DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 DINAS KESEHATAN ee12e5e0047a3996a84f9fbc05693c63
Tahun Anggaran 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
261.158.000,00 233.936.000,00 221.589.800,00 224.789.000,00 941.472.800,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 01
6.000.000,00 Kab.Tanah
Datar
Penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 3 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
165.000.000,00 Kab. Tanah
Datar Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
41.253.000,00 41.253.000,00 41.253.000,00 41.241.000,00
3 12 Bulan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
25.000.000,00 Kab. Tanah
Datar Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
6.249.000,00 6.249.000,00 6.249.000,00 6.253.000,00
3 12 Bulan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
15.000.000,00 Kab.Tanah
Datar
Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan 3 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
89.000.000,00 Kab. Tanah
Datar
Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 3 22.251.000,00 22.251.000,00 22.251.000,00 22.247.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
73.929.400,00 Kab. Tanah
Datar Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
42.222.000,00 15.000.000,00 9.207.400,00 7.500.000,00
3 12 Bulan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
15.000.000,00 Kab. Tanah
Datar Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
3 12 Bulan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
3.500.000,00 Kab. Tanah
Datar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
876.000,00 876.000,00 876.000,00 872.000,00
3 12 bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
13.269.400,00 Kab. Tanah
Datar
Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 3 4.500.000,00 4.500.000,00 2.946.400,00 1.323.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
236.424.000,00 Kab Tanah
Datar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
63.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 47.424.000,00
3 12 Bulan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
249.350.000,00 Kab. Tanah
Datar Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
62.337.000,00 62.337.000,00 62.337.000,00 62.339.000,00
3 12 Bulan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
50.000.000,00 Kab.Tanah
Datar
Penyediaan jasa tim penilai angka kredit 12 Bulan 3 8.220.000,00 8.220.000,00 8.220.000,00 25.340.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
269.545.700,00 1.765.202.500,00 630.351.900,00 55.451.000,00 2.720.551.100,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 02
1.170.781.000,00 Kab. Tanah
Datar (pajak Rokok)
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 100 % 28 0,00 1.170.781.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05
40.000.000,00 Kab. Tanah
Datar (DAK)
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 6 Unit dan 1 12 9.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00
paket 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07
45.000.000,00 Kab. Tanah
Pengadaan peralatan gedung kantor 7 Unit 12 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00
(2)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Datar (DAK)
15.000.000,00 Kab. Tanah
Datar (DAK)
Pengadaan mebeleur 3 Unit 12 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10
30.000.000,00 Kab. Tanah
Datar
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Unit 3 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
309.111.000,00 Kab. Tanah
Datar Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
93.750.000,00 93.750.000,00 93.660.000,00 27.951.000,00
3 40 Unit (15 Kendaraan roda
4 dan 25 Kendaraan roda
2) 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
50.000.000,00 Kab. Tanah
Datar Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
10.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00
3 12 Bulan 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26
50.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
16.000.000,00 13.000.000,00 13.500.000,00 7.500.000,00
3 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28
10.000.000,00 Kab. Tanah
datar
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12 Bulan 3 2.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 29
842.000.000,00 Kab. Tanah
Datar (DAU & DAK)
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 3 unit 3 90.300.000,00 256.600.000,00 481.100.000,00 14.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41
158.659.100,00 Dinas
Kesehatan Kab. Tanah Datar (DAK)
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 unit 12 48.495.700,00 96.071.500,00 14.091.900,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
28.749.000,00 28.749.000,00 28.749.000,00 28.753.000,00 115.000.000,00
100 % 1.02 . 1.02.01 . 05
115.000.000,00 Kab. Tanah
Datar
Pendidikan dan pelatihan formal 12 Bulan 3 28.749.000,00 28.749.000,00 28.749.000,00 28.753.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
43.229.000,00 60.112.850,00 40.348.200,00 43.841.300,00 187.531.350,00
100 % 1.02 . 1.02.01 . 06
4.296.800,00 Kab. Tanah
Datar Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.493.000,00 1.803.800,00 0,00 0,00
3 2 Dokumen 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
10.000.000,00 Kab. Tanah
Datar penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
3 2 dokumen 1.02 . 1.02.01 . 06 . 04
25.000.000,00 Kab. Tanah
Datar
Penyusunan perencanaan tahunan 4 Dokumen ( 3 10.388.400,00 2.711.400,00 5.560.800,00 6.339.400,00
RKA, RKAP, DPAdan DPAP) 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06
53.575.550,00 Kab. Tanah
Datar
Penatausahaan keuangan 56 Orang 3 20.507.600,00 19.313.550,00 8.967.400,00 4.787.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08
94.659.000,00 Kab. Tanah
Datar
Monitoring dan evaluasi 12 Bulan 3 4.840.000,00 36.284.100,00 20.820.000,00 32.714.900,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 14
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 87.80 % 50.759.180,00 1.208.255.499,00 1.499.770.180,00 702.428.860,00 3.461.213.719,00
1.02 . 1.02.01 . 15
3.173.587.719,00 Kab. Tanah
Datar (DAK)
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 3 Paket 4 7.800.000,00 1.115.719.319,00 1.417.409.000,00 632.659.400,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
257.979.000,00 Kab. Tanah
Datar (DAK) Peningkatan pemerataan obat dan
perbekalan kesehatan
42.959.180,00 64.889.180,00 80.361.180,00 69.769.460,00
3 23 Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02
(3)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
15.000.000,00 Kab. Tanah
Datar Peningkatan mutu pelayanan farmasi
komunitas dan rumah sakit
0,00 13.000.000,00 2.000.000,00 0,00
3 23 Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 15 . 04
14.647.000,00 Kab. Tanah
Datar Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
0,00 14.647.000,00 0,00 0,00
3 23 Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05
Program pengembangan data/informasi 100 % 17.904.000,00 6.518.000,00 15.112.000,00 22.123.000,00 61.657.000,00
4.03 . 1.02.01 . 15
14.777.000,00 Kab. Tanah
Datar Pengumpulan, updating, dan analisis data
informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
