DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 DINAS KESEHATAN ee12e5e0047a3996a84f9fbc05693c63

(1)

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

261.158.000,00 233.936.000,00 221.589.800,00 224.789.000,00 941.472.800,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 01

6.000.000,00 Kab.Tanah

Datar

Penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 3 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

165.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

41.253.000,00 41.253.000,00 41.253.000,00 41.241.000,00

3 12 Bulan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

25.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

6.249.000,00 6.249.000,00 6.249.000,00 6.253.000,00

3 12 Bulan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

15.000.000,00 Kab.Tanah

Datar

Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan 3 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

89.000.000,00 Kab. Tanah

Datar

Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 3 22.251.000,00 22.251.000,00 22.251.000,00 22.247.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

73.929.400,00 Kab. Tanah

Datar Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

42.222.000,00 15.000.000,00 9.207.400,00 7.500.000,00

3 12 Bulan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

15.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

3 12 Bulan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

3.500.000,00 Kab. Tanah

Datar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

876.000,00 876.000,00 876.000,00 872.000,00

3 12 bulan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

13.269.400,00 Kab. Tanah

Datar

Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 3 4.500.000,00 4.500.000,00 2.946.400,00 1.323.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

236.424.000,00 Kab Tanah

Datar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

63.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 47.424.000,00

3 12 Bulan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

249.350.000,00 Kab. Tanah

Datar Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/tekhnik perkantoran

62.337.000,00 62.337.000,00 62.337.000,00 62.339.000,00

3 12 Bulan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

50.000.000,00 Kab.Tanah

Datar

Penyediaan jasa tim penilai angka kredit 12 Bulan 3 8.220.000,00 8.220.000,00 8.220.000,00 25.340.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 20

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

269.545.700,00 1.765.202.500,00 630.351.900,00 55.451.000,00 2.720.551.100,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 02

1.170.781.000,00 Kab. Tanah

Datar (pajak Rokok)

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 100 % 28 0,00 1.170.781.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 05

40.000.000,00 Kab. Tanah

Datar (DAK)

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 6 Unit dan 1 12 9.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00

paket 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07

45.000.000,00 Kab. Tanah

Pengadaan peralatan gedung kantor 7 Unit 12 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00


(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Datar (DAK)

15.000.000,00 Kab. Tanah

Datar (DAK)

Pengadaan mebeleur 3 Unit 12 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 10

30.000.000,00 Kab. Tanah

Datar

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Unit 3 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

309.111.000,00 Kab. Tanah

Datar Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

93.750.000,00 93.750.000,00 93.660.000,00 27.951.000,00

3 40 Unit (15 Kendaraan roda

4 dan 25 Kendaraan roda

2) 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

50.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

10.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00

3 12 Bulan 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26

50.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

16.000.000,00 13.000.000,00 13.500.000,00 7.500.000,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 02 . 28

10.000.000,00 Kab. Tanah

datar

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12 Bulan 3 2.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 29

842.000.000,00 Kab. Tanah

Datar (DAU & DAK)

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 3 unit 3 90.300.000,00 256.600.000,00 481.100.000,00 14.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 41

158.659.100,00 Dinas

Kesehatan Kab. Tanah Datar (DAK)

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 unit 12 48.495.700,00 96.071.500,00 14.091.900,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 42

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

28.749.000,00 28.749.000,00 28.749.000,00 28.753.000,00 115.000.000,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 05

115.000.000,00 Kab. Tanah

Datar

Pendidikan dan pelatihan formal 12 Bulan 3 28.749.000,00 28.749.000,00 28.749.000,00 28.753.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

43.229.000,00 60.112.850,00 40.348.200,00 43.841.300,00 187.531.350,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 06

4.296.800,00 Kab. Tanah

Datar Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.493.000,00 1.803.800,00 0,00 0,00

3 2 Dokumen 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

10.000.000,00 Kab. Tanah

Datar penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00

3 2 dokumen 1.02 . 1.02.01 . 06 . 04

25.000.000,00 Kab. Tanah

Datar

Penyusunan perencanaan tahunan 4 Dokumen ( 3 10.388.400,00 2.711.400,00 5.560.800,00 6.339.400,00

RKA, RKAP, DPAdan DPAP) 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06

53.575.550,00 Kab. Tanah

Datar

Penatausahaan keuangan 56 Orang 3 20.507.600,00 19.313.550,00 8.967.400,00 4.787.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 08

94.659.000,00 Kab. Tanah

Datar

Monitoring dan evaluasi 12 Bulan 3 4.840.000,00 36.284.100,00 20.820.000,00 32.714.900,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 14

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 87.80 % 50.759.180,00 1.208.255.499,00 1.499.770.180,00 702.428.860,00 3.461.213.719,00

1.02 . 1.02.01 . 15

3.173.587.719,00 Kab. Tanah

Datar (DAK)

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 3 Paket 4 7.800.000,00 1.115.719.319,00 1.417.409.000,00 632.659.400,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

257.979.000,00 Kab. Tanah

Datar (DAK) Peningkatan pemerataan obat dan

perbekalan kesehatan

42.959.180,00 64.889.180,00 80.361.180,00 69.769.460,00

3 23 Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02


(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

15.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Peningkatan mutu pelayanan farmasi

komunitas dan rumah sakit

0,00 13.000.000,00 2.000.000,00 0,00

3 23 Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 15 . 04

14.647.000,00 Kab. Tanah

Datar Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

0,00 14.647.000,00 0,00 0,00

3 23 Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05

Program pengembangan data/informasi 100 % 17.904.000,00 6.518.000,00 15.112.000,00 22.123.000,00 61.657.000,00

