upload dokumen BAPPEDA

(1)

3 4 6 10 2

1 Kode

5 Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan

Lokasi

1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5.298.755.000,00 -

Jumlah layanan pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

1.06.1.06.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

848.725.000,00 -

16 jenis layanan

Penyediaan surat menyurat

1.06.1.06.01.01.01. Input :Jumlah Dana bappeda 5.000.000,00 -

Output :Jumlah materai/prangko, jumlah pengantar surat

200 lembar, 1 orang

-Outcome :Persentase pelayanan administrasi perkantoran

6,25 %

-Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.06.1.06.01.01.02. Input :Jumlah Dana bappeda 4.000.000,00 -

Output :Jumlah layanan telepon, air bersih dan listrik

12 bulan

-Outcome :Persentase pelayanan administrasi perkantoran

6,25 %

-Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional

1.06.1.06.01.01.06. Input :Jumlah Dana bappeda 54.000.000,00 -

Output :Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, jumlah pengemudi

15 unit, 1 orang

-Outcome :Persentase pelayanan administrasi perkantoran

6,25 %

-Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.06.1.06.01.01.07. Input :Jumlah Dana bappeda 181.200.000,00 -

Output :Jumlah tenaga pengelolaan administrasi keuangan

28 orang

-Outcome :Persentase pelayanan administrasi perkantoran

6,25 %

-Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.06.1.06.01.01.08. Input :Jumlah Dana Bappeda 9.600.000,00 -

Output :Jumlah tenaga pembersih kantor

2 orang

-Outcome :Persentase pelayanan administrasi perkantoran


(2)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.06.1.06.01.01.09. Input :Jumlah Dana bappeda 10.800.000,00 -

Output :Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki

5 jenis

-Outcome :Persentase pelayanan administrasi perkantoran

6,25 %

-Penyediaan alat tulis kantor

1.06.1.06.01.01.10. Input :Jumlah Dana Bappeda 40.000.000,00 -

Output :Jumlah alat tulis kantor 30 jenis

-Outcome :Persentase pelayanan administrasi perkantoran

6,25 %

-Penyediaan barang cetak dan penggandaan

1.06.1.06.01.01.11. Input :Jumlah Dana Bappeda 20.000.000,00 -

Output :Jumlah barang cetak dan penggandaan

7 jenis

-Outcome :Persentase pelayanan administrasi perkantoran

6,25 %

-Penyediaan komponen

instalasi/penerangan bangunan kantor

1.06.1.06.01.01.12. Input :Jumlah Dana bappeda 55.000.000,00 -

Output :Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor

1 paket

-Outcome :Persentase pelayanan administrasi perkantoran

6,25 %

-Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu

1.06.1.06.01.01.17. Input :Jumlah Dana Bappeda 45.000.000,00 -

Output :Jumlah makan dan minum rapat dan tamu

11 bulan

-Outcome :Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

6,25 %

-Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah

1.06.1.06.01.01.18. Input :Jumlah Dana Luar Kabupaten/provinsi 250.000.000,00 -

Output :Jumlah koordinasi/konsultasi ke luar daerah

12 bulan

-Outcome :Persentase pelayanan administrasi perkantoran

6,25 %

-Koordinasi Dan Konsultasi Intern

1.06.1.06.01.01.19. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 60.000.000,00 -

Output :Jumlah koordinasi/konsultasi di dalam daerah


(3)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

6,25 %

-Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS

1.06.1.06.01.01.20. Input :Jumlah Dana Bappeda 70.125.000,00 -

Output :Jumlah makan dan minum harian PNS

9350 dos

-Outcome :Persentase pelayanan administrasi perkantoran

6,25 %

-Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor

1.06.1.06.01.01.22. Input :Jumlah Dana Bappeda 8.000.000,00 -

Output :Jumlah alat dan bahan pembersih kantor

15 jenis

-Outcome :Persentase pelayanan administrasi perkantoran

6,25 %

-Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

1.06.1.06.01.01.23. Input :Jumlah Dana bappeda 19.200.000,00 -

Output :Jumlah tenaga teknis operator komputer

4 orang

-Outcome :Persentase pelayanan administrasi perkantoran

6,25 %

-Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

1.06.1.06.01.01.24. Input :Jumlah Dana Bappeda 16.800.000,00 -

Output :Jumlah tenaga keamanan kantor dari Satpol PP

4 orang

-Outcome :Persentase pelayanan administrasi perkantoran

6,25 %

-Persentase Pemenuhan Peralatan Dan Perlengkapan Perkantoran serta Kebutuhan Kerja

