
1.11 . 1.11.01 . 17 .

6

Ter laksananya pengadaan buku
pedoman konseling bagi petugas dan
kader
ter sedianya sar ana pelayanan KB
Ter laksananya Pelayanan pemasangan
kontr asepsi KB
Ter laksananya Pelayanan KB medis
oper asi

1.11 . 1.11.01 . 17 . 06

1.11 . 1.11.01 . 17 . 05

5

DAU
DAU

ter laksananya kebijakan per lindungan
per empuan
ter laksananya Sosialisasi buta aksar a di
kalangan per empuan
ter laksananya Sosialisasi dan Advokasi
Kebijakan Per lindungan Tenaga Ker ja
Per empuan
ter laksananya Sosialisasi tentang Sistem
Pencatatan dan Pelapor an KDRT

1.11 . 1.11.01 . 17 . 04

Pelaksanaan kebijakan per lindungan
per empuan
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan
penghapusan buta aksar a per empuan
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan
Per lindungan Tenaga Ker ja Per empuan

3

Page 4

40,000,000

1

2

1.12 . 1.11.01 . 18 . 02

Pr ogr am Pembinaan Per an Ser ta
Masyar akat Dalam Pelayanan KB/ KR yang
Mandir i
Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyar akat
Peduli KB
Oper asional Kelompok Masyar akat Peduli KB

1.12 . 1.11.01 . 18 . 03

Koor dinasi pengelolaan pr ogr am

1.12 . 1.11.01 . 18 . 04

Pember dayaan Ekonomi Keluar ga

1.12 . 1.11.01 . 18 . 05

Pengelolaan Data dan Infor masi Pr ogr am
Keluar ga Ber encana

1.11 . 1.11.01 . 18

Pr ogr am Peningkatan Per an Ser ta dan
Kesetar aan Jender Dalam Pembangunan
Pembinaan Or ganisasi per empuan

1.12 . 1.11.01 . 18

1.12 . 1.11.01 . 18 . 01

1.11 . 1.11.01 . 18 . 01
1.11 . 1.11.01 . 18 . 02
1.11 . 1.11.01 . 18 . 03

1.11 . 1.11.01 . 18 . 04
1.11 . 1.11.01 . 18 . 05
1.11 . 1.11.01 . 18 . 06
1.11 . 1.11.01 . 19
1.11 . 1.11.01 . 19 . 01

1.11 . 1.11.01 . 19 . 04

Pendidikan dan pelatihan peningkatan per an
ser ta kesetar aan gender
Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga
Dalam Membangun Keluar ga Sejahter a
Bimbingan Manajemen usaha bagi per empuan
dalam mengelola usaha
Pamer an hasil kar ya per empuan dibidang
pembangunan
Pelatihan per encanaan pembangunan yang
ber wawasan gender
Pr ogr am Penguatan Kelembagaan
Pengar usutamaan Gender dan Anak
Wor kshop peningkatan per an per empuan
dalam pengambilan keputusan
Pember dayaan lembaga yang ber basis gender

3

4

5

6

7

8

9

10

ter laksananya Pembentukan pelatihan
dan pembinaan Kelompok
ter laksananya or ienatsi PPKBD

kecamatan

15,000,000

DAU

20,000,000

Blk

83,220,000

DAU

90,000,000

ter laksananya r akor PPKB tingkat
kecamatan
Ter laksananya pelatihan dan bantuan
modal usaha ser ta oper asional POKTAN
UPPKS
Ter laksananya Or ientasi kader
pendataan, analisis pendataan, dan
pemantauan pendataan

Blk

50,000,000

DAU

50,000,000

Blk

150,000,000

DAU

250,000,000

10
kecamatan

100,000,000

DAU

150,000,000

Blk

22,000,000

DAU

30,000,000

Blk

22,500,000

DAU

22,500,000

Kec.
Bulukumpa &
Rilau Ale

30,000,000

DAU

40,000,000

40,500,000

DAU

50,000,000

Blk

37,000,000

DAU

45,000,000

Blk

50,000,000

DAU

60,000,000

Blk

72,000,000

DAU

80,000,000

Blk

40,000,000

DAU

50,000,000

ter laksananya pembinaan or ganisasi
pemer intah
ter laksananya diklat peningkatan per an
ser ta kesetar aan gender
Ter laksananya penyuluhan bagi ibu
r umah tangga
ter laksananya pelatihan manajemen
usaha
Ter binanya pengr ajin per empuan dalam
pr oduksi r umah tangga
Ter laksananya Pelatihan pembangunan
bagi kaum per empuan

ter laksananya pelatihan per an
per empuan dalam pengambilan
keputusan
ter laksananya lembaga yang ber basis
gender