4.03 . 1.02.01 . 15

14.777.000,00 Kab. Tanah

Datar Pengumpulan, updating, dan analisis data

informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

1.500.000,00 1.223.000,00 2.827.000,00 9.227.000,00

3 1 dokumen 4.03 . 1.02.01 . 15 . 01

46.880.000,00 Kab. Tanah

Datar Penyusunan dan pengumpulan data

informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

16.404.000,00 5.295.000,00 12.285.000,00 12.896.000,00

3 1 Kali dan 2

dokumen 4.03 . 1.02.01 . 15 . 02

Program peningkatan dan

Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

14.629.167,00 24.846.583,00 19.414.000,00 11.520.000,00 70.409.750,00

100 % 4.04 . 1.02.01 . 15

70.409.750,00 Kab. Tanah

Datar

Peningkatan manajemen aset/barang daerah 23 Puskesmas 3 14.629.167,00 24.846.583,00 19.414.000,00 11.520.000,00

4.04 . 1.02.01 . 15 . 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 1.526.954.060,00 1.721.262.094,00 1.081.846.960,00 2.151.780.141,00 6.481.843.255,00

1.02 . 1.02.01 . 16

28.784.600,00 Kab. Tanah

Datar

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 23 Puskesmas 3 15.686.100,00 5.000.000,00 1.248.500,00 6.850.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

447.776.000,00 Kab. Tanah

Datar Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan

sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

233.666.000,00 214.110.000,00 0,00 0,00

3 6 Unit/Paket 1.02 . 1.02.01 . 16 . 03

146.922.400,00 Kab. Tanah

Datar (pajak Rokok) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan

53.941.000,00 51.020.000,00 33.961.400,00 8.000.000,00

3 23 Orang dan referal 4 dokter

spesialis 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

103.000.000,00 Kab.Tanah

Datar (pajak Rokok)

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 204 Orang 28 15.699.800,00 77.560.800,00 3.350.000,00 6.389.400,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

63.559.644,00 Kecamatan X

Koto Penyediaan biaya operasional puskesmas X

Koto I

18.307.090,00 13.807.090,00 8.886.590,00 22.558.874,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

107.949.804,00 Kecamatan X

Koto Penyediaan biaya operasional puskesmas X

Koto II

15.907.000,00 16.907.000,00 15.907.000,00 59.228.804,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

53.722.704,00 Kecamatan X

Koto Penyediaan biaya operasional puskesmas

Singgalang

8.267.000,00 8.667.000,00 7.767.000,00 29.021.704,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

42.310.000,00 Kecamatan

Batipuh Penyediaan biaya operasional puskesmas

Batipuh I

4.378.000,00 250.000,00 750.000,00 36.932.000,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

74.794.474,00 Kecamatan

Batipuh Penyediaan biaya operasional puskesmas

Batipuh II

19.069.000,00 10.619.000,00 8.919.000,00 36.187.474,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

36.874.653,00 Kecamatan

Batpuh Selatan Penyediaan biaya operasional puskesmas

Batipuh III

8.593.000,00 1.593.000,00 1.593.000,00 25.095.653,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

234.373.977,00 Kecamatan

Pariangan Penyediaan biaya operasional puskesmas

Pariangan

43.129.000,00 33.129.000,00 33.129.000,00 124.986.977,00 3

100 % 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

109.016.260,00 Kecamatan

Penyediaan biaya operasional puskesmas 100 % 3 22.364.000,00 18.760.784,00 14.664.000,00 53.227.476,00


(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Rambatan Rambatan I

59.100.294,00 Kecamatan

Rambatan Penyediaan biaya operasional puskesmas

Rambatan II

7.221.000,00 7.221.000,00 7.221.000,00 37.437.294,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

86.130.392,00 Kecamatan

Lima Kaum Penyediaan biaya operasional puskesmas

Lima Kaum I

11.457.000,00 11.457.000,00 11.457.000,00 51.759.392,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

71.698.764,00 Kecamatan

Lima kaum Penyediaan biaya operasional puskesmas

Lima Kaum II

12.714.180,00 16.464.180,00 14.054.180,00 28.466.224,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

65.387.788,00 Kecamatan

Tanjung Emas Penyediaan biaya operasional puskesmas

Pagaruyung

3.000.000,00 4.160.000,00 2.178.200,00 56.049.588,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 26

127.075.116,00 Kecamatan

Tanjung Emas Penyediaan biaya operasional puskesmas

Tanjung Emas

12.114.000,00 12.114.000,00 12.114.000,00 90.733.116,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 27

190.008.785,00 Kecamatan

Padang ganting Penyediaan biaya operasional puskesmas

Padang Ganting

27.519.000,00 27.519.000,00 27.519.000,00 107.451.785,00 3

100 % 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

226.770.622,00 Kecamatan

Lintau Buo Penyediaan biaya operasional puskesmas

Lintau Buo I

31.527.000,00 31.527.000,00 31.527.000,00 132.189.622,00 3

100 % 1.02 . 1.02.01 . 16 . 29

169.956.919,00 Kecamatan

Lintau Buo Penyediaan biaya operasional puskesmas

Lintau Buo II

22.893.000,00 22.893.000,00 22.893.000,00 101.277.919,00 3

100 % 1.02 . 1.02.01 . 16 . 30

149.653.483,00 Kecamatan

Lintau Buo Utara Penyediaan biaya operasional puskesmas

Lintau Buo III

26.583.000,00 36.568.000,00 26.533.000,00 59.969.483,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 31

126.485.762,00 Kecamatan

Sungayang Penyediaan biaya operasional puskesmas

Sungayang

20.484.000,00 19.484.000,00 18.422.000,00 68.095.762,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 32

129.432.211,00 Kecamatan

Sungai Tarab Penyediaan biaya operasional puskesmas

Sungai Tarab I

12.114.000,00 12.114.000,00 12.114.000,00 93.090.211,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 33

60.991.660,00 Kecamatan

Sungai Tarab Penyediaan biaya operasional puskesmas

Sungai Tarab II

8.635.590,00 8.635.590,00 8.785.590,00 34.934.890,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 34

32.521.515,00 Kecamatan

Sungai Tarab Penyediaan biaya operasional puskesmas

Gurun

2.393.000,00 10.393.000,00 2.893.000,00 16.842.515,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 35

60.296.094,00 Kecamatan

Salimpaung Penyediaan biaya operasional puskesmas

Salimpaung I

0,00 0,00 0,00 60.296.094,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 36