1.06.1.06.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

628.600.000,00 -

20 %

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.06.1.06.01.02.05. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 400.000.000,00 -

Output :Jumlah kendaraan dinas/operasional

1 Unit

-Outcome :Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur

25 %

-Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.06.1.06.01.02.07. Input :Jumlah Dana bappeda 130.000.000,00 -


(4)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur

25 %

-Pengadaan peralatan gedung kantor

1.06.1.06.01.02.09. Input :Jumlah Dana bappeda 87.000.000,00 -

Output :Jumlah peralatan kantor 3 jenis (17 unit)

-Outcome :Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur

25 %

-Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.06.1.06.01.02.19. Input :Jumlah Dana bappeda 11.600.000,00 -

Output :Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki, pengecatan ruang kantor bappeda

8 unit, 1 kegiatan

-Outcome :Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur

25 %

-Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran serta kebutuhan kerja

1.06.1.06.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20 % 25.000.000,00 -

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

1.06.1.06.01.03.05. Input :Jumlah Dana bappeda 25.000.000,00 -

Output :Jumlah pakaian khusus beserta kelengkapannya

2 kegiatan

-Outcome :Persentase peningkatan disiplin aparatur

100 %

-Jumlah sumberdaya manusia yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan

1.06.1.06.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

55.000.000,00 -

350 orang

Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas Teknis Aparatur

1.06.1.06.01.05.12. Input :Jumlah Dana Kab. Maros dan Luar Kabupaten Maros 55.000.000,00 -

Output :Jumlah aparatur yang mengikuti diklat fungsional dan struktural

10 orang, 1 kegiatan

-Outcome :Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

100 %

-Jumlah dokumen perencanaan

pembangunan yang diselesaikan secara tepat waktu

1.06.1.06.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

32.000.000,00 -


(5)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)

1.06.1.06.01.06.01. Input :Jumlah Dana bappeda 15.000.000,00 -

Output :Jumlah dokumen Lakip SKPD 10 dokumen

-Outcome :Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

33,3 %

-Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.06.1.06.01.06.02. Input :Jumlah Dana Bappeda 8.500.000,00 -

Output :Jumlah laporan keuangan secara periodik/semesteran

10 laporan

-Outcome :Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

33,3 %

-Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.06.1.06.01.06.04. Input :Jumlah Dana bappeda 8.500.000,00 -

Output :Jumlah laporan keuangan secara periodik/akhir tahun

10 laporan

-Outcome :Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

33,3 %

-Jumlah dokumen perencanaan

pembangunan yang diselesaikan secara tepat waktu

1.06.1.06.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD - 68.000.000,00 -

Penyusunan RENSTRA SKPD

1.06.1.06.01.07.01. Input :Jumlah Dana Bappeda 38.000.000,00 -

Output :Jumlah dokumen Renstra SKPD

10 dokumen

-Outcome :Persentase perencanaan dan penganggaran SKPD

33,3 %

-Penyusunan Renja SKPD

1.06.1.06.01.07.02. Input :Jumlah Dana Bappeda 15.000.000,00 -

Output :Jumlah dokumen Renja SKPD 10 dokumen

-Outcome :Persentase perencanaan dan penganggaran SKPD

33,3 %

-Penyusunan RKA/DPA SKPD

1.06.1.06.01.07.03. Input :Jumlah Dana Bappeda 15.000.000,00 -

Output :Jumlah dokumen RKA/DPA SKPD


(6)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Persentase perencanaan dan penganggaran SKPD

33,3 %

-Jumlah data/informasi yang dihasilkan dan dimanfaatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan

1.06.1.06.01.15. Program pengembangan data/informasi

121.200.000,00 -

300 buku

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

1.06.1.06.01.15.02. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 62.950.000,00 -

