DOKUMEN PERENCANAAN SKPD Renja 2016

Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2016
Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba

INDIKATOR KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM
KODE

PA GU INDIKA TIF

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

Lokasi
Hasil Kinerja

Keluaran


Hasil

3

4

5

SKPD

Jumlah ( Rp)

6

7

Sumber Dana

8


9

Dinas Perhubungan
Komunikasi dan
Informatika

1

07

01

1

07

01

01


1

07

01

01

01 Penyediaan jasa surat menyurat.

1

07

01

01

1


07

01

01

1

07

01

01

1

07

01


01

1

07

01

01

1

07

01

01

02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumberdaya air, dan listrik.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan
06 perizinan kendaraan
dinas/ operasional.
07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan.
08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor.
09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja.
12 Penyediaan Kompenen instalasi
Listerik penerangan bangunan
Kantor
14 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

1

1

1


07

07

07

01

01

01

01

01

01

1


07

01

02

1

07

01

02

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran


48,811,678,974,900
Tersedianya jasa surat menyurat

Persentase kelancaran pengelolaan
Bulukumba
surat menyurat.
Tersedianya jasa komunikasi, air, Persentase komunikasi listrik dan air
Bulukumba
dapat terpenuhi.
dan listrik.
Persentase kendaraan dinas yang
Tersedianya jasa pemeliharaan
laik digunakan.
dan perizinan kendaraan
Bulukumba
dinas/ operasional.
Meningkatnya tertib administrasi
Tersedianya jasa administrasi
Bulukumba

keuangan.
keuangan.
Tersedianya jasa kebersihan
Meningkatnya kebersihan kantor.
Bulukumba
kantor.
Meningkatnya kualitas peralatan
Tersedianya jasa perbaikan
Bulukumba
kerja yang siap pakai.
peralatan kerja.
Tersedsianya penerangan
Terwujutnya penerangan Bangunan
Bangunan Kantor
kantor
Bulukumba
Tersedianya peralatan kebersihan Terciptanya kebersihan Gedung
Kantor
dan kebersihan kantor


18 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah.

Terlaksananya
Koordinasi/ Konsultasi Keluar
Daerah.

Persentase pertemuan/ rapat yang
terselenggara.

19 Penatausahaan kesekretariatan
SKPD.

Tersedianya ATK, penggandaan,
dan barang cetakan.

Menunjang kegiatan operasional.

Tersedianya kendaraan dinas
roda 2 dan 4.

Meningkatnya pelaksanaan tugas
dan fungsi SKPD.

1,950,000.00

APBD Kab.

120,000,000.00

APBD Kab.

36,495,000.00

APBD Kab.

155,408,000.00

APBD Kab.

18,000,000.00

APBD Kab.

8,850,000.00

APBD Kab.

4,780,000.00

APBD Kab.

Bulukumba

2,214,100.00

APBD Kab.

Bulukumba

471,822,000.00

APBD Kab.

Bulukumba

101,918,450.00

APBD Kab.

Bulukumba

500,000,000.00

APBD Kab.

Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur.
Prasarana Aparatur.

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional.

1

1
1
1
1
1
1
1

07

07
07
07
07
07
07
07

01

01
01
01
01
01
01
01

02

02
02
02
02
02
02
02

1

07

01

05

1

07

01

05

1

07

01

06

1

07

01

06

1

07

01

06

1

07

01

06

1

07

01

06

1

07

01

06 Pengadaan Kendaraan Dinas ( Bus
Sekolah).

Tersedianya kendaraan dinas
roda 6.

Meningkatnya pelaksanaan tugas
pengangkutan anak Sekolah di Kec.
Ujung Loe

Kec.Ujung Loe

07 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor.

Tersedianya perlengkapan
gedung kantor.

Optimalisasi pelaksanaan tupoksi
SKPD.

10 Pengadaan meubeler.

Tersedianya meubeler.

Persentase ruangan yang
mempunyai meubeler.

07

01

15

1

07

01

15

APBD Kab.

Bulukumba

7,323,750.00

APBD Kab.

Bulukumba

26,368,000.00

APBD Kab.

22 Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor.

Terlaksananya Pemeliharaan
gedung kantor.

Persentase ruangan kantor yang laik
Bulukumba
pakai.

42,000,000.00

APBD Kab.

23 Pemeliharaan rutin/ berkala mobil
jabatan.

Terlaksananya pemeliharaan
mobil jabatan.