99.618.334,00 Kecamatan

Tanjung Baru Penyediaan biaya operasional puskesmas

Salimpaung II

10.306.000,00 14.697.900,00 10.806.000,00 63.808.434,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 37

56.902.000,00 Kab. Tanah

Datar Upaya Penanggulangan Kebutaan dan

Penglihatan di Masyarakat

2.500.000,00 52.402.000,00 1.500.000,00 500.000,00

3 35 Mata

1.02 . 1.02.01 . 16 . 38

69.000.000,00 Kab. Tanah

Datar (pajak Rokok)

Evaluasi program ibu 316 Orang 28 34.158.800,00 6.691.000,00 10.684.000,00 17.466.200,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 39

27.000.000,00 Kab. Tanah

Datar (pajak Rokok)

Pelatihan kelas ibu balita 100 % 28 1.680.000,00 25.320.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 40

82.915.000,00 Kab. Tanah

Datar (pajak Rokok)

Evaluasi program anak 100 % 3 9.420.500,00 27.748.250,00 33.677.500,00 12.068.750,00


(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

38.000.000,00 Kab. Tanah

Datar

Upaya kesehatan matra 100 % 3 6.450.000,00 15.250.000,00 12.850.000,00 3.450.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 47

20.000.000,00 Kab. Tanah

Datar (pajak Rokok)

Upaya kesehatan kerja 100 % 28 1.800.000,00 10.625.500,00 1.500.000,00 6.074.500,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 48

75.000.000,00 Kab. Tanah

Datar (pajak Rokok)

Penyelenggaraan pelayanan krisis kesehatan 100 Orang 28 7.000.000,00 39.000.000,00 7.000.000,00 22.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 51

2.858.814.000,00 Kab Tanah

Datar (pajak Rokok)

Jaminan Persalinan 14 Kecamatan 12 785.977.000,00 737.943.000,00 665.943.000,00 668.951.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 52

150.000.000,00 Kab. Tanah

Datar (pajak Rokok) Penanggulangan dan Pencegahan Faktor

Resiko

10.000.000,00 119.611.000,00 10.000.000,00 10.389.000,00 28

203 Orang, 60 Posbindu dan 23

Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 53

Program Pengawasan Obat dan Makanan 100 % 34.222.500,00 47.219.600,00 27.431.800,00 59.355.000,00 168.228.900,00

1.02 . 1.02.01 . 17

68.945.100,00 Kab Tanah

Datar Peningkatan pemberdayaan

konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

17.975.000,00 22.924.600,00 13.745.500,00 14.300.000,00

3 100 Orang 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

39.283.800,00 Kab. Tanah

Datar Peningkatan pengawasan keaman pangan

dan bahan berbahaya

13.247.500,00 9.050.000,00 11.206.300,00 5.780.000,00

3 70 Orang 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

60.000.000,00 Kab.Tanah

Datar Peningkatan penyidikan dan penegakan

hukum di bidang obat dan makanan

3.000.000,00 15.245.000,00 2.480.000,00 39.275.000,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 17 . 04

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

1.500.000,00 1.200.000,00 15.554.200,00 1.575.000,00 19.829.200,00

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 18

19.829.200,00 Kab Tanah

Datar Fasilitasi pemberdayaan

konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

1.500.000,00 1.200.000,00 15.554.200,00 1.575.000,00

3 50 orang dan 23

Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 18 . 07

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

174.103.000,00 524.086.600,00 85.770.000,00 47.260.000,00 831.219.600,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 19

409.690.000,00 Kab.Tanah

Datar (pajak Rokok) Pengembangan media promosi dan

informasi sadar hidup sehat

24.600.000,00 330.235.000,00 49.750.000,00 5.105.000,00

28 100 %

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

264.529.600,00 Kab.Tanah

Datar (pajak Rokok)

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 14 Kecamatan 28 100.618.000,00 110.556.600,00 31.200.000,00 22.155.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

52.000.000,00 Kab.Tanah

Datar (pajak Rokok)

Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 25 Nagari 28 2.700.000,00 46.000.000,00 3.300.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 03

55.000.000,00 Kab.Tanah

Datar (pajak Rokok) Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh

kesehatan

20.105.000,00 34.295.000,00 0,00 600.000,00

28 4 Kali

1.02 . 1.02.01 . 19 . 04

50.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Pemberian penghargaan bagi tenaga

kesehatan yang berdidikasi dan berprestasi

26.080.000,00 3.000.000,00 1.520.000,00 19.400.000,00

3 5 Kategori 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06


(6)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 100 % 12.000.000,00 61.475.000,00 121.300.000,00 15.140.000,00 209.915.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20

209.915.000,00 Kab Tanah

Datar (pajak Rokok) Penanggulangan Kurang Energi Protein

(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

12.000.000,00 61.475.000,00 121.300.000,00 15.140.000,00 28

100 % 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

123.750.600,00 89.280.000,00 16.350.000,00 47.260.200,00 276.640.800,00

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 21

162.390.800,00 Kab. Tanah

Datar (pajak Rokok)

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 14 kecamatan 28 108.390.800,00 16.000.000,00 3.000.000,00 35.000.000,00

satu Pasien 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02

114.250.000,00 Kab. Tanah

Datar (pajak Rokok)

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1725 KK, 23 28 15.359.800,00 73.280.000,00 13.350.000,00 12.260.200,00

Sanitarian, 16 Wusan dan 75 Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

120.459.400,00 303.967.400,00 127.457.200,00 73.004.800,00 624.888.800,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 22

55.000.000,00 Kab. Tanah

Datar (pajak Rokok)

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 14 Kecamatan 28 18.000.000,00 18.500.000,00 10.000.000,00 8.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

80.000.000,00 Dinas

Kesehatan (pajak Rokok) Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan

fogging

13.800.000,00 42.200.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

28 23 Puskesmas di

14 Kecamatan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02

316.688.800,00 Kab. Tanah

Datar (pajak Rokok) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular

26.659.400,00 165.053.800,00 77.470.800,00 47.504.800,00 28

1974 orang dan 3 paket 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

98.200.000,00 Kab. Tanah

Datar (pajak Rokok)

