DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2ccf04e1e62f41ade2df8d9e9ef898ac
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 2 . 07
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi
: 2 . 07 . 01
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi
: 2 . 07 . 01 . 01
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20
2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 03
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
Formulir DPA SKPD 2.2
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
Penyediaan jasa tim penilai angka kredit
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
80 %
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Dinas
PMN-PPKB
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
111.767.150,00
128.723.750,00
106.514.750,00
75.984.250,00
422.989.900,00
100 %
3
1.081.500,00
1.081.500,00
1.081.500,00
1.081.500,00
4.326.000,00
1 thn
3
6.600.000,00
5.900.000,00
5.100.000,00
2.400.000,00
20.000.000,00
2.000.000,00
6.000.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
12.000.000,00
100 %
100 %
3
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
7.000.000,00
100 %
3
18.822.000,00
18.822.000,00
18.822.000,00
18.819.500,00
75.285.500,00
100 %
3
13.500.000,00
10.500.000,00
9.455.000,00
5.000.000,00
38.455.000,00
100 %
3
3.000.000,00
3.500.000,00
2.500.000,00
1.000.000,00
10.000.000,00
100 %
3
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
100 %
3
12.207.400,00
12.000.000,00
12.000.000,00
6.000.000,00
42.207.400,00
100 %
3
27.500.000,00
43.364.000,00
27.500.000,00
10.000.000,00
108.364.000,00
8 orang
3
22.500.000,00
22.500.000,00
22.500.000,00
21.852.000,00
89.352.000,00
35 orang
3
1.056.250,00
1.556.250,00
1.056.250,00
6.331.250,00
10.000.000,00
83.250.000,00
204.700.000,00
210.252.000,00
58.985.500,00
557.187.500,00
80 %
Kab.Tanah
Datar (DAK
2017)
Kab.Tanah
Datar
TRIWULAN
1 unit
4
11.200.000,00
147.950.000,00
146.725.000,00
14.475.000,00
320.350.000,00
3 unit
3
15.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
40.000.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26
2.07 . 2.07.01 . 02 . 28
2.07 . 2.07.01 . 05
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01
2.07 . 2.07.01 . 06
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Penyusunan perencanaan tahunan
2.08 . 2.07.01 . 15
Program Keluarga Berencana
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05
Pembinaan Keluarga Berencana
2.08 . 2.07.01 . 15 . 06
Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
2.08 . 2.07.01 . 15 . 07
Penyelenggaraan Bantuan Operasional KB
2.08 . 2.07.01 . 15 . 08
Desiminasi Kebijakan Pengendalian
Kependudukan
4.03 . 2.07.01 . 15
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02
2.07 . 2.07.01 . 15
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08
2.08 . 2.07.01 . 16
Formulir DPA SKPD 2.2
Sumber
Dana
3
4
5
Kabupaten
Tanah Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
22 unit
3
39.550.000,00
38.000.000,00
44.777.000,00
39.510.500,00
161.837.500,00
100 %
3
10.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
20.000.000,00
100 %
3
7.500.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
0,00
15.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
20.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
20.000.000,00
7.950.000,00
5.850.000,00
5.800.000,00
5.400.000,00
25.000.000,00
80 %
Kab.Tanah
Datar
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Sosialisasi dan Temu Kader Posyandu
Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan
masyarakat
Fasilitasi Pembangunan perbasis
pemberdayaan masyarakat
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
5 orang
3
80 %
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
3
1.450.000,00
1.450.000,00