1.500.000,00 1.223.000,00 2.827.000,00 9.227.000,00
3 1 dokumen 4.03 . 1.02.01 . 15 . 01
46.880.000,00 Kab. Tanah
Datar Penyusunan dan pengumpulan data
informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
16.404.000,00 5.295.000,00 12.285.000,00 12.896.000,00
3 1 Kali dan 2
dokumen 4.03 . 1.02.01 . 15 . 02
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
14.629.167,00 24.846.583,00 19.414.000,00 11.520.000,00 70.409.750,00
100 % 4.04 . 1.02.01 . 15
70.409.750,00 Kab. Tanah
Datar
Peningkatan manajemen aset/barang daerah 23 Puskesmas 3 14.629.167,00 24.846.583,00 19.414.000,00 11.520.000,00
4.04 . 1.02.01 . 15 . 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 1.526.954.060,00 1.721.262.094,00 1.081.846.960,00 2.151.780.141,00 6.481.843.255,00
1.02 . 1.02.01 . 16
28.784.600,00 Kab. Tanah
Datar
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 23 Puskesmas 3 15.686.100,00 5.000.000,00 1.248.500,00 6.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
447.776.000,00 Kab. Tanah
Datar Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan
sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
233.666.000,00 214.110.000,00 0,00 0,00
3 6 Unit/Paket 1.02 . 1.02.01 . 16 . 03
146.922.400,00 Kab. Tanah
Datar (pajak Rokok) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehatan
53.941.000,00 51.020.000,00 33.961.400,00 8.000.000,00
3 23 Orang dan referal 4 dokter
spesialis 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11
103.000.000,00 Kab.Tanah
Datar (pajak Rokok)
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 204 Orang 28 15.699.800,00 77.560.800,00 3.350.000,00 6.389.400,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
63.559.644,00 Kecamatan X
Koto Penyediaan biaya operasional puskesmas X
Koto I
18.307.090,00 13.807.090,00 8.886.590,00 22.558.874,00
3 100 %
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
107.949.804,00 Kecamatan X
Koto Penyediaan biaya operasional puskesmas X
Koto II
15.907.000,00 16.907.000,00 15.907.000,00 59.228.804,00
3 100 %
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
53.722.704,00 Kecamatan X
Koto Penyediaan biaya operasional puskesmas
Singgalang
8.267.000,00 8.667.000,00 7.767.000,00 29.021.704,00
3 100 %
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
42.310.000,00 Kecamatan
Batipuh Penyediaan biaya operasional puskesmas
Batipuh I
4.378.000,00 250.000,00 750.000,00 36.932.000,00
3 100 %
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18
74.794.474,00 Kecamatan
Batipuh Penyediaan biaya operasional puskesmas
Batipuh II
19.069.000,00 10.619.000,00 8.919.000,00 36.187.474,00
3 100 %
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
36.874.653,00 Kecamatan
Batpuh Selatan Penyediaan biaya operasional puskesmas
Batipuh III
8.593.000,00 1.593.000,00 1.593.000,00 25.095.653,00
3 100 %
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
234.373.977,00 Kecamatan
Pariangan Penyediaan biaya operasional puskesmas
Pariangan
43.129.000,00 33.129.000,00 33.129.000,00 124.986.977,00 3
100 % 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
109.016.260,00 Kecamatan
Penyediaan biaya operasional puskesmas 100 % 3 22.364.000,00 18.760.784,00 14.664.000,00 53.227.476,00
(4)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Rambatan Rambatan I
59.100.294,00 Kecamatan
Rambatan Penyediaan biaya operasional puskesmas
Rambatan II
7.221.000,00 7.221.000,00 7.221.000,00 37.437.294,00
3 100 %
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
86.130.392,00 Kecamatan
Lima Kaum Penyediaan biaya operasional puskesmas
Lima Kaum I
11.457.000,00 11.457.000,00 11.457.000,00 51.759.392,00
3 100 %
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24
71.698.764,00 Kecamatan
Lima kaum Penyediaan biaya operasional puskesmas
Lima Kaum II
12.714.180,00 16.464.180,00 14.054.180,00 28.466.224,00
3 100 %
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25
65.387.788,00 Kecamatan
Tanjung Emas Penyediaan biaya operasional puskesmas
Pagaruyung
3.000.000,00 4.160.000,00 2.178.200,00 56.049.588,00
3 100 %
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26
127.075.116,00 Kecamatan
Tanjung Emas Penyediaan biaya operasional puskesmas
Tanjung Emas
12.114.000,00 12.114.000,00 12.114.000,00 90.733.116,00
3 100 %
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27
190.008.785,00 Kecamatan
Padang ganting Penyediaan biaya operasional puskesmas
Padang Ganting
27.519.000,00 27.519.000,00 27.519.000,00 107.451.785,00 3
100 % 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
226.770.622,00 Kecamatan
Lintau Buo Penyediaan biaya operasional puskesmas
Lintau Buo I
31.527.000,00 31.527.000,00 31.527.000,00 132.189.622,00 3
100 % 1.02 . 1.02.01 . 16 . 29
169.956.919,00 Kecamatan
Lintau Buo Penyediaan biaya operasional puskesmas
Lintau Buo II
22.893.000,00 22.893.000,00 22.893.000,00 101.277.919,00 3
100 % 1.02 . 1.02.01 . 16 . 30
149.653.483,00 Kecamatan
Lintau Buo Utara Penyediaan biaya operasional puskesmas
Lintau Buo III
26.583.000,00 36.568.000,00 26.533.000,00 59.969.483,00
3 100 %
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31
126.485.762,00 Kecamatan
Sungayang Penyediaan biaya operasional puskesmas
Sungayang
20.484.000,00 19.484.000,00 18.422.000,00 68.095.762,00
3 100 %
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32
129.432.211,00 Kecamatan
Sungai Tarab Penyediaan biaya operasional puskesmas
Sungai Tarab I
12.114.000,00 12.114.000,00 12.114.000,00 93.090.211,00
3 100 %
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33
60.991.660,00 Kecamatan
Sungai Tarab Penyediaan biaya operasional puskesmas
Sungai Tarab II
8.635.590,00 8.635.590,00 8.785.590,00 34.934.890,00
3 100 %
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34
32.521.515,00 Kecamatan
Sungai Tarab Penyediaan biaya operasional puskesmas
Gurun
2.393.000,00 10.393.000,00 2.893.000,00 16.842.515,00
3 100 %
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35
60.296.094,00 Kecamatan
Salimpaung Penyediaan biaya operasional puskesmas
Salimpaung I
0,00 0,00 0,00 60.296.094,00
3 100 %
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36
99.618.334,00 Kecamatan
Tanjung Baru Penyediaan biaya operasional puskesmas
Salimpaung II
10.306.000,00 14.697.900,00 10.806.000,00 63.808.434,00
3 100 %
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37
56.902.000,00 Kab. Tanah
Datar Upaya Penanggulangan Kebutaan dan
Penglihatan di Masyarakat
2.500.000,00 52.402.000,00 1.500.000,00 500.000,00
3 35 Mata
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38
69.000.000,00 Kab. Tanah
Datar (pajak Rokok)
Evaluasi program ibu 316 Orang 28 34.158.800,00 6.691.000,00 10.684.000,00 17.466.200,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39
27.000.000,00 Kab. Tanah
Datar (pajak Rokok)
Pelatihan kelas ibu balita 100 % 28 1.680.000,00 25.320.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40
82.915.000,00 Kab. Tanah
Datar (pajak Rokok)
Evaluasi program anak 100 % 3 9.420.500,00 27.748.250,00 33.677.500,00 12.068.750,00
(5)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
38.000.000,00 Kab. Tanah
Datar
Upaya kesehatan matra 100 % 3 6.450.000,00 15.250.000,00 12.850.000,00 3.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47
20.000.000,00 Kab. Tanah