Peningkatan imuniasasi 95 % 28 47.000.000,00 40.320.000,00 10.880.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

75.000.000,00 Kab. Tanah

Datar (pajak Rokok) Peningkatan survellance Epidemiologi dan

penanggulangan wabah

15.000.000,00 37.893.600,00 17.106.400,00 5.000.000,00

28 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

215.843.400,00 407.057.000,00 292.817.400,00 44.247.000,00 959.964.800,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 23

85.077.000,00 Kab.Tanah

Datar Evaluasi dan pengembangan standar

pelayanan kesehatan

28.522.000,00 33.500.000,00 18.500.000,00 4.555.000,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 23 . 02

139.991.800,00 Kabupaten

Tanah Datar Registrasi, akreditasi dan sertifikasi serta

perizinan tenaga dan sarana kesehatan yang ada di lembaga kesehatan pemerintah dan swasta

70.890.000,00 36.520.000,00 32.581.800,00 0,00

3 83 %

1.02 . 1.02.01 . 23 . 07

734.896.000,00 Kab. Tanah

Datar (DAK Non Fisik)

Akreditasi Puskesmas 6 puskesmas 12 116.431.400,00 337.037.000,00 241.735.600,00 39.692.000,00


(7)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

7.833.714.250,00 7.590.357.875,00 8.170.596.739,00 4.119.600.499,00 27.714.269.363,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 25

3.666.871.000,00 X Koto dan

Lintau Buo I (DAK)

Pembangunan puskesmas 2 Paket 3 1.145.593.500,00 1.080.547.500,00 1.224.730.000,00 216.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 01

1.330.051.000,00 Kab. Tanah

Datar

Pembangunan puskesmas pembantu 4 Unit 3 398.137.500,00 666.068.500,00 265.845.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 02

1.387.204.000,00 Kab. Tanah

Datar (DAK) Pengadaan sarana dan prasarana

puskesmas

4.350.000,00 200.850.000,00 1.178.329.000,00 3.675.000,00 3

6 Paket 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07

375.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Pengadaan sarana dan prasarana

puskesmas pembantu

0,00 0,00 375.000.000,00 0,00

3 1 Paket (5

Poskesri) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 08

40.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana puskesmas pembantu

0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 25 . 15

1.540.605.364,00 Kab. Tanah

Datar (pajak Rokok) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

pembantu

468.245.000,00 772.975.000,00 299.385.364,00 0,00

3 10 Unit

1.02 . 1.02.01 . 25 . 21

19.374.537.999,00 Kab. Tanah

Datar (DAK, DAU dan Pajak Rokok)

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 7 Unit 3 5.817.388.250,00 4.869.916.875,00 4.827.307.375,00 3.859.925.499,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 24

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

13.155.450,00 13.154.450,00 11.705.650,00 7.372.050,00 45.387.600,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 28

45.387.600,00 Kabupaten

Tanah Datar

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 23 Puskesmas 3 13.155.450,00 13.154.450,00 11.705.650,00 7.372.050,00

dan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 28 . 08

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

1.740.000,00 37.440.000,00 39.740.000,00 1.830.000,00 80.750.000,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 29

38.000.000,00 Kab. Tanah

Datar (pajak Rokok) Pelatihan dan pendidikan perawatan anak

balita

0,00 0,00 38.000.000,00 0,00

28 46 Orang

1.02 . 1.02.01 . 29 . 04

42.750.000,00 Kab. Tanah

Datar (pajak Rokok)

Pelatihan pelaksanaan manajemen asfiksia 50 Orang 28 1.740.000,00 37.440.000,00 1.740.000,00 1.830.000,00

1.02 . 1.02.01 . 29 . 09

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1.560.000,00 44.560.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 50.120.000,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 30

35.120.000,00 Kab. Tanah

Datar (pajak Rokok)

Pelayanan pemeliharaan kesehatan 23 petugas dan 28 1.560.000,00 29.560.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

46 Kader 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

15.000.000,00 Kab Tanah

Datar (pajak Rokok)

Pengadaan KMS Lansia 2000 Buku 28 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 08

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

35.373.000,00 18.783.000,00 28.438.000,00 2.000.000,00 84.594.000,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 31

44.269.000,00 Kabupaten

Pengawasan dan pengendalian keamanan 50 DAM 3 9.031.000,00 10.000.000,00 24.238.000,00 1.000.000,00


(8)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Tanah Datar dan kesehatan makanan hasil produksi

rumah tangga

40.325.000,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan

dan kesehatan makanan restaurant

26.342.000,00 8.783.000,00 4.200.000,00 1.000.000,00

3 60 TPM dan 23

Sanitarian 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

185.005.400,00 42.771.000,00 42.671.000,00 42.867.600,00 313.315.000,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 32

313.315.000,00 Kab. Tanah

Datar (pajak Rokok) peningkatan pelayanan kesehatan Ibu dan

anak

185.005.400,00 42.771.000,00 42.671.000,00 42.867.600,00 28

1100 Bayi dan 379 orang 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan

10.325.905.400,00 37.425.000,00 117.534.000,00 31.600.000,00 10.512.464.400,00 76.20 %

1.02 . 1.02.01 . 33

10.362.898.400,00 Kabupaten

Tanah Datar Peningkatan program pemberdayaan dan

jaminan kesehatan

10.324.405.400,00 11.766.500,00 16.726.500,00 10.000.000,00 3

62279 jiwa 1.02 . 1.02.01 . 33 . 02

149.566.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan SIKDA dan SIK dokter keluarga 23 Puskesmas 3 1.500.000,00 25.658.500,00 100.807.500,00 21.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 05

Program sarana air bersih dan sanitasi masyarakat miskin (PANSIMAS)

7.000.000,00 12.400.000,00 27.111.000,00 2.000.000,00 48.511.000,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 35

48.511.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Monitoring sarana air bersih dan sanitasi

masyarakat pedesaan

7.000.000,00 12.400.000,00 27.111.000,00 2.000.000,00

28 75 %

1.02 . 1.02.01 . 35 . 01

Program Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan

3.470.023.574,00 3.033.685.421,00 2.642.811.748,00 2.127.551.257,00 11.274.072.000,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 37

