upload dokumen BAPPEDA
3 4 6 10 2
1 Kode
5 Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan
Lokasi
1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5.298.755.000,00 -
Jumlah layanan pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
1.06.1.06.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
848.725.000,00 -
16 jenis layanan
Penyediaan surat menyurat
1.06.1.06.01.01.01. Input :Jumlah Dana bappeda 5.000.000,00 -
Output :Jumlah materai/prangko, jumlah pengantar surat
200 lembar, 1 orang
-Outcome :Persentase pelayanan administrasi perkantoran
6,25 %
-Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.06.1.06.01.01.02. Input :Jumlah Dana bappeda 4.000.000,00 -
Output :Jumlah layanan telepon, air bersih dan listrik
12 bulan
-Outcome :Persentase pelayanan administrasi perkantoran
6,25 %
-Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional
1.06.1.06.01.01.06. Input :Jumlah Dana bappeda 54.000.000,00 -
Output :Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, jumlah pengemudi
15 unit, 1 orang
-Outcome :Persentase pelayanan administrasi perkantoran
6,25 %
-Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.06.1.06.01.01.07. Input :Jumlah Dana bappeda 181.200.000,00 -
Output :Jumlah tenaga pengelolaan administrasi keuangan
28 orang
-Outcome :Persentase pelayanan administrasi perkantoran
6,25 %
-Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.06.1.06.01.01.08. Input :Jumlah Dana Bappeda 9.600.000,00 -
Output :Jumlah tenaga pembersih kantor
2 orang
-Outcome :Persentase pelayanan administrasi perkantoran
(2)
-3 4 6 10 2
1 5 8 9
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.06.1.06.01.01.09. Input :Jumlah Dana bappeda 10.800.000,00 -
Output :Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
5 jenis
-Outcome :Persentase pelayanan administrasi perkantoran
6,25 %
-Penyediaan alat tulis kantor
1.06.1.06.01.01.10. Input :Jumlah Dana Bappeda 40.000.000,00 -
Output :Jumlah alat tulis kantor 30 jenis
-Outcome :Persentase pelayanan administrasi perkantoran
6,25 %
-Penyediaan barang cetak dan penggandaan
1.06.1.06.01.01.11. Input :Jumlah Dana Bappeda 20.000.000,00 -
Output :Jumlah barang cetak dan penggandaan
7 jenis
-Outcome :Persentase pelayanan administrasi perkantoran
6,25 %
-Penyediaan komponen
instalasi/penerangan bangunan kantor
1.06.1.06.01.01.12. Input :Jumlah Dana bappeda 55.000.000,00 -
Output :Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor
1 paket
-Outcome :Persentase pelayanan administrasi perkantoran
6,25 %
-Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu
1.06.1.06.01.01.17. Input :Jumlah Dana Bappeda 45.000.000,00 -
Output :Jumlah makan dan minum rapat dan tamu
11 bulan
-Outcome :Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
6,25 %
-Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah
1.06.1.06.01.01.18. Input :Jumlah Dana Luar Kabupaten/provinsi 250.000.000,00 -
Output :Jumlah koordinasi/konsultasi ke luar daerah
12 bulan
-Outcome :Persentase pelayanan administrasi perkantoran
6,25 %
-Koordinasi Dan Konsultasi Intern
1.06.1.06.01.01.19. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 60.000.000,00 -
Output :Jumlah koordinasi/konsultasi di dalam daerah
(3)
-3 4 6 10 2
1 5 8 9
Outcome :Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
6,25 %
-Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS
1.06.1.06.01.01.20. Input :Jumlah Dana Bappeda 70.125.000,00 -
Output :Jumlah makan dan minum harian PNS
9350 dos
-Outcome :Persentase pelayanan administrasi perkantoran
6,25 %
-Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor
1.06.1.06.01.01.22. Input :Jumlah Dana Bappeda 8.000.000,00 -
Output :Jumlah alat dan bahan pembersih kantor
15 jenis
-Outcome :Persentase pelayanan administrasi perkantoran
6,25 %
-Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
1.06.1.06.01.01.23. Input :Jumlah Dana bappeda 19.200.000,00 -
Output :Jumlah tenaga teknis operator komputer
4 orang
-Outcome :Persentase pelayanan administrasi perkantoran
6,25 %
-Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
1.06.1.06.01.01.24. Input :Jumlah Dana Bappeda 16.800.000,00 -
Output :Jumlah tenaga keamanan kantor dari Satpol PP
4 orang
-Outcome :Persentase pelayanan administrasi perkantoran
6,25 %
-Persentase Pemenuhan Peralatan Dan Perlengkapan Perkantoran serta Kebutuhan Kerja
1.06.1.06.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
628.600.000,00 -
20 %
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.06.1.06.01.02.05. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 400.000.000,00 -
Output :Jumlah kendaraan dinas/operasional
1 Unit
-Outcome :Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
25 %
-Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.06.1.06.01.02.07. Input :Jumlah Dana bappeda 130.000.000,00 -
(4)
-3 4 6 10 2
1 5 8 9
Outcome :Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
25 %
-Pengadaan peralatan gedung kantor
1.06.1.06.01.02.09. Input :Jumlah Dana bappeda 87.000.000,00 -
Output :Jumlah peralatan kantor 3 jenis (17 unit)
-Outcome :Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
25 %
-Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.06.1.06.01.02.19. Input :Jumlah Dana bappeda 11.600.000,00 -
Output :Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki, pengecatan ruang kantor bappeda
8 unit, 1 kegiatan
-Outcome :Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
25 %
-Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran serta kebutuhan kerja
1.06.1.06.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20 % 25.000.000,00 -
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
1.06.1.06.01.03.05. Input :Jumlah Dana bappeda 25.000.000,00 -
Output :Jumlah pakaian khusus beserta kelengkapannya
2 kegiatan
-Outcome :Persentase peningkatan disiplin aparatur
100 %
-Jumlah sumberdaya manusia yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan
1.06.1.06.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
55.000.000,00 -
350 orang
Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas Teknis Aparatur
1.06.1.06.01.05.12. Input :Jumlah Dana Kab. Maros dan Luar Kabupaten Maros 55.000.000,00 -
Output :Jumlah aparatur yang mengikuti diklat fungsional dan struktural
10 orang, 1 kegiatan
-Outcome :Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
100 %
-Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan yang diselesaikan secara tepat waktu
1.06.1.06.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
32.000.000,00 -
(5)
-3 4 6 10 2
1 5 8 9
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)
1.06.1.06.01.06.01. Input :Jumlah Dana bappeda 15.000.000,00 -
Output :Jumlah dokumen Lakip SKPD 10 dokumen
-Outcome :Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33,3 %
-Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.06.1.06.01.06.02. Input :Jumlah Dana Bappeda 8.500.000,00 -
Output :Jumlah laporan keuangan secara periodik/semesteran
10 laporan
-Outcome :Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33,3 %
-Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.06.1.06.01.06.04. Input :Jumlah Dana bappeda 8.500.000,00 -
Output :Jumlah laporan keuangan secara periodik/akhir tahun
10 laporan
-Outcome :Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33,3 %
-Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan yang diselesaikan secara tepat waktu
1.06.1.06.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD - 68.000.000,00 -
Penyusunan RENSTRA SKPD
1.06.1.06.01.07.01. Input :Jumlah Dana Bappeda 38.000.000,00 -
Output :Jumlah dokumen Renstra SKPD
10 dokumen
-Outcome :Persentase perencanaan dan penganggaran SKPD
33,3 %
-Penyusunan Renja SKPD
1.06.1.06.01.07.02. Input :Jumlah Dana Bappeda 15.000.000,00 -
Output :Jumlah dokumen Renja SKPD 10 dokumen
-Outcome :Persentase perencanaan dan penganggaran SKPD
33,3 %
-Penyusunan RKA/DPA SKPD
1.06.1.06.01.07.03. Input :Jumlah Dana Bappeda 15.000.000,00 -
Output :Jumlah dokumen RKA/DPA SKPD
(6)
-3 4 6 10 2
1 5 8 9
Outcome :Persentase perencanaan dan penganggaran SKPD
33,3 %
-Jumlah data/informasi yang dihasilkan dan dimanfaatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan
1.06.1.06.01.15. Program pengembangan data/informasi
121.200.000,00 -
300 buku
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
1.06.1.06.01.15.02. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 62.950.000,00 -
Output :Jumlah laporan data/informasi pembangunan daerah
70 dokumen data
-Outcome :Persentase pengembangan data/informasi
50 %
-Penyusunan profile daerah
1.06.1.06.01.15.05. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 58.250.000,00 -
Output :Jumlah buku profile kabupaten 100 buku
-Outcome :Persentase pengembangan data/informasi
50 %
-Jumlah pelaksanaan
koordinasi/konsultasi/fasilitasi/sosialisasi perencanaan pembangunan daerah
1.06.1.06.01.16. Program Kerjasama Pembangunan - 79.400.000,00 -
Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah
1.06.1.06.01.16.06. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 79.400.000,00 -
Output :Jumlah pertemuan antara pemerintah daerah dan dunia usaha/lembaga, jumlah peserta pertemuan
1 dokumen, 4 kali pertemuan, 500 peserta
-Outcome :Persentase kerjasama pembangunan
100 %
-Jumlah pelaksanaan
koordinasi/konsultasi/fasilitasi/sosialisasi perencanaan pembangunan daerah 1.06.1.06.01.19. Program perencanaan pengembangan
kota-kota menengah dan besar
100.000.000,00 -
-Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan
1.06.1.06.01.19.09. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 100.000.000,00 -
Output :Jumlah koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi pada wilayah perkotaan
12 bulan
-Outcome :Persentase perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
(7)
-3 4 6 10 2
1 5 8 9
- Jumlah pelaksanaan
koordinasi/konsultasi/fasilitasi/sosialisai perencanaan pembangunan daerah - Jumlah sumber daya manusia yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan
1.06.1.06.01.20. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
303.670.000,00 -
-peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
1.06.1.06.01.20.01. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 100.000.000,00 -
Output :Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan perencanaan pembangunan (S2)
5 orang
-Outcome :Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
33,33 %
-inplementasi E-Musrembang
1.06.1.06.01.20.04. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 110.250.000,00 -
Output :Jumlah sistem informasi 1 sistem
-Outcome :Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
33,33 %
-Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu Kab. Maros
1.06.1.06.01.20.07. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 38.420.000,00 -
Output :Jumlah sosialisasi peraturan daerah tentang perencanaan dan penganggaran
pembangunan terpadu
2 kali
-Outcome :Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
33,33 %
-Penetapan Kebijakan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan daerah.
1.06.1.06.01.20.08. Input :Jumlah Dana Kantor Bappeda Kab. Maros 55.000.000,00 -
Output :Jumlah Kebijakan/ranperda Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan yang telah ditetapkan.
(8)
-3 4 6 10 2
1 5 8 9
Outcome :Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
-
-- Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang diselesaikan secara tepat waktu
- Jumlah pelaksanaan
koordinasi/konsultasi/fasilitasi/sosialisasi perencanaan pembangunan daerah 1.06.1.06.01.21. Program perencanaan pembangunan
daerah
1.121.760.000,00 -
-Penyusunan rancangan RPJMD
1.06.1.06.01.21.05. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 500.000.000,00 -
Output :Jumlah dokumen RPJMD 150 dokumen
-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah
11,1 %
-Penyusunan RKPD
1.06.1.06.01.21.08. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 35.000.000,00 -
Output :Jumlah dokumen RKPD 10 dokumen
-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah
11,1 %
-Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1.06.1.06.01.21.09. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 70.000.000,00 -
Output :Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD (musrenbang kabupaten)
1 kali
-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah
11,1 %
-Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
1.06.1.06.01.21.11. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 89.900.000,00 -
Output :Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD pelaksana program/kegiatan
pembangunan dan laporan kinerja pemerintah daerah Kab. Maros
47 lapkin SKPD dan 1 lapkin pemerintah daerah
-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah
11,1 %
-Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
(9)
3 4 6 10 2
1 5 8 9
Output :Jumlah dokumen laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2014
10
dokumen/lapora n
-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah
11,1 %
-Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
1.06.1.06.01.21.13. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 200.900.000,00 -
Output :Jumlah pelaksanaan dan rapat monitoring evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, jumlah dokumen laporan hasil evaluasi monitoring pelaksanaan pembangunan
4 kali monitoring, 4 kali rapat monitoring, 5 dokumen laporan
-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah
11,1 %
-Penyusunan perencanaan kebijakan anggaran
1.06.1.06.01.21.14. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 48.810.000,00 -
Output :Jumlah dokumen KUA/PPAS 4 dokumen
-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah
11,1 %
-Koordinasi/konsultasi/fasilitasi perencanaan pembangunan daerah
1.06.1.06.01.21.15. Input :Jumlah Dana Makassar Provinsi Sulsel 8.400.000,00 -
Output :Jumlah
koordinasi/konsultasi/fasilitasi perencanaan pembangunan daerah
24 kali
-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah
11,1 %
-Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan
1.06.1.06.01.21.16. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 55.000.000,00 -
Output :Jumlah rapat koordinasi dan jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan tugas pembantuan