Output :Jumlah laporan data/informasi pembangunan daerah

70 dokumen data

-Outcome :Persentase pengembangan data/informasi

50 %

-Penyusunan profile daerah

1.06.1.06.01.15.05. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 58.250.000,00 -

Output :Jumlah buku profile kabupaten 100 buku

-Outcome :Persentase pengembangan data/informasi

50 %

-Jumlah pelaksanaan

koordinasi/konsultasi/fasilitasi/sosialisasi perencanaan pembangunan daerah

1.06.1.06.01.16. Program Kerjasama Pembangunan - 79.400.000,00 -

Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah

1.06.1.06.01.16.06. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 79.400.000,00 -

Output :Jumlah pertemuan antara pemerintah daerah dan dunia usaha/lembaga, jumlah peserta pertemuan

1 dokumen, 4 kali pertemuan, 500 peserta

-Outcome :Persentase kerjasama pembangunan

100 %

-Jumlah pelaksanaan

koordinasi/konsultasi/fasilitasi/sosialisasi perencanaan pembangunan daerah 1.06.1.06.01.19. Program perencanaan pengembangan

kota-kota menengah dan besar

100.000.000,00 -

-Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan

1.06.1.06.01.19.09. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 100.000.000,00 -

Output :Jumlah koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi pada wilayah perkotaan

12 bulan

-Outcome :Persentase perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar


(7)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

- Jumlah pelaksanaan

koordinasi/konsultasi/fasilitasi/sosialisai perencanaan pembangunan daerah - Jumlah sumber daya manusia yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan

1.06.1.06.01.20. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

303.670.000,00 -

-peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

1.06.1.06.01.20.01. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 100.000.000,00 -

Output :Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan perencanaan pembangunan (S2)

5 orang

-Outcome :Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

33,33 %

-inplementasi E-Musrembang

1.06.1.06.01.20.04. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 110.250.000,00 -

Output :Jumlah sistem informasi 1 sistem

-Outcome :Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

33,33 %

-Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu Kab. Maros

1.06.1.06.01.20.07. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 38.420.000,00 -

Output :Jumlah sosialisasi peraturan daerah tentang perencanaan dan penganggaran

pembangunan terpadu

2 kali

-Outcome :Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

33,33 %

-Penetapan Kebijakan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan daerah.

1.06.1.06.01.20.08. Input :Jumlah Dana Kantor Bappeda Kab. Maros 55.000.000,00 -

Output :Jumlah Kebijakan/ranperda Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan yang telah ditetapkan.


(8)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

-

-- Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang diselesaikan secara tepat waktu

- Jumlah pelaksanaan

koordinasi/konsultasi/fasilitasi/sosialisasi perencanaan pembangunan daerah 1.06.1.06.01.21. Program perencanaan pembangunan

daerah

1.121.760.000,00 -

-Penyusunan rancangan RPJMD

1.06.1.06.01.21.05. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 500.000.000,00 -

Output :Jumlah dokumen RPJMD 150 dokumen

-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah

11,1 %

-Penyusunan RKPD

1.06.1.06.01.21.08. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 35.000.000,00 -

Output :Jumlah dokumen RKPD 10 dokumen

-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah

11,1 %

-Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.06.1.06.01.21.09. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 70.000.000,00 -

Output :Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD (musrenbang kabupaten)

1 kali

-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah

11,1 %

-Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

1.06.1.06.01.21.11. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 89.900.000,00 -

Output :Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD pelaksana program/kegiatan

pembangunan dan laporan kinerja pemerintah daerah Kab. Maros

47 lapkin SKPD dan 1 lapkin pemerintah daerah

-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah

11,1 %

-Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)


(9)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output :Jumlah dokumen laporan keterangan

pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2014

10

dokumen/lapora n

-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah

11,1 %

-Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

1.06.1.06.01.21.13. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 200.900.000,00 -

Output :Jumlah pelaksanaan dan rapat monitoring evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, jumlah dokumen laporan hasil evaluasi monitoring pelaksanaan pembangunan

4 kali monitoring, 4 kali rapat monitoring, 5 dokumen laporan

-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah

11,1 %

-Penyusunan perencanaan kebijakan anggaran

1.06.1.06.01.21.14. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 48.810.000,00 -