1.000.000,00
1.100.000,00
5.000.000,00
2 dokumen
3
3.800.000,00
2.100.000,00
2.500.000,00
1.600.000,00
10.000.000,00
5 dokumen
3
2.700.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00
2.700.000,00
10.000.000,00
242.433.500,00
323.514.500,00
321.048.500,00
851.233.500,00
1.738.230.000,00
3
15.012.500,00
48.032.500,00
93.170.000,00
33.575.000,00
189.790.000,00
4
19.787.500,00
15.600.000,00
3.600.000,00
604.832.500,00
643.820.000,00
100 %
4
201.171.000,00
206.794.500,00
201.171.000,00
201.163.500,00
810.300.000,00
200 orang
3
6.462.500,00
53.087.500,00
23.107.500,00
11.662.500,00
94.320.000,00
14.865.000,00
16.230.000,00
3.900.000,00
5.005.000,00
40.000.000,00
14.865.000,00
16.230.000,00
3.900.000,00
5.005.000,00
40.000.000,00
733.679.000,00
710.784.000,00
622.763.000,00
659.600.000,00
2.726.826.000,00
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar (DAK
Fisik)
Kab.Tanah
Datar (DAK
Non Fisik)
Kab.Tanah
Datar
14 Kecamatan
Kab.Tanah
Datar
1 dokumen
80 %
3
80 %
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
I
3 dokumen
2.70 anak
Program pengembangan data/informasi
Penyusunan dan pengumpulan data
informasi kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan
TRIWULAN
TARGET
KINERJA
2995 orang
3
304.654.000,00
309.034.000,00
307.499.000,00
418.878.000,00
1.340.065.000,00
80 %
3
399.275.000,00
293.200.000,00
269.614.000,00
76.817.000,00
1.038.906.000,00
75 Nagari
3
29.750.000,00
108.550.000,00
45.650.000,00
163.905.000,00
347.855.000,00
0,00
36.732.000,00
9.818.000,00
11.000.000,00
57.550.000,00
7%
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01
2.07 . 2.07.01 . 16
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR)
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09
Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil
dan menengah di perdesaan
Pembinaan dan Gelar Tehnologi Tepat Guna
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10
Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menegah
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13
Fasilitasi dan pembinaan lembaga ekonomi
masyarakat pedesaan
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05
2.08 . 2.07.01 . 17
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02
2.07 . 2.07.01 . 17
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
Pembinaan Nagari Percontohan
Pembinaan Nagari Berprestasi
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07
Pelaksanaan Bakti Gotong Royong
Masyarakat
Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok
Pemberdayaan Masyarakat
Pembinaan LPM
2.07 . 2.07.01 . 17 . 10
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11
2.07 . 2.07.01 . 17 . 16
2.08 . 2.07.01 . 18
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01
2.07 . 2.07.01 . 18
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03
2.07 . 2.07.01 . 18 . 04
Formulir DPA SKPD 2.2
Sumber
Dana
3
4
5
Kab.Tanah
Datar
52 Kelompok
3
80 %
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Peningkatan dan fasilitasi operasional profil
dan data nagari
Koordinasi kegiatan kuliah kerja
nyata-proses pembelajaran masyarakat
(KKN-PPM)
Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB/KR
yang mandiri
Fasilitasi pembentukan kelompok
masyarakat peduli KB
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang manajemen pemerintahan desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kab.Tanah
Datar
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
0,00
36.732.000,00
9.818.000,00
11.000.000,00
57.550.000,00
34.140.000,00
148.493.100,00
50.724.500,00
71.921.900,00
305.279.500,00
30.220.000,00
8.990.000,00
20.575.000,00
64.985.000,00
2 Kgt
3
18.140.000,00
73.300.000,00
6.125.000,00
2.300.000,00
99.865.000,00
14 Kecamatan
3
6.800.000,00
37.480.000,00