Meningkatnya sarana dan prasarana
Bulukumba
aparatur.

20,000,000.00

APBD Kab.

24 Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional.

Terlaksananya pemeliharaan
kendaraan dinas.

Persentase kendaraan dinas yang
laik pakai dipelihara.

Bulukumba

150,930,000.00

APBD Kab.

25 Rehabilitasi sedang/ berat
kendaraan dinas/ operasional.

Terlaksananya rehabilitasi
kendaraan dinas/ operasional.

Meningkatnya sarana dan prasarana
Bulukumba
kantor.

75,000,000.00

APBD Kab.

26 Pemeliharaan rutin/ berkala
Kelengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya rehabilitasi gedung Meningkatnya sarana dan prasarana
Bulukumba
kantor.
kantor.

40,000,000.00

APBD Kab.

218,930,000.00

APBD Kab.

4,999,800.00

APBD Kab.

Program Peningkatan Kafasitas
Sumber Daya Aparatur.

M eningkatnya Disiplin
Aparatur.

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya Pendidikan dan
pelatihan formal.

Persentase pegawai yang mengikuti
diklat bidang perhubungan.

01 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD.

Tersedianya LAKIP Dinas
Perhubungan Komunikasi dan
Informasi

Persentase LAKIP Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan
Informasi

Bulukumba

03 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran

Tersedianya laporan Prognosis
realisasi anggaran

Persentase Prognosis Realisasi
anggaran dapat diketahui.

Bulukumba

04 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun.
05 Pengawasan Menata
Telekomunikasi

Tersedianya laporan keuangan
akhir tahun.
Tersedianya Dokumen Rancangan
Peraturan Daerah
tentangpengawasan Menara
Tower telekomunikasi

Persentase laporan akhir tahun
dapat diketahui.
Tersedianya Dokumen Rancangan
Peraturan Daerah tentang
pengawasan Menara Tower
telekomunikasi

Terlaksananya monitorin dan
evaluasi kegiatan dinas
Perhubkominfo

Oktimalisasi pengawasan dan
kinerja sarana dan prasarana
perhubungan

Program Peningkatan
M eningkatnya Kualitas
Pengembangan Sistem Pelaporan Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Capaian Kinerja dan Keuangan

06 ,07 Monitorin ,Evaluasi program
kegiatan SKPD

1

750,000,000.00

Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
01 Perencanaan Pembangunan
Prasarana dan fasilitas
Perhubungan

3,576,000.00

APBD Kab.

Bulukumba

4,999,800.00

APBD Kab.

Bulukumba

150,000,000.00

APBD Kab.

61,460,000.00

APBD Kab.

25,800,000,000,000.00

APBD
Kab/ APBN

Bulukumba

Terwujudnya Sarana dan
Prasarana Fasilitas
Perhubungan.

Terwujudnya perencanaan yang
Tersedianya Perencanaan
Pembangunan Bandar Udara, Sisi akurat.
Darat.

Kec.Bonto
Bahari

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

07

07

07

07

07

07

07

07

01

01

01

01

01

01

01

01

15

15

15

15

15

15

15

15

07

01

15

07

01

15

07

07

07

01

01

01

15

15

15

1

07

01

15

1

07

01

15

02 Perencanaan Pembanguan
Pelabuhan Laut Kassi Kajang

Terwujudnya perencanaan yang
Tersedianya Perencanaan
akurat.
Pembangunan Pelabuhan Laut
Kassi Kajang Pembebasan Lahan.

07 Peningkatan Pengelola Terminal
Angkutan Darat

Terlaksananya Pengawasan dan
Penagihan Retribusi Terminal

09

Pembangunan prasarana dan
fasilitas Perhubungan Laut

11 Peningkatan disiplin masyasrakat
menggunakan Angkutan

APBN

Bulukumba

Terlaksanaya pengendalian
keselamatan trasportasi Laut di
kecamatan

Kec. Ujung
Bulu

185,000,000.00

APBN

Tersedianya kapal speedboat.

Optimalisasi pengawasan kapal di
perairan

Bulukumba

500,000,000.00

APBD Prov.

Terlaksanananya pengawasan
penggunaan kelengkapan
Dokumen Kapal ( Pas Kecil dan
sertifikat kesempurnaan ) lebih
kecil dari GT 7

terwujutnya sarana trasportasi laut
yang tertib

Bulukumba

38,500,000.00

APBD Kab.