Datar (pajak Rokok)
Upaya kesehatan kerja 100 % 28 1.800.000,00 10.625.500,00 1.500.000,00 6.074.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48
75.000.000,00 Kab. Tanah
Datar (pajak Rokok)
Penyelenggaraan pelayanan krisis kesehatan 100 Orang 28 7.000.000,00 39.000.000,00 7.000.000,00 22.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51
2.858.814.000,00 Kab Tanah
Datar (pajak Rokok)
Jaminan Persalinan 14 Kecamatan 12 785.977.000,00 737.943.000,00 665.943.000,00 668.951.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52
150.000.000,00 Kab. Tanah
Datar (pajak Rokok) Penanggulangan dan Pencegahan Faktor
Resiko
10.000.000,00 119.611.000,00 10.000.000,00 10.389.000,00 28
203 Orang, 60 Posbindu dan 23
Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 53
Program Pengawasan Obat dan Makanan 100 % 34.222.500,00 47.219.600,00 27.431.800,00 59.355.000,00 168.228.900,00
1.02 . 1.02.01 . 17
68.945.100,00 Kab Tanah
Datar Peningkatan pemberdayaan
konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
17.975.000,00 22.924.600,00 13.745.500,00 14.300.000,00
3 100 Orang 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01
39.283.800,00 Kab. Tanah
Datar Peningkatan pengawasan keaman pangan
dan bahan berbahaya
13.247.500,00 9.050.000,00 11.206.300,00 5.780.000,00
3 70 Orang 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
60.000.000,00 Kab.Tanah
Datar Peningkatan penyidikan dan penegakan
hukum di bidang obat dan makanan
3.000.000,00 15.245.000,00 2.480.000,00 39.275.000,00
3 100 %
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
1.500.000,00 1.200.000,00 15.554.200,00 1.575.000,00 19.829.200,00
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 18
19.829.200,00 Kab Tanah
Datar Fasilitasi pemberdayaan
konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
1.500.000,00 1.200.000,00 15.554.200,00 1.575.000,00
3 50 orang dan 23
Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 18 . 07
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
174.103.000,00 524.086.600,00 85.770.000,00 47.260.000,00 831.219.600,00
100 % 1.02 . 1.02.01 . 19
409.690.000,00 Kab.Tanah
Datar (pajak Rokok) Pengembangan media promosi dan
informasi sadar hidup sehat
24.600.000,00 330.235.000,00 49.750.000,00 5.105.000,00
28 100 %
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
264.529.600,00 Kab.Tanah
Datar (pajak Rokok)
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 14 Kecamatan 28 100.618.000,00 110.556.600,00 31.200.000,00 22.155.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
52.000.000,00 Kab.Tanah
Datar (pajak Rokok)
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 25 Nagari 28 2.700.000,00 46.000.000,00 3.300.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03
55.000.000,00 Kab.Tanah
Datar (pajak Rokok) Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh
kesehatan
20.105.000,00 34.295.000,00 0,00 600.000,00
28 4 Kali
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04
50.000.000,00 Kab. Tanah
Datar Pemberian penghargaan bagi tenaga
kesehatan yang berdidikasi dan berprestasi
26.080.000,00 3.000.000,00 1.520.000,00 19.400.000,00
3 5 Kategori 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06
(6)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 100 % 12.000.000,00 61.475.000,00 121.300.000,00 15.140.000,00 209.915.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20
209.915.000,00 Kab Tanah
Datar (pajak Rokok) Penanggulangan Kurang Energi Protein
(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
12.000.000,00 61.475.000,00 121.300.000,00 15.140.000,00 28
100 % 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
123.750.600,00 89.280.000,00 16.350.000,00 47.260.200,00 276.640.800,00
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 21
162.390.800,00 Kab. Tanah
Datar (pajak Rokok)
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 14 kecamatan 28 108.390.800,00 16.000.000,00 3.000.000,00 35.000.000,00
satu Pasien 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02
114.250.000,00 Kab. Tanah
Datar (pajak Rokok)
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1725 KK, 23 28 15.359.800,00 73.280.000,00 13.350.000,00 12.260.200,00
Sanitarian, 16 Wusan dan 75 Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
120.459.400,00 303.967.400,00 127.457.200,00 73.004.800,00 624.888.800,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 22
55.000.000,00 Kab. Tanah
Datar (pajak Rokok)
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 14 Kecamatan 28 18.000.000,00 18.500.000,00 10.000.000,00 8.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
80.000.000,00 Dinas
Kesehatan (pajak Rokok) Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan
fogging
13.800.000,00 42.200.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
28 23 Puskesmas di
14 Kecamatan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02
316.688.800,00 Kab. Tanah
Datar (pajak Rokok) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
26.659.400,00 165.053.800,00 77.470.800,00 47.504.800,00 28
1974 orang dan 3 paket 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
98.200.000,00 Kab. Tanah
Datar (pajak Rokok)
Peningkatan imuniasasi 95 % 28 47.000.000,00 40.320.000,00 10.880.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
75.000.000,00 Kab. Tanah
Datar (pajak Rokok) Peningkatan survellance Epidemiologi dan
penanggulangan wabah
15.000.000,00 37.893.600,00 17.106.400,00 5.000.000,00
28 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
215.843.400,00 407.057.000,00 292.817.400,00 44.247.000,00 959.964.800,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 23
85.077.000,00 Kab.Tanah
Datar Evaluasi dan pengembangan standar
pelayanan kesehatan
28.522.000,00 33.500.000,00 18.500.000,00 4.555.000,00
3 100 %
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
139.991.800,00 Kabupaten
Tanah Datar Registrasi, akreditasi dan sertifikasi serta
perizinan tenaga dan sarana kesehatan yang ada di lembaga kesehatan pemerintah dan swasta
70.890.000,00 36.520.000,00 32.581.800,00 0,00
3 83 %
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07
734.896.000,00 Kab. Tanah
Datar (DAK Non Fisik)
Akreditasi Puskesmas 6 puskesmas 12 116.431.400,00 337.037.000,00 241.735.600,00 39.692.000,00
(7)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
7.833.714.250,00 7.590.357.875,00 8.170.596.739,00 4.119.600.499,00 27.714.269.363,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 25
3.666.871.000,00 X Koto dan
Lintau Buo I (DAK)
Pembangunan puskesmas 2 Paket 3 1.145.593.500,00 1.080.547.500,00 1.224.730.000,00 216.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01
1.330.051.000,00 Kab. Tanah
Datar
Pembangunan puskesmas pembantu 4 Unit 3 398.137.500,00 666.068.500,00 265.845.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02
1.387.204.000,00 Kab. Tanah
Datar (DAK) Pengadaan sarana dan prasarana
puskesmas
4.350.000,00 200.850.000,00 1.178.329.000,00 3.675.000,00 3
6 Paket 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
375.000.000,00 Kab. Tanah
Datar Pengadaan sarana dan prasarana
puskesmas pembantu
0,00 0,00 375.000.000,00 0,00
3 1 Paket (5
Poskesri) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 08
40.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
