DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2ccf04e1e62f41ade2df8d9e9ef898ac

Formulir
DPA SKPD
2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan

: 2 . 07

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

Organisasi

: 2 . 07 . 01

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA


Sub Unit Organisasi

: 2 . 07 . 01 . 01

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber

Dana

1

2

3

4

5

2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat


2.07 . 2.07.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.07 . 2.07.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

2.07 . 2.07.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman

2.07 . 2.07.01 . 01 . 06

2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20
2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 03

2.07 . 2.07.01 . 02 . 22

Formulir DPA SKPD 2.2

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/tekhnik perkantoran
Penyediaan jasa tim penilai angka kredit
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

80 %

Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Dinas
PMN-PPKB
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar

Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar

I

II

III


IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

111.767.150,00

128.723.750,00

106.514.750,00


75.984.250,00

422.989.900,00

100 %

3

1.081.500,00

1.081.500,00

1.081.500,00

1.081.500,00

4.326.000,00

1 thn


3

6.600.000,00

5.900.000,00

5.100.000,00

2.400.000,00

20.000.000,00

2.000.000,00

6.000.000,00

3.000.000,00

1.000.000,00


12.000.000,00

100 %
100 %

3

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

7.000.000,00

100 %

3


18.822.000,00

18.822.000,00

18.822.000,00

18.819.500,00

75.285.500,00

100 %

3

13.500.000,00

10.500.000,00

9.455.000,00

5.000.000,00

38.455.000,00

100 %

3

3.000.000,00

3.500.000,00

2.500.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

100 %

3

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

6.000.000,00

100 %

3

12.207.400,00

12.000.000,00

12.000.000,00

6.000.000,00

42.207.400,00

100 %

3

27.500.000,00

43.364.000,00

27.500.000,00

10.000.000,00

108.364.000,00

8 orang

3

22.500.000,00

22.500.000,00

22.500.000,00

21.852.000,00

89.352.000,00

35 orang

3

1.056.250,00

1.556.250,00

1.056.250,00

6.331.250,00

10.000.000,00

83.250.000,00

204.700.000,00

210.252.000,00

58.985.500,00

557.187.500,00

80 %

Kab.Tanah
Datar (DAK
2017)
Kab.Tanah
Datar

TRIWULAN

1 unit

4

11.200.000,00

147.950.000,00

146.725.000,00

14.475.000,00

320.350.000,00

3 unit

3

15.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

5.000.000,00

40.000.000,00

Halaman 1

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

1

2

2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26
2.07 . 2.07.01 . 02 . 28
2.07 . 2.07.01 . 05
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01
2.07 . 2.07.01 . 06

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal

2.07 . 2.07.01 . 06 . 06

Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Penyusunan perencanaan tahunan

2.08 . 2.07.01 . 15

Program Keluarga Berencana

2.07 . 2.07.01 . 06 . 01
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04

2.08 . 2.07.01 . 15 . 05

Pembinaan Keluarga Berencana

2.08 . 2.07.01 . 15 . 06

Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling

2.08 . 2.07.01 . 15 . 07

Penyelenggaraan Bantuan Operasional KB

2.08 . 2.07.01 . 15 . 08

Desiminasi Kebijakan Pengendalian
Kependudukan

4.03 . 2.07.01 . 15
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02

2.07 . 2.07.01 . 15
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08
2.08 . 2.07.01 . 16

Formulir DPA SKPD 2.2

Sumber
Dana

3

4

5

Kabupaten
Tanah Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar

22 unit

3

39.550.000,00

38.000.000,00

44.777.000,00

39.510.500,00

161.837.500,00

100 %

3

10.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

20.000.000,00

100 %

3

7.500.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

0,00

15.000.000,00

5.000.000,00

10.000.000,00

5.000.000,00

0,00

20.000.000,00

5.000.000,00

10.000.000,00

5.000.000,00

0,00

20.000.000,00

7.950.000,00

5.850.000,00

5.800.000,00

5.400.000,00

25.000.000,00

80 %

Kab.Tanah
Datar

Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Sosialisasi dan Temu Kader Posyandu
Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan
masyarakat
Fasilitasi Pembangunan perbasis
pemberdayaan masyarakat
Program Kesehatan Reproduksi Remaja

5 orang

3

80 %

Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

3

1.450.000,00

1.450.000,00

1.000.000,00

1.100.000,00

5.000.000,00

2 dokumen

3

3.800.000,00

2.100.000,00

2.500.000,00

1.600.000,00

10.000.000,00

5 dokumen

3

2.700.000,00

2.300.000,00

2.300.000,00

2.700.000,00

10.000.000,00

242.433.500,00

323.514.500,00

321.048.500,00

851.233.500,00

1.738.230.000,00

3

15.012.500,00

48.032.500,00

93.170.000,00

33.575.000,00

189.790.000,00

4

19.787.500,00

15.600.000,00

3.600.000,00

604.832.500,00

643.820.000,00

100 %

4

201.171.000,00

206.794.500,00

201.171.000,00

201.163.500,00

810.300.000,00

200 orang

3

6.462.500,00

53.087.500,00

23.107.500,00

11.662.500,00

94.320.000,00

14.865.000,00

16.230.000,00

3.900.000,00

5.005.000,00

40.000.000,00

14.865.000,00

16.230.000,00

3.900.000,00

5.005.000,00

40.000.000,00

733.679.000,00

710.784.000,00

622.763.000,00

659.600.000,00

2.726.826.000,00

Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar (DAK
Fisik)
Kab.Tanah
Datar (DAK
Non Fisik)
Kab.Tanah
Datar