Terlaksananya kesadaran
Terwujutnya kesadara
Masyarakat dalam pemampaatan masyarakat dalam pemamfaatan
pasilitas pelayanan Perhubungan fasilitas guna keselamatan pelayaran Bulukumba

12 Sosialisasi keselamatan Pelayaran

23,000,000,000,000.00

Terealisasinya Terget PAD

Terwujudnya pembangunan
Mercusuar Kecamatan

10 Peningkatan sarana , Prasarana dan
Pembangunan Pelabuhan laut

Kec.Kajang

134,430,000.00

APBD Kab.

50,000,000.00

APBD Kab.

100,000,000.00

APBD Kab.

185,000,000.00

APBD Kab.

13 Pemeliharaan Lampu Menara
Mercusuar

terwujutnya pemeliharan lampu
Mercusuar

Terlaksananya kesadaran
masyarakat dalam pemamfaatan
Bulukumba
fasilitas guna keselamatan pelayaran

14 Pengawasan ,Keamanan dan
Peralatan lampu Menara
Mercusuar

Terlaksanananya pengawasan
penggunaan kelengkapan
Peralatan Lampu Mercesuar

terwujutnya sarana trasportasi laut
yang tertib

Bulukumba

Tersedianya Operasional Media
Centre

Terlaksananya Operasional Media
Centre

Bulukumba

17,500,000.00

APBD Kab.

Tersedianya Operassional Radio
SPL

Terlaksannya Kegiatan Penyiaran
Bulukumba

200,000,000.00

APBD Kab.

Terlaksananya Pelayanan
Informasi Publik pada
Masayarakat
Terlaksananya Pelayanan
Informasi Publik pada
Masayarakat

Meningkatnya Kapasitas SDM
Bidang Kominfo

Bulukumba

500,000,000.00

APBD Kab.

Meningkatnya Kapasitas SDM
Bidang Kominfo

Bulukumba

500,000,000.00

APBD Kab.

Terlaksananya Bintek Kominfo

Meningkatkan Kafasitas SDM
bidang Kominfo
Terwujutnya pengembangan
Komunikasi dan Informasi dan
media Massa

Bulukumba

20,000,000.00

APBD Kab.

Bulukumba

80,000,000.00

APBD Kab.

Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
M edia massa
02 Pembinaan dan Pengembangan
Jaringan Komunikasi dan
Informasi.
Pembinaan dan Pengembangan
,03 Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi
08 Lembaga Komisi Informasi dan
Partisifasi Publik ( KIPP)
9 Pengadaan Tower dan perangkat
Radio
10 Bintek Bidang Komunikasi dan
Informasi
11 Pengawasan dan Pembinaan
Pengguna Spetrum Frequenccy

Pengembangan
Komunikasi Informasi

Terlaksananya pengawasan dan
pembinaan pengguna Spektrum
frq

1

07

01

15

1

07

01

15

1

07

1

07

1

07

01
01

01

15
15

15

1

07

01

15

1

07

01

15

1

07

01

15

Terlaksananya Pelayanan
Informasi Masayarakat

Meningkatnya Kapasitas SDM
Bidang Kominfo

Terlaksananya Pelayanan
Informasi Publik pada
Masayarakat

Meningkatnya Kapasitas SDM
Bidang Kominfo

14 Kegiatan pembinaan Pertunjukan
Rakyat

terlaksananya Pembinaan
pertunjukan Rakyat

Terwujutnya pengembangan
Kominfo dan Media Massa

15 Kegiatan Gerakan Masyarakat
Sadar Informasi

Meningkatnya Jumlah Kebijakan
Pemkab yang terpublikasi ke
Masyaraakat

Terwujutnya Kapasitas SDM Bidang
Kominfo
Bulukumba

16 Pengawasan penyelenggaraan
Jaringan Telekomunikasi

terlaksananya Pengawasan dan
terwujutnya pengembangan
penyelenggaraan Pos dan Telkom Komunikasi dan Informatika pada
Bulukumba
media Massa
terlaksananya Informasi
tersebarnya Informasi pembangunan
Bulukumba
Pembanguan Daeran
Daerah
terlaksananya Informasi
tersebarnya Informasi Kegiatan
Pembanguan Daeran
SKPD
Bulukumba

12 Kelompok Informasi Masyarakat (
KIM )
13 Fasilitas Peningkatan SDM Bidang
Kominfo

17 Penyebarluasan Informasi
pembangunan daerah
18 penyebarluasan Informasi
penyelenggaraan pemerintah
daerah
19 Pengembangan Wab Site

Terlaksananya Pelayanan
Meningkatnya Kapasitas SDM
Informasi Publik pada Masyarakat Bidang Kominfo

Bulukumba

125,000,000.00

APBD Kab.