prasarana puskesmas pembantu
0,00 0,00 0,00 40.000.000,00
3 100 %
1.02 . 1.02.01 . 25 . 15
1.540.605.364,00 Kab. Tanah
Datar (pajak Rokok) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
pembantu
468.245.000,00 772.975.000,00 299.385.364,00 0,00
3 10 Unit
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21
19.374.537.999,00 Kab. Tanah
Datar (DAK, DAU dan Pajak Rokok)
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 7 Unit 3 5.817.388.250,00 4.869.916.875,00 4.827.307.375,00 3.859.925.499,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
13.155.450,00 13.154.450,00 11.705.650,00 7.372.050,00 45.387.600,00
100 % 1.02 . 1.02.01 . 28
45.387.600,00 Kabupaten
Tanah Datar
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 23 Puskesmas 3 13.155.450,00 13.154.450,00 11.705.650,00 7.372.050,00
dan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 28 . 08
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
1.740.000,00 37.440.000,00 39.740.000,00 1.830.000,00 80.750.000,00
100 % 1.02 . 1.02.01 . 29
38.000.000,00 Kab. Tanah
Datar (pajak Rokok) Pelatihan dan pendidikan perawatan anak
balita
0,00 0,00 38.000.000,00 0,00
28 46 Orang
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04
42.750.000,00 Kab. Tanah
Datar (pajak Rokok)
Pelatihan pelaksanaan manajemen asfiksia 50 Orang 28 1.740.000,00 37.440.000,00 1.740.000,00 1.830.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1.560.000,00 44.560.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 50.120.000,00
100 % 1.02 . 1.02.01 . 30
35.120.000,00 Kab. Tanah
Datar (pajak Rokok)
Pelayanan pemeliharaan kesehatan 23 petugas dan 28 1.560.000,00 29.560.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
46 Kader 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01
15.000.000,00 Kab Tanah
Datar (pajak Rokok)
Pengadaan KMS Lansia 2000 Buku 28 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
35.373.000,00 18.783.000,00 28.438.000,00 2.000.000,00 84.594.000,00
100 % 1.02 . 1.02.01 . 31
44.269.000,00 Kabupaten
Pengawasan dan pengendalian keamanan 50 DAM 3 9.031.000,00 10.000.000,00 24.238.000,00 1.000.000,00
(8)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Tanah Datar dan kesehatan makanan hasil produksi
rumah tangga
40.325.000,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan
dan kesehatan makanan restaurant
26.342.000,00 8.783.000,00 4.200.000,00 1.000.000,00
3 60 TPM dan 23
Sanitarian 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
185.005.400,00 42.771.000,00 42.671.000,00 42.867.600,00 313.315.000,00
100 % 1.02 . 1.02.01 . 32
313.315.000,00 Kab. Tanah
Datar (pajak Rokok) peningkatan pelayanan kesehatan Ibu dan
anak
185.005.400,00 42.771.000,00 42.671.000,00 42.867.600,00 28
1100 Bayi dan 379 orang 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04
Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan
10.325.905.400,00 37.425.000,00 117.534.000,00 31.600.000,00 10.512.464.400,00 76.20 %
1.02 . 1.02.01 . 33
10.362.898.400,00 Kabupaten
Tanah Datar Peningkatan program pemberdayaan dan
jaminan kesehatan
10.324.405.400,00 11.766.500,00 16.726.500,00 10.000.000,00 3
62279 jiwa 1.02 . 1.02.01 . 33 . 02
149.566.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyediaan SIKDA dan SIK dokter keluarga 23 Puskesmas 3 1.500.000,00 25.658.500,00 100.807.500,00 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05
Program sarana air bersih dan sanitasi masyarakat miskin (PANSIMAS)
7.000.000,00 12.400.000,00 27.111.000,00 2.000.000,00 48.511.000,00
100 % 1.02 . 1.02.01 . 35
48.511.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Monitoring sarana air bersih dan sanitasi
masyarakat pedesaan
7.000.000,00 12.400.000,00 27.111.000,00 2.000.000,00
28 75 %
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01
Program Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan
3.470.023.574,00 3.033.685.421,00 2.642.811.748,00 2.127.551.257,00 11.274.072.000,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 37
435.138.000,00 Kec. X Koto
(DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas X Koto I 91 % 12 114.263.000,00 120.153.000,00 114.853.000,00 85.869.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01
511.052.000,00 X Koto (DAK
Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas X Koto II 91 % 12 133.813.780,00 159.887.700,00 139.313.600,00 78.036.920,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02
354.432.000,00 X Koto (DAK
Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Singgalang 91 % 12 87.804.400,00 109.984.700,00 81.401.080,00 75.241.820,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 03
466.304.000,00 Batipuh (DAK
Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Batipuh I 91 12 187.124.000,00 138.634.200,00 79.275.400,00 61.270.400,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 04
387.992.000,00 Batipuh (DAK
Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Batipuh II 91 % 12 103.800.000,00 112.487.800,00 97.800.000,00 73.904.200,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 05
399.180.000,00 Batipuh
Selatan (DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Batipuh III 91 % 12 130.553.000,00 127.419.000,00 111.825.000,00 29.383.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 06
522.240.000,00 Pariangan
(DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Pariangan 91 % 11 173.812.680,00 172.737.000,00 121.963.560,00 53.726.760,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07
490.990.000,00 Rambatan
(DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Rambatan I 91 % 12 179.621.000,00 179.000.432,00 104.198.680,00 28.169.888,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08
466.304.000,00 Rambatan
(DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Rambatan II 91 % 12 151.795.500,00 115.251.100,00 123.198.500,00 76.058.900,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 09
546.926.000,00 Lima Kaum
BOK UPT. Puskesmas Lima Kaum I 91 % 12 220.042.800,00 114.420.880,00 120.457.800,00 92.004.520,00
(9)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
(DAK Non FIsik)
354.432.000,00 Lima Kaum
(DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Lima Kaum II 91 % 12 72.348.350,00 78.166.600,00 91.485.450,00 112.431.600,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 11
354.432.000,00 Tanjung
Emas (DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Pagaruyung 91 % 12 101.661.000,00 84.261.000,00 84.261.000,00 84.249.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 12
499.864.000,00 Tanjung
Emas (DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Tanjung Emas 91 % 12 171.952.490,00 109.557.290,00 133.218.054,00 85.136.166,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 13
499.864.000,00 Padang
Ganting (DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Padang Ganting 91 % 12 157.342.000,00 113.157.000,00 113.157.000,00 116.208.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 14
488.369.000,00 Lintau Buo
(DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Lintau Buo I 91 % 12 143.001.000,00 143.001.000,00 142.675.000,00 59.692.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15
499.864.000,00 Lintau Buo
(DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Lintau Buo II 91 % 12 215.381.359,00 117.676.359,00 86.043.159,00 80.763.123,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 16
479.804.000,00 Lintau Buo
Utara (DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Lintau Buo III 91 % 12 100.230.200,00 145.052.800,00 129.603.600,00 104.917.400,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 17
468.616.000,00 Sungayang
(DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Sungayang 91 % 12 211.398.600,00 178.646.600,00 54.722.640,00 23.848.160,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 18
455.116.000,00 Sungai Tarab
(DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Sungai Tarab I 91 % 12 169.640.200,00 112.098.000,00 105.818.000,00 67.559.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 19
432.742.000,00 Sungai Tarab
(DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Sungai Tarab II 91 % 12 129.733.940,00 95.430.860,00 113.681.150,00 93.896.050,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 20
343.260.000,00 Sungai Tarab
(DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Gurun 91 % 12 82.852.075,00 78.888.500,00 100.867.675,00 80.651.750,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 21
511.052.000,00 Salimpaung
(DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Salimpaung I 91 % 12 121.206.000,00 143.096.000,00 118.306.000,00 128.444.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 22
446.312.000,00 Tanjung Baru
(DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Salimpaung II 91 % 12 145.211.600,00 108.521.600,00 123.803.000,00 68.775.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 23
859.787.000,00 Kab. TD
(DAK Non Fisik)
Pembinaan BOK UPT Puskesmas 100 % 12 165.434.600,00 176.156.000,00 150.883.400,00 367.313.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 24
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
110.472.000,00 145.272.000,00 167.400.000,00 174.551.320,00 597.695.320,00 100 %
(10)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
597.695.320,00 Koto Baru
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas X Koto I
110.472.000,00 145.272.000,00 167.400.000,00 174.551.320,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 01
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
189.356.500,00 221.303.500,00 214.533.000,00 339.734.500,00 964.927.500,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
964.927.500,00 Paninjauan
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas X Koto II
189.356.500,00 221.303.500,00 214.533.000,00 339.734.500,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 02
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
67.737.000,00 67.737.000,00 81.999.000,00 125.430.400,00 342.903.400,00
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38
342.903.400,00 Singgalang
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Singgalang
67.737.000,00 67.737.000,00 81.999.000,00 125.430.400,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 03
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
193.872.500,00 260.391.000,00 236.557.968,00 254.693.452,00 945.514.920,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
945.514.920,00 Batipuh Atas
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Batipuh I
193.872.500,00 260.391.000,00 236.557.968,00 254.693.452,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 04
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
159.500.500,00 162.298.000,00 156.798.000,00 242.195.500,00 720.792.000,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
720.792.000,00 Pitalah
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Batipuh II
159.500.500,00 162.298.000,00 156.798.000,00 242.195.500,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 05
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
110.236.000,00 108.736.000,00 132.986.000,00 184.454.900,00 536.412.900,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
536.412.900,00 Malalo
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Batipuh III
110.236.000,00 108.736.000,00 132.986.000,00 184.454.900,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 06
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
275.711.000,00 283.711.000,00 290.711.000,00 311.706.200,00 1.161.839.200,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
1.161.839.200,00 Pariangan
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pariangan
275.711.000,00 283.711.000,00 290.711.000,00 311.706.200,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 07
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
221.952.000,00 224.011.100,00 203.452.000,00 401.208.400,00 1.050.623.500,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
1.050.623.500,00 Ombilin
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Rambatan I
221.952.000,00 224.011.100,00 203.452.000,00 401.208.400,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 08
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
239.154.000,00 225.673.000,00 252.485.000,00 286.152.720,00 1.003.464.720,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
1.003.464.720,00 Rambatan
Penyelenggan BLUD UPT Puskesmas Rambatan II
239.154.000,00 225.673.000,00 252.485.000,00 286.152.720,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 09
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
367.755.000,00 367.755.000,00 367.755.000,00 367.748.120,00 1.471.013.120,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
1.471.013.120,00 Lima Kaum
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lima Kaum I
367.755.000,00 367.755.000,00 367.755.000,00 367.748.120,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 10
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
66.027.000,00 92.227.000,00 64.527.000,00 94.654.000,00 317.435.000,00
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38
317.435.000,00 Cubadak
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lima Kaum II
66.027.000,00 92.227.000,00 64.527.000,00 94.654.000,00
6 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38 . 11
Program Penyelenggaraan BLUD UPT 100 % 75.270.000,00 75.270.000,00 75.270.000,00 75.276.192,00 301.086.192,00
(11)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Puskesmas
301.086.192,00 Pagaruyung
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pagaruyung
75.270.000,00 75.270.000,00 75.270.000,00 75.276.192,00
6 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38 . 12
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
266.793.000,00 266.793.000,00 266.793.000,00 266.791.800,00 1.067.170.800,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
1.067.170.800,00 Tanjung
Emas Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
Tanjung Emas
266.793.000,00 266.793.000,00 266.793.000,00 266.791.800,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 13
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
256.038.000,00 256.038.000,00 256.038.000,00 256.035.818,00 1.024.149.818,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
1.024.149.818,00 Padang
Ganting Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
Padang Ganting
256.038.000,00 256.038.000,00 256.038.000,00 256.035.818,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 14