10.625.000,00
18.725.000,00
73.630.000,00
14 Kecatan
3
4.000.000,00
7.493.100,00
24.984.500,00
30.321.900,00
66.799.500,00
14.137.500,00
48.800.000,00
32.240.000,00
43.532.500,00
138.710.000,00
14.137.500,00
48.800.000,00
32.240.000,00
43.532.500,00
138.710.000,00
99.875.500,00
245.353.500,00
85.785.500,00
87.737.500,00
518.752.000,00
46350 Pasangan
Usia Subur (PUS)
3
75 Nagari
3
27.780.500,00
6.000.000,00
6.982.500,00
1.000.000,00
41.763.000,00
14 Nagari
3
13.000.000,00
25.806.000,00
17.694.000,00
20.230.000,00
76.730.000,00
14 Nagari
3
16.500.000,00
65.655.000,00
20.505.000,00
15.100.000,00
117.760.000,00
100 %
2
23.530.000,00
74.372.500,00
10.750.000,00
23.032.500,00
131.685.000,00
95 BP-SPAMS
3
5.695.000,00
18.120.000,00
14.375.000,00
9.705.000,00
47.895.000,00
15 DPD dan DPC
LPM
3
8.075.000,00
26.725.000,00
6.875.000,00
8.325.000,00
50.000.000,00
75 Nagari
3
5.295.000,00
8.065.000,00
6.295.000,00
10.345.000,00
30.000.000,00
100 %
3
0,00
20.610.000,00
2.309.000,00
0,00
22.919.000,00
100.000.000,00
202.357.700,00
105.642.300,00
41.043.000,00
449.043.000,00
100.000.000,00
202.357.700,00
105.642.300,00
41.043.000,00
449.043.000,00
83.035.000,00
141.754.000,00
147.334.000,00
261.568.100,00
633.691.100,00
1000 orang
3
80 %
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
II
5.200.000,00
80 %
Kab.Tanah
Datar
I
3
80 %
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
TRIWULAN
14 Kecamatan
11.50 %
Program pelayanan kontrasepsi
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06
2.07 . 2.07.01 . 17 . 09
TARGET
KINERJA
150 Orang
3
16.000.000,00
13.465.000,00
103.759.000,00
123.818.500,00
257.042.500,00
75 Nagari
3
24.225.000,00
42.238.000,00
27.900.000,00
43.014.600,00
137.377.600,00
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
75 Wali Nagari
3
27.960.000,00
40.700.000,00
10.675.000,00
54.325.000,00
133.660.000,00
75 KERAPATAN
ADAT NAGARI
3
14.850.000,00
45.351.000,00
5.000.000,00
27.250.000,00
92.451.000,00
75 Sekretaris
Nagari
3
0,00
0,00
0,00
13.160.000,00
13.160.000,00
0,00
0,00
0,00
31.000.000,00
31.000.000,00
0,00
0,00
0,00
31.000.000,00
31.000.000,00
942.822.000,00
728.278.000,00
409.000.000,00
1.724.237.000,00
3.804.337.000,00
942.822.000,00
728.278.000,00
409.000.000,00
1.724.237.000,00
3.804.337.000,00
3.000.000,00
23.050.000,00
3.000.000,00
20.950.000,00
50.000.000,00
3.000.000,00
23.050.000,00
3.000.000,00
20.950.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
2.475.954.650,00
2.974.620.550,00
2.118.822.550,00
3.989.198.250,00
11.558.596.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06
Penilaian Kompetensi Wali Nagari
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07
Penilaian KAN terbaik tingkat Kabupaten
Tanah Datar
Penilaian Kompetensi Sekretaris Nagari
2.07 . 2.07.01 . 18 . 09
2.07 . 2.07.01 . 20
2.07 . 2.07.01 . 20 . 53
1.05 . 2.07.01 . 21
1.05 . 2.07.01 . 21 . 11
4.03 . 2.07.01 . 21
4.03 . 2.07.01 . 21 . 13
2.08 . 2.07.01 . 23
2.08 . 2.07.01 . 23 . 01
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
80 %
Program Penanggulangan Kemiskinan
Koordinasi penanggulangan kemiskinan
Kab.Tanah
Datar
Program perencanaan pembangunan
daerah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Program penyiapan tenaga pedamping
kelompok bina keluarga
Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina
keluarga di kecamatan
3
80 %
Program pendidikan politik masyarakat
Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali
Nagari
100 %
Kab.Tanah
Datar
57 Nagari
3
80 %
Kab.Tanah
Datar
100 %
3
7%
Kab.Tanah
Datar
30 orang
JUMLAH
3
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
Formulir DPA SKPD 2.2
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. Hardiman
19611231 198210 1 018
Penanggung Jawab
2
Drs. Azwar R.