Page 5

1
1.12 . 1.11.01 . 20
1.12 . 1.11.01 . 20 . 01
1.12 . 1.11.01 . 21
1.12 . 1.11.01 . 21 . 01

2

Pr ogr am Pengembangan Pusat Pelayanan
Infor masi dan Konseling KRR
Or ientasi / Pelatihan petugas PIK KRR
pengelola pendidik sebaya konselor sebaya
Pr ogr am Peningkatan Penanggulangan
Nar koba, PMS Ter masuk HIV/ AIDS
Penyuluhan Penanggulangan Nar koba dan PMS
Di Sekolah

1.12 . 1.11.01 . 21 . 02

Or ientasi pencegahan HIV/ AIDS

1.12 . 1.11.01 . 22

Pr ogr am Pengembangan Bahan Infor masi
Tentang Pengasuhan dan Pembinaan
Tumbuh Kembang Anak
Pengumpulan Bahan Infor masi Tentang
Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang
Anak
Pr ogr am Penyiapan Tenaga Pendamping
Kelompok Bina Keluar ga
Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina
keluar ga di kecamatan
Pr ogr am Pengembangan Model Oper asional
BKB Posyandu Padu
Pengkajian Pengembangan Model Oper asional
BKB

1.12 . 1.11.01 . 22 . 01

1.12 . 1.11.01 . 23
1.12 . 1.11.01 . 23 . 01
1.12 . 1.11.01 . 24
1.12 . 1.11.01 . 24 . 01

1.12 . 1.11.01 . 25
1.12 . 1.11.01 . 25 . 01

Pr ogr am Kelembagaan dan Jar ingan KB
Or ientasi TNI Manunggal KB Kes

1.12 . 1.11.01 . 25 . 02

Bulan Bhakti KB Kes Bhayangkar a

1.12 . 1.11.01 . 25 . 03

Bulan Bhakti IBI KB Kes

1.12 . 1.11.01 . 25 . 04

Kesatuan Ger ak PKK KB Kes

1.12 . 1.11.01 . 25 . 05
1.12 . 1.11.01 . 25 . 06

Pencanangan TMKK Tk. Pr ovinsi
Kemah Bhakti Saka Kencana

1.12 . 1.11.01 . 25 . 07

Har i Keluar ga Tingkat Nasional

3

4

5

6

7

8

9

10

ter laksananya or ientasi PIK KRR bagi
Gur u BK, Siswa SLTP dan Siswa SLTA

Blk

150,000,000

DAU

200,000,000

ter laksananya Penyuluhan
Penanggulangan Nar koba, PMS dan
HIV/ AIDS Di Sekolah
Ter laksananya Or ientasi

Blk

65,000,000

DAU

75,000,000

Blk

55,000,000

DAU

65,000,000

Blk

40,000,000

DAU

50,000,000

Ter laksananya pengadaan sar ana/ APE
kelompok BKB, kader BKB

DAU
ter laksananya pelatihan tenaga
pendamping kelompok bina keluar ga

Blk

30,000,000

DAU

40,000,000

Ter laksananya pelatihan dan
pemantapan keter paduan BKB Posyandu
Padu

Blk

65,000,000

DAU

75,000,000

Ter laksananya Manunggal TNI KB Kes

Blk

27,500,000

DAU

35,000,000

Ter laksananya Bulan Bhakti KB Kes
Bhayangkar a
Ter laksananya Bulan Bhakti IBI KB Kes

Blk

20,000,000

DAU

30,000,000

Blk

20,000,000

DAU

30,000,000

Blk

20,000,000

DAU

30,000,000

Makassar

15,000,000
30,000,000

DAU
DAU

20,000,000
40,000,000

Luar Pr ovinsi

50,000,000

DAU

50,000,000

Ter laksananya kesatuan Ger ak PKK KB
Kes
ter laksananya TMKK Tk. Pr ovinsi
ter laksananya Kemah Bhakti Saka
Kencana
ter laksananya Har i Keluar ga Tingkat
Nasional

Bulukumba Desember 2014
Kepala BPPKB Kab. Bulukumba

Dr s. ACHMAD SYUKRI
NIP. 19580107 198603 1 015

Page 6