Bulukumba

50,000,000.00

APBD Kab.

Bulukumba

150,000,000.00

APBD Kab.

25,000,000.00

APBD Kab.

75,000,000.00

APBD Kab.

50,000,000.00

APBD Kab.

50,000,000.00

APBD Kab.

Bulukumba

120,000,000.00

APBD Kab.

Bulukumba

20,130,000.00

APBD Kab.

Bulukumba

100,000,000.00

APBD Kab.

1

07

01

16

1

07

01

16

01 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana
Alat Pengujian Bermotor

Terpeliharanya Sarana Alat
Pengujian

Berfungsinya alat pengujian

1

07

01

16

02 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Terminal/ Pelabuhan

Terlaksananya Rehabilitasi
Terminal dan Pintu Gerbang
Keluar Masuk

Terpeliharanya kawasan Terminal
dan kenyamanan petugas Parkir

03 Pengadaan Pot terminal

Terlaksananya kehindaan
Terminal

Terpeliharanya kawasan Terminal
dan kenyamanan Penumpang

Bulukumba

10,000,000.00

APBD Kab.

04 Pengadaan tempat Sampah
Terminal

Terlaksananya kehindaan
Terminal

Terpeliharanya kebersihan kawasan
Bulukumba
Terminal

10,000,000.00

APBD Kab.

terlaksananya Informasi Para
Supir terminal

tersebarnya Informasi pada areal
terminal

Bulukumba

120,000,000.00

APBD Kab.

Terlaksanannya Uji Kelayakan
kendaraan bermotor

Terwujutnya peningkatan pelayanan
angkutan
Bulukumba

28,200,000.00

APBD Kab.

04 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana
Transportasi Guna Keselamatan
Penumpang

Terlaksananya Pendaftaran
Penertiban Sertifikat
Kesempurnaan Kapal, dan Surat
Kebangsaan Kapal

Terwujudnya sarana Transportasi
Laut yang Baik

06 Kegiatan Penciptaan Keamanan
dan Kenyamanan Penumpang Di
Lingkungan Terminal

terlaksananya Penjagaan
Keamanan di Terminal
Penumpang

Terciptanya Keamanan Di Terminal
Penumpang
Bulukumba

1
1
1

07
07

01
01

16
16

Program Rehabilitasi dan
pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ

07

01

16

05 Rehabilitasi Tower Menara
Pemantau terminal

07

01

17

07

01

17

Program Peningkatan
pelayanan Angkutan
02 Kegiatan Peningkatan disiplin
masyarakat menggunakan
Angkutan

1

1

1

1

07

07

01

01

17

17

M eningkatnya Pelayanan
terhadap Angkutan Darat.

Bulukumba

13,200,000.00

60,600,000.00

APBD Kab.

APBD Kab.

1

1

1

1

1

07

07

07

07

07

01

01

01

01

01

17

17

17

17

17

07 Kegiatan Pengawasan Peralatan
Keamanan dalam Keadaan Darurat
dan Perlengkapan Pertolongan
Pertama

Terpeliharanya Alat Diteksi
Tzunami

12 Pengembangan sarana dan
prasarana Pelayanan jasa angkutan.

Tersedianya Pelayana kendaraan
Bus Sekolah Kepada Siswa
Sekolah

13 Fasilitasi Perijinan Di Bidang
Perhubungan

Terwujudnya Peningkatan
Terealisasinya Peningkatan PAD
Pengurusan Izin Trayek dan Keur Dibidang Perhubungan
Kendaraan di Bidang Perhub.
Darat

18 Pengawasan Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan terpadu

Terlaksananya Pengawasan Dan
Penertiban Angkutan Umum

19 Posko Angkutan Lebaran dan Harihari Besar

Berfungsi Alat Deteksi Tzunami
dengan Baik

Bulukumba

45,000,000.00

APBD Kab.

198,900,000.00

APBD Kab.

Bulukumba

16,200,000.00

APBD Kab.