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
314.205.000,00 314.205.000,00 314.205.000,00 314.199.512,00 1.256.814.512,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
1.256.814.512,00 Lubuk Jantan
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lintau Buo I
314.205.000,00 314.205.000,00 314.205.000,00 314.199.512,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 15
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
321.639.000,00 321.639.000,00 321.639.000,00 321.639.600,00 1.286.556.600,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
1.286.556.600,00 Tigo Jangko
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lintau Buo II
321.639.000,00 321.639.000,00 321.639.000,00 321.639.600,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 16
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
272.562.000,00 272.562.000,00 272.562.000,00 272.563.100,00 1.090.249.100,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
1.090.249.100,00 Tanjung
Bonai Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
Lintau Buo III
272.562.000,00 272.562.000,00 272.562.000,00 272.563.100,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 17
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
261.795.000,00 261.795.000,00 261.795.000,00 261.794.200,00 1.047.179.200,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
1.047.179.200,00 Sungayang
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Sungayang
261.795.000,00 261.795.000,00 261.795.000,00 261.794.200,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 18
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
155.466.000,00 155.466.000,00 155.466.000,00 155.467.508,00 621.865.508,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
621.865.508,00 Rao-rao
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Sungai Tarab I
155.466.000,00 155.466.000,00 155.466.000,00 155.467.508,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 19
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
130.704.000,00 130.704.000,00 175.984.000,00 234.048.900,00 671.440.900,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
671.440.900,00 Sungai Tarab
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Sungai Tarab II
130.704.000,00 130.704.000,00 175.984.000,00 234.048.900,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 20
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
81.849.000,00 81.849.000,00 81.849.000,00 81.856.000,00 327.403.000,00
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38
327.403.000,00 Gurun
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Gurun
81.849.000,00 81.849.000,00 81.849.000,00 81.856.000,00
6 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38 . 21
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
332.715.000,00 332.715.000,00 332.715.000,00 332.722.420,00 1.330.867.420,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
1.330.867.420,00 Salimpaung
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Salimpaung I
332.715.000,00 332.715.000,00 332.715.000,00 332.722.420,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 22
(12)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
126.399.000,00 140.699.000,00 126.399.000,00 269.594.370,00 663.091.370,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
663.091.370,00 Tanjung Baru
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Salimpaung II
126.399.000,00 140.699.000,00 126.399.000,00 269.594.370,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 23
29.365.492.581,00 22.082.594.472,00 20.116.389.745,00 15.489.868.639,00 87.054.345.437,00 JUMLAH
Batusangkar,
HENDRI, B.Ac
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NIP. 19590917 198603 1 006 Mengesahkan,
(13)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Penanggung Jawab
2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Penanggung Jawab
3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Penanggung Jawab
4 Drs. Mukhlis 19690819 198902 1 001 Wakil Penanggung Jawab
5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Ketua
6 Drs. Alfian Jamrah, M.Si 19660917 198609 1 001 Wakil Ketua
7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris
8 Darfizal, SE, M.Si 19650508 198903 1 006 Sekretaris
9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris
10 Jasrinaldi, SH. S.Sos 19671130 199202 1 002 Anggota
11 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Anggota
12 Wina Martayeni, SE, M.Si 19800121 200212 2 004 Anggota
13 Irwan, ST. MT 19681004 199701 1 001 Anggota
14 Efi Yendri, S.Si. MT 19701225 199701 2 001 Anggota
15 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Anggota
16 Mawardi 19650302 198602 1 005 Anggota
(1)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Tanah Datar dan kesehatan makanan hasil produksi
rumah tangga
40.325.000,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan
dan kesehatan makanan restaurant
26.342.000,00 8.783.000,00 4.200.000,00 1.000.000,00 3
60 TPM dan 23 Sanitarian 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
185.005.400,00 42.771.000,00 42.671.000,00 42.867.600,00 313.315.000,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 32
313.315.000,00 Kab. Tanah
Datar (pajak Rokok) peningkatan pelayanan kesehatan Ibu dan
anak
185.005.400,00 42.771.000,00 42.671.000,00 42.867.600,00 28
1100 Bayi dan 379 orang 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04
Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan
10.325.905.400,00 37.425.000,00 117.534.000,00 31.600.000,00 10.512.464.400,00 76.20 %
1.02 . 1.02.01 . 33
10.362.898.400,00 Kabupaten
Tanah Datar Peningkatan program pemberdayaan dan
jaminan kesehatan
10.324.405.400,00 11.766.500,00 16.726.500,00 10.000.000,00 3
62279 jiwa 1.02 . 1.02.01 . 33 . 02
149.566.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyediaan SIKDA dan SIK dokter keluarga 23 Puskesmas 3 1.500.000,00 25.658.500,00 100.807.500,00 21.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 33 . 05
Program sarana air bersih dan sanitasi masyarakat miskin (PANSIMAS)
7.000.000,00 12.400.000,00 27.111.000,00 2.000.000,00 48.511.000,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 35
48.511.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Monitoring sarana air bersih dan sanitasi
masyarakat pedesaan
7.000.000,00 12.400.000,00 27.111.000,00 2.000.000,00 28
75 % 1.02 . 1.02.01 . 35 . 01
Program Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan
3.470.023.574,00 3.033.685.421,00 2.642.811.748,00 2.127.551.257,00 11.274.072.000,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 37
435.138.000,00 Kec. X Koto
(DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas X Koto I 91 % 12 114.263.000,00 120.153.000,00 114.853.000,00 85.869.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01
511.052.000,00 X Koto (DAK
Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas X Koto II 91 % 12 133.813.780,00 159.887.700,00 139.313.600,00 78.036.920,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02
354.432.000,00 X Koto (DAK
Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Singgalang 91 % 12 87.804.400,00 109.984.700,00 81.401.080,00 75.241.820,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 03