19571022 198603 1 001
Wakil Penanggung Jawab
3
Ir. Helfy Rahmy Harun
19671029 199403 2 003
Wakil Penanggung Jawab
4
Drs. Mukhlis
19690819 198902 1 001
Wakil Penanggung Jawab
5
Hendri, B.Ac
19590917 198603 1 006
Ketua
6
Drs. Alfian Jamrah, M.Si
19660917 198609 1 001
Wakil Ketua
7
D. Yonasri, SE. MA
19650123 198903 1 004
Sekretaris
8
Darfizal, SE, M.Si
19650508 198903 1 006
Sekretaris
9
Andrianto, SE, M.Si
19760311 200003 1 001
Sekretaris
10
Jasrinaldi, SH. S.Sos
19671130 199202 1 002
Anggota
11
Audia Safitri, SH. M.Si
19770915 200003 2 001
Anggota
12
Wina Martayeni, SE, M.Si
19800121 200212 2 004
Anggota
13
Irwan, ST. MT
19681004 199701 1 001
Anggota
14
Efi Yendri, S.Si. MT
19701225 199701 2 001
Anggota
15
Masni Yuletri, SE. MM
19760817 199701 2 001
Anggota
16
Mawardi
19650302 198602 1 005
Anggota
17
Hendra Mulyawerman, SE
19710420 200604 1 006
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 5
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 2 . 07
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi
: 2 . 07 . 01
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi
: 2 . 07 . 01 . 01
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20
2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 03
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
Formulir DPA SKPD 2.2
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
Penyediaan jasa tim penilai angka kredit
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
80 %
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Dinas
PMN-PPKB
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
111.767.150,00
128.723.750,00
106.514.750,00
75.984.250,00
422.989.900,00
100 %
3
1.081.500,00
1.081.500,00
1.081.500,00
1.081.500,00
4.326.000,00
1 thn
3
6.600.000,00
5.900.000,00
5.100.000,00
2.400.000,00
20.000.000,00
2.000.000,00
6.000.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
12.000.000,00
100 %
100 %
3
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
7.000.000,00
100 %
3
18.822.000,00
18.822.000,00
18.822.000,00
18.819.500,00
75.285.500,00
100 %
3
13.500.000,00
10.500.000,00
9.455.000,00
5.000.000,00
38.455.000,00
100 %
3
3.000.000,00
3.500.000,00
2.500.000,00
1.000.000,00
10.000.000,00
100 %
3
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
100 %
3
12.207.400,00
12.000.000,00
12.000.000,00
6.000.000,00
42.207.400,00
100 %
3
27.500.000,00
43.364.000,00
27.500.000,00
10.000.000,00
108.364.000,00
8 orang
3
22.500.000,00
22.500.000,00
22.500.000,00
21.852.000,00
89.352.000,00
35 orang
3
1.056.250,00
1.556.250,00
1.056.250,00
6.331.250,00
10.000.000,00
83.250.000,00
204.700.000,00
210.252.000,00
58.985.500,00
557.187.500,00
80 %
Kab.Tanah
Datar (DAK
2017)
Kab.Tanah
Datar
TRIWULAN
1 unit
4
11.200.000,00
147.950.000,00
146.725.000,00
14.475.000,00
320.350.000,00
3 unit
3
15.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
40.000.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26
2.07 . 2.07.01 . 02 . 28
2.07 . 2.07.01 . 05
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01
2.07 . 2.07.01 . 06
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Penyusunan perencanaan tahunan
2.08 . 2.07.01 . 15
Program Keluarga Berencana
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05
Pembinaan Keluarga Berencana
2.08 . 2.07.01 . 15 . 06
Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
2.08 . 2.07.01 . 15 . 07
Penyelenggaraan Bantuan Operasional KB
2.08 . 2.07.01 . 15 . 08
Desiminasi Kebijakan Pengendalian
Kependudukan
4.03 . 2.07.01 . 15
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02
2.07 . 2.07.01 . 15
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08
2.08 . 2.07.01 . 16
Formulir DPA SKPD 2.2
Sumber
Dana
3
4
5
Kabupaten
Tanah Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
22 unit
3
39.550.000,00
38.000.000,00
44.777.000,00
39.510.500,00
161.837.500,00
100 %
3
10.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
20.000.000,00
100 %
3
7.500.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
0,00
15.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
20.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
20.000.000,00
7.950.000,00
5.850.000,00
5.800.000,00
5.400.000,00
25.000.000,00
80 %
Kab.Tanah
Datar
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Sosialisasi dan Temu Kader Posyandu
Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan
masyarakat
Fasilitasi Pembangunan perbasis
pemberdayaan masyarakat
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
5 orang
3
80 %
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
3
1.450.000,00
1.450.000,00
1.000.000,00
1.100.000,00
5.000.000,00
2 dokumen
3
3.800.000,00
2.100.000,00
2.500.000,00
1.600.000,00
10.000.000,00
5 dokumen
3
2.700.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00
2.700.000,00
10.000.000,00
242.433.500,00
323.514.500,00
321.048.500,00
851.233.500,00
1.738.230.000,00
3
15.012.500,00
48.032.500,00
93.170.000,00
33.575.000,00
189.790.000,00
4
19.787.500,00
15.600.000,00
3.600.000,00
604.832.500,00
643.820.000,00
100 %
4
201.171.000,00
206.794.500,00
201.171.000,00
201.163.500,00
810.300.000,00
200 orang
3
6.462.500,00
53.087.500,00
23.107.500,00
11.662.500,00
94.320.000,00
14.865.000,00
16.230.000,00
3.900.000,00
5.005.000,00
40.000.000,00
14.865.000,00
16.230.000,00
3.900.000,00
5.005.000,00
40.000.000,00
733.679.000,00
710.784.000,00
622.763.000,00
659.600.000,00
2.726.826.000,00
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar (DAK
Fisik)
Kab.Tanah
Datar (DAK
Non Fisik)
Kab.Tanah
Datar
14 Kecamatan
Kab.Tanah
Datar
1 dokumen
80 %
3
80 %
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
I
3 dokumen
2.70 anak
Program pengembangan data/informasi
Penyusunan dan pengumpulan data
informasi kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan
TRIWULAN
TARGET
KINERJA
2995 orang
3
304.654.000,00
309.034.000,00
307.499.000,00
418.878.000,00
1.340.065.000,00
80 %
3
399.275.000,00
293.200.000,00
269.614.000,00
76.817.000,00
1.038.906.000,00
75 Nagari
3
29.750.000,00
108.550.000,00
45.650.000,00
163.905.000,00
347.855.000,00
0,00
36.732.000,00
9.818.000,00
11.000.000,00
57.550.000,00
7%
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01
2.07 . 2.07.01 . 16
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR)
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09
Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil
dan menengah di perdesaan
Pembinaan dan Gelar Tehnologi Tepat Guna
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10
Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menegah
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13
Fasilitasi dan pembinaan lembaga ekonomi
masyarakat pedesaan
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05
2.08 . 2.07.01 . 17
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02
2.07 . 2.07.01 . 17
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
Pembinaan Nagari Percontohan
Pembinaan Nagari Berprestasi
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07
Pelaksanaan Bakti Gotong Royong
Masyarakat
Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok
Pemberdayaan Masyarakat
Pembinaan LPM
2.07 . 2.07.01 . 17 . 10
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11
2.07 . 2.07.01 . 17 . 16
2.08 . 2.07.01 . 18
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01
2.07 . 2.07.01 . 18
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03
2.07 . 2.07.01 . 18 . 04
Formulir DPA SKPD 2.2
Sumber
Dana
3
4
5
Kab.Tanah
Datar
52 Kelompok
3
80 %
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Peningkatan dan fasilitasi operasional profil
dan data nagari
Koordinasi kegiatan kuliah kerja
nyata-proses pembelajaran masyarakat
(KKN-PPM)
Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB/KR
yang mandiri
Fasilitasi pembentukan kelompok
masyarakat peduli KB
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang manajemen pemerintahan desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kab.Tanah
Datar
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
0,00
36.732.000,00
9.818.000,00
11.000.000,00
57.550.000,00
34.140.000,00
148.493.100,00
50.724.500,00
71.921.900,00
305.279.500,00
30.220.000,00
8.990.000,00
20.575.000,00
64.985.000,00
2 Kgt
3
18.140.000,00
73.300.000,00
6.125.000,00
2.300.000,00
99.865.000,00
14 Kecamatan
3
6.800.000,00
37.480.000,00
10.625.000,00
18.725.000,00
73.630.000,00
14 Kecatan
3
4.000.000,00
7.493.100,00
24.984.500,00
30.321.900,00
66.799.500,00
14.137.500,00
48.800.000,00
32.240.000,00
43.532.500,00
138.710.000,00
14.137.500,00
48.800.000,00
32.240.000,00
43.532.500,00
138.710.000,00
99.875.500,00
245.353.500,00
85.785.500,00
87.737.500,00
518.752.000,00
46350 Pasangan