Terwujudnya Pengawasan Terpadu
Terhadap Angkutan Umum Serta
Peningkatan PAD

Bulukumba

84,560,000.00

APBD Kab.

Terlaksananya Posko Angkutan
Hari-Hari Besar

Meningkatan Pengaturan dan
Pengendalian Kendaraan Angkutan
Hari-Hari Besar

Bulukumba

54,000,000.00

APBD Kab.

Terlaksananya Uji Petik

Bulukumba

35,000,000.00

APBD Kab.

Lancarnya Operasional Bus Sekolah
Kepada Siswa Sekolah
Bulukumba

1

07

01

17

20 Pelaksanaan peningkatan
pendapatan Asli daerah.

Meningkatkan pendapatan Asli
daerah

1

07

01

17

21 Forum Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

terlaksananya Koordinasi dengan terselesainya Masalah-masalah
Instansi terkait
dilapangan

Bulukumba

30,000,000.00

APBD Kab.

04 Pembanguanan Sarana dan
prasarana Terminal

Terlaksananya Pembangunan
sarana dan prasarana terminal.

Tewujudnya Pembangunan sarana
dan prasarana terminal.

Bulukumba

329,730,000.00

APBD Kab.

05 Pembangunan Sarana dan
prasarana Pos Pengawasan
Terminal

Terlaksananya Pembangunan
sarana dan prasarana Pos
pengawasan Terminal.

Tewujudnya Pembangunan sarana
dan prasarana Pos Pengawasan
terminal.

Bulukumba

90,000,000.00

Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat

Menurungnya angka Kecelakaan Lalu
lintas

Bulukumba

100,000,000.00

Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat

Menurungnya angka Kecelakaan Lalu
lintas

Bulukumba

185,000,000.00

DAK

Tersedianyan pembangunan pagar
pengaman jalan

Tewujudnya Pembangunan pagar
pengaman jalan Se kab Bulukumba

9(Sembilan )
Kecamatan

1,998,000,000.00

DAK

1

07

01

18

1

07

01

18

07

01

Program Pembangunan Sarana Tersedianya Sarana dan
Prasarana Perhubungan
dan Prasarana Perhubungan
yang M emadai.

1

1

18

07

01

19

07

01

19

1

07

01

19

2 Marka Jalan 5 Km Kab.Bulukumba

Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas

1

1
1
1
1
1
1

Rambu-rambu Lalu Lintas Se Kab,
Bulukumba

Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)1.800
M

Terwujudnya Kemanan
Publik dalam Berlalu
Lintas.
DAK

07

01

19

3

07

01

19

4 Warning Light ( Lampu Hati-hati ).

Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat

Menurungnya angka Kecelakaan Lalu
lintas

10(Sepuluh )
Kecamatan

750,000,000.00

DAK

07

01

19

5 APILL (Traffic Light ) 2 ( Dua ) Paket

Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat

Menurungnya angka Kecelakaan Lalu
lintas Kec. Ujung Bulu

BPD,Depan
Mal

398,000,000.00

DAK/ APBN

6 Deliniator

Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat

Menurungnya angka Kecelakaan Lalu
lintas

Bulukumba

30,000,000.00

DAK

7 Paku jalan

Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat

Menurungnya angka Kecelakaan Lalu
lintas

Bulukumba

150,000,000.00

DAK

Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat

Menurungnya angka Kecelakaan Lalu
lintas

10(Sepuluh )
Kecamatan

120,000,000.00

DAK

07
07

01
01

19
19

1
07

01

19

8

Cermin Tikungan 20 ( Dua Puluh )
Unit

1

Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat

Menurungnya angka Kecelakaan Lalu
lintas Kec.Ujung Bulu

Kel. Loka

10 Pembangunan terminal

Terlaksananya Pengawasan dan
Penagihan Retribusi Terminal

Terealisasinya Terget PAD Kec.
Bulukumpa

Pasar
Bulukumpa

11 Pembangunan Halte

Tersedianyan tempat menunggu
Trasportasi Darat

Menurungnya angka Kecelakaan Lalu
lintas Kec. Rilau Ale

Rilau Ale

07

01

19

9 Pembuatan nama jalan

07

01

19

07

01

19

1
1

50,000,000.00

APBD

500,000,000.00

APBD I

20,000,000.00

DAK

Bulukumba, 23 Maret 2015
KEPALA DINAS

Drs.H.ROSALI A. LIONG , M .SI

Pangkat
Nip

: Pembina Utama Muda
: 19600715 198603 1 030