435.138.000,00 Kec. X Koto

(DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas X Koto I 91 % 12 114.263.000,00 120.153.000,00 114.853.000,00 85.869.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 01

511.052.000,00 X Koto (DAK

Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas X Koto II 91 % 12 133.813.780,00 159.887.700,00 139.313.600,00 78.036.920,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 02

354.432.000,00 X Koto (DAK

Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Singgalang 91 % 12 87.804.400,00 109.984.700,00 81.401.080,00 75.241.820,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 03

466.304.000,00 Batipuh (DAK

Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Batipuh I 91 12 187.124.000,00 138.634.200,00 79.275.400,00 61.270.400,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 04

387.992.000,00 Batipuh (DAK

Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Batipuh II 91 % 12 103.800.000,00 112.487.800,00 97.800.000,00 73.904.200,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 05

399.180.000,00 Batipuh

Selatan (DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Batipuh III 91 % 12 130.553.000,00 127.419.000,00 111.825.000,00 29.383.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 06

522.240.000,00 Pariangan

(DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Pariangan 91 % 11 173.812.680,00 172.737.000,00 121.963.560,00 53.726.760,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07

490.990.000,00 Rambatan

(DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Rambatan I 91 % 12 179.621.000,00 179.000.432,00 104.198.680,00 28.169.888,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08

466.304.000,00 Rambatan

(DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Rambatan II 91 % 12 151.795.500,00 115.251.100,00 123.198.500,00 76.058.900,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09

546.926.000,00 Lima Kaum

BOK UPT. Puskesmas Lima Kaum I 91 % 12 220.042.800,00 114.420.880,00 120.457.800,00 92.004.520,00


(9)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

(DAK Non FIsik)

354.432.000,00 Lima Kaum

(DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Lima Kaum II 91 % 12 72.348.350,00 78.166.600,00 91.485.450,00 112.431.600,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 11

354.432.000,00 Tanjung

Emas (DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Pagaruyung 91 % 12 101.661.000,00 84.261.000,00 84.261.000,00 84.249.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 12

499.864.000,00 Tanjung

Emas (DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Tanjung Emas 91 % 12 171.952.490,00 109.557.290,00 133.218.054,00 85.136.166,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 13

499.864.000,00 Padang

Ganting (DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Padang Ganting 91 % 12 157.342.000,00 113.157.000,00 113.157.000,00 116.208.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 14

488.369.000,00 Lintau Buo

(DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Lintau Buo I 91 % 12 143.001.000,00 143.001.000,00 142.675.000,00 59.692.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15

499.864.000,00 Lintau Buo

(DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Lintau Buo II 91 % 12 215.381.359,00 117.676.359,00 86.043.159,00 80.763.123,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16

479.804.000,00 Lintau Buo

Utara (DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Lintau Buo III 91 % 12 100.230.200,00 145.052.800,00 129.603.600,00 104.917.400,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 17

468.616.000,00 Sungayang

(DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Sungayang 91 % 12 211.398.600,00 178.646.600,00 54.722.640,00 23.848.160,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 18

455.116.000,00 Sungai Tarab

(DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Sungai Tarab I 91 % 12 169.640.200,00 112.098.000,00 105.818.000,00 67.559.800,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 19

432.742.000,00 Sungai Tarab

(DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Sungai Tarab II 91 % 12 129.733.940,00 95.430.860,00 113.681.150,00 93.896.050,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 20

343.260.000,00 Sungai Tarab

(DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Gurun 91 % 12 82.852.075,00 78.888.500,00 100.867.675,00 80.651.750,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 21

511.052.000,00 Salimpaung

(DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Salimpaung I 91 % 12 121.206.000,00 143.096.000,00 118.306.000,00 128.444.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 22

446.312.000,00 Tanjung Baru

(DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Salimpaung II 91 % 12 145.211.600,00 108.521.600,00 123.803.000,00 68.775.800,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 23

859.787.000,00 Kab. TD

(DAK Non Fisik)

Pembinaan BOK UPT Puskesmas 100 % 12 165.434.600,00 176.156.000,00 150.883.400,00 367.313.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 24

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

110.472.000,00 145.272.000,00 167.400.000,00 174.551.320,00 597.695.320,00 100 %


(10)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

597.695.320,00 Koto Baru

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas X Koto I

110.472.000,00 145.272.000,00 167.400.000,00 174.551.320,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 01

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

189.356.500,00 221.303.500,00 214.533.000,00 339.734.500,00 964.927.500,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

964.927.500,00 Paninjauan

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas X Koto II

189.356.500,00 221.303.500,00 214.533.000,00 339.734.500,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 02

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

67.737.000,00 67.737.000,00 81.999.000,00 125.430.400,00 342.903.400,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38

342.903.400,00 Singgalang

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Singgalang

67.737.000,00 67.737.000,00 81.999.000,00 125.430.400,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 03

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

193.872.500,00 260.391.000,00 236.557.968,00 254.693.452,00 945.514.920,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

945.514.920,00 Batipuh Atas

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Batipuh I

193.872.500,00 260.391.000,00 236.557.968,00 254.693.452,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 04

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

159.500.500,00 162.298.000,00 156.798.000,00 242.195.500,00 720.792.000,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

720.792.000,00 Pitalah

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Batipuh II

159.500.500,00 162.298.000,00 156.798.000,00 242.195.500,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 05

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

110.236.000,00 108.736.000,00 132.986.000,00 184.454.900,00 536.412.900,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

536.412.900,00 Malalo

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Batipuh III

110.236.000,00 108.736.000,00 132.986.000,00 184.454.900,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 06

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

275.711.000,00 283.711.000,00 290.711.000,00 311.706.200,00 1.161.839.200,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

1.161.839.200,00 Pariangan

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pariangan

275.711.000,00 283.711.000,00 290.711.000,00 311.706.200,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 07

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

221.952.000,00 224.011.100,00 203.452.000,00 401.208.400,00 1.050.623.500,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