4 kali rapat, 4 dokumen laporan tugas pembantuan
-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah
(10)
-3 4 6 10 2
1 5 8 9
- Jumlah pelaksanaan
koordinasi/konsultasi/fasilitasi/sosialisasi perencanaan pembangunan daerah 1.06.1.06.01.22. Program perencanaan pembangunan
ekonomi
400.000.000,00 -
-Koordinasi Pelaksanaan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat
1.06.1.06.01.22.03. Input :Jumlah Dana Kec. Tompobulu dan Kec. 100.000.000,00 -
Output :Jumlah koordinasi pelaksanaan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat
12 bulan
-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan ekonomi
33,3 %
-Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1.06.1.06.01.22.04. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 100.000.000,00 -
Output :Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
12 bulan
-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan ekonomi
33,3 %
-Koordinasi Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
1.06.1.06.01.22.06. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 200.000.000,00 -
Output :Jumlah dokumen database penanggulangan kemiskinan Kab. Maros
-
-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan ekonomi
33,3 %
-- Jumlah pelaksanaan
koordinasi/konsultasi/fasilitasi/sosialisasi perencanaan pembangunan daerah - Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang diselesaikan secara tepat waktu
1.06.1.06.01.23. Program perencanaan sosial dan budaya
354.650.000,00 -
-Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
1.06.1.06.01.23.03. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 70.000.000,00 -
Output :Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
5 kali
-Outcome :Persentase perencanaan sosial dan budaya
(11)
-3 4 6 10 2
1 5 8 9
Koordinasi pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan partisipatif
1.06.1.06.01.23.05. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 45.000.000,00 -
Output :Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis penyusunan RKA/DPA responsif gender
60 orang
-Outcome :Persentase perencanaan sosial dan budaya
20 %
-Koordinasi rencana aksi daerah (RAD) Post MDG'S 2015
1.06.1.06.01.23.06. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 93.200.000,00 -
Output :Jumlah pelaksanaan koordinasi rencana aksi daerah MDG's
3 kali
-Outcome :Persentase perencanaan sosial dan budaya
20 %
-Koordinasi forum Data Gender dan Anak
1.06.1.06.01.23.07. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 98.250.000,00 -
Output :Jumlah dokumen data gender dan anak, jumlah
pelaksanaan koordinasi forum data gender dan anak
3 kali koordinasi
-Outcome :Persentase perencanaan sosial dan budaya
20 %
-Koordinasi rencana aksi daerah (RAD) pangan dan gizi
1.06.1.06.01.23.08. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 48.200.000,00 -
Output :Jumlah koordinasi rencana aksi daerah pangan dan gizi
12 Bulan
-Outcome :Persentase perencanaan sosial dan budaya
20 %
-- Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang diselesaikan secara tepat waktu
- Jumlah pelaksanaan
koordinasi/konsultasi/fasilitasi/sosialisasi perencanaan pembangunan daerah 1.06.1.06.01.24. Program perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
1.055.000.000,00 -
-Koordinasi penyusunan Perencanaan kawasan wilayah pesisir
(12)
3 4 6 10 2
1 5 8 9
Output :Jumlah dokumen perencanaan strategi pengembangan kawasan wilayah pesisir
-
-Outcome :Persentase perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
20 %
-Koordinasi perencanaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
1.06.1.06.01.24.06. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 35.000.000,00 -
Output :Jumlah koordinasi
perencanaan pembangunan wilayah bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup
12 bulan
-Outcome :Persentase perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
20 %
-Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik
1.06.1.06.01.24.07. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 220.000.000,00 -
Output :Jumlah dokumen
perencanaan prasarana fisik dan jumlah dokumen kondisi bangunan pemerintah daerah Kab. Maros
-
-Outcome :Persentase perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
20 %
-Penyusunan Rencana Terpadu Dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2 - JM) Bidang Kecipta Karyaan
1.06.1.06.01.24.08. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 100.000.000,00 -
Output :Jumlah dokumen RPI2-JM, jumlah koordinasi
penyusunan RPI2-JM
-
-Outcome :Persentase perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
20 %
-Data Base Jalan
1.06.1.06.01.24.09. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 300.000.000,00 -