Output :Jumlah dokumen KUA/PPAS 4 dokumen

-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah

11,1 %

-Koordinasi/konsultasi/fasilitasi perencanaan pembangunan daerah

1.06.1.06.01.21.15. Input :Jumlah Dana Makassar Provinsi Sulsel 8.400.000,00 -

Output :Jumlah

koordinasi/konsultasi/fasilitasi perencanaan pembangunan daerah

24 kali

-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah

11,1 %

-Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan

1.06.1.06.01.21.16. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 55.000.000,00 -

Output :Jumlah rapat koordinasi dan jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan tugas pembantuan

4 kali rapat, 4 dokumen laporan tugas pembantuan

-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah


(10)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

- Jumlah pelaksanaan

koordinasi/konsultasi/fasilitasi/sosialisasi perencanaan pembangunan daerah 1.06.1.06.01.22. Program perencanaan pembangunan

ekonomi

400.000.000,00 -

-Koordinasi Pelaksanaan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat

1.06.1.06.01.22.03. Input :Jumlah Dana Kec. Tompobulu dan Kec. 100.000.000,00 -

Output :Jumlah koordinasi pelaksanaan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat

12 bulan

-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan ekonomi

33,3 %

-Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1.06.1.06.01.22.04. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 100.000.000,00 -

Output :Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

12 bulan

-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan ekonomi

33,3 %

-Koordinasi Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan

1.06.1.06.01.22.06. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 200.000.000,00 -

Output :Jumlah dokumen database penanggulangan kemiskinan Kab. Maros

-

-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan ekonomi

33,3 %

-- Jumlah pelaksanaan

koordinasi/konsultasi/fasilitasi/sosialisasi perencanaan pembangunan daerah - Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang diselesaikan secara tepat waktu

1.06.1.06.01.23. Program perencanaan sosial dan budaya

354.650.000,00 -

-Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

1.06.1.06.01.23.03. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 70.000.000,00 -

Output :Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

5 kali

-Outcome :Persentase perencanaan sosial dan budaya


(11)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Koordinasi pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan partisipatif

1.06.1.06.01.23.05. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 45.000.000,00 -

Output :Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis penyusunan RKA/DPA responsif gender

60 orang

-Outcome :Persentase perencanaan sosial dan budaya

20 %

-Koordinasi rencana aksi daerah (RAD) Post MDG'S 2015

1.06.1.06.01.23.06. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 93.200.000,00 -

Output :Jumlah pelaksanaan koordinasi rencana aksi daerah MDG's

3 kali

-Outcome :Persentase perencanaan sosial dan budaya

20 %

-Koordinasi forum Data Gender dan Anak

1.06.1.06.01.23.07. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 98.250.000,00 -

Output :Jumlah dokumen data gender dan anak, jumlah

pelaksanaan koordinasi forum data gender dan anak

3 kali koordinasi

-Outcome :Persentase perencanaan sosial dan budaya

20 %

-Koordinasi rencana aksi daerah (RAD) pangan dan gizi

1.06.1.06.01.23.08. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 48.200.000,00 -

Output :Jumlah koordinasi rencana aksi daerah pangan dan gizi

12 Bulan

-Outcome :Persentase perencanaan sosial dan budaya

20 %

-- Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang diselesaikan secara tepat waktu

- Jumlah pelaksanaan

koordinasi/konsultasi/fasilitasi/sosialisasi perencanaan pembangunan daerah 1.06.1.06.01.24. Program perencanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam

1.055.000.000,00 -

-Koordinasi penyusunan Perencanaan kawasan wilayah pesisir


(12)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output :Jumlah dokumen perencanaan strategi pengembangan kawasan wilayah pesisir

-

-Outcome :Persentase perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

20 %

-Koordinasi perencanaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

1.06.1.06.01.24.06. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 35.000.000,00 -

Output :Jumlah koordinasi

perencanaan pembangunan wilayah bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup

12 bulan

-Outcome :Persentase perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

20 %

-Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik

1.06.1.06.01.24.07. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 220.000.000,00 -

Output :Jumlah dokumen

perencanaan prasarana fisik dan jumlah dokumen kondisi bangunan pemerintah daerah Kab. Maros