466.304.000,00 Batipuh (DAK
Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Batipuh I 91 12 187.124.000,00 138.634.200,00 79.275.400,00 61.270.400,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 04
387.992.000,00 Batipuh (DAK
Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Batipuh II 91 % 12 103.800.000,00 112.487.800,00 97.800.000,00 73.904.200,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 05
399.180.000,00 Batipuh
Selatan (DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Batipuh III 91 % 12 130.553.000,00 127.419.000,00 111.825.000,00 29.383.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 06
522.240.000,00 Pariangan
(DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Pariangan 91 % 11 173.812.680,00 172.737.000,00 121.963.560,00 53.726.760,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07
490.990.000,00 Rambatan
(DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Rambatan I 91 % 12 179.621.000,00 179.000.432,00 104.198.680,00 28.169.888,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08
466.304.000,00 Rambatan
(DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Rambatan II 91 % 12 151.795.500,00 115.251.100,00 123.198.500,00 76.058.900,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 09
546.926.000,00 Lima Kaum
BOK UPT. Puskesmas Lima Kaum I 91 % 12 220.042.800,00 114.420.880,00 120.457.800,00 92.004.520,00
(2)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
(DAK Non FIsik)
354.432.000,00 Lima Kaum
(DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Lima Kaum II 91 % 12 72.348.350,00 78.166.600,00 91.485.450,00 112.431.600,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 11
354.432.000,00 Tanjung
Emas (DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Pagaruyung 91 % 12 101.661.000,00 84.261.000,00 84.261.000,00 84.249.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 12
499.864.000,00 Tanjung
Emas (DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Tanjung Emas 91 % 12 171.952.490,00 109.557.290,00 133.218.054,00 85.136.166,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 13
499.864.000,00 Padang
Ganting (DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Padang Ganting 91 % 12 157.342.000,00 113.157.000,00 113.157.000,00 116.208.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 14
488.369.000,00 Lintau Buo
(DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Lintau Buo I 91 % 12 143.001.000,00 143.001.000,00 142.675.000,00 59.692.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15
499.864.000,00 Lintau Buo
(DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Lintau Buo II 91 % 12 215.381.359,00 117.676.359,00 86.043.159,00 80.763.123,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 16
479.804.000,00 Lintau Buo
Utara (DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Lintau Buo III 91 % 12 100.230.200,00 145.052.800,00 129.603.600,00 104.917.400,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 17
468.616.000,00 Sungayang
(DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Sungayang 91 % 12 211.398.600,00 178.646.600,00 54.722.640,00 23.848.160,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 18
455.116.000,00 Sungai Tarab
(DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Sungai Tarab I 91 % 12 169.640.200,00 112.098.000,00 105.818.000,00 67.559.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 19
432.742.000,00 Sungai Tarab
(DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Sungai Tarab II 91 % 12 129.733.940,00 95.430.860,00 113.681.150,00 93.896.050,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 20
343.260.000,00 Sungai Tarab
(DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Gurun 91 % 12 82.852.075,00 78.888.500,00 100.867.675,00 80.651.750,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 21
511.052.000,00 Salimpaung
(DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Salimpaung I 91 % 12 121.206.000,00 143.096.000,00 118.306.000,00 128.444.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 22
446.312.000,00 Tanjung Baru
(DAK Non FIsik)
BOK UPT. Puskesmas Salimpaung II 91 % 12 145.211.600,00 108.521.600,00 123.803.000,00 68.775.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 23
859.787.000,00 Kab. TD
(DAK Non Fisik)
Pembinaan BOK UPT Puskesmas 100 % 12 165.434.600,00 176.156.000,00 150.883.400,00 367.313.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 24
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
110.472.000,00 145.272.000,00 167.400.000,00 174.551.320,00 597.695.320,00 100 %
(3)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
597.695.320,00 Koto Baru
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas X Koto I
110.472.000,00 145.272.000,00 167.400.000,00 174.551.320,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 01
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
189.356.500,00 221.303.500,00 214.533.000,00 339.734.500,00 964.927.500,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
964.927.500,00 Paninjauan
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas X Koto II
189.356.500,00 221.303.500,00 214.533.000,00 339.734.500,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 02
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
67.737.000,00 67.737.000,00 81.999.000,00 125.430.400,00 342.903.400,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
342.903.400,00 Singgalang
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Singgalang
67.737.000,00 67.737.000,00 81.999.000,00 125.430.400,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 03
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
193.872.500,00 260.391.000,00 236.557.968,00 254.693.452,00 945.514.920,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
945.514.920,00 Batipuh Atas
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Batipuh I
193.872.500,00 260.391.000,00 236.557.968,00 254.693.452,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 04
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
159.500.500,00 162.298.000,00 156.798.000,00 242.195.500,00 720.792.000,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
720.792.000,00 Pitalah
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Batipuh II
159.500.500,00 162.298.000,00 156.798.000,00 242.195.500,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 05
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
110.236.000,00 108.736.000,00 132.986.000,00 184.454.900,00 536.412.900,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
536.412.900,00 Malalo
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Batipuh III
110.236.000,00 108.736.000,00 132.986.000,00 184.454.900,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 06
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
275.711.000,00 283.711.000,00 290.711.000,00 311.706.200,00 1.161.839.200,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
1.161.839.200,00 Pariangan
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pariangan
275.711.000,00 283.711.000,00 290.711.000,00 311.706.200,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 07
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
221.952.000,00 224.011.100,00 203.452.000,00 401.208.400,00 1.050.623.500,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