Output :Jumlah dokumen database jalan Kab. Maros
(13)
-3 4 6 10 2
1 5 8 9
Outcome :Persentase perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
20 %
-Jumlah data/informasi yang dihasilkan dan dimanfaatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan
1.06.1.06.01.26. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
105.750.000,00 -
300 buku
Penyusunan dan pengumpulan data/statistik daerah
1.06.1.06.01.26.01. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 58.375.000,00 -
Output :Jumlah buku Maros dalam angka
100 buku
-Outcome :Persentase pengembangan data/informasi/statistik daerah
50 %
-Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
1.06.1.06.01.26.02. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 47.375.000,00 -
Output :Jumlah buku PDRB Kab. Maros
100 buku
-Outcome :Persentase pengembangan data/informasi/statistik daerah
50 %
-Maros, 20 Mei 2014
(1)
3 4 6 10 2
1 5 8 9
Outcome :Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
-
-- Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang diselesaikan secara tepat waktu
- Jumlah pelaksanaan
koordinasi/konsultasi/fasilitasi/sosialisasi perencanaan pembangunan daerah 1.06.1.06.01.21. Program perencanaan pembangunan
daerah
1.121.760.000,00 -
-Penyusunan rancangan RPJMD
1.06.1.06.01.21.05. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 500.000.000,00 -
Output :Jumlah dokumen RPJMD 150 dokumen
-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah
11,1 %
-Penyusunan RKPD
1.06.1.06.01.21.08. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 35.000.000,00 -
Output :Jumlah dokumen RKPD 10 dokumen
-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah
11,1 %
-Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1.06.1.06.01.21.09. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 70.000.000,00 -
Output :Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD (musrenbang kabupaten)
1 kali
-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah
11,1 %
-Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
1.06.1.06.01.21.11. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 89.900.000,00 -
Output :Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD pelaksana program/kegiatan
pembangunan dan laporan kinerja pemerintah daerah Kab. Maros
47 lapkin SKPD dan 1 lapkin pemerintah daerah
-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah
11,1 %
-Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
(2)
3 4 6 10 2
1 5 8 9
Output :Jumlah dokumen laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2014
10
dokumen/lapora n
-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah
11,1 %
-Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
1.06.1.06.01.21.13. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 200.900.000,00 -
Output :Jumlah pelaksanaan dan rapat monitoring evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, jumlah dokumen laporan hasil evaluasi monitoring pelaksanaan pembangunan
4 kali monitoring, 4 kali rapat monitoring, 5 dokumen laporan
-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah
11,1 %
-Penyusunan perencanaan kebijakan anggaran
1.06.1.06.01.21.14. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 48.810.000,00 -
Output :Jumlah dokumen KUA/PPAS 4 dokumen
-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah
11,1 %
-Koordinasi/konsultasi/fasilitasi perencanaan pembangunan daerah
1.06.1.06.01.21.15. Input :Jumlah Dana Makassar Provinsi Sulsel 8.400.000,00 -
Output :Jumlah
koordinasi/konsultasi/fasilitasi perencanaan pembangunan daerah
24 kali
-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah
11,1 %
-Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan
1.06.1.06.01.21.16. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 55.000.000,00 -
Output :Jumlah rapat koordinasi dan jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan tugas pembantuan
4 kali rapat, 4 dokumen laporan tugas pembantuan
-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah
(3)
-3 4 6 10 2
1 5 8 9
- Jumlah pelaksanaan
koordinasi/konsultasi/fasilitasi/sosialisasi perencanaan pembangunan daerah 1.06.1.06.01.22. Program perencanaan pembangunan
ekonomi
400.000.000,00 -
-Koordinasi Pelaksanaan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat
1.06.1.06.01.22.03. Input :Jumlah Dana Kec. Tompobulu dan Kec. 100.000.000,00 -
Output :Jumlah koordinasi pelaksanaan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat
12 bulan
-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan ekonomi
33,3 %
-Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1.06.1.06.01.22.04. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 100.000.000,00 -
Output :Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
12 bulan