Usia Subur (PUS)
3
75 Nagari
3
27.780.500,00
6.000.000,00
6.982.500,00
1.000.000,00
41.763.000,00
14 Nagari
3
13.000.000,00
25.806.000,00
17.694.000,00
20.230.000,00
76.730.000,00
14 Nagari
3
16.500.000,00
65.655.000,00
20.505.000,00
15.100.000,00
117.760.000,00
100 %
2
23.530.000,00
74.372.500,00
10.750.000,00
23.032.500,00
131.685.000,00
95 BP-SPAMS
3
5.695.000,00
18.120.000,00
14.375.000,00
9.705.000,00
47.895.000,00
15 DPD dan DPC
LPM
3
8.075.000,00
26.725.000,00
6.875.000,00
8.325.000,00
50.000.000,00
75 Nagari
3
5.295.000,00
8.065.000,00
6.295.000,00
10.345.000,00
30.000.000,00
100 %
3
0,00
20.610.000,00
2.309.000,00
0,00
22.919.000,00
100.000.000,00
202.357.700,00
105.642.300,00
41.043.000,00
449.043.000,00
100.000.000,00
202.357.700,00
105.642.300,00
41.043.000,00
449.043.000,00
83.035.000,00
141.754.000,00
147.334.000,00
261.568.100,00
633.691.100,00
1000 orang
3
80 %
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
II
5.200.000,00
80 %
Kab.Tanah
Datar
I
3
80 %
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
TRIWULAN
14 Kecamatan
11.50 %
Program pelayanan kontrasepsi
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06
2.07 . 2.07.01 . 17 . 09
TARGET
KINERJA
150 Orang
3
16.000.000,00
13.465.000,00
103.759.000,00
123.818.500,00
257.042.500,00
75 Nagari
3
24.225.000,00
42.238.000,00
27.900.000,00
43.014.600,00
137.377.600,00
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
75 Wali Nagari
3
27.960.000,00
40.700.000,00
10.675.000,00
54.325.000,00
133.660.000,00
75 KERAPATAN
ADAT NAGARI
3
14.850.000,00
45.351.000,00
5.000.000,00
27.250.000,00
92.451.000,00
75 Sekretaris
Nagari
3
0,00
0,00
0,00
13.160.000,00
13.160.000,00
0,00
0,00
0,00
31.000.000,00
31.000.000,00
0,00
0,00
0,00
31.000.000,00
31.000.000,00
942.822.000,00
728.278.000,00
409.000.000,00
1.724.237.000,00
3.804.337.000,00
942.822.000,00
728.278.000,00
409.000.000,00
1.724.237.000,00
3.804.337.000,00
3.000.000,00
23.050.000,00
3.000.000,00
20.950.000,00
50.000.000,00
3.000.000,00
23.050.000,00
3.000.000,00
20.950.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
2.475.954.650,00
2.974.620.550,00
2.118.822.550,00
3.989.198.250,00
11.558.596.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06
Penilaian Kompetensi Wali Nagari
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07
Penilaian KAN terbaik tingkat Kabupaten
Tanah Datar
Penilaian Kompetensi Sekretaris Nagari
2.07 . 2.07.01 . 18 . 09
2.07 . 2.07.01 . 20
2.07 . 2.07.01 . 20 . 53
1.05 . 2.07.01 . 21
1.05 . 2.07.01 . 21 . 11
4.03 . 2.07.01 . 21
4.03 . 2.07.01 . 21 . 13
2.08 . 2.07.01 . 23
2.08 . 2.07.01 . 23 . 01
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
Kab.Tanah
Datar
80 %
Program Penanggulangan Kemiskinan
Koordinasi penanggulangan kemiskinan
Kab.Tanah
Datar
Program perencanaan pembangunan
daerah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Program penyiapan tenaga pedamping
kelompok bina keluarga
Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina
keluarga di kecamatan
3
80 %
Program pendidikan politik masyarakat
Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali
Nagari
100 %
Kab.Tanah
Datar
57 Nagari
3
80 %
Kab.Tanah
Datar
100 %
3
7%
Kab.Tanah
Datar
30 orang
JUMLAH
3
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
Formulir DPA SKPD 2.2
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. Hardiman
19611231 198210 1 018
Penanggung Jawab
2
Drs. Azwar R.
19571022 198603 1 001
Wakil Penanggung Jawab
3
Ir. Helfy Rahmy Harun
19671029 199403 2 003
Wakil Penanggung Jawab
4
Drs. Mukhlis
19690819 198902 1 001
Wakil Penanggung Jawab
5
Hendri, B.Ac
19590917 198603 1 006
Ketua
6
Drs. Alfian Jamrah, M.Si
19660917 198609 1 001
Wakil Ketua
7
D. Yonasri, SE. MA
19650123 198903 1 004
Sekretaris
8
Darfizal, SE, M.Si
19650508 198903 1 006
Sekretaris
9
Andrianto, SE, M.Si
19760311 200003 1 001
Sekretaris
10
Jasrinaldi, SH. S.Sos
19671130 199202 1 002
Anggota
11
Audia Safitri, SH. M.Si
19770915 200003 2 001
Anggota
12
Wina Martayeni, SE, M.Si
19800121 200212 2 004
Anggota
13
Irwan, ST. MT
19681004 199701 1 001
Anggota
14
Efi Yendri, S.Si. MT
19701225 199701 2 001
Anggota
15
Masni Yuletri, SE. MM
19760817 199701 2 001
Anggota
16
Mawardi
19650302 198602 1 005
Anggota
17
Hendra Mulyawerman, SE
19710420 200604 1 006
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 5