1.050.623.500,00 Ombilin

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Rambatan I

221.952.000,00 224.011.100,00 203.452.000,00 401.208.400,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 08

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

239.154.000,00 225.673.000,00 252.485.000,00 286.152.720,00 1.003.464.720,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

1.003.464.720,00 Rambatan

Penyelenggan BLUD UPT Puskesmas Rambatan II

239.154.000,00 225.673.000,00 252.485.000,00 286.152.720,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 09

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

367.755.000,00 367.755.000,00 367.755.000,00 367.748.120,00 1.471.013.120,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

1.471.013.120,00 Lima Kaum

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lima Kaum I

367.755.000,00 367.755.000,00 367.755.000,00 367.748.120,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 10

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

66.027.000,00 92.227.000,00 64.527.000,00 94.654.000,00 317.435.000,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38

317.435.000,00 Cubadak

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lima Kaum II

66.027.000,00 92.227.000,00 64.527.000,00 94.654.000,00

6 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38 . 11

Program Penyelenggaraan BLUD UPT 100 % 75.270.000,00 75.270.000,00 75.270.000,00 75.276.192,00 301.086.192,00


(11)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Puskesmas

301.086.192,00 Pagaruyung

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pagaruyung

75.270.000,00 75.270.000,00 75.270.000,00 75.276.192,00

6 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38 . 12

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

266.793.000,00 266.793.000,00 266.793.000,00 266.791.800,00 1.067.170.800,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

1.067.170.800,00 Tanjung

Emas Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

Tanjung Emas

266.793.000,00 266.793.000,00 266.793.000,00 266.791.800,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 13

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

256.038.000,00 256.038.000,00 256.038.000,00 256.035.818,00 1.024.149.818,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

1.024.149.818,00 Padang

Ganting Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

Padang Ganting

256.038.000,00 256.038.000,00 256.038.000,00 256.035.818,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 14

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

314.205.000,00 314.205.000,00 314.205.000,00 314.199.512,00 1.256.814.512,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

1.256.814.512,00 Lubuk Jantan

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lintau Buo I

314.205.000,00 314.205.000,00 314.205.000,00 314.199.512,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 15

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

321.639.000,00 321.639.000,00 321.639.000,00 321.639.600,00 1.286.556.600,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

1.286.556.600,00 Tigo Jangko

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lintau Buo II

321.639.000,00 321.639.000,00 321.639.000,00 321.639.600,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 16

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

272.562.000,00 272.562.000,00 272.562.000,00 272.563.100,00 1.090.249.100,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

1.090.249.100,00 Tanjung

Bonai Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

Lintau Buo III

272.562.000,00 272.562.000,00 272.562.000,00 272.563.100,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 17

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

261.795.000,00 261.795.000,00 261.795.000,00 261.794.200,00 1.047.179.200,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

1.047.179.200,00 Sungayang

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Sungayang

261.795.000,00 261.795.000,00 261.795.000,00 261.794.200,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 18

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

155.466.000,00 155.466.000,00 155.466.000,00 155.467.508,00 621.865.508,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

621.865.508,00 Rao-rao

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Sungai Tarab I

155.466.000,00 155.466.000,00 155.466.000,00 155.467.508,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 19

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

130.704.000,00 130.704.000,00 175.984.000,00 234.048.900,00 671.440.900,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

671.440.900,00 Sungai Tarab

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Sungai Tarab II

130.704.000,00 130.704.000,00 175.984.000,00 234.048.900,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 20

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

81.849.000,00 81.849.000,00 81.849.000,00 81.856.000,00 327.403.000,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38

327.403.000,00 Gurun

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Gurun

81.849.000,00 81.849.000,00 81.849.000,00 81.856.000,00

6 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38 . 21

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

332.715.000,00 332.715.000,00 332.715.000,00 332.722.420,00 1.330.867.420,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

1.330.867.420,00 Salimpaung

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Salimpaung I

332.715.000,00 332.715.000,00 332.715.000,00 332.722.420,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 22


(12)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

126.399.000,00 140.699.000,00 126.399.000,00 269.594.370,00 663.091.370,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

663.091.370,00 Tanjung Baru

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Salimpaung II

126.399.000,00 140.699.000,00 126.399.000,00 269.594.370,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 23

29.365.492.581,00 22.082.594.472,00 20.116.389.745,00 15.489.868.639,00 87.054.345.437,00 JUMLAH

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NIP. 19590917 198603 1 006 Mengesahkan,


(13)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Penanggung Jawab

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Penanggung Jawab

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Penanggung Jawab

4 Drs. Mukhlis 19690819 198902 1 001 Wakil Penanggung Jawab

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Ketua

6 Drs. Alfian Jamrah, M.Si 19660917 198609 1 001 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Darfizal, SE, M.Si 19650508 198903 1 006 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Jasrinaldi, SH. S.Sos 19671130 199202 1 002 Anggota

11 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Anggota

12 Wina Martayeni, SE, M.Si 19800121 200212 2 004 Anggota

13 Irwan, ST. MT 19681004 199701 1 001 Anggota

14 Efi Yendri, S.Si. MT 19701225 199701 2 001 Anggota

15 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Anggota

16 Mawardi 19650302 198602 1 005 Anggota


(1)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Tanah Datar dan kesehatan makanan hasil produksi

rumah tangga

40.325.000,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan

dan kesehatan makanan restaurant

26.342.000,00 8.783.000,00 4.200.000,00 1.000.000,00 3

60 TPM dan 23 Sanitarian 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

185.005.400,00 42.771.000,00 42.671.000,00 42.867.600,00 313.315.000,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 32

313.315.000,00 Kab. Tanah

Datar (pajak Rokok) peningkatan pelayanan kesehatan Ibu dan

anak

185.005.400,00 42.771.000,00 42.671.000,00 42.867.600,00 28

1100 Bayi dan 379 orang 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan

10.325.905.400,00 37.425.000,00 117.534.000,00 31.600.000,00 10.512.464.400,00 76.20 %