-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan ekonomi
33,3 %
-Koordinasi Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
1.06.1.06.01.22.06. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 200.000.000,00 -
Output :Jumlah dokumen database penanggulangan kemiskinan Kab. Maros
-
-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan ekonomi
33,3 %
-- Jumlah pelaksanaan
koordinasi/konsultasi/fasilitasi/sosialisasi perencanaan pembangunan daerah - Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang diselesaikan secara tepat waktu
1.06.1.06.01.23. Program perencanaan sosial dan budaya
354.650.000,00 -
-Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
1.06.1.06.01.23.03. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 70.000.000,00 -
Output :Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
5 kali
-Outcome :Persentase perencanaan sosial dan budaya
(4)
-3 4 6 10 2
1 5 8 9
Koordinasi pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan partisipatif
1.06.1.06.01.23.05. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 45.000.000,00 -
Output :Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis penyusunan RKA/DPA responsif gender
60 orang
-Outcome :Persentase perencanaan sosial dan budaya
20 %
-Koordinasi rencana aksi daerah (RAD) Post MDG'S 2015
1.06.1.06.01.23.06. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 93.200.000,00 -
Output :Jumlah pelaksanaan koordinasi rencana aksi daerah MDG's
3 kali
-Outcome :Persentase perencanaan sosial dan budaya
20 %
-Koordinasi forum Data Gender dan Anak
1.06.1.06.01.23.07. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 98.250.000,00 -
Output :Jumlah dokumen data gender dan anak, jumlah
pelaksanaan koordinasi forum data gender dan anak
3 kali koordinasi
-Outcome :Persentase perencanaan sosial dan budaya
20 %
-Koordinasi rencana aksi daerah (RAD) pangan dan gizi
1.06.1.06.01.23.08. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 48.200.000,00 -
Output :Jumlah koordinasi rencana aksi daerah pangan dan gizi
12 Bulan
-Outcome :Persentase perencanaan sosial dan budaya
20 %
-- Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang diselesaikan secara tepat waktu
- Jumlah pelaksanaan
koordinasi/konsultasi/fasilitasi/sosialisasi perencanaan pembangunan daerah 1.06.1.06.01.24. Program perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
1.055.000.000,00 -
-Koordinasi penyusunan Perencanaan kawasan wilayah pesisir
(5)
3 4 6 10 2
1 5 8 9
Output :Jumlah dokumen perencanaan strategi pengembangan kawasan wilayah pesisir
-
-Outcome :Persentase perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
20 %
-Koordinasi perencanaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
1.06.1.06.01.24.06. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 35.000.000,00 -
Output :Jumlah koordinasi
perencanaan pembangunan wilayah bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup
12 bulan
-Outcome :Persentase perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
20 %
-Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik
1.06.1.06.01.24.07. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 220.000.000,00 -
Output :Jumlah dokumen
perencanaan prasarana fisik dan jumlah dokumen kondisi bangunan pemerintah daerah Kab. Maros
-
-Outcome :Persentase perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
20 %
-Penyusunan Rencana Terpadu Dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2 - JM) Bidang Kecipta Karyaan
1.06.1.06.01.24.08. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 100.000.000,00 -
Output :Jumlah dokumen RPI2-JM, jumlah koordinasi
penyusunan RPI2-JM
-
-Outcome :Persentase perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
20 %
-Data Base Jalan
1.06.1.06.01.24.09. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 300.000.000,00 -
Output :Jumlah dokumen database jalan Kab. Maros
(6)
-3 4 6 10 2
1 5 8 9
Outcome :Persentase perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
20 %
-Jumlah data/informasi yang dihasilkan dan dimanfaatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan
1.06.1.06.01.26. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
105.750.000,00 -
300 buku
Penyusunan dan pengumpulan data/statistik daerah
1.06.1.06.01.26.01. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 58.375.000,00 -
Output :Jumlah buku Maros dalam angka
100 buku
-Outcome :Persentase pengembangan data/informasi/statistik daerah
50 %
-Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
1.06.1.06.01.26.02. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 47.375.000,00 -
Output :Jumlah buku PDRB Kab. Maros
100 buku
-Outcome :Persentase pengembangan data/informasi/statistik daerah
50 %
-Maros, 20 Mei 2014