-

-Outcome :Persentase perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

20 %

-Penyusunan Rencana Terpadu Dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2 - JM) Bidang Kecipta Karyaan

1.06.1.06.01.24.08. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 100.000.000,00 -

Output :Jumlah dokumen RPI2-JM, jumlah koordinasi

penyusunan RPI2-JM

-

-Outcome :Persentase perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

20 %

-Data Base Jalan

1.06.1.06.01.24.09. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 300.000.000,00 -

Output :Jumlah dokumen database jalan Kab. Maros


(13)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Persentase perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

20 %

-Jumlah data/informasi yang dihasilkan dan dimanfaatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan

1.06.1.06.01.26. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah

105.750.000,00 -

300 buku

Penyusunan dan pengumpulan data/statistik daerah

1.06.1.06.01.26.01. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 58.375.000,00 -

Output :Jumlah buku Maros dalam angka

100 buku

-Outcome :Persentase pengembangan data/informasi/statistik daerah

50 %

-Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

1.06.1.06.01.26.02. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 47.375.000,00 -

Output :Jumlah buku PDRB Kab. Maros

100 buku

-Outcome :Persentase pengembangan data/informasi/statistik daerah

50 %

-Maros, 20 Mei 2014


(1)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

-

-- Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang diselesaikan secara tepat waktu

- Jumlah pelaksanaan

koordinasi/konsultasi/fasilitasi/sosialisasi perencanaan pembangunan daerah 1.06.1.06.01.21. Program perencanaan pembangunan

daerah

1.121.760.000,00 -

-Penyusunan rancangan RPJMD

1.06.1.06.01.21.05. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 500.000.000,00 -

Output :Jumlah dokumen RPJMD 150 dokumen

-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah

11,1 %

-Penyusunan RKPD

1.06.1.06.01.21.08. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 35.000.000,00 -

Output :Jumlah dokumen RKPD 10 dokumen

-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah

11,1 %

-Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.06.1.06.01.21.09. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 70.000.000,00 -

Output :Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD (musrenbang kabupaten)

1 kali

-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah

11,1 %

-Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

1.06.1.06.01.21.11. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 89.900.000,00 -

Output :Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD pelaksana program/kegiatan

pembangunan dan laporan kinerja pemerintah daerah Kab. Maros

47 lapkin SKPD dan 1 lapkin pemerintah daerah

-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah

11,1 %

-Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)


(2)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output :Jumlah dokumen laporan keterangan

pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2014

10

dokumen/lapora n

-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah

11,1 %

-Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

1.06.1.06.01.21.13. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 200.900.000,00 -

Output :Jumlah pelaksanaan dan rapat monitoring evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, jumlah dokumen laporan hasil evaluasi monitoring pelaksanaan pembangunan

4 kali monitoring, 4 kali rapat monitoring, 5 dokumen laporan

-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah

11,1 %

-Penyusunan perencanaan kebijakan anggaran

1.06.1.06.01.21.14. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 48.810.000,00 -

Output :Jumlah dokumen KUA/PPAS 4 dokumen

-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah

11,1 %

-Koordinasi/konsultasi/fasilitasi perencanaan pembangunan daerah

1.06.1.06.01.21.15. Input :Jumlah Dana Makassar Provinsi Sulsel 8.400.000,00 -

Output :Jumlah

koordinasi/konsultasi/fasilitasi perencanaan pembangunan daerah

24 kali

-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah

11,1 %

-Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan

1.06.1.06.01.21.16. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 55.000.000,00 -

Output :Jumlah rapat koordinasi dan jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan tugas pembantuan

4 kali rapat, 4 dokumen laporan tugas pembantuan

-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah


(3)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

- Jumlah pelaksanaan

koordinasi/konsultasi/fasilitasi/sosialisasi perencanaan pembangunan daerah 1.06.1.06.01.22. Program perencanaan pembangunan

ekonomi

400.000.000,00 -

-Koordinasi Pelaksanaan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat

1.06.1.06.01.22.03. Input :Jumlah Dana Kec. Tompobulu dan Kec. 100.000.000,00 -

Output :Jumlah koordinasi pelaksanaan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat

12 bulan

-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan ekonomi

33,3 %

-Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1.06.1.06.01.22.04. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 100.000.000,00 -

Output :Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

12 bulan

-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan ekonomi

33,3 %

-Koordinasi Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan

1.06.1.06.01.22.06. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 200.000.000,00 -

Output :Jumlah dokumen database penanggulangan kemiskinan Kab. Maros

-

-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan ekonomi

33,3 %

-- Jumlah pelaksanaan

koordinasi/konsultasi/fasilitasi/sosialisasi perencanaan pembangunan daerah - Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang diselesaikan secara tepat waktu

1.06.1.06.01.23. Program perencanaan sosial dan budaya

354.650.000,00 -

-Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

1.06.1.06.01.23.03. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 70.000.000,00 -

Output :Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

5 kali

-Outcome :Persentase perencanaan sosial dan budaya


(4)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Koordinasi pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan partisipatif

1.06.1.06.01.23.05. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 45.000.000,00 -

Output :Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis penyusunan RKA/DPA responsif gender

60 orang

-Outcome :Persentase perencanaan sosial dan budaya

20 %

-Koordinasi rencana aksi daerah (RAD) Post MDG'S 2015

1.06.1.06.01.23.06. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 93.200.000,00 -

Output :Jumlah pelaksanaan koordinasi rencana aksi daerah MDG's

3 kali

-Outcome :Persentase perencanaan sosial dan budaya

20 %

-Koordinasi forum Data Gender dan Anak

1.06.1.06.01.23.07. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 98.250.000,00 -

Output :Jumlah dokumen data gender dan anak, jumlah

pelaksanaan koordinasi forum data gender dan anak

3 kali koordinasi

-Outcome :Persentase perencanaan sosial dan budaya

20 %

-Koordinasi rencana aksi daerah (RAD) pangan dan gizi

1.06.1.06.01.23.08. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 48.200.000,00 -

Output :Jumlah koordinasi rencana aksi daerah pangan dan gizi

12 Bulan

-Outcome :Persentase perencanaan sosial dan budaya

20 %

-- Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang diselesaikan secara tepat waktu

- Jumlah pelaksanaan

koordinasi/konsultasi/fasilitasi/sosialisasi perencanaan pembangunan daerah 1.06.1.06.01.24. Program perencanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam

1.055.000.000,00 -

-Koordinasi penyusunan Perencanaan kawasan wilayah pesisir


(5)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output :Jumlah dokumen perencanaan strategi pengembangan kawasan wilayah pesisir

-

-Outcome :Persentase perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

20 %

-Koordinasi perencanaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

1.06.1.06.01.24.06. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 35.000.000,00 -

Output :Jumlah koordinasi

perencanaan pembangunan wilayah bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup

12 bulan

-Outcome :Persentase perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

20 %

-Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik

1.06.1.06.01.24.07. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 220.000.000,00 -

Output :Jumlah dokumen

perencanaan prasarana fisik dan jumlah dokumen kondisi bangunan pemerintah daerah Kab. Maros

-

-Outcome :Persentase perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

20 %

-Penyusunan Rencana Terpadu Dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2 - JM) Bidang Kecipta Karyaan

1.06.1.06.01.24.08. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 100.000.000,00 -

Output :Jumlah dokumen RPI2-JM, jumlah koordinasi

penyusunan RPI2-JM

-

-Outcome :Persentase perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

20 %

-Data Base Jalan

1.06.1.06.01.24.09. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 300.000.000,00 -

Output :Jumlah dokumen database jalan Kab. Maros


(6)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Persentase perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

20 %

-Jumlah data/informasi yang dihasilkan dan dimanfaatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan

1.06.1.06.01.26. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah

105.750.000,00 -

300 buku

Penyusunan dan pengumpulan data/statistik daerah

1.06.1.06.01.26.01. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 58.375.000,00 -

Output :Jumlah buku Maros dalam angka

100 buku

-Outcome :Persentase pengembangan data/informasi/statistik daerah

50 %

-Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

1.06.1.06.01.26.02. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 47.375.000,00 -

Output :Jumlah buku PDRB Kab. Maros

100 buku

-Outcome :Persentase pengembangan data/informasi/statistik daerah

50 %

-Maros, 20 Mei 2014