1.02 . 1.02.01 . 33

10.362.898.400,00 Kabupaten

Tanah Datar Peningkatan program pemberdayaan dan

jaminan kesehatan

10.324.405.400,00 11.766.500,00 16.726.500,00 10.000.000,00 3

62279 jiwa 1.02 . 1.02.01 . 33 . 02

149.566.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan SIKDA dan SIK dokter keluarga 23 Puskesmas 3 1.500.000,00 25.658.500,00 100.807.500,00 21.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 33 . 05

Program sarana air bersih dan sanitasi masyarakat miskin (PANSIMAS)

7.000.000,00 12.400.000,00 27.111.000,00 2.000.000,00 48.511.000,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 35

48.511.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Monitoring sarana air bersih dan sanitasi

masyarakat pedesaan

7.000.000,00 12.400.000,00 27.111.000,00 2.000.000,00 28

75 % 1.02 . 1.02.01 . 35 . 01

Program Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan

3.470.023.574,00 3.033.685.421,00 2.642.811.748,00 2.127.551.257,00 11.274.072.000,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 37

435.138.000,00 Kec. X Koto

(DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas X Koto I 91 % 12 114.263.000,00 120.153.000,00 114.853.000,00 85.869.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 01

511.052.000,00 X Koto (DAK

Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas X Koto II 91 % 12 133.813.780,00 159.887.700,00 139.313.600,00 78.036.920,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 02

354.432.000,00 X Koto (DAK

Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Singgalang 91 % 12 87.804.400,00 109.984.700,00 81.401.080,00 75.241.820,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 03

466.304.000,00 Batipuh (DAK

Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Batipuh I 91 12 187.124.000,00 138.634.200,00 79.275.400,00 61.270.400,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 04

387.992.000,00 Batipuh (DAK

Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Batipuh II 91 % 12 103.800.000,00 112.487.800,00 97.800.000,00 73.904.200,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 05

399.180.000,00 Batipuh

Selatan (DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Batipuh III 91 % 12 130.553.000,00 127.419.000,00 111.825.000,00 29.383.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 06

522.240.000,00 Pariangan

(DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Pariangan 91 % 11 173.812.680,00 172.737.000,00 121.963.560,00 53.726.760,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07

490.990.000,00 Rambatan

(DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Rambatan I 91 % 12 179.621.000,00 179.000.432,00 104.198.680,00 28.169.888,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08

466.304.000,00 Rambatan

(DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Rambatan II 91 % 12 151.795.500,00 115.251.100,00 123.198.500,00 76.058.900,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09

546.926.000,00 Lima Kaum

BOK UPT. Puskesmas Lima Kaum I 91 % 12 220.042.800,00 114.420.880,00 120.457.800,00 92.004.520,00


(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

(DAK Non FIsik)

354.432.000,00 Lima Kaum

(DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Lima Kaum II 91 % 12 72.348.350,00 78.166.600,00 91.485.450,00 112.431.600,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 11

354.432.000,00 Tanjung

Emas (DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Pagaruyung 91 % 12 101.661.000,00 84.261.000,00 84.261.000,00 84.249.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 12

499.864.000,00 Tanjung

Emas (DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Tanjung Emas 91 % 12 171.952.490,00 109.557.290,00 133.218.054,00 85.136.166,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 13

499.864.000,00 Padang

Ganting (DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Padang Ganting 91 % 12 157.342.000,00 113.157.000,00 113.157.000,00 116.208.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 14

488.369.000,00 Lintau Buo

(DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Lintau Buo I 91 % 12 143.001.000,00 143.001.000,00 142.675.000,00 59.692.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15

499.864.000,00 Lintau Buo

(DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Lintau Buo II 91 % 12 215.381.359,00 117.676.359,00 86.043.159,00 80.763.123,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16

479.804.000,00 Lintau Buo

Utara (DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Lintau Buo III 91 % 12 100.230.200,00 145.052.800,00 129.603.600,00 104.917.400,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 17

468.616.000,00 Sungayang

(DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Sungayang 91 % 12 211.398.600,00 178.646.600,00 54.722.640,00 23.848.160,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 18

455.116.000,00 Sungai Tarab

(DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Sungai Tarab I 91 % 12 169.640.200,00 112.098.000,00 105.818.000,00 67.559.800,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 19

432.742.000,00 Sungai Tarab

(DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Sungai Tarab II 91 % 12 129.733.940,00 95.430.860,00 113.681.150,00 93.896.050,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 20

343.260.000,00 Sungai Tarab

(DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Gurun 91 % 12 82.852.075,00 78.888.500,00 100.867.675,00 80.651.750,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 21

511.052.000,00 Salimpaung

(DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Salimpaung I 91 % 12 121.206.000,00 143.096.000,00 118.306.000,00 128.444.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 22

446.312.000,00 Tanjung Baru

(DAK Non FIsik)

BOK UPT. Puskesmas Salimpaung II 91 % 12 145.211.600,00 108.521.600,00 123.803.000,00 68.775.800,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 23

859.787.000,00 Kab. TD

(DAK Non Fisik)

Pembinaan BOK UPT Puskesmas 100 % 12 165.434.600,00 176.156.000,00 150.883.400,00 367.313.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 24

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

110.472.000,00 145.272.000,00 167.400.000,00 174.551.320,00 597.695.320,00 100 %


(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

597.695.320,00 Koto Baru

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas X Koto I

110.472.000,00 145.272.000,00 167.400.000,00 174.551.320,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 01

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

189.356.500,00 221.303.500,00 214.533.000,00 339.734.500,00 964.927.500,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

964.927.500,00 Paninjauan

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas X Koto II

189.356.500,00 221.303.500,00 214.533.000,00 339.734.500,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 02

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

67.737.000,00 67.737.000,00 81.999.000,00 125.430.400,00 342.903.400,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

342.903.400,00 Singgalang

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Singgalang

67.737.000,00 67.737.000,00 81.999.000,00 125.430.400,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 03

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

193.872.500,00 260.391.000,00 236.557.968,00 254.693.452,00 945.514.920,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

945.514.920,00 Batipuh Atas

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Batipuh I

193.872.500,00 260.391.000,00 236.557.968,00 254.693.452,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 04