14 Kecamatan

Kab.Tanah
Datar

1 dokumen

80 %

3

80 %

Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar

I

3 dokumen

2.70 anak

Program pengembangan data/informasi
Penyusunan dan pengumpulan data
informasi kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan

TRIWULAN

TARGET
KINERJA

2995 orang

3

304.654.000,00

309.034.000,00

307.499.000,00

418.878.000,00

1.340.065.000,00

80 %

3

399.275.000,00

293.200.000,00

269.614.000,00

76.817.000,00

1.038.906.000,00

75 Nagari

3

29.750.000,00

108.550.000,00

45.650.000,00

163.905.000,00

347.855.000,00

0,00

36.732.000,00

9.818.000,00

11.000.000,00

57.550.000,00

7%

Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

1

2

2.08 . 2.07.01 . 16 . 01
2.07 . 2.07.01 . 16

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR)

2.07 . 2.07.01 . 16 . 09

Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil
dan menengah di perdesaan
Pembinaan dan Gelar Tehnologi Tepat Guna

2.07 . 2.07.01 . 16 . 10

Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menegah

2.07 . 2.07.01 . 16 . 13

Fasilitasi dan pembinaan lembaga ekonomi
masyarakat pedesaan

2.07 . 2.07.01 . 16 . 05

2.08 . 2.07.01 . 17
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02
2.07 . 2.07.01 . 17
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
Pembinaan Nagari Percontohan
Pembinaan Nagari Berprestasi

2.07 . 2.07.01 . 17 . 07

Pelaksanaan Bakti Gotong Royong
Masyarakat
Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok
Pemberdayaan Masyarakat
Pembinaan LPM

2.07 . 2.07.01 . 17 . 10
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11
2.07 . 2.07.01 . 17 . 16

2.08 . 2.07.01 . 18

2.08 . 2.07.01 . 18 . 01
2.07 . 2.07.01 . 18
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03
2.07 . 2.07.01 . 18 . 04

Formulir DPA SKPD 2.2

Sumber
Dana

3

4

5

Kab.Tanah
Datar

52 Kelompok

3

80 %

Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar

Peningkatan dan fasilitasi operasional profil
dan data nagari
Koordinasi kegiatan kuliah kerja
nyata-proses pembelajaran masyarakat
(KKN-PPM)
Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB/KR
yang mandiri
Fasilitasi pembentukan kelompok
masyarakat peduli KB
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang manajemen pemerintahan desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kab.Tanah
Datar