1.050.623.500,00 Ombilin
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Rambatan I
221.952.000,00 224.011.100,00 203.452.000,00 401.208.400,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 08
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
239.154.000,00 225.673.000,00 252.485.000,00 286.152.720,00 1.003.464.720,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
1.003.464.720,00 Rambatan
Penyelenggan BLUD UPT Puskesmas Rambatan II
239.154.000,00 225.673.000,00 252.485.000,00 286.152.720,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 09
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
367.755.000,00 367.755.000,00 367.755.000,00 367.748.120,00 1.471.013.120,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
1.471.013.120,00 Lima Kaum
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lima Kaum I
367.755.000,00 367.755.000,00 367.755.000,00 367.748.120,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 10
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
66.027.000,00 92.227.000,00 64.527.000,00 94.654.000,00 317.435.000,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
317.435.000,00 Cubadak
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lima Kaum II
66.027.000,00 92.227.000,00 64.527.000,00 94.654.000,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 11
Program Penyelenggaraan BLUD UPT 100 % 75.270.000,00 75.270.000,00 75.270.000,00 75.276.192,00 301.086.192,00
(4)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Puskesmas
301.086.192,00 Pagaruyung
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pagaruyung
75.270.000,00 75.270.000,00 75.270.000,00 75.276.192,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 12
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
266.793.000,00 266.793.000,00 266.793.000,00 266.791.800,00 1.067.170.800,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
1.067.170.800,00 Tanjung
Emas Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
Tanjung Emas
266.793.000,00 266.793.000,00 266.793.000,00 266.791.800,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 13
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
256.038.000,00 256.038.000,00 256.038.000,00 256.035.818,00 1.024.149.818,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
1.024.149.818,00 Padang
Ganting Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
Padang Ganting
256.038.000,00 256.038.000,00 256.038.000,00 256.035.818,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 14
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
314.205.000,00 314.205.000,00 314.205.000,00 314.199.512,00 1.256.814.512,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
1.256.814.512,00 Lubuk Jantan
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lintau Buo I
314.205.000,00 314.205.000,00 314.205.000,00 314.199.512,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 15
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
321.639.000,00 321.639.000,00 321.639.000,00 321.639.600,00 1.286.556.600,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
1.286.556.600,00 Tigo Jangko
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lintau Buo II
321.639.000,00 321.639.000,00 321.639.000,00 321.639.600,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 16
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
272.562.000,00 272.562.000,00 272.562.000,00 272.563.100,00 1.090.249.100,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
1.090.249.100,00 Tanjung
Bonai Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
Lintau Buo III
272.562.000,00 272.562.000,00 272.562.000,00 272.563.100,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 17
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
261.795.000,00 261.795.000,00 261.795.000,00 261.794.200,00 1.047.179.200,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
1.047.179.200,00 Sungayang
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Sungayang
261.795.000,00 261.795.000,00 261.795.000,00 261.794.200,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 18
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
155.466.000,00 155.466.000,00 155.466.000,00 155.467.508,00 621.865.508,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
621.865.508,00 Rao-rao
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Sungai Tarab I
155.466.000,00 155.466.000,00 155.466.000,00 155.467.508,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 19
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
130.704.000,00 130.704.000,00 175.984.000,00 234.048.900,00 671.440.900,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
671.440.900,00 Sungai Tarab
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Sungai Tarab II
130.704.000,00 130.704.000,00 175.984.000,00 234.048.900,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 20
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
81.849.000,00 81.849.000,00 81.849.000,00 81.856.000,00 327.403.000,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
327.403.000,00 Gurun
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Gurun
81.849.000,00 81.849.000,00 81.849.000,00 81.856.000,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 21
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
332.715.000,00 332.715.000,00 332.715.000,00 332.722.420,00 1.330.867.420,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
1.330.867.420,00 Salimpaung
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Salimpaung I
332.715.000,00 332.715.000,00 332.715.000,00 332.722.420,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 22
(5)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
126.399.000,00 140.699.000,00 126.399.000,00 269.594.370,00 663.091.370,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 38
663.091.370,00 Tanjung Baru
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Salimpaung II
126.399.000,00 140.699.000,00 126.399.000,00 269.594.370,00 6
100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 23
29.365.492.581,00 22.082.594.472,00 20.116.389.745,00 15.489.868.639,00 87.054.345.437,00 JUMLAH
Batusangkar,
HENDRI, B.Ac
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NIP. 19590917 198603 1 006 Mengesahkan,
(6)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Penanggung Jawab
2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Penanggung Jawab
3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Penanggung Jawab
4 Drs. Mukhlis 19690819 198902 1 001 Wakil Penanggung Jawab
5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Ketua
6 Drs. Alfian Jamrah, M.Si 19660917 198609 1 001 Wakil Ketua
7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris
8 Darfizal, SE, M.Si 19650508 198903 1 006 Sekretaris
9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris
10 Jasrinaldi, SH. S.Sos 19671130 199202 1 002 Anggota
11 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Anggota
12 Wina Martayeni, SE, M.Si 19800121 200212 2 004 Anggota
13 Irwan, ST. MT 19681004 199701 1 001 Anggota
14 Efi Yendri, S.Si. MT 19701225 199701 2 001 Anggota
15 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Anggota
16 Mawardi 19650302 198602 1 005 Anggota