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

159.500.500,00 162.298.000,00 156.798.000,00 242.195.500,00 720.792.000,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

720.792.000,00 Pitalah

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Batipuh II

159.500.500,00 162.298.000,00 156.798.000,00 242.195.500,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 05

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

110.236.000,00 108.736.000,00 132.986.000,00 184.454.900,00 536.412.900,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

536.412.900,00 Malalo

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Batipuh III

110.236.000,00 108.736.000,00 132.986.000,00 184.454.900,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 06

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

275.711.000,00 283.711.000,00 290.711.000,00 311.706.200,00 1.161.839.200,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

1.161.839.200,00 Pariangan

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pariangan

275.711.000,00 283.711.000,00 290.711.000,00 311.706.200,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 07

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

221.952.000,00 224.011.100,00 203.452.000,00 401.208.400,00 1.050.623.500,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

1.050.623.500,00 Ombilin

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Rambatan I

221.952.000,00 224.011.100,00 203.452.000,00 401.208.400,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 08

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

239.154.000,00 225.673.000,00 252.485.000,00 286.152.720,00 1.003.464.720,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

1.003.464.720,00 Rambatan

Penyelenggan BLUD UPT Puskesmas Rambatan II

239.154.000,00 225.673.000,00 252.485.000,00 286.152.720,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 09

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

367.755.000,00 367.755.000,00 367.755.000,00 367.748.120,00 1.471.013.120,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

1.471.013.120,00 Lima Kaum

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lima Kaum I

367.755.000,00 367.755.000,00 367.755.000,00 367.748.120,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 10

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

66.027.000,00 92.227.000,00 64.527.000,00 94.654.000,00 317.435.000,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

317.435.000,00 Cubadak

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lima Kaum II

66.027.000,00 92.227.000,00 64.527.000,00 94.654.000,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 11

Program Penyelenggaraan BLUD UPT 100 % 75.270.000,00 75.270.000,00 75.270.000,00 75.276.192,00 301.086.192,00


(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Puskesmas

301.086.192,00 Pagaruyung

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pagaruyung

75.270.000,00 75.270.000,00 75.270.000,00 75.276.192,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 12

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

266.793.000,00 266.793.000,00 266.793.000,00 266.791.800,00 1.067.170.800,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

1.067.170.800,00 Tanjung

Emas Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

Tanjung Emas

266.793.000,00 266.793.000,00 266.793.000,00 266.791.800,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 13

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

256.038.000,00 256.038.000,00 256.038.000,00 256.035.818,00 1.024.149.818,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

1.024.149.818,00 Padang

Ganting Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

Padang Ganting

256.038.000,00 256.038.000,00 256.038.000,00 256.035.818,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 14

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

314.205.000,00 314.205.000,00 314.205.000,00 314.199.512,00 1.256.814.512,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

1.256.814.512,00 Lubuk Jantan

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lintau Buo I

314.205.000,00 314.205.000,00 314.205.000,00 314.199.512,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 15

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

321.639.000,00 321.639.000,00 321.639.000,00 321.639.600,00 1.286.556.600,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

1.286.556.600,00 Tigo Jangko

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lintau Buo II

321.639.000,00 321.639.000,00 321.639.000,00 321.639.600,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 16

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

272.562.000,00 272.562.000,00 272.562.000,00 272.563.100,00 1.090.249.100,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

1.090.249.100,00 Tanjung

Bonai Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

Lintau Buo III

272.562.000,00 272.562.000,00 272.562.000,00 272.563.100,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 17

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

261.795.000,00 261.795.000,00 261.795.000,00 261.794.200,00 1.047.179.200,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

1.047.179.200,00 Sungayang

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Sungayang

261.795.000,00 261.795.000,00 261.795.000,00 261.794.200,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 18

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

155.466.000,00 155.466.000,00 155.466.000,00 155.467.508,00 621.865.508,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

621.865.508,00 Rao-rao

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Sungai Tarab I

155.466.000,00 155.466.000,00 155.466.000,00 155.467.508,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 19

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

130.704.000,00 130.704.000,00 175.984.000,00 234.048.900,00 671.440.900,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

671.440.900,00 Sungai Tarab

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Sungai Tarab II

130.704.000,00 130.704.000,00 175.984.000,00 234.048.900,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 20

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

81.849.000,00 81.849.000,00 81.849.000,00 81.856.000,00 327.403.000,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

327.403.000,00 Gurun

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Gurun

81.849.000,00 81.849.000,00 81.849.000,00 81.856.000,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 21

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

332.715.000,00 332.715.000,00 332.715.000,00 332.722.420,00 1.330.867.420,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

1.330.867.420,00 Salimpaung

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Salimpaung I

332.715.000,00 332.715.000,00 332.715.000,00 332.722.420,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 22


(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas

126.399.000,00 140.699.000,00 126.399.000,00 269.594.370,00 663.091.370,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 38

663.091.370,00 Tanjung Baru

Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Salimpaung II

126.399.000,00 140.699.000,00 126.399.000,00 269.594.370,00 6

100 % 1.02 . 1.02.01 . 38 . 23

29.365.492.581,00 22.082.594.472,00 20.116.389.745,00 15.489.868.639,00 87.054.345.437,00 JUMLAH

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NIP. 19590917 198603 1 006 Mengesahkan,


(6)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Penanggung Jawab

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Penanggung Jawab

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Penanggung Jawab

4 Drs. Mukhlis 19690819 198902 1 001 Wakil Penanggung Jawab

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Ketua

6 Drs. Alfian Jamrah, M.Si 19660917 198609 1 001 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Darfizal, SE, M.Si 19650508 198903 1 006 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Jasrinaldi, SH. S.Sos 19671130 199202 1 002 Anggota

11 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Anggota

12 Wina Martayeni, SE, M.Si 19800121 200212 2 004 Anggota

13 Irwan, ST. MT 19681004 199701 1 001 Anggota

14 Efi Yendri, S.Si. MT 19701225 199701 2 001 Anggota

15 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Anggota

16 Mawardi 19650302 198602 1 005 Anggota