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

0,00

36.732.000,00

9.818.000,00

11.000.000,00

57.550.000,00

34.140.000,00

148.493.100,00

50.724.500,00

71.921.900,00

305.279.500,00

30.220.000,00

8.990.000,00

20.575.000,00

64.985.000,00

2 Kgt

3

18.140.000,00

73.300.000,00

6.125.000,00

2.300.000,00

99.865.000,00

14 Kecamatan

3

6.800.000,00

37.480.000,00

10.625.000,00

18.725.000,00

73.630.000,00

14 Kecatan

3

4.000.000,00

7.493.100,00

24.984.500,00

30.321.900,00

66.799.500,00

14.137.500,00

48.800.000,00

32.240.000,00

43.532.500,00

138.710.000,00

14.137.500,00

48.800.000,00

32.240.000,00

43.532.500,00

138.710.000,00

99.875.500,00

245.353.500,00

85.785.500,00

87.737.500,00

518.752.000,00

46350 Pasangan
Usia Subur (PUS)

3

75 Nagari

3

27.780.500,00

6.000.000,00

6.982.500,00

1.000.000,00

41.763.000,00

14 Nagari

3

13.000.000,00

25.806.000,00

17.694.000,00

20.230.000,00

76.730.000,00

14 Nagari

3

16.500.000,00

65.655.000,00

20.505.000,00

15.100.000,00

117.760.000,00

100 %

2

23.530.000,00

74.372.500,00

10.750.000,00

23.032.500,00

131.685.000,00

95 BP-SPAMS

3

5.695.000,00

18.120.000,00

14.375.000,00

9.705.000,00

47.895.000,00

15 DPD dan DPC
LPM

3

8.075.000,00

26.725.000,00

6.875.000,00

8.325.000,00

50.000.000,00

75 Nagari

3

5.295.000,00

8.065.000,00

6.295.000,00

10.345.000,00

30.000.000,00

100 %

3

0,00

20.610.000,00

2.309.000,00

0,00

22.919.000,00

100.000.000,00

202.357.700,00

105.642.300,00

41.043.000,00

449.043.000,00

100.000.000,00

202.357.700,00

105.642.300,00

41.043.000,00

449.043.000,00

83.035.000,00

141.754.000,00

147.334.000,00

261.568.100,00

633.691.100,00

1000 orang

3

80 %

Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah

II

5.200.000,00

80 %

Kab.Tanah
Datar

I

3

80 %

Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar

TRIWULAN

14 Kecamatan

11.50 %

Program pelayanan kontrasepsi

2.07 . 2.07.01 . 17 . 06

2.07 . 2.07.01 . 17 . 09

TARGET
KINERJA

150 Orang

3

16.000.000,00

13.465.000,00

103.759.000,00

123.818.500,00

257.042.500,00

75 Nagari

3

24.225.000,00

42.238.000,00

27.900.000,00

43.014.600,00

137.377.600,00
Halaman 3

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

75 Wali Nagari

3

27.960.000,00

40.700.000,00

10.675.000,00

54.325.000,00

133.660.000,00

75 KERAPATAN
ADAT NAGARI

3

14.850.000,00

45.351.000,00

5.000.000,00

27.250.000,00

92.451.000,00

75 Sekretaris
Nagari

3

0,00

0,00

0,00

13.160.000,00

13.160.000,00

0,00

0,00

0,00

31.000.000,00

31.000.000,00

0,00

0,00

0,00

31.000.000,00

31.000.000,00

942.822.000,00

728.278.000,00

409.000.000,00

1.724.237.000,00

3.804.337.000,00

942.822.000,00

728.278.000,00

409.000.000,00

1.724.237.000,00

3.804.337.000,00

3.000.000,00

23.050.000,00

3.000.000,00

20.950.000,00

50.000.000,00

3.000.000,00

23.050.000,00

3.000.000,00

20.950.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

2.475.954.650,00

2.974.620.550,00

2.118.822.550,00

3.989.198.250,00

11.558.596.000,00

2.07 . 2.07.01 . 18 . 06

Penilaian Kompetensi Wali Nagari

2.07 . 2.07.01 . 18 . 07

Penilaian KAN terbaik tingkat Kabupaten
Tanah Datar
Penilaian Kompetensi Sekretaris Nagari

2.07 . 2.07.01 . 18 . 09
2.07 . 2.07.01 . 20
2.07 . 2.07.01 . 20 . 53
1.05 . 2.07.01 . 21
1.05 . 2.07.01 . 21 . 11
4.03 . 2.07.01 . 21
4.03 . 2.07.01 . 21 . 13
2.08 . 2.07.01 . 23
2.08 . 2.07.01 . 23 . 01

Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar

80 %

Program Penanggulangan Kemiskinan
Koordinasi penanggulangan kemiskinan

Kab.Tanah
Datar

Program perencanaan pembangunan
daerah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Program penyiapan tenaga pedamping
kelompok bina keluarga
Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina
keluarga di kecamatan

3

80 %

Program pendidikan politik masyarakat
Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali
Nagari

100 %

Kab.Tanah
Datar

57 Nagari

3

80 %

Kab.Tanah
Datar

100 %

3

7%

Kab.Tanah
Datar

30 orang

JUMLAH

3

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006

Formulir DPA SKPD 2.2

Halaman 4

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

Drs. Hardiman

19611231 198210 1 018

Penanggung Jawab

2

Drs. Azwar R.

19571022 198603 1 001

Wakil Penanggung Jawab

3

Ir. Helfy Rahmy Harun

19671029 199403 2 003

Wakil Penanggung Jawab

4

Drs. Mukhlis

19690819 198902 1 001

Wakil Penanggung Jawab

5

Hendri, B.Ac

19590917 198603 1 006

Ketua

6

Drs. Alfian Jamrah, M.Si

19660917 198609 1 001

Wakil Ketua

7

D. Yonasri, SE. MA

19650123 198903 1 004

Sekretaris

8

Darfizal, SE, M.Si

19650508 198903 1 006

Sekretaris

9

Andrianto, SE, M.Si

19760311 200003 1 001

Sekretaris

10

Jasrinaldi, SH. S.Sos

19671130 199202 1 002

Anggota

11

Audia Safitri, SH. M.Si

19770915 200003 2 001

Anggota

12

Wina Martayeni, SE, M.Si

19800121 200212 2 004

Anggota

13

Irwan, ST. MT

19681004 199701 1 001

Anggota

14

Efi Yendri, S.Si. MT

19701225 199701 2 001

Anggota

15

Masni Yuletri, SE. MM

19760817 199701 2 001

Anggota

16

Mawardi

19650302 198602 1 005

Anggota

17

Hendra Mulyawerman, SE

19710420 200604 1 006

Anggota

Formulir DPA SKPD 2.2

TANDA TANGAN